Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt"

Transkript

1 Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats Midlertidig boligplacering af flygtninge Boligsocialt arbejde Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud til hjemløse Alkohol og stofmisbrug Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Borgerstyret personlig assistance Støtte i eget hjem Særligt tilrettelagt voksenuddannelse mv Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v Hovedtotal Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud til hjemløse Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Borgerstyret personlig assistance Støtte i eget hjem Senblindekurser Merudgiftsydelser Personlige tillæg og helbredstillæg Hovedtotal Side 1 af 36

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo sept. 3. FR Afvigelse TB 3. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N 0 0 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Integrationsindsats U I Integrationsindsats U Integrationsindsats I Midlertidig boligplacering af flygtninge U Midlertidig boligplacering af flygtninge TEK02 Ombygning af Centerparken Ja 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge I TEK02 Ombygning af Centerparken Ja 71 Boligsocial arbejde U I Boligsocialt arbejde U Boligsocialt arbejde TEK01 Tryghed i Finsenshave Ja TEK04 Moderniseringsinitiativer 0 0 Ja 710 Boligsocialt arbejde I Side 2 af 36

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo sept. 3. FR Afvigelse TB 3. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N 0 0 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Tilbud til voksne med særlige behov U I Beskyttet beskæftigelse U B De sociale institutioner C Puljer og projekter Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse A Salg af pladser TEK04 Moderniseringsinitiativer 0 0 Ja 730 Beskyttet beskæftigelse I Aktivitets- og samværstilbud U B De sociale institutioner Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud A Salg af pladser Aktivitets- og samværstilbud I Botilbud til hjemløse U B De sociale institutioner C Puljer og projekter D Boligbetalinger A Køb af herbergs- og krisecenterpladser TEK04 Moderniseringsinitiativer Ja Side 3 af 36

4 Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo sept. 3. FR Afvigelse TB 3. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N 0 0 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Botilbud til hjemløse I B Statsrefusioner C Salg af herbergspladser Alkohol og stofmisbrug U C Puljer og projekter Køb af misbrugsbehandlingstilbud A Salg af misbrugsbehandlingstilbud 0 0 TEK03 Integreret psykiatrisk indsats - finansiering 0 0 Ja TEK04 Moderniseringsinitiativer 0 0 Ja 733 Alkohol og stofmisbrug I A Salg af misbrugsbehandlingstilbud TEK03 Integreret psykiatrisk indsats - finansiering 0 0 Ja 734 Botilbud for længerevarende ophold U B De sociale institutioner C Puljer og projekter D Boligbetalinger Køb af pladser på længerevarende botilbud A Salg af pladser TEK04 Moderniseringsinitiativer Ja 734 Botilbud for længerevarende ophold I Side 4 af 36

5 Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo sept. 3. FR Afvigelse TB 3. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N 0 0 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Botilbud til midlertidigt ophold U B De sociale institutioner B Mindreforbrug Lioba B Merudgifter husleje Lioba C Puljer og projekter D Boligbetalinger Køb af pladser på midlertidige botilbud A Salg af pladser TEK04 Moderniseringsinitiativer Ja 735 Botilbud til midlertidigt ophold I Kontaktperson- og ledsageordninger U B De sociale institutioner C Puljer og projekter Køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen TEK01 Tryghed i Finsenshave Ja TEK04 Moderniseringsinitiativer Ja 736 Kontaktperson- og ledsageordninger I Borgerstyret personlig assistance U Borgerstyret personlig assistance (BPA) TEK04 Moderniseringsinitiativer Ja 737 Borgerstyret personlig assistance I Side 5 af 36

6 Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo sept. 3. FR Afvigelse TB 3. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N 0 0 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Støtte i eget hjem U B De sociale institutioner C Puljer og projekter Køb af støtte i eget hjem TEK04 Moderniseringsinitiativer Ja 738 Støtte i eget hjem I Særligt tilrettelagt voksenuddannelse mv. U Køb af Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U I Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U Støtte til frivilligt socialt arbejde Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. I Side 6 af 36

7 skema Bilag 3f - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo sept. 3. FR Afvigelse TB 3. FR Socialudvalget U I Integrationsindsats U I Midlertidig boligplacering af flygtninge U Midlertidig boligplacering af flygtninge I OVF701 Midlertidig boligplacering af flygtninge Tilbud til voksne med særlige behov U I Beskyttet beskæftigelse I Aktivitets- og samværstilbud I Botilbud til hjemløse I Botilbud for længerevarende ophold I OVF734 Statsrefusioner vedr. botilbud længerevarende ophold OVF Botilbud til midlertidigt ophold U Botilbud til midlertidigt ophold 735 Botilbud til midlertidigt ophold I OVF735 Botilbud til midlertidigt ophold Side 7 af 36

8 skema Bilag 3f - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo sept. 3. FR Afvigelse TB 3. FR Socialudvalget U I Kontaktperson- og ledsageordninger I Borgerstyret personlig assistance I OVF737 Statsrefusion vedr. Borgerstyret personlig assistance Støtte i eget hjem I OVF738 Statsrefusioner vedr. støtte i eget hjem Senblindekurser U Senblindekurser U OVF741 Senblindekurser Merudgiftsydelser U I Merudgiftsydelser U OVF750 Merudgiftsydelser Merudgiftsydelser I Personlige tillæg og helbredstillæg U I Personlige tillæg og helbredstillæg U OVF760 Personlige tillæg og helbredstillæg Personlige tillæg og helbredstillæg I Side 8 af 36

9 Udvalg: Socialudvalget 701 Titel: Aktivitet: 71 Boligsocial arbejde Midlertidig boligplacering af flygtninge Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Midlertidig boligplacering af flygtninge udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der søges tillægsbevilget. Mindreforbruget udgøres af: - Mindreudgifter på driftsudgifter på 0,6 mio. kr. - Mindreindtægter fra egenbetalinger på 0,2 mio. kr. - Merudgifter vedrørende boligplacering af flygtninge på 0,5 mio. kr. - Merindtægter på statsrefusion på 0,2 mio. kr. Mindreudgifter på driftsudgifter Der er i budgetteret med driftsudgifter på 11,0 mio. kr. Der forventes udgifter på 10,4 mio. kr., hvorfor der samlet set forventes mindreudgifter på 0,6 mio. kr. Hertil kommer budget og forbrug i form af puljemidler på 1,5 mio. kr., som Styrelsen for International Rekruttering og Integration har tildelt Frederiksberg Kommune til midlertidig boligplacering af flygtninge, jf. skema TEK02. Flygtningeøkonomien fastsættes i de særlige sager vedrørende status på flygtningeindsats samt bevillinger, senest fremlagt for Magistraten den 8/5-, pkt Siden den seneste fremlæggelse af flygtningesagen har staten nedjusteret den kommunale kvote for flygtninge til Frederiksberg Kommune fra 113 til 62 i kvoteåret. Der er i prognosen taget højde for de ændrede kvoter. Visse udgifter omkring boliger til flygtninge afholdes andet sted, idet der er tilknyttet velkomstværter til de midlertidige flygtningeboliger. Udgifterne til velkomstværter afholdes under Arbejdsmarkedsog Uddannelsesudvalget. Mindreindtægter fra egenbetalinger Der er i budgetteret med indtægter fra egenbetalinger på 2,0 mio. kr., mens der forventes indtægter på 1,8 mio. kr. Der har i været en forskydning i opkrævningen af egenbetalingerne, hvilket medfører en ændret periodisering af indtægterne. Forventningen i 3. forventet regnskab er baseret på at egenbetalingen kan opkræves og indtægten bogføres i. Merudgifter vedrørende boligplacering af flygtninge I forbindelse med rammeaftalen om fleksibel udlejning og kommunal anvisning af almene boliger, blev det besluttet, at indgå en aftale med de almene boligselskaber og Frederiksberg Boligfond om at de skulle levere hhv. 60 og 40 yderligere boliger udover den gennemsnitlige kommunale anvisning på 25 pct. De almene boligselskaber får kr. per bolig, der stilles til rådighed til brug for frivillige beboeraktiviteter, fællestiltag mv. I forbindelse med boligsagsstatus (SU 26. oktober, sag nr. 97) er det besluttet, at udgifterne opgøres i forventede regnskaber. Der forventes i udgifter vedr. dette på 0,5 mio. kr. som søges tillægsbevilget. Ordningen er også gældende i 2018, hvorfor der ifm. 1., 2. og 3. forventet regnskab 2018 vil blive søgt tillægsbevilget de resterende boligtilskud i størrelsesordenen 26. Merindtægter på statsrefusion Der er i budgetteret med indtægter fra statrefusion på 1,5 mio. kr., mens der forventes indtægter på 1,7 mio. kr. Merindtægten skyldes højere forventede driftsudgifter. Side 9 af 36

10 Udvalg: Socialudvalget 71 Titel: Aktivitet: 71 Boligsocial arbejde Boligsocialt arbejde Indmelding 3. FR (netto): Udgifter boligsocialt arbejde Udgifter samarbejdsprojekt Det boligsociale område udviser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget er fordelt på et mindreforbrug vedr. et samarbejdsprojekt med to almene boligselskaber, som søges tillægsbevilget i 2019, samt et merforbrug vedrørende de resterende projekter, som ikke søges tillægsbevilget, da det autimatisk overføres til Ved 2. forventet regnskab forventedes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Ændringen fra 2. forventet regnskab til 3. forventet regnskab skyldes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende det politisk besluttede samarbejdsprojekt med to almene boligselskaber, som ikke var forventet ved 2. forventet regnskab. Samarbejdsprojektet er en videreudvikling af samarbejdet mellem Frederiksberg Kommune, FFB og Lejerbo, og er en to-årig aftale i Projektet er aftalt forskudt i forhold til oprindeligt planlagt, og derfor søges de 0,5 mio. kr. overført i 2019 til forlængelse af projektperioden. Mindreforbruget vedr. projektet modgåes af en række mindre merudgifter, som skyldes flere afholdte aktiviteter vedr. Helhedsplan Søndermarken og Street Party, samt merudgifter på tværgående projekter mv. Det samlede mindreforbrug på området er derfor mindre. Side 10 af 36

11 Udvalg: Socialudvalget 730 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse udviser merudgifter på 0,2 mio. kr. i, der søges tillægsbevilget. I forhold til 2. forventet regnskab er den forventede udgift faldet med 0,4 mio. kr. Nedgangen skyldes et fald i antallet af forventede helårspersoner. På baggrund af aktivitetsprognosen ultimo september, forventes 31 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 177 t. kr. svarende til en forventet udgift på 5,5 mio. kr. Heraf vedrører 2,6 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften eller har mulighed for at reducere forbruget. Herudover udgifter på 0,3 mio. kr. vedr. køb af pladser på beskyttet beskæftigelse tidligere år. Udgifter vedrørende tidligere år omfatter udgifter til tabte klagesager og sager, hvor der har været uenighed om hvilken kommune, der skulle betale udgiften, og som derfor ikke er blevet betalt i det retmæssige år. De samlede udgifter til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse forventes derfor at være 5,8 mio. kr. i. Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse er i på 5,6 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i resten af forventes at balancere. Side 11 af 36

12 Udvalg: Socialudvalget 731 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud udviser et merforbrug på 0,8 mio. kr., der søges tillægsbevilliget. Ved 2. forventet regnskab forventedes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Den forventede mindreudgift ved 3. forventet regnskab er opskrevet med 0,3 mio. kr. i forhold til 2. forventet regnskab. Dette skyldes dels en stigning i antallet af helårspersoner og dels en stigning i gennemsnitsudgifter. På baggrund af aktivitetsprognosen ultimo september, forventes 101,8 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 219 t. kr. svarende til en forventet udgift på 22,4 mio. kr. Heraf vedrører 13,6 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i resten af forventes at balancere. Dertil forventes udgifter på 0,2 mio. kr. vedr. køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud tidligere år, samt udgifter på 0,7 mio. kr. vedr. selvvisiterende tilbud. Udgifter vedrørende tidligere år omfatter udgifter til tabte klagesager og sager, hvor der har været uenighed om hvilken kommune, der skulle betale udgiften, og som derfor ikke er blevet betalt i det retmæssige år. Den samlede udgift til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud forventes derfor at være på 23,2 mio. kr. i. Budgettet til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud er i på 22,4 mio. kr. Side 12 af 36

13 Udvalg: Socialudvalget 732A Køb af herbergs- og krisecenterpladser Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Køb af herbergs- og krisecenterpladser udviser i et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. ekskl. refusion. Der er refusionsmæssigt taget højde for brutto mindreforbruget på køb af herbergs- og krisecenterpladser i skema 732B vedr. statsrefusioner. Mindreforbruget søges tillægsbevilliget indenfor egen ramme. Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og herberger efter SEL Kommunerne får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til herberger og krisecentre. Det selvvisiterende område har været en del af de gennemførte budgetanalyser på det specialiserede socialområde. Budgetanalysen viste, at der har været en relativt stabil budgetmæssig nettoudfordring på 3,0-3,5 mio. kr. de seneste år. Ved 2. forventet regnskab blev budgettet på det selvvisiterende område opskrevet med netto 3,1 mio. kr. i forlængelse af budgetanalysens resultater. Ligeledes blev budgettet permanent opskrevet i 2. finansielle orientering Nettoopskrivningen af budgettet udgøres af et opskrivning af udgiftsbudgettet på 8,6 mio. kr. samt en opskrivning af indtægtsbudgettet for salg af herbergspladser og statsrefusion på hhv. 4,8 mio. kr. og 0,7 mio. kr. Budgettet til køb af herbergs- og krisecenterpladser er således i på 12,9 mio. kr. På nuværende tidspunkt skønnes, at udgifterne i vil være på 10,5 mio. kr. Heraf udgifter på 0,5 mio. vedr. en ankesag som Frederiksberg Kommune forventes at tabe. De forventede udgifter for er 3,9 mio. kr. mindre end udgifterne i 2016, hvilket til dels skyldes, at der i 2016 blev afholdt udgifter for 1,9 mio. kr. vedr. køb af pladser i Mindreforbruget på køb af herbergspladser skal ses i forlængelse af mindreindtægterne på salg af pladser og statsrefusion. Mindreforbruget på køb af herbergspladser er således et udtryk for, at Frederiksbergborgere i højere grad end tidligere benytter herberger i Frederiksberg Kommune frem for herberger i andre kommuner. Side 13 af 36

14 Udvalg: Socialudvalget 732B Statsrefusioner Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Statsrefusion for borgere på herberger og kvindekrisecentre udviser samlet set en mindreindtægt på 0,6 mio. kr. Mindreindtægten søges tillægsbevilliget indenfor egen ramme. Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og herberger efter SEL Kommunerne får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til herberger og krisecentre. Det selvvisiterende område har været en del af de igangsatte budgetanalyser på det specialiserede socialområde. Budgetanalysen viste, at der har været en relativt stabil budgetmæssig nettoudfordring på 3,0-3,5 mio. kr. de seneste år. Ved 2. finansielle orientering blev budgettet på det selvvisiterende område permanent opskrevet med netto 3,1 mio. kr. i forlængelse af budgetanalysens resultater. Nettoopskrivningen af budgettet udgøres af et opskrivning af udgiftsbudgettet på 8,6 mio. kr. samt en opskrivning af indtægtsbudgettet for salg af herbergspladser og statsrefusion på hhv. 4,8 mio. kr. og 0,7 mio. kr. Budgettet til køb af herbergs- og krisecenterpladser er således i på 12,9 mio. kr. (4,4 mio. kr. ved 2.FR). På nuværende tidspunkt skønnes, at udgifterne i vil være på 10,5 mio. kr. Heraf udgifter på 0,5 mio. vedr. en ankesag som Frederiksberg Kommune forventes at tabe. De forventede udgifter for er 3,9 mio. kr. mindre end udgifterne i 2016, hvilket til dels skyldes, at der i 2016 blev afholdt udgifter for 1,9 mio. kr. vedr. køb af pladser i Mindreindtægten på statsrefusioner for borgere på herberger og kvindekrisecentre skal ses i forlængelse af mindreindtægterne på salg af pladser og mindreudgiften på køb af herbergspladser. Side 14 af 36

15 Udvalg: Socialudvalget 732C Salg af herbergspladser Indmelding 3. FR (netto): Udgifter 0 Indtægter Salg af herbergspladser udviser i mindreindtægter på 1,4 mio. kr., der søges tillægsbevilliget indenfor egen ramme. Frederiksberg Kommune opkræver andre kommuner for udgifter afholdt på kommunens to herberger og øvrige tilbud til hjemløse. Herbergerne er selvvisiterende, og det enkelte tilbud er forpligtet til at tage imod alle borgere uanset opholdskommune. Det selvvisiterende område har været en del af de gennemførte budgetanalyser på det specialiserede socialområde. Budgetanalysen viste, at der har været en relativt stabil budgetmæssig nettoudfordring på 3,0-3,5 mio. kr. de seneste år. Ved 2. forventet regnskab blev budgettet på det selvvisiterende område opskrevet med netto 3,1 mio. kr. i forlængelse af budgetanalysens resultater. Ligeledes blev området permanent opskrevet i 2. finansielle orientering Nettoopskrivningen af budgettet udgøres af et opskrivning af udgiftsbudgettet på 8,6 mio. kr. samt en opskrivning af indtægtsbudgettet for salg af herbergspladser og statsrefusion på hhv. 4,8 mio. kr. og 0,7 mio. kr. Der er således budgetteret med indtægter på 16,6 mio. kr. i, mens der forventes indtægter på 15,2 mio. kr. i. Mindreindtægten på salg af herbergspladser skal ses i forlængelse af merindtægterne på statsrefusioner og mindreudgiften på køb af herbergspladser. Mindreindtægten på salg af herbergspladser er således et udtryk for, at hjemløse Frederiksbergborgere i højere grad en tidligere benytter herberger i Frederiksberg Kommune frem for herberger i andre kommuner. Side 15 af 36

16 Udvalg: Socialudvalget 733 Køb af misbrugsbehandlingstilbud Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Køb af pladser på misbrugsbehandlingstilbud udviser en merudgift på 1,1 mio. kr., der søges tillægsbevilliget. Merforbruget er opskrevet med 1,0 mio. kr. fra 2. forventet regnskab. I budgettet for er der budgetteret med udgifter til køb af pladser på alkohol- og misbrugsområdet på 3,6 mio. kr. Der skønnes udgifter for 5,0 mio. kr. på området i, hvilket er 1,4 mio. kr. mere end budgetteret. Merudgiften skyldes dels stigende aktivitet på alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt en ankesag, som Frederiksberg Kommune potentielt kan tabe i. Side 16 af 36

17 Udvalg: Socialudvalget 733A Salg af misbrugsbehandlingstilbud Indmelding 3. FR (netto): Udgifter 0 Indtægter Salg af pladser til alkohol- og stofmisbrugsbehandling udviser i mindreindtægter på 0,6 mio. kr., der søges tillægsbevilliget. Forventningerne er nedskrevet i forhold til 2. forventet regnskab, hvor der forventedes mindreindtægter på 1,1 mio. kr. I budgettet for er der budgetteret med indtægter fra salg af pladser på alkohol- og misbrugsområdet på 1,6 mio. kr. Der var i 2016 indtægter på 0,5 mio. kr. Stigningen fra 2016 til skyldes dels en stigning i den opkrævede takst og dels øget aktivitet. Side 17 af 36

18 Udvalg: Socialudvalget 734 Køb af pladser på længerevarende botilbud Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af længerevarende botilbud udviser et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., der søges tillægsbevilliget indenfor egen ramme. Mindreforbruget er nedskrevet med 1,4 mio. kr. i forhold til 2. forventet regnskab. Budgetterne til køb af pladser på længerevarende botilbud er reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af det nye pris- og lønskøn. Da udgifterne på området er knyttet til takster fastsat ved regnskabsårets start, er det ikke muligt at nedbringe forbruget svarende til budgetreduktionen. På baggrund af aktivitetsprognosen ultimo september, forventes 91,8 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 973 t. kr. svarende til en forventet udgift på 89,3 mio. kr. Heraf udgør 63,0 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften og ikke har mulighed for at påvirke indhold i tilbud, pris mv. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i resten af forventes at balancere. Herudover forventes udgifter til køb af pladser efter objektive kriterier på 2,0 mio. kr. og udgifter vedr. tidligere år på 0,8 mio. kr. Udgifter vedrørende tidligere år omfatter udgifter til tabte klagesager og sager, hvor der har været uenighed om hvilken kommune, der skulle betale udgiften, og som derfor ikke er blevet betalt i det retmæssige år. I alt forventes derfor udgifter på 92,1 mio. kr. på køb af pladser på længevarende botilbud i. Ved 2. forventet regnskab forventedes en udgift på 90,9 mio. Dette er 1,2 mio. kr. mindre end den forventede udgift ved 3. forventet regnskab. Udgiftsforventningerne er dels opskrevet grundet en stigning i antallet af borgere, og dels en stigning i den gennemsnitlige pris pr. borger i længerevarende botilbud. Regnskabsresultatet for 2016 var på 95,7 mio. kr. (inkl. køb af pladser efter objektive kriterier). Faldet i udgifterne fra 2016 til er først og fremmest et resultat af et fald i antallet af borgere i længevarende botilbud, hvor Frederiksberg Kommune har afgivet handleforpligtelsen. Endvidere er forventningen til forbruget et resultat af den forventede effekt af revisitationen, hvor der med fokus på borgernes mulighed for rehabilitering omplaceres borgere fra længerevarende til midlertidige botilbud. I er der budgetteret med 91,8 mio. kr. til køb af pladser på længerevarende botilbud. Derudover bruges midlerne fra to puljer på i alt 5,1 mio. kr. til at dække udgifterne til køb af længerevarende botilbud. Puljen lå oprindeligt på 734 og er i første omgang omplaceret til købsbudgettet for midlertidige botilbud. Budgettet til køb af pladser på længevarende botilbud er således i på 96,8 mio. kr. Mindreforbruget på køb af pladser skal derfor ses i lyset af, at budgettet er blevet opskrevet med midlerne fra de to puljer. Der udestår en nærmere tilpasning af denne omplacering ift. længerevarende el. midlertidige botilbud. Side 18 af 36

19 Udvalg: Socialudvalget 735 Køb af pladser på midlertidige botilbud Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Køb af midlertidige botilbud udviser i merudgifter på 0,1 mio. kr., der søges tillægsbevilliget. Budgetterne til køb af pladser på midlertidige botilbud er reduceret med 0,4 mio. kr. som følge af det nye prisog lønskøn. Da udgifterne på området er knyttet til takster fastsat ved regnskabsårets start, er det ikke muligt at nedbringe forbruget svarende til budgetreduktionen. Ved 2. forventet regnskab forventedes et merforbrug på 2,8 mio. kr. Prognosen er nedskrevet med 2,7 mio. kr. siden 2. forventet regnskab. Det skyldes, dels et fald i antallet af helårspersoner og dels at budgettet ved 2. forventet regnskab blev opskrevet med 2,5 mio. kr. som følge af de gennemførte budgetanalyser. Budgettet til køb af pladser på midlertidige botilbud er i på 40,6 mio. kr., mens der forventes udgifter på 40,7 mio. kr. I 2016 var udgifterne til køb af pladser på midlertidige botilbud 41,3 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. højere end den forventede udgift i. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo september, forventes der 45,2 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 898 t. kr. svarende til en forventet udgift på 40,6 mio. kr. Heraf udgifter på 9,9 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Derudover er der udgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende tidligere år. Udgifter vedrørende tidligere år omfatter udgifter til tabte klagesager og sager, hvor der har været uenighed om hvilken kommune, der skulle betale udgiften, og som derfor ikke er blevet betalt i det retmæssige år. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. En af budgetanalyserne på det specialiserede socialområde fokuserede på de økonomiske konsekvenser forbundet med en stigende levealder blandt borgere på det specialiserede socialområde, og som derfor bliver boende længere særligt i botilbud på Socialudvalgets område. Det drejer sig i særlig grad om udviklingshæmmede samt alkohol- og stofmisbrugere, hvor levealderen stiger. I begge tilfælde er der primært tale om et øget behov for pleje- og omsorgstilbud. Budgetanalysen viste, at en faldende overdødelighed blandt udviklingshæmmede har reelle økonomiske konsekvenser, og udviklingen anslås at have medført et permanent udgiftspres på 2,5 mio. kr. I 2. forventet regnskab samt ved 2. finansielle orientering blev budgettet til køb af midlertidige botilbud permanent opskrevet med 2,5 mio. kr. Side 19 af 36

20 Udvalg: Socialudvalget 736 Køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr., der søges tillægsbevilget. Udgiftsforventningen er nedskrevet med 0,3 mio. kr. siden 2. forventet regnskab. I er der budgetteret med udgifter på køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen på 2,8 mio. kr. I 2016 var udgifterne til køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen på 3,5 mio. kr. På baggrund af indeværende års forbrugsmønster forventes der i udgifter på 3,1 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end udgifterne i Heraf udgifter på 0,8 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg Kommune ikke er handlekommune, og dermed ikke kan disponere over udgiften. Side 20 af 36

21 Udvalg: Socialudvalget 737 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) udviser et merforbrug på 4,9 mio. kr. i, der søges tillægsbevilget. Budgetterne til BPA er reduceret med 0,4 mio. kr. som følge af det nye pris- og lønskøn. Da udgifterne på området er knyttet til takster fastsat ved regnskabsårets start, er det ikke muligt at nedbringe forbruget svarende til budgetreduktionen. Det forventede merforbrug ved 3. forventet regnskab er 0,9 mio. kr. større end ved 2. forventet regnskab. Dette skyldes to nye borgere, der tidligere fik hjemmepleje hvor udgiften blev afholdt under Sundheds- og Omsorgsudvalget. I forbindelse med revisitationen i hjemmeplejen er borgerne blevet vurderet til lovgivningsmæssigt at tilhøre målgruppen for en BPA-ordning. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) tildeles efter servicelovens 96. Socialudvalget besluttede 6. juni 2016 (SU sag. nr. 51), at samtlige BPA-brugere skal revisiteres i 2016 og, da det blev vurderet at være et effektiviseringspotentiale herved. Revisitationen forventes færdiggjort i. Revisitationen er typisk foretaget i forbindelse med den årlige opfølgning på borgerens sag. Alle borgere har som udgangspunkt fået udmålt mindre i puljetimer til personalemøder, ferier og MUS samtaler. I nogle tilfælde er borgerens funktionsniveau forværret siden seneste visitation, og borgeren er derfor blevet bevilget flere timer end før revisitationen. Det er ikke usædvanligt, at borgerens behov ændrer sig, og på den baggrund af borgeren i forbindelse med revisitation visiteres op i tid. Udgiftspresset på området havde altså været større, hvis revisitationen ikke havde været gennemført. Der aflægge særskilt sag for Socialudvalget i 2018 om effekten af revisitationen på området. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo september, forventes der 24,4 helårspersoner til en gennemsnitlig årstakst på 1,4 mio. kr. Det svarer til en forventet udgift på 36,6 mio. kr. Heraf vedrører udgifter på 1,9 mio. kr. borgere, hvor Frederiksberg Kommune er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i resten af forventes at balancere. Regnskabsresultatet for 2016 var på 30,2 mio. kr. og regnskab 2016 var i budgetbalance. Dette dog efter, at området blev tillægsbevilget med -1,1 mio. kr. ved 3. forventet regnskab I er budgettet til BPA 31,7 mio. kr. De øgede forventede udgifter i skyldes dels en nettotilgang på antallet af helårspersoner og dels at gennemsnitsudgiften pr. helårsperson er steget. Ved en benchmarkanalyse af udgifterne på voksenhadicapområdet i Region Hovedstaden (Ballerup Benchmark) i 2016 havde Frederiksberg Kommune en enhedsudgift pr. modtager af BPA-ordningen, der lå en anelse højere end gennemsnitsudgiften blandt de deltagende kommuner. Den bevillingsmæssige afklaring af udgiftspresset på BPA udestår fortsat. Der er planlagt fortsat nærmere analyse omkring dette. Side 21 af 36

22 Udvalg: Socialudvalget 738 Køb af støtte i eget hjem Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af støtte i eget hjem udviser et merforbrug på 3,2 mio. kr., der søges tillægsbevilliget. Merudgiften udgøres af: - Merudgift på køb af socialpædagogisk støtte på 3,8 mio. kr. - Mindreudgifter på køb af aflastningspladser på 0,7 mio. kr. - Mindreudgifter på køb af behandlingstilbud på 0,1 mio. kr. Budgetterne til køb af støtte i eget hjem er reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af det nye pris- og lønskøn. Da udgifterne på området er knyttet til takster fastsat ved regnskabsårets start, er det ikke muligt at nedbringe forbruget svarende til budgetreduktionen. Merforbruget er nedskrevet med 0,5 mio. kr. i forhold til 2. forventet regnskab, hvilket primært skyldes en nedskrivning af merforbrug til socialpædagogisk støtte. Merudgifter på køb af socialpædagogisk støtte (hovedsageligt botilbudslignende foranstaltninger under 85) På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo september, forventes der en udgift på 12,5 mio. kr. Heraf udgifter på 2,6 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg Kommune ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i forventes at balancere. Regnskabsresultatet for 2016 var på 9,6 mio. kr. De øgede forventede udgifter i skyldes en højere gennemsnitsudgift pr. helårsperson. Mindreudgifter på køb af aflastningspladser På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo september, forventes der en udgift på 1,9 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i resten af forventes at balancere. Regnskabsresultatet for 2016 var på 2,7 mio. kr. Mindreudgifter på køb af behandlingstilbud På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo september, forventes der en udgift på 1,0 mio. kr. Heraf udgifter på 0,6 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i resten af forventes at balancere. Regnskabsresultatet for 2016 var på 0,9 mio. Side 22 af 36

23 Udvalg: Socialudvalget 739 Køb af Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) udviser merudgifter på 1,1 mio. kr. i, der søges tillægsbevilliget. Budgetterne til køb af STU er reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af det nye pris- og lønskøn. Da udgifterne på området er knyttet til takster fastsat ved regnskabsårets start, er det ikke muligt at nedbringe forbruget svarende til budgetreduktionen. Ved 2. forventet regnskab forventedes et merforbrug på 4,5 mio. kr. Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et permanent udgiftspres i forhold til, hvad der oprindeligt er afsat af budget på området, og budgettet på området blev derfor i 2. forventet regnskab og ved 2. finansielle orientering 2018 permanent opskrevet med 3,6 mio. kr. En nærmere afdækning af udgiftspresset vil endvidere igangsættes som opfølgning på budgetanalysen omkring overgangen fra børne- til voksenområdet. Heri vil også indgå en nærmere vurdering af de økonomiske konsekvenser af det stigende fokus på målsætningen om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Frederiksberg Kommune køber særligt tilrettelagte uddannelsesforløb hos en række forskellige private, kommunale og regionale leverandører. Der er tale om et vanskeligt styrbart område, idet borgeren har retskrav på at kunne påbegynde et uddannelsesforløb viste et stigende optag. Der er således i budgetteret med udgifter til køb af STU på 14,7 mio. kr., mens der på baggrund af allerede indskrevne borgere forventes en udgift til køb af STU på 15,8 mio. kr. Heraf udgifter på 0,2 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg Kommune ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i resten af forventes at balancere. Regnskabsresultatet for 2016 var på 13,7 mio. kr. Side 23 af 36

24 Udvalg: Socialudvalget 73A Salg af pladser Indmelding 3. FR (netto): Udgifter 0 indtægter Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilb Botilbud for længerevaren Botilbud til midlertidigt op Salg af pladser udviser et merforbrug på 1,2 mio. kr., der søges tillægsbevilliget. Salg af pladser vedrører beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt længerevarende og midlertidige botilbud. Mindreindtægterne udgøres af: - Mindreindtægter på salg af pladser på beskyttet beskæftigelse på 1,8 mio. kr. - Merindtægter på salg af pladser på aktivitets- og samværstilbud på 0,2 mio. kr. - Mindreindtægter på salg af pladser på længevarende botilbud på 0,1 mio. kr. - Merindtægter på salg af pladser på midlertidige botilbud på 0,5 mio. kr. Prognoserne er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilliget af pladser i kommunens egne tilbud. Området har i et indtægtsbudget på 13,9 mio. kr. Der forventes i salgsindtægter på 12,6 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mindre end indtægterne i 2016, som var på 13,6 mio. kr. Forventningen til mindreindtægter fra salg af pladser er nedskrevet fra 2. forventet regnskab, således at der ved 3. forventet regnskab forventes mindreindtægter, der er 0,4 mio. kr. lavere end ved 2. forventet regnskab. Det skyldes hovedsageligt, at der forventes flere indtægter fra salg af pladser på midlertidige botilbud end ved 2. forventet regnskab. Side 24 af 36

25 Udvalg: Socialudvalget 73B De sociale institutioner Indmelding 3. FR (netto): Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud til hjemløse Alkohol- og stofmisbrug Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Mindreforbrug Lioba Merudgift husleje Lioba Kontakt- og ledsagerordning Støtte i eget hjem -323 De sociale institutioner udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget udgøres af: Mindreudgifter decentrale institutioner på 0,7 mio. kr. Mindreudgift vedr. driftsbudget til botilbudet Lioba på 1 mio. kr. Mindreforbruget søges tillægsbevilget i, som en modgående foranstaltning ift. merforbruget på køb på Socialudvalget. Merudgifter på 2,2 mio. kr. vedr. genhusning på Lioba. Decentrale institutioner De sociale institutioner udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som er indenfor den automatiske overførselsadgang. Mindreforbruget søges derfor ikke tillægsbevilliget. De sociale institutioner kom ud af regnskab 2016 med et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. blev overført til. De sociale institutioner har i et samlet budget på 217,8 mio. kr. I er budgettet reduceret som følge af et effektiviseringskrav på 1,9 mio. kr. vedr. effektive sociale institutioner. I 3. forventede regnskab forventes de sociale institutioner samlet set at komme ud med et mindreforbrug på 0,5 mio. kroner. Dette er en ændring ift. 2. forventet regnskab, hvor der blev indmeldt et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kroner. Prognosen er lavet pba. af forbrug primo september samt dialog med institutionerne vedr. øvrige disponeringer samt viden om afgang og nyansættelser. Mindreudgift vedrørende lukning af KKUC og omlægning til nye botilbud Mindreudgift på 1 mio. kr. vedr. botilbuddet Lioba. Tilbuddet er opstartet 1. september og har hverken haft fuld belægning eller fuld personalenormering fra starten. Mindreforbruget søges tillægsbevilget i, som modgående foranstaltning ift. merforbruget på Socialudvalget. I regnskab 2016 udviste KKUC s bofællesskaber et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. I forventes budgettet til KKUC at balancere. Baggrunden herfor er, at der fra årets start er foretaget aktivitetsregulering af budgettet til KKUC pga. den lave belægning i afviklingsperioden. Aktivitetsreguleringen og den ansøgte overførsel fra 2016 til, er afsat i en pulje til at modsvare kompenserende dispositioner i forbindelse med den planlagte overtagelse af bygninger, personale og beboere i de kommunale tilbud. Erfaringerne fra tidligere kommunalisering af institutioner viser, at der er en række udgifter forbundet med omlægningen af institutionen. Puljen anvendes fuldt ud til dækning af løn til fråtrådte medarbejdere og til udbedring af forkert hældning på badeværelser i den nye bygning. Lioba genhusning Fra skal der jf. plan for genhusning af beboerne fra botilbuddet Betty og Bofællesskabet Mariendalsvej (sag.nr. 90, den 31. oktober 2016) afholdes udgifter til huslejen på O.V. Kjettings Alle (Lioba) på 2,2 mio. kr. årligt. Det var i sagen forudsat, at denne udgift kunne afholdes inden for Socialudvalgets egen ramme, hvilket imidlertid ikke har vist sig muligt, og der forventes således en merudgift på 2,2 mio. kr. Denne merudgift søges tillægsbevilget i. Udgiften ligger på 735 midlertidigt ophold, hvor der samtidig ligger et mindreforbrug på løn på driften af Lioba på 1 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Derfor anmodes samlet om tillægsbevilling på 735 på 1,2 mio. kr. Der forventes samme merudgifter til huslejen i 2018, hvilket Socialudvalget vil vende tilbage til i forbindelse med forventet regnskab i Side 25 af 36

26 Udvalg: Socialudvalget 73C Puljer og projekter Indmelding 3. FR (netto): Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværs Botilbud til hjemløse Alkohol- og stofmisbrug Botilbud for længerevar Botilbud til midlertidigt o Kontakt- og ledsageror Støtte i eget hjem Puljer og projekter udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af merforbrug på puljer under længerevarende botilbud, midlertidige botilbud og støtte i eget hjem og et mindreforbrug under puljer på alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Merforbruget skyldes hovedsageligt tilbagebetaling af uforbrugte midler på afsluttede projekter med statstilskud. Projekt åben dialog er afsluttet i Her er et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af uforbrugte midler. Projekt styrket hjerneskadeindsats blev afsluttet i Her er et merforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af uforbrugte midler. Mindreforbruget på puljer på alkohol- og misbrugsbehandling vedrører bevillinger, som er givet til anvendelse i 2016 og, men som ikke er anvendt fuldt ud. Mindreforbruget i 2016 indgår allerede som finansiering af projekt integreret psykiatri i Kun en del af mindreforbruget søges tillægsbevilget, idet forvaltningen arbejder på at fremykke opstarten af den udvidede indsats vedrørende projekt integreret psykiatri, hvortil der er bevilget midler i budget 2018 (jf. B2018, ændringsforslag 41). Puljer og projekter har i et samlet oprindeligt budget på 16,6 mio. kr. Heraf er omdisponeret 5,1 mio. kr. til dækning af udgifter til køb af pladser, jf. skema vedr. køb af længerevarende botilbudspladser. Budgetposten dækker derudover bundne udgifter til en række selvstændige projekter og indsatser, som ikke budgetmæssigt forankres på institutioner og tilbud. Herunder overførte midler fra 2016 afsat til at gennemføre den igangsatte omstilling til et faglig bæredygtigt specialiseret socialområde. Side 26 af 36

27 Udvalg: Socialudvalget 73D Boligbetalinger Indmelding 3. FR (netto): Botilbud til hjemløs Botilbud for længer Botilbud til midlertid Boligbetalinger udviser i mindreforbrug på 1,6 mio. kr., der søges tillægsbevilliget indenfor egen ramme. Mindreforbruget vedrører forventede merindtægter der fordeler sig ved: - Merindtægter vedr. Botilbud for hjemløse på 0,1 mio. kr. - Merindtægter vedr. Botilbud for længerevarende ophold på 0,3 mio.kr. - Merindtægter vedr. Botilbud for midlertidigt ophold på 1,3 mio.kr. Merindtægterne er beregnet på baggrund af indtægterne i Der er i budgetteret med indtægter fra boligbetalinger på samlet 7,0 mio. kr. Forventningerne er uændret i forhold til 2. forventet regnskab. Side 27 af 36

28 Udvalg: Socialudvalget 790 Titel: Aktivitet: 79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. Støtte til frivilligt socialt arbejde Indmelding 3. FR (netto): Udgifter -154 Indtægter Støtte til frivilligt socialt arbejde udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget søges ikke tillægsbevilget, men vil indgå som ansøgt overførsel til Mindreforbruget udgøres af flere mindre mer- og mindreforbrug vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde. Side 28 af 36

29 Udvalg: Socialudvalget OVF701 Titel: Aktivitet: 70 Integrationsindsats Midlertidig boligplacering af flygtninge Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Tomgangsleje vedrørende midlertidig boligplacering af flygtninge udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket søges tillægsbevilget. Mindreindtægten blev ikke indmeldt ved 2. forventet regnskab. I har der ikke været budget til udgifter og refusion ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge (tomgangsleje) fra midlertidig boligplacering, men et netto forbrug på 0,5 mio. kr.

30 Udvalg: Socialudvalget OVF734 Statsrefusioner vedr. botilbud længerevarende ophold Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Statsrefusioner vedrørende botilbud længerevarende ophold (særligt dyre enkeltsager) har i et indtægtsbudget på 9,4 mio. kr. Der forventes indtægter på 7,5 mio. kr. Det medfører en mindreindtægt på 1,9 mio. kr., der søges tillægsbevilget. Mindreindtægten blev ikke indmeldt i 2. forventet regnskab.

31 Udvalg: Socialudvalget OVF735 Botilbud til midlertidigt ophold Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Overførsler vedrørende botilbud til midlertigt ophold udviser netto en merindtægt på 1,7 mio. kr., der søges overført til Merindtægten blev ikke indmelst ved 2. forventet regnskab. Botilbud til midlertidigt ophold udgøres af et indtægtsbudget fra statsrefusioner (særligt dyre enkeltsager) på 3,3 mio. kr. og et udgiftsbudget på 2,1 mio. kr. vedrørende dækning af tomgangsleje. Netto er budgettet -1,2 mio. kr. Der forventes indtægter fra statsrefusioner på 3,4 mio. kr. i. Der forventes udgifter til dækning af tomgangsleje på 0,4 mio. kr. Netto forventes indtægter på 3,0 mio.kr. I 1. FO om budget blev der bevilget 2,02 millioner til tomgangsleje grundet de ubeboede etager i forbindelse med renoveringsperioden på Betty 1. september til 31. december. Siden da er overdragelsesdatoen til Betty beboerne blevet udskudt til d. 1. april Af denne grund søges der om overførsel af de uforbrugte midler til at dække udgifter i forbindelse med tomgangsleje i 2018.

32 Udvalg: Socialudvalget OVF737 Statsrefusion vedr. Borgerstyret personlig assistance Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Statsrefusion vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (særligt dyre enkeltsager) udviser mindreindtægter på 3,2 mio. kr., hvilket søges tillægsbevilget. Mindreindtægten blev ikke indmeldt i 2. forventet regnskab. Statsrefusion vedrørende Borgerrettet Personlig Assistance har et indtægtsbudget på 6,5 mio. kr. Der forventes indtægter på 3,5 mio kr. i.

33 Udvalg: Socialudvalget OVF738 Statsrefusioner vedr. støtte i eget hjem Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Statsrefusioner vedrørende støtte i eget hjem (særligt dyre enkeltsager) udviser en merindtægt på 1,1 mio. kr, der søges tillægsbevilget. Mindreindtægten blev ikke indmeldt ved 2. forventet regnskab. Statsrefusioner vedrørende støtte i eget hjem har et indtægtsbuget på 2,0 mio. kr. i. En fremskrivning af forbruget efter de første 9 måneder viser en forventet indtægt på 3,1 mio. kr.

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.565 175.039

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 519.495

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Socialudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Socialudvalget (inkl.

Læs mere

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517

Læs mere

Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL

Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 100 Fælles formål 458 458 0

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 09 Handicap DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 453.665-194.550 259.115 Forbrug regnskab

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar Socialudvalget (inkl.

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget U 27.929 2.188 26.629-1.300-1.300

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område

NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område Sagsnr. 286217 Brevid. 2486699 NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 1000

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter TB 100 Fælles

Læs mere

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr. Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget

Læs mere

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. 3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere