Befolkningstilvækst 2001 til 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningstilvækst 2001 til 2010"

Transkript

1 Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2012 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed, kan du ved at henvende dig til kommunen enten elektronisk eller ved henvendelse til Rådhuset få udleveret budgettet for Budgettet kan også læses på Rådhuset, Biblioteket eller Nøgletal 2012

2 Befolkningstilvækst 2001 til

3 Borgmester og Udvalg Borgmester Elvin J. Hansen Socialdemokraterne 1. viceborgmester Sanne Rubinke SF 2. viceborgmester Niels-Ulrik Bugge Venstre Økonomiudvalget Formand Elvin J. Hansen Socialdemokraterne Sanne Rubinke SF Hanne Broe Kultur- og Miljølisten Uffe Jensen Venstre Niels Rosenberg Konservative Miljø- og Teknikudvalget Formand Hanne Broe Kultur- og Miljølisten Niels Rosenberg Konservatiive Kim Nørgaard Socialdemokraterne Vera Bruus Jørgensen Socialdemokraterne Theis Rubinke Sørensen SF Niels-Ulrik Bugge Venstre Per Ringgaard Venstre Børn-, Unge- og Kulturudvalget Formand Lars Grønlund Socialdemokraterne Marianne Hundebøll SF Rie Ramsdal Jensen Socialdemokraterne Hanne Broe Kultur- og Miljølisten Hans Hammann Konservative Anne Bonefeld Venstre Uffe Jensen Venstre Social- og Sundhedsudvalget Formand Sanne Rubinke SF Finn Thranum Venstre Rie Ramsdal Jensen Socialdemokraterne Morten Piil Grau SF Annette Møller Konservative Anne Bonefeld Venstre Knud Appel Venstre 3

4 Nøgletal Skatteprocenter: Kommunen 24,12 24,9 24,9 24,9 25,1 25,1 Kirken 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Staten (bundskat) 5,5 5,5 5,04 3,67 3,64 4,64 Sundhedsskat 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 Grundskyldspromille Kommunen 23,5 27,5 27,4 27,4 30,32 30,32 Befolkningstal pr Indvandrere og efterkommere pr Dagplejebørn (0-2 årige) Dagpleje. privat (0-2 årige) Integrerede pladser og vuggestue (0-5) Børnehavepladser (3-5 årige) Private vuggestuepladser Private børnehavepladser Skolefritidsordningspladser (6-10 årige) Skolefritidsordningpl. i private skoler Fritidscenterpladser og klubpladser Plejeboliger og friplejeboliger Aflastnings- og genoptræningspladser Daghjemspladser Modtagere af personlig og praktisk hjælp Skoler Privatskoler Antal børnehaveklasseelever Antal normalklasseelever Antal elever i privat skoler Elever på efterskoler Ikke oplyst 174 Fabos, botilbud Ikke oplyst Fabos, aktivitetstilbud Ikke oplyst Rosenhuset Ikke oplyst Åhusene Ikke oplyst

5 Odder Kommunes budget for 2012 Beløb i mio.kr. Udgift indtægt Netto Skatter, tilskud og udligning Indkomstskatter 0,8 763,9-763,1 Ejendomskatter 113,6-113,6 Selskabsskat 4,8-4,8 Generelle tilskud fra staten og udligning 14,1 326,3-312,2 Skatter, tilskud og udligning i alt 14, , ,7 Drift: Indkomstoverførsler 449,4 193,9 255,5 Skoler 198,1 16,4 181,7 Ældre 189,9 17,3 172,6 Byråd og administration 132,4 2,2 130,2 Børnepasning 116,5 26,9 89,6 Voksne handicappede og udsatte grupper 110,5 26,3 84,2 Sundhed (sygehuse, sygesikring mm) 83,7 0,3 83,4 Børne- og Familiecentret 80,3 5,0 75,3 Veje og grønne områder 26,7 1,1 25,6 Fritid, bibliotek og kultur 28,1 2,7 25,4 Kollektiv trafik og havne 17,2 11,4 5,8 Beredskabstjeneste 5,4 1,5 3,9 Bygningsvedligeholdelse, udlejning mm 6,9 3,7 3,2 Erhvervsfremme og turisme 3,1 3,1 Arbejdsmarked 3,1 0,8 2,3 Miljø 2,5 0,7 1,8 Drift i alt 1.453,8 310, ,6 Renter 9,1 0,8 8,3 Udviklingsbidrag til Region Midtjylland 2,6 2,6 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 1.480, ,6-39,2 (Nettokolonnen: positivt tal angiver udgift, negativt tal angiver indtægt) Beløb i mio.kr. Udgift indtægt Netto Anlæg Anlæg til fremme af udvikling 8,0 5,0 3,0 Skoler, ældre og daginstitutioner 19,2 19,2 Veje, broer, cykelstier, trafiksikkerhed 6,9 6,9 Kultur og fritid 1,8 1,8 Energiinvesteringer 2,5 2,5 Øvrige anlægsarbejder 6,8 6,8 Byggemodning 3,6 12,1-8,5 Anlæg i alt 48,8 17,1 31,7 Kommunalt bidrag til støttet boligbyggeri 1,0 1,0 Afdrag på gæld til Odder spildevand a/s 1,3 1,3 Udlån til idrætshal 1,3 1,3 Afdrag på lån 14,1 14,1 Låneoptagelse til anlæg 16,8-16,8 Finansforskydninger 5,3-5,3 Resultat før jordforsyning 17,7 22,1-4,4 Samlet budgetresultat 1.546, ,8-11,9 Budgetresultatet udviser en styrkelse af kassebeholdningen med 11,9 mio. kr. Personskatten er fastsat uændret til 25,1 procent Grundskyldspromillen er fastsat uændret il 30,32 Budgettet indeholder en budgetforbedringspulje på 15,2 mio.kr. 5

6 Nøgletal Odder kommunes størrelse i km 2 225,1 Kystlængde i km 94,4 Indbyggere pr. kvardratkilometer 97 Indbyggere pr. kvardratkilometer i hele landet 130 Beboede boligere i Sommerhuse i Beboede boliger opført før år Kilometer veje 379 Indbyggere i Odder by Indbyggere i Hov by Indbyggere i Saxild by 795 Indbyggere i Gylling by 648 Indbyggere i Ørting by 654 Indbyggere i Hundslund by 500 Indbyggere i Boulstrup by 307 Indbyggere på Tunø 117 Indbyggere i Region Midtjylland Indbyggertal i hele landet Indvandrede til Odder Kommune i Udvandrede fra Odder Kommune i Flytninger indenfor Odder Kommune i Vielser i Skilsmisser i Antal fødsler i Antal dødsfald i Folkepensionister i Førtidspensionister i Skatteydere i Kommunale børnepasningspladser i Skolebørn i kommunale skoler Skolebørn i private skoler og efterskoler 941 Antal beskæftigede med bopæl i Odder Kommune Arbejdspladser i Odder kommune Antal arbejdssteder i Odder Kommune Skov i hektar i Skov i hektar i Antal kirker i Odder Kommune 14 Antal årsværk (helårsansatte) ved Odder Kommune Odder Kommunes egenkapital i kr. pr. indbygger Befolkningstal: Mænd Kvinder Indvandrere og efterkommere i Odder Kommune 5,3% Indvandrere og efterkommere i hele landet 10,1% Aldersstrukturen i Odder Kommune (procent): 0-5 årige, faldende 7,0% 6-16 årige, faldende 15,2% årige, faldende 60,0% årige,stigende 10,5% 75 årige og derover, stigende 7,3% Erhvervsfrekvens for personer i alderen år: 77,8% Mænd, faldende 80,3% Kvinder, faldende 75,3% Famileforhold: Enlige unden børn, stigende 38,5% Enlige med børn, stigende 5,8% Par unden børn, faldende 29,5% Par med børn, uændret 25,6% Ikke hjemmeboende børn under 18 år 0,5% 6

7 Hvad koster det i 2012 Bruger- Bruger- Udgift betaling betaling i % af udgift Vuggestue (0.2 år) pr.plads Dagpleje (0-2 år) pr.plads Børnehave (3-5 år) pr.plads Ældreområdet pr. person over 66 år Fritidscenter pr.plads Skolefritidsordning pr.plads Vanskeligt stillede børn og unge pr. person under 18 år Sundhedsplejen pr. 0-årige Indkomstoverførsler (kommunal andel) pr. indbygger Sne- og glatførebekæmpelse pr. kilometer vej Voksne handicappede pr. person år Administration pr. indbygger Sundhed pr. indbygger Tandplejen pr. person under 18 år Fritid, bibliotek og kultur pr. indbygger Kollektiv trafik og havne pr indbygger Jobcenter (administration) pr. indbygger Byråd og politiske udvalg og råd pr. indbygger Redningsberedskab pr. indbygger Erhvervsfremme og turisme pr. indbygger Miljø (personaleressourcer ikke indregnet) pr. indbygger Miljøbeskyttelse (admistration) pr. indbygger

8 Det vedtagne budget for 2012 Budgettet for 2012 blev vedtaget den 10. oktober 2011 af samtlige 19 medlemmer af Byrådet, og indeholder en uændret personskatteprocent på 25,1, og uændret grundskyldspromillen på 30,32. I 2011 blev personskatten forhøjet med 0,2 og grundskylden med 2,92. Endvidere blev der i i maj 2010 vedtaget en række besparelser på tilsammen 51 mio. kr. Besparelserne og skatteforhøjelserne i 2011 betyder mindreudgifter og merindtægter på tilsammen 66,4 mio. kr. Kassebeholdningen styrkes med 11,9 mio. kr. samt 10 mio. kr. fra budget forbedringspuljen. Spareplan er nu fuldt indfaset. Anlægsbudgettet er på 48,8 mio. kr. i 2012, som fordeles således: 15,5 mio. kr. til folkeskolerne. 5,4 mio. kr. til indkøb af ipad s til folkeskolen (restfinansiering). 6,9 mio. kr. til veje, cykelstier, fortove, broer, trafiksikkerhed. 6,0 mio. kr. til polititorvet. 3,6 mio. kr. til byggemodninger. 3,3 mio. kr. til institutioner for voksenhandicap og ældreområdet. 2,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger. 2,0 mio. kr. til Vitapark Odder. 1,8 mio. kr. til kultur og fritid. 1,1 mio. kr. til daginstitutionerne. 0,7 mio. kr. til større vedligeholdelsesarbejder på Rådhuset. Budget 2012 i hovedtal Mio. kr. Skatter -881,5 Generelle tilskud fra staten -309,5 Serviceudgifter 888,0 Indkomstoverførsler 255,5 Renteudgifter 8,3 Driftsoverskud -39,2 Anlægsudgifter 48,8 Anlægsindtægter -17,2 Låneoptagelse -16,8 Afdrag på lån 15,4 Finansforskydninger -2,9 Budgetresultat, styrkelse af kassebeholdningen 11,9 Driftsbudgettet indeholder en budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr. til bl.a. imødegåelse af uforudsete udgifter og styrkelse af kassebeholdningen med 10 mio. kr.. Endvidere er der afsat 1,9 mio. kr. til fremme af udvikling i Odder Kommune. Jordforsyningsområdet forventes at give en nettooverskud på 8,5 mio. kr. Der forventes udført byggemodning for 3,6 mio. kr. og grundsalget forventes at indbringe 12,1 mio. kr. 8

9 Serviceudgifter fra 2011 til 2012 Serviceudgifterne udgør 888,0 mio. kr. i 2012 og omfatter samtlige driftsudgifter på nær udgifter til indkomstoverførsler til personer (kontanthjælp, dagpenge, pension, boligstøtte m.m.) Fra serviceudgiftsbudget 2011 til serviceudgiftsbudget kr. Serviceudgifter i Pris- og lønudvikling fra 2011 til Serviceudgifter i 2011 i 2012 pris- og lønniveau Ungdomsråd 50 Kommunal medfinansiering af Frivilligcenter Odder 60 Psykiatri, øgede aktiviteter i Rosenshusets klubtilbud Aktiv hverdag på ældreområdet Driftsudgifter til ipads i folkeskolen 225 Klimakommune 100 Mellemtrin på skoleområdet 600 Beskæftigelsesplan, ansættelse af personale og engangsudgifter Landdistriktspulje til medfinansiering af projekter 750 Uforbrugte uddannelsesm. fra 2011 anv. til finansiering af aktiv hverdag Reduktion af pulje til fremme af udvikling Demografi - færre folkeskoleelever -399 Demografi - færre børn i dagpasning 0-5 årige -407 Demografi - færre børn i skolefritidsordninger Demografi - færre børn i Børnetandplejen 0-17 årige -16 Demografi - flere indbyggere og dermed stigende udgifter til sundhed 397 Demografi - flere ældre Besparelser på Fabos (byrådsvedtagelse ), helårsvirkning -450 Billetindtægter fra bybussen, engangsudgift i 2011 til billetsystem udgår -115 Besparelse på 10 mio. kr. på folkeskoleområdet på arbejdstidsaftale m.v., helårsvirkning Byrådet vedtog reduktion af besparelsen på 10 mio. kr. på skoleområdet Lukning af 2 oplandsskoler, helårsvirkning Renoveringspulje til lysanlæg på idrætsbaner udgår fra Sommerferieåbent i SFO (besparelse kan ikke gennemføres) 83 Energibesparelser s.f.a. energihandleplan (50% af besparelse inddrages) -192 Skolekort overgår til Midttrafik fra sommeren 2011, dermed højere takster -118 Engangsudgift i budget 2011 til flytning og tabt indskud i f.m. ombygn. af ældreboliger -260 Forhøj. af pulje til investeringer hos Beredskabet fra til kr. 150 Skolesejlads ophører fra sommerferien Oprettelse af privat daginst. (forsk. mell. tilskud til privat og til institution) 849 Teletaxa for Gylling og Falling 80 Børne- og Familiecentret, tillægsbevilling i 2011 på 7,9 mio. kr Voksenhandicap og udsatte grupper, forventet mindre udgift på grundlag af regnskab Tilvækst i bygningskvadratmeter 242 Forbrug af tilgodehav. driftsmidler (fastlagt ud fra nettooverskud i 2010) Vejafvandingsbidrag på 8% af anlægsudgifter på spildevandsområdet Huslejeindtægt på 10 ældreboliger ved Ålykkecentret -569 Tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringer -456 Valg til folketinget, ordinært valg engangsbeløb i Aftrapning af statslige servicearealtilskud, Åhusene og Stenslundcentret 68 Omlægning af aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet Justering af budgetforbedringspulje på baggrund af budgetaftale 2011 og afholdte udgifter Lovændringer Serviceudgifter i

10 Fordeling af børn på de enkelte skoler Parkvejens skole Skovbakkeskolen Vestermarksskolen Gylling Skole Hou Skole Hundslund Skole Randlev Skole lukket Saxild Skole Tunø (del af Hou skole) Ørting Skole lukket 10. klasser Kommunale skoler Odder lille friskole Rathlouskolen Randlevskolen 81 Margrethelystskolen 96 Elever i alt Børn fra andre kommuner er ikke medregnet. Børn i specialklasser m.m. indgår. Elevtallet i de 4 private skoler er elever med bopæl i Odder Kommune. Gennemsnitlige klassekvotient skoleåret 2011/2012 Odder 0. klassse 21,2 1. klasse 21,2 2. klasse 20,6 3. klasse 21,2 4. klasse 19,6 5. klasse 20,8 6. klasse 20,7 7. klasse 24,9 8. klasse 21,4 9. klasse 17,2 10. klasse 25,3 10

11 Skatten i Odder Kommune og kommuner i Region Midtjylland Kommune Skatteprocent Samsø 26,0 Viborg 25,8 Skanderborg 25,7 Faverskov 25,7 Randers 25,6 Silkeborg 25,5 Skive 25,5 Hedensted 25,4 Syddjurs 25,3 Holsterbro 25,3 Horsens 25,2 Lemvig 25,2 Ikast-Brande 25,1 Odder 25,1 Norddjurs 25,1 Herning 24,9 Struer 24,9 Ringkøbing-Skjern 24,7 Århus 24,4 Landsgennemsnit 24,92 Kommune Grundskyldspromille * Syddjurs 34,00 Norddjurs 34,00 Samsø 30,75 Odder 30,32 Ringkøbing-Skjern 29,56 Silkeborg 28,26 Lemvig 28,00 Randers 27,93 Skanderborg 24,66 Viborg 24,60 Århus 24,58 Faverskov 24,32 Holsterbro 24,12 Horsens 22,56 Struer 21,25 Skive 20,68 Herning 20,53 Ikast-Brande 20,35 Hedensted 18,00 Landsgennemsnit 26,06 *) For produktionsjord er grundskylden fastsat til maksimalt 7,2 promille Skattesatser i procent Kommuneskat i Odder kommune 24,90 24,90 25,10 25,10 Sundhedsbidrag 8,00 8,00 8,00 7,00 Kommunal/regional skat 32,90 32,90 33,10 32,10 Bundskat (statsskat) 5,04 3,67 3,64 4,64 Mellemskat (statsskat) afskaffes fra ,00 Topskat (statsskat) 15,00 15,00 15,00 15,00 Nedslag i topskat -0,07-0,24-0,24 Højest mulig skatteprocent af sidst tjenet krone 58,94 51,50 51,50 51,50 Kirkeskat 1,00 1,00 1,00 1,00 Højeste skatteprocent inkl. kirkeskat 59,94 52,50 52,50 52,50 AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) 8,00 8,00 8,00 8,00 I 2012 nedsættes sundhedsbidraget med 1 % og bundskatten forhøjes med 1 % 11

12 Skatteprocenter Kirkeskat Skatteprocent Grundskyldspromille Odder kommune Hele landet Odder kommune Hele landet ,2 19,6 7,50 11, ,2 19,6 7,00 11, ,2 19,7 7,00 11, ,2 19,8 7,00 11, ,7 19,9 7,00 11, ,1 20,2 10,50 12, ,1 20,4 10,50 12, ,1 20,5 13,50 13, ,1 20,6 13,50 13, ,1 20,7 13,50 13, ,1 20,7 13,50 13, ,1 20,7 13,50 13, ,1 20,7 13,50 13, ,4 20,8 13,50 13, ,4 20,8 13,50 13, ,12 24,6 23,50 23, ,9 24,8 27,50 25, ,9 24,8 27,40 25, ,9 24,9 27,40 25, ,1 24,9 30,32 26, ,1 24,9 30,32 26,06 Stigning i skatteprocent og grundskyldspromille fra 2006 til 2007 skyldes alene kommunalreformen hvor amterne blev nedlagt og en del af den amtskommunale beskatning blev overført til kommunerne. Odder Kommunes skatteprocent blev som følge af kommunalreformen forhøjet med 3,72 % og grundskyldspromillen med 10. Kirkeskatten i 2012 er på 1 % Kirkeskat betales af medlemmer af folkekirken Medlem Ikke medlem Sogn Antal Odder Halling Saksild Hundslund Gylling Ørting Bjerager Randlev Falling Gosmer Torrild Nølev Alrø Tunø Astrup 14 1 Hvilsted 9 2 Uden placerbar adresse Ialt pr Ialt pr i procent 86,9 13,1 I alt pr I alt pr i procent 87,2 12,8 12

13 Uddrag af kommunale takster inkl. moms Spildevand: Vandafledningsbidrag pr. m3 23,60 26,88 26,88 26,88 26,88 Fast årlig afgift pr. stikledning 250,00 312,50 312,50 312,50 625,00 Tilslutningsbidrag , , , , ,00 Renovation*: Helårsbeboelse med ugetømning 912, , , , ,50 Helårsbeboelse med 14. dagstømning 628,75 543,75 553,75 553,75 553,75 Papirindsamling pr. helårsbeboelse 148,75 148,75 222,50 222,50 222,50 Sommer-/ fritidshuse 526,25 585,00 596,25 596,25 596,25 Genbrugsbidrag pr. helårsbeboelse 912,50 912, , , ,00 Genbrugsbidrag sommer-/fritidshuse 527,50 585,00 650,00 650,00 650,00 Pasning af børn pr. måned (juli måned er betalingsfri) Dagpleje 0-2 årige Vuggestue Børnehaver Børnehaveplads 37,5 timer Kommunal frokostordning i daginstitutioner Fritidscenter Skolefritidsordning Skolefritidsordning - morgentilsyn Ældreområdet: Fuldkost på plejehjem pr. måned Leje af linned pr. måned Vask af linned og tøj pr. måned Udbragt mad for hoved- og biret Andre: Nyt sygesikringsbevis Tunøfærgen retur Pas under 18 år Pas fra 18 til 64 år Pas fra 65 år Nyt kørekort *Takster for renovation i 2012 er gældende til hvor der træder nye ordninger i kraft (se 13

14 Fordeling af drifts- og anlægsudgifter i 2012 på udgiftsarter Tilskud til foreninger, haller m.fl. 1,8% Finansudgifter 3,3% Overførsel til personer (sociale ydelser) 28,0% Lønninger 37,7% Betalinger til staten, andre kommuner og regioner 12,9% Fødevarer, energi og anskaffelser 2,9% Reparation og vedligeholdelse og tjenesteydelser fra private leverandører 13,4% Fordeling af drifts- og anlægsudgifterne i 2012 på udgiftsarter Mio.kr. Procent Lønninger 585,0 37,7 Fødevarer, energi og anskaffelser 45,4 2,9 Reparation og vedligeholdelse og tjenesteydelser fra private leverandører 207,7 13,4 Betalinger til staten, andre kommuner og regioner 200,7 12,9 Overførsel til personer (sociale ydelser) 435,2 28,0 Tilskud til foreninger, haller m.fl. 27,6 1,8 Finansudgifter 51,2 3,3 I alt 1552,8 100,0 14

15 Finansieringen af udgifterne i budget 2012 Refusioner 12,3% Drift- og anlægsindtægter 8,7% Skatter 56,8% Låneoptagelse 1,1% Generelle tilskud 21,0% Finansieringen af udgifterne budget 2011 Mio. kr. Procent Skatter 882,3 56,8 Generelle tilskud 326,3 21,0 Låneoptagelse 16,8 1,1 Drift- og anlægs- og renteindtægter 135,7 8,7 Refusioner 191,7 12,3 I alt 1552,8 100,0 Kommunens lån (langfristet gæld) Mio.kr. Lån til anlægsprojekter 214,5 Lån til ældreboliger 108,8 Lån til køb af jord 78,3 Leasingkontrakter 12,5 I alt 414,1 15

16 Anlægsbudget 2012 Udgifter Indtægter I alt samtlige udvalg Miljø- og Teknikudvalget Færdiggørelse af byggemodninger Rammebeløb til byggemodninger Veje, broer, fortove og cykelstier Jernbaneoverkørsel, Rude Havvej Vestlig forbindelsesvej, forundersøgelser Energihandleplan Trafiksikkerhed, Saksild Polititorvet I alt Børn, Unge og Kulturudvalget Parkvejens skole, specialklasselokaler ipads til folkeskolen, restfinansiering Renoveringsarbejder på skoler Renoveringsarbejder på børnehaver Hou medborgerhus, tag, udhæng og vinduer Tilskud til ØrtingHallen I alt Social- og Sundhedsudvalget Hjemmeplejen, elektronisk nøglesystem Personsikringssystem på plejehjem Stenslund, foranalyse for udbygning Fabos, udvidelse af gruppe- og personalerum I alt Økonomiudvalget Vitapark Odder, kommunale aktiviteter Rådhuset, udskiftning af hovedtavle Renovering af møderum 1 og Salg af byggegrunde I alt Resultat

17 Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling Befolkningen 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskud Tilflyttede Fraflyttede Nettotilflyttede Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Korrektioner Befolkningstilvækst Befolkningen 31. december Befolkningstilvækst i procent 0,1 0,7 1,3 1,2 1,6 0,7 1,3 0,9 0,6 0,4 0,1 0,6 0,6 Befolkningstilvækst hele landet 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,4 0,5 Hele landet Befolkningsprognose Indbyggertal pr Tilvækst i procent 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,2 0,5 0,3 0,4 17

18 Boliger, Indkomster og Beskæftigelsesforhold Boligernes fordeling på ejerforhold Odder Sammen- Region i 2011 i procent ( boliger) Kommune lignelige Midtjylland kommuner Private ejer- og andelsboliger 79,3 80,0 78,2 Almennyttige boliger 13,9 12,4 13,7 Aktieselskaber 4,2 4,2 4,7 Offentlige boliger 1,4 2,1 2,1 Andet eller uoplyst 1,3 1,3 1,4 Befolkningen efter socio-økonomisk Mænd Kvinder I alt status og køn i 2010 Selvstændige Medarbejdende ægtefælle Topledere Lønmodtagere højeste niveau Lønmodtager mellemniveau Lønmodtagere grundniveau Andre lønmodtagere Lønmodtagere u.n.a Arbejdsløse Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Tilbagetrækning fra abejdsstyrken Pensionister Andre uden for arbejdsstyrken I alt Familiernes indkomster efter boligform Beboet af ejer Antal familier Indkomstbeløb (1.000 kr.) Gennemsnit for alle familier Lejer af bolig Antal familier Indkomstbeløb (1.000 kr.) Gennemsnit for alle familier

19 Pendling, Arbejdspladser, Beskæftigede og Biler Antal arbejdspladser og beskæftigede Arbejdspladser Beskæftigede Indpendlere Udpendlere Indpendlingsfrekvens 29,5 Udpendlingsfrekvens 50,2 En indpendler er en person, der bor i en anden kommune, men arbejder i Odder kommune. Indpendlingsfrekvensen er defineret som beskæftigede indpendlere i procent af antal personer med arbejdssted i Odder Kommune. En udpendler er en person, der bor i Odder kommune, men arbejder i en anden kommune. Udpendlingsfrekvensen er defineret som beskæftigede udpendlere i procent af antal beskæftigede med bopæl i Odder Kommune. Pendling opdelt på brancer Indpendling Udpendlere Frekvens Frekvens Landbrug 13,8 12,0 Industri og forsyning 30,0 57,2 Bygge og anlæg 24,0 42,4 Handel og transport 26,3 48,5 Information og kommunikation 47,8 80,2 Finansiering og forsikring 42,3 79,1 Ejendomshandel og udlejning 9,5 45,6 Erhvervsservice 26,0 57,5 Offentlige arbejdsområder 36,3 50,8 Kultur, fritid og anden service 24,3 40,3 Uoplyst 3,9 5,2 Familiernes bilrådighed Familier i alt Familier uden bil i alt Familier med bil i alt Familier med 1 bil i alt Familier med 2 biler i alt Familier med 3 biler i alt Familier med flere end 3 biler Bestanden af køretøjer Personbiler Busser Varebiler Lastbiler Sættervogne Motorcykler Knallert Traktorer Campingvogne

20 Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag Torsdag Telefonen er åben alle hverdage fra kl Rådhuset Rådhusgade Odder Tlf Fax odder.kommune@odder.dk BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf

Befolkningstilvækst 2001 til 2010

Befolkningstilvækst 2001 til 2010 Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2011 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed, kan du ved

Læs mere

2006: 137 2007: 93 2008: 31

2006: 137 2007: 93 2008: 31 Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2013 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed, kan du ved

Læs mere

Med denne nøgletalsfolder ønsker Byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2010 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune.

Med denne nøgletalsfolder ønsker Byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2010 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Med denne nøgletalsfolder ønsker Byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2010 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kom munale virksomhed, kan du

Læs mere

Befolkningstilvækst 2001 til 2013

Befolkningstilvækst 2001 til 2013 Nøgletal 2014 Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2014 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed,

Læs mere

Befolkningstilvækst 2001 til 2014

Befolkningstilvækst 2001 til 2014 Nøgletal 2015 Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2015 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed,

Læs mere

Borgmester og Udvalg. Odder Kommune

Borgmester og Udvalg. Odder Kommune Nøgletal 2009 Med denne nøgletalsfolder ønsker Byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2009 og andre statistiske oplysninger om Odder. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed, kan

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Gladsaxe i tal. Underrubrik eller dato. gladsaxe.dk

Gladsaxe i tal. Underrubrik eller dato. gladsaxe.dk Sats: Leif Machholdt Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 1.000 December 2008 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommune Budget og Analyseafdelingen Rådhus Allè 2860 Søborg E-mail: okonomi@gladsaxe.dk Telefon: 39 57 50 84

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2017

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2017 Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 217 Dato: 15.3.219 Indholdsfortegnelse: 1. Procentvise stigninger i antal arbejdspladser i hele Danmark... 2 2. Væksten i

Læs mere

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

BUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION

BUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -52.000 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -52.000 Renter af udlån 2019 2020 2021 2022

Læs mere

Underrubrik eller dato

Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2014 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2014 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.319 Ekstra 1.345 Særligt stk. 2 6.744

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

VELKOMMEN. Kursus for interesserede kandidater til Byrådet Den 17. august 2017

VELKOMMEN. Kursus for interesserede kandidater til Byrådet Den 17. august 2017 VELKOMMEN Kursus for interesserede kandidater til Byrådet 2018-21 Den 17. august 2017 Fakta om Rebild Kommune Indbyggere: 29.600 Areal: 625 km² Ansatte: ca. 2.200 Kommunes største arbejdsplads Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2015

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2015 Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2015 Dato: 27.02.2017 Indholdsfortegnelse: 1. Procentvise stigninger i antal arbejdspladser i hele Danmark... 1 2. Væksten

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

VELKOMMEN. Kandidatkursus 2013

VELKOMMEN. Kandidatkursus 2013 VELKOMMEN Kandidatkursus 2013 Fakta om Rebild Kommune Indbyggere: 28.895 Areal: 625 km² Ansatte: ca. 2000 Kommunes største arbejdsplads Kommunalbestyrelsen Den øverste ledelse i kommunen Det politiske

Læs mere

Budgetforslag 2008 2011

Budgetforslag 2008 2011 BUDGETLÆGNING 2008-2011 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2007 Dok.nr.:934944 Indholdsfortegnelse Budgetforslag 2008 2011... 1 Budgetforudsætninger, økonomisk politik og økonomiaftalen... 2 Underskud

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Underrubrik eller dato

Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2017 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2017 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.385 Ekstra 1.412 Særligt stk. 2 7.080

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE ODDER RÅDHUS, JULI 2009

BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE   ODDER RÅDHUS, JULI 2009 BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE ODDER RÅDHUS, JULI 2009 727-2009-841718 / JB Indholdsfortegnelse Strukturel balance 2008-2013... 1 Indledning.... 3 1. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen...

Læs mere

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2016

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2016 Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2016 Dato: 06.03.2018 Indholdsfortegnelse: 1. Procentvise stigninger i antal arbejdspladser i hele Danmark... 2 2. Væksten

Læs mere

Oversigt over bevillinger i budget 2015

Oversigt over bevillinger i budget 2015 Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010 Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042

Læs mere

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 J.nr.: Sagsid.: 1145006 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1153852) Resume: Institutionerne har indsendt anmodninger om overførsel af driftsover-/ eller

Læs mere

Underrubrik eller dato

Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2013 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2013 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.296 Ekstra 1.321 Særligt stk. 2 6.624

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Det vedtagne budget 2017-20 Et bredt flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 145 146 i hele 1.000 kr. B2019 BO2020 BO2021 BO2022 07.22 Renter af likvide aktiver -3.056-2.269-1.778-1.599 05 Indskud i pengeinstitutter -3.056-2.269-1.778-1.599

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Økonomisk status pr. 31. maj 2019

Økonomisk status pr. 31. maj 2019 Økonomisk status pr. 31. maj Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget Adm. skøn s % indevær. år ifht. vedt. s % indevær. år ifht. korr. adm. s % sidste år Skatter, tilskud

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder. BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2012. Favrskov Kommune. Opsumering 2012 31-05-2012. ekskl. rente og afsk.

Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2012. Favrskov Kommune. Opsumering 2012 31-05-2012. ekskl. rente og afsk. avrskov Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 264 83.023 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden

Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere