Notat om etablering af friplejehjem i Nørager
|
|
- Ludvig Paulsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Notat om etablering af friplejehjem i Nørager Dette notat oplister en række opmærksomhedspunkter, såfremt der etableres et friplejehjem i Rebild. Ifølge avisomtale vil der potentielt blive bygget et friplejehjem med ca plejeboliger på Jernbanegade 14 i Nørager. Nyt friplejehjem i Nørager Hvis der etableres et friplejehjem i Nørager på plejeboliger, eksempelvis dér hvor den gamle administrationsbygning ligger, vil det betyde et øget antal plejeboliger i Rebild. Forskellen på et kommunalt ældrecenter og et friplejehjem er, at et friplejehjem drives som en selvstændig institution uafhængigt af kommunen. Økonomisk vil det betyde, at Rebild skal betale for personlig pleje og praktisk hjælp til de borgere, der bor på friplejehjemmet, hvor Rebild er betalingskommune. beboere til et friplejehjem skal visiteres af hjemkommunen på lige fod med de kommunale plejehjem med afsæt i kommunens visitationskriterier for ophold i plejebolig. Afregning med friplejehjem personlig pleje og praktisk hjælp Jævnfør revideret lovgivning på området, som trådte i kraft den 1. juli 2015, skal der, så vidt muligt, aftales en takst for friplejehjemmets boliger mellem kommune og friplejehjem 1. Taksten tager som udgangspunkt afsæt i den gennemsnitlige kommunale takst pr. Plejebolig inkl. overhead. Overhead beregnes som forrentning og afskrivning af bygninger m.m. tillagt den forholdsmæssige andel af kommunens fællesomkostninger (byråd, fælles administrative funktioner, udgifter til de store fælles IT-systemer m.m.). Da prisfastsættelsen af takst er til forhandling, kan forvaltningen ikke på nuværende tidspunkt fastsætte en eksakt takst, som kan anvendes til at beregne de økonomiske konsekvenser af et friplejehjem i Nørager. Nedenstående beregninger bygger derfor på de takster og overhead, som Rebild selv anvender i forbindelse med mellemkommunale afregninger. Rebild s gennemsnitspris pr. somatisk plejebolig er kr. årligt. Heri ligger udgifter til personlig pleje, praktisk hjælp, ledere, administrativt personale og driften af selve ældrecentret. Jævnfør ovenstående er udgangspunktet, at friplejehjemmet afregnes efter samme takst pr. bolig. I forbindelse med mellemkommunale afregninger benytter Rebild desuden en overheadpris på 7%, tillagt pedeludgift. Hvis Rebild s overheadpris vil være den samme, som den friplejehjemmet skal afregnes efter, vil dette give en samlet merudgift på ca kr. pr. friplejehjemsbolig pr. År. En friplejehjemsbolig vil således i alt koste ca kr. pr. bolig årligt. Såfremt friplejehjemmet får 35 plejeboliger, som alle bliver udlejet til borgere, vil det betyde, at Rebild står til en merudgift på ca. 1,6 mio. kr. på taksten til friplejehjemmet. Det vil omvendt ikke koste Rebild noget, hvis alle beboerne kommer fra andre kommuner. Det skyldes at det er den kommune, hvorfra beboerne er visiteret, der skal betale taksten til friplejehjemmet. Nedenfor ses hvordan udgifterne vil variere afhængig af hvor beboerne visiteres fra. 1 (LOV nr. 527 af 29/04/2015) 33 stk. 1, Før 1. juli 2015 blev de kommunale takstafregninger med friplejehjemmene fastsat centralt fra og var ofte højere end kommunernes egne gennemsnitlige priser. Side 1 af 5
2 Antal beboere fra andre kommuner pr. år - personlig pleje og praktisk hjælp , , , ,6 Tomgangsleje Hvis der bygges et friplejehjem i Nørager med fx. 35 plejeboliger, vil det betyde, at antallet af plejeboliger i Rebild vil stige med tilsvarende. På nuværende tidspunkt er plejeboligerne på Rebild s øvrige ældrecentre ikke fyldt op, og en analyse af plejebehovet i Rebild fra 2015 viser, at det er heller ikke er forventningen frem mod Prognosen for behovet for plejeboliger tager afsæt i, at antallet af både ældre og demente stiger, at de ældres sundhedstilstand løbende forbedres samt at det nuværende serviceniveau for visitation til plejecentre fastholdes. Ovenstående medfører, alt andet lige, at det antal plejeboliger der etableres udover Rebild s nuværende kapacitet vil forøge tomgangslejen. Fastholdes den nuværende kommunale kapacitet af plejeboliger vil der således med etablering af et friplejehjem på 35 pladser årligt, blive genereret en årlig merudgift til tomgangsleje på ca. 2,5 mio. kr. for Rebild, såfremt friplejeboligerne belægges med borgere 3. Udgifterne til tomgangsleje reduceres omvendt jo flere borgere, der indvisiteres til friplejehjemmet fra andre kommuner. Dette fremgår af nedenstående skema. fra andre kommuner til tomgangsleje på øvrige ældrecentre , , , ,5 udgifter til sygepleje og medfinansiering af regionale sundhedsydelser Udover tomgangsleje og overhead skal der desuden tages højde for udgifter til sygepleje og regionale sundhedsudgifter. Ifølge Sundhedsloven 138 er opholdskommunen forpligtet til at afholde udgifter til hjemmesygeplejeydelser, genoptræning og kommunal medfinansiering af regionale sundhedsydelser. Det betyder, at Rebild skal afholde udgifter til sygeplejeydelser til alle borgere, uanset om en borger har Rebild som betalingskommune eller ej. I forhold til kommunens egne borgere vurderes behovet for hjælp ikke at udgøre en merudgift, hvis ydelserne leveres på et friplejehjem, idet udgifterne alligevel skal afholdes uanset boligtype. Derimod vil det blive en merudgift for Rebild, hvis 2 Se samlet analyse om behovet for ældre- og plejeboliger i Byrådets referat fra 28. maj 2015, pkt Den gennemsnitlige huslejepris for en plejebolig i Rebild ligger på ca kr. pr. måned Side 2 af 5
3 friplejehjemmets boliger udlejes til borgere udenfor Rebild. Den forventede merudgift til sygeplejeydelser mm. på et friplejehjem udgør ca kr. pr friplejebolig pr. år. På træningsområdet skal Rebild også betale udgiften til træningsydelser efter eksempelvis sygehusindlæggelser. Udgifterne forventes dog at være af mindre karakter og tages derfor ikke med som en merudgift i nærværende notat. Sygehusindlæggelser og andre regionale sundhedsydelser forventes at kunne give svarende til ca. 0,2 mio. kr. 4 hvis de 35 friplejehjemsbeboere alle kommer fra andre kommune end Rebild. Nedenfor ses de potentielle til sygeplejeydelser og kommunal medfinansiering af regionale sundhedsudgifter, afhængig af om beboerne kommer eller en anden kommune. fra andre kommuner til sygeplejeydelser til kommunal medfinansiering ,1 0, ,8 0, ,5 0, ,2 0, ,0 0,0 Samlet økonomisk overblik ved et nyt friplejehjem De økonomiske konsekvenser vil ramme forskelligt alt efter om plejeboligerne fyldes op af beboere fra Rebild eller fra andre kommuner. På nuværende tidspunkt vurderes det, at den kommunale udgift vil blive mellem ca. 1,3 mio. kr. og 4,1 mio. kr. årligt til et friplejehjem i Nørager, såfremt den nuværende boligkapacitet i Rebild kommune fastholdes fordelt på 10 ældrecentre. fra andre kommuner pr. år - personlig pleje og praktisk hjælp til tomgangsleje på øvrige ældrecentre til sygepleje-ydelser til kommunal medfinansiering i alt for Rebild ,0 0,0 1,1 0,2 1, ,5 0,7 0,8 0,2 2, ,9 1,4 0,5 0,1 2, ,4 2,2 0,2 0,0 3, ,6 2,5 0,0 0,0 4,1 Skal Rebild s potentielle reduceres, vil det være nødvendigt at reducere den nuværende kommunale kapacitet på plejeboliger. Dette kan ske ved at træffe beslutning om at nedlægge et antal plejeboliger i Rebild, der som udgangspunkt skal være det samme antal som der nyetableres, for at eliminere udgifter til tomgangsleje. Hvorvidt og i givet fald hvor der skal nedlægges plejeboliger i Rebild, er en politisk afgørelse. 4 Der antages en forventet udgift på ca kr. til kommunal medfinansiering pr. friplejebolig Side 3 af 5
4 Én mulighed er at nedlægge Nørager Ældrecenter, som flere gange tidligere har været til politisk drøftelse, idet ældrecentret tidligere har haft en del tomme boliger, og fordi nogle boliger er vurderet utidssvarende. Forvaltningen bemærker dog, at samtlige pladser på ældrecentret pt. er fyldt op. Hvis det nuværende Nørager ældrecenter med 22 boliger blev vedtaget nedlagt samtidigt med at et friplejehjem på 35 plejeboliger oprettes, vil antallet af plejeboliger i Rebild dog stadig stige med 13 plejeboliger. Det vil betyde, at der skal betales tomgangshusleje for ca. 13 boliger mere end i dag, hvilket svarer til ca. 0,9 mio. kr. årligt i merudgift. Skal denne tomgangsleje elimineres kræver det en beslutning om, at andre 13 plejeboliger tillige lukkes på et andet ældrecenter. Forvaltningen bemærker, at for at kunne drive et ældrecenter og opretholde en sikker drift skal centret have en vis størrelse. Jo mindre en driftsenhed er, jo dyrere bliver det pr. bolig. Derfor anbefaler forvaltningen ud fra en ren økonomisk betragtning, at et helt ældrecenter lukkes. Omkostninger ved lukning af et ældrecenter Såfremt et eller flere ældrecentre skal nedlægges vil det medføre omkostninger for Rebild. Nedenfor angives omkostningerne hvis Nørager Ældrecenter 5 blev besluttet nedlagt for at reducere tomgangslejen. Eksemplet er medtaget idet omkostningerne for lukning af netop dette ældrecenter tidligere er beregnet for Byrådet. For helt at eliminere betaling til tomgangsleje skal et ældrecenter enten: Nedrives Sælges til anden side til andre formål Sælges til almen boligforening som videreføres som almene boliger Bygningen anvendes til andre kommunale formål end almene boliger En nedrivning af Nørager Ældrecenter vil medføre en udgift, som ikke er beregnet her. En valuar har tidligere vurderet salgsprisen for Nørager Ældrecenter til 3,6 mio. kr. inkl. de 6 boliger der i dag anvendes til flygtninge. Et salg af de 22 boliger, hvorfra der i dag drives ældrecenter med tilhørende bygning er vurderet til at kunne indbringe ca. 1,8 mio. kr. 6 Ved at anvende ældrecentret til andet formål vil kommunen være forpligtet til at indbetale 2/3 af nettokapitaludgiften til landsbyggefonden, hvor der forventes at være behov for ombygning m.m., hvis ældrecentret skal benyttes til andet formål. Indfrielse af gæld for Nørager ældrecenter Hvis et ældrecenter går fra at være et ældrecenter til noget andet, eller hvis det lukker eller rives ned, kræver det at Rebild s eventuelle lån i bygningen skal indfries. Hvis hele Nørager ældrecenter sælges eller lukkes, inkl. de 6 boliger der i dag er taget i brug til flygtninge, vil det betyde en engangsudgift på 5,5 mio. kr. pr Hvis de 6 boliger, som i dag er taget i brug til flygtninge, bevares vil indfrielsen af lån kun vedrører de 22 boliger, og indfrielsen af lånet skønnes her at være ca. 4,3 mio. kr. pr Nørager ældrecenter består af 28 boliger i alt, hvor de 6 boliger i dag bruges til flygtninge. Derfor er der i dag 21 plejeboliger som alle er fuldt belagt, og 1 aflastningsstue. (17 af de nuværende 21 beboere er Rebild borgere) 6 Konkret vurdering fra tidligere undersøgelser af et potentielt salg af Nørager ældrecenter Side 4 af 5
5 Antal boliger der sælges eller nedlægges Potentiel engangsudgift - indfrielse af lån Indtægt ved salg af ældrecenter Samlet - engangsudgift 22 4,3 mio. kr. 1,8 mio. kr. 2,5 mio. kr. 28 (hele ældrecentret) 5,5 mio. kr. 3,6 mio. kr. 1,9 mio. kr. Udgift til opsigelse af personale Ved lukning af et ældrecenter skal endelig påregnes at der kan komme udgifter i forbindelse med opsigelse af medarbejdere. Forvaltningen vurderer, at der ved nedlæggelse af 35 plejeboliger vil skulle opsiges ca. 40 medarbejdere. Hertil vurderes det, at omkring halvdelen af disse vil kunne omplaceres/genansættes andetsteds i Rebild indenfor opsigelsesperioden, hvorfor der kan komme omkostninger i forbindelse med opsigelse af ca. 20 medarbejdere. Med friplejehjemmet opstår dog også nye arbejdspladser, som vores medarbejdere vil være rigtig godt kvalificerede til. Opnår de job i opsigelsesperioden, vil Rebild s udgifter kunne reduceres. Forvaltningen bemærker afslutningsvist at en del ældre borgere, der bor i en ældrebolig i umiddelbar nærhed af f.eks. Nørager Ældrecenter i vidt omfang deltager i aktiviteter og arrangementer på ældrecentret. Dette vil de ikke længere kunne ved en eventuel nedlæggelse af ældrecentret. Der bør i dette tilfælde søges indgået en aftale med friplejehjemmet, om at de får mulighed for at deltage i aktiviteter på friplejehjemmet. Side 5 af 5
Analyse af ældrecentrene
Analyse af ældrecentrene Indledning Sundhedsudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde et notat, der belyser og sammenligner ældrecentrene i Rebild Kommune. Analysen belyser den nuværende kapacitet
Læs mereAfledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune.
Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Randers Kommune har modtaget to konkrete henvendelser fra organisationer der er interesseret i at etablere friplejehjem
Læs mereBilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet
Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Kombinationsmodeller og mulig pulje Indhold Indledning...3 Stenild Omsorgshjem kombineret med en delvis ældrecenterfunktion...3 Stenild Omsorgshjems perspektiv...3
Læs mereBilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet
Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6
Læs mereNotat om Nørager Ældrecenter
Notat om Nørager Ældrecenter Baggrund for notatet Sundhedsudvalget besluttede den 1. september 2015, at de ønsker belyst, hvilke alternative muligheder der er for anvendelse af Nørager ældrecenter. Notatet
Læs mereDokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.
Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene
Læs mereScenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard
Scenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard August 2019 Scenarier for fremtidig anvendelse af DalbogaardScenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard Økonomifunktionen August 2019 2 0. Baggrund
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereNOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL
NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6
Læs mereÆldre- og Handicapudvalget
Ældre- og Handicapudvalget Referat 6. juni 2017 kl. 08:30 Udvalgsværelset, 3.s.54, Ørbækvej 100, fløj 3 Indholdsfortegnelse C. Sager til drøftelse/forberedelse 7 Drøftelse af den fremtidige anvendelse
Læs mereI RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr.
N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Fra Marie Christiansen Emne Visitation til friplejebolig 2015 Afdeling Sundhed og Omsorg Administrationen Telefon 9974 1013 E-post marie.christiansen@rksk.dk
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs merePrincipper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals
Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter
Læs mereCOK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense
COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Odense Den 24. september 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail
Læs mereDen 15. november 2013. Aarhus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet nedenstående
Den 15. november 2013 Besvarelse af 10 dages forespørgsel fremsendt af Anne Mette Villadsen, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti. Forespørgsel vedr. overbetalingen af friplejeboliger. Magistratsafdelingen
Læs mereØkonomivurdering ultimo juli måned 2015
Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo Juli 2015 Sundhedsudvalg 325,0 330,9-5,9 Pleje og omsorg 188,8 191,9-3,1 Pleje og Omsorg
Læs mereKommunen råder over 588 plejeboliger, hvoraf 425 er somatiske pladser, 105 er skærmede pladser og 58 er midlertidige pladser.
Budgetprojekt: Nedlæggelse af plejeboligkapacitet Kort beskrivelse af området: Plejeboliger tilbydes borgere, der ikke længere er i stand til at klare sig i egen bolig, og med et kontinuerligt behov for
Læs mereOrienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering
Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 28. juli 2015 Enhed: Ældre Sagsbeh.: Helle Hammond Jensen Sagsnr.: 1504372 Dok. nr.: Orienteringsbrev Ændring
Læs mereØkonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo oktober
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo oktober Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 336,4 mio.
Læs mereHjørring Kommune. Juridisk notat vedr. afviklingen af Havbakken Sag nr A Side 1.
Hjørring Kommune 27-02-2019 Sag nr. 27.42.00-A00-3-18Side 1. Juridisk notat vedr. afviklingen af Havbakken Ejerforhold og drift: Ældrecenter Havbakken ejes af Hjørring Kommune. Havbakken er opført efter
Læs mereÆldrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune
Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens
Læs mereKøb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494
BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres
Læs mereÅrsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg
Årsager til budgetoverskridelser, 2015 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Årsager til budgetoverskridelse...3 Forbrugssiden 2015...3 Fællesområderne under Center Pleje og Omsorg...3 Elever...4
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.
Læs mereCOK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted
COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Ringsted Den 31. august 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail
Læs mereEmne Indhold og mål Anbefalinger Økonomisk handleplan for voksenhandicapområdet
Overleveringsnotat Sundhedsudvalget har den 26. september 2017 besluttet, at udarbejde et overleveringsnotat til orientering for og drøftelse i det kommende sundhedsudvalg. Oveleveringsnotatet beskriver
Læs mereØkonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo April 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 328,7-3,7 Pleje og omsorg 188,8 190,7-1,8
Læs mereSocial og Sundhed Notatudkast
Social og Sundhed Notatudkast Status og forventet udvikling i behov for plejeboliger i Assens UDKAST 20. december 2018 Dette notat omhandler 1. Status vedr. antal plejeboliger 2. Demografisk udvikling
Læs mereStrategi: Boligformer og målgrupper
Strategi: Boligformer og målgrupper Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Forskelligartede behov kræver fleksible boliger Pleje- og ældreboliger Fremtidens ældre- og handicapboliger skal imødekomme
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereØkonomivurdering ultimo august måned 2015
Økonomivurdering ultimo august måned 2015 Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo August 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 333,7-8,7 Pleje og omsorg 188,8 194,5-5,7 Pleje
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Side 1 af 7 Samlet viser økonomivurderingen at Sundhedsudvalget står til et merforbrug på -3,9 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Byrådet
Læs mereReferat. Ældrerådet. Mødedato: 18. september Mødetidspunkt: 10:30. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 14.
Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 10:30 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 14.00 Fraværende: Herluf Thomsen Henny Larsen deltog ikke i pkt. 126-131 1 Indholdsfortegnelse Pkt.
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mere3 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune. Handlekommune (Myndighed): Kommunenavn: Forvaltning: Adresse: Postnr.: By: EAN-nr.
STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE Kontrakten er først gældende, når begge parter har underskrevet. 1 Borgeren Cpr.nr: 2 Værgemål Værgemålets art: Adresse: Postnr.:
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2016
Økonomivurdering ultimo december måned 2016 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 331,8 0,8 Pleje og omsorg 192,3 196,4-4,1 Pleje og Omsorg - Fællesområde
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereBetalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune
STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen,
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mereReferat. Ældrerådet. Mødedato: 18. april Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager.
Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:30 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 13:00 Fraværende: Poul Larsen deltog ikke i punkt 53 Frederik Espersen deltog ikke i punkt 56 punkt
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs merePersonalenormering NOTAT. Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund
Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund Indledning I dette notat fremlægges en model for beregning af døgntaksten for Attendos kommende friplejecenter i Frederikssund.
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereFORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU
FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereRammestyring for ældrecentrene og sygeplejen
Rammestyring for ældrecentrene og sygeplejen Principperne bag en rammestyret budgetmodel er, at både ældrecentrene og sygeplejen får et samlet fast budget gældende for hele det pågældende budgetår. Fordele
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning april 2019 Forbrug pr. 30.4.2019 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 114,2 364,6 372,9-8,4
Læs mereØkonomirapportering 310810
0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.
Læs mereUdgifter ved friplejeboliger i Aarhus Kommune
Notat Den 1. november 2013 Udgifter ved friplejeboliger i Aarhus Kommune Resume Kommunerne tvinges via det statslige takstsystem til en overbetaling af friplejeboliger på 100 mio. kr. årligt. Ifølge Ministeriet
Læs mereSTANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND
STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget ekskl. Forventet regnskab Forventet restbudget ØKV 1 overførsler Sundhedsudvalg 428,8 428,7 0,1 Pleje og omsorg 199,3 203,1-3,8 Pleje
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 31-10-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Læs mereNotat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge
Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af
Læs mereBilag 4: Status på plejeboliger
#split# Bilag 4: Status på plejeboliger Sekretariat for Sundhed og Velfærd Dato: 09-06-2017 Sags. nr.: 27.42.00-P20-1-17 Sagsbeh.: LE Lokaltlf.: +4599455841 Ny Rådhusplads 1 9700 Telefon 9945 4545 CVR
Læs mereBilag 1 Tabeller og uddybende forklaringer
Bilag 1 Tabeller og uddybende forklaringer Oversigt over plejeboliger, vente- og aflastningspladser samt akutstuer og midlertidige pladser I Ringsted Kommune er der i alt 202 plejeboliger fordelt på tre
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 31-08-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereÅben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale B - 6 sal - Jobcentret - benyt indgang v/ydelseskontoret Fraværende:
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2019 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning juli 2019 Forbrug pr. 31.7.2019 Korr. Budget inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 206,1 364,4 373,6-9,2 Pleje og omsorg
Læs mereBEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.
BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen
Læs mereForslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2
Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Læs mereBeskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter
Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter Indholdsfortegnelse Indledning...3 Øget indsats på demensområdet...3...3 Ernæring...3...3 Det gode måltid...4...4 Selvtræning og udslusning...4...4
Læs mereØkonomivurdering ultimo oktober måned 2016
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016 - = merforbrug Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 332,3 0,3 Pleje og omsorg 192,3 195,4-3,1 Pleje og
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.
Læs mereAftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0
NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereØkonomivurdering ultimo november måned 2016
Økonomivurdering ultimo november måned 2016 - = merforbrug Samlet viser økonomivurderingen ultimo november 2016, at Pleje og Omsorg og Sundhed samlet set står til at forbruge 333,1 mio. kr., hvilket svarer
Læs mere2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.
BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen
Læs mereIndstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan
Læs mereBemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 31-07-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereNedenstående ses en samlet oversigt over antal pladser og boligtyper på plejecentre i Jammerbugt kommune. (Hune er lukket pr. 1.
Notat vedr. døgntakster på plejecentre Nedenstående ses en samlet oversigt over antal pladser og boligtyper på plejecentre i Jammerbugt kommune. (Hune er lukket pr. 1. juni 2016) Generelle bestemmelser
Læs mereAnalyse af ældrecentrenes kapacitet
Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund for analysen...3 Plejeboliger i Rebild Kommune og efterspørgslen på disse...3 Plejeboligernes stand...4 Rentable
Læs merePolitikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereStatus på plejeboliger i Varde Kommune Indhold
Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Venteliste til plejeboliger...1 Belægningsprocenter og antal måneder med tomgangshusleje...2 Betaling til og fra kommunen for brug af plejeboligpladser...4
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo august
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo august Resumé Sundhedsudvalget har i alt fået overført 1,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 337,3 mio. kr. og afvigelse
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8
Læs mereForslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...
Læs mereÆldrerådet. Dagsorden. til mødet den 15. november 2011 kl. 08:00 i mødelokale 1, Asylgade 22, Thisted. Medlemmer:
Ældrerådet Dagsorden til mødet den 15. november 2011 kl. 08:00 i mødelokale 1, Asylgade 22, Thisted. Medlemmer: Gudi Skaaning Skovmose Hans Dall Leo Søndermølle Jytte Westergaard Mona Ubbesen Martin Stoltenberg
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereForslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne
Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne 1. december 2010 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et notat vedrørende nye økonomiog styringsmodeller for specialundervisningsområdet. Udvalget
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo oktober Forbrug pr. 31.10.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 264,1
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 30-09-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereLedelsesinformation August 2015
Ledelsesinformation August 215 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre- og Sundhedsområde. Data til ledelsesinformationen
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo november Forbrug pr. 30.11.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 328,1
Læs mereØkonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Resumé Sundhedsudvalget har i alt fået overført 1,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 452,4 mio. kr.
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo oktober Afvigelse Ultimo oktober ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,8 196,6 201,3 203,6 203,8-0,1 Pleje og Omsorg - Fælles 13,4
Læs mere