Teknik- og Miljøudvalget
|
|
- Rasmus Bundgaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Teknik- og Miljøudvalget Visioner og Politikker Teknik- og Miljøudvalgets andel af det samlede budget Helt overordnet omfatter budgettet drift og vedligeholdelse af kommunens fysiske rammer i form af f.eks. den kommunale bygningsmasse, vejnettet, offentlige pladser, grønne områder og natur. Den del af den offentlige transport, der er i kommunalt regi hovedsageligt den del, der udføres i regi af Sydtrafik, er på samme måde en del af budgetområdet. Omfanget af budgettet skal derfor bl.a. ses i relation til længden og kvaliteten af det kommunale vejnet, det samlede antal m2 kommunal bygningsmasse og den aktuelle standard, arealet på de grønne arealer, der skal vedligeholdes samt plejeintensiteten og dækningen af den kollektive trafik. Budgetområdet er særligt relevant i forhold til kommunens natur og miljøpolitik, trafik og trafiksikkerhedspolitik, mobilitetspolitik og politik for vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse. Kort sagt de ydre rammer for, hvorledes kommunens fysiske rammer skal præsentere sig udadtil, og hvorledes kommunens væsentligste aktiver vedligeholdes, idet underprioritering kan medføre nedslidning og medfølgende værdiforringelse og vice versa. 40
2 Natur og Miljø Sammensætning af budgettet Natur og Miljøs andel af Teknikog Miljøudvalgets budget Indholdet af politikområdet: Kommunen fortager vedligeholdelsesarbejde af ca. 270 km vandløb. Der udføres tilsyn og overvågning på Grindsted Engsø med henblik på at vurdere udviklingen i søens tilstand. Der er afsat midler til skove og naturområder, der anvendes til vedligeholdelsesarbejder i naturen og skovene. Derudover foretages registrering af naturen. Registreringen er en forudsætning for kommunens sagsbehandling og planlægning på natur- og miljøområdet. Der udføres naturprojekter, blandt andet i samarbejde med private lodsejere, der har til formål at genoprette naturområder, og dermed forbedre de rekreative, sundhedsmæssige og naturmæssige værdier. Kommunen skal leve op til statens vand- og naturplaner. Kommunen har, på grundlag af statens planer, udarbejdet Naturhandleplaner. I henhold til disse skal der udføres anlæg/projekter, som delvis skal finansieres af kommunen. Kommunen udfører tilsyn på virksomheder, dambrug og landbrug i overensstemmelse med aftale mellem KL og Miljø- og Fødevareministeriet. Kommunen skal føre tilsyn med 220 virksomheder (herunder 13 dambrug) og ca. 330 landbrug med dyrehold. Hertil kommer tilsyn og kontrol af vindmøller og vandværker. Hvad er de politiske prioriteringer på området: Omfanget at vedligeholdelsesarbejdet i vandløbene er fastlagt i vandløbsregulativer og består hovedsageligt i grødeskæring 2-3 gange pr. år. Vedligeholdelsesarbejdet i naturen og skovene består i at pleje områderne, således at tilstanden bevares eller forbedres. Kommunen er f.eks. forpligtiget til at pleje egne arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 således at naturen bevares. Skovene drives, så de er tilgængelige og attraktive til rekreative formål. Blandt andet etableres og vedligeholdes adgangsforholdene, som stier, veje og p-pladser. Registreringsopgaven på naturområdet omfatter ca enge, moser, heder og overdrev i kommunen. Ved registrering vurderes status og udbredelse af områder. Der udføres årligt ca. 100 tilsyn på virksomheder, inklusiv dambrug, og ca. 60 tilsyn på landbrug. Herudover udarbejdes der miljøgodkendelser og udledningstilladelser. Serviceniveauet på miljøområdet, forventes at overholde det vedtagne serviceniveau for tilsyn og sagsbehandling på området. En opretholdelse af serviceniveauet forudsætter, at området fastholder de nødvendige fagmedarbejdere og specialister samt midler til honorering af rådgivere. Kommunen har i 2017 startet udarbejdelsen af indsatsplan vedrørende grundvandsbeskyttelse. Det forventes, at planen bliver vedtaget i løbet af Herudover forventes vedtaget en ny vandforsyningsplan i I 2018 skal kommunen revidere spildevandsplanen. 41
3 Natur og Miljø Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr. i 2018 prisniveau) Budget 2017 og 2018 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2018 prisniveau Naturområdet Miljøområdet I alt Natur og Miljøs driftsbudget på hovedområdet Naturområdet Miljøområdet Natur og Miljøs andel af Teknikog Miljøudvalgets budget Væsentlige ændringer i driftsbudget 2018 På serviceområdet er indregnet effektiviseringsgevinst på 0,5% fra budget På naturområdet korrigeres budgettet fra 2018 og i årene frem for indførelse af E-handel i Billund Kommune. På miljøområdet tilføjes der til budget 2018 og frem midler til Natura 2000 planer. Derudover er budgettet fra 2018 og frem reduceret vedr. vandområdeplaner. Begge planer er fra Miljøstyrelsen, og samlet set betyder det en reduktion af budgetterne. Udvikling i budget fra (1.000 kr. i 2018 prisniveau) er regnskabstal i 2018 prisniveau Budgetfordeling Serviceudgifter 42
4 Natur og Miljø Hvordan styres økonomien på området Herunder rammestyring/tildelingsmodel uddelegeret/ikke uddelegeret Decentral budgetansvar/central budgetansvar Natur og Miljøs andel af Teknikog Miljøudvalgets budget Forvaltningen af ressourcerne til opgaverne på natur- og miljøområdet er baseret på mål og rammestyring. Heri indgår blandt andet beslutning om, at vedligeholdelsesarbejder udbydes, når de enkelte opgaver forventes at overstige ca kr. 43
5 Natur og Miljø Natur og Miljøs andel af Teknikog Miljøudvalgets budget Nøgletal Billund Kommune Budget 2017 Budget 2018 Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Udgiftsniveau målt i kroner pr. indbygger Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse) Natura Vedligeholdelse af vandløb Miljøtilsyn - virksomheder Øvrige planl., undersøgelser, tilsyn mv
6 Kollektiv trafik Sammensætning af budgettet Kollektiv trafiks andel af Teknikog Miljøudvalgets budget Indholdet af politikområdet: Byrådet er forpligtiget til, at tilbyde alle befordringsberettigede folkeskoleelever en befordringsmulighed til og fra skole. Det er endvidere Byrådets erklærede mål, at styrke tilgængeligheden til ungdomsuddannelserne og dermed de unges mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Budgettet til driften af den kollektive trafik er lagt på baggrund af Sydtrafiks budget Som et supplement til den offentlige servicetrafik i Billund kommune har Byrådet besluttet at indføre FlexTur fra 1. august Byrådet har igangsat en ny kommunal busrute mellem Vorbasse via Skjoldbjerg til Billund, med 1. køredag den 26. juni De politiske prioriteringer på området: Byrådet har i marts besluttet, at tilbyde unge med bopæl i Billund kommune og med et gyldigt ungdomskort, at benytte FlexUng. FlexUng er samme ordning som FlexTur, men brugerbetalingen er halvdelen af den ordinære pris for en FlexTur. Fra august 2017 har Byrådet besluttet, at tilbyde alle unge mellem 15 og 20 år med bopæl i Billund kommen et Ung Billund kort til en pris på 400 kr. pr. skoleår. Kortet giver kortholder mulighed for, at benytte alle busruter der kører i Billund kommune ubegrænset inden for kommunegrænsen. Ung Billund Kort videreføres i Forligspartierne har i forbindelse med godkendelse af budget for 2018 besluttet at indføre et +65 kort. Dette kort er i lighed med Ung Billund Kort et produkt som alle med bopæl i Billund kommune på 65 år eller ældre kan erhverve for 400 kr. pr. år. Kortet giver kortholder mulighed for at benytte alle busruter ubegrænset inden for kommunegrænsen. Grundet tekniske udfordringer bliver +65 kortet klar til drift omkring 1. juni
7 Kollektiv trafik Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr. i 2018 prisniveau) Budget 2017 og 2018 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2018 prisniveau Kollektiv trafik I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2018 På serviceområdet er indregnet effektiviseringsgevinst på 0,5% fra budget Byrådet har i budgetforliget besluttet, at foruden de unge årige skal også de + 65 årige tilbydes rejsekort fra budget Der er derfor tilført budgettet 1,66 mio. kr. i årene fremover til befordring af de 2 målgrupper. Udvikling i budget fra (1.000 kr. i 2018 prisniveau) Kollektiv trafiks budget på hovedområde Kollektiv trafik Kollektiv trafiks andel af Teknikog Miljøudvalgets budget er regnskabstal i 2018 prisniveau Budgetfordeling Serviceudgifter 46
8 Kollektiv trafik Hvordan styres økonomien på området Herunder rammestyring/tildelingsmodel uddelegeret/ikke uddelegeret Decentral budgetansvar/central budgetansvar Kollektiv trafiks andel af Teknikog Miljøudvalgets budget Sydtrafik forestår den kollektive trafik i kommunen, og fremsender aconto opkrævning hvert kvartal. Ved udgangen af 2018 reguleres for eventuel mer- eller mindreforbrug. 47
9 Kollektiv trafik Nøgletal Kollektiv trafiks andel af Teknikog Miljøudvalgets budget Billund Kommune Budget 2017 Budget 2018 Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Udgiftsniveau målt i kroner Kollektiv trafik og busdrift pr. indbygger
10 Park og Vej Sammensætning af budgettet Park og Vejs andel af TeknikogMiljøudvalgets budget Indholdet af politikområdet: Driftsenheden udfører renhold i byerne, samt affaldsopsamling i grønne områder. Ligeledes vedligeholdes beplantninger, herunder indkøb og pasning af sommerblomster, beskæring af træer i byrum samt ukrudtsbekæmpelse. Der er ikke afsat midler til vanding af nyplantede træer mv. I tørre perioder foretages dog undtagelsesvis vanding. Brugsgræs klippes løbende. Rabatgræs i byerne efter behov,- på landet klippes èn gang om året, oversigtsareal dog 2 gange og naturgræs klippes hvert andet år. På nærlegepladserne i Billund by udføres renhold og græsklipning. På alle øvrige legepladser udføres dette af lokale beboere. Der foretages de lovpligtige legepladseftersyn, men der er imidlertid ikke afsat tilstrækkelige midler til renhold, udskiftning af faldsand/sandkassesand, samt til reparationer og udskiftning af slidte og defekte legeredskaber. Legepladser der skønnes ikke at overholde lovgivningen lukkes, for at undgå tilskadekomst pga. manglende vedligeholdelse. Grusveje afrettes ved slæbning efter behov, og der tilføres maksimalt 1550 m 3 vejgrus om året. Med tiltagende nedbør (Klimaændringer), vil grusvejene oftere fremstå med flere huller i fremtiden, hvis mængden af vejgrus ikke forøges Hvad er de politiske prioriteringer på området: Gadelyset i kommunen gennemgår i disse år en omfattende renovering. En renovering som afspejler sig positivt i de årlige driftsomkostninger på området. Derfor vil der fra 2018 og årene efter være en årlig besparelse på 0.6 mio. kr. på driften af gadelyset. Der foretages et årligt vejsyn på alle kommunale fortove, kørebaner og stier, samt registrering af fortovenes vedligeholdelsesniveau og periodevis skadesregistrering af asfaltbelægningerne. Fortovenes generelle tilstand skønnes at være lidt under middel, og der er ekstraordinært afsat kr. pr år i budgetperioden. I 2017 og foråret 2018 etableres et elektronisk (dynamisk) parkeringssystem i Billund. Systemet skal forbedre og ensrette p-vejvisningen for de mange turister i byen. Vedligeholdelsen af systemet afføder en årlig driftsomkostning på 0.1 mio. kr. Asfaltbelægninger vedligeholdes i forhold til accepteret skadesniveau med op til ca. 60 km veje med lav standard, indenfor en fastsat budgetramme på ca. 8 mio. kr., i budgetperioden. Omfanget af vej- og stibelægninger er forøget en del de senere år. Stenmelsstier vedligeholdes i overensstemmelse med budgettets omfang. Ukrudtsbekæmpelse i belægninger udføres hovedsagelig med damp, da vi er en pesticidefri kommune. 49
11 Park og Vej Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr. i 2018 prisniveau) Budget 2017 og 2018 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2018 prisniveau Park og Vej I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2018 Park og Vejs budget på hovedområde Park og Vej Udvikling i budget fra (1.000 kr. i 2018 prisniveau) Park og Vejs andel af TeknikogMiljøudvalgets budget På serviceområdet er indregnet effektiviseringsgevinst på 0,5% fra budget Budgetkorrektioner: Besparelsesforslag budget gadelys -0,6 mio. kr. Pulje til fortove 0,5 mio. kr. Dynamiske parkeringshenvisninger 0,1 mio. kr Gevinstrealisering, rengøringsanalyse, E-handel samt effektivisering på 0,5% -0,1 mio. kr. er regnskabstal i 2018 prisniveau Budgetfordeling Serviceudgifter 50
12 Park og Vej Hvordan styres økonomien på området Herunder rammestyring/tildelingsmodel uddelegeret/ikke uddelegeret Decentral budgetansvar/central budgetansvar Park og Vejs andel af TeknikogMiljøudvalgets budget Drift og vedligehold af veje og kommunale fællesarealer er nu baseret på en model med Mål og rammestyring. Heri indgår blandt andet bestemmelser om udbud af vedligeholdelsesarbejder, når det giver mening/værdi. Der afholdes dialogmøder med TMU 4 gange årligt. Ligeledes afholdes der månedlige økonomistyringsmøder med økonomiafdelingen, hvor NEM-økonomi er styringsredskab. Drift og vedligeholdelse af den kommunale gadebelysning varetages fortsat af GEAS (Grindsted El- og varmeværk) gennem en 4-årig driftskontrakt. 51
13 Park og Vej Nøgletal Park og Vejs andel af TeknikogMiljøudvalgets budget Billund Kommune Budget 2017 Budget 2018 Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Udgiftsniveau målt i kroner Vejvæsen pr. indbygger
14 Kommunale Ejendomme Sammensætning af budgettet Kommunale Ejendommes andel af Teknik- og Miljøs budget Indholdet af politikområdet: Området omfatter udvendig bygningsvedligehold for den samlede kommunale bygningsmasse. Ældreboliger håndteres under samme proces. Dog ligger budgettet for disse udenfor nærværende budget (boligenhederne har eget regnskab). De kommunale udlejningsbygninger og arealer drives så optimalt som muligt. Hvad er de politiske prioriteringer på området: Der foreligger et administrationsgrundlag for området omkring udvendig bygningsvedligeholdelse. Derudover er der igangsat arbejde omkring udarbejdelse af en anden organisation, og et andet administrationsgrundlag, der skal favne flere arbejder omkring bygningsvedligehold. Dette jf. byrådets beslutning på området. 53
15 Kommunale Ejendomme Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr. i 2018 prisniveau) Budget 2017 og 2018 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2018 prisniveau Kommunale Ejendomme I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2018 På serviceområdet er indregnet effektiviseringsgevinst på 0,5% fra budget I 2018 og årene fremad reduceres budgetterne som følge af indførelse af E- handel, gevinstrealisering, og rengøringsanalysen. Stigning i budgettets udgifter fra 2018 til 2019 skyldes et bortfald af lejeindtægter. Der vil forventeligt ske en omlægning af driftsmidler på området, således at Kommunale Ejendomme kan varetage yderligere arbejder omkring bygningsvedligehold Udvikling i budget fra (1.000 kr. i 2018 prisniveau) Kommunale Ejendommes budget på hovedområde Kommunale Ejendomme Kommunale Ejendommes andel af Teknik- og Miljøs budget er regnskabstal i 2018 prisniveau Budgetfordeling Serviceudgifter 54
16 Kommunale Ejendomme Hvordan styres økonomien på området Igangsatte arbejder følges af den enkelte driftsansvarlige, som også forestår fakturabetaling. Der afholdes statusmøder i teamet med de driftsansvarlige. Der sker månedlig opfølgning med økonomiafdelingen. Herunder rammestyring/tildelingsmodel uddelegeret/ikke uddelegeret Decentral budgetansvar/central budgetansvar Kommunale Ejendommes andel af Teknik- og Miljøs budget 55
17 Kommunale Ejendomme Nøgletal Kommunale Ejendommes andel af Teknik- og Miljøs budget Billund Kommune Budget 2017 Budget 2018 Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Udgiftsniveau målt i kroner Fælles formål for fast ejendom - udgift pr. indbygger (i kr.) Øvrige faste ejendomme udgift pr. indbygger (i kr.)
18 Forsyningsområdet Sammensætning af budgettet Indholdet af politikområdet: Kommunens renovationsordning omfatter indsamling af mad og restaffald hos borgerne ved ca husstande. Det indsamlede madaffald leveres til biogasanlægget ved Billund Energy, mens restaffaldet leveres til Energnist s forbrændingsanlæg i Esbjerg. I kommunen er der en indsamlingsordning for genbrugeligt affald fra private husstande. Alle husstande har en 2-delt beholder, hvor der indsamles genbrugeligt emballageaffald som glas, metal, plastic, pap og papir. Beholderne tømmes hver 4. uge. Mod merbetaling kan der bestilles tømning hver 2. uge. Der er genbrugspladser i Grindsted, Billund, Vorbasse, Filskov og Sdr. Omme. Pladserne i Grindsted og Billund anvendes af borgere og virksomheder til bortskaffelse af genanvendeligt og brandbart affald. De mindre pladser i Vorbasse, Filskov og Sdr. Omme er døgnåbne pladser, der hovedsageligt passes af frivillige. De mindre pladser kan alene benyttes af borgere. Kommunen har indgået aftale med Esbjerg Kommune vedr. en anvisningsordning for farligt affald. Ordningen kan benyttes af virksomheder med større mængder farligt affald. Hvad er de politiske prioriteringer på området: I henhold til kommunens Ressourceplan 2014 (affaldsplan) skal der foretages en ombygning af genbrugspladsen i Billund samt genbrugspladsen og omlastepladsen i Grindsted i Herudover skal der i perioden etableres mindre genbrugspladser i Filskov, Sdr. Omme og Stenderup-Kroager. Pladsen i Vorbasse skal ombygges, så den har samme indretning og funktion, som de øvrige mindre genbrugspladser. Genbrugspladserne i Filskov og Sdr. Omme er etableret og ombygningen af pladsen i Vorbasse er udført. Det forventes, at pladsen i Stenderup-Kroager etableres i I henhold til planen vil kommunen opfylde statens mål om 50% genanvendelse af husholdningsaffald i Desuden vil kommunen have fokus på elektronikaffald, bygge- og anlægsaffald, grøn omstilling og information. Alt sammen med henblik på at øge genbrug og genanvendelse af affald Billund Kommune er, sammen med Hedensted, Ikast-Brande, Varde, Ringkøbing- Skjern og Herning Kommuner, medejer af affaldsselskabet AFLD. Selskabets opgave er at afsætte kommunernes genbrugelige affald. Billund Kommune er, sammen med Vejen, Esbjerg, Vejle, Haderslev og Kolding Kommuner, medejer af Deponi Syd. Deponi Syd, ejer og driver affaldsdeponier i Grindsted og Esbjerg som modtager ejerkommunernes deponiaffald. 57
19 Forsyningsområdet Driftsbudget Udvikling i budget fra (1.000 kr. i 2018 prisniveau) Budget 2017 og 2018 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2018 prisniveau) Affaldshåndtering I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2018 Fra budget 2018 og frem er der indregnet en effektivitetsbesparelse på 0,5 % pr. år er regnskabstal i 2018 prisniveau Brugerfinansieret
20 Forsyningsområdet Hvordan styres økonomien på området Herunder rammestyring/tildelingsmodel uddelegeret/ikke uddelegeret Decentral budgetansvar/central budgetansvar Affaldsområdet er brugerfinansieret og styres efter hvile i sig selv princippet. Omkostningerne på området skal finansieres via indtægterne fra taksterne på området. 59
21 Forsyningsområdet Nøgletal Billund Kommune Budget 2017 Budget 2018 Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Udgiftsniveau målt i kroner Affaldshåndtering brugerfinansieret område
Beskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558
Læs mereFORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET
Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000
Læs mereNOTAT Teknisk Udvalg
NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg
Læs mereGenbrug / affald side 1
Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Mio. kr Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer
Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat
Læs mereGenbrug / affald side 1
Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544
Læs mereOmrådet er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere.
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af alle udgifter og indtægter i forbindelse med affaldshåndtering og rottebekæmpelse. Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter
Læs mereMål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet
Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken
Læs mereTeknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.
Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 60,7 Driftsafdelingen 38,0 Gartnerafdelingen 8,5 Driftsbygninger og materiel 5,7 Vej 23,8 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål
Læs mereMål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet
Fokusområder i 2014 På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2014: Vand- og Natura 2000 planer Gennemførelsen af den kommunale del af de statslige Vand- og Natura 2000
Læs mereUdvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Drøftelse: Indsamling af papir, glas, metal, plast og madaffald fra tæt/lav- og etageboliger Sagsnr. i ESDH: 18/2513 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Forvaltningen
Læs mereMiljø- og Energiforvaltningen
- og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,
Læs mereHandleplan for implementering af Affaldsplan
Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mere277 Nye affaldsordninger pr. 1. maj 2020
Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kommunalbestyrelsen Mødet den 29. november 2018 side 1 af 5 277 Nye affaldsordninger pr. 1. maj 2020 07.18.00-G00-5-16 BerBur Resumé PMT og KB er på tidligere møder
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011
Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau
Læs mereMiljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden
Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald
Læs mere13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima
13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155
Læs mereMiljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift
MTE 1 - Servicetilpasning grønne områder Omkostningsreduktioner Udgifter -1.000-1.000-1.000-1.000 Netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Ved at sænke frekvensen i plejen og renholdelsen af rabatarealer, de kommunale
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957
Læs mereTeknik & Miljø. Direktør Hans Jørn Laursen
Teknik & Miljø Direktør Hans Jørn Laursen Overordnet organisering Direktør Hans Jørn Laursen Sekretariat og Facility Management Benedicte Wriedt Rådhuskantine og -rengøring Ellen Rosenvinge Ejendomme og
Læs mereBesparelsesmuligheder til budgetforslag
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Nr.: 1 Vejtrafik, Trafiksikkerhed mv Kort titel for reduktionsmulighed: Mindre sikkerhedsfremmende arbejder Det foreslås, at budgettet til gennemførelse af mindre trafiksikkerhedsfremmende
Læs mereVeje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr.
Fordeling af MTP s Driftsudgifter i 1.000 kr. Miljø og Natur 8.588 kr. Kommunale bygninger 9.666 kr. Veje, Grønne områder og kollektiv trafik 82.538 kr. Miljø og Natur Veje, Grønne områder og kollektiv
Læs mereGenbrug / affald side 1
Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og
Læs mereFAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme
FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og
Læs mereEjerstrategi for Deponi Syd I/S
Ejerstrategi for Deponi Syd I/S Den Forslag til Ejerstrategi for Deponi Syd I/S Indledning Ejerstrategien er udtryk for Ejerkommunernes forventninger til Deponi Syd I/S s aktiviteter og udvikling. Ejerkommunernes
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.503
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-
Læs mereAftale mellem Byrådet og Randers Affaldsterminal 2017 og 2018
Aftale mellem Byrådet og Randers Affaldsterminal 2017 og 2018 Indholdsfortegnelse: 1. Formål med aftalen...3 2. Politiske visioner, mål og krav...3 Lovgrundlag...3 Målgruppe...3 Vision 2021...4 Politiske
Læs mereIndhold. Budget Teknisk Forvaltning
Indhold Budgetbemærkninger for Teknik- og Miljøudvalget -... 2 Miljø, Plan og fællesudgifter... 2 Økonomisk oversigt... 2 Beskrivelse af politikområdet... 2 Mængder og forudsætninger... 4 Indarbejdede
Læs mereTeknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.
Teknik og Miljøudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 63,4 Driftsafdelingen 40,0 Gartnerafdelingen 8,9 Driftsbygninger og materiel 5,8 Vej 25,3 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål 0,3 Busdrift
Læs mereEjerstrategi for Deponi Syd
Version 32 Den Ejerstrategi for Deponi Syd Forslag til Ejerstrategi for Deponi Syd Indledning Ejerstrategien er udtryk for Ejerkommunernes forventninger til Deponi Syds aktiviteter og udvikling. Ejerkommunernes
Læs mereBevillingsoversigt - Anlæg
Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret
Læs mereNotat. Udgifter ved omklassificering af veje. Økonomi. Nedklassificering
Notat Udgifter ved omklassificering af veje Byrådet vedtog på møde 25. august 2015, at der skal foretages en omklassificering af en række veje, for at opnå en harmonisering i kommunen. Beslutningen er
Læs mereNaturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift. Korrigeret årsbudget
1 00.38.50 Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift Udgifter 1.534.000 2.016.000 1.973.149 42.851 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.534.000 2.016.000 1.973.149 42.851 Omfatter udgifter til pleje af
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.
Læs mere1. Budgetbemærkninger Teknisk Udvalg
NOTAT ØDC Økonomistyring 1. bemærkninger Teknisk Udvalg -20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af to politikområder: Trafik og grønne områder Forsyningsvirksomheder Teknisk Udvalgets ansvarsområde
Læs mereGenbrug / affald side 1
Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og
Læs mereKorrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab
Pr. ultimo oktober 2018 Teknik- og miljøudvalget - drift 60.561 59.739 28.580 59.136-1.425-603 Natur og miljø 16.001 13.819 16.458 19.394 3.393 5.575 Infrastruktur og beredskab 44.560 45.942 30.175 43.942-618
Læs mereNaturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift
00.38.50 Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift Udgifter 1.534 Indtægter 0 Netto 1.534 Omfatter udgifter til pleje af fortidsminder, naturpleje af privat fredede arealer. Endvidere er der
Læs mereSektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget
Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde
Læs mereForventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger
Læs mereBudgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg
Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter Vejvæsen Km.veje, stier, pladser m.v (myndighed) Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl
Læs mereMål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:
Kommunen er forsyningsmyndighed vedr. vand, varme, kloak og affald. Det er imidlertid private vandværker, SEAS-NVE, Solrød Fjernvarmeselskab og Hovedstadens Naturgasselskab der leverer vand, elektricitet,
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. ens primære opgaver Primære aktiviteter De primære aktiviteter for affaldshåndteringen omfatter: o Administration af affaldsordningerne for private og erhverv o Dagrenovationsordningen o Ordningen for
Læs mereTrafik- og Teknikudvalget Punkt 26, bilag 1 By- og Miljøforvaltningen Driftsafdelingen
By- og Miljøforvaltningen Driftsafdelingen Organisationsplan Ledelse Sekretariat- Projektkontor Vejområdet Grønne områder Kommunale Autoværksted Genbrugsstation ejendomme Driftsafdelingens hovedområder
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015
Læs mereEffektiviserings- og prioriteringskatalog
23. maj 2017 Effektiviserings- og prioriteringskatalog Indhold PT1. Ophør med Blå Flag ved strandene i Varde Kommune IKKE MEDTAGET... 29 PT2. Ophør med kystsikring ved Blåvand INDGÅR I BUDGETTET 2018-2021...30
Læs mereAffaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK
Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -
Læs mereSagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:
04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen
Læs mereBeslutning: Indsamling af papir, glas, metal, plast og madaffald fra tæt/lav- og etageboliger Beslutningstema: Sagsfremstilling:
Beslutning: Indsamling af papir, glas, metal, plast og madaffald fra tæt/lav- og etageboliger Sagsnr. i ESDH: 18/12707 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Byrådet Udvalget skal beslutte, om udvalget
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749
Læs mereVeje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Veje, Grønne områder og Miljø hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet
Læs mereOmrådet er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.
MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 1.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 1.38 og vedrører indsamling, transport og
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.
Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15
Læs mereFORSLAG TIL AFFALDSPLAN Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder
FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder 1 Indhold 1 Formål og baggrund... 3 2 Datakilder... 3 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 3 2.3 Import og eksport...
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver
Læs mereSektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget
Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03
Læs mereHandleplan 2014 for Affald
Handleplan 2014 for Affald Handleplanen 2014 er en præsentation af de større opgaver, som skal gennemføres i det kommende år inden for affaldsområdet i Ballerup Kommune. I 2014 er der fokus på forsøg med
Læs mereRegnskab Aalborg Renovation
Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2016 1 Sektor Aalborg Renovation -sektor Aalborg Renovation Beløb i1.000 kr. Oprindeligt Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 483 0 0 0 Brugerfinansierede udgifter
Læs mereBudgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-
Læs mereBæredygtighedsstrategi
Opfølgning på Bæredygtighedsstrategi Marts 2011 Introduktion Som optakt til budgetlægningen for 2011 og overslagsårene 2012-14 vedtog byrådet den 26. april 2010 en bæredygtighedsstrategi. I bæredygtighedsstrategien
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Politikområde Natur, vand og Miljø 1 Naturbeskyttelse 6.442 394 1.442-5.000 2 Vandløbsvæsen 6.111 2.437 6.011-100 3 Miljøbeskyttelse 4.128 1.777 4.128 0 Natur, Vand og Miljø i alt 16.681 4.608 11.581-5.100
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
-18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter
Læs mereBudgetopfølgning 2 Renovation
Budgetopfølgning 2 Pr. 31. maj Det brugerfinansierede område Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2 mio. kr. Mindreforbrug = - Merforbrug = + Over- /underskud Afv. øvrig drift I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget
Læs mereBioaffald. Arkiv nr
Arkiv nr. 5.2.8 Nomi4s i/s September 2017 1 Resume Nærværende rapport indeholder beskrivelse af indsamlingsmetode for bioaffald, materiel til indsamling ved borger og behandlingsmetode af bioaffald. Udover
Læs merePolitikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereJohansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI
Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og
Læs mereAFFALDSPLAN
AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder Ishøj Kommune 1 Indhold 1 Formål og baggrund... 3 2 Datakilder... 3 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 3 2.3 Import og eksport...
Læs mere1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.
GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor
Læs mereReduktionskatalog til Budget Teknik- og Miljøudvalgets område
Reduktionskatalog til Budget 2019-2022 Teknik- og Miljøudvalgets område Reduktion/navn mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Reduktion/beskrivelse Reduktionsmål i alt 1,123 3,047 4,971 4,971 Reduktion i årsværker:
Læs mereAFFALDSPLAN
AFFALDSPLAN 2019-2024 Affaldsplan for Læsø Kommune 2019-2024: Alle kommuner i Danmark skal udarbejde og vedtage en plan for, hvordan affald i kommunen skal håndteres. De kommunale planer for håndtering
Læs mereBudgetkatalog Teknik- og Miljøudvalget
TMU O1 Busdrift -800-800 -800-800 TMU O2 Vandløbsvedligeholdelse - nedklas. af vandløb og regulativ ordning samt nyt udbud TMU O3 Øvrige planlagte undersøgelser -300-300 -300-300 TMU O4 Vedligeholdelse
Læs mereØkonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget
Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011 Teknik- og Miljøudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Bemærkning... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 Aktivitetstal 1 -
Læs mereMål for Budget Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. Veje til målet. Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål.
for Budget 2014 03 Kommunale Ejendomme Energioptimering Forbrugsafgifter medfører store udgifter, og energiovervågning vil kunne optimere driften. En minimering af forbrug, med speciel fokus på vandspild.
Læs mereUdvalg Teknik- og Miljøudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra
Læs mereBilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser
Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note
Læs mere1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018
NOTA ØDC Økonomistyring 4-11- 1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af to politikområder: Trafik og grønne områder Forsyningsvirksomheder Trafik
Læs mereFra affald til ressourcer
Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i
Læs mereIntroduktion til de forestående udbud og status på indsamling og håndtering af affald i Gladsaxe Kommune
GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Bilag 1 - Introduktion NOTAT Dato: 9. maj 2011 Af: Gorm Falk Miljøudvalget 26.05.2011 Sag nr. 38, bilag 1 Introduktion til de forestående udbud og status på indsamling
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.09. Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende
Læs mereMødesagsfremstilling
Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 05-10-2010 Dato: 15-09-2010 Sag nr.: KB 218 Sagsbehandler: Thomas Jørgensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget
Læs mereI dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Sagsnr. 00.01.10-Ø00-18-18 Dato: 14.09.2018 Teknik- og Miljø - Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget - foreløbig budgetramme for
Teknik- og Miljøudvalget - foreløbig ramme for - 2021 i Noter I hele 1.000 kr. rammen i rammen Drift 1. Bolig og erhverv -178 39 0-139 -178 39 0-139 Teknik - og Økonomiforvaltning -178-178 -178-178 Projekter
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. R-201 x Forslag Reduktion i budget for GudenåSamarbejdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Der foreslås en besparelse på driftsbudgettet på 90.000 kr. på området for Gudenåkomiteen, der har
Læs mere