Drejebog for budget 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog for budget 2010."

Transkript

1 Syddjurs Kommune 12. februar 2009 Budgetafdelingen Drejebog for budget Drejebogen omfatter møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. I drejebogen præciseres hvilke aktører/personer, der er involveret hvornår, samt hvilket materiale der skal udarbejdes på givne tidspunkter. Drejebogen indeholder referencer til principperne for aftalestyring, herunder også de aktiviteter i aftalestyring som har nær tilknytning til budgetlægningen. Drejebogen er drøftet i direktionen inden den endelige udarbejdelse med henblik på økonomiudvalgets godkendelse på mødet den 17. februar Den godkendte drejebog udsendes i uge 8 til høringsparter og øvrige interessenter bl.a. med henblik på at give dem mulighed for at aftale møder som passer ind i tidsplanen. Direktionen orienterer på et møde den 3. april 2009 om drejebogen og budgetsituationen samt eventuelle andre forhold af betydning ledere i Syddjurs Kommune med budgetansvar. 10. februar Oplæg til drejebog færdiggøres Drejebogen 11. februar Drøftelse af drejebog Direktion Drejebogen 12. februar Drejebog færdiggøres Drejebogen 17. februar Godkendelse af drejebog udvalget Drejebogen 20. februar Udsendelse af drejebog Drejebogen 11. marts Gennemgang af drejebog Afdelingschefer, økonomikonsulenter Drejebogen m.v. 3. april Orientering om drejebog m.v. Direktion og alle budgetansvarlige ledere Drejebogen Drejebogen består af en række delelementer i form af 1. Aftalestyring 2. Befolkningsprognose 3. Pris- og lønfremskrivning 4. Oplæg til anlægsbudget 5. Effektiviserings- og strukturtiltag 6. Korrigeret basisbudget 7. Aftale mellem KL og regeringen 8. Budgetkatalog 9. Lov- og cirkulæreprogram 10. og takster 11. Høring, budgetforhandlinger og borgermøder 12. Forankring og budgetopfølgning Drejebogen prøver så vidt muligt i detaljer at beskrive opgaver og tidspunkter for de forskellige aktører, herunder også fagudvalgenes og afdelingernes inddragelse i budgetprocessen. De detaljerede tidsplaner indgår i beskrivelsen af delelementerne. Med henblik på at skabe overblik over den samlede proces er der til sidst i drejebogen også en overordnet tidsplan med fokus på det politiske arbejde og møder samt tidslinjer for de forskellige materialer der udarbejdes under budgetlægningen. - side 1 af 14 -

2 1. Aftalestyring Syddjurs Kommune drejebog for budget 2010 I Syddjurs Kommune bruges et aftalestyringskoncept, hvoraf det fremgår, at Udgangspunktet for budget er 1. overslagsår i indeværende års budget. Budgettet fremskrives med pris- og lønfremskrivningsprocenter udmeldt af KL. Budgettal kan tilrettes baseret på demografi i henhold til den godkendte befolkningsprognose og i henhold til de godkendte elevtalsmodeller, klassetalsmodeller, børnetal i institutionerne etc. Der udarbejdes et budgetkatalog der omfatter forslag til ændringer i eller omrokeringer mellem rammerne for de enkelte afdelinger og aftaleenheder. Forslag til budgetkataloget, omrokeringer, serviceudvidelser eller besparelser, drøftes i forbindelse med dialogmøde mellem politikere/afdelinger og aftaleenhed. Præcise krav til spareforslag eller serviceudvidelser fastlægges i forbindelse med godkendelse af drejebogen for budgetlægningen. Af yderligere principper kan nævnes at Overførselsret på mindreforbrug på 5%. Overførsel af beløb større end 5% af årsbudgettet skal forelægges til godkendelse. Ingen overførselsret på merforbrug. Hvis der i ekstraordinære situationer opstår et merforbrug, skal merforbruget budgetforklares overfor direktion og økonomiudvalg. Merforbruget overføres som negativ overførsel til indhentning i det efterfølgende budgetår. Aftaleenheden kan konvertere løn til driftsmidler og omvendt, så længe love og regler samt vedtagne politikker er overholdt. Dele af lønfremskrivningen i overenskomsten afsættes som centrale lønpuljer med henblik på at skabe et styringsgrundlag for lønforhandlinger samt give mulighed for en mere aktiv lønpolitik. 1. Januar Implementering af aftale Afdeling og aftaleholdere Aftale for 2009 April Afrapportering på aftaler med Aftaleholdere, direktion, Aftale for 2008 evaluering af målopfyldelse Byrådet 28. april Drøftelse af temaer for aftalestyring Hovedudvalg Aftaleskabelon Maj Forberedelse af dialogmøder Afdeling og aftaleholdere Aftaleskabelon Ultimo maj Dialogmøder Fagudvalg, afdeling, brugerbestyrelse, Aftaleskabelon aftalehol- der og medarbejderrepræsentanter Juni Oktober Budgetproces Fagudvalg, afdeling, brugerbestyrelse, Budgetmateriale aftalehol- der og medarbejderrepræsentanter Medio november Udarbejdelse af fælles mål Direktion Aftaleskabelon 26. november Godkendelse af fælles mål Byrådet Aftaleskabelon Primo december Godkendelse af områdemål Direktør, aftaleholdere Aftaleskabelon Primo december Udsendelse af skabelon med Direktionssekretariat Aftaleskabelon mål og budget Medio december Godkendelse af institutionsmål Direktion, afdeling og aftaleholdere Aftale for 2010 Oktober December Udarbejdelse af ny aftale med Fagudvalg, afdeling og aftaleholdere Aftale for 2010 serviceniveau, målsætninger, succeskriterier og resultatkrav Senest 15. december Indgåelse af aftaler Direktion, aftaleholdere Aftale for Januar 2010 Implementering af aftale Afdeling og aftaleholdere Aftale for side 2 af 14 -

3 2. Befolkningsprognose Til brug for budgetlægningen udarbejdes der hvert år en ny befolkningsprognose. Forholdsvis store forskydninger på baggrund af byggemodningsprojekter, flyttemønstre, konjunkturer og ændrede aldersfordelinger gør det nødvendigt at have en ajourført prognose som grundlag for budgetlægningen. Af hensyn til de mange formål befolkningsprognosen skal opfylde er det nødvendigt at der i prognosen indgår et skøn for hver enkelt årgang fra 0 til 99 år. Derudover skal der til brug for skøn over skattegrundlaget bruges en forudsætning om betalingskommunefolketallet, dvs. nettoresultatet af borgere som er i botilbud o.lign. i én kommune, hvor de indgår i folkeregisteret, men har en anden kommune som betaler for tilbuddet. 20. februar Fastlæggelse af bygge- boligprogram Plan, udvikling og kultur i Bygge- boligprogram til brug for befolk- ningsprognosen samarbejde med Natur, teknik og miljø 25. februar Drøftelse af prognoseforudsætninger Direktionen Befolkningsprognose 26. februar Færdiggørelse af befolkningsprognose Plan, udvikling og kultur Befolkningsprognose 4. marts Fagudvalget drøfter befolkningsprognose Udvalget for plan, udvikling Befolkningsprognose og kultur 17. marts udvalget godkender udvalget Befolkningsprognose befolkningsprognose 26. marts Byrådet orienteres om befolkningsprognose Byrådet Befolkningsprognose 3. Pris- og lønfremskrivning Drejebogen forudsætter, at budgetlægningen foretages i budgetårets, dvs pris- og lønniveau. Til det formål er det nødvendigt med skøn for prisudviklingen. Det forudsættes, at der her tages udgangspunkt i skøn fra Kommunernes Landsforening, KL. Dog kan der reguleres for væsentlige ændringer i skønnene for tidligere år. Det foreslås, at der efter prisfremskrivningen foretages en reduktion på 1% i 2010 på alle arter ekskl. 5.2, overførsler, 5.1, tjenestemandspensioner, 4.8, betalinger til regionen, 8.6 statstilskud og 7.6 betalinger fra staten. I overslagsårene 2011 til 2013 reduceres med henholdsvis 2%, 3% og 4%. Reduktionen på 1% om året foretages ud fra en forudsætning om, at der løbende vil være mulighed for at indhente effektiviseringsgevinster bredt i organisationen. En reduktion på 1% udgør cirka 13 mio. kr. 2. marts KL udsender skøn over pris- KL KL s budgetvejledning og lønskøn til brug for budgetlægningen til marts Der laves oplæg til de pris- og Pris- og lønskøn lønskøn som skal indarbejdes i økonomisystem 10. marts Der laves et oplæg til principper Principper for lønpuljer for lønpuljer 11. marts Drøftelse af forudsætninger Direktionen Pris- og lønskøn Principper for lønpuljer - side 3 af 14 -

4 17. marts udvalget godkender pris- og lønskøn samt principper for lønpuljer 18. marts Pris og lønskøn indberettes og første budgetversion 2010 oprettes 27. marts Første budgetversion i 2010 priser udsendes udvalget, aftaleholdere Pris- og lønskøn Principper for lønpuljer Pris- og lønskøn Principper for lønpuljer Budgetversion i 2010 priser 4. Oplæg til anlægsbudget Til brug for budgetlægningen skal der udarbejdes et basisbudget for anlægsområdet med udgangspunkt i overslagsårene i det vedtagne budget for 2010, samt de efterfølgende politiske beslutninger som følge af kommunens dispensation hos Velfærdsministeriet. 12. februar Udarbejdelse oplæg Oplæg til anlægsbudget 18. februar Drøftelse i direktionen Direktion Oplæg til anlægsbudget 23. februar Færdiggørelse af oplæg Oplæg til anlægsbudget marts Orientering om oplæg til anlægsbudget Fagudvalg Oplæg til anlægsbudget 17. marts Orientering om oplæg til anlægsbudget udvalget Oplæg til anlægsbudget 27. marts udvalgets basisbudget for anlæg indarbejdes i basisbudget Budgetversion i 2010 priser 5. Effektiviserings- og strukturtiltag I forbindelse med budget 2009 er det besluttet, at der er behov for i de kommende år at indhente de faglige og effektiviseringsmæssige fordele som stordrift på en række områder kan medføre. Der skal derfor i det kommende år forberedes en række strukturændringer i den kommunale drift, herunder Der skal beskrives muligheder for rationaliseringer, der ikke umiddelbart forringer leverancen af ydelser til borgerne; men strukturelle ændringer og forbedrede forretningsgange m.v., som kan give grundlag for at levere uændrede eller bedre ydelser indenfor lavere budgetter. Beskrivelserne skal som minimum forelægges med indstillinger til det politiske niveau forud for budgetforhandlingerne hvert år. Første gang primo maj På områder hvor der stadig forefindes en organisering der har udgangspunkt i strukturen før 1. januar 2007 beskrives mulighederne for samling i én Syddjurs-enhed uden yderligere distriktsopdeling. Beskrivelsen skal fokusere på rationalisering og produktivitetsstigning ved yderligere samling af opgaver og deraf følgende muligheder for besparelser på ledelse, administration og ejendomsudgifter. Der skal ikke indarbejdes serviceforringelser. Det økonomiske rationale ved strukturændringerne og ændret organisering beskrives og fremlægges for det politiske niveau primo maj Specifikt på udgiftsområder indgår i budget 2009, at På ældreområdet gennemføres en ekstern undersøgelse af struktur og organisering. Undersøgelsen forudsættes iværksat straks og færdig senest 1. april På arbejdsmarkedsområdet gennemføres en ekstern generel evaluering af den hidtidige indsats og de opnåede resultater. Evalueringen sættes i gang straks og forventes færdig senest 1. april Skolestruktur. Beskrivelser senest primo maj. - side 4 af 14 -

5 Specialskole. Beskrivelser senest primo maj. Udskoling. Beskrivelser senest primo maj. Muligheden for yderligere effektiviseringer og rationaler indhentes løbende i dialog med medarbejdere, direktion, fagudvalg og byråd. Således vil arbejdsgange, herunder mødestruktur i den kommunale organisation blive gennemgået via LEAN-projekter i de forskellige afdelinger. Formålet med projekterne er at øge kvalitet og borgerservice, medarbejderindflydelse og tilfredshed samt effektivitet. Såfremt der i drøftelserne af strukturtiltag opstår politisk enighed om at godkende et eller flere forslag inden sommerferien forudsættes de fremsendt til økonomiudvalg og byråd som enkeltsager, hvorefter de indarbejdes i budgetgrundlaget svarende til at der er tale om tekniske budgetkorrektioner på baggrund af politiske beslutninger. Effektiviserings- og strukturtiltag der ikke godkendes politisk før sommerferien forudsættes at indgå i budgetkataloget som forelægges byrådet efter sommerferien. Året rundt Dialog mellem alle aktører i budgetlægningen vedr. emner til effektivisering og konstruktiv udnyttelse af ressourcerne Alle Effektiviseringstiltag Strukturændringer Emner til budgetkatalog 2. april Temadag om ældre- og arbejdsmarkedstiltag Byrådet Struktur- og effektiviseringstiltag 23. april Temadag om skoletiltag Byrådet Struktur- og effektiviseringstiltag 29. april Drøftelse af struktur og effektiviseringstiltag Direktion Struktur- og effektiviseringstiltag 29. april 1. maj Udsendelse af struktur- og effektiviseringstiltag til fagudvalg Afdeling Struktur- og effektiviseringstiltag maj Opsamling vedr. struktur- og effektiviseringstiltag Fagudvalg Struktur- og effektiviseringstiltag 12. maj Opsamling vedr. struktur- og effektiviseringstiltag udvalget Struktur- og effektiviseringstiltag 6. Korrigeret basisbudget Budgetkorrektionerne kan omfatte konsekvenser af politiske beslutninger, konsekvenser af lovændringer m.v., demografiske ændringer samt andre rent tekniske ændringer eller fejl. Hensigten er, at grundlaget for budgettet er overslagsår 2010 i det vedtagne budget for 2009 korrigeret for Prisfremskrevet til 2010-priser, men reduceret med 1% på en del udgiftsarter. Reguleret med politiske beslutninger, der er vedtaget efter budgetvedtagelsen. Reguleret med ændringer som følge af ny lovgivning, der er gennemført efter budgetvedtagelsen. Reguleret for væsentlige demografiske ændringer. Rettet for evt. tekniske fejl i overslagsåret. Reguleret i henhold til de af byrådet godkendte mål, politikker og serviceniveauer. Reguleret efter regnskab 2008 og budgetopfølgning 2009 i det omfang der er tale om finansiering af uændret drift, som det er politisk godkendt. - side 5 af 14 -

6 Tilretning af basisbudget gennemføres i afdelingerne med en behandling af basisbudgettet i udvalgene og en godkendelse af basisændringer i økonomiledelsen med henblik på at sikre mod serviceglidning. 23. februar 13. Gennemgang af 2010 overslagsår Stamdata i økonomisystem marts i budget 2009 mht. koder for udvalg, aftaleholdere m.v. 27. marts Første budgetversion i 2010 priser udsendes, aftaleholdere Basisbudget i budgetversion i 2010 priser 3. april Orientering om drejebog, budgetforudsætninger m.v. Direktion og alle budgetansvarlige ledere Tekniske budgetkorrektioner Korrigeret basisbudget 3. april 15. maj Beregning af tekniske korrektioner Afdeling og økonomi Tekniske budgetkorrektioner maj Tekniske korrektioner kontrolleres Afdeling og økonomi Tekniske budgetkorrektioner for serviceændringer 27. maj Drøftelse af de tekniske korrektioner Direktionen Tekniske budgetkorrektioner 28. maj Udsendelse af tekniske korrektioner Afdeling Tekniske budgetkorrektioner til fagudvalg juni Udvalgsbehandling af tekniske Fagudvalg Tekniske budgetkorrektioner korrektioner 9. juni Drøftelse af økonomiudvalgets udvalget Tekniske budgetkorrektioner tekniske korrektioner 11. juni Udsendelse af tekniske korrektioner Notat og oversigter som beskriver områdernes korrektioner 16. juni Godkendelse af tekniske bud- udvalget Notat og oversigter som beskri- getkorrektioner 25. juni Orientering om tekniske budgetkorrektioner og eventuel aftale med regeringen Byrådet ver områdernes korrektioner Notat og oversigter som beskriver områdernes korrektioner Korrigeret basisbudget 7. Aftale mellem KL og regeringen En eventuel aftale mellem KL og regeringen indgår i det materiale som byrådet får til orientering før sommerferien. KL orienterer normalt om aftalen på et halvdagsmøde i midten af juni måned. Derudover startede KL i forbindelse med budget 2009 en mere struktureret tilgang til økonomiaftalen. Formålet er at sikre kommunernes overholdelse af den overordnede økonomiaftale gennem øget koordinering kommunerne imellem. I praksis betyder den faseopdelte budgetlægning i forhold til KL, at der på et tidspunkt i foråret skal laves et skøn over kommunens korrigerede basisbudget. Dette må laves som et skøn ud fra basisbudget og eventuelle politiske tilkendegivelser ultimo april. Efter sommerferien skal der tages stilling til forudsætningerne overfor KL i forbindelse med budgetseminaret. I den sidste fase indberettes budgetforslaget som det ligger til 1. behandling. 22. april Skøn over basisbudget, budgetkorrektioner Direktion og økonomi Indberetningsskema samt effektivise- rings- og strukturtiltag 30. april Eventuel drøftelse af forudsætninger Byrådet Indberetningsskema brugt overfor KL 7. maj Borgmestermøde Borgmester Indberetningsskema - side 6 af 14 -

7 En dag i perioden juni Orienteringsmøde om aftalen mellem KL og regeringen KL KL udarbejder som regel et notat inkl. aftalen og et bilagssæt 19. juni Udsendelse af evt. aftale mellem regeringen og KL til byrådet aftalen med relevante bilag og evt. uddybende notater 24. juni Drøftelse af aftalens betydning for kommunens økonomi Direktionen aftalen med relevante bilag og evt. uddybende notater 25. juni Orientering om evt. aftale mellem regeringen og KL Byrådet aftalen med relevante bilag og evt. uddybende notater august Budgetseminar Byrådet Budgetmateriale 25. august Indberetning til landsprognose Indberetningsskema 28. august Udmelding af landsprognose KL Landsprognose 2. september Borgmestermøde Borgmester Landsprognose 17. september 1. behandling af budget Byrådet Budgetforslag 24. september Borgmestermøde Borgmester Indberetningsskema 8. Budgetkatalog Direktionen har ansvaret for at fremsætte forslag til prioriteringer/handlinger, som sikrer tilstrækkelige politiske handlemuligheder til at frembringe et budget i balance. Direktionen har i den forbindelse mulighed for at ændre procentsatsen for det råderum der skal findes i budgetkataloget. Det forudsættes, at der er skabt et budgetmæssigt råderum i forbindelse med drøftelserne om effektiviserings- og strukturtiltag, samt indarbejdelsen af 1% effektiviseringsrationale i forbindelse med pris- og lønfremskrivningen. Fordelingen af det budgetmæssige råderum har betydning for, hvor det vil være relevant at pege på yderligere reduktionsmuligheder i forbindelse med budgetkataloget, og det er derfor nødvendigt, at direktionen forinden starten på budgetkataloget drøfter budgetkatalogets overordnede sammensætning. Som omtalt i afsnittet om effektiviserings- og strukturtiltag forudsættes det, at tiltag der ikke er politisk endeligt vedtagne indgår som en del af budgetkataloget. På baggrund af kommunens likviditet, budgetopfølgningen for 2008 og 2009, usikkerheden omkring tilladt servicevækst og finanskrisen m.v. foreslås det, at der som udgangspunkt udarbejdes forslag til reduktion af den samlede driftsramme på netto 2%. Forslag til udvidelser foreslås til maksimalt også at udgøre 2% af den samlede driftsramme. Forslag til reduktioner eller udvidelser bør som hovedregel udarbejdes eller samles så de som minimum udgør kr. Ud over driftsforslag skal forslag til ændringer i anlægsbeløb også indgå i budgetkataloget. Forslag til ændringer på finansieringssiden kan også indgå i budgetkataloget. For både anlæg og finansiering gælder ingen procentsatser for henholdsvis reduktions eller udvidelsesforslag. Forslagene på anlægssiden skal ses i forhold til oplægget til anlægsbudget. Som for den øvrige budgetlægning udarbejdes budgetkataloget i 2010 pris- og lønniveau. Efter budgetseminaret vil de dele af budgetkataloget der arbejdes videre med indgå som en del af bemærkninger til budgetforslaget ved 1. behandlingen. - side 7 af 14 -

8 29. april Drøftelse af emner til budgetkatalog Direktionen Emner til budgetkatalog samt drøftelse af rammens størrelse og fordeling maj Fagudvalgene drøfter emner til Fagudvalg Emner til budgetkatalog budgetkatalog 12. maj udvalget drøfter emner udvalget Emner til budgetkatalog til budgetkataloget 12. juni Der udarbejdes revideret skøn Oversigt over 2% ramme over 2% rammens størrelse og fordeling 13. maj 12. august Udarbejdelse af budgetkataloget Afdelinger og økonomi Budgetkatalog 5. august Drøftelse af budgetkatalog Direktionen Budgetkatalog 12. august Budgetkataloget færdiggøres til Direktionen, Budgetkatalog brug for budgetorientering 13. august Budgetorientering og gennemgang Byrådet, direktionen Budgetkatalog af budgetkatalog 14. august Udsendelse af materiale til budgetseminar Budgetkatalog 14. august Udsendelse af budgetkatalog Høringsparter, økonomi og Budgetkatalog m.v. til høringsparter direktionssekretariat 14. august Fælles drøftelse af budgetsituationen Hovedudvalget, dialogfora Budgetkatalog 18. august Drøftelse af budgetkatalog Hovedudvalget Budgetkatalog 18. august Dialogmøde om af budgetkatalog udvalget Budgetkatalog mellem ØK og HU Hovedudvalget august Budgetseminar Byrådet Budgetkatalog 9. Lov- og cirkulæreprogram I bloktilskuddet for 2010 og efterfølgende år indgår ændringer som følge af regeringens lovog cirkulæreprogrammet. I programmet reguleres for mer- eller mindreudgifter som følge af statslige love og regler. For at huske at indregne de driftsbudgetter der modsvares af finansieringsændringer på indtægtssiden, så forudsættes det, at der beregnes og indarbejdes et skøn over lov- og cirkulæreprogrammets indvirkning på kommunens driftsudgifter. Ændringer som følge af nye love og regler opgøres kun i det omfang det ikke har været muligt at indarbejde ændringerne i de tekniske korrektioner som blev godkendt før sommerferien. 23. juli Oplæg til ændringer som Lov- og cirkulæreprogram følge af Lov- og cirkulæreprogram udsendes august Beregninger over virkning Afdelinger og økonomi Lov- og cirkulæreprogram udsendes til fagudvalg og økonomiudvalg august Ændringer som følge af lovog cirkulæreprogram drøftes Fagudvalg udvalg Lov- og cirkulæreprogram - side 8 af 14 -

9 10. og takster Syddjurs Kommune drejebog for budget 2010 Ud over de talmæssige bevillinger så udgør budgetbemærkningerne også en del af det vedtagne budget i form af materielle forudsætninger for bevillingerne. Det forudsættes i drejebogen at bemærkningerne udarbejdes i to omgange. I perioden med budgetforhandlinger forudsættes det at beslutningsgrundlaget er de oprindelige bemærkninger med tilføjelse af de foreslåede elementer fra budgetkataloget. De endelige bemærkninger til brug for budgethæftet udarbejdes først efter budgettets vedtagelse. Taksterne er ligeledes en væsentlig forudsætning for budgettet. Af hensyn til at kunne beregne det korrigerede basisbudget bør taksterne også udarbejdes i to omgange, dels i forbindelse med basisbudgettet, dels på baggrund af beslutningerne i de politiske forhandlinger. Med henblik på godkendelse af takster ved budgetvedtagelsen, bør påvirkning af takster i forbindelse med budgetkatalog eller ændringsforslag fremgå af disse. Takster som ikke godkendes ved 2. behandlingen af budgettet forudsættes beregnet og politisk behandlet snarest efter derefter og senest på udvalgsmøderne i november måned. 10. marts Overførsel af budgetbemærkninger for 2009 til bemærknings- skabelon for marts 3. Arbejde med kvalitetsforbedring Afdelinger og økonomi april af budgetbemærkninger 6. april 26. maj Beregning af takster Afdelinger og økonomi Takstblad 27. maj 4 juni Udsendelse af takster til fagudvalg Afdelinger Takstblad juni Udvalgsbehandling af takster Fagudvalg Takstblad 9. juni Drøftelse af økonomiudvalgets udvalget Takstblad takster 15. juni 4. augusninger Udarbejdelse af budgetbemærk- Afdelinger på baggrund af korrigeret basisbudget august Udsendelse af budgetbemærkninger Afdelinger til udvalgsbehandling 10. august 12. Udvalgsbehandling af budgetbemærkninger Fagudvalg august udvalget 10. september Takstblad tilrettes på baggrund Afdelinger og økonomi Takstblad af eventuelle ændringer 10. september Takstblad, budgetbemærkninger og dele af budgetkatalog udsendes til 1. behandling af budget i byrådet. 17. september 1. behandling af budget, bemærkninger og takster indgår til brug for fremsættelse af evt. ændringsforslag 27. november 3. december 30. november 8. december 8. oktober 2. behandling af budget, godkendelse af takstblad 19. oktober 26. Sammenskrivning af budgetbemærkninger november og dele af budgetkataloget m.v. Udsendelse af budgetbemærkninger til udvalgsbehandling Udvalgsbehandling af budgetbemærkninger til budgethæftet Byrådet Byrådet Afdelinger Afdelinger Fagudvalg udvalg Takstblad Takstblad Takstblad - side 9 af 14 -

10 11. Budgetseminar, høring, budgetforhandlinger og borgermøder Budgetseminaret udgør et nøgleelement i budgetprocessen, hvor en række af trådene fra de øvrige aktiviteter samles. Materialet til seminaret vil som udgangspunkt bestå af følgende: Korrigeret basisbudget inkl. godkendte effektiviserings- og strukturtiltag Oplæg til anlægsprogram Aftale mellem KL og regeringen Oplæg til indtægtsgrundlag Lov- og cirkuæreprogram Budgetkatalog inkl. øvrige effektiviserings- og strukturtiltag Foreløbige budgetbemærkninger En sammenfatning af korrigeret basisbudget med anlægsprogram beskrives sammen med regeringsaftalen samt lov- og cirkulæreprogrammet i et overordnet budgetnotat. Materialet som sendes ud til budgetseminaret sendes samtidig i høring hos interessenterne. Høring af budgetforslaget foretages i Alle medudvalg Personalemøder Ældre- og handicapråd Folkeoplysningsudvalg Skolebestyrelser Forældrebestyrelser Generelt holdes der en åben og løbende dialog i forbindelse med møder omhandlende budgettet og deres drøftelse i ovenstående udvalg og bestyrelser. I tidsplanen indgår et borgermøde, som er en gennemgang af budgetforudsætninger og oplæg til budget som det ligger ved 1. behandlingen. Direktionen fungerer som tovholder i forhold til den politiske proces, herunder budgetseminaret. Såfremt der skal udarbejdes notater eller konsekvensberegninger på baggrund af de politiske drøftelser er det direktionens opgave at koordinere dette arbejde. På baggrund af de politiske drøftelser på budgetseminaret og efterfølgende samler økonomifunktionen op på de politiske signaler i form af taloversigter, udsnit af budgetkataloget samt et overordnet budgetnotat. Ud over økonomifunktionen er direktionssekretariatet tilknyttet opgaven omkring information og høring om budgettet, herunder videreformidling af indkomne høringssvar. Forløbet af de politiske forhandlinger har betydning for, hvorvidt det vil være relevant at inddrage fagudvalgene. Hvis fagudvalgene på baggrund af budgetseminaret skal inddrages i oplæg til 1. behandling skal det udvalgsbehandles på møderne i perioden 31. august til 2. september, og kan herefter medtages i økonomiudvalgets møde den 8. september Hvis fagudvalgene skal inddrages i oplæg til ændringsforslag skal det udvalgsbehandles på møderne i perioden 21. til 23. september, og kan herefter medtages i økonomiudvalgets møde den 29. september side 10 af 14 -

11 13. august Budgetorientering Byrådet, direktion Materiale til budgetseminar 14. august Udsendelse af materiale til budgetseminar Materiale til budgetseminar 14. august Udsendelse af budgetkatalog Høringsparter, økonomi og Materiale til budgetseminar m.v. til høringsparter direktionssekretariat 14. august Fælles drøftelse af budgetsituationen Hovedudvalget, dialogfora Materiale til budgetseminar august Budgetseminar Byrådet, direktion Materiale til budgetseminar 24. august 8. september Politiske drøftelser Byrådspolitikere Direktionen understøtter den politiske proces. Notater og konsekvensberegninger som aftalt før, under og efter budgetseminaret 2. september Drøftelse af budgetnotat Direktionen Budgetnotat 3. september Færdiggørelse og udsendelse af Budgetnotat budgetnotat 8. september Indstilling til byrådets 1. behandling udvalget Budgetnotat og drøftelse med HU Hovedudvalget 9. september Frist for høringssvar som udsendes Høringsparter, direktionsse- Høringssvar til byrådets 1. behandling kretariat 10. september Udsendelse af materiale til 1. behandling af budget i byrådet., direktionssekretariat 10. september Offentligt budgetmøde som budgettet ligger ved 1. behandlingen Borgere, byrådspolitikere, presse, direktion, økonomi, direktionssekretariat Høringsparter, direktionsse- Budgetnotat. Budgetoversigter og budgetbemærkninger. Høringssvar. Budgetnotat 16. september Frist for høringssvar som udleveres Høringssvar til byrådets 1. behandling kretariat 17. september 1. behandling af budget Byrådet Budgetnotat. Budgetoversigter og budgetbemærkninger til brug for fremsættelse af evt. ændringsforslag. Høringssvar september Politiske drøftelser 28. september Frist for høringssvar som udsendes til 2. behandling af budget 28. september Tidsfrist for indlevering af ændringsforslag som administratio- kl.12 nen forelægger økonomiudvalget 28. september Udarbejdelse af notat med tekniske og politiske ændringsforslag til 2. behandling 29. september Eventuelt dialogmøde om budgetforslaget mellem ØK og HU 29. september Drøftelse af ændringsforslag til budget og høringssvar 1. oktober Udsendelse til byrådet af indkomne ændringsforslag samt høringssvar 7. oktober Frist for høringssvar som udleve- Byrådspolitikere Direktører understøtter den politiske proces Høringsparter, direktionssekretariat Byrådspolitikere udvalget Hovedudvalget udvalget, direktionssekretariat Notater og konsekvensberegninger. Høringssvar Ændringsforslag som afstemmes i forhold til budgetmaterialet Ændringsforslag som afstemmes i forhold til budgetmaterialet Ændringsforslag Ændringsforslag Høringssvar Ændringsforslag som afstemmes i forhold til budgetmaterialet. Høringssvar. Høringssvar Høringsparter, direktionssekretariares til 2. behandling af budget 8. oktober 2. behandling af budget Byrådet Ændringsforslag Høringssvar - side 11 af 14 -

12 12. Forankring og budgetopfølgning Efter budgetvedtagelsen forankres budgettet administrativt i form af Indberetning af data til IM, KL m.fl. Teknisk budgetvedtagelse i økonomisystemet Udsendelse af budgetrammer Eventuel justering af aftalestyring i forhold til ændrede mål Færdiggørelse af budgethæfte Budgethæfte og øvrigt relevant budgetmateriale forelægges til efterretning i byrådet på mødet den 17. december Budgethæftet vil også være en del af det materiale som det nye byråd modtager. Budgetopfølgning i 2010 gennemføres løbende og forelægges for politikerne 8 gange om året, idet der ikke forelægges for januar, juli, november og december måned. - side 12 af 14 -

13 Mødeplan for budgetlægningen Syddjurs Kommune drejebog for budget 2010 Uge Byråd udvalg Fagudvalg Andre møder 10 2/3 4/3, Oplæg til anlægsbudget 4/3 PUK, befolkningsprognose /3 Befolkningsprognose, pris- og lønskøn, principper for lønpuljer, oplæg til anlægsbudget 13 26/3 Befolkn.prognose 14 2/4 Temamøde vedr. ældre- og beskæftigelsesområdet /4 Temamøde vedr. skoleområdet /5 6/5 Opsamling vedr. struktur og effektiviseringsforslag 4/5 6/5 Emner til budgetkatalog 20 12/5 Opsamling vedr. struktur og effektiviseringsforslag 12/5 Emner til budgetkatalog /6 8/6 Tekniske korrektioner og takster 24 9/6 Tekniske korrektioner og takster 25 16/6 Tekniske korrektioner 26 25/6 Tekniske korrektioner og aftale mellem KL og regeringen /8 Budgetorientering, budgetkatalog 11/8, emner til budgetkatalog, lovog cirkulæreprogram 10/8-12/8,, emner til budgetkatalog, lov- og cirkulæreprogram 34 20/8 21/8 Budgetseminar 18/8 Budgetkatalog drøftes med Hovedudvalget /8 2/9 Evt. drøftelser vedr. budget 37 8/9 Indstilling til 1. behandling 8/9 Budgetforslaget drøftes med Hovedudvalget 38 17/9 1. behandling af budget 39 21/9 23/9 Evt. drøftelser vedr. budget 40 29/9 Behandling af ændringsforslag 29/9 Eventuel drøftelse med Hovedudvalget 41 8/10 2. behandling af budget 3/4 Møde med aftaleholdere 14/8 Møde med HU og dialogfora 18/8 Møde i HU om budgetkatalog 10/9 Offentligt budgetmøde - side 13 af 14 -

14 Materialeplan for budgetlægningen Uge Drejebog Aftaleskabelon Befolkningsprognose Pris- og lønskøn, lønpuljer Oplæg til anlægsbudget Budgetversion i 2010 priser Struktur- og effektiviseringstiltag Budgetkorrektioner aftalen Budgetkatalog Lov- og cirkulæreprogram Takster Budgetnotat Ændringsforslag 7 X X X X 8 17/2 X X X 9 X X X 10 X X X X 11 X X X X 12 17/3 17/3 17/3 X X 13 X X X 14 X 2/4 X X 15 X X X X 16 X X X X X 17 X 23/4 X X X X 18 X X X X 30/4 X X 19 X X X X X X X 20 X X 12/5 X 12/5 X 21 X X X X X 22 X X X X X 23 X X X X X 24 X X X X 9/4 25 X 16/6 X X X 26 X 25/6 25/6 X X 27 X X X X 28 X X X X 29 X X X X X 30 X X X X X 31 X X X X X 32 X X X X X 33 X X 13/8 11/8 11/8 34 X 21/8 21/8 X 35 X X X X X 36 X X X X X X 37 X X X X X 8/ /9 17/9 17/9 17/9 17/9 17/9 17/9 X 39 X X 40 X 41 8/10 42 X X 43 X X X X 44 X X 45 X X 46 X X 47 X X 48 26/11 X - side 14 af 14 -

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2019.

DREJEBOG FOR BUDGET 2019. Syddjurs Kommune 28. februar 2018 DREJEBOG FOR BUDGET 2019. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2014 Syddjurs Kommune 17. januar 2013

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2014 Syddjurs Kommune 17. januar 2013 Syddjurs Kommune 17. januar Drejebog for budget 2014. Indledning Nærværende drejebog for budgetproces 2014 bygger på den praksis der i Syddjurs kommune er opbygget gennem de årlige budgetlægninger siden

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Drejebog for budget 2015. Indledning Drejebogen omfatter møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. I drejebogen præciseres

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2020.

DREJEBOG FOR BUDGET 2020. Syddjurs Kommune 31. januar 2019 DREJEBOG FOR BUDGET 2020. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning Senest revideret

Budgetvejledning Senest revideret Budgetvejledning 2019-2022 Senest revideret 17.1.2018 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli Hjørring Kommune Forslag til ændringer i tidsplan for Budget 2020-2023 for perioden efter 1. juli 1. august 2019 Dato Opgave 12. februar Direktionen udarbejder oplæg til budgetproces og tidsplan for arbejdet

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene Budgetvejledning 2013 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene 2014-2016. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag

Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Budgetprocedure for budget 2020-2023 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2019 8/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Der tages udgangspunkt i budgetoverslag 2020-2022, fremskrevet

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

NOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2.

NOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2. NOTAT Direktionens Stabe Sags: Torben Skov Nielsen Dato: 2. januar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019-2022 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2017 9/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag

Læs mere

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017 Efter vedtagelse Første og anden behandling Dialogmøder og høring Byrådets sommerseminar Budgetseminar Budgetarbejde i foråret Byrådets Vinterseminar Førbudgetproces Budget 2018-2021 Politisk tids- og

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Budgetvejledning. for. Budget

Budgetvejledning. for. Budget Budgetvejledning for Budget 2020-2023 Opdateret 19.2.2019 Side 1 af 14 Denne budgetvejledning indeholder de godkendte retningslinjer for udarbejdelse af et budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2017-2020 til Byrådet den 25. januar 2016 Til: Byrådet m.fl. Dato: 11. januar 2016 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-15

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Tidsplan for budgetlægning

Tidsplan for budgetlægning Tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Januar 1 9/1 Økonomi, Budget og regnskab Udsendelse Økonomi udsender indkaldelse af bidrag fra Områderne til budgetoplæg (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 7. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2019-2022 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-065793 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering at Budgetproceduren

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Budget 2019 forslag til proces

Budget 2019 forslag til proces Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Procedure- og tidsplan for

Procedure- og tidsplan for Procedure- og tidsplan for budget 2013 og overslagsårene 2014-16 21. marts 2012 Indledning Udgangspunktet for procedure- og tidsplanen er budgetforliget for 2012 som er indgået af et flertal i byrådet,

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning)

Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning) Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces 2019 2022 (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning) Primo og medio januar 2018 Økonomi- og Planlægningsgruppen

Læs mere

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN 2019-2022 Nedenstående oplæg tager afsæt i, at: - Tekniske korrektioner følger de forventede regnskaber (30.4. og 31.7.) og økonomiaftalens indgåelse (forventet

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2020 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. februar 2019 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes

Læs mere

Godkendelse af plan- og budgetprocedure

Godkendelse af plan- og budgetprocedure Punkt 3. Godkendelse af plan- og budgetprocedure 2020-2023 2019-006727 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetprocedure for 2020 2023. Sagen har været drøftet

Læs mere

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2019 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Økonomi-,

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort

Læs mere

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan Punkt 2. Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen 2020 2023 samt ændringer i byrådets mødeplan -006727 Magistraten indstiller, at byrådet godkender et revideret forslag til Plan- og Budgetproceduren

Læs mere

Tilstrækkelig forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes.

Tilstrækkelig forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes. Sagsbeskrivelse I det følgende beskrives forslag til den interne budgetproces for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens samlede Plan- og budgetprocedure

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Budgetvejledning 2019

Budgetvejledning 2019 POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

Procedure for budget 2016 og o o v o e v rs r l s a l gså s re r ne e januar 2014

Procedure for budget 2016 og o o v o e v rs r l s a l gså s re r ne e januar 2014 Procedure for budget 2016 og overslagsårene 2017-19 15. januar 2014 Indledning Udgangspunktet for proceduren er budgetforliget for 2015 som er indgået af et flertal af byrådet. Proceduren omfatter: De

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 2. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2018-2021 til Byrådet den 30. januar 2017 Til: Byrådet m.fl. Dato: 29. december 2016 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-16

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2018-2022 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Budget Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Budget Drejebog for inddragelse af MED-systemet Budget 2019 - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-44-17 I lighed med tidligere år er der i budgetlægningen

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

NOTAT. Procedure og tidsplan for budgetlægning og politiske budgetopfølgninger i 2018

NOTAT. Procedure og tidsplan for budgetlægning og politiske budgetopfølgninger i 2018 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2019-2022 og politiske budgetopfølgninger i 2018 Byrådet Dato: 9. januar 2018 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-17

Læs mere

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan Punkt 2. Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen 2020 2023 samt ændringer i byrådets mødeplan -006727 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender et revideret forslag til

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016

2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016 2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016 Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver måned i samarbejde med Økonomi driftsbudgettet

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 3 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 3 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2010-2013 Til: Økonomiudvalget/Byrådet Dato: 4. februar 2009 Sagsbeh.: PZ Journalnr.: Budget- og regnskabsarbejdet i

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Det politiske arbejde i budgetlægningen

Det politiske arbejde i budgetlægningen -* Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomiudvalget den 16. februar 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Budget 2019 forslag til proces

Budget 2019 forslag til proces Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 4. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet sagen i møde

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetprocedure for

Godkendelse af Plan- og budgetprocedure for Punkt 2. Godkendelse af Plan- og budgetprocedure for 2019-2022 2017-062847 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og budgetprocedure for 2019-2022, og at der udarbejdes et Moderniserings-

Læs mere

Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune

Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Gældende fra: August 2017 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forretningsgang vedrørende samlet

Læs mere

Tidsplan og proces BUDGET

Tidsplan og proces BUDGET Tidsplan og proces BUDGET 2017 Budgetlægning 2017-2020 Indledning Med finanslovsaftalen for 2016 har et flertal i Folketinget valgt at støtte op om regeringens omprioriteringsbidrag. Det betyder, at kommunernes

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR 2015-2018 Ansvarlig Dato Aktivitet 22.01.2014 Drøftelse af Budgetbilag I (Udsendes 20.01.) Chefgruppen 28.01.2014

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget BUDGET 2013 2016 FORORD. UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget 2013- Udvikling: I budgettet er fra 2012 afsat en innovationspulje og arbejdet med innovation og fornyelse

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen.

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen. Notat Sagsnr.: 00.30.00-S00-21-18 Dato: 17-01-2019 Titel: Forslag til budgetproces for 2020-2023 1. Indledning Direktionen har den 17. december 2018 behandlet forslag til tidsplan for budgetprocessen 2020-2023,

Læs mere

Politisk budgetvejledning for budget 2020

Politisk budgetvejledning for budget 2020 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Notat. Notatet indeholder følgende emner i relation til budgetproceduren: 1. Udmøntning af puljer fra budget

Notat. Notatet indeholder følgende emner i relation til budgetproceduren: 1. Udmøntning af puljer fra budget Notat Vedrørende: Budget 2018-21 (budgetprocedure m.m.) Sagsnavn: Budget 2018-21 Sagsnummer: 00.01.00-A00-30-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10. marts

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014. Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2016 Proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2016 Proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2016 Proces og tidsplan Dette notat beskriver formål, proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2016-2019. De mere konkrete detaljer omkring det tekniske

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere