MIDTJYSK BRAND & REDNING
|
|
- Michael Johnsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1 095 U I F1 U F1 I F2 U F2 I F3 U F3 I D1 U D1 I FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER S2 U S2 I VAGTCENTRAL PÅ STATION SILKEBORG S3 U S3 I Fælles formål G1 U G1 I Personale G2 U Løn G3 U Lønninger A1 U Indtægter G2 I Ikke momsregistreret G3 I Salg af produkter og ydelser A2 I TEAM AUTO S3 U S3 I Fælles formål G1 U G1 I Personale G2 U Løn G3 U Lønninger A1 U Indtægter G2 I Ikke momsregistreret G3 I Øvrige indtægter 7.2 Salg af produkter og ydelser A2 I TEAM SERVICE S3 U S3 I Fælles formål G1 U G1 I Personale G2 U Løn G3 U Lønninger A1 U Indtægter G2 I Ikke momsregistreret G3 I Slukkerservice 7.2 Salg af produkter og ydelser A2 I Nøgleservice 7.2 Salg af produkter og ydelser A2 I
2 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 30 Kommuneservice 7.2 Salg af produkter og ydelser A2 I Øvrige indtægter 7.2 Salg af produkter og ydelser A2 I TANKANLÆG S3 U S3 I Fælles formål G1 U G1 I Materiale og aktivitetsudgifter G2 U Køb af brændstof G3 U Brændsel og drivmidler A2 U Indtægter G2 U G2 I Momsregistreret G3 I Salg af produkter og ydelser A2 I Ikke momsregistreret G3 U G3 I Tjenesteydelser uden moms A2 U Salg af produkter og ydelser A2 I KURSUSVIRKSOMHED S3 U S3 I Fælles formål G1 U G1 I Personale G2 U Løn G3 U Lønninger A1 U Indtægter G2 I Momsregistreret G3 I Salg af produkter og ydelser A2 I Ikke momsregistreret G3 I Salg af produkter og ydelser A2 I ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER OG S3 U INDTÆGTER S3 I Fælles formål G1 U G1 I Personale G2 U Uddannelse (incl. kørsel) G3 U Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U Beklædning G3 U Øvrige varekøb A2 U
3 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 U Budgetramme til materiale og G3 U aktivitetsudgifter på fælles formål 4.0 Tjenesteydelser uden moms A2 U Revision G3 U Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U Administrationsbidrag til G3 U Silkeborg Kommune 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U Administrationsbidrag til G3 U Viborg Kommune 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U IT, inventar og materiel G2 U Budgetramme til IT, inventar G3 U og materiel på fælles formål 4.0 Tjenesteydelser uden moms A2 U Drift og vedligeholdelse af G3 U IT, inventar og materiel 4.0 Tjenesteydelser uden moms A2 U Betaling andre offentlige G2 I myndigheder 820 Betaling fra Viborg og G3 I Silkeborg 7.9 Øvrige indtægter A2 I Betaling fra Viborg og G3 I Silkeborg, udvendig bygningsvedligeholdelse 7.9 Øvrige indtægter A2 I Betaling fra Viborg og G3 I Silkeborg, administrationsbidrag 7.9 Øvrige indtægter A2 I Indtægter G2 I Ikke momsregistreret G3 I Huslejebetaling fra Respons og Falck m.v. 7.1 Egne huslejeindtægter A2 I Forebyggelse G1 U Personale G2 U Løn G3 U
4 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 1. Lønninger A1 U Tjenestekørsel G3 U Tjenesteydelser uden moms A2 U Telefongodtgørelse G3 U Tjenesteydelser uden moms A2 U Personforsikringer G3 U Arbejdsskadeforsikring 4.0 Tjenesteydelser uden moms A2 U Andet G3 U Fødevarer A2 U Materiale og G2 U aktivitetsudgifter 500 Budgetramme til materiale og G3 U aktivitetsudgifter på forebyggelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms A2 U IT, inventar og materiel G2 U Budgetramme til IT, inventar G3 U og materiel på forebyggelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms A2 U Afhjælpende indsats G1 U G1 I Personale G2 U Løn til fastansatte G3 U Lønninger A1 U Materiale og G2 U aktivitetsudgifter 500 Budgetramme til materiale og G3 U aktivitetsudgifter på afhjælpende indsats 4.0 Tjenesteydelser uden moms A2 U Ansvarsforsikring G3 U Tjenesteydelser uden moms A2 U IT, inventar og materiel G2 U Budgetramme til IT, inventar G3 U og materiel på afhjælpende indsats 4.0 Tjenesteydelser uden moms A2 U Køb af IT, inventar og G3 U materiel, som ikke skal aktiveres 01 Ramme til nyanskaffelser af materiel
5 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 01 Ramme til nyanskaffelser af materiel 2.7 Anskaffelser A2 U Leje/leasing af IT, inventar G3 U og materiel 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U Drift og vedligeholdelse af G3 U IT, inventar og materiel 10 Køretøjer 2.3 Brændsel og drivmidler A2 U Tjenesteydelser uden moms A2 U Indtægter G2 I Momsregistreret G3 I Slukningsaftale med Faurskov Kommune vedr. Kongensbroomådet 7.2 Salg af produkter og ydelser A2 I Ikke momsregistreret G3 I Gebyr for blinde alarmer 7.9 Øvrige indtægter A2 I Ledelse og administration G1 U Personale G2 U Løn G3 U Lønninger A1 U Personforsikringer G3 U Ansvarsforsikring 4.0 Tjenesteydelser uden moms A2 U SILKEBORG S2 U Afhjælpende indsats G1 U Personale G2 U Honorarlønnet G3 U Lønninger A1 U Fast ejendom G2 U Indvendig vedligeholdelse G3 U Entreprenør og A2 U Udvendig vedligeholdelse G3 U Entreprenør og A2 U Udenomsarealer G3 U
6 SILKEBORG 4.5 Entreprenør og A2 U Rengøring G3 U Lønninger A1 U Øvrige varekøb A2 U Varme G3 U Brændsel og drivmidler A2 U El G3 U Brændsel og drivmidler A2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U Renovation G3 U Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U Tjenesteydelser uden moms A2 U Øvrige skatter og afgifter G3 U Tjenesteydelser uden moms A2 U VIBORG S2 U Afhjælpende indsats G1 U Personale G2 U Honorarlønnet G3 U Lønninger A1 U Fast ejendom G2 U Indvendig vedligeholdelse G3 U Entreprenør og A2 U Udvendig vedligeholdelse G3 U Entreprenør og A2 U Udenomsarealer G3 U Entreprenør og A2 U Rengøring G3 U Lønninger A1 U Øvrige varekøb A2 U Varme G3 U Brændsel og drivmidler A2 U El G3 U Brændsel og drivmidler A2 U
7 VIBORG 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U Renovation G3 U Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U Tjenesteydelser uden moms A2 U Andet G3 U Tjenesteydelser uden moms A2 U KARUP S2 U Afhjælpende indsats G1 U Personale G2 U Honorarlønnet G3 U Lønninger A1 U Fast ejendom G2 U Entreprenør og A2 U Udvendig vedligeholdelse G3 U Entreprenør og A2 U Øvrige varekøb A2 U Varme G3 U Brændsel og drivmidler A2 U El G3 U Brændsel og drivmidler A2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U Tjenesteydelser uden moms A2 U STOHOLM S2 U Afhjælpende indsats G1 U Personale G2 U Honorarlønnet G3 U Lønninger A1 U Fast ejendom G2 U
8 STOHOLM 4.5 Entreprenør og A2 U Udvendig vedligeholdelse G3 U Entreprenør og A2 U Øvrige varekøb A2 U Varme G3 U Brændsel og drivmidler A2 U El G3 U Brændsel og drivmidler A2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U Tjenesteydelser uden moms A2 U MØLDRUP S2 U Afhjælpende indsats G1 U Personale G2 U Honorarlønnet G3 U Lønninger A1 U Fast ejendom G2 U Entreprenør og A2 U Udvendig vedligeholdelse G3 U Entreprenør og A2 U Øvrige varekøb A2 U Varme G3 U Brændsel og drivmidler A2 U El G3 U Brændsel og drivmidler A2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U
9 MØLDRUP 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U Tjenesteydelser uden moms A2 U Husleje G3 U Tjenesteydelser uden moms A2 U BJERRINGBRO S2 U Afhjælpende indsats G1 U Personale G2 U Honorarlønnet G3 U Lønninger A1 U Fast ejendom G2 U Entreprenør og A2 U Udvendig vedligeholdelse G3 U Tjenesteydelser uden moms A2 U Øvrige varekøb A2 U Varme G3 U Brændsel og drivmidler A2 U El G3 U Brændsel og drivmidler A2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U Tjenesteydelser uden moms A2 U Husleje G3 U Tjenesteydelser uden moms A2 U ØRUM S2 U Afhjælpende indsats G1 U Personale G2 U Honorarlønnet G3 U Lønninger A1 U Fast ejendom G2 U Entreprenør og A2 U
10 ØRUM 703 Udvendig vedligeholdelse G3 U Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U Øvrige varekøb A2 U Varme G3 U Brændsel og drivmidler A2 U El G3 U Brændsel og drivmidler A2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U Tjenesteydelser uden moms A2 U THEM S2 U Afhjælpende indsats G1 U Personale G2 U Honorarlønnet G3 U Lønninger A1 U Fast ejendom G2 U Entreprenør og A2 U Udvendig vedligeholdelse G3 U Entreprenør og A2 U Øvrige varekøb A2 U Varme G3 U Brændsel og drivmidler A2 U El G3 U Brændsel og drivmidler A2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U Tjenesteydelser uden moms A2 U
11 FÅRVANG S2 U Afhjælpende indsats G1 U Personale G2 U Honorarlønnet G3 U Lønninger A1 U Fast ejendom G2 U Entreprenør og A2 U Udvendig vedligeholdelse G3 U Entreprenør og A2 U Øvrige varekøb A2 U Varme G3 U Brændsel og drivmidler A2 U El G3 U Brændsel og drivmidler A2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U Tjenesteydelser uden moms A2 U Husleje G3 U Tjenesteydelser uden moms A2 U KJELLERUP S2 U Afhjælpende indsats G1 U Personale G2 U Honorarlønnet G3 U Lønninger A1 U Fast ejendom G2 U Entreprenør og A2 U Udvendig vedligeholdelse G3 U Entreprenør og A2 U
12 KJELLERUP 2.9 Øvrige varekøb A2 U Varme G3 U Brændsel og drivmidler A2 U El G3 U Brændsel og drivmidler A2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. A2 U Tjenesteydelser uden moms A2 U Total ('Udgift') U Total ('Indtægt') I Total ('Netto') N
2 Godkendelse af budget 2020 samt overslagsår
2 Godkendelse af budget 2020 samt overslagsår 2.1 - Bilag: Budgetforslag 2020 DokumentID: 7786214 1 Generelt Rapportversion:...: Budget20 Dato for afviklingen...: Tidspunkt...: 09:28:15 Aktiv bruger...:
Læs mere10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn
10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser
Læs mereBudgetopfølgning KPC Ringkøbing pr
Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Overskud til imødegåelse af uforudsete udgifter Resultat (udgifter ) i alt 3.411.472,65 6.768.932,00 6.826.000,00 12.646.621,53
Læs mereÅr til dato - overblik (FIBL30)
År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364
Læs mere12:38:24 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Transportudgifter uddannelse -
12:38:24 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 17.272.11 17.381.616 10.47 04 Familie
Læs mereFunktionsområde Regnskabsår PSP-element PSP konto Artskonto Artsbetegnelse IVV prisestimat IVV
Funktionsområde 012203-1-000 Regnskabsår 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Køb træpilller XG-0000423301-01110 23576100 Køb træpilller 6.456.761 7.870.873 4.832.136 5.598.990 7.284.104 8.446.635 9.508.133
Læs mereRøsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:
Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud
Læs mereÅrsopgørelse 2017 Randers Ungdomsskole
Årsopgørelse 2017 Randers Ungdomsskole Forbrug 31. Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0-219.280-219.280 Budgetoverførsler mellem årene 0 511.000 Rammebesparelse 0-730.280 Personale 4.445.590
Læs mereJobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604
Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder
Læs mereÅrsopgørelse 2018 Randers Ungdomsskole
Årsopgørelse 2018 Randers Ungdomsskole Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0 60.100 60.100 Budgetoverførsler mellem årene 0 60.100 Rammebesparelse 0 0 Personale 3.673.371 4.099.243 425.872
Læs mereBudget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012
Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget Budget 2013 13 Præstø Søsportcenter U I 1 Drift 010 Pladslejer I -1.500.000-1.500.000 001 Pladslejer 7.2 Salg af produkter og ydelser I 181 00 172-08 003 Gæsteleje 7.2
Læs mere12:36:38 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget
12:36:38 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 37.373.586 37.338.993 34.593 04 Familie
Læs mereBilag 1. Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger. Normering/K
Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Bilag 1 Normering/K Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger E/antal Lønudg./stk nyt køkken pr. KE: Personale 48 17.766.100 34,77 Ledelse
Læs mere01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493
1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969
Læs mereVejledning i brug af omkostningsartsgrupper
Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe
Læs mere4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492
31-05-2012 Budgetlægning 2013 Reg.kontonr.niveau 1 4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 03 Undervisning og kultur U 901.905 895.354
Læs mereForbrugsrapport :59: kd033. Struktur og tekst Navn Korr. budget
1 240440 Ung & familieudføreområdet 18.739.737 010 Ung & familieudføreområdet 700.889 fællesudgifter 700.889 200 Ledelse og administration 115 Rammebesparelser Rammebesparelse -15.078 405 Løn 663.677 020
Læs mereBeregning af timepris Priskrav 2011 Samlede omkostninger i den anvendte periode
Beregning af timepris Priskrav 2011 Pris pr. time defineres ved: Samlede omkostninger i den anvendte periode Samlede antal leverede timer i den anvendte periode Samlede omkostninger i den anvendte periode,
Læs mereKostdagspris til Rambøll
Kostdagspris til Rambøll Hillerød + Halsnæs + Allerød + Frederikssund Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 22 11 2011 22 11 2011 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år 334.314 100,00% Omk.element pr.
Læs merebudget 2017 v
skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.000.000,00 4.950.000,00 5.282.919,27 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 11.086,69 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter 40.000,00 40.000,00
Læs mereÅrsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole
Årsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole Forbrug 31. Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0-285.530-285.530 Budgetoverførsler mellem årene 0-72.100 Rammebesparelse 0-213.430 Personale 4.207.893
Læs mereKontonr. Overskridelse
Kontonr. Kontonavn Budget Forbrug Overskridelse 10910050 Løn ledelse 650.000 709.345-59.345 10910000 Løn fagpersonale 8.800.000 9.141.843-341.843 22420000 Udd. Kurser personale fødevarer 2.000 27.200-25.200
Læs mereDEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019
DEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019 INDTÆGTER Forældrebetaling fordelt på 12 måneder Vuggestue Børnehave I alt Januar - december
Læs mereÆldre 419.769.841 365.459.920 405.489.717
419.769.841 365.459.920 405.489.717 Visitation 162.743.669 144.887.322 162.826.434 Anvisningsret i private boliger 569.751 201.314 419.001 Bygninger og grunde 569.751 201.314 419.001 Lejeudgifter 479.901
Læs mereBudgetstatus 01.03.2015
Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke
Læs meremuseum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8
Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse
Læs mereDecentralisering - Havnen 2012
Decentralisering - Havnen 2012 Gruppering Tekst Forbrug 31.10.12 Korr. Budget Forbrug ultimo 2012 Korr. Budget Afvigelse Procentuel afvigelse 11 Personale 1.713.718 2.269.100 2.020.221 2.269.100 248.879
Læs mereUdvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.
41 Folkeskolen mv. 129 Udvalget for Børn og Unge 983.700.326-201.775.913 947.651.000-164.000.000 16.455.602-12.731.602 41 Folkeskolen mv.. bev. 442.843.857-53.357.471 420.827.000-33.213.000-5.122.922-1.790.000
Læs mereSTATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER
STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:7 26. april 2019 Kommunale regnskaber 2018 Resumé: Kommunernes nettodrifts- og -anlægsudgifter var på 384,8 mia. kr. i 2018. Det er en stigning på 8,2
Læs mereFritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer
Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter
Læs mereSEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG
SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 02 Teknik og Anlæg 21 BYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Læs mereDecentralisering - Vej og Gartner 2012
Decentralisering - Vej og Gartner Gruppering Tekst Forbrug 31.10.12 Simuleret forbrug nov/dec Est. samlet forbrug Korr. budget Afvigelse 20 Grønne områder og naturpladser 15.461 3.000 18.461 42.600 24.139
Læs mere-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14.
Side 1 pr. 30-09-2014 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.498.475,25-1.498.475,25-1.998.000-1.998.000-499.524,75-499.524,75 75 75 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune
Læs mereLØN- OG PRISSTATISTIK
LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.
Læs mereEtablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen
Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen De økonomiske aspekter i forbindelse med sammenlægningen Indlæg på Økonomidirektørforeningens
Læs mereBeredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL
Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Brandskolen Langagervej 16, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 23. april 2015 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Claus
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006
TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt
Læs meremuseum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8
skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale lønudv +1% 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.177.000,00 5.125.000,00 4.609.640,48 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge lønudv +1% 9.870,35 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter
Læs mereÅrsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus.
Årsrapport 2013 Det Danske Hverdagsmad hjem til dig Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75 Specifikationer 2013 www.detdanskemadhus.dk Tlf: 7070 2646 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring
Læs mereBørn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278
188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter
Læs mereAkumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm
Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring
Læs mereUdvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.
41 Folkeskolen mv. 152 Udvalget for Børn og Unge 1.213.858.488-269.026.843 1.158.776.000-203.811.000 33.302.600-21.575.600 41 Folkeskolen mv.. bev. 502.703.142-74.400.568 467.233.000-31.379.000 19.711.893-16.963.488
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereSTATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER
STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:8 26. april 2019 Offentliggørelse af regnskab for regionerne Regionernes regnskaber 2018 Resumé: Regionerne regnskaber for 2018 viser driftsudgifter
Læs mereBilag 2-1 Hovedoversigt
Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et
Læs mereStruktur og tekst Kontonummer Korr. Budget
Budget 2018 Struktur og tekst Kontonummer Korr. Budget 33 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Øhavsmuseet FAABORG 1 Drift U 8.060.000,00-8.060.000,00 022 Personale U 5.180.000,00-420.000,00
Læs mereART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn
KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850
Læs mereSTATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER
STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2018:8 26. april 2018 Kommunale regnskaber 2017 Resumé: Kommunernes drifts- og anlægsudgifter var på 447,4 mia. kr. i 2017. Drifts- og anlægsindtægterne var
Læs mereForbrugsrapport 2018
1 240430 Børn & familieudføreområdet 33.007.799 010 Børn & familieudføreområdet 943.065 fællesudgifter 1 Drift 943.065 200 Ledelse og administration 115 Rammebesparelser Rammebesparelse -17.816 405 Løn
Læs mereTeknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser
10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Teknik & Miljø 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Havnene Østerby Havn -1.223.994-1.223.994-1.223.994-1.223.994-709.621-709.621-709.621-709.621 Østerby
Læs mereEjerforeningen Grönings Have. Budget 2017
Ejerforeningen Grönings Have tet er godkendt på ejerforeningens generalforsamling den / Dirigent: B1-1 Indholdsfortegnelse Ejerforeningen Grönings Have Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 4
Læs mere:57:29. Korr. budget kr. Udgiftsbaseret. Profitcenter
09.01.2019 08:57:29 Profitcenter Korr. budget 2019 1 kr. Udgiftsbaseret DKK Teknik, Havne og Kultur 13.996.473 Havnene -1.210.356 Østerby Havn -816.236 Østerby Havn -376.156 Total -376.156 Produktionsanlæg
Læs mereDecentralisering - Vej og Gartner 2012
Decentralisering - Vej og Gartner 2012 Gruppering Tekst Forbrug Ultimo 2012 Korr. Budget Afvigelse Procentuel afvigelse 20 Grønne områder og naturpladser 15.059 42.600 27.541 0,65 32 Fritidsfaciliteter
Læs mereArden Hallerne S/I Hvarrevej 6-8, 9510 Arden
Arden Hallerne S/I Hvarrevej 6-8, 9510 Arden CVR-nr. 50 42 98 14 Kommuneregnskab for 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk
Læs mereRegnskabsperiode , , , , , , ,06
Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.739.490,39-1.739.490,39-2.319.320-2.319.320-579.829,61-579.829,61 75 75 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-1.739.490,39-1.739.490,39-2.319.320-2.319.320-579.829,61-579.829,61
Læs mere-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83
Side 1 pr. 31-12-2015 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-825.000-825.000-825.000-3.300.000-3.300.000-3.300.000-2.475.000-2.475.000-2.475.000 25 25 25 2 20 Kirkebygning
Læs mereÅrsberetning og regnskab 2013
Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03
Læs mereGuide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune
Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune Kontaktpersoner Begreber i Opus Bogføring / regninger Bilagshåndtering Nye brugere Opbygning af kontoplan Konteringsvejledning 9. udgave 20.04.2015 2 Indholdsfortegnelse.
Læs mereKorr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418
Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182
Læs mereBemærkninger til budgetforslag 2014
Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne
Læs mere:26:26 Budgetlægning 2011 Gruppering 2. niv. Struktur og tekst Budget 2010 i Budget 2011 Overslagsår 11-priser 2012
I nedenstående tal er det forventede lavere lønskøn på i alt 9,9 mio kr. IKKE indregnet, hverken i 2011 eller 2012. Effekten af den fulde besparelse er IKKE med på den enkelte skole i 2012, men står som
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.
Læs mereCVR-nr Frederikshavn Forsyning A/S Specifikationer til årsrapporten for 2013
CVR-nr. 25 59 94 70 Frederikshavn Forsyning A/S Specifikationer til årsrapporten for 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2
Læs mereStruktur og tekst Tekst Kontonummer Budget 2016 Vedt 16-19
1 322310 Botilbuddet Marienborgvej 11.436.937,0 001 Botilbuddet Marienborgvej Kernen 5.090.567,0 Øvrig konsulentbistand - tilsyn - tj.ydels550 551 49-06 40.267,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms 550 638 49-09
Læs mereBevillingsoversigt. Budget 2013
Byplanudvalget 1.551 172 172 172 172 Faste ejendomme mv. 1.551 172 172 172 172 Beskæftigelse - ydelser og indsats 192 192 192 192 192 Boliger til flygtninge 192 192 192 192 192 011 Beboelse 192 192 192
Læs mereBudget for perioden Nr. Navn Budgetteret
Budget for perioden 01.10.17-30.09.18 Nr. Navn Budgetteret 2016-17 RESULTAT HAVNEN -596.873-54161 RESULTAT BYGNINGER -724.888-573857 RESULTAT TANKANLÆG 45.000 74678 EKSTRAORDINÆRE 250261 RESULTAT KLUB
Læs mereXX PERIODEBALANCE FOR PERIODEN
Spar Butik XX PERIODEBALANCE FOR PERIODEN 1. Februar 2017-28. Februar 2017 og 1. Marts 2016-28. Februar 2017 Regnskabsservice Fyrrevej 5 7400 Herning Tlf. 70100203 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommentarer
Læs mereStandardkontoplan for institutioner i MDI
Standardkontoplan for institutioner i MDI Indhold Generelt om denne vejledning og kontoplaner... 4 Formål med denne vejledning... 4 Generelle regler... 4 Generelt om udgifter... 4 Krav til bogføring...
Læs mereBethelkirkens Baptistmenighed. Regnskab 2018
Bethelkirkens Baptistmenighed Niels Ebbesens Gade 14 9000 Aalborg CVR 61958215 Regnskab 2018 Regnskabet er revideret og beholdningerne er konstateret til stede. Revisionen har ikke givet anledning til
Læs mere:31:58. Budgetoverslag kr. Budget kr. Korrigeret budget kr
13.08.2019 15:31:58 Budget 2019 1 kr Korrigeret budget 2019 1 kr Budgetoverslag 2020 1 kr Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Teknik, Havne og Kultur 14.237.161 14.043.278
Læs mereKontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK
Kontoplan Side : 1 1000 RESULTATOPGØRELSE Tekst 1001 Omsætning Tekst 1010 Salg af varer/ydelser m/moms Konto Kreditkonto 1020 Salg af varer til udland Konto Kreditkonto 1021 Salg af ydelser til udland
Læs mereConventus Finans Hadsund Roklub (HRK) Kontingenter i alt -304.383,00. Kommunale tilskud i alt -103.630,33. Gæsteroere Ialt -13.
Regnskab: Hadsund Roklub Dato: 01-01-2013-31-12-2013 Page 1 of 5 Hadsund Roklub Kontingenter 1010 0-18 år -39.850,00 1020 19-24 år -11.900,00 1030 25 og derover -252.633,00 1050 Andre kontingenter 0,00
Læs mere35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.
Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305
Læs mereBUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012
BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3
Læs mereBudgetrapport. Løn mv. Løn (100-800) 5.249.500,00 5.241.108,79 8.391,21 762.000,00 (810-890) 186.448,41 575.551,59. Løn i alt (100-890) 6.011.
Udskriftsdato 22-1-29 Side 1 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 28 rapport pr. 31-12-28 speriode 1-1-28 31-12-28 : 28 Løn mv. 11 16 161 21 24 26 27 36 37 41 411 43 46 47 51 56 57 71 73 74 76 Kirkegårdsleder
Læs mereFordele og ulemper ved sammenlægning af afdelingerne 1 og 19
Fordele og ulemper ved sammenlægning af afdelingerne 1 og 19 Fordele Administrativt Kun et regnskab og budget Stordriftsaftaler Sårbar drift ved små enheder Bedre udligning af uforudsete udgifter Kun et
Læs mereRegnskab Budget Budget Budget 2015 1) 2016 2) 2017 3) 2018 4) Indtægter eksisterende hal: Taars-Ugilt IF 422.576 400.000 400.000 400.000 Tårs Skole 260.165 250.000 170.000 170.000 TUI Fodbold, klublokale
Læs mereDAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE
Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter
Læs mereVandkulturhuset Papirøen
Vandkulturhuset Papirøen Økonomisk prognose Skat og moms Oplæg til Københavns Kommune baseret på drøftelser og gennemgang af forudsætninger på møder den 23. april og 11. juni 2018 Økonomisk prognose Uafhængig
Læs mere651039 Intern Service
651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77
Læs mereSpecifikationer til årsrapporten for 2017
Horsens Ny Teater A/S CVR-nr. 15 13 21 32 Specifikationer til årsrapporten for 2017 Horsens Ny Teater A/S Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af Specifikationer
Læs mereODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg
33 SPILDEVAND -6.940.852 1901000001 Fælles formål (01.35.40) -15.981.433 Administrationsudgifter 664.950 Herunder betaling til vandværker for oplysninger om vandforbrug. EDB-omkostninger for administration
Læs mereSEKTOR 5: BØRNEPASNING
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 05 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål
Læs mereArk3. Gruppering Tekst Regnskab Simuleret forbrug Korr.budget
Ark3 Decentralisering - Vej- og gartnerafdelingen 2011 Gruppering Tekst Regnskab Simuleret forbrug Korr.budget 22 Personale 7.666.710 1.029.000 8.475.400 26 Broer -grønne områder 0 16.000 27 Etablering
Læs mereBudget Efter planlagte hensættelser er resultatet et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Generelle forudsætninger
Budget 2018 Jf. vedtægter for Østsjællands Beredskab udarbejder administrationen forslag til budget for kommende budgetår og overslagsår. Budgettet skal sendes til gennemsyn i fællesskabets interessentkommuner
Læs mereRegnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse
Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)
Læs mereBilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT. Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER
BILAG TIL REGNSKAB 2011 Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER 0 Arter til omkostningsregnskab 0 0 0.0 omkonteringer til status 0 0 0.1 Afskrivninger 0
Læs mereStrukturtekst U/I Reg.kontonr. Opr. vedt. Budget 2009
Strukturtekst U/ Reg.kontonr. Opr. vedt. 80 Miljø-, Teknik- og Flyvestations- udvalget 01 Forsyning 01 Forsyningsvirksomheder m.v. U 41.456.540-65.949.390 35 Spildevandsanlæg U 41.456.540-65.949.390 40
Læs mereFASANGÅRDEN UDKAST BUDGET 2018 Åbningstid / Uge 52,50. Budget for Timer / enhed
FASANGÅRDEN UDKAST BUDGET 2018 Åbningstid / Uge 52,50 Antal lukkedage 0 Budget for 2018 INDTÆGTER Forældrebetaling fordelt på 7 måneder Vuggestue Børnehave I alt Januar - december 7 mdr. 19 bh. børn á
Læs mere18 Økonomiudvalget Skattefinansieret
Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration
Læs mere1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00
Haderslev Sejl-Club INDTÆGTER 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2014/2015 Budget 2014/2015 Afvigelse Kontingent medlemmer 1000 Kontingent, passive -9.900,00-8.400,00 0,00-8.400,00 8.400,00 1001 Kontingent,
Læs mereBudget 2015 Konto Navn Art Kirkegård Renhold Park Idræt Entre Vinter total Lager Værksted Administration Total
Budget 2015 Konto Navn Art Kirkegård Renhold Park Idræt Entre Vinter total Lager Værksted Administration Total 11010 Kontrakter 9.7-11.321.163-18.264.025-16.598.078-4.734.338-11.624.774-8.116.260 (70.658.638)
Læs mereFonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår
Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors
Læs mereGeneralforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus.
Fjordkredsen Generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent.
Læs mere5 Klubhus udvidelse indtægt 10 Klubhus afgift... 88.628 85.750 24 Ialt indtægter klubhus udvidelse... 88.628 85.750
Regnskabsrapport Driftsregnskab Side : 1 Vis tal i hele k&roner 5 Klubhus udvidelse indtægt 10 Klubhus afgift... 88.628 85.750 24 Ialt indtægter klubhus udvidelse... 88.628 85.750 25 Klubhus udvidelse
Læs mere22 børnehavebørn fra 1/1 2019, 26 børnehavebørn fra 1/ Forældrebetaling fordelt på 11 måneder Vuggestue Børnehave I alt
Fasangården Åbningstid / Uge 52,50 Antal lukkedage 0 Budget for 2019 UDKAST BASERET PÅ DRIFTSTILSKUDSTAKSTER 2018 22 børnehavebørn fra 1/1 2019, 26 børnehavebørn fra 1/4 2019 INDTÆGTER Forældrebetaling
Læs mereØkonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734.
Økonomicentret 12/7-2007 -106.290-52.734.450 Revisionsanalyse af hjemmeplejen 651 01 550 07 265.000 Ishøj-Vallensbæksamarbejdet 651 01 581 03-265.000 Edb-leasing 651 01 906 00-255.290 Økonomicentret: Løn
Læs mereFonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår
Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2008 3. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors
Læs mere123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013
123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764
Læs mereHuslejeindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger
Resultatopgørelsen Note Indtægter Huslejeindtægter 110.582.699 102.686 Øvrige indtægter 1 6.388.804 3.710 116.971.503 106.396 Omkostninger Driftsomkostninger 2-22.776.885-20.090 Skatter og afgifter -15.604.932-14.092
Læs mere