Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 3/2018 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30
|
|
- Anne Lindholm
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 3/2018 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Ringsted Kongrescenter Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan) O Line Lynnerup (lily) V Mazlum Øz (maoz) V Torben Lollike (tlo) B Andreas Karlsen (akar) C Jan Jakobsen (jja) Ø Nichlas Riise (nrii) A Fraværende Nichlas Riise (nrii) A Bemærkninger
2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 20. marts Orientering - model for medlemstilskud til folkeoplysende foreninger Status og perspektiver på kulturaftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland Retningslinjer til Intern markedsføring Benløse IF-floorball tilbyder køb af markedsføring Udpegning af medlemmer til Frivilligrådet Overførsel af uforbrugte bevillinger til Regnskab for Orientering fra formand og direktør - marts Midler til opgradering af lokale i Ahornhallen til kampsport/boksning...26
3 Side 2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 20. marts 2018 Åben sag Sagsid: 17/24261 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Nichlas Riise
4 Side 3 2. Orientering - model for medlemstilskud til folkeoplysende foreninger Åben sag Sagsid: 18/3383 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag får Kultur- og Trivselsudvalget en orientering af hvordan den nuværende ordning for medlemstilskud fungerer. Endvidere gives der en kort orientering om øvrige tilskudsmodeller. Beskrivelse af sagen I Folkeoplysningslovens 15 fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse, hvordan man ønsker at sikre dette tilskud. I princippet opfylder man kravet, hvis man udbetaler 1 krone for hvert medlem som en forening har som aktiv. Budgettet til medlemstilskud er i 2018 kr Den nuværende model: Den 11. marts 2013 vedtog Byrådet en ny ordning for udbetaling af medlemstilskud. Ordningen blev vedtaget efter indstilling fra Folkeoplysningsrådet. Ordningen har haft virkning fra Modellen bygger på enkelthed, og er økonomisk styrbar. Den er inspireret af modeller, som i store træk også virker i mange andre kommuner. Ordningen sikrer, at der ikke udbetales mere i medlemstilskud end der er afsat i budgettet, idet summen af det afsatte budgettal deles op i faktorer ud fra medlemstal som foreningerne har indberettet. X Modellen bygger på tre grundlæggende ting: 1. Hvor mange penge der er afsat i budgettet 2. Hvilken faktor udløser det enkelte medlem 3. Foreningens samlede kontingentindbetaling for aktive medlemmer under 25 år
5 Side 4 Foreningerne indberetter sine medlemmer i følgende kategorier: Alder: Udløser faktor: 0-3 år år år år 1, år 0 60 og derover 0 Handicappede: Som ovenover, dog: år år 2 60 og derover 2 Kategorierne er identiske med de aldersgrupper som foreninger der er medlem af DIF, DGI og Firmaidrætten oplyser til dog med den undtagelse, at de 0-3 årige også skal indberettes til Ringsted Kommune. Ved at bruge ovennævnte faktorer og differencer mellem de forskellige aldersgrupper er der givet et særligt incitament til foreninger, som rekrutterer og fastholder den aldersgruppe (de unge), som traditionelt er sværest at fastholde i foreningslivet. På den anden side har det været vurderingen ved den eksisterende model, at det folkeoplysende kontinuerlige foreningsarbejde med de 0-3 årige må anses for begrænset, hvorfor disse også udløser den laveste faktor. Et tilskud kan ikke overstige foreningens samlede kontingentindbetalinger for de 0-24 årige. Den tidligere model: Før ovenstående model blev vedtaget, udbetalte man et fast beløb på 235 kroner pr. medlem. Ordningen blev kaldt Ringstedordningen. Modellen er let at administrere efter både for foreningerne og for administrationen. Udfordringen er, at modellen ikke er økonomisk styrbar, da beløbet er et fast tilskud. Det vil i princippet betyde, at man budgetter med et beløb til medlemstilskud, men først efterfølgende ved, om budgettet holder, da kommunen er forpligtet til at udbetale et fast tilskud uanset antallet af tilskudsberettigede medlemmer. Fordelen ved denne model er, at foreningerne på forhånd ved, hvad de får i tilskud. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er administrationens vurdering, at den nuværende model fungerer rigtig godt. Ordningen er nem at administrere efter, både for foreningerne og administrationen. Endvidere sikrer ordningen, at budgettet ikke overskrides.
6 Side 5 Modellen tilgodeser endvidere de foreninger som kan fastholde de årige, som er en meget svær aldersgruppe at fastholde i foreningslivet. Dette viser den seneste undersøgelse af foreningslivet i Ringsted fra 2016 også. Såfremt Kultur- og Trivselsudvalget ønsker at ændre den nuværende tilskudsmodel skal Folkeoplysningsrådet inddrages i dette jf. Folkeoplysningslovens 35. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Sagen genoptages på næste møde. Udvalget ønsker en opgørelse over udviklingen i medlemstal samt det samlede forbrug for de forskellige aldersgrupper siden Ej til stede: Nichlas Riise
7 Side 6 3. Status og perspektiver på kulturaftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland Åben sag Sagsid: 18/4018 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: 1 Status 2017.pdf (30332/18) 2 Kulturaftale (30330/18) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Med sagen her gives der en status på kulturaftale og der skal træffes beslutning om, hvorvidt Ringsted Kommune skal indgå i arbejdet med en ny kulturaftale i det kulturregionale samarbejde i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Beskrivelse af sagen 8 kommuner (Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø) i Kulturregion Midt- og Vestsjælland har siden 2007 indgået kulturaftaler med Kulturministeriet. En kulturaftale strækker sig over 4 år og beskriver samarbejdsgrundlaget for større fælleskommunale kulturprojekter herunder indsatser og økonomi. Den tredje kulturaftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland udløber ved udgangen af Kulturaftalen er organisatorisk forankret med en politisk styregruppe på 16 medlemmer to fra hver kommune, en administrativ følgegruppe bestående af kulturchefer fra de 8 kommuner og et sekretariat, der varetager den overordnede administration, drift og kommunikation, afrapportering og evaluering i forhold til Kulturministeriet og i forhold til den politiske styregruppe. Sekretariatet er placeret i Odsherred Kommune og består i gennemsnit af 0,20 årsværk fordelt mellem flere medarbejdere. Fælles for de to sidste kulturaftaler er, at de politisk udpegede indsatsområder er pejlemærker for den politiske udpegede Kulturgruppes prioritering af større tværgående projekter med kulturregional relevans, der opererer på tværs af kommunegrænser og understøtter de politisk udpegede indsatsområder. Indsatsområderne i nuværende aftale er: Børn, unge og udsyn Kulturarv og identitet Kendetegnende for de projekter, Kulturgruppen har prioriteret er, at det er større projekter med en volumen og kvalitet, som en enkelt kommune ikke kan løfte alene. Fælles er også, at X
8 Side 7 projekterne skaber udvikling og understøtter indsatser, der er relevante både for den enkelte kommune og for kulturregionen som helhed. Nogle projekter har været med i alle tre kulturaftaler og andre er opstået i den forrige eller nuværende aftale. De fleste af projekterne har tovholderfunktion i en konkret kommune eller i samarbejde to eller tre kommuner. Kulturaftale er bilag 1. Statusrapport, der beskriver kulturaftalens projekter i indeværende aftale er bilag 2. Økonomien i Kulturaftalen er sammensat dels af kommunal medfinansiering på 3 kr. pr. indbygger pr. år pr. kommune, dels tilskud fra Kulturministeriet nogenlunde svarende til den kommunale medfinansiering, tidligere amtsmidler og rammeaftale vedrørende børneteaterordning. De enkelte projekter fundraiser typisk yderligere midler fra fonde og puljer, ligesom der til nogle projekter er yderligere kommunalmedfinansiering. Det fremgår af statusrapporten. Kulturaftalen udløber pr. 31. december 2018, og dermed ophører også støtten til de projekter, der er sat i gang i de sidste to kulturaftale-perioder. De projekter, der har fået støtte i denne aftale periode, kører gennem hele Den nye politiske Kulturgruppes opgave er derfor primært i 2018 at lægge nye politiske spor for, hvad en kulturaftale skal rumme og hvordan en kulturaftale kan bidrage til løft af kulturregionen gennem større fælles projekter og indsatser Den nye politiske Kulturgruppe skal derfor arbejde med proces for en ny kulturaftale, træffe beslutning om indsatsområder og proces for udvikling af nye projekter, og det skal afklares, hvilke kommuner, der har interesse for at indgå i arbejdet med grundlaget for en ny kulturaftale. Den administrative følgegruppe vil på Kulturgruppens konstituerende møde komme med et oplæg til proces frem mod ny aftale. På den baggrund er der behov for, at Kultur- og Trivselsudvalget allerede nu træffer beslutning om, hvorvidt Ringsted Kommune skal indgå i arbejdet ang. ny kulturaftale. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at Kulturaftalen for følger de afsatte politiske spor og at projekterne bredt set er med til at løfte indsatser på tværs af kommunerne og i et format, som den enkelte kommune ikke selv kan håndtere. Endeligt vurderer administrationen, at det vil være i Ringsted Kommunes interesse at indgå i forberedelsesarbejdet om en ny kulturaftale i regi af Kulturregion Midt- og Vestsjælland for at kunne få indsigt i og påvirke indholdet af en ny kulturaftale frem mod en endelig stillingtagen. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at status på kulturaftale tages til efterretning 2. at Ringsted Kommune indgår i det videre afklaringsarbejde om ny kulturaftale i samarbejdet Kulturregion Midt- og Vestsjælland
9 Side 8 Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Nichlas Riise
10 Side 9 4. Retningslinjer til Intern markedsføring Åben sag Sagsid: 18/4402 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: 1 Bilag - Retningslinjer for Intern markedsføring.pdf (35286/18) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Kultur- og Trivselsudvalget skal i denne sag beslutte reviderede retningslinjer for køb af markedsføring. Beskrivelse af sagen Ringsted Kommune har siden 2011 haft en pulje kaldet Intern markedsføring. Puljen er målrettet foreninger i kommunen, der laver events og arrangementer, som fremmer kommunens interne markedsføring. Puljen administreres af Kultur- og Trivselsudvalget. Puljen er på kroner. Ansøgningerne varierer som regel i størrelsen kroner alt afhængig af event eller arrangement og den vurderede markedsføringsværdi. Ringsted Kommune tilbydes således igennem ansøgninger, der lægges op i udvalget, at købe kommunal markedsføring. Markedsføringen består som regel af markedsføring i form af bannere, rollups, branding af Midt i mulighederne på sociale medier og hjemmesider osv. Der er med andre ord ikke tale om tilskud til et arrangement eller en event, da Ringsted Kommune får markedsføring som modydelse. Kultur- og Trivselsudvalget har anmodet administrationen om at se på de nuværende retningslinjer, da udvalget ønsker en mere ensartet ansøgningsprocedure, hvor foreningerne skal vurdere forskellige markedsføringstiltag i forbindelse med ansøgningen. Administrationen har derfor udarbejdet reviderede retningslinjer. Der er ikke ændret på kriterierne for at søge om et markedsføringssamarbejde, men retningslinjerne er revideret sprogligt. Endvidere er der udarbejdet et ansøgningsskema som foreningerne skal anmode om køb af markedsføring efter. Retningslinjer og ansøgningsskema er vedlagt i bilag. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. X
11 Side 10 Vurdering Det er administrationens vurdering, at retningslinjerne og ansøgningsskemaet for Intern markedsføring vil tydeliggøre de ønsker Ringsted Kommune har til markedsføringsydelserne samt at foreningerne dermed bliver hjulpet til at levere et grundigere materiale til vurdering i Ringsted Kommune forud for, at en aftale om markedsføring indgås. Indstilling Direktionen indstiller, at de reviderede retningslinjer og ansøgningsskema godkendes. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Godkendt med den bemærkning, at ansøgningsskemaet også skal omfatte tidsperiode for markedsføringen. Ej til stede: Nichlas Riise
12 Side Benløse IF-floorball tilbyder køb af markedsføring Åben sag Sagsid: 18/12 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: 1 Benløse IF-floorball tilbyder Kultur- og Trivselsudvalget at købe markedsføring. (37585/18) 2 Bilag Økonomioversigt, Intern markedsføring.pdf (37579/18) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Kultur- og Trivselsudvalget tage stilling til om udvalget ønsker at købe markedsføring til Superfinale 2018 i floorball. Beskrivelse af sagen Benløse IF-floorball har af Floorball Danmark fået tildelt værtsskabet for årets superfinale. Eventen afholdes i Ringsted Sportscenter lørdag den 21. april Der forventes mellem tilskuere på dagen. Klubben ønsker at markedsføre Ringsted Kommune (Ringsted Midt i mulighederne) på bedst mulig måde og ønsker at Ringsted kan positionere sig om Danmarks floorball-mekka. Klubben foreslår følgende markedsføring, og har selv prissat markedsføringsværdien: 2 stk. bandereklamer i DKTV Arena under medaljekampene kroner X Vejbanner i rundkørslen ved Ringstedet opsat i perioden op til Facebook (facebook.com/superfinale) der løbende opdateres af Floorball Danmark. Opslag med Visit Ringsted, shoppingmuligheder, overnatning mm. fast eksponering og link til Visit Ringsted Livestream af finalerne. Følges af floorballinteresserede i Danmark og udlandet. Eksponering af Midt i mulighederne og Visit Ringsted Kampprogram, eksponering af Midt i mulighederne og Visit Ringsted og velkomsttekst fra Borgmester kroner kroner kroner kroner kroner
13 Side 12 Uddeling af informationsmateriale til alle publikummer. Desuden mulighed for at opstille roll ups, bannere osv kroner Klubben ønsker at udvalget køber markedsføring for kroner jf. ovenstående. Ansøgningen vedlægges som bilag 1. Der resterer i kroner på kontoen for intern markedsføring. Se bilag 2. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Ringsted Kommune har i forvejen en fast årlig markedsføringsaftale med Benløse IF-Floorball til en værdi af kr , hvor Benløse IF-Floorball forpligter sig til at markedsføre Ringsted midt i mulighederne bl.a. på spilletøj, vejreklamer, bandereklamer, sponsorvæg og via live streaming. Administrationen vurderer, at den konkrete event med superfinalen vil have stor interesse for både Ringsted Kommunes indbyggere, men også for de borgere som har hold med i bronzeog finalekampene. Administrationen vurderer dog også, at der er et overlap mellem de markedsføringselementer, som Benløse IF-Floorball foreslår købt omkring den konkrete event, og så den generelle markedsføringsaftale, som kommunen i forvejen har med klubben. Administrationen vurderer derfor, at ydelserne omkring vejreklamer, bandereklamer og live streaming er indeholdt i den generelle markedsføringsaftale, og at der kan tilkøbes markedsføringsydelser omkring Facebook-opdatering, eksponering på eventens hjemmeside, kampprogram og informationsmateriale. Indstilling Direktionen indstiller, at der købes markedsføring for kr. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Der købes markedsføring for kr Ej til stede: Nichlas Riise
14 Side Udpegning af medlemmer til Frivilligrådet Åben sag Sagsid: 15/29192 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Vedtægter Frivilligrådet besluttet pdf (162481/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I begyndelsen af hver byrådsperiode skal der udpeges 7 medlemmer til Frivilligrådet. Med denne sag indstilles de syv medlemmer til Byrådets endelige godkendelse. Beskrivelse af sagen Frivilligrådet har til formål: at støtte, synliggøre og inspirere frivilligheden og det frivillige sociale arbejde i Ringsted Kommune at rådgive Byrådet i spørgsmål, der vedrører frivillighed og frivilligt socialt arbejde. Frivilligrådets formål, rolle og sammensætning fremgår af Frivilligrådets vedtægter, der er vedlagt som bilag. Frivilligrådet afholder fire ordnære møder om året. Hertil kommer et fællesmøde med Kulturog Trivselsudvalget, samt andre møder efter behov. Frivilligrådet har 11 medlemmer, hvoraf de 7 udpeges af Byrådet, og de fire vælges af, og blandt, de frivillige sociale foreninger og organisationer. Dette sker to år forskudt af byrådsperioden. De syv udpegede medlemmer udpeges med: 1 repræsentant for Kultur- og Trivselsudvalget 1 repræsentant for Folkeoplysningsrådet 1 repræsentant for Ældrerådet 1 repræsentant for Integrationsrådet 1 repræsentant for Handicaprådet 1 repræsentant for Café Dagmar (Kirkens Korshær) 1 repræsentant for Landsbyforum
15 Side 14 Der udpeges endvidere personlige stedfortrædere for alle medlemmer. Udpegningen sker efter indstilling fra de enkelte udvalg, råd og organisationer. Der er indkommet følgende indstillinger: Medlem Stedfortræder Kultur- og Trivselsudvalget Line Lynnerup Daniel Nørhave Folkeoplysningsrådet Søren Jensen Jannie Seiffert Ældrerådet Bent Jørgensen Henrik Carlsen Integrationsrådet Carli Hækkerup Lotte Birkestrøm Handicaprådet Jan Jakobsen Karl Østergaard Hansen Café Dagmar (Kirkens Mikkel Benzner Birgitte Ottesen Korshær) Landsbyforum Finn Andersen Allan Marott Indstilling fra Folkeoplysningsrådet sker efter konstituerende møde i Folkeoplysningsrådet den 13. marts. Sagen vil herefter blive genpubliceret. Til orientering kan det oplyses; at de medlemmer der er valgt af de frivillige sociale foreninger og organisationer i perioden er: Per Pedersen; repræsentant for Røde Kors, Ringsted Jette Frederiksen, repræsentant for Aktivitetshuset Hyldegården Lisbeth Balling, repræsentant for Danske Handicaporganisationer, Ringsted Flemming Henriksen, repræsentant for Ældresagen, Ringsted Inddragelse og høring Inddragelsen er sket forud for denne sag, idet medlemmer og repræsentanter er indstillede af de repræsenterede. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er administrationens vurdering, at alle indstillede kan udpeges til Frivilligrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at de indstillede medlemmer og stedfortrædere udpeges til Frivilligrådet. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Anbefales godkendt med den bemærkning, at vedtægterne foreslås ændret, så Ringsted Ungdomsforum tilbydes en plads i Frivilligrådet. Ej til stede: Nichlas Riise
16 Side Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018 Åben sag Sagsid: 18/2495 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag vedr. overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018 (38756/18) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X X X X X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel (genbevilling) af uforbrugte budgetbeløb i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler genbevilling af uforbrugte bevillinger i Der vedlægges bilag, der specificerer de enkelte overførsler. Beskrivelse af sagen I kommunens økonomiske politik fastsættes rammer for overførsel af uforbrugte institutionsog udvalgsbevillinger til efterfølgende år. Som hovedregel kan der ikke overføres uforbrugte bevillinger på udvalgsbevillinger, mens der uden videre kan overføres mer- eller mindreforbrug på institutionsbevillinger, så længe de er inden for visse rammer (2 eller 5 % af bevillingen). Overskrides rammerne skal der særlige omstændigheder til overførsel af mindreforbrug, mens merforbrug som hovedregel overføres fuldt ud. Såfremt et merforbrug er opstået som følge af, at der er indgået fratrædelsesaftale med en linjeleder, hvor beslutning om afskedigelse sker udenfor enheden, kompenseres enheden op til det beløb, som fratrædelsesordningen belaster enheden med dog ikke så meget, at enheden kan overføre et samlet overskud til det efterfølgende år. Undtaget herfra er aftalte opsparinger til konkrete investeringer. Overførsel af positive budgetbeløb giver mulighed for at forbruge mere end der er afsat i det vedtagne budget. Omvendt skal områder der har fået overført negative budgetbeløb forbruge mindre, end der er afsat i det vedtagne budget. Negative overførsler er således med til at finansiere positive overførsler. Overførselsadgangen har en virkning på kommunens kassebeholdning: Mindreforbrug ligger som uforbrugte midler i kommunekassen og overførsler bliver i det følgende år finansieret derfra. Den påvirker også de givne bevillinger, fordi adgangen til overførsler medfører at en del af kommunens kassebeholdning er disponeret til overførte budgetbeløb, og at en del af eventuelle bevillingsændringer kan modsvares af opsparede mer- eller mindreforbrug. Overførsel af budgetbeløb bliver desuden problematiseret i Budgetloven efter hvilken
17 Side 16 kommunerne bliver målt på de faktiske serviceudgifter i forhold til serviceudgifterne i de vedtagne budgetter i det pågældende regnskabsår. Budgetloven er udformet således, at hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Serviceudgiftsrammen bliver ikke forøget, uanset om en kommune har haft et samlet mindreforbrug i foregående år, og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en bøde af staten på et beløb på op til budgetoverskridelsen, afhængigt af om den enkelte kommune og kommunerne under et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter. Det er derfor vigtigt, at de overførte budgetbeløb fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner. Der foreslås overført netto 20,4 mio. kr. (udgiftsbudget vedrørende service) til 2018, hvilket er 3,4 mio. kr. mindre end der blev overført fra 2016 til Herudover foreslås overført mindreforbrug i 2017 på i alt 0,2 mio. kr. til afvikling i Det handler om regulering af takster andre kommuner betaler for anvendelse af Ringsted Kommunes specialinstitutioner. De 20,4 mio. kroner vil altså isoleret set forøge Ringsted Kommunes serviceudgifter i For at imødegå, at kommunen bliver omfattet af sanktionslovgivningen, er der i budgettet for 2018 indarbejdet et såkaldt teknisk serviceramme på 14,9 mio. kr. som der ikke må disponeres over. Serviceudgifterne i regnskabet må således højst udgøre 14,9 mio. kr. mere end i det vedtagne budget. Det vil sige, at det forudsættes, at ikke alle de overførte serviceudgifter anvendes i 2018, men at der vil komme til at restere minimum 5,5 mio. kr. (20,4-14,9) til eventuel overførsel til På baggrund af tidligere års erfaringer og med en stram økonomistyring er det direktionens vurdering, at kommunens serviceudgiftsramme i 2018 ikke vil blive overskredet. Det foreslås, at puljen på 14,9 mio. kr. tilbageføres kassen, idet den nu har opfyldt sit formål. I nedenstående tabel er vist hvorledes de foreslåede overførsler fordeler sig på udvalg: Beløb i mio. kr. Positive budgetbeløb der afvikles i 2018 Negativ e budgetbeløb der afvikles i 2018 Overføre s netto til 2018 Overførsle r der afvikles efter 2018 Finansiering Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattefinansieret drift
18 Side 17 Økonomiudvalget 4,3 0,0 4,3 0,0 Klima- og Miljøudvalget 1,2 0,0 1,2 0,0 Plan- og Boligudvalget 2,4 0,0 2,4 0,0 Børne- og Undervisningsudvalget 9,0-2,6 6,4-0,2 Social- og Arbejdsmarkedsudvalg 7,5-0,1 7,4 0,0 Ældre- og Genoptræningsudvalget 5,3-0,8 4,6 0,0 Kultur- og Trivselsudvalget 1,4-0,4 1,0 0,0 Skattefinansieret drift i alt 31,2-3,9 27,3-0,2 Anlæg Skattefinansieret 120,9 0,0 120,9 0,0 Byudvikling -3,6 0,0-3,6 0,0 Anlæg i alt 117,3 0,0 117,3 0,0 Resultat af skattefinansierer område 148,5-3,9 144,6-0,2 Brugerfinansierede områder Anlæg (Klimatilpasning) 18,7-18,7 0,0 0,0 Brugerfinansieret drift og anlæg 18,7-18,7 0,0 0,0 Finansielle poster Almene boliger 32,4 0,0 32,4 0,0 Finansielle poster i alt 32,4 0,0 32,4 0,0 Resultat i alt 199,6-22,6 177,0-0,2 1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter. Noter til tabel Skattefinansieret drift serviceudgifter Serviceudgifter består af skattefinansierede driftsudgifter fratrukket overførsler til personer, eksempelvis kontanthjælp, dagpenge m.v. samt medfinansiering af sundhedsudgifter. Overførsler til personer optræder primært under Beskæftigelsesområdet, men også under andre områder som eksempelvis Børn og unge. Det fremgår af tabellen, at der overføres budgetbeløb vedrørende skattefinansieret drift på i alt 27,3 mio. kr. Heraf overføres 5,5 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter og 1,4 mio. kr. vedrørende driftspulje til investeringer hvorfor institutionerne har mulighed for at forbruge 20,4 mio. kr. mere i 2018 til service end der er godkendt i det vedtagne budget. Herudover bliver der overført merforbrug på i alt 0,2 mio. kr. som afvikles i Dette merforbrug vedrører reguleringer af takster for takstfinansierede skoler. Driftspulje til investeringer I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017 blev fem genopretnings- og vedligeholdelsesopgaver placeret i en investeringspulje under Økonomiudvalgets driftsbudget.
19 Side 18 Denne placering blev foretaget, for at bidrage til en fordeling mellem kommunernes samlede drifts- og anlægsbudgetter, der var mere i tråd med den indgåede økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Tre af projekterne er i løbet af 2017 overflyttet til anlægsbudgettet i takt med at bevillingen skulle anvendes. På driftskontiene henstår fortsat to projekter vedrørende udvikling i landdistrikter og kloakseparering i kommunale ejendomme på tilsammen 1,4 mio. kr. som ikke er anvendt. Det foreslås, at restbudgettet på 1,4 mio. kr. overføres til anlægsbudget i Anlæg: Skattefinansieret anlæg og byudvikling Der overføres i alt 120,9 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg, -3,6 mio. kr. vedrørende byudvikling. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 117,3 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojekter ikke har været gennemført som forudsat i budgettet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt. Klimatilpasning Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I kommunens regnskab for 2017 er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb og den tilsvarende finansieringspost foreslås overført til Almene boliger Der er i budgettet for 2017 er afsat i alt 43,7 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedrørende almene boligprojekter: Bataljonen, Margrethegården, Dampmøllen og Køgevej Der er i 2017 kun indbetalt vedrørende Bataljonen. Restbudgettet på 32,4 mio. kr. foreslås overført til Likviditetsmæssig virkning af overførsler Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2018 er i alt 177,0 mio. kr. til disposition udover det vedtagne budget. Heraf vedrører 20,4 mio. kr. serviceudgifter, 1,4 mio. kr. driftspulje til investeringer, 5,5 mio. kr. medfinansiering af sundhedsudgifter, 117,3 mio. kr. skattefinansierede anlægsprojekter og 32,4 mio. kr. almene boliger. Økonomi Der henvises til bilag. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at uforbrugte bevillinger i 2017 genbevilges som anført. 2. at den afsatte tekniske servicepulje i 2018 på 14,9 mio. kr. tilbageføres kassen. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at der frem til Økonomiudvalgets møde laves supplerende sagsfremstlling vedr. overførsel på Nordbakkeskolen, RUF samt vidtgående specialundervisning. Ej til stede: Sadik Topcu Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Anbefales godkendt.
20 Side 19 Ej til stede: Nichlas Riise
21 Side Regnskab for 2017 Åben sag Sagsid: 18/2495 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Regnskab 2017 (38754/18) 2 Bilag til regnskab Anlægsregnskaber (38132/18) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x x x x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Byrådet godkende kommuners regnskab for 2017 og oversende det til revisionen. Regnskabet foreligger som bilag til denne dagsorden. Beskrivelse af sagen I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets procedureregler for kommuners regnskabsaflæggelse skal Byrådet inden 1. maj oversende kommunens regnskab for det foregående regnskabsår til revisionen. Herefter revideres regnskabet og revisionen afgiver beretning. Byrådet behandler herefter revisionens beretning og regnskabet godkendes endeligt senest på mødet i september Hovedkonklusioner på regnskabet Kommunens regnskab for 2017 i sammendrag:
22 Side 21 Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 142 mio. kr., hvilket er 37 mio. kr. større end det korrigerede budget. Der er en afvigelse vedrørende finansiering på 1 mio. kr. som primært skyldes, at der er flere indtægter vedrørende dækningsafgift og øvrige skatter end forudsat. Herudover har der været færre udgifter til skattefinansieret drift.. I budgetopfølgning efter 3. kvartal 2017 var et forventet forbrug på skattefinansieret drift på mio. kr., mens regnskabet viser en udgift på mio. kr. eller 23 mio. kr. mindre end forventet. Under skattefinansieret drift er der mindre udgifter end forudsat i budgettet på områderne: Ledelse og Personale, Miljø og Natur, Trafik, vej og Park, By og Bolig, Skoler, Dagtilbud, Sundhed, Handicap samt Ældre. Til gengæld er der merudgifter til Børn og Unge, Unge samt beskæftigelsesområdet. Samlet set er der mindreudgifter til skattefinansieret drift på i alt 36 mio. kr. I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 80 mio. kr. hvilket er 159 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Det positive resultat skyldes primært, at anlægsprojekter ikke er gennemført som forudsat i budgettet. Resultatet af Renovationsområdet (brugerfinansieret) er en nettoindtægt på 4 mio. kr. hvilket er 2 mio. kr. mere end forudsat i budgettet. Der er udført klimaprojekter for 8 mio. kr. som bliver finansieret af Ringsted Forsyning. Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring på 29 mio. kr. hvilket er 195 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. I det korrigerede budget var det forudsat, at alle budgetoverførsler fra 2016 på 115 mio. kr. var forbrugt i 2017, hvilket ikke har været tilfældet. I forlængelse af regnskabsafslutningen indstilles i en særskilt sag overført netto 177 mio. kr. til forbrug i Den varige likviditetsforbedring af regnskabet er derfor på 18 mio. kr.
23 Side 22 Serviceudgifterne som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter har udgjort mio. kr. hvilket er 36 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunens faktiske serviceudgifter i regnskabet må ikke overstige serviceudgifterne i det vedtagne budget, og kommunen har således overholdt servicerammen for 2017, selv om der blev overført uforbrugte bevillinger fra 2016 til 2017 til service på i alt 24 mio. kr., som således har været til disposition udover det vedtagne budget til serviceudgifter. Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug og mindreforbrug. Økonomisk politik I nedenstående skema er redegjort for i hvilket omfang kommunens økonomi i 2017 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik Byrådet vedtog i november Økonomisk politik Regnskab 2017 Overskud på ordinær drift Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift som kan dække: Budgetårets afdrag Eventuelle ekstraordinære afdrag på lån Budgetårets anlægsinvesteringer jf. afsnit 4. Udgifter til Almene boliger jf. afsnit 6 Budgetbuffer Eventuel likviditetsopbygning Budgetopfølgning Budgetprognoserne skal ramme inden for hhv. +/-5%, +/-2% og +/- 1% af det endelige regnskab såvel på de enkelte institutions- og udvalgsbevillinger som på det samlede resultat for de tre kvartalsopfølgninger korrigeret for uforudsigelige forhold. Nivieau for anlægsrammen Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 65 mio. kr. årligt. Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på 150 mio. kr. Der er i regnskabet en likviditetsforøgelse på 29 mio. kr. Målsætningen er således overholdt. Se tabel nedenfor. Skattefinansierede udgifter har i 2017 udgjort 63 mio. kr. Herudover overføres 121 mio. kr. til 2018 vedrørende tidsforskydninger i forbindelse med udførelse af anlægsprojekter. Den gennemsnitlige likviditet har i 2017 udgjort 319,4 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.
24 Side 23 Økonomisk politik Regnskab 2017 Gældens størrelse Mål: Kommunens afdragsbudget følger den ordinære afvikling af eksisterende lån I budgetprocessen tages stilling til evt. ekstraordinær gældsafvikling Ved ekstraordinære indtægter kan disse bidrage til gældsreduktion Ved yderligere lånoptagelse forøges kommunens gældsafdrag og budget, svarende til de aftalte afdrag i forbindelse med lånoptagelsen. Ligeledes skal det afsatte budget til renteudgifter forøges tilsvarende. Der er i 2017 foretaget gældsafdrag på 63 mio. kr. 27 mio. kr. vedrører ordinære afdrag og 36 mio. kr. vedrører gæld til SEAS-NVE der fuldt ud er indfriet i Byrådet her den 11. december 2017 besluttet, at der ikke foretages yderligere ekstraordinære afdrag i Nedenstående tabel viser de procentvise afvigelser mellem prognoserne for forventet regnskab i budgetrapporterne for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal og det endelige regnskab fordelt på centre. Minus foran procentværdien viser, at der i prognoserne har været skønnet højere forbrug end det endelige regnskabsresultat viser. Tabellen viser, at der fortsat er behov for stort fokus på økonomistyring. Det er forventningen, at der fremover kunne opnås større træfsikkerhed i de løbende regnskabsprognoser. Opmærksomhedspunkter Regnskabet giver anledning til særlig opmærksomhed på enkelte områder, hvor der i 2018 vil være behov for tæt opfølgning. Det handler om følgende: Børn og unge samt Unge-social Der er i 2017 et merforbrug på henholdsvis 10,4 mio. kr. og 9,6 mio. kr. I budget 2018 er områderne blevet tilført flere ressourcer, men der vil fortsat være behov for en stram økonomistyring med henblik på budgetoverholdelse. Økonomi Der henvises til bilag. Vurdering Direktionen vurderer, at det samlede regnskabsresultatet hverken har styrket eller forringet kommunens økonomiske stilling.
25 Side 24 Der er dog fortsat nogle meget betydelige driftsudfordringer, ikke mindst på det specialiserede børn- og unge område, som også vil række ind i Til trods for mindreforbrug på flere områder vurderes det, at de vedtagne serviceniveauer er overholdt. Direktionen vurderer endvidere, at Ringsted Kommunes økonomiske politik på de væsentligste punkter er overholdt. På nogle punkter har kommunens økonomi udviklet sig bedre end forudsat i den økonomiske politik. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at regnskabet, inkl. bemærkninger, godkendes til oversendelse til revisionen 2. at afsluttede anlægsregnskaber godkendes 3. at afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassebeholdningen Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Sadik Topcu Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Nichlas Riise
26 Side Orientering fra formand og direktør - marts 2018 Åben sag Sagsid: 17/26456 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Intet. Ej til stede: Nichlas Riise
27 Side Midler til opgradering af lokale i Ahornhallen til kampsport/boksning Åben sag Sagsid: 17/22591 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag Bilag til overslag af pdf (39858/18) 2 Bilag Overslag pdf (39859/18) 3 Bilag - S1.02E Fremtidige forhold.pdf (39860/18) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Denne sag handler om, hvorvidt der skal prioriteres yderligere midler til at renovere og opgradere et kommunalt lokale til boksning/kampsport. Beskrivelse af sagen I forbindelse med at Ringsted IF-boksning overgik til samme lokaletilskuds-model som kommunens øvrige foreninger, der er godkendt til lokaletilskud, har administrationen været i løbende dialog med bokseklubben om at finde et egnet kommunalt lokale, som kunne erstatte klubbens nuværende lokaler. Det er lykkedes i efteråret 2017 at finde et lokale på Campus-området på 1. salen oven på Ahornhallen, som bokseklubben gerne vil benytte. Lokalet trængte til istandsættelse, og skulle endvidere opgraderes, så lokalet opfylder de krav, der stilles i forbindelse med at kunne anvende lokalet til boksning/kampsport. Kultur- og Trivselsudvalget bevilligede midler til dette i november Administrationen havde forud for sagen gennemgået lokalet og indretningen sammen med bokseklubben. I den efterfølgende projektering har det vist sig, at der er indgået fejlagtige oplysninger vedr. størrelsen på bokseringe i det oprindelige projekt. Det betyder, at det oprindelige projekt ikke kan gennemføres på en måde, hvor bokseklubben har mulighed for at træne i bokseringe af normal størrelse. Det oprindelige projekt var vurderet til at koste kr kr. til istandsættelse af lokalet. Overslagsprisen var inklusiv rådgiverhonorar og uforudsete udgifter. Finansieringen af det oprindelige projekt kom dels fra driftsmidler hos Vej- og Ejendomscentret, midler fra Folkeoplysningsrådet samt midler til fritidsfaciliteter under Kultur- og Trivselsudvalget. Det opdaterede projekt indebærer en meromkostning på kr (se bilag 1, 2 og 3). Disse merudgifter skal bl.a. anvendes til flytning af dør, nedrivning af væg, nye bokseringe mv. Merudgifterne fordeler sig med kr til selve lokalerenoveringen og kr er til selve bokseringene. Såfremt det ønskes at det opdaterede projekt skal gennemføres kan administrationen pege på følgende merfinansiering: Folkeoplysningsområdet via overført mindreforbrug fra 2017 i alt kr. Fritidsfaciliteter under Kultur- og Trivselsudvalget i alt kr.
28 Side 27 Totalt kr. Administrationen ser tre muligheder: 1) At tilsagnet om at der kan stilles lokaler til rådighed for bokseklubben i lokaler over Ahornhallen trækkes tilbage, og at bokseklubben dermed må indgå fornyet lejeaftale med privat aktør. Dette vil fastholde årligt lokaletilskud pt. kr til bokseklubben. 2) At bokseklubben tildeles et andet kommunalt lokale fx i en gymnastiksal, en hal eller lignende via den almindelige halfordeling 3) At der bevilliges yderligere kr , så det reviderede projekt for opgradering af Ahornhallen kan gennemføres Ringsted IF-boksning har i 2017 modtaget ordinært lokaletilskud på kroner. Denne udgift vil i fremtiden bortfalde, såfremt klubben flyttes over i det kommunale lokale. Udgiften på i alt kr kroner til det opdaterede projekt med renovering af lokalet, holdt op mod den løbende udgift til lokaletilskud vil således være tjent hjem efter ca. 11 år. Det er forventningen, at lokalet kan stå klart til brug i august Inddragelse og høring Folkeoplysningsrådet høres på sit møde den 13. marts Økonomi Hvis indstillingen følges medfører det en flytning af i alt 0,225 mio. kr. til Plan- og Boligudvalget i 2018 til gennemførelse af det samlede projekt. Budgettet trækkes fra Folkeoplysningsområdet med 0,1 mio. kr. (overført mindreforbrug fra 2017) og Fritidsfaciliteter under Kultur- og Trivselsudvalget med 0,125 mio. kr. Vurdering Administrationen vurderer, at lokalet kan opgraderes indenfor den oplyste reviderede økonomiske ramme. Det er endvidere vurderingen, at en flytning af klubben fra lejede lokaler til kommunale lokaler er fornuftigt, både set ud fra et økonomisk synspunkt, men også ud fra et forenings-synpunkt. Placeringen af bokseklubben i Ringsted Syd og på Campusskolen vil gøre bokseklubben attraktiv i forhold til den hoved-målgruppe, som klubben gerne vil arbejde med. Administrationen vurderer desuden, at det pt. er vanskeligt at finde andet egnet kommunalt lokale til bokseklubben. Indstilling Direktionen indstiller, at der bevilliges yderligere kr., så det reviderede projekt for opgradering af lokale i Ahornhallen kan gennemføres. Beslutning i Folkeoplysningsrådet den Folkeoplysningsrådet anbefaler, at en del af merudgiften finansieres med kroner fra Folkeoplysningsrådets jf. sagsfremstillingen. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Anbefales godkendt med den bemærkning, at merudgifter på 0,225 mio. kr. til opgradering af lokale i Ahornhallen finansieres af budget til Folkeoplysning med 0,1 mio. kr. og af budget til fritidsfaciliteter med 0,125 mio. kr. Budgetbeløbene overføres til Ejendomsstabens budget under Plan- og Boligudvalget. Ej til stede: Nichlas Riise
29 Side 28 Underskriftsside Daniel Nørhave (hjdan) O Andreas Karlsen (akar) C Line Lynnerup (lily) V Jan Jakobsen (jja) Ø Mazlum Øz (maoz) V Nichlas Riise (nrii) A Torben Lollike (tlo) B
Referat. Folkeoplysningsrådet
Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Møde i Folkeoplysningsrådet Dannet den: Onsdag den 14-03-2018 Mødedato: Tirsdag den 13-03-2018 Mødetidspunkt: 16:30-17:15 Mødested: Harhoff BEMÆRK at mødet afholdes
Læs mereReferat. Frivilligrådsmøde
Referat Frivilligrådet Møde nr.: Frivilligrådsmøde Dannet den: Torsdag den 07-12-2017 Mødedato: Onsdag den 06-12-2017 Mødetidspunkt: - 19:00 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9. 4100 Ringsted Medlemmer Jan
Læs mereReferat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Fredag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-19:00
Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Fredag den 26-01-2018 Mødedato: Tirsdag den 23-01-2018 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan) O Line
Læs mereFraværende Per Petersen (Røde Kors Ringsted), Mikkel Benzner (Kirkens Korshær og Cafe Dagmar)
Referat Frivilligrådet Møde nr.: Frivilligrådet Dannet den: Torsdag den 26-04-2018 Mødedato: Onsdag den 25-04-2018 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9, 4100 Ringsted Medlemmer Jan
Læs mereReferat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 2/2018 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30
Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 2/2018 Dannet den: Onsdag den 21-02-2018 Mødedato: Tirsdag den 20-02-2018 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Ringsted Sportcenter Medlemmer Daniel Nørhave
Læs mereReferat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 11/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00
Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 11/2017 Dannet den: Onsdag den 20-12-2017 Mødedato: Tirsdag den 19-12-2017 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Rønnedevej Medlemmer Per Nørhave (hjpen) O
Læs mereReferat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Møderum 1
Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Dannet den: Onsdag den 11-10-2017 Mødedato: Tirsdag den 10-10-2017 Mødetidspunkt: - 19:00 Mødested: Møderum 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) Palle
Læs mereReferat. Frivilligrådsmøde
Referat Frivilligrådet Møde nr.: Frivilligrådsmøde Dannet den: Tirsdag den 02-05-2017 Mødedato: Torsdag den 27-04-2017 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9, 4100 Ringsted Medlemmer
Læs mereReferat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 10/2019 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00
Referat Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 10/2019 Dannet den: Fredag den 25-10-2019 Mødedato: Torsdag den 24-10-2019 Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan)
Læs mereReferat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 3/2019 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30
Referat Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 3/2019 Dannet den: Onsdag den 20-03-2019 Mødedato: Tirsdag den 19-03-2019 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan) O Line
Læs mereReferat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 9/2017 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00
Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 9/2017 Dannet den: Fredag den 03-11-2017 Mødedato: Torsdag den 02-11-2017 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Rønnedevej Medlemmer Per Nørhave (hjpen) O Torben
Læs mereReferat. Ældre- og Genoptræningsudvalget
Referat Ældre- og Genoptræningsudvalget Møde nr.: 10/2018 Dannet den: Tirsdag den 23-10-2018 Mødedato: Mandag den 22-10-2018 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Gråt, Amtstue Alle Medlemmer Benny Christensen
Læs mereReferat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 7/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:24
Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 7/2017 Dannet den: Onsdag den 23-08-2017 Mødedato: Tirsdag den 22-08-2017 Mødetidspunkt: 17:00-18:24 Mødested: Ringsted Sportscenter Medlemmer Per Nørhave
Læs mereSkolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud
Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud Åben sag Sagsid: 15/7366 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x
Læs mereAnlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU)
Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Åben sag Sagsid: 17/1898 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2210693 Åben: Bilag 1 - løsningsmuligheder_samlet
Læs mereReferat. Ældre- og Genoptræningsudvalget
Referat Ældre- og Genoptræningsudvalget Møde nr.: 3/2019 Dannet den: Tirsdag den 19-02-2019 Mødedato: Mandag den 18-02-2019 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Gråt, Amtstue Alle Medlemmer Benny Christensen
Læs mereReferat. Folkeoplysningsrådet
Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Møde i Folkeoplysningsrådet Dannet den: Onsdag den 17-01-2018 Mødedato: Tirsdag den 16-01-2018 Mødetidspunkt: 16:30-17:15 Mødested: Møderum 5 Medlemmer Erik Schaumann
Læs mereReferat. Kultur- og Trivselsudvalget
Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 12/2013 Dannet den: Mandag den 27-01-2014 Mødedato: Mandag den 16-12-2013 Mødetidspunkt: 17:00-17:40 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HH)
Læs mereØkonomisk politik for Ringsted Kommune
11.09.2017 Økonomisk politik for Ringsted Kommune Indholdsfortegnelse AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT... 4 AD 2) BUDGETOPFØLGNING... 4 AD 3) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE... 4 AD 4) NIVEAU FOR ANLÆGSRAMMEN...
Læs mereReferat. Kultur- og Fritidsudvalget
Referat Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Onsdag den 25-04-2018 Mødedato: Tirsdag den 24-04-2018 Mødetidspunkt: 17:30-19:30 Mødested: Ringsted Bibliotek og Borgerservice, Tværalle
Læs mereReferat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 3/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 20:00-22:00
Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 3/2017 Dannet den: Onsdag den 22-03-2017 Mødedato: Tirsdag den 21-03-2017 Mødetidspunkt: 20:00-22:00 Mødested: Rådhuset, Hermansen Medlemmer Per Nørhave (hjpen)
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereReferat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1
Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Dannet den: Tirsdag den 27-06-2017 Mødedato: Torsdag den 08-06-2017 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES)
Læs mereReferat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:30 Mødested: Møderum 1
Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Dannet den: Onsdag den 15-11-2017 Mødedato: Tirsdag den 14-11-2017 Mødetidspunkt: 16:30-18:30 Mødested: Møderum 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES)
Læs mereSocial Investeringsfond (ØK)
Social Investeringsfond (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26308 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2388035 Åben: Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) 2) 2336260 Åben: Underskrevet budgetaftale 2018 Indledning
Læs mereReferat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen
Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen
Læs mereReferat. Byrådet. Møde nr.: 5/2018 Dannet den: Mandag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:00
Referat Byrådet Møde nr.: 5/2018 Dannet den: Mandag den 03-09-2018 Mødedato: Mandag den 09-04-2018 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Klaus Hansen (hjkh)
Læs mereReferat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 3/2018 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30
Referat Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 3/2018 Dannet den: Onsdag den 20-06-2018 Mødedato: Tirsdag den 19-06-2018 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan) O Line
Læs mereReferat. Folkeoplysningsrådet
Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Møde i Folkeoplysningsrådet Dannet den: Onsdag den 12-09-2018 Mødedato: Tirsdag den 11-09-2018 Mødetidspunkt: 16:30-17:15 Mødested: Møderum 1 Medlemmer Jørgen Ellekjær
Læs mereØkonomisk politik for Ringsted Kommune januar 2019
Økonomisk politik for Ringsted Kommune 11.09.201714. januar 2019 Indholdsfortegnelse AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT...4 AD 2) BUDGETOPFØLGNING...4 AD 3) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...4 AD 4) NIVEAU
Læs mereReferat. Frivilligrådet
Referat Frivilligrådet Møde nr.: Frivilligrådet Dannet den: Onsdag den 05-12-2018 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2018 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9, 4100 Ringsted Medlemmer Jan
Læs mereReferat. Børne- og Undervisningsudvalget
Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 3/2018 Dannet den: Tirsdag den 20-03-2018 Mødedato: Mandag den 19-03-2018 Mødetidspunkt: 17:30-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Klaus Hansen (hjkh) V
Læs mereReferat. Byrådet. Møde nr.: 8/2019 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 21:00-21:30
Referat Byrådet Møde nr.: 8/2019 Dannet den: Fredag den 05-07-2019 Mødedato: Torsdag den 04-07-2019 Mødetidspunkt: 21:00-21:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) Klaus Hansen (hjkh)
Læs mereReferat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 1/2019 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30
Referat Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 1/2019 Dannet den: Onsdag den 23-01-2019 Mødedato: Tirsdag den 22-01-2019 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan) O Line
Læs mereReferat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2018 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-20:15
Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2018 Dannet den: Torsdag den 05-04-2018 Mødedato: Tirsdag den 03-04-2018 Mødetidspunkt: 17:00-20:15 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Per Nørhave
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetproces for Budget (ØK)
Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU
Læs mereReferat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30.
Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsråd Dannet den: Torsdag den 08-11-2012 Mødedato: Onsdag den 07-11-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Johnny
Læs mereReferat. Folkeoplysningsrådet
Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Møde i Folkeoplysningsrådet Dannet den: Onsdag den 10-10-2018 Mødedato: Tirsdag den 09-10-2018 Mødetidspunkt: 16:30-17:45 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9, 4100 Ringsted
Læs mereMødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71
Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereReferat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Referat Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Møde nr.: 2/2019 Dannet den: Tirsdag den 05-02-2019 Mødedato: Mandag den 04-02-2019 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Britta Nielsen (hjbrni)
Læs mereOrientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune
Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 16/27767 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1) 2217534 Åben: Søjlediagrammer- regnskab- 2015.pdf
Læs mereReferat. Plan- og Boligudvalget. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 21:00-21:30
Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: Konstituerende møde Dannet den: Torsdag den 07-12-2017 Mødedato: Onsdag den 06-12-2017 Mødetidspunkt: 21:00-21:30 Mødested: Rådhuset Medlemmer Per Flor (pefl) A
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den
Læs mereReferat. Ældre- og Genoptræningsudvalget
Referat Ældre- og Genoptræningsudvalget Møde nr.: 5/2018 Dannet den: Fredag den 20-04-2018 Mødedato: Torsdag den 19-04-2018 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Borgerstuen på Solbakken Medlemmer Benny
Læs mereReferat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00
Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2017 Dannet den: Onsdag den 14-06-2017 Mødedato: Tirsdag den 13-06-2017 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Rønnedevej Medlemmer Per Nørhave (hjpen) O Torben
Læs mereReferat. Kultur- og Trivselsudvalget
Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereReferat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00
Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den 21-08-2012 Mødedato: Mandag den 20-08-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan
Læs mereØkonomisk politik for Ringsted Kommune for
Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2011-2014 Indholdsfortegnelse AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT...3 AD 2) NIVEAU FOR ANLÆGSRAMMEN...4 AD 3) BUDGETMODEL...4 AD 4) TILVEJEBRINGELSE AF ET ØKONOMISK
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune
Læs mereReferat. Handicaprådet
Referat Handicaprådet Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 07-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-18:35 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Jan Jakobsen Ib Ipsen
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomisk politik for Ringsted Kommune for
10.09. 2012 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2011-2014 Indholdsfortegnelse 2 2 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2011-2014 Den økonomiske politik skal sikre en konsolideret økonomi ved
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereReferat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1
Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Dannet den: Tirsdag den 09-05-2017 Mødedato: Tirsdag den 09-05-2017 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES)
Læs mereServicemål på byggesager i Ringsted Kommune
Servicemål på byggesager i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 18/3543 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1) 2419056 Åben: Bilag 1 - Servicemålaftale mellem KL og Regeringen december 2015 2)
Læs mere23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017
23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...
Læs mereÅben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk
Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereReferat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Referat Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Møde nr.: 3/2017 Dannet den: Onsdag den 22-03-2017 Mødedato: Tirsdag den 21-03-2017 Mødetidspunkt: 18:00-19:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Britta Nielsen (hjbrni)
Læs mereReferat. Byrådet. Møde nr.: 4/2019 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:43
Referat Byrådet Møde nr.: 4/2019 Dannet den: Tirsdag den 09-04-2019 Mødedato: Mandag den 08-04-2019 Mødetidspunkt: 19:00-21:43 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Klaus Hansen (hjkh)
Læs mereAutocamperparkeringsplads i Ringsted by
Autocamperparkeringsplads i Ringsted by Åben sag Sagsid: 14/7014 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 1697606 Åben: Bilag 1 Dyrskueplads ) autocamperpplads 2 1697615 Åben: Bilag 2 Tværallé.pdf ) autocamperpplads
Læs mereReferat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 2/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30-19:00
Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 2/2017 Dannet den: Onsdag den 22-02-2017 Mødedato: Tirsdag den 21-02-2017 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Hermansen, Ringsted Rådhus Medlemmer Per Nørhave
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereReferat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Referat Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Møde nr.: 5/2018 Dannet den: Fredag den 20-04-2018 Mødedato: Onsdag den 18-04-2018 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Regnbuen, Frejasvej 27-31 Medlemmer Britta
Læs mereReferat. Frivilligråd. Møde i Frivilligrådet Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00
Referat Frivilligråd Møde nr.: Møde i Frivilligrådet Dannet den: Onsdag den 18-09-2013 Mødedato: Tirsdag den 17-09-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: lilla mødelokale Medlemmer Lis Andersen (Hyldegården
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereØkonomisk politik for Ringsted Kommune for
12.09.2016 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 4 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 4 AD
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik
Læs mereReferat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen
Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2013 Dannet den: Tirsdag den 27-08-2013 Mødedato: Torsdag den 22-08-2013 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereReferat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.
Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereGodkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.
Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereReferat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00
Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereReferat. Klima- og Miljøudvalget. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 21:00-21:30
Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: Konstituerende møde Dannet den: Torsdag den 07-12-2017 Mødedato: Onsdag den 06-12-2017 Mødetidspunkt: 21:00-21:30 Mødested: Rådhuset Medlemmer Torben Lollike (tlo)
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereBilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)
Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund
Læs mereReferat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2019 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 20:00-20:30
Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2019 Dannet den: Fredag den 05-07-2019 Mødedato: Torsdag den 04-07-2019 Mødetidspunkt: 20:00-20:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Per Flor (pefl) A Timo Jensen
Læs mere