Bilag 1 Uddybende forklaringer til regnskab 2016 Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Uddybende forklaringer til regnskab 2016 Indhold"

Transkript

1 Bilag 1 Uddybende forklaringer til regnskab 2016 Indhold Bilag 1 Uddybende forklaringer til regnskab Servicedrift... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 3 Hjemmeplejen, demografireguleret... 3 Borgere med sindslidelse... 4 Udsatte voksne... 6 Borgere med handicap, rammebelagt... 8 Borgere med handicap, demografireguleret... 9 Tværgående opgaver og administration Anlæg Byggeri og modernisering af tilbud, udgifter Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter Tværgående opgaver og administration Overførsler mv Efterspørgselsstyrede overførsler Finansposter

2 Servicedrift Børnefamilier med særlige behov Total: Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (Budget 1.387,4 mio. kr./forbrug 1.373,8 mio. kr.) Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov udviser et samlet mindreforbrug på 13,6 mio. kr. 13,6 n dækker over en række mer- og mindreforbrug under bevillingen, hvoraf de primære er: Mindreforbrug på hovedaktiviteten Foranstaltninger og tidlig indsats på 7,7 mio. kr., som bl.a. kan henføres til et fald i udgifter til opholdssteder og døgnpleje samt en generel tilbageholdenhed på forebyggende foranstaltninger som følge af økonomiske udfordringer på bevillingsområdet Borgere med handicap, hvor aktivitet og enhedspriser har været stigende for anbringelser og forebyggende foranstaltninger på området for handicappede børn og unge. Mindreforbrug på hovedaktiviteten Dagbehandling og fleksible indsatser på 5,8 mio. kr., som skyldes faldende aktivitet, da det har været har været muligt at begrænse tilgangen til ordinær dagbehandling ved hjælp af forskellige forebyggende tiltag, hvorved flere børn har kunnet fastholdes i almenskolen. Subtotal: Foranstaltninger og tidlig indsats (Budget 1.016,3 mio. kr./forbrug 1.008,6 mio. kr.) Hovedaktiviteten omfatter udgifter til anbringelse på døgninstitutioner, anbringelse i familiepleje, anbringelse på opholdssteder mv., udgifter til den forebyggende indsats, socialpædagogiske fripladser, forebyggende institutioner, rådgivning, rådgivende tilbud og væresteder. 7,7 Hovedaktiviteten Foranstaltninger og tidlig indsats udviser et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 1,8 mio. kr. vedrørende Foranstaltninger og tidlig indsats blevet fejlkonteret på Dagbehandling og fleksible indsatser. Således er det reelle mindreforbrug 5,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et fald i udgifter til opholdssteder og øvrig døgnpleje samt en generel tilbageholdenhed på forebyggende foranstaltninger, herunder eksterne familiebehandlingsforløb og økonomisk støtte. Subtotal: Sikrede institutioner (Budget 25,9 mio. kr./forbrug 27,2 mio. kr.) -1,3 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til sikrede institutioner. Hovedaktiviteten Sikrede institutioner udviser et merforbrug på 1,3 mio. kr. som følge af et større forbrug end forventet, svarende til en forøget aktivitet på 5 pct. Subtotal: Dagbehandling og fleksible indsatser (Budget 127,2 mio. kr./forbrug 121,4 mio. kr.) Hovedaktiviteten Dagbehandling og fleksible indsatser dækker over en fælles budgetpulje mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. 5,8 Hovedaktiviteten Dagbehandling og fleksible indsatser udviser et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 1,8 mio. kr. vedrørende Foranstaltninger og tidlig indsats blevet fejlkonteret på Dagbehandling og fleksible indsatser. Således er det reelle mindreforbrug 7,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at det har været muligt at begrænse tilgangen til ordinær dagbehandling ved hjælp af forskellige forebyggende tiltag, hvorved flere børn har kunnet 2

3 fastholdes i almenskolen. Subtotal: Administration (Budget 183,4 mio. kr./forbrug 182,3 mio. kr.) 1,2 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til sagsbehandling og administration. Hovedaktiviteten Administration udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som følge af færre forbrugte midler vedrørende flygtningeindsatsen grundet et mindre antal flygtninge end forventet. Subtotal: Administration, Staben (Budget 34,6 mio. kr./forbrug 34,3 mio. kr.) 0,3 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til administration. Hovedaktiviteten Administration, Staben udviser tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Hjemmeplejen, rammebelagt Total: Bevillingsområde Hjemmeplejen, rammebelagt (Budget 21,2 mio. kr./forbrug 21,0 mio. kr.) Bevillingsområdet Hjemmepleje, rammebelagt udviser tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. 0,3 Subtotal: Administration (Budget 18,8 mio. kr./forbrug 18,3 mio. kr.) 0,5 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til de lejemål som Udførerenheden råder over, herunder udgifter til husleje, energi, vedligeholdelse mv. Herudover indgår ligeledes Visitationens udgifter til administration, som primært dækker løn til visitatorer samt øvrige driftsudgifter. Hovedaktiviteten Administration udviser tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Subtotal: Administration, Staben (Budget 2,5 mio. kr./forbrug 2,7 mio. kr.) -0,2 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til stabens administration, som primært dækker lønudgifter. Hovedaktiviteten Administration, Staben udviser tilnærmelsesvis balance med et merforbrug på 0,2 mio. kr. Hjemmeplejen, demografireguleret Total: Bevillingsområde Hjemmeplejen, demografireguleret (Budget 318,6 mio. kr./forbrug 319,0 mio. kr.) Bevillingsområdet Hjemmeplejen, demografireguleret udviser tilnærmelsesvis balance med et merforbrug på 0,4 mio. kr. -0,4 n dækker over en række mer- og mindreforbrug under bevillingen, hvoraf de primære er: Merforbrug vedrørende mellemkommunale refusioner på 2,6 mio. kr. som følge af øgede enhedspriser. 3

4 Mindreforbrug vedrørende rehabiliteringspladser på 2,1 mio. kr., som primært kan tilskrives færre udgifter til ekstrabemanding til de særligt plejekrævende borgere. En indtægt fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedrørende Hjemme- og Sygepleje på 5,8 mio. kr. som følge af Regeringens Værdighedsmilliard indgår ikke i regnskabet. Indtægten indgår i stedet i sagen om Socialforvaltningens overførselsanmodninger fra 2016 til Tages der højde for den manglende indtægt, udviser bevillingsområdet Hjemmeplejen, demografireguleret et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Hjemme- og sygepleje (Budget 318,6 mio. kr./forbrug 319,0 mio. kr.) -0,4 Hovedaktiviteten Hjemme- og sygepleje består primært af visitationens køb af hjemmehjælp hos den kommunale og private leverandør, udgifter til selvudpegede hjælpere, underleverandører og kontante tilskud samt udførerenhedens udgifter til hjemmehjælpsydelser. Hovedaktiviteten omfatter desuden myndighedssidens køb af hjemmesygeplejer, løn til de koordinerende sygeplejersker samt udførerenhedens grundbudget. Hovedaktiviteten Hjemme- og sygepleje udviser tilnærmelsesvis balance med et merforbrug på 0,4 mio. kr., som er sammensat af et merforbrug på 2,6 mio. kr. vedrørende mellemkommunale refusioner som følge af øgede enhedspriser og et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende rehabiliteringspladser grundet færre udgifter til ekstra bemanding til de særligt plejekrævende borgere. En indtægt fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedrørende Hjemme- og Sygepleje på 5,8 mio. kr. som følge af Regeringens Værdighedsmilliard indgår ikke i regnskabet. Indtægten indgår i stedet i sagen om Socialforvaltningens overførselsanmodninger fra 2016 til Tages der højde for den manglende indtægt, udviser hovedaktiviteten Hjemme- og sygepleje et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Borgere med sindslidelse Total: Bevillingsområde Borgere med sindslidelse (Budget 789,3 mio. kr./forbrug 782,0 mio. kr.) Bevillingsområdet Borgere med sindslidelse udviser et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. 7,3 n dækker over en række mer- og mindreforbrug under bevillingen, hvoraf de primære er: Merforbrug på hovedaktiviteten Døgntilbud til borgere med sindslidelse på 22,1 mio. kr., som primært er relateret til køb af pladser på midlertidige botilbud. Mindreforbrug på Færdigbehandlede patienter på 14,0 mio. kr., som skyldes mindre efterregulering af afregningen for 2015 end forventet. Mindreforbrug på Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem på 6,8 mio. kr., som primært skyldes forsinket implementering af fleksibel bostøtte. Mindreforbrug på Dagtilbud til borgere med sindslidelse på 7,8 mio. kr., som primært skyldes tilbageholdenhed på området Udgifter vedrørende ledsageordningen under Døgntilbud til borgere med sindslidelse på 0,7 mio. kr. indgår ikke i regnskabet. Udgifterne indgår i stedet i sagen om Socialforvaltningens overførselsanmodninger fra 2016 til Tages der højde for de manglende udgifter, udviser bevillingsområdet et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. 4

5 Subtotal: Administration (Budget 85,1 mio. kr./forbrug 109,3 mio. kr.) -24,2 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til administration og sagsbehandling i myndighedscentrets enhed for sociale ydelser, psykiatrienhed, bolig- og beskæftigelsesenhed, udgifter til administrationsbygninger, udgifter til flygtninge, KMD-structura, Projekt Repatriering, Rammeplanen, det centralt udmeldte administrationsbudget og tolkeudgifter. Hovedaktiviteten Administration udviser et merforbrug på 24,2 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 24,2 mio. kr. vedrørende Administration, Staben blevet fejlkonteret på Administration. Således udviser hovedaktiviteten reelt balance. Subtotal: Administration, Staben (Budget 28,3 mio. kr./forbrug 3,3 mio. kr.) 25,0 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til administration i myndighedscentrets stabsområde 1 og 2, udgifter til stab under udfører samt det centralt udmeldte budget under Økonomi og Byggeri. Hovedaktiviteten Administration, Staben udviser et mindreforbrug på 25,0 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 24,2 mio. kr. vedrørende Administration, Staben blevet fejlkonteret på Administration, mens et forbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende Dagtilbud til borgere med sindslidelse er blevet fejlkonteret på Administration, Staben. Hovedaktiviteten udviser således reelt et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som skyldes generel tilbageholdenhed på området som følge af udfordringerne vedrørende køb af pladser under Døgntilbud til borgere med sindslidelse i forbindelse med flytning af farlige borgere. Subtotal: Døgntilbud til borgere med sindslidelse (Budget 537,4 mio. kr./forbrug 559,5 mio. kr.) Hovedaktiviteten dækker over køb og salg af pladser til længerevarende og midlertidige botilbud samt botilbudspladser på de socialpsykiatriske bocentre (inkl. det aktivitetsbaserede budget), socialpædagogisk støtte til personer i bofællesskaber og solistboliger samt metodeudvikling vedrørende borgere med sindslidelse. -22,1 Hovedaktiviteten Døgntilbud til borgere med sindslidelse udviser et merforbrug på 22,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært øget køb af pladser på midlertidige botilbud i forbindelse med den igangsatte flytning af farlige borgere fra egne botilbud til andre betydeligt dyrere botilbud. Merforbruget skyldes endvidere færre solgte pladser til faldende enhedspriser samt øget tomgangsleje. Det bemærkes, at et forbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende Dagtilbud til borgere med sindslidelse og et forbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem er blevet fejlkonteret på Døgntilbud til borgere med sindslidelse. Endvidere indgår udgifter vedrørende ledsageordningen på 0,7 mio. kr. ikke i regnskabet. Udgifterne vedrørende ledsageordningen indgår i stedet i sagen om Socialforvaltningens overførselsanmodninger fra 2016 til Tages der højde for ovenstående fejlkonteringer samt de manglende udgifter vedrørende ledsageordningen, udviser hovedaktiviteten Døgntilbud til borgere med sindslidelse et merforbrug på 17,5 mio. kr. Subtotal: Færdigbehandlede patienter (Budget 19,8 mio. kr./forbrug 5,8 mio. kr.) 14,0 Hovedaktiviteten dækker over afregning til regionerne for færdigbehandlede patienter. Hovedaktiviteten Færdigbehandlede patienter udviser et mindreforbrug på 14 mio. kr., som primært skyldes en lavere afregning med regionerne som følge af ændring af regnskabspraksis ift. tidligere år, jf. præciseringer af korrekt regnskabspraksis fra Intern Revision, samt 5

6 forvaltningens igangsatte arbejde med hurtigere hjemtagning af borgere til relevante tilbud. Subtotal: Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem (Budget 48,5 mio. kr./forbrug 41,7 mio. kr.) Hovedaktiviteten omfatter udgifter til støtte- og kontaktpersoner, socialpædagogisk støtte i egen bolig, Den Korte Snor samt Exitstrategien. 6,8 Hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem udviser et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem blevet fejlkonteret på Døgntilbud til borgere med sindslidelse. Således er det reelle mindreforbrug 5,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes forsinket implementering af fleksibel bostøtte, som skulle have været fuldt implementeret i Subtotal: Dagtilbud til borgere med sindslidelse (Budget 70,1 mio. kr./forbrug 62,3 mio. kr.) Hovedaktiviteten omfatter udgifter til samværs- og aktivitetstilbud, som er åbne tilbud for borgere med sindslidelse, hvortil borgeren ikke visiteres, køb og salg af pladser til beskyttet beskæftigelse og dagtilbudspladser. 7,8 Hovedaktiviteten Dagtilbud til borgere med sindslidelse udviser et mindreforbrug på i alt 7,8 mio. kr. Imidlertid er forbrug som vedrører Dagtilbud til borgere med sindslidelse blevet fejlkonteret med på 3,7 mio. kr. på Døgntilbud til borgere med sindslidelse og 1,0 mio. kr. på Administration, Staben. Det reelle mindreforbrug er således 3,1 mio. kr. og skyldes generel tilbageholdenhed på området som følge af udfordringerne vedrørende køb af pladser under Døgntilbud til borgere med sindslidelse i forbindelse med flytning af farlige borgere. Udsatte voksne Total: Bevillingsområde Udsatte Voksne (Budget 500,4 mio. kr./forbrug 515,1 mio. kr.) Bevillingsområde Udsatte Voksne udviser et merforbrug på 14,7 mio. kr. Imidlertid er indtægter på 2,7 mio. kr. vedrørende bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler blevet fejlkonteret på Udsatte voksne. Således er det reelle merforbrug 17,4 mio. kr. -14,7 n dækker over en række mer- og mindreforbrug under bevillingen, hvoraf de primære er: Merforbrug på hovedaktiviteten Misbrugsbehandling på 13,4 mio. kr. som primært skyldes, at udbetalingen af 2. halvårs aktivitetstilskud på 12,1 mio. kr. til heroinklinikken Valmuen fra Sundheds- og Ældreministeriet var forsinket og først er registreret i forvaltningen i regnskabsår Merforbrug på hovedaktiviteten Herberg på 10,4 mio. kr., der primært kan tilskrives en øget aktivitet i antal købte pladser. Mindreforbrug på hovedaktiviteten Krisecentre på 4,0 mio. kr. som følge af lavere aktivitet i form af færre købte pladser. Mindreforbrug på hovedaktiviteten Sociale tilbud til hjemløse og misbrugere på 4,6 mio. kr., der kan tilskrives tomgang på de længerevarende botilbud samt generel tilbageholdenhed med henblik på at finansiere udfordringen på bevillingsområdet Handicap. 6

7 Subtotal: Misbrugsbehandling (Budget 215,2 mio. kr./forbrug 228,6 mio. kr.) -13,4 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulant behandling, dagbehandling og døgnbehandling, midler til kommunal godkendelse af alkoholbehandling samt naloxon-projektet. Hovedaktiviteten Misbrugsbehandling udviser et merforbrug på 13,4 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 3,4 mio. kr. vedrørende Sociale tilbud til hjemløse og misbrugere blevet fejlkonteret på Misbrugsbehandling, mens et forbrug på 2,4 mio. kr. vedrørende Misbrugsbehandling er blevet fejlkonteret på Administration. Det reelle merforbrug er således 12,4 mio. kr. Merforbruget skyldes at Sundheds- og Ældreministeriet først udbetaler en indtægt vedrørende heroinklinikken Valmuen, svarende til 12,1 mio. kr. i 2017, selvom indtægten er tiltænkt at dække udgifter som er afholdt i Subtotal: Krisecentre (Budget 43,9 mio. kr./forbrug 39,9 mio. kr.) 4,0 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til drift af egne krisecentre til kvinder og familier samt køb og salg af pladser. Hovedaktiviteten Krisecentre udviser et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., som primært skyldes færre køb af pladser på kvindekrisecentre som følge af lavere aktivitet. Herudover udviser driften af egne kvindekrisecentre et mindreforbrug, som primært kan tilskrives lavere udgifter til husleje samt vakante stillinger. Subtotal: Herberg (Budget 69,7 mio. kr./forbrug 80,1 mio. kr.) -10,4 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til institutionsdrift af botilbud til hjemløse, statsrefusion af disse udgifter, særlige vinterherbergpladser samt køb og salg af herbergpladser Hovedaktiviteten Herberg udviser et merforbrug på 10,4 mio. kr., som primært skyldes øget køb af pladser på udenbys herberger som følge af en stigende aktivitet. Subtotal: Sociale tilbud til hjemløse og misbrugere (Budget 149,9 mio. kr./forbrug 145,3 mio. kr.) Hovedaktiviteten omfatter udgifter til væresteder, støttekontaktpersonordningen, drift af længerevarende og midlertidige botilbud, herunder det aktivitetsbaserede budget, boligrådgivere, bofællesskaber, istandsættelse, tomgangsleje, husvilde, satspuljeprojekter samt eksternt finansierede projekter. 4,6 Hovedaktiviteten Sociale tilbud til hjemløse og misbrugere udviser et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 3,4 mio. kr. vedrørende Sociale tilbud til hjemløse og misbrugere blevet fejlkonteret på Misbrugsbehandling. Således er det reelle mindreforbrug 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært tomgang på længerevarende botilbud samt en generel tilbageholdenhed på bevillingsområdet med henblik på at finansiere udfordringen på bevillingsområdet Borgere med handicap. Subtotal: Administration (Budget 11,5 mio. kr./forbrug 19,0 mio. kr.) -7,5 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til sagsbehandling i Myndighedscentrets Hjemløseenhed, BIF/SOF-enheden og klinisk overlæge. Hovedaktiviteten Administration udviser et merforbrug på 7,5 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 8,0 mio. kr. vedrørende Administration, Staben og et forbrug på 2,4 mio. kr. vedrørende Misbrugsbehandling blevet fejlkonteret på Administration. Endeligt er indtægter på 2,7 mio. kr. vedrørende bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler blevet fejlkonteret på Administration under bevillingsområdet Udsatte voksne. Således udviser hovedaktiviteten reelt 7

8 tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Subtotal: Administration, Staben (Budget 10,3 mio. kr./forbrug 2,3 mio. kr.) 8,0 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til administration i myndighedscentrets stab, herunder socialfaglig enhed. Hovedaktiviteten Administration, Staben udviser et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 8,0 mio. kr. vedrørende Administration, Staben blevet fejlkonteret på Administration. Således udviser hovedaktiviteten reelt balance. Borgere med handicap, rammebelagt Total: Bevillingsområde Borgere med Handicap, rammebelagt (Budget 268,6 mio. kr./forbrug 274,6 mio. kr.) Bevillingsområdet Borgere med Handicap, rammebelagt udviser et merforbrug på 6 mio. kr. primært relateret til hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem. -6,0 Merforbrug på Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem på 7,5 mio. kr. vedrørende aktiviteten Objektiv finansiering, idet Region Sjælland har lavet en efterregulering for 2015 og en forhøjelse af finansieringen for 2016 vedrørende Kofoedsminde. Subtotal: Administration (Budget 116,9 mio. kr./forbrug 123,1 mio. kr.) -6,2 Hovedaktiviteten Administration omfatter udgifter til sagsbehandling, herunder husleje. Hovedaktiviteten Administration udviser et merforbrug på 6,2 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 6,2 mio. kr. vedrørende Administration, Staben blevet fejlkonteret på Administration. Således udviser hovedaktiviteten reelt balance. Subtotal: Administration, Staben (Budget 18,0 mio. kr./forbrug 10,3 mio. kr.) 7,6 Hovedaktiviteten Administration, Staben omfatter omkostninger til drift af staben. Hovedaktiviteten Administration, Staben udviser et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 6,2 mio. kr. vedrørende Administration, Staben blevet fejlkonteret på Administration. Således er det reelle mindreforbrug 1,4 mio. kr., hvilket skyldes tilbageholdenhed grundet udfordringerne på handicapområdet. Subtotal: Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem (Budget 133,8 mio. kr./forbrug 141,2 mio. kr.) Hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem omfatter tilskud til aktivitets- og samværstilbud samt tilskud til undervisning, transport, rådgivning mv. Endvidere dækker hovedaktiviteten over Borgerstyret personlig assistance 96 (BPA). -7,5 Hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem udviser et merforbrug på 7,5 mio. kr. som følge af, at Region Sjælland har lavet en efterregulering for 2015 og en forhøjelse af finansieringen for 2016 vedrørende Kofoedsminde. 8

9 Borgere med handicap, demografireguleret Total: Bevillingsområde Borgere med Handicap, demografireguleret (Budget 1.693,1 mio. kr./forbrug 1.693,1 mio. kr.) Bevillingsområdet Borgere med handicap, demografireguleret udviser samlet set balance. Balancen dækker over flere ubalancer på de underliggende hovedaktiviteter. 0,0 Mindreforbrug på Foranstaltninger til børn og unge med handicap på 3,4 mio. kr. Merforbrug på Dagbehandling og fleksible skoleindsatser på 9,3 mio. kr. som følge af stigende aktivitet. Udgifter vedrørende ledsageordningen på 2,2 mio. kr. indgår ikke i regnskabet. Udgifterne indgår i stedet i sagen om Socialforvaltningens overførselsanmodninger fra 2016 til Tages der højde for de manglende udgifter vedrørende ledsageordningen, udviser bevillingsområdet et merforbrug på 2,2 mio. kr. Subtotal: Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem (Budget 22,0 mio. kr./forbrug 19,4 mio. kr.) Hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem omfatter socialpædagogisk bistand ( 85), træning ( 102), kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) samt pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. 2,6 Hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem udviser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som primært skyldes en lavere enhedspris for pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom samt faldende aktivitet og en lavere enhedspris vedrørende kontaktpersonordningen for døvblinde. Subtotal: Hjælpemidler (Budget 113,5 mio. kr./forbrug 118,6 mio. kr.) -5,1 Hovedaktiviteten Hjælpemidler omfatter tekniske hjælpemidler, personlige hjælpemidler og invalidebiler. Hovedaktiviteten Hjælpemidler udviser et merforbrug på 5,1 mio. kr., som primært skyldes bunkeafvikling af sagsbeholdningen. Subtotal: Foranstaltninger til børn og unge med handicap (Budget 297,9 mio. kr./forbrug 294,4 mio. kr.) Hovedaktiviteten Forebyggende foranstaltninger til børn og unge med handicap omfatter familie- og dagbehandling, aflastning, kontaktperson, økonomisk støtte, hjemmepleje, behandlingsmæssige fripladser mv. Hovedaktiviteten vedrører desuden døgnforanstaltninger til børn og unge med handicap, hvilket vil sige plejefamilier, private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner. Området omfatter køb og salg af pladser samt det aktivitetsbaserede budget til forvaltningens egne pladser. 3,4 Hovedaktiviteten Foranstaltninger til børn og unge med handicap udviser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. som følge af, at hovedaktiviteten er blevet tilført et betydeligt budget og generel tilbageholdenhed på institutionscentre grundet udfordringerne på handicapområdet. Subtotal: Døgntilbud til borgere med handicap (Budget 1.039,2 mio. kr./forbrug 1.038,1 mio. kr.) Området vedrører midlertidige botilbud ( 107) samt længerevarende botilbud ( 108) til 1,1 9

10 voksne borgere med handicap. Området omfatter køb og salg af pladser samt det aktivitetsbaserede budget til forvaltningens egne pladser. Hovedaktiviteten Døgntilbud til borgere med handicap udviser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som skyldes, at pladser er taget senere i brug som følge af renovering og tilbageholdenhed på institutionscentre grundet udfordringerne på handicapområdet. Udgifter vedrørende ledsageordningen på 2,2 mio. kr. indgår ikke i regnskabet. Udgifterne indgår i stedet i sagen om Socialforvaltningens overførselsanmodninger fra 2016 til Tages der højde for de manglende udgifter, udviser hovedaktiviteten et merforbrug på 1,1 mio. kr. Subtotal: Dagtilbud til borgere med handicap (Budget 186,3 mio. kr./forbrug 179,0 mio. kr.) Hovedaktiviteten vedrører beskyttet beskæftigelse ( 103) samt aktivitets- og samværstilbud ( 104) til voksne borgere med handicap. Området omfatter køb og salg af pladser samt det aktivitetsbaserede budget til forvaltningens egne pladser. 7,3 Hovedaktiviteten Dagtilbud til borgere med handicap udviser et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. primært som følge af tilbageholdenhed i forbindelse med udfordringerne på handicapområdet samt et fald i antallet af køb af dagtilbudspladser. Subtotal: Dagbehandling og fleksible skoleindsatser (Budget 34,2 mio. kr./forbrug 43,5 mio. kr.) Hovedaktiviteten Dagbehandling og fleksible skoleindsatser dækker over en fælles budgetpulje mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. -9,3 Hovedaktiviteten Dagbehandling og fleksible skoleindsatser udviser et merforbrug på 9,3 mio. kr. grundet højere aktivitet end budgetteret som følge af flere børn i målgruppen. Tværgående opgaver og administration Total: Bevillingsområde Tværgående Opgaver og Administration (Budget 252,2 mio. kr./forbrug 249,7 mio. kr.) Bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration udviser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på driften. 2,5 n dækker over en række mer- og mindreforbrug under bevillingen, hvoraf de primære er: Mindreforbrug på hovedaktiviteten Fælles administration på 3,0 mio. kr. som kan henledes til generel tilbagehold som følge af udfordringerne på handicapområdet samt lavere afregning vedrørende arbejdsskadeforsikring end budgetteret. Subtotal: Fælles administration (Budget 126,0 mio. kr./forbrug 123,0 mio. kr.) 3,0 Hovedaktiviteten Fælles administration dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønbudgetter, husleje mv. Hovedaktiviteten Fælles administration udviser et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., som primært skyldes generel tilbageholdenhed som følge af udfordringerne på handicapområdet i form af vakante stillinger, som ikke er genbesat i 2016 samt udskydelse og annullering af interne 10

11 projekter. Endelig skyldes en del af mindreforbruget en lavere afregning vedrørende arbejdsskadeforsikring end budgetteret. Subtotal: HR (Budget 43,4 mio. kr./forbrug 43,8 mio. kr.) -0,4 Hovedaktiviteten HR dækker primært over Socialforvaltningens administrative puljer til elever/praktikanter, uddannelse, fleksjob, lønsystem, chefløn mv. Hovedaktiviteten HR udviser tilnærmelsesvis balance med et merforbrug på 0,4 mio. kr. Subtotal: IT (Budget 63,9 mio. kr./forbrug 64,1 mio. kr.) -0,1 Hovedaktiviteten IT dækker primært over Socialforvaltningens budget til it-systemer såsom CSC social, ESDH mv. Hovedaktiviteten IT udviser tilnærmelsesvis balance med et merforbrug på 0,1 mio. kr. Subtotal: Øvrige sociale formål (Budget 18,9 mio. kr./forbrug 18,8 mio. kr.) 0,2 Hovedaktiviteten Øvrige sociale formål dækker over aktiviteterne støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) samt julehjælp. Hovedaktiviteten Øvrige sociale formål udviser tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Anlæg Byggeri og modernisering af tilbud, udgifter Total: Bevillingsområde Byggeri og modernisering af tilbud, anlægsudgifter (Budget 24,0 mio. kr./forbrug 20,2 mio. kr.) Bevillingsområdet Byggeri og modernisering af tilbud, anlægsudgifter udviser et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. 3,8 Mindreforbruget skyldes, at en række bevillinger ikke er korrekt periodiseret ud i årene. Projekter vedrørende velfærdsteknologi udviser et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr.: Projektet Velfærdsteknologiske projekter udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som følge af, at et udbud er forsinket og først gennemføres primo Projektet Onlinestøtte i hjemmevejledning og bostøtte udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., idet en projektlederstilling først besættes pr Det resterende mindreforbrug på 1,1 mio. kan henføres til en række projekter med mindre afvigelser, der skyldes forskydninger i periodiseringerne. På byggeri udgør afvigelsen 0,6 mio. kr. Beløbene dækker over et større antal projekter med små afvigelser, der skyldes mindre tidsmæssige forskydninger. Det samlede mindreforbrug på 3,8 mio. kr. søges overført til

12 Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter Total: Bevillingsområdet Byggeri og modernisering af tilbud, anlægsindtægter (Budget -1,3 mio. kr./forbrug -1,3 mio. kr.) Bevillingsområdet Byggeri og modernisering af tilbud, anlægsindtægter udviser balance. 0,0 Tværgående opgaver og administration Total: Bevillingsområde Tværgående Opgaver og Administration, Anlæg (Budget 2,3 mio. kr./forbrug 0,7 mio. kr.) Bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration, Anlæg udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes at udgifter til ekstern bistand til implementering af nyt økonomisystem først får mærkbar effekt i Budgettet blev dog periodiseret til ligeledes at have effekt i ,6 De uforbrugte budgetmidler på 1,6 mio. kr. søges overført til Overførsler mv. Efterspørgselsstyrede overførsler Total: Bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler (Budget 1.372,1 mio. kr./forbrug 1.374,5 mio. kr.) Bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler udviser et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. Imidlertid er indtægter på 2,7 mio. kr. vedrørende hovedaktiviteten Sociale ydelser blevet fejlkonteret på bevillingsområdet Udsatte voksne. Således udviser bevillingsområdet reelt tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. -2,4 Merforbruget er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på følgende hovedaktiviteter: Merforbrug på Indlagte patienter på 18,4 mio. kr. som følge af en aktivitetsstigning vedrørende ambulante behandlinger, hvilket har betydet en højere afregning med regionerne end budgetteret. Mindreforbrug på Førtidspension på 26 mio. kr. som følge af en generel tendens til et faldende antal førtidspensionister. Merforbrug på Sociale ydelser på 8,0 mio. kr. sammensat af bl.a. merforbrug som følge af aktivitetsstigninger på aktiviteterne Tabt arbejdsfortjeneste og Hjemmetræning af børn. Subtotal: Efterspørgselsstyrede dagtilbud (Budget 2,8 mio. kr./forbrug 4,3 mio. kr.) Hovedaktiviteten dækker over driften af det landsdækkende tilbud Instituttet for Blinde og Svagsynede (revalidering). -1,5 Hovedaktiviteten Efterspørgselsstyrede dagtilbud udviser et merforbrug på 1,5 mio.kr., som skyldes færre indtægter som følge af færre solgte ydelser. Subtotal: Personlige tillæg (Budget 6,0 mio. kr./forbrug 6,4 mio. kr.) -0,5 12

13 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister. Den største andel vedrører diverse former for helbredstillæg, tilskud til briller, medicin mm. De personlige tillæg og helbredstillæg udbetales kun til førtidspensionister på de gamle ordninger (tilkendelser før 1/1 2003). Hovedaktiviteten Personlige tillæg udviser tilnærmelsesvis balance med et merforbrug på 0,5 mio. kr. Subtotal: Førtidspension (Budget 1.269,4 mio. kr./forbrug 1.243,4 mio. kr.) 26,0 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til førtidspensioner på ordninger fra før 2016 med hhv. 50 pct. og 65 pct. kommunal medfinansiering og førtidspensionister på ordninger efter 1. januar 2016 med pct. kommunal medfinansiering. Førtidspension omfatter en række underydelser såsom højeste førtidspension, mellemste førtidspension, invaliditetsydelse, almindelig samt almindelig forhøjet førtidspension, bistandstillæg samt plejetillæg. Alle ydelser administreres af Udbetaling Danmark. Hovedaktiviteten Førtidspension udviser et mindreforbrug på 26,0 mio. kr., som skyldes en generel tendens til et faldende antal førtidspensionister. Faldet i antallet af førtidspensionister skyldes dels, at de store efterkrigsårgange skifter status fra førtidspension til folkepension, dels et faldende antal nytilkendelser efter førtidspensionsreformen fra Da budget 2016 er baseret på regnskab 2014, er der ikke i tilstrækkelig grad taget højde for udviklingen i det faldende antal førtidspensionister. Subtotal: Sociale ydelser (Budget 107,4 mio. kr./forbrug 115,4 mio. kr.) -8,0 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til udbetaling af hjælp i særlige tilfælde, enkeltydelser og hjælp til borgere med merudgifter i forbindelse med eget eller barns handicap, hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge samt flytteudgifter vedrørende ældreboliger. Hovedaktiviteten Sociale ydelser udviser et samlet merforbrug på 8,0 mio. kr. Imidlertid er indtægter på 2,7 mio. kr. vedrørende aktiviteten Kombinationsforløb under Sociale ydelser blevet fejlkonteret under bevillingsområdet Udsatte voksne. Således er det reelle merforbrug 5,3 mio. kr. Merforbruget er sammensat af en række merforbrug, hvoraf de største er placeret på aktiviteterne Tabt arbejdsfortjeneste som følge af en aktivitetsstigning, Hjemmetræning af børn som følge af et højere aktivitetsniveau samt Tilbagebetalinger som følge af, at borgere ikke har kunnet tilbagebetale optagne lån i det forventede omfang. Merforbruget modsvares i nogen grad af et mindreforbrug på aktiviteten Enkeltydelser som følge af lavere aktivitet end budgetteret. Subtotal: Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE (Budget -167,6 mio. kr./forbrug -167,6 mio. kr.) Hovedaktiviteten omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager). 0,0 Hovedaktiviteten Indtægter fra den centrale refusionsordning udviser balance i årsregnskabet. Subtotal: Indlagte patienter (Budget 154,1 mio. kr./forbrug 172,4 mio. kr.) -18,4 Hovedaktiviteten omfatter medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulant behandling, som afregnes med regionerne. Hovedaktiviteten Indlagte patienter udviser et merforbrug på 18,4 mio. kr., som skyldes en større afregning med regionerne som følge af, at aktiviteten vedrørende ambulant behandling er steget med 5,8 pct. i forhold til sidste regnskabsår. 13

14 Finansposter Forklaring på regnskab Total: Bevillingsområde Finansposter (Budget 4,2 mio. kr./forbrug -466,7 mio. kr.) Bevillingsområdet Finansposter udviser en samlet forskydning på 470,9 mio. kr. 470,9 Forskydningen skyldes hovedsageligt posteringer vedrørende kommunalt administrerede pensionsudbetalinger fra Udbetaling Danmark. Subtotal: Renteindtægter samt renteudgifter af langfristet gæld, Hovedkonto 7 (Budget 0,2 mio. kr./forbrug 0,2 mio. kr.) De finansielle aktiviteter under hovedkonto 7. Renter mv. udviser balance. Subtotal: Langfristede balanceposter, Hovedkonto 8 (Budget 3,9 mio. kr./forbrug -0,3 mio. kr.) Hovedkonto 8 Langfristede balanceposter omfatter budget for indskud i Landsbyggefonden, deponerede beløb for lån samt langfristede lån for selvejende institutioner. 0,0 4,2 De langfristede tilgodehavender udviser en forskydning på 4,2 mio. kr. som hovedsageligt skyldes et uforbrugt budget til indskud i Landsbyggefonden. Subtotal: Øvrige balanceposter, Hovedkonto 8 (Budget 0,0 mio. kr./forbrug -466,6 mio. kr.) Øvrige balanceposter på hovedkonto 8 har alene kortvarig betydning for likviditeten og budgetteres ikke, jf. kommunens bevillingsregler. 466,6 Øvrige balanceposter udviser en forskydning på 466,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes posteringer vedrørende kommunalt administrerede pensionsudbetalinger fra Udbetaling Danmark vedrørende regnskabsårene 2011 til

Bilag 1 Uddybende prognoseforklaringer

Bilag 1 Uddybende prognoseforklaringer Bilag 1 Uddybende prognoseforklaringer Bevilling Vedtaget 2017 Korrigeret 2017 regnskab 2017 afvigelse 2017* Forventede korrektioner Korrigeret efter forventede korrektioner afvigelse efter forventede

Læs mere

Det forventede regnskab for 2016

Det forventede regnskab for 2016 Det forventede regnskab for 2016 Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juli 2016 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget Korrigeret Forventet Forventet Forventede budget

Læs mere

Socialforvaltningens kvartalsprognose pr. 2017

Socialforvaltningens kvartalsprognose pr. 2017 Socialforvaltningens kvartalsprognose pr. 2017 Vedtaget budget Korrigeret Service 5.350,7 5.388,1 5.388,1 0,0 Børnefamilier med særlige behov 1.410,9 1.390,0 1.390,0 0,0 Hjemmepleje, rammebelagt 22,3 22,0

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Bilag 1 - Uddybende forklaringer Bilag 1 - Uddybende forklaringer Tabel 1: Oversigt over service, anlæg, overførsler mv. samt finansposter (t.kr., 2018-pl) Service 5.481.388 5.481.387 0 Børnefamilier med særlige behov 1.371.042 1.371.042

Læs mere

Det forventede regnskab for 2016

Det forventede regnskab for 2016 Det forventede regnskab for 2016 Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2016 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2016 Korrigeret budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Bilag 1 - Uddybende forklaringer Bilag 1 - Uddybende forklaringer Tabel 1: Oversigt over service, anlæg, overførsler mv. samt finansposter (mio. kr., 2018-pl) Service 5.465,9 5.486,4-20,5 Børnefamilier med særlige behov 1.365,2 1.365,2

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Bilag 1 - Uddybende forklaringer Bilag 1 - Uddybende forklaringer Tabel 1: Oversigt over service, anlæg, overførsler mv. samt finansposter (mio. kr., 2018-pl) Service 5.493,3 5.520,3-27,0 Børnefamilier med særlige behov 1.360,0 1.359,9

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Bilag 1 - Uddybende forklaringer Bilag 1 - Uddybende forklaringer Service Børnefamilier med særlige behov total i tusind kr. 1.339.179 1.339.179 0 Foranstaltninger og tidlig indsats subtotal i tusind kr. 953.900 953.900 0 Udgifter til

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Bilag 1 - Uddybende forklaringer Bilag 1 - Uddybende forklaringer Børnefamilier med særlige behov total i tusind kr. 0 Børnefamilier med særlige behov forventes at udvise balance som følge af en række besparende tiltag. Disse tiltag uddybes

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Bilag 1 - Uddybende forklaringer Bilag 1 - Uddybende forklaringer Service Børnefamilier med særlige behov total i t. kr. 1.358.999 1.363.865-4.866 Børnefamilier med særlige behov udviser et mer på 4,9 mio. kr. Meret er sammensat af følgende:

Læs mere

Uddybende forklaringer til juliprognosen 2015 Indhold

Uddybende forklaringer til juliprognosen 2015 Indhold Uddybende forklaringer til juliprognosen 2015 Indhold Service... 4 Børnefamilier med særlige behov... 4 Hjemmepleje rammebelagt... 5 Hjemmepleje demografireguleret... 5 Borgere med sindslidelse... 5 Udsatte

Læs mere

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...

Læs mere

Uddybende forklaringer til aprilprognosen 2015 Indhold

Uddybende forklaringer til aprilprognosen 2015 Indhold Uddybende forklaringer til aprilprognosen 2015 Indhold Service... 4 Børnefamilier med særlige behov... 4 Hjemmepleje rammebelagt... 5 Hjemmepleje demografireguleret... 5 Borgere med sindslidelse... 5 Borgere

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

Bilag 1 uddybende forklaringer til regnskab 2014. Indholdsfortegnelse

Bilag 1 uddybende forklaringer til regnskab 2014. Indholdsfortegnelse Bilag 1 uddybende forklaringer til regnskab 2014 Indholdsfortegnelse Socialforvaltningen... 2 Servicedrift... 4 Børnefamilier med særlige behov... 4 Borgere med sindslidelse... 6 Udsatte voksne... 8 Borgere

Læs mere

Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose

Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF NOTAT Til SUD Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose Ifm. oktoberprognosen (punkt 2 på dagsordenen den 2. november 2016)

Læs mere

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold Service...2 Børnefamilier med særlige behov...2 Hjemmeplejen, rammebelagt...2 Hjemmeplejen, demografireguleret...3 Borgere med sindslidelse,

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Bilag 1 Forklaringer til årsregnskab 2012 på hovedaktiviteter

Bilag 1 Forklaringer til årsregnskab 2012 på hovedaktiviteter Socialforvaltningen Regnskab 2012 Bilag 1 Forklaringer til årsregnskab 2012 på hovedaktiviteter Indholdsfortegnelse Socialforvaltningen...2 Servicedrift...3 Børnefamilier med særlige behov...3 Hjemmepleje...5

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og

Læs mere

Oktoberprognosen Indhold. Socialforvaltningen 2012 Kontoret for Tværgående Økonomi

Oktoberprognosen Indhold. Socialforvaltningen 2012 Kontoret for Tværgående Økonomi Socialforvaltningen 2012 Kontoret for Tværgående Økonomi Oktoberprognosen 2012 Indhold Oktoberprognosen 2012... 1 Uddybende forklaringer til oktoberprognosen 2012... 1 Servicedrift... 2 Børnefamilier med

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2018

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2018 Økonomiudvalget 27. april 2018 Sagsnr. 2018-0123581 Dokumentnr. 2018-0123581-5 Sagsbehandler

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr. Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed

Læs mere

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned Sagsbehandler: JMH Sagsnr. 710-2018-17828 Dokument nr. 710-2018-238985 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 (opdateret i forbindelse med, at sager vedrørende

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Nettodriftsudgifter i alt

Nettodriftsudgifter i alt Notat om: regnskab pr. ultimo september - Social- og Sundhedsudvalget Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 15-10- Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-63-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2018 inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service hjemvist fra Ankestyrelsen Udlagt på hjemmeside juli 2018 Emne Ansvarligt

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

BO2 - Børnefamilier med særlige behov

BO2 - Børnefamilier med særlige behov Administrative udgifter Socialforvaltningen Service 619.845 236.196 869.527 237.367-12.163-1.171 6.45.50 - Administrationsbygninger 62.488 63.039 140.460 63.390-902 -351 6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 Velfærds- og Sundhedsstab Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-3-14 Dato:18.11. Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er 2015 Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-1-15 Dato: 29.10. Bilag 1 Tids 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte er i Opfølgning

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overblik over Voksenrådgivningen

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overblik over Voksenrådgivningen Lov om højeste, mellemste, forhøjet og almindelig førtidspension Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overblik over Voksenrådgivningen Beskrivelse KB ØU SSU Børne- og Pensions nævn Område leder

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64

Læs mere