Tidsplan og proces BUDGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsplan og proces BUDGET"

Transkript

1 Tidsplan og proces BUDGET 2017

2 Budgetlægning Indledning Med finanslovsaftalen for 2016 har et flertal i Folketinget valgt at støtte op om regeringens omprioriteringsbidrag. Det betyder, at kommunernes serviceramme som udgangspunkt reduceres med 1 % om året frem til og med Det skaber usikkerhed om den kommunale økonomi og hvilken service der kan tilbydes borgerne. Hvilke områder vil opleve udgiftspres, og hvordan kan vi håndtere det i sammenhæng med vores egen servicetilpasning. I denne usikkerhed er det derfor vigtigt med et stærkt ejerskab hos Direktion, Økonomiudvalg og fagudvalg til både proces, indhold og retning som lægges for budgetlægningen for Økonomiudvalget drøftede på mødet den 21. januar 2016 dels processen for budgetlægningen og dels det økonomiske udgangspunkt som danner rammer for budgetlægningen for Den økonomiske rammesætning for budgetlægningen I grundlaget for budgetlægningen for 2017 er der en række væsentlige økonomiske usikkerhedsfaktorer på indtægtssiden. Får vi igen et særligt finansieringstilskud? Bliver der tilbageført omprioriteringsbidrag til kommunerne og med hvilke bindinger? Hvad får vi i tilskud som vanskeligt stillet kommune? På udgiftssiden er der også en række usikkerhedsfaktorer så som: Hvordan løses opgaven med at udmønte den indarbejdede 1 % reduktion? Hvordan håndteres Regeringens 1 % reduktion af servicerammen? Er der tværgående budgettiltag som kan understøtte budgetprocessen? Er der afsat puljer som skal indgå i prioriteringen? Hvad skal der være plads til af udvidelser? Bliver der tilbageført omprioriteringsmidler til bestemte områder? Hvad betyder demografireguleringen for serviceniveauet, hvis strukturen fastholdes? Er der i regnskabsresultatet for 2015 pejlemærker på områder hvor der er behov for budgetmæssige korrektioner? Med baggrund i Direktionens indstilling drøftede Økonomiudvalget disse usikkerheder og deres forventninger til, hvor de vil øve indflydelse på det økonomiske udgangspunkt. Økonomiudvalgets grundholdning er, at de rammer som skal udmeldes til fagudvalgenes arbejde skal være af en sådan størrelse, at det nødvendige prioriterings- og finansieringsrum skabes, men heller ikke større. Rammerne for Fagudvalgenes arbejde fastsættes derfor således, at Fagudvalgene skal udmønte reduktioner af deres serviceramme på samlet set 1,5 %. skal vægte effektiviserings- og innovationsforslag skal vægte forslag med langsigtede driftsmæssige effekter selv kan bestemme fordelingen mellem politikområder som hovedregel selv finansierer budgetmæssige udfordringer gennem omprioritering kan fremsætte forslag til udvidelser på maksimalt 0,6 % af servicerammen Side 2

3 På minibudgetseminaret den 30. juni 2016 skal Fagudvalgene redegøre for, hvordan reduktionerne kan gennemføres, herunder fordelingen mellem: Effektiviseringer i yderste led Øvrige effektiviseringer Innovation, samt Serviceomlægninger og andre tilpasninger, som vil kunne opfattes som servicereduktioner Rammerne for Direktionens arbejde vedrørende anlægsprogrammet fastsættes således, at der til Økonomiudvalgets møde i april fremlægges et kvalificeret anlægsprogram for indenfor en årlig ramme på 75 mio. kr. at dette anlægsprogram herefter indgår i fagudvalgenes budgetdrøftelser at eventuelt nye forslag til anlægsprogrammet fremsendes via Direktionen at der i overvejelserne indgår, hvordan overførte anlægsmidler kan afvikles Rammerne for Direktionens arbejde vedrørende tværgående effektiviseringsemner fastlægges således, at der til Økonomiudvalgets møde i marts ligger emner til tværgående effektivisering, som forventes at kunne udmønte 5 mio. kr. i varige årlige reduktioner. at Økonomiudvalget beslutter de emner der skal arbejdes videre med at emnerne præsenteres på Kommunalbestyrelsens budgetmøde i marts at berørte Fagudvalg inddrages og orienteres i den efterfølgende proces at der gennemføres foranalyser af de valgte emner, som præsenteres på budgetseminaret, herunder økonomisk effekt for budget 2017 og frem. at det på budgetseminaret besluttes hvilke forslag der skal implementeres således, at den fulde effekt kan opnås fra Side 3

4 Tidsplan Dec Jan Feb M ar A p r M aj Jun Jul A ug Sep Okt No v Dec Oplæg tidsplan DIR KØF ØK drøftelse anlæg Drøftelse af strategi i DIR og ØK Strategi, tidsplan og proces ØK/KB Strategi seminar KB Overførsel Regnskab kvartalsregnskab Økonomiudvalg Budgetrammer Tema KB Tværgående Strategiplan KB Fagudvalg budget Fagudvalg innovation opstart Fagudvalg budget Fagudvalg budget Halvårs regnskab M inibudget seminar Budgetseminar Administrative forberedelse af temamøde for KB 1. behandling Direktionen - Tværgående temaer, foranalyser 2. behandling U d mø nt ni ng af t v ær g åend e t emaer 3. kvartals regnskab Budget 2016 Regnskab/opfølgning Strategiplan Tidsplanen er lagt med den intension, at der på baggrund af budgetforhandlingerne er mulighed for at indgå budgetaftale inden 1. behandlingen. I samarbejde med HMU tilrettelægges en proces, som sikrer høring på budgetforslag og ændringer hertil. Tidspunkterne for borgmestermøder m.v. i Kommunernes Landsforening er indarbejdet i tidsplanen. FASER I BUDGETLÆGNINGEN Analysefase Den 31. marts 2016 afholdes en fælles temadag i Kommunalbestyrelsen med temaer som tværgående effektiviseringsemner til analyse/uddybning frem mod budgetseminaret, opfølgning på strukturemner, udfordringer i forhold til driftsbudgettet samt eventuelle emner fra Strategiplanarbejdet. Fasen strækker sig fra marts til udgangen af august Basisbudgetfase Fasen strækker sig fra primo marts 2016, hvor arbejdet starter med at udarbejde basisbudgetoplæg med udgangspunkt i budgetoverslagsåret for 2017 i Budget 2016 fremskrevet til 2017 prisniveau. Fasen slutter den 18. august 2016, hvor et kvalificeret og gennemarbejdet basisbudget foreligger til Økonomiudvalgets godkendelse. Administrativ budgetfase Direktionen arbejder med investeringsoversigten for i februar/marts Primo februar 2016 igangsættes udvælgelsen af administrative analysetemaer emner som forventes at kunne bidrage til budgetlægningen. Side 4

5 Dialog- og fagudvalgsfaser Fagudvalgene arbejder med budgettet i maj/juni 2016 dog med mulighed for at drøfte innovationstemaer fra februar. Relevante MED-udvalg inddrages. Den anden fase strækker sig fra Kommunalbestyrelsens mini budgetseminar den 30. juni 2016 frem til Økonomiudvalgets møde den 18. august 2016, hvor oplægget til Tønder Kommunes budget 2017 behandles. Fasen bruges til udvalgsbehandling og til politisk dialog. Prioriteringsfase Her foregår den politiske prioritering hovedsagelig i udvalgsbehandlingen og budgetseminaret den september Høring og inddragelse Gennem hele budgetforløbet er der indlagt aktiviteter, som inddrager en bred kreds af politikere, ledere og tillidsfolk. Processen er planlagt som et længere forløb med start ultimo marts, hvilket giver bedre tid til at skabe det nødvendige ejerskab, både politisk og administrativt. Vedtagelse Den 15. september 2016 fremsætter Økonomiudvalget budgetforslaget til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 22. september Mellem 1. og 2. behandling skal der gå mindst 3 uger. 2. behandling i Kommunalbestyrelsen sker 13. oktober Uddybning af de enkelte faser Analysefase Efter temadagen i Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016 er forventningen, at der arbejdes videre med opfølgning på strukturemner. Resultatet af dette arbejde skal indgå i budgetlægningen for Samtidig er forventningen, at der på tilsvarende vis arbejdes videre med foranalyser af effektiviseringsemner, som skal indgå i de kommende års budgetlægning. Konsekvenser af disse emner skal programlægges således, at de kan indgå til implementering i 2017 og med fuld virkning fra 2018 og frem. Basisbudget Analyse, HR og Udvikling udarbejder de foreløbige budgetrammer for de enkelte politikområder i februar/marts måned Beregningen af budgetrammerne tager udgangspunkt i overslagsårene i Budget 2016 (fremskrevet med KL s pris- og lønskøn til prisniveau 2017). I basisbudgettet er indregnet konsekvenser af eksisterende demografimodeller, udmøntning af indkøbsrationale, politiske beslutninger m.v. I forhold til budgetområderne Aktivitetsbestemt medfinansiering og Indkomstoverførsler foretages en beregning af budgetniveauet når der foreligger oplysninger fra KL og når oplysningerne er bearbejdet med inddragelse af prognoser og lokale skøn. Dette arbejde forventes også at være på plads inden basisbudgettet behandles den 18. august. Orienterings- og dialogmøde for ledelse og HMU HMU s medlemmer får tirsdag den 1. marts 2016 orientering om basisbudgetoplægget, tidsplan for budgetlægningen samt status i øvrigt. Udarbejdelse af oplæg vedrørende de enkelte politikområder Der udarbejdes oplæg til driftsbudget for hvert politikområde for Oplæggene skal kort og præcist beskrive status, udfordringer, målsætninger samt mulige indsatsområder for politikområdet. Side 5

6 Oplæggende baseres på de udmeldte budgetrammer og skal således indeholde en udmøntning af demografireguleringer, reduktionen af servicerammerne samt forslag til eventuelle udvidelser. Udvalgene skal samtidig forholde sig til Direktionens forslag til anlægsprogram. Oplæggene behandles på mini budgetseminaret den 30. juni Statusmøde for Økonomiudvalg og HMU den 23. juni 2016 Økonomiudvalg og HMU bliver orienteret om de foreløbige konsekvenser af regeringsaftalen. Hvis det er nødvendigt at ændre på udvalgenes budgetrammer, vil dette ske på Økonomiudvalgets møde den 4. august Kommunalbestyrelsen orienteres kort om de foreløbige konsekvenser af regeringsaftalen på mini budgetseminaret den 30. juni Udvalgene fortsætter udarbejdelse af budgetforslag På baggrund af eventuelle nye politiske udmeldinger, regeringsaftalen, lov- og cirkulæreprogrammet samt mini-budgetseminaret vurderer udvalgene, om der er ændringer til deres fremsendte budgetforslag på de enkelte politikområder. Forslagene skal være udarbejdet og konsekvensbeskrevet til behandling på Økonomiudvalgets møde den 20. august På Økonomiudvalgets møde den 18. august 2016 drøftes og afklares det budgetmæssige grundlag for Budgetseminaret. Dette grundlag anvendes sammen med resultater fra budgetseminaret som grundlag for 1. behandlingen af budgettet. Budgetseminar den september 2016 Den 1. september 2016 orienteres om den budgetmæssige status, herunder budgetbalance, udskrivningsgrundlag m.v. og fagudvalgenes samlede driftsbidrag for de enkelte politikområder bliver præsenteret. Begge dage er der indlæg med budgettemaer med bidrag fra de enkelte politikområder samt politiske drøftelser omkring prioriteringen. Den 2. september 2016 foretages prioritering af driften samt gennemgang, drøftelse og prioritering af investeringsoversigten. Proceduren for fremsættelse af ændringsforslag behandles og vedtages. Deadline for fremsættelse af ændringsforslag foreslås fastsat til den 27. september 2016, kl Dialog/inddragelse Tirsdag den 1. marts 2016 orienteres HMU om basisbudgetoplægget og de udmeldte rammer. I forbindelse med det administrative budgetarbejde vil der i perioden fra martsmaj være mulighed for fagspecifikke møder med institutionsledere og MED-strukturen indenfor områderne. I forlængelse af aftalen mellem Regeringen og KL juni 2016, orienteres Økonomiudvalget og repræsentanter fra HMU på et møde den 23. juni 2016 om konsekvenserne af regeringsaftalen. I den forbindelse kan Fag MED og øvrige høringsrelevante parter inddrages i det omfang, det findes relevant. Efter Økonomiudvalgets møde den 18. august 2016 færdiggøres materialet til budgetseminar. Dette forventes fremsendt/offentliggjort elektronisk den 19. august. Side 6

7 Fag MED, HMU og høringsberettigede parter vil have mulighed for at fremkomme med deres kommentarer til materialet frem til den 29. august Kommentarerne vil derefter indgå som en del af Kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag på budgetseminaret den september Formænd for Fag MED samt øvrige høringsberettigede er ansvarlige for at indkalde til møder med henblik på drøftelse af materialet. HMU afholder møde med Økonomiudvalget den 18. august 2016, hvor budgetforslagets konsekvenser for generelle arbejds- og personaleforhold drøftes. HMU vil have mulighed for at deltage med 2 observatører på budgetseminaret. I samarbejde med HMU tilrettelægges hvordan dialog og kommunikation omkring et eventuelt budgetforlig kan ske mest hensigtsmæssigt. Efter Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet den 22. september 2016 fremsendes forslag til budget til høring hos de berettigede parter. Høringen omkring budgetforslag samt ændringsforslag afsluttes senest 3. oktober Ændringsforslag til budgettet skal afleveres til Fagchefen for Økonomi og Borgerservice senest den 27. september 2016, kl og udsendes herefter således at de kan indgå i høringsfasen. Endelig budgetbehandling og vedtagelse af budget Kommunalbestyrelsens gennemfører 1. behandling af budgettet den 22. september Kommunalbestyrelsens gennemfører 2. behandling af budgettet den 13. oktober Side 7

8 Politisk tidsplan for budgetlægningen Nr. Dato Aktivitet januar 2016 Kommunaløkonomisk Forum (KL) januar 2016 Budgetstrategien drøftet i Økonomiudvalget februar 2016 Indberetning af prognosetal for regnskab 2015 til KL februar 2016 Økonomiudvalget drøfter de økonomiske rammer for budget samt behandler forslag til tidsplan og budgetprocedure for budgetlægningen februar 2016 Kommunalbestyrelsen behandler forslag til tidsplan og budgetprocedure for budgetlægningen Februar/marts 2016 Direktionen arbejder med anlægsinvesteringer marts 2016 HMU orienteres om Økonomiudvalgets økonomiske rammer m.m. 8. Primo marts 2016 Analyser, HR og Udvikling udarbejder basisbudget i prisniveau (fremskrivning af overslagsår) marts 2016 Kommunalpolitisk Topmøde (KL) marts 2016, kl Kommunalbestyrelsens fælles opstart af Budget , herunder igangsatte strukturemner, tværgående effektiviseringsemner, samt eventuelle forslag fra Strategiseminar. 11. Forår 2016 Der arbejdes med budgetforslaget på baggrund af Økonomiudvalgets udmelding. 12. April-August 2016 Direktionen Foranalyse af tværgående effektiviseringsemner. 13. primo april 2016 KL inviterer til regionale møder med økonomiudvalgsmedlemmer til debat om økonomiforhandlingerne for april 2016 Indberetning af prognosetal for regnskab 2016 til KL april 2016 Økonomiudvalget behandler Direktionensforslag til anlægsinvesteringer april 2016 Borgmestermøde med KL vedrørende de forestående økonomiforhandlinger. 17. Maj 2016 KL gennemfører, som forberedelse til økonomiforhandlingerne, spørgeskemaundersøgelser vedr. temaer, der kan forventes at blive centrale forhandlingsresultater. 18. Primo juni 2016 Fagudvalgene færdiggør deres oplæg til minibudgetseminaret. Side 8

9 Nr. Dato Aktivitet juni 2016 Økonomiudvalget og HMU orienteres om aftalen mellem Regeringen og KL juni 2016 Økonomiudvalget drøfter oplæg til Mini-budgetseminar juni 2016 Mini-budgetseminar for Kommunalbestyrelsen august 2016 Økonomiudvalget drøfter konsekvenser af regeringsaftale og beslutter eventuelle konsekvenser for budgetlægningen august 2016 Fagudvalgene drøfter konsekvenser af eventuel ny udmelding fra Økonomiudvalg samt lov- og cirkulærepakken m.v august 2016 Økonomiudvalgets årlige møde med Hoved-MED med henblik på at drøfte den del af budgetbehandlingen, der omhandler budgettets konsekvenser for generelle arbejds- og personaleforhold august 2016 Økonomiudvalget behandler - Forventet resultat af halvårsregnskab pr. 30. juni Aktuel spillerumsopstilling indeholdende endelige konsekvenser af regeringsaftale samt fagudvalgenes budgetforslag. Dette danner udgangspunkt for budgetseminaret og 1. behandling. Budgetindberetning til KL drøftes og godkendes august 2016 Materiale til budgetseminaret offentliggøres/gøres tilgængeligt elektronisk for Kommunalbestyrelsen, HMU, FagMED samt høringsberettigede. Materialet bliver samtidig tilgængeligt på kommunens hjemmeside august 2016 Indberetning af forventet budget 2017 samt forventet regnskab 2016 til KL august 2016 Frist for HMU, Fag MED og høringsberettigedes høringssvar vedr. budgetseminarmateriale således, at dette kan indgå i Kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag på budgetseminaret /2. september 2016 Kommunalbestyrelsen afholder Budgetprioriteringsseminar med følgende foreløbige dagsorden: Orientering om - lokale konsekvenser af foreløbig landsprognose - Økonomiredegørelse, herunder budgetbalance, udskrivningsgrundlag m.v. - Budgettemaer med bidrag fra de enkelte politikområder - Politiske drøftelser - Prioritering af drift - Gennemgang, drøftelse og prioritering af investeringsoversigt - Procedure for fremsættelse af ændringsforslag. Side 9

10 Nr. Dato Aktivitet september 2016 KL afholder borgmestermøde vedr. landsprognosen for såvel budget 2017 og regnskab september 2016 Fornyet indberetning af prognosetal for budget 2017 til KL september 2016 Økonomiudvalget fremsætter sit forslag til budget for 2017 samt overslag for årene Forslaget baseres på udgangspunktet for budgetseminaret september 2016 KL afholder borgmestermøde vedr. landsprognosen for budget september 2016 Kommunalbestyrelsens 1. behandling af forslag til budget 2017 samt overslag for årene september 2016 Forslag til budget sendes til høring hos de berettigede. *) september 2016, kl Sidste frist for aflevering af ændringsforslag til Fagchefen for Økonomi og Borgerservice september 2016 Ændringsforslag sendes til høring hos de berettigede*) oktober 2016 Sidste frist for høringssvar fra de berettigede *) oktober 2016 Økonomiudvalget behandler eventuelle ændringsforslag og fremsender budgettet for 2017 samt overslag for årene til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen oktober 2016 Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslag til budget 2017 samt overslag for årene *) Møderne i høringsberettigede udvalg, råd og nævn tilrettelægges således: HovedMED-udvalget afholder møde: 27. september 2016 Ældrerådet afholder møde: Handicaprådet afholder møde: 27. september 2016 Folkeoplysningsudvalget afholder møde: Side 10

Tidsplan og proces BUDGET

Tidsplan og proces BUDGET Tidsplan og proces BUDGET 2018 Budgetlægning 2018-2021 Indledning Kommunens udgangspunkt for budgetlægningen har de seneste år været præget af at indtægtsgrundlaget i vid udstrækning er bestemt af hvad

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Økonomiske procedurer Tidsplan og proces BUDGET

Økonomiske procedurer Tidsplan og proces BUDGET Økonomiske procedurer 2018 Tidsplan og proces BUDGET 2019 Indholdsfortegnelse Økonomiske procedurer for 2018... 2 1. Budgetprocessen for 2019-2022... 2 Rammen nuværende økonomisk politik... 3 Budgetloven

Læs mere

Tidsplan for budgetlægning

Tidsplan for budgetlægning Tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Januar 1 9/1 Økonomi, Budget og regnskab Udsendelse Økonomi udsender indkaldelse af bidrag fra Områderne til budgetoplæg (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli Hjørring Kommune Forslag til ændringer i tidsplan for Budget 2020-2023 for perioden efter 1. juli 1. august 2019 Dato Opgave 12. februar Direktionen udarbejder oplæg til budgetproces og tidsplan for arbejdet

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Budgetvejledning Senest revideret

Budgetvejledning Senest revideret Budgetvejledning 2019-2022 Senest revideret 17.1.2018 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 2. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning)

Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning) Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces 2019 2022 (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning) Primo og medio januar 2018 Økonomi- og Planlægningsgruppen

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017 Efter vedtagelse Første og anden behandling Dialogmøder og høring Byrådets sommerseminar Budgetseminar Budgetarbejde i foråret Byrådets Vinterseminar Førbudgetproces Budget 2018-2021 Politisk tids- og

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 7. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2019-2022 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-065793 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering at Budgetproceduren

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budget 2019 forslag til proces

Budget 2019 forslag til proces Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 4. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet sagen i møde

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag

Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Budgetprocedure for budget 2020-2023 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2019 8/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Der tages udgangspunkt i budgetoverslag 2020-2022, fremskrevet

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

NOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2.

NOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2. NOTAT Direktionens Stabe Sags: Torben Skov Nielsen Dato: 2. januar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019-2022 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2017 9/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Godkendelse af plan- og budgetprocedure

Godkendelse af plan- og budgetprocedure Punkt 3. Godkendelse af plan- og budgetprocedure 2020-2023 2019-006727 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetprocedure for 2020 2023. Sagen har været drøftet

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Fagudvalg. Materiale udsendes. Direktion. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6. feb. 19. jan 23. jan 30. jan. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6.

Fagudvalg. Materiale udsendes. Direktion. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6. feb. 19. jan 23. jan 30. jan. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6. Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure budget 2019-22. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb Offentliggørelse af procedure og tidsplan på hjemmesidens budgetsider. Beslutning om deling af de samlede driftsbesparelser

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetvejledning 2019

Budgetvejledning 2019 POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

Det politiske arbejde i budgetlægningen

Det politiske arbejde i budgetlægningen -* Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomiudvalget den 16. februar 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Tilstrækkelig forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes.

Tilstrækkelig forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes. Sagsbeskrivelse I det følgende beskrives forslag til den interne budgetproces for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens samlede Plan- og budgetprocedure

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2017-2020 til Byrådet den 25. januar 2016 Til: Byrådet m.fl. Dato: 11. januar 2016 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-15

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetprocedure for

Godkendelse af Plan- og budgetprocedure for Punkt 2. Godkendelse af Plan- og budgetprocedure for 2019-2022 2017-062847 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og budgetprocedure for 2019-2022, og at der udarbejdes et Moderniserings-

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Budget 2019 forslag til proces

Budget 2019 forslag til proces Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Budgetvejledning. for. Budget

Budgetvejledning. for. Budget Budgetvejledning for Budget 2020-2023 Opdateret 19.2.2019 Side 1 af 14 Denne budgetvejledning indeholder de godkendte retningslinjer for udarbejdelse af et budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Budget Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Budget Drejebog for inddragelse af MED-systemet Budget 2019 - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-44-17 I lighed med tidligere år er der i budgetlægningen

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Notat. Notatet indeholder følgende emner i relation til budgetproceduren: 1. Udmøntning af puljer fra budget

Notat. Notatet indeholder følgende emner i relation til budgetproceduren: 1. Udmøntning af puljer fra budget Notat Vedrørende: Budget 2018-21 (budgetprocedure m.m.) Sagsnavn: Budget 2018-21 Sagsnummer: 00.01.00-A00-30-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10. marts

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2016 Proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2016 Proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2016 Proces og tidsplan Dette notat beskriver formål, proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2016-2019. De mere konkrete detaljer omkring det tekniske

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN 2019-2022 Nedenstående oplæg tager afsæt i, at: - Tekniske korrektioner følger de forventede regnskaber (30.4. og 31.7.) og økonomiaftalens indgåelse (forventet

Læs mere

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR 2018-2021 ANSVARLIG START SLUT EMNE AKTIVITET Alle forvaltninger 25-nov Administrative korrektioner Alle forvaltninger

Læs mere

Politisk budgetvejledning for budget 2020

Politisk budgetvejledning for budget 2020 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016

2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016 2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016 Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver måned i samarbejde med Økonomi driftsbudgettet

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2017 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 10. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2020 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. februar 2019 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes

Læs mere

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan Punkt 2. Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen 2020 2023 samt ændringer i byrådets mødeplan -006727 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender et revideret forslag til

Læs mere

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen.

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen. Notat Sagsnr.: 00.30.00-S00-21-18 Dato: 17-01-2019 Titel: Forslag til budgetproces for 2020-2023 1. Indledning Direktionen har den 17. december 2018 behandlet forslag til tidsplan for budgetprocessen 2020-2023,

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til budgetproceduren for Budget 2011 (2012 2014) Økonomiudvalget godkendte på sit møde den

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene Budgetvejledning 2013 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene 2014-2016. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2018-2021 til Byrådet den 30. januar 2017 Til: Byrådet m.fl. Dato: 29. december 2016 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-16

Læs mere

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan Punkt 2. Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen 2020 2023 samt ændringer i byrådets mødeplan -006727 Magistraten indstiller, at byrådet godkender et revideret forslag til Plan- og Budgetproceduren

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2014. Samt budgetoverslagsårene 2015 2017.

Budgetprocedure for budgetåret 2014. Samt budgetoverslagsårene 2015 2017. Budgetprocedure for budgetåret 2014 Samt budgetoverslagsårene 2015 2017. 1 Budgetvejledning for Rebild Kommune - Budget 2014 2017. 1. Indledning.... 3 2. Politiske temamøder og budgetseminar.... 4 Fælles

Læs mere

Budgetindflydelse i MED. April 2017

Budgetindflydelse i MED. April 2017 Budgetindflydelse i MED April 2017 teks t Byrådet vedtager tidsplan for B18 Forvaltningen beslutter aktivitetsplan H-MED vedtager tidsplan for MED Hvad er en god budgetproces for os: Der bør kun være

Læs mere

Budgetproces for Budget (ØK)

Budgetproces for Budget (ØK) Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2019 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Økonomi-,

Læs mere

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2017 2020, proces og tidsplan Dette notat beskriver proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2017-2020. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets budgetlægning...

Læs mere

Økonomisk Strategi

Økonomisk Strategi Økonomisk Strategi 2015-2018 Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk

Læs mere

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives

Læs mere