Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg"

Transkript

1 Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Plning af ny daginstitution på B Dagtilbud Ringertoften. Ringertoften 1 Ø Ringertoften 1 Ø SMARTBetaling - Kortbetalingsløsning SMARTBetaling - Kortbetalingsløsning Sikre skoleveje ved Dyvekeskolen Sikre skoleveje ved Dyvekeskolen B ndervisning KF Ø Ø Ryparkens Idræts KF Ryparkens Idræts KF Ryparkens Idræts Ø Partnerskaber om grøn vækst TM Sikre skoleveje ved Dyvekeskolen Ø Partnerskaber om grøn vækst Ø Kultur& Fritid Kultur& Fritid Kultur& Fritid KEID GB vedl Ordinær Økonomisk forvaltn. Fritid og idræt Fritid og idræt Ejd. vedl. og tek. drift Infrastruktur Plning af ny daginstitution på Ringertoften. Finansieres af plningsmidler i B2016 Plning af ny daginstitution på Ringertoften. Finansieres af plningsmidler i B2016 Plning af ny daginstitution på Ringertoften. Finansieres af plningsmidler i B2016 Opdeling af SMARTbetaling, Kortbetalingsløsning deles mellem KFF og BF Opdeling af SMARTbetaling, Kortbetalingsløsning deles mellem KFF og BF Overførsel af 1,2 mio. til Sikre skoleveje ved Dyvekeskolen til København, som er bygherre på projekterne i rbanplanen (Budget 2017) Overførsel af 1,2 mio. til Sikre skoleveje ved Dyvekeskolen til København, som er bygherre på projekterne i rbanplanen (Budget 2017) Renovering og modernisering af Ryparkens Idræts - genopretning og renovering (Budgetaftale ) Renovering og modernisering af Ryparkens Idræts - genopretning og renovering. Bestiller + udførerhonorar (Budgetaftale ) Renovering og modernisering af Ryparkens Idræts - genopretning og renovering mellemfinansiering gennem 1. soversigt (Budgetaftale ) Partnerskaber om grøn vækst - overførsel af midler fra ØKF til TMF Justering af: Overførsel af 1,2 mio. til Sikre skoleveje ved Dyvekeskolen til København, som er bygherre på projekterne i rbanplanen (Budget 2017) Partnerskaber om grøn vækst - overførsel af midler fra ØKF til TMF Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

2 Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Sikre skoleveje ved Dyvekeskolen dvidelse af budget til KKweb dvidelse af budget til KKweb BI prisændringer IT-ydelser BI prisændringer IT-ydelser BI prisændringer IT-ydelser (SPPL) Modpost vedr. IT-ydelser overføres til oveførsler mv. TM BI Ø BI BI BI Ø Ø Ø Overførsler mv Ordinær KS fællesordninger Beskæftigelsesindsa t Efterspørg. indsats Infrastruktur Jobcenterdrift Beskæftigelsesti lbud Overførsel af 1,2 mio. til Sikre skoleveje ved Dyvekeskolen til København, som er bygherre på projekterne i rbanplanen (Budget 2017) for KIT's afregning af ydelser i katalog for KIT's afregning af ydelser i katalog for KIT's afregning af ydelser i katalog for KIT's afregning af ydelser i katalog for KIT's afregning af ydelser i katalog Justering af korrektion vedr. IT-ydelser. Modpost til BI håndteres over overførsler mv Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Modpost vedr. IT-ydelser overføres til oveførsler mv. Ø Overførsler mv KS Eftersp. Ovf. Justering af korrektion vedr. IT-ydelser. Modpost til BI håndteres over overførsler mv Ja

3 Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt BI momsfejl BI Overførsler mv. BI momsfejl BI Overførsler mv Efterspørg. indsats Efterspørg. indsats BI momsfejl Ø Finansposter Finansposter BI Beskæftigelsesindsa t Beskæftigelsesti lbud Beskæftigelsesti lbud Refusion af købsmoms Jobcenterdrift I Afgivelse af midler til Økonomiudvalget med henblik på tilbagebetaling af momsrefusion til staten samt opskrivning af indtægter og udgifter på grund af øgede refusionsindtægter som følge af sagen. Afgivelse af midler til Økonomiudvalget med henblik på tilbagebetaling af momsrefusion til staten samt opskrivning af indtægter og udgifter på grund af øgede refusionsindtægter som følge af sagen. Afgivelse af midler til Økonomiudvalget med henblik på tilbagebetaling af momsrefusion til staten samt opskrivning af indtægter og udgifter på grund af øgede refusionsindtægter som følge af sagen. på 2,5 mio. kr. KEID er udførende og alle forvaltninger finansiere solidarisk Nej Nej Nej Nej BI Overførsler mv Efterspørg. indsats Beskæftigelsesti lbud på 2,5 mio. kr. KEID er udførende og alle forvaltninger finansiere solidarisk Nej Ø KEID, på 2,5 mio. kr. KEID er udførende og alle forvaltninger finansiere solidarisk Nej KK lederuddannelse. Mindreforbrug i BF føres tilbage til KS B Mindreforbrug i BF føres tilbage til KS, jf. indstillingen godkendt af HR-Kredsen den 4. okt 2017 (edoc nr ). Beløbet består af i forventet mindreforbrug og til og forplejning Nej KK lederuddannelse. Mindreforbrug i BF føres tilbage til KS Ø KS service KK Lederuddannelse. Mindreforbrug i BF tilbageføres til KS Nej

4 Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Risikominimerende tiltag på B Dagtilbud - Demograf Dagtilbud Risikominimerende tiltag på der gennemføres af KEID Nej Risikominimerende tiltag på B Dagtilbud special Dagtilbud special Risikominimerende tiltag på der gennemføres af KEID Nej Risikominimerende tiltag på B Specialundervis Specialunder.-Demo ning Risikominimerende tiltag på der gennemføres af KEID Nej Risikominimerende tiltag på B ndervsn- Demografi ndervisning Risikominimerende tiltag på der gennemføres af KEID Nej Fondsmoms: Arkæologisk Værksted (ny sag) Fondsmoms: Arkæologisk Værksted (ny sag) Ø KEID, Kultur, museer KF og biblioteker Refusion af Ø Finansposter Finansposter købsmoms på 2,5 mio. kr. KEID er udførende og alle forvaltninger finansiere solidarisk Afregning af fondsmoms vedr. projektet "Arkæologisk Værksted" Afregning af fondsmoms vedr. projektet "Arkæologisk Værksted" Nej Nej Nej Fondsmoms: Scene N - teaterskole for børn (ny sag) KF Kultur, museer og biblioteker Afregning af fondsmoms vedr. projektet "Scene N - teaterskole for børn" Nej Fondsmoms: Scene N - teaterskole for børn (ny sag) Ø Finansposter Finansposter Refusion af købsmoms Afregning af fondsmoms vedr. projektet "Scene N - teaterskole for børn" Nej KIT's afregning af ydelser i katalog BOR Borgerrådgivningen for KIT's afregning af ydelser i katalog Ja Kunstgræsbaner Tingbjerg Stadion og Svanemølleget KF Fritid og idræt KFF modtager driftsmidler til kunstgræsbaner i Tingbjerg og ved Svanemøllehallen - midlerne overføres til Ejendomsdrift og Ja Kunstgræsbaner Tingbjerg Stadion og Svanemølleget Ø KFF modtager driftsmidler til kunstgræsbaner i Tingbjerg og ved Svanemøllehallen - midlerne overføres til Ejendomsdrift og Ja

5 Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Club Danmark Hallen/Hafnia Hallen Club Danmark Hallen/Hafnia Hallen Risikominimerende tiltag på Risikominimerende tiltag på Risikominimerede tiltag (øk.kreds ) Risikominimerede tiltag (øk.kreds ) Ø Ø KF Ø KF Ø Ø SD Ø SO KEID, KEID, Tværgående opgaver KEID, Tilskud for KIT's afregning af ydelser i katalog for KIT's afregning af ydelser i katalog dmøntning af resterende driftsmidler til Hafnia Hallen (Club Danmark Hallen) dmøntning af resterende driftsmidler til Hafnia Hallen (Club Danmark Hallen) KEID igangsætter risikominimerende tiltag for 2,0 mio. kr., som finansieres solidarisk af forvaltningerne. Tiltagene sikrer, at forsikringspræmien samlet set nedsættes med 2,5 mio. kr. i på 2,5 mio. kr. KEID er udførende og alle forvaltninger finansiere solidarisk på 2,5 mio. kr. KEID er udførende og alle forvaltninger finansiere solidarisk Økonomikredsen ultimo edoc SOF's bidrag til KEID's igangsatte risikominimerende tiltag vedr. fx brandsikring, hvorved KK's samlede forsikringspræmie reduceres. på 2,5 mio. kr. KEID er udførende og alle forvaltninger finansiere solidarisk Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej

6 Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Korrektion af FØPoverførsel fra SOF til BIF overfør Efterspørg. BI Overførsler mv. Førtidspension I BI FØP korrektion Ja Korrektion af FØPoverførsel fra SOF til BIF overfør Efterspørg. BI Overførsler mv. Førtidspension BI FØP korrektion Ja Korrektion af FØPoverførsel fra SOF til BIF SD Overførsler mv Efterspørgs.overførs Førtidspension BR Overførslen budget til førtidspension fra Socialforvaltningens til Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen er behæftet med fejl, idet det overførte budget er større end Socialforvaltningens samlede budget på området. Fejlen korrigeres Ja Projektledelse af projekt med Kriminalforsorgen Projektledelse af projekt med Kriminalforsorgen Tilbageførsel af SF's kursusadm til SF SMARTBetaling - Kortbetalingsløsning Drift SMARTBetaling - Kortbetalingsløsning Drift Tilbageførsel af SF's kursusadm til SF Overdragelse af visitationen til Flextrafik fra KFF til SF Overdragelse af visitationen til Flextrafik fra KFF til SF Overdragelse af visitationen til Flextrafik fra KFF til SF Overdragelse af visitationen til Flextrafik fra KFF til SF BI SD B B KF Integrationsindsats dsatte voksne ndervsn- Demografi Integrationsakti viter Sociale tilbud BI kriminalforsorgsprojekt Nej BR Korrektion af udmøntning af budget Nej Tilbageførsel af SF's kursusadm til SF Ja ndervisning Opdeling af SMARTbetaling, Kortbetalingsløsning deles mellem KFF og BF Opdeling af SMARTbetaling, Kortbetalingsløsning deles mellem KFF og BF Ja Ja SO Ældre ddannelse Tilbageførsel af SF's kursusadm til SF Ja KF SD KF Borgere med handicap Borgerservice Borgerservice SO Ældre Myndighed Direktionerne i KFF, SF og SOF har aftalt at overføre 0,75 årsværk fra KFF til deling mellem SF og SOF ifm. den fremtidige organisering af Flextrafik. Direktionerne i KFF, SF og SOF har aftalt at overføre 0,75 årsværk fra KFF til deling mellem SF og SOF ifm. den fremtidige organisering af Flextrafik. Direktionerne i KFF, SF og SOF har aftalt at overføre 0,75 årsværk fra KFF til deling mellem SF og SOF ifm. den fremtidige organisering af Flextrafik. Direktionerne i KFF, SF og SOF har aftalt at overføre 0,75 årsværk fra KFF til deling mellem SF og SOF ifm. den fremtidige organisering af Flextrafik Ja Ja Ja Ja

7 Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Kystlivredning i Amager Strandpark KF Fritid og idræt Budgettet til "Kystlivredning i Amager Strandpark" overføres til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Ejendomsdrift og Ja Kystlivredning i Amager Strandpark TM Ordinær drift Grøn og rekreativ arealer Budgettet til "Kystlivredning i Amager Strandpark" overføres til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Ejendomsdrift og Ja dligning som følge af KIT's katalog for. B Dagtilbud - Demograf Dagtilbud dligning som følge af KIT's katalog for Ja dligning som følge af KIT's katalog for. B Dagtilbud special Dagtilbud special dligning som følge af KIT's katalog for Ja dligning som følge af KIT's katalog for. B Specialundervis Specialunder.-Demo ning dligning som følge af KIT's katalog for Ja dligning som følge af KIT's katalog for. B ndervsn- Demografi ndervisning dligning som følge af KIT's katalog for Ja Ø Ø Bidrag til KK's webplatform B Bidrag til KK's webplatform Ø KS fællesordninger for KIT's afregning af ydelser i katalog for KIT's afregning af ydelser i katalog Ja Ja Ja Ja

8 Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Wittenberggade 2, 2300 København S Wittenberggade 2, 2300 København S B Ø REV Ø REV Ø ndervsn- Demografi KEID, Intern Revision Intern Revision ndervisning Huslejeadminist ration Revision Revision Nyopført tilbygning til Lergravsparkens Skole, Wittenberggade 2, 2300 København S. Ejendomsnr , matr.nr, 1661, Sundbyøster. Areal m² fordelt på etageareal m². Arealet er anslået, der kan derfor komme ændring i arealet, når tilbygningen er endeligt opmålt. Bygningen er taget i brug 1. april Budget til basisleje årligt kr ,81 med virkning pr. 1/1, ( p/l). Helårsvirkning pr. 1/1. KEID områdenr Lejemålsnr Nyopført tilbygning til Lergravsparkens Skole, Wittenberggade 2, 2300 København S. Ejendomsnr , matr.nr, 1661, Sundbyøster. Areal m² fordelt på etageareal m². Arealet er anslået, der kan derfor komme ændring i arealet, når tilbygningen er endeligt opmålt. Bygningen er taget i brug 1. april Budget til basisleje årligt kr ,81 med virkning pr. 1/1, ( p/l). Helårsvirkning pr. 1/1. KEID områdenr Lejemålsnr for KIT's afregning af ydelser i katalog. for KIT's afregning af ydelser i katalog for KIT's afregning af ydelser i katalog. for KIT's afregning af ydelser i katalog Ja Ja Ja Ja Ja Ja

9 Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt dvidelse af budget til KKweb dvidelse af budget til KKweb (KIT) dvidelse af budget til KKweb dvidelse af budget til KKweb (KIT) KF Ø KF Ø SD Ø SD Ø KF KS fællesordninger KS fællesordninger Tværgående opgaver Tværgående opgaver Generel Opjustering af forvaltningernes bidrag til den fælles KK-webplatform grundet strukturelle merudgifter til teknisk opgradering og drift af platformen KFF modtager en kompensation, dvs. udgiftsbevillingen forøges, da udgår som en del af PC-abonnementerne vi betaler til KIT Økonomikredsen ultimo Økonomikredsen har besluttet, at forvaltningernes bidrag til Københavns Kommunes webplatformen (KK-Web) justeres for at finansiere strukturelle for KIT's afregning af ydelser i katalog Økonomikredsen ultimo I forlængelse af KIT s arbejde med transparente priser fulgte en omlæggelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i, hvilket denne korrekti for KIT's afregning af ydelser i katalog KIT omlægger en række ydelser, således at forvatningerne opnår en besparelse. Som følge af besparelsen reduceres KFFs udgiftsbevilling Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

10 Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt dvidelse af budget til KKweb dvidelse af budget til KKweb Afledt drift BLOX byrum (Budget, Æ13) Afledt drift BLOX byrum (Budget, Æ13) Afledt drift BLOX byrum (Budget, Æ13) SD Ø Ø Ø Tværgående opgaver KS fællesordninger SO Ældre SO Ældre Ø Ø Ø SO Ældre Omsorgssystem er Omsorgssystem er Omsorgssystem er TM Ordinær drift Generel Økonomikredsen ultimo I forlængelse af KIT s arbejde med transparente priser fulgte en omlæggelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i, hvilket denne korrekti for KIT's afregning af ydelser i katalog for KIT's afregning af ydelser i katalog Ja Ja Ja Ja Bidrag til webplatformen kk-web Ja for KIT's afregning af ydelser i katalog for KIT's afregning af ydelser i katalog Ja Ja Afledt drift til BLOX byrum Ja Afledt drift til BLOX byrum Ja for KIT's afregning af ydelser i katalog Ja Afledt drift til BLOX byrum Ja

11 Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Flere almene ungdomsboliger - Grundskyldstilskud til opførelse af ungdomsboliger Ø TM Byfornyelse, ydelses Boligsociale formål for KIT's afregning af ydelser i katalog Ja Drift til grundskyldstilskud Ja Flere almene ungdomsboliger - Grundskyldstilskud til opførelse af ungdomsboliger dvidelse af budget til KKweb dvidelse af budget til KKweb Afledt drift til nye tiltag i Naturpark Amager Afledt drift til nye tiltag i Naturpark Amager Ø Ø KS fællesordninger TM Ordinær drift Generel TM Ordinær drift Generel Ø Ø TM Ordinær drift Ø KEID, Grøn og rekreativ arealer Drift til grundskyldstilskud Ja for KIT's afregning af ydelser i katalog for KIT's afregning af ydelser i katalog Afledt drift til nye tiltag i Naturpark Amager (Budget 2017, Æ7) Afledt drift til nye tiltag i Naturpark Amager (Budget 2017, Æ7) på 2,5 mio. kr. KEID er udførende og alle forvaltninger finansiere solidarisk Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej

12 Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Flere almene ungdomsboliger - ngdomsboligbidrag til lejer TM Ordinær drift Generel TM Byfornyelse, ydelses Boligsociale formål på 2,5 mio. kr. KEID er udførende og alle forvaltninger finansiere solidarisk Nej drift til ngdomsboligbidrag til lejer Ja Flere almene ungdomsboliger - ngdomsboligbidrag til lejer Ø drift til ngdomsboligbidrag til lejer Ja ngdomsboligbidrag - B2015 TM Byfornyelse, ydelses Boligsociale formål afledt drift til ungdomsboligbidrag Ja ngdomsboligbidrag - B2015 Ø afledt drift til ungdomsboligbidrag Ja ngdomsboligbidrag til 450 almene ungdomsboliger TM Byfornyelse, ydelses Boligsociale formål Afledt drift til ngdomsboligbidrag til 450 almene ungdomsboliger Ja ngdomsboligbidrag til 450 almene ungdomsboliger Ø Afledt drift til ngdomsboligbidrag til 450 almene ungdomsboliger Ja Overførsel vedr. øget sundhed for børn fra SF til BF Overførsel vedr. øget sundhed for børn fra SF til BF Ekstrabetaling produktionskøkken på Tagensbo Skole TM Ordinær drift Generel Ø B Sundhed - Demografi SO Sundhed Sundhed Sundhedsindsats er B ndervisning for KIT's afregning af ydelser i katalog for KIT's afregning af ydelser i katalog Overførsel af midler fra SF vedr. indsatsen Øget Sundhed Overførsel af midler fra SF vedr. indsatsen Øget Sundhed Ekstrabetaling i forbindelse med etablering af produktionskøkken på Tagensbo Skole Ja Ja Nej Nej Nej

13 Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Tagensbo Skole Pnr Ø Ekstrabetaling i forbindelse med etablering af produktionskøkken på Tagensbo Skole Tagensbo Skole Pnr Ø Ekstrabetaling i forbindelse med etablering af produktionskøkken på Tagensbo Skole Betaling for arbejde vedr. Vestamager Skole Vestamager Skole Pnr Ø Vestamager Skole Pnr Ø Frejaskolen - Betaling for udførsel af lærerarbejdspladser Frejaskolen Pnr Ø Frejaskolen Pnr Ø Flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen Nej Nej B ndervisning Betaling for arbejde vedr. Vestamager Skole Nej B ndervisning KF Kultur& Fritid- Betaling for arbejde vedr. Vestamager Skole Nej Betaling for arbejde vedr. Vestamager Skole Nej Betaling for udførsel af lærerarbejdspladser (Budget 2015) Betaling for udførsel af lærerarbejdspladser (Budget 2015) Betaling for udførsel af lærerarbejdspladser (Budget 2015) Midler vedr. flytningen af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen overføres til ByK Nej Nej Nej Nej Flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen KF Kultur& Fritid- Kultur, museer og biblioteker Midler vedr. flytningen af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen overføres til ByK Nej Justering vedr. "Flytning af Nørrebro Bibliotek pnr. 1904". Ø Justering af "Flytning af Nørrebro Bibliotek pnr. 1904". Posten er en rettelse til ØKF's oprindelig indmelding af soverførelser til KF Nej Flytning af Nørrebro Bibliotek pnr Ø Overførsel af midler til flytningen af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen ( ) Nej Flytning af Nørrebro Bibliotek pnr Ø Overførsel af midler til flytningen af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen ( ) Nej Valby Boldklub - Nyt klubhus Pnr Valby Boldklub - Nyt klubhus Pnr KF Ø Kultur& Fritid- Fritid og idræt Valby Boldklub har ydet et tilskud til opførelsen af nyt klubhus. dgiftsbevillingen overføres til ByK Valby Boldklub har ydet et tilskud til opførelsen af nyt klubhus. dgiftsbevillingen overføres til ByK Nej Nej

14 Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Støjlindring ved Damhussøen ud mod Roskildevej TM Ordinær drift Infrastruktur Afledt drift til Støjlindring ved Damhussøen ud mod Roskildevej (midler fra Overførselssagen ) omdisponeret på TM's møde den 18. september 2017 (punkt 23) Ja Støjlindring ved Damhussøen ud mod Roskildevej TM Ordinær drift Renhold Afledt drift til Støjlindring ved Damhussøen ud mod Roskildevej (midler fra Overførselssagen ) omdisponeret på TM's møde den 18. september 2017 (punkt 23) Ja Støjlindring ved Damhussøen ud mod Roskildevej TM Ordinær drift Grøn og rekreativ arealer Afledt drift til Støjlindring ved Damhussøen ud mod Roskildevej (midler fra Overførselssagen ) omdisponeret på TM's møde den 18. september 2017 (punkt 23) Ja Støjlindring ved Damhussøen ud mod Roskildevej Ø Afledt drift til Støjlindring ved Damhussøen ud mod Roskildevej (midler fra Overførselssagen ) omdisponeret på TM's møde den 18. september 2017 (punkt 23) Ja Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet TM Ordinær drift Renhold Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet - afledt drift Ja Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet TM Ordinær drift Grøn og rekreativ arealer Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet - afledt drift Ja Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet TM Ordinær drift Grøn og rekreativ arealer Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet - afledt drift Ja Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet TM Ordinær drift Generel Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet - afledt drift Ja Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet TM Ordinær drift Generel Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet - afledt drift Ja Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet Ø Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet - afledt drift Ja Eks Finans Proj: Baunegården - Fondsmoms SD Borgerehandi.demog. Foranstalt tidlig indsats Ny sag. Baunegård har modtaget tilsagn om kr. fra Louis Petersens Legat Nej

15 Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Eks Finans Proj: Baunegården - Fondsmoms Ø Finansposter Finansposter Refusion af købsmoms Ny sag. Baunegård har modtaget tilsagn om kr. fra Louis Petersens Legat Nej Fondsmoms: dv. og eta. ny museumshave (ny sag) KF Kultur& Fritid- Kultur, museer og biblioteker Afregning af fondsmoms vedr. projektet "dvikling og etablering af en museumshave i det nye Københavns Museum" Nej Fondsmoms: dv. og eta. ny museumshave (ny sag) Ø Finansposter Finansposter Refusion af købsmoms Afregning af fondsmoms vedr. projektet "dvikling og etablering af en museumshave i det nye Københavns Museum" Nej dmøntning til Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret TM Ordinær drift Generel Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret Nej dmøntning til Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret Ø Koordinering og lokal inddragelse ifm. etablering af den bemandede legeplads i Kulbanekvarteret (BR 5. oktober 2017) Nej

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel dvalg Styringsområde Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner B 2070 - Dagtilbud Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner -73.750

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Busfremkommelighed linie 6A TMU 3400 - Ordinær 2.28.23.3

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Alternativ til dagbehandling i almenskoler B Inkludering på normalskoler fremfor spec.sk B Alternativ til dagbehandling i almenskoler Inkludering på normalskoler

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg BAE sudgifter Gl. Køge Landevej BI 3525 - beskæftigelsesindsats Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2019 2020 2021 2022 2023 beskæftigelse BAE

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Byfornyelsesejendomme - Afdrag på realkreditgæld HK

Læs mere

Bilag 2: Oversigt over omplaceringer

Bilag 2: Oversigt over omplaceringer Bilag 2: Oversigt over omplaceringer Løbenr. Titel (emne) Udvalg Styringsområde Bevilling Hovedaktivitet IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) 201 ( P/L) Beløb

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Asgar Jorns Allé

Læs mere

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet Retsafgift Indtægt fra inddrivelsesopgave, overdraget fra SKAT 6.45.51.1 I KFU - Ja -700-700 -700-700

Læs mere

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Afskrivning af hensættelser TMU 1400 - Ordinær drift

Læs mere

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) Tuborgvej 185, 2400 København NV BUU 1315 -

Læs mere

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Effektbidrag 1170 - Københavns Ejendomme, Service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2016 p/l

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2016 p/l Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2016 p/l Bevilling Titel (emne) Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) IM-konto Indtægt Modpost Varig ja/nej 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014

Læs mere

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L)

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L) Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 P/L) (2014 P/L) Beløb (1.000

Læs mere

Ny tilbygning til vuggestuen beliggende Bellahøjvej 52, 2700

Ny tilbygning til vuggestuen beliggende Bellahøjvej 52, 2700 Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( BIU TMU Amagerfælledvej 203, 2300 Amagerfælledvej

Læs mere

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L) Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype fra: Administrationsbidrag ifm. anlæg 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg 6.45.51.3 U Københavns Ejendommes

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2018 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 384, n2= 9.933) Gældende vedtagne

Læs mere

Bilag 1: 1. regnskabsprognose 2012

Bilag 1: 1. regnskabsprognose 2012 Bilag 1: 1. regnskabsprognose Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31 marts (nettoudgifter, mio. kr.) Vedtaget budget Korriger et budget regnskab i kr.* Forvente de korrektio ner efter forvented e korrektio

Læs mere

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning juni 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 485, n2= 4.97) Gældende vedtagne

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter. Baggrund

Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter. Baggrund Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter Baggrund Med budget 2018 blev der indskrevet følgende hensigtserklæring: Parterne er endvidere enige om, at finansieringen af flygtningeområdet

Læs mere

F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke)

F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke) Baggrund Der er

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2017 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2017 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2017 Regnskab 2017 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19.

Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 21. februar 2019 Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads

Læs mere

REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2

REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 13.11.2018, kl. 11:59 i Skriftlig votering 2. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 (2018-0291725) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 2. 3. sag om bevillingsmæssige

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L) Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Lundehus fritidstilbud Lundehus fritidstilbud ligger rettelig på dagtilbudsområdet i

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: HR: Omlægning af fleksjobpuljer fra Jobcentret til HR, fleksjobpulje

Læs mere

BUU Børnemad Administration U Omplacering af midler til Børnemad -105

BUU Børnemad Administration U Omplacering af midler til Børnemad -105 Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige AP.Møller midler til vikardækning i 1315 - Undervisning - forbindelse med kompetenceudvikl ing 3.22.01.1 U Omflyttes så bu passer til udmelding

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Omplacering vedr. indsats (EI) Omplacering vedr. indsats (EI) BI BI Overførsler mv. Overførsler mv. FAC effektivisering B FAC effektivisering B FAC effektivisering

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet

Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet I bilaget er Enhedslisten fjernet som medforslagsstiller til F10. Herudover er der angivet forkert bevilling på fire ændrings- og effektiviseringsforslag.

Læs mere

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. oktober 2018

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. oktober 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. oktober 2018 Økonomiudvalget og Afvigelse ift. 1.876.253 1.709.881 1.611.123 98.757

Læs mere

Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november

Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november Med 4. fejebakkesag

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014

[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 [Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 I dette notat gennemgås de af Teknik- og Miljøudvalgets indmeldte økonomiske udfordringer, der ikke blev håndteret i budgetaftalen.

Læs mere

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en

Læs mere

Budgetrevision - Budgetomplaceringer mellem udvalgene

Budgetrevision - Budgetomplaceringer mellem udvalgene Samlet oversigt (2016 priser i alle år) Økonomiudvalget 2.080.420 2.935.010 2.115.250 1.499.770 1.382.340 Udvalget for Skole, Familie og Børn Udvalget for Ældre og handicap Udvalget for vækst og Erhverv

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder

Læs mere

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2018 (løbenr /18)

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2018 (løbenr /18) NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2018 (løbenr. 33249/18) Note 1 Arbejdsmarkedspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Flexjobpulje Flexjobpuljen overføres fra Socialpolitik. Beløbet udgør 15,365 mio. Forholdsvis

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.

Læs mere

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams Baggrund Alle kommuner

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner Indhold Nye skabeloner... 2 Skabelon 1 Det samlede resultat... 2 Skabelon 2 Regnskabsprognose...

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 517, n2= 16.788) Gældende

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Københavns Kommunes opgaveløsning Tre overordnede principper for organisering Aldersopdeling 0-16 år 17-25 år 25-65 år 65+ år Alle borgere Strategisk Tværgående

Læs mere

U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611

U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611 Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Beløb (1.000 kr.) 2013 (2013 2014 2015 P/L) (2014 P/L) (2014

Læs mere

BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014)

BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Erhvervsservice BUDGETNOTAT BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014) Baggrund På

Læs mere

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds-

Læs mere

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr /19) 3,6 mio. kr. overføres til anlægsprojektet p.nr. 4987, Skovbrynet midlertidig genhusning.

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr /19) 3,6 mio. kr. overføres til anlægsprojektet p.nr. 4987, Skovbrynet midlertidig genhusning. NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr. 47684/19) Børne- og Uddannelsesudvalget Note 1 Børnepasningspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Skovbrynet, midlertidig genhusning 3,6 mio. kr. overføres

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016

Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 08-08-2016 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016 Baggrund I Overførselssagen 2015-16 (OFS) blev der afsat 34,9 mio. kr. i

Læs mere

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017

Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Strategi og Økonomi Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017 Bilag 1 indeholder følgende forslag: Effektiviseringsforslag til budget

Læs mere

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Bilag 1 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2016 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2016 Regnskab 2016 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service 1.463.515 26.971 1.490.486

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende

Læs mere

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013 Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2.

Læs mere

Bilag 1 - Det forventede regnskab

Bilag 1 - Det forventede regnskab SKABELON 1 Bilag 1 - Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget 2015 Korrigeret 2015 Forventet regnskab

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune. 2. s virksomhedskontrakt

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Budgetopfølgning ultimo januar 2016 Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om

Læs mere

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl) NOTAT Til Økonomiudvalget Status vedr. Smarte investeringer pr. 6. april 2016 Med budget 2016 blev det vedtaget at igangsætte en ny langsigtet strategi for smarte investeringer i velfærden. Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde

Læs mere

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus Baggrund Københavns Kommune har tidligere vedtaget, at der i

Læs mere

Genopretningsanalysen på ejendomsområdet

Genopretningsanalysen på ejendomsområdet Genopretningsanalysen på ejendomsområdet Indhold KEjds økonomi overordnet Grundbudget til vedligehold Investeringsbehov: Genopretning og helhedsrenovering 2 KEjds driftsøkonomi (2013) KEjd indtægter (mio.

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om

Læs mere