Udvalget for familie og institutioner
|
|
- Rebecca Pedersen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner Børn, Unge og Familier Børn, Unge og Familier - anlæg Skoleområdet Skoleområdet - anlæg Dagtilbud til børn Dagtilbud til børn - anlæg...12 Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift og anlæg på 679,3 mio. kr Børn, Unge og Familier Skoleområdet Dagtilbud til børn I alt drift Børn, Unge og Familier - anlæg Skoleområdet anlæg Dagtilbud til børn anlæg I alt anlæg Bevilling i alt Børn, Unge og Familier Børn, unge og familier området har samlet en driftsbevilling på 116,8 mio. kr. i Budgettet er overordnet fordelt som vist herunder. Demografi pulje Børn, unge og familier Sundhedsplejen PPR Familieværket Familieværket Myndighed Forebyggende foranstaltninger Opholdssteder Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Kontante ydelser (inkl. refusion) Særlige dagtilbud og klubber Børn, unge og familier i alt Side 1 af 12
2 Forvaltningen af udsatte børn- og ungeområdet varetages i Syddjurs Kommune af Børn, Unge og Familier (BUF). BUFs indsatser og målsætninger er funderet i Syddjurs Kommunes børnepolitik Børn i Fælleskab samt Sektorplan for familieområdet BUF er organiseret i enhederne: Familieafdelingen (Myndighedsområde for børn og unge med særlige sociale problemer samt for børn og unge med nedsat funktionsevne, fysiske handicap m.v.) Sundhedsplejen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Familieværket (Udførerenhed - herunder tilbud for unge) Stab og sekretariat Myndighedsområdet er beskrevet under økonomiudvalget. Demografipulje familieområdet Ved budget 2016 blev der efter anbefaling fra Kommunernes landsforenings konsulenter vedtaget at Børn, unge og familiers budgetgrundlag reguleres i overensstemmelse med den demografiske udvikling. For at besparelserne kan hentes hjem er det en forudsætning at sags tal falder i takt med børnetallene, samt BUF s aktiviteter i stadigt højere grad foregår med et tidligt og forebyggende perspektiv Sundhedsplejen Sundhedsplejen er et tilbud til alle familier med børn i alderen 0 18 år. Sundhedsplejen yder rådgivning og vejledning vedrørende barnets sundhed og trivsel. Budgettet på 7,6 mio. kr. dækker sundhedsplejerskernes undersøgelser, sundhedssamtaler samt rådgivning og vejledning jf. Sundhedslovens Indsatsen i spæd- og småbørnsfamilier er behovsbestemt, hvor 61 % af familierne modtager basistilbuddet bestående af 2 hjemmebesøg og 3 gruppebesøg i barnets første leveår, mens 39 % modtager yderligere støtte. Der foretages tidligt barselsbesøg til alle fødende, der udskrives fra hospital. Kommunens sundhedspleje overtager ansvaret 72 timer efter fødslen. Besøget forebygger genindlæggelser af de nyfødte. Desuden tilbyder sundhedsplejen forældreuddannelsen En god start sammen. Sundhedsplejen opretter nye hold hver 2. måned. Endvidere dækker bevillingen den kommunale børne- og ungelæges indsats, som består i lægeundersøgelser samt konsulentopgaver i forhold til visitationsudvalg og anden myndighedsudøvelse. Sundhedsplejen er pålagt at modtage og aflønne 1 sundhedsplejerskestuderende årligt. Sundhedsplejen driver flere projekter: Behandling af svært overvægtige børn der kører som 2 sideløbede projekter. Det ene projekt i samarbejde med Regionshospitalet i Randers og andre kommuner i regionen. Dette projekt er delvist finansieret af midler fra Sundhedsstyrelsen og resten finansieres af Sundhedsplejen. Projektet slutter ved udgangen af 2017, hvorefter Sundhedsplejen fortsætter arbejdet inden for deres eget regi og budget. Det andet projekt der retter sig mod børn og unge med særlige behov ud over overvægt. Dette projekt finansieres udelukkende af Sundhedsplejen. Projektet Børn med inkontinens, Børn der via egen læge tidligere blev henvist til Randers Sygehus, Ambulatoriet. Børnene kommer nu i Sundhedsplejens klinik. Det er som forældre muligt at følge sit eget barns journal hos Sundhedsplejen online via kommunens hjemmeside. Side 2 af 12
3 PPR, Børneterapeuter og socialfaglige rådgivere Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) varetager den specialpædagogiske betjening af Syddjurs Kommunes institutioner og skoler. PPR's målgruppe er børn og unge mellem 0 og 18 år, der f.eks. udvikler sig langsomt, ikke trives, har svært ved at lære, eller har svært ved at være sammen med andre børn og voksne. Målgruppen omfatter desuden kommunens 0-18 årige med forskellige handicaps og sansemotoriske vanskeligheder eller sprog-, tale- og hørevanskeligheder. Der er afsat budget på 14,4 mio. kr. til PPR. PPR varetager en række kommunale forpligtelser i forhold til såvel småbørn som skolebørn. Visitation til specialundervisning o. 12 timer ugentligt samt visitation til specialklasser og specialskoler, træffes af skolelederen på baggrund af forudgående PPR vurdering. Derudover yder PPR sparring, supervision og pædagogisk vejledning til lærere og pædagogisk personale for at understøtte inklusion af børn i de almene skole- og dagtilbud og indgår som en væsentlig faktor i Familieafdelingens tværfaglige arbejde til sikring af tidlig indsats for børn og unge med særlige behov. Som eksempler på PPR s opgaver kan nævnes pædagogiske og psykologiske vurderinger omkring børn og unge i målgruppen, rådgivning og vejledning vedrørende børn og unge med særlige behov samt iværksættelse af tale-/høreundervisning. Ligeledes bidrager PPR til den lovpligtige udredning af børn og unge med særlige behov, herunder bl.a. ved hjælp af korterevarende samtaleforløb med familien, barnet eller den unge. PPR varetager størstedelen af taleundervisningen af førskolebørn. Under PPR hører endvidere teamet af ergo- og fysioterapeuter, som varetager vejledning og behandling af børn og unge jf. Servicelovens 11.3 og 86.2 jf. 44. De socialfaglige rådgivere (SFR) som laver forebyggende arbejde over for sårbare børn og unge i Dagtilbud og Skoler er også organisatorisk placeret under PPR. Familieværket Familieværket er BUF s udførerenhed. På baggrund af bestillinger fra myndighedsområdet udfører Familieværket opgaver indenfor dagbehandling for børnefamilier og unge i Syddjurs Kommune, vejledning og timeaflastning til handicappede børn, supervision af plejefamilier, samt meget andet. Familieværkets aktiviteter finansieres primært ved indgåelse af en rammeaftale og i mindre grad via nogle fastsatte takster for de forskellige ydelser. Familieværket varetager familiebehandling, støtte-/kontaktpersonordninger, praktisk pædagogisk bistand i hjemmet m.v. Familieværket skal medvirke til at undgå døgnanbringelser. Familieværkets budget skal ses i sammenhæng med det øvrige budget til forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Det tildelte budget vil derfor variere afhængigt af de opgaver som Familieværket bliver bedt om at løse. Familieværket og Familieværket Myndighed skal i budgettet ses sammen. Forebyggende foranstaltninger Budget på 33 mio. kr. Forebyggende foranstaltning omfatter familiebehandling, støtte- /kontaktpersonordninger, praktisk pædagogisk bistand i hjemmet, rådgivning jf. 11 herunder de specialiserede ydelser, som kommunen køber hos en region eller andre kommuner m.v. Forbyggende foranstaltninger er indsatser der igangsættes med henblik på at undgå anbringelse. Anbringelser Budgettet på anbringelser på samlet 45,7 mio. kr. omfatter ophold i opholdssteder, familiepleje m.v. (39,9 mio. kr.) samt døgninstitutioner (5,9 mio. kr.). Det er hensigten, at anbringelser skal ske lokalt, hvis det er foreneligt med barnets behov. Side 3 af 12
4 Kontante ydelser (Handicapområdet) Budgettet til kontante ydelser på 14,7 mio. kr. dækker udgifter til familier med handicappede børn i hjemmet. Det er kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter forbundet med barnets handicap. Der ydes 50 % refusion fra staten på de kommunale udgifter, hvilket er indregnet i budgettet. Særlige dagtilbud Der er i 2018 budgetteret med 9 helårspladser i specialbørnehave til handicappede børn, hvor handicappet medfører betydelige og varige funktionsnedsættelser. Budgettet er på 4,5 mio. kr Børn, Unge og Familier - anlæg Aflastningstilbud Skovly Bevilling i alt Aflastningstilbud Skovly Der etableres et nyt aflastningstilbud på handicapområdet for børn og unge i Syddjurs Kommune. Tilbuddet etableres i regi af Kommunens nuværende aktivitetstilbud på voksenhandicapområdet, Skovly, med adresse på Randersvej 85, 8544 Mørke, Termestrup. Aflastningstilbuddet tænkes etableret i et eksisterende fritliggende hus på grunden. Det er Skovlys vurdering, at huset med nødvendig ombygning kan rumme fem børn ad gangen i døgnaflastning. Side 4 af 12
5 Skoleområdet Skoleområdet dækker folkeskoler, SFO, Ungdomsskolen, specialskoler og tilbud i tilknytning hertil. Det samlede budget i 2018 under bevilling skoleområdet udgør for driften 406,9 mio. kr. Skoler og SFO Demografipuljer Skoleområdet Fælles Folkeskoler og SFO Specialskoler Bidrag til staten Ungdomsskolen Bevilling i alt I budgetforudsætningerne indgår følgende tal. Budgetforudsætninger Antal tidlig SFO Antal elever Skoler og SFO Demografipuljer Demografipuljerne for skoler og SFO er beregnet ud fra en nedgang i elevtallet de kommende år og en tildelingsmodel med en udgift pr. barn. Der er knyttet en vis usikkerhed til demografiudviklingen. Demografipuljen Antal tidlig SFO Antal elever Skoleområdet Fælles Skoleområdet Fælles dækker udgifter og indtægter for en række forskellige områder, der går på tværs. Skoleområdet Fælles formål Hovedparten er 6,2 mio. kr. til kompetenceudvikling jf. ny skolereform og målet om øget inklusion. Disse midler benyttes eksempelvis til at betale for kurser/uddannelse og som tilskud til vikarudgifter ved kompetenceløft. Dertil kommer knap 1 mio. kr. i tilskud fra staten til køb af kurser årligt frem mod Der er afsat 1,0 mio. kr. til styrkelse af mad i skoler. Der er afsat 1,22 mio. kr. ekstra til flygtninge i Der er afsat kr. til talentudvikling, som udmøntes af FI udvalget. Desuden er der afsat 1,2 mio. kr. til PAU- og pædagogstuderende, således at de skoler/sfo, der modtager en elev/studerende, kompenseres for lønudgiften. Dertil kommer en række forskellige udgifter som eksempelvis tjenestemandspension, fagkonsulent, læsevejleder, midler til overgangsordning for specialklasser, fællesudgifter til IT-fagsystemer samt syge- og hjemmeundervisning. Mellemkommunale betalinger Mellemkommunale betalinger dækker indtægter for elever fra andre kommuner, som benytter tilbud på skoleområdet i Syddjurs Kommune samt udgifter for børn fra Syddjurs Kommune, der benytter tilbud i Side 5 af 12
6 andre kommuner. Samlet for mellemkommunale betalinger er der budgetteret med en nettoindtægt på 0,3 mio. kr. i KLs takster benyttes ved mellemkommunal afregning for folkeskole og SFO. Der er en særskilt takst for specialskolen Pindstrupskolen. KL takster for Skole og SFO Skole pr. dag SFO pr. dag* Skole pr. år SFO pr. år Specialskole eksterne takster pr. døgn Pindstrupskolen - skole Pindstrupskolen - sfo *Da KL ikke har kunnet beregne en SFO takst for 2018, er der lavet aftale med flere kommuner om at fortsætte med 2017 taksten for SFO i Specialpædagogisk indsats til enkelte elever i folkeskolen beror på en konkret individuel vurdering og beregnes og afregnes fra sag til sag. Indsatsen skal normalt have et omfang på mindst ni klokketimer om ugen, for at der sker ekstra mellemkommunal afregning. SFO friplads og forældrebetaling Der er en forventet udgift til friplads og søskenderabat på 8,8 mio. kr. samt forældrebetaling på samlet 20,1 mio. kr. i budget Forældrebetaling pr. måned i 12 mdr Tidlig SFO SFO Fuldtid SFO Morgenmodul* SFO Feriemodul (pr. uge)** *Morgenmodul dækker kun morgenpasning de 200 dage med skolegang. **Feriemodul: kun hele uger og kun i uger uden skolegang. Befordring af elever Dækker udgifter til taxa og buskort til folkeskolerne samt til specialpædagogiske tilbud (specialskoler og specialklasser) i og uden for Syddjurs Kommune. Der budgetteres med 12,1 mio. kr. i Folkeskoler og SFO Budgettet er på 273,1 mio. kr. i 2018 og dækker de ti folkeskoler inklusiv SFO. Skolernes budgetrammer er korrigeret efter det forventede elevtal i folkeskolen og det forventede børnetal i SFO. De 249,7 mio. kr. vedrører folkeskolen og elever. De 23,4 mio. kr. er SFO med personer i SFO fuldtid og 329 personer i tidlig SFO. SFO tildeling pr. måned Tidlig SFO SFO Fuldtid SFO Morgenmodul SFO Feriemodul pr. uge Folkeskole årlig tildeling pr. elev < 200 elever 110% elever 100% > 400 elever 75% Side 6 af 12
7 Specialskoler Der er afsat netto 46,3 mio. kr. til specialskoler i Beløbet omfatter afregning med Pindstrupskolen og andre specialskoler. Specialskole - takster pr. døgn Pindstrupskolen - skole Pindstrupskolen - sfo Pindstrupskolen specialskole Budgettet til Pindstrupskolen, som er Syddjurs Kommunes egen specialskole, er rammestyret. Budgettet i 2018 er på 27,2 mio. kr. til 79 elever. Specialskoler i andre kommuner Der er et netto budget på 19,1 mio. kr. Der er budgetteret med udgifter på 23,1 mio. kr. til undervisning og SFO af børn med vidtgående behov for specialpædagogisk bistand på specialskoler i regionalt regi og andre kommuners regi. Der er budgetteret med 4 mio. kr. i indtægter fra pengene følger eleven. Indtægtsbudgettet modsvarer, at der er ført 4 mio. kr. retur til folkeskolerne i tildelingsmodellen. Bidrag til staten Der er afsat 52,6 mio. kr. og det dækker bidrag til staten for privatskoler og efterskoler samt EUD10. Bidrag til staten for et skoleår pr. elev Privatskoler SFO privatskoler Efterskoler Tabellen ovenfor viser de beløb, som staten opkræver for de elever, der går i privatskoler. Tabellen nedenfor er det antal elever, der skal betales for. Syddjurs Kommune opkræves ultimo skoleåret. Bidrag til staten antal elever 2015 / / / 2018 Privatskoler SFO privatskoler Efterskoler Bidrag til staten for privatskoler Budgettet på 41,8 mio.kr. er udgifter til statslige bidrag for elever på privatskoler. Det statslige bidrag fastsættes og opkræves én gang årligt med udgangspunkt i de faktiske elevtal pr. 5. september. Desuden indgår udgifterne til EUD10 (erhvervsrettet 10. klasseforløb) i budgettet. Syddjurs Kommune har besluttet at give tilskud til de privatskoler, der har tidlig SFO. Tilskuddet har samme størrelse som til de kommunale tidlige SFO er, idet der ved beregning af tilskuddets størrelse tages udgangspunkt i samme forældrebetaling. Privatskoler - tidlig SFO pr. måned Tilskud til privatskoler april-juli Syddjurs Kommune har indgået en kontrakt med Viden Djurs omkring afregning for EUD10. Dertil kommer udgifter, hvis elever med særlige og konkrete behov optages på EUD10 Aftale Viden Djurs EUD elever elever Side 7 af 12
8 Viden Djurs EUD10 antal elever 2015 / / / 2018 Antal elever Bidrag til staten for efterskoler Budgettet på 10,8 mio. kr. er udgifter til statslige bidrag for elever på efterskoler. Det statslige bidrag fastsættes og opkræves én gang årligt med udgangspunkt i de faktiske elevtal pr. 5. september. Ungdomsskolen Budgettet er på 17,8 mio. kr. i Ungdomsskolens samlede budgetramme er baseret på aktiviteter for kommunens børn og unge i alderen år, hvoraf den primære målgruppe er de årige. Ungdomsskolen dækker blandt andet eftermiddagsklub, heltidsundervisning, aftenklub, undervisningsaktiviteter, forskellige ungdomstilbud og en SSP medarbejder. Forældrebetaling pr. måned i 12 mdr. i kr.* Eftermiddagsklub Aftenklub (årlig forældrebetaling) *Der ydes ikke søskenderabat eller økonomiskfriplads. Budgetforliget til budget 2018 indeholder en aftale om ny tildelingsmodel til eftermiddagsklubben i Ungdomsskolen. Den nye tildelingsmodel til eftermiddagsklubberne skal godkendes af Byrådet Skoleområdet - anlæg Renovering Marienhoffskolen Strukturtilpasning skoler Samling af to skoler i Ebeltoft ( ) Udfasning af Skelhøjeskolen Bevilling i alt Renovering Marienhoffskolen Der er afsat midler til en renovering og opgradering af Marienhoffskolen i Ryomgård. Udover en tiltrængt renovering, der vil få skolen til at fremstå mere tidssvarende, etableres der nye moderne undervisningsforhold herunder nyt læringscenter. Renovering blev påbegyndt i 2016 og forventes afsluttet i Strukturtilpasning skoler I forbindelse med den demografiske udvikling med samlet set faldende elevtal på skolerne de kommende ti år er der afsat midler til eventuelle strukturtilpasninger. Det kan også være opdatering af faglokalerne især i forbindelse med de nyeste kombinationsfag i folkeskolen. I forbindelse med oplæg til budget 2019 vil der komme forslag til udmøntning af de afsatte midler til strukturtilpasning. Samling af to skoler i Ebeltoft ( ) Ebeltoft skole, der eksisterer på to matrikler og fysisk to skoler, vil de kommende år få et stort fald i det samlede elevtal. Derfor kan de to afdelinger samles således, at driften effektiviseres. Der er afsat midler til en sådan samling på en matrikel startende fra år Udfasning af Skelhøjeskolen Der er i 2021 afsat 2 mio. kr. til udfasning af Skelhøjeskolen, som er en del af Ebeltoft Skole. Se Samling af to skoler i Ebeltoft. Side 8 af 12
9 Dagtilbud til børn Dagtilbud til børn dækker den kommunale dagpleje samt kommunale daginstitutioner. Dertil kommer private daginstitutioner og privat pasning. Området dækker pasning frem til 1.april det år, børnene starter i skole. Det samlede budget i 2018 under bevilling dagtilbud til børn udgør for driften 136,2 mio. kr. Demografipuljen Dagtilbud - Fælles Dagplejen Daginstitutioner Tilskud private Dagtilbud til børn i alt De forventede børnetal er en del af budgetforudsætningerne. Nedenfor ses de samlede forventede børnetal, der forventes at benytte et dagtilbud til børn i I Syddjurs Kommune sker skiftet fra dagpleje/vuggestue til børnehave den 1. i måneden, efter barnet er fyldt to år og ni måneder. Budgetforudsætninger Børn 0-2 år 9 mdr Børn 2 år 9 mdr. - 6 år Demografipuljen Demografipuljen er beregnet ud fra nedenstående forudsætninger omkring udviklingen de kommende år. Der er knyttet en vis usikkerhed til demografiudviklingen. Demografipuljen Børn 0-2 år 9 mdr Børn 2 år 9 mdr. - 6 år Dagtilbud Fælles Dagtilbud Fælles dækker udgifter og indtægter for en række forskellige områder, der går på tværs. Dagtilbud Fælles formål Der er blandt andet afsat midler til husleje, tilsyn og diverse fælles formål på dagtilbud samt ekstra 0,3 mio. kr. til flygtninge i Specialpædagogisk Team Der er et samlet budget til specialpædagogisk støtte i 2018 på 7,6 mio. kr. Den specialpædagogiske støtte består af et specialpædagogisk team, som arbejder med børn i alle daginstitutioner, der har behov for ekstra støtte. På denne måde sikres den største fleksibilitet og muligheden for, at der kan tildeles ekstra støtte til daginstitutioner, så en flytning af børnene i nogle tilfælde kan undgås. Der er også reserveret midler til dobbeltpladser i dagplejen efter samme principper. PAU- og pædagogstuderende Elever på Pædagogisk Assistent uddannelsen (PAU) og pædagogstuderende er ansat under dagtilbud i Syddjurs Kommune og aflønnes fra en central pulje på dagtilbudsområdet. I 2018 er budgettet til PAU- og pædagogstuderende på 3,0 mio. kr. Midlerne anvendes til at betale PAU- og pædagogstuderendes løn, således at de institutioner, der modtager en elev/studerende, slipper for denne udgift. Derved kan daginstitutioner, der tager en Side 9 af 12
10 elev/studerende, fastholde personale og skal ikke reservere lønkroner til en elev/studerende. Altså et kvalitetsløft gennem forbedret normering. Mellemkommunale betalinger Mellemkommunale betalinger dækker indtægter for børn fra andre kommuner som passes i Syddjurs Kommune samt udgifter for børn fra Syddjurs Kommune passet i andre kommuner. Samlet for mellemkommunale betalinger er der budgetteret med en nettoindtægt på 1,4 mio. kr. i Friplads og søskenderabat Friplads og søskenderabat dækker økonomiske og sociale fripladstilskud til børnepasningen samt søskenderabat. Budgettet udgør i 2018 samlet 9,9 mio. kr. Dagpleje Forældrebetaling Forældrebetalingen i dagplejen forventes at udgøre 8,8 mio. kr. i Beløbet er beregnet som 25% af de forventede bruttodriftsudgifter i dagplejen. Forældrebetalingen er med 12 måneders betaling. Daginstitutioner - Forældrebetaling Forældrebetalingen i institutionerne forventes at udgøre 28,7 mio. kr. i Beløbet er beregnet som 25% af de forventede bruttodriftsudgifter i institutionerne. Forældrebetalingen er med 12 måneders betaling. Forældrebetaling pr. måned i 12 mdr. i kr.* Dagplejepladser Vuggestuepladser Børnehavepladser *Der ydes søskenderabat, økonomisk friplads og socialpædagogisk friplads, der for de berørte grupper nedbringer forældrebetalingen eller får den til helt at bortfalde. Margrethe Børnehaven 32 Dagtilbud til børn er driftsherre for en specialbørnehave i Pindstrup under Serviceloven 32. Det er familieområdet, der har budgettet og bevilliger en plads i specialbørnehaven. Dagtilbud modtager derfor en takst for hvert barn, der tildeles en plads i specialbørnehaven. Takster beregnes som et beløb pr. dag 365 dage om året, jævnfør reglerne for området. Margrethe Børnehaven Takster pr. døgn, ekstern betaling i kr Dagplejen Dagplejens budget i 2018 er på 33,4 mio. kr. Budgettet dækker 275 fuldtidspladser. Dagplejens budget reguleres i forhold til det reelle børnetal. Den samlede tildeling pr. barn i dagplejen er kr. Dagplejen årlig tildeling pr. barn Dagplejen Daginstitutioner Det samlede budget for daginstitutioner i 2018 er 103,0 mio. kr. Budgettet dækker 286 vuggestuepladser og børnehavepladser. Daginstitutionernes budget reguleres i forhold til det reelle børnetal. Side 10 af 12
11 I 2018 er tildelingen kr. pr. børnehavebarn og kr. pr. vuggestuebarn. Beløbet inkluderer ledelse og indvendig vedligeholdelse. Team Ejendomme står for udvendig vedligeholdelse samt el, vand og varme. Daginstitutioner årlig tildeling pr. barn Vuggestue Børnehave Note 1: I 2016 indgik lederløn ikke i tildelingen pr. barn 32 specialbørnehaven er en integreret del af Margrethe Børnehaven i Pindstrup. Budgettet til 32 modsvares af en indtægt under Dagtilbud fælles formål. Margrethe Børnehaven Årlig tildeling pr. barn i kr Tilskud private tilbud Det samlede budget til private tilbud er i 2018 på 20,9 mio. kr. Budgettet til private daginstitutioner er i 2018 på 15,8 mio. kr. Dette dækker drifts-, administrations-, og bygningstilskud til 70 vuggestuepladser og 170 børnehavepladser. Tilskud til private daginstitutioner pr. måned i 12 måneder i kr. 0-2 år 9 mdr Driftstilskud Administration Bygningstilskud I alt år 9 mdr. - 6 år Driftstilskud Administration Bygningstilskud I alt Tilskud til privat pasning dækker tilskud til forældre, der selv finder og arrangerer sig med en privat børnepasser. I 2018 er budgettet til privat pasning 5,1 mio. kr. svarende til 75 børn. Tilskud til privat pasning 80 pr. måned i 12 måneder i kr år 9 mdr år 9 mdr. - 6 år Side 11 af 12
12 Dagtilbud til børn - anlæg Ny daginstitution Mørke Ny daginstitution, Knebel Vuggestuegruppe Hornslet Vest (Ågården) Samling af daginstitutioner i Ryomgård Bevilling i alt Ny daginstitution Mørke Der er i 2017 og 2018 afsat midler til etablering af ny daginstitution i Mørke. Daginstitutionen etables i sammenhæng med skolen. Byggeriet påbegyndes i anden halvdel af 2017 og forventes færdigbygget ultimo Ny daginstitution, Knebel I samarbejde med projektorganisationen Mols i udvikling etableres ny daginstitution i Knebel ved skole og Idrætshal. Projektet indgår således i et byggeri, hvor mange andre brugere kommer til at eksistere. Projektet handler om at tænke landsbyudvikling på en ny måde, og daginstitutionen skal indgå i denne udvikling. Der er samlet afsat 14 mio. kr., heraf 2 mio. kr. i Der afventes et konkret byggeprojekt. Vuggestuegruppe Hornslet Vest (Ågården) Der er i 2018 afsat midler til etablering af ny vuggestuegruppe ved Ågården i Hornslet. Samling af daginstitutioner i Ryomgård Der er i 2021 og 2022 afsat samlet 35 mio. kr. til modernisering og eventuelt samling af de to daginstitutioner i Ryomgård. Side 12 af 12
Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Familieområdet...2 11.322 Skoleområdet...5 11.322 Skoleområdet - anlæg...7 11.525 Dagtilbud til børn...7 11.525 Dagtilbud til børn -
Læs mereBudget 2016 Bemærkninger til basisbudget Syddjurs Kommune
1 of 9 Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...3 Familieområdet...3 11.528 Familieområdet...3 Skoleområdet...6 11.322 Skoleområdet...6 11.322 Skoleområdet anlæg...7 Dagtilbud til børn...8
Læs mereUdvalget for familie og institutioner
Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereNotat om de aktuelle tildelingsmodeller
Til: Børn og Læring 1. november 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner
Læs mereBudgetopfølgning 2012 Forbrugsrapport ud fra bevilling Pr. 30.april 2012
opfølgning 2012 srapport ud fra bevilling Pr. 30.april 2012 1 of 11 s 11 Udvalget for familie og institutioner 216.531.767 688.607.247 0-1.282.737 687.324.510 31,50 697.907.140 10.582.630 8.013.506 Familieområdet
Læs mereNotat om de aktuelle tildelingsmodeller
Til: Børn og Læring 11. september 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner
Læs mereBudget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
1 of 15 Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet...2 11.528 Familieområdet...2 Skoleområdet...5 11.322 Folkeskolen...5 11.322 Folkeskolen anlæg...10 11.338 Ungdomsskolen...10
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereAfdækning af reduktionspotentialer
Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring
Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270
Læs mereBudget 2018 og budgettildelingsmodeller
Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereFAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge
FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereNotat om specialundervisning Tiltag specialundervisning - geografisk Pengene følger eleven på folkeskoleniveau...
Til: Skole og dagtilbud 24. marts 2017 Notat om specialundervisning Antal elever, typer, fordeling, økonomi og pengene følger eleven Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Indhold
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereFagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
og Ejendomme August 2018 Fagudvalg: : Direktionens indstilling august 2018 Status den ultimo juni 2018 Budgetjusteringer 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Budgetjusteringer: beskrivelse: Nr Prioritet
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2008
Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereBevilling 11 Dagpasning
Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center
Læs mereCenter for Skole og dagtilbud
Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereBørne- og Unge Rådgivning
Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereBørn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur
Læs mereAfdækning af reduktionspotentialer
1 Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs Kommune 24. juni 2015 Peter Bogh og Morten H. Vestergaard, KLK Måltal for budgetreduktioner Byrådsmødet 25. februar 2015 blev det besluttet at få foretaget
Læs mereNotat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019
Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen
Læs merebudget uden o/u budget med o/u
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereTekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet
e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereBudget Temadrøftelse
Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter
Læs mereAnm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.
Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereFAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn
Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mereBudgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):
tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereSkole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016
Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mereBemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.
Specifikation budget 2019 - Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2019 Skoleområdet: 516,143,710
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereI 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.
50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,
Læs mereOpmærksomhedsliste. Familieudvalget
Familieudvalget Budgetoplæg 2010 Drift i 2010-priser i 2010-priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 527,5 6,077 Undervisning 328,3 2,135 Svømmeundervisning 0,1 Syge og Hjemmeundervisning 0,6 Befordring
Læs mere10 Dagtilbud for børn
10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327
Læs mereOplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4
Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...
Læs mereDemografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger
Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereNotat om tildelingsmodellen til folkeskolerne
Til: Børn og Læring Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne 30. august 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat på baggrund af en række spørgsmål - påvirkning af tildelingsmodellen
Læs merePræsentation Økonomi
Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereSPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereFolkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler
Budget 2019-2022 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 7 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud og har et samlet budget på 318,3
Læs mereTiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:
Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.
Læs mereBørne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 03.22.05 Skolefritidsordninger 29.774 31.985 30.135 05.25.10 Fælles
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereKalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave
Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereBudgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,
Læs mereFolkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mereUdvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Børn revision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereBØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige
Læs mereDAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE
Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter
Læs mereBørne-, Unge- og Familieudvalget
Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Drift 645,3 678,5 663,1 651,8
Læs mereBudgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge
i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4
Læs mereOplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015
1 of 46 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne...5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019...6 5 Økonomi i ny model...
Læs mereServiceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereBilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018
Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger
Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058
Læs mereBørne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger
Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 810.617 i -139.211 r -13.842 Oprindeligt budget i alt 657.564 Tillægsbevillinger Byrådet den 1.
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følgende: Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 52.919-5.403 47.516 05.28.21 Forebyggende
Læs mereFamilieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.
11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige
Læs mere