DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT - OVERBLIK 2016 / 2017 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2016/2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT - OVERBLIK 2016 / 2017 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2016/2017"

Transkript

1 DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT - OVERBLIK 2016 / 2017 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2016/2017 Guldborgsund Kommune Februar 2017

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Samlet oversigt... 3 Politikområder: Politik og Erhverv... 4 Administration... 6 Socialområdet... 7 HP-administration... 8 Omsorg... 9 Folkesundhed FO-administration Familierådgivning Børn og Læring BFU-administration Kultur og Turisme Fritid KTB-administration Natur og Miljø Park og Vej Entreprenørvirksomhed Ejendomme TM-administration AM-administration... 32

3 Oversigt over driftsoverførsler fra 2016 til 2017 Nedenstående er vist en oversigt over driftsoverførsler fra 2016 til 2017 specifiseret på de respektive politikområder. Oversigten viser dels en kolonne med driftsoverførsler baseret på de generelle retningslinjer for selvforvaltning og dels en kolonne med driftsoverførsler relateret til projektaktiviteter, som typisk skal ses over flere år, og som derfor overføres fuldt ud. soverførsler Selvforvaltning er Samlet overførsel Økonomiudvalg Politik og Erhverv Administration Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet HP-administration Folkesundhed og Omsorgsudvalg Omsorg Folkesundhed FO-administration Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Familie Børn og Læring BFU-administration Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Kultur og Turisme Fritid KTB-administration Teknik og Miljøudvalg Natur og Miljø Park og Vej Entreprenørvirksomheden Ejendomme TM-administration Arbejdsmarkedsudvalg AM-administration Samlet ansøgning om overførsler På de følgende sider er der en specifikation af, hvordan driftsoverførslerne fordeler sig på de respektive politikområder. 3

4 Politik og Erhverv 1 Politik & Personale - Erhverv & Udvikling Politikere Fællesudgifter - Effektivisering og innovation - Tilskudskonto - spulje (anlæg ) - sreserve (skattestigning) Center for Borger & Branding - Folkeoplysningspolitik 84 - Internationale aktiviteter 134 Total I alt Center for Politik & Personale foreslår overførsel af merforbrug kr. i overensstemmelse med reglerne for selvforvaltning. Center for Politik & Personale foreslår overførsel af mindreforbruget på kr., da aktiviteterne er relateret til projekter, disse har typisk et forløb over flere år. En del af overførslen kr. kan henføres til SCALE-UP, etablering af Guldborgsund Business Accelerator. Vedrørende Økonomiudvalgets tilskudskonto er der et mindreforbrug på kr., som foreslås overført til I forbindelse med budgetaftalen for 2016 oprettedes to puljer: spulje (anlæg ) på sreserve (anlæg skattestigning) på kr. Med udgangen af 2016 resterer der henholdsvis 2.55 og kr., som foreslås overført til Økonomiudvalget har udlånt i alt kr. i årene 2015 og 2016 fra effektiviserings- og innovationspuljen til projekt Boligsocial Indsats. Beløbet kr. skal tilbagebetales i årene 2017 og Økonomiudvalget har fra samme pulje udlånt kr. i 2016 til delvis finansiering af etablering af nyt skole- og dagbehandlingstilbud. Beløbet kr. skal tilbagebetales over 3 år ( ). Center for Politik & Personale foreslår overførsel af merforbruget i alt kr. 4

5 3 Center for Borger & Branding foreslår overførsel af kr., idet der i 2017 skal udarbejdes idræts- og folkeoplysningspolitik. Center for Borger & Branding forslår overførsel af kr. til internationale aktiviteter i 2017, som er under planlægning, blandt andet i relation til South Baltic Umbrellea-projektet, venskabsby-jubilæer, UBC og internationale studieture. 5

6 Administration 1 Center for Politik & Personale Center for Økonomi & IT Center for Teknik & Miljø Total I alt Center for Politik & Personale har på selvforvaltningsområdet et samlet mindreforbrug på kr., som søges overført i henhold til reglerne for selvforvaltningsaftalerne. Center for Politik & Personale har et samlet mindreforbrug på kr. vedrørende projektaktiviteter, som foreslås overført til Center for Økonomi & IT har på selvforvaltningsområdet et samlet mindreforbrug på kr. I henhold til reglerne for selvforvaltningsaftalerne søges om overførsel af kr. Center for Økonomi & IT har afsat kr. til et momstjek for årene et er planlagt udført i 2017, hvorfor beløbet foreslås overført til Beregningen af overførslerne fra 2015 til 2016 på IT s område var desværre fejlbehæftet, idet en væsentlig del af IT s virksomhed ikke var medtaget, hvilket betød, at der blev overført kr. i stedet for rettelig kr. Der søges om berigtigelse af denne fejl på i alt kr., idet forventningen hele tiden har været, at overførslen skal indgå i finansieringen af den generelle IT opgradering. 3 Rådhusservice udviser et samlet mindreforbrug på kr., hvilket er forudsat anvendt til en renovering af mødelokalerne på Rådhuset, Parkvej. Renoveringen omfatter dels selve lokalerne, men også en opdatering af teknikken (skærm, pc ere etc.) i mødelokalerne samt nyt inventar. Mindreforbruget foreslås derfor overført til 2017 øremærket renovering af mødelokalerne på Rådhuset. 6

7 Socialområdet Udførere: Krisecenter Hjemmet -73 Krisecenter Hjemmet donation 31 Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang Perronen 68 Marie Grubbe Skolen Handicapområdet -161 Socialpsykiatrien og Center for afhængighed er: Forankring af hjemløsestrategien 406 Familieorienteret alkoholbehandling 79 Startboliger 163 Liv i egen bolig nye tiltag Total I alt = overskud / - = underskud 1 Perronen er en selvejende institution med driftsoverenskomst, hvorfor hele mindreforbruget overføres. 2 På april-mødet 2016 (sag nr. 62) bevilgede Byrådet 8 mio. kr. til etablering af nye tilbud på socialområdet. I 2016 er der disponeret i alt 1,8 mio. kr. fordelt med 1,3 mio.kr. til nyt autismetilbud på Marie Grubbe Skolen. Derudover er der disponeret 0,5 mio. kr. til et nyt mindre tilbud i Frisegade, Nykøbing Falster. Sideløbende med etablering af ovenstående to tilbud har der i 2016 været arbejdet med udvikling af andre nye tilbud. Der er nedsat arbejdsgrupper, der skal fremlægge oplæg på nye tilbud/initiativer med henblik på forelæggelse for Handicap- og Psykiatriudvalget i løbet af Der ansøges om overførsel af de uforbrugte midler til finansiering af disse nye tilbud/initiativer. 7

8 HP-administration Socialområdet 144 Boligsocial indsats 312 Total I alt = overskud / - = underskud 1 Fra 1. januar 2017 er myndighedsfunktionerne på ældre- og socialområdet lagt sammen under HPU. Uforbrugte midler fra myndighedsfunktionen på ældreområdet rejses derfor af HPU. 8

9 Omsorg Rehabiliteringsenheden Distrikter Statens Ældrepulje Værdighed Uddannelse og Udvikling Sundhedspuljer m.m. er Distrikterne Rehabilitering - Intervalgang I alt Total Området udviser et mindreforbrug på kr. ( kr. overført fra 2015) heraf søges kr. overført til 2017, da der er behov for udvidelse af IT-park ligesom andre elektroniske løsninger bl.a. borgertilfredshed, hvilket forventes indkøbt i I forbindelse med at Rehabiliteringsenheden flytter fra Viborgvej skal der males og istandsættes (alle kontorer). 2 Distrikterne under ét udviser et mindreforbrug på i alt kr. Sygeplejen har et merforbrug på kr. som især kan henføres til øget udgifter vedrørende én særlig borger, hvilket også har haft indflydelse på sygefraværet blandt personalet. Endvidere har der i 2016 været afsat for lavt budget til natsygeplejerskerne i forhold til det reelle forbrug. Guldborgsund Madservice ender i 2016 med et mindreforbrug på kr. ud af et korrigeret budget på 12,9 mio.kr. Budgettet for 2016 blev reduceret på baggrund af mindreforbrug i 2015 med 2,3 mio.kr. 3 Uforbrug tilskud på 11,611 mio.kr. i 2016 søges overført til Der er søgt hos ministeriet om at få lov til at overføre/benytte restbeløbet i Såfremt der bliver givet afslag, skal beløbet betales tilbage. Uforbrugte midler på mio.kr. vedrører primært pulje til kompetenceudvikling Restbeløbet fra sundhedspuljerne m.m. skal bruges til hjælp til implementering af udvalgets strategi. Igangværende projekter som forventes afsluttet i 2017 Tilskud fra Trygfonden er modtaget i 2016 projektet forventes afsluttet i

10 Folkesundhed Sundhedsfremme og Forebyggelse Forebyggende indsats for ældre og handicappede Støtte til frivilligt socialt arbejde 97 3 Tandplejen Sundhedsplejen I alt Total Der har i 2016 været vakante timer og nye aktiviteter er ikke blevet sat i gang, derfor mindreforbrug. I 2016 fik Folkesundhed ekstraordinært overflyttet kr. fra budget 2015 til et projekt omhandlende, udvikling og implementering af et tværgående og helhedsorienteret tilbud til familier med overvægtige børn. Der er indgået aftale med Steno Health Promotion Research og Guldborgsund Kommune om et sådant fælles projekt, med opstart den og 18 måneder frem (se FOU 12/ sag. nr. 110). Der søges om overførsel af projektmidler på kr. til gennemførsel af projektet. Endvidere besluttede Folkesundhed & Omsorgsudvalget, at afsætte kr. til et kompetenceudviklingsforløb inden for KRAM og mental sundhed i Socialpsykiatrien og Center for Afhængighed. Indsatsen forventes, at svare samlet set til en fuldtidsstilling, så der er derfor ansat en udviklingskonsulent til projektet i en tidsbegrænset stilling. et forventes at vare i ca. 1 år, med start , hvorfor der søges om overførsel af kr. til projektet. 2 I 2016 er der gennemført et projekt et godt og meningsfyldt seniorliv, hvor Folkesundhed fik projektmidler fra Sundhed og Ældreministeriet på kr.. Der er forbrugt kr. da der ikke har været 100% dækning på de 25 timer om ugen. Uforbrugte midler på kr. søges overført til 2017 da restbeløbet skal betales tilbage til ministeriet efter regnskabsgodkendelse. 10

11 3 Der har i 2015 været fokus på at fremtidssikre tandplejen med bl.a. indkøb af tandlægebus, 3-D røgten, udskiftning af units, samt opgradering af elektroniske journaler og kalendersystemer. Endelig er er der indrettet fuldt udstyret narkoseklinik med opvågningsstue, så narkosebehandlingerne fra efteråret 2015 er hjemtaget. I forbindelse med de mange nye tiltag i 2015, har der i 2016 været fokus på efteruddannelse, bl.a. er alle klinikassistenter blevet opgraderet. Tandpleje påtænker at få etableret en garage til vores tandbus og med plads til en bil. Det forventes at udgifterne til omsorgstandplejen vil stige i 2017 pga. ny lovgivning, som vil medføre øgede behandlingstilbud. Da antal borgere over 65 år i Guldborgsund Kommune er stigende forventes det, at der fremover vil ske en stigning i antal visiterede borger til omsorgstandplejen. Samtidig er der sket en ændring i de visiterede borgeres tandstatus, således at flere borgere har deres egne tænder, og ikke så mange borgere har protese. Dette betyder, at der kan forventes flere, dyrere og ressourcekrævende behandlinger. 4 I 2016 har Sundhedsplejen fået overført uforbrugte midler fra 2015 på kr. Den overordnede hensigt med driftsoverførslerne i 2016 var at styrke sundhedsplejen i form af kompetencegivende uddannelse, samt styrkelse af samarbejdet i distrikterne og den store gruppe, dette fokus fastholdes for Sundhedsplejen har i 2016 været udfordret af flere langtidssygemeldinger og en markant stigning i antallet af fødsler på 17,5 %, hvorfor det vedtagne politiske serviceniveau til borgerne ikke er givet fuldt ud. Det har været nødvendigt, for de berørte distrikter, at tilbyde færre ydelser/pædagogiske aktiviteter til skoleeleverne, ydelsen til 7 klassetrin er udskudt. Det er planen, at elever tilbydes udskolingssamtale i 8 klasse i stedet for. soverførslerne fra 2016, skal i 2017 anvendes med henblik på, at kunne give denne ydelse. Det har ikke været muligt at rekruttere relevant sundhedsfaglig personale i fuldt omfang til at vikariere for de sygemeldte. Der er derfor genereret et mindre forbrug. Uforbrugte projektmidler på kr. til drift af Småbørnsteam søges overført til 2017, da projektet forsætter i hele et er kommet rigtig godt fra start i efteråret 2016 og der er et samarbejde mellem Sundhedsplejen, PFI, PPC og Børn og familie omkring denne opgave. 11

12 FO-administration Centerledelse, Sundhed og Omsorg 58 I alt 58 0 Total 58 12

13 Familierådgivning Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab 2016 til budget I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne budget, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede nettobudget. Opgørelserne er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde i marts Børne- og Familiecenter 0 0 Guldborgsund (huset) 2 Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) 3 Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) 4 Polaris Børn/unge fælles-gusa projekt ÆF Tilsynsenheden Total I alt huset er lukket pr. 31. oktober 2015, men der har i 2016 været afledte indtægter og udgifter blandt andet indtægter vedrørende regulering af opholdsbetaling og udgifter vedrørende opsagt personale og personalerelaterede forsikringer. Regnskabsresultatet for 2016 udviser et samlet mindreforbrug på kr., som ikke søges overført til budget Ved regnskabsafslutningen 2016 er BFG endeligt afsluttet og lukket ned. 2 Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) har et samlet mindreforbrug på kr., som søges overført til budget soverførslen skal anvendes til udskiftning af IT, konsolidering af igangværende uddannelser samt ombygning af personalerum og køkken i Kongensgade. 13

14 3 Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) har et samlet mindreforbrug på kr., som søges overført til budget soverførslen skal anvendes til følgende nødvendige udviklingsmål og tiltag i 2017: I forbindelse med udarbejdelsen af tilknytningsundersøgelser, stiller nye retningslinjer fra ankestyrelsen krav om, at disse varetages af psykologer, der er certificeret i det særlige tilknytningsinterview (AAI). Ansættelsen af nye psykologer og opkvalificeringen af disse er en udfordring i 2017 og vil medføre en merudgift. Terapeutiske IT udstyr skal opgraderes. Opnormering af psykologdækningen på PPR-området. Presset på den samlede psykologgruppe på PPC har været voldsomt stigende i Dels på grund af en massiv stigning af bevillinger fra forvaltningen, mange åbne rådgivningsforløb og delvis på grund af mange belastede sager og deraf følgende indstillinger til PPR funktionen fra nogle af byens skoler. 4 Polaris har et samlet merforbrug på 23, som overføres til budget Merforbruget kan blandt andet henføres til udbetalt kompensation til personalet for manglende tillæg i forbindelse med aften- og weekendarbejde mv. samt, at udgifterne til Miljøterapeutisk uddannelse har vist sig højere end budgetteret. 5 I budgetlægningen 2016 blev der vedtaget ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet i Byrådet, blandt andet Aktivering af ressourcerne i udsatte børnefamilier (ÆF4). Dette er oprettet som projekt under profitcenteret Børn/Unge fælles udgifter og indtægter. Det er konkret besluttet, at midlerne skal gå til GUSA 2.0 herunder; udvikling af IT platform, GUSA vejledere, frikøb af medarbejdere, samarbejdsaftale med Ungdommens Røde Kors samt afvikling af uddannelsesforløb. et er igangsat i 2016 med udvikling af IT platform samt uddannelse af GUSA vejledere. Regnskab 2016 for projektet udviser et samlet mindreforbrug på kr., som søges projektoverført til budget I 2017 vil midlerne blandt andet blive brugt lokalt til at understøtte den tidlige indsats i kombination med GUSA dialog herunder en aftale med Ungdommens Røde Kors om mentorforløb. 6 Tilsynsenhedens regnskab 2016 udviser et samlet mindreforbrug på kr. med en max. overførsel på 14 i henhold til selvforvaltningsreglernes 5 % ramme. Midlerne vil i 2017 blive brugt til en særlig uddannelsesmæssig indsats overfor plejefamilierne. Udviklingen i den objektive finansiering til Socialtilsyn Øst følges tæt, idet taksten er stigende. 14

15 Børn og Læring Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab 2016 til budget I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne budget, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede nettobudget. Opgørelserne er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde i marts Efter gensidig aftale mellem Budget og Regnskab og fagområdet holdes følgende områder helt ude i beregningerne af overførsler vedrørende undervisning (i lighed med sidste år): Mellemkommunale betalinger (dog ekskl. betaling til Taleinstituttet) Syge- og hjemmeundervisning Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Som udgangspunkt er det det oprindelige budget der danner grundlag for beregningen af maksimal overførselsadgang, men da der på dagpasningsområdet sker en stor korrektion af budgettet i løbet af året som følge af bl.a. regulering af flere/færre børn, uddeling af pulje til pædagogstuderende m.v., anvendes på dagpasningsområdet i stedet det oprindelige budget tilrettet med tillægsbevillinger og omplaceringer, der hvis børnetallet, antallet af pædagogstuderende mv. havde været kendt fra årets start havde været placeret i det oprindelige budget i dagtilbuddene. Dagtilbud Dagpasning fællesudgifter Dagplejen Grønnegården Mariehønen Idestrup Børnehus KULTURbørnehuset Nordstjernen Sofiehuset Firkløveren Kaninbjerget

16 2 Nysted Børnehus SUNDby Børnehus Børnehuset Lindholm Solsikken Børnehavedelen Børnehuset Toreby Birkehuset Idrætsbørnehuset Møllegården Krummerne Skovtrolden Naturbørnehaven Den Røde Skole Bruhns Gård Solsikken - Aflastning Undervisning Skoler og SFO Sophieskolen og SFO SUNDskolen og SFO Østre Skole og SFO Lindeskovskolen og SFO Nordbyskolen og SFO Møllebakkeskolen og SFO Nørre Alslev Skole og SFO Nysted Skole og SFO Sakskøbing Skole og SFO Ellekildeskolen og SFO Ungdomsskolen Ungdommens Uddan. Vejled. (UU) Undervisning fælleskonti Befordring Feriekoloni og Naturskole Erhvervsgrunduddannelse (EGU) Fælleskonti (Skole, SFO og Center) Fælleskonti (er) 7 Provenue, salg af krogløvsk Modtageklasser Skole IT Pædagogiske projekter Efter- og videreuddannelse Coaching ourselves og Kompetenceudv. (KUP) Landsbyordninger Landsbyordning Eskilstrup Landsbyordning Stubbekøbing Landsbyordning Sydfalster Nørre Vedby Skole og Børnehus Total I alt

17 1 Fællesudgifterne på dagpasningsområdet beskrives nærmere på de efterfølgende sider. 2 8 dagtilbud har alle et overskud på tilsammen kr., som søges overført til Se hver enkelte dagtilbuds bemærkninger i de efterfølgende sider. Tendenserne viser, at dagtilbuddenes overskud hovedsagligt skal anvendes til personaletimer og særlige indsatsområder dagtilbud har alle et underskud på tilsammen kr., som søges overført til Se hver enkelt dagtilbuds begrundelse for underskuddet samt plan for afvikling af underskuddet i de efterfølgende sider. Tendenserne viser, at underskuddet hovedsagligt skyldes udgifter til løn og særlige investeringer (bl.a. IT). Underskuddene forventes afviklet inden for 1-5 år. 4 7 skolers regnskabsresultater udviser mindreforbrug (på i alt kr. ekskl. er) og 3 skoles regnskabsresultat udviser et merforbrug (på i alt kr. ekskl. er). Se hver enkelt skoles bemærkninger i de efterfølgende sider. 5 Ungdomsskolen søger om samlet overførsel af kr. fordelt med kr. på ungdomsskolens drift samt kr. vedr. projektaktiviteter. Ungdomsskolens samlede merforbrug på kr. vedr. følgende projektaktiviteter: Etablering af Grejbank: Ungdomsskolen er i 2015 af Friluftsrådet bevilget tilskud til etablering af grejbank. Etablering af Grejbank forventes afsluttet i løbet af Etableringstiden har været længere end forventet. Der er ydes ved afslutning tilskud fra Friluftsrådet. Merforbruget på kr. skal derfor overføres til budget Erasmus + Connected: er et ungdomsudvekslingsprojekt, som afvikles i år 2016 og Der er ydet EUtilskud med euro, hvoraf der er udbetalt 80% svarende til kr. Efter de to udvekslinger, der er gennemført i 2016, henstår der kr., som søges overført til 2017 til anvendelse i projektets sidste udveksling i sommeren Ungdommens uddannelsesvejledning anmoder om at få overført kr. vedr. drift samt 19 vedr. projektaktiviteter til budget 2016, ligeledes overføres merforbruget for GBS andel af udgifter til UU på kr. til budget Samlet ansøgning om overførsel kr. I lighed med sidste år er beregningen af UU s andel af maksimal overførsel foretaget ud fra det oprindelige udgiftsbudget (i alt kr.) ekskl. Guldborgsund Kommunes andel af udgifterne. Dette svarer til en maksimal overførsel på 21 til UU. Ungdommens Uddannelsesvejlednings driftsbudget fremkommer ved, at Guldborgsund Kommune svarer 60 % og Lolland Kommune svarer 40 % af driftsomkostningerne og grundet denne særlige selskabskonstruktion skal kr. (UU's mindreforbrug på kr. fratrukket ansøgte overførsel 21) fordeles med en 40/60 fordeling mellem Lolland og Guldborgsund Kommune, således at kr. overføres og tilbagebetales til Lolland kommune, og de resterende kr. tilføres Guldborgsund Kommunes likvide midler. 7 Provenue, salg af Krogløvskolen: I forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur solgte Byrådet Krogløvskolen i Idestrup, og ud af provenuet blev der afsat 1 mio. kr. til inklusionsindsatsen på skolerne (herunder efteruddannelsesaktiviteter) og 4 mio. kr. til et generelt kvalitetsløft på skoleområdet. I lighed med sidste år ansøges der om overførsel af restprovenuet på 5 til de afsatte projekter vedr. inklusionsindsatsen på skolerne samt til generelt kvalitetsløft på skoleområdet. 17

18 8 Modtageklasser: På møde den 21. maj 2015 (sag nr. 67) godkendte Byrådet tillægsbevilling på i alt 5 mio. kr. til modtageklasser på Lindeskovskolen samt, at tillægsbevillingen blev placeret i en pulje. Ikke forbrugte midler på kr. søges overført fra regnskab 2016 til budget Skole-IT: I lighed med sidste år skal der ske en overførsel, som løbende skal anvendes til Skole-IT i 2016 på kr. 10 Pædagogiske projekter: et vedrører følgeudgifter til projekt Kompetenceudvikling i Praksis (KUP) som ikke er dækket ind af det oprindelige projekt som er finansieret af A.P. Møller Fonden samt udgifter til lederudvikling og digitalisering. Ikke forbrugte midler på kr. søges overført fra regnskab 2016 til budget Efter og Videreuddannelse af lærer. Pulje der er afsat i forbindelse med skolereformen, idet der er krav om, at lærerne i året 2020 alle har kompetencer svarende til linjefagsniveau i de fag, som de underviser i. Byrådet besluttede på møde den 19. februar (sag nr. 19), at ikke disponerede midler i forbindelse med skolereformens samlede økonomi, reserveres til vikardækning, idet de DUT midler der er afsat over årene udelukkende kan benyttes til kursusafgift. Restbudgettet på 7,339 mio. kr. søges overført til budget erne Coaching Ourselves og Kompetenceudvikling i Praksis (KUP) er begge finansieret af A.P. Møller Fonden. Kompetenceudvikling i Praksis (KUP): finansieres af Fonden og der er i alt bevilliget kr. til projektet. Der skal udarbejdes en udbetalingsplan for hvert år projektet kører, hvorefter udbetalingen fra Fonden vil forekomme. Der er i 2016 modtaget kr. og i de efterfølgende år forventes det at der vil blive udbetalt de resterende beløb, som der er blevet bevilliget. Kompetenceudvikling i Praksis merforbrug på i alt kr. overføres til budget 2017, hvor det vil blive dækket af udbetalinger fra Fonden og evt. kommunes egen betaling. Coaching Ourselves: der er bevilliget kr., hvor der ligeledes skal udarbejdes en udbetalingsplan før udbetaling for Fonden. I 2016 er der indbetalt fra Fonden, som har dækket udgifter i forbindelse med projektet. Coaching Ourselves mindreforbrug på i alt kr. overføres til budget Igennem de sidste 2 år er der oprettet følgende landsbyordninger med tilhørende skoler og daginstitutioner. Landsbyordning Eskilstrup: Eskilstrup Skole, Eskilstrup Skoles SFO og Børneland/Søruphus Landsbyordning Stubbekøbing: Stubbekøbing Skole, Stubbekøbing Skoles SFO, Æblehuset og Stubbekøbing Børnehus. Landsbyordning Sydfalster: Sydfalster Skole, Sydfalsters Skoles SFO og Blishøj/Strandloppen Nørre Vedby Skole og Børnehus: Nørre Vedby Skole, Nørre Vedby Skoles SFO, Nørre Vedby Skoles autistklasser og Ønskeøen For alle landsbyordninger gælder det at deres regnskabsresultat udviser et mindreforbrug i Se hver enkelt landsbyordnings bemærkninger i de efterfølgende sider. 18

19 BFU-administration Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab 2016 til budget I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne budget, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede nettobudget. Opgørelsen er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde i marts Børn & Læring Familie & Forebyggelse Total I alt Center for Børn & Lærings mindreforbrug på kr. vedr. driften søges overført til budget Mindreforbruget skal bruges til personalemæssige udviklingsinitiativer kr. afsat som projektmidler søges overført til 2017 til konsulentudgift til BDO for udvikling af ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet. 2 Center for Familie & Forebyggelses merforbrug på kr. søges overført til budget Merforbruget afvikles via forskydning i genansættelser. 19

20 Kultur og Turisme Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab 2016 til budget I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne budget, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede nettobudget. Opgørelsen er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets møde i marts Kultur: 1 Museer Teatre (Egnsteatre) Andre kulturelle opgaver Nykøbing F. Teater Culthus: Billedfabrik, Ungeråd/GUR er Musikskolen & MGK (incl. Bobleriet) Bibliotekerne Turisme: er Turisme Total I alt MC-Museum: Som led i budgetaftalen for 2016 besluttede KTB på møde den 18. november 2015 (sag nr. 149), at der bør arbejdes på, at MCR-museet på sigt bliver en selvejende institution, samt at der i forhold til en udviklingsplan involveres professionel bistand til at fastlægge fremtidigt indhold og struktur. I den forbindelse afsatte Byrådet et engangsbeløb på kr. i budget 2016 til udarbejdelse af en udviklingsplan for museet. Efter indstilling fra KTB godkendte Byrådet på mødet den 16. juni 2016 (sag nr. 93) Udviklingsplan for Stubbekøbing Motorcykel og Radiomuseum. Byrådet godkendte d. 13. oktober 2016 (sag nr. 128) vedtægten for den selvejende institution Fonden Stubbekøbing Motorcykel og Radiomuseum, og den selvejende institution har efterfølgende konstitueret sig med en bestyrelse iht. vedtægterne. 20

21 Den nye selvejende institution Fonden Stubbekøbing Motorcykel og Radiomuseum (MCR) har ved brev af 31. oktober 2016 ansøgt om, at uforbrugte midler i 2016 overføres og udbetales som ekstraordinært tilskud til den nyetablerede fond i Midlerne skal anvendes til at sikre den fortsatte drift, herunder udvikling af museet med henblik på øget omsætning i de kommende år. Det fremgår endvidere af ansøgningen, at fonden ikke har mulighed for at etablere en kassekredit i opstartsfasen, idet samlingerne ikke må pantsættes. Økonomiudvalget behandlede på møde d. 30. januar 2017 (sag nr. 23) sagen vedr. ekstraordinært driftstilskud til Motorcykelmuseet i Økonomiudvalget besluttede, at de samlede uforbrugte driftsmidler i regnskab 2016 overføres fuldt ud til budget 2017 og gives som ekstraordinært driftstilskud til MCR i De samlede uforbrugte midler for MC-Museum i 2016 på kr. søges derfor overført til Andre kulturelle opgaver: Der er et samlet korrigeret mindreforbrug på kr., som bl.a. vedrører overført mindreforbrug fra regnskab Der søges om overførsel af i alt kr. til budget 2017, som forventes anvendt til områderne under Andre kulturelle opgaver. er: Der er projekter under Andre kulturelle opgaver med forskydninger mellem regnskabsår, hvorfor mindreforbruget på i alt kr. søges overført til budget Nykøbing F. Teater: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget godkendte i marts 2015 en ny driftsaftale og forslag til finansiering af tilpasning af teatrets fremtidige driftsbudget fra Teatrets driftsbudget er således tilført kr. i 2015 og kr. fra 2016 og frem. Mindreforbruget på kr. i 2016 vedrører primært IT, inventar og materiel, samt materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter. 4 CultHus: Culthus fik i forbindelse med driftsoverførslerne fra 2015 nedbragt deres resterende merforbrug via uforbrugte midler vedr. sygdomspuljen for Mindreforbruget på kr. i 2016 søges overført til budget Derudover er der en del projekter på Kulturområdet (Culthus), som skal overføres fuldt ud, da de er bundet op på forskellige tilsagn (i alt kr.), samt Billedfabrikken, Guldborgsund Ungeråd (GUR) og Ungerådet ( kr.). 5 Musikskolen: Det samlede mindreforbrug på 47 på Musikskolen (incl. Bobleriet) skyldes flere faktorer. I forbindelse med overgangen til OK16 har det været vanskeligt at forudsige hvor store udgifter, der ville være til diverse tillæg og ulempegodtgørelser samt lørdag/søndags betalinger. Musikskolen mangler også at få etableret IT i forbindelse med de fysiske arbejdspladser, der er oprettet. Skolen er ved at afdække behovet for dette, da nogle lærere har valgt at anvende deres egen bærbare PC til dette. Årsagen er, at musikprogrammer ikke kører ens på henholdsvis PC og Mac. Bobleriet har et mindreforbrug på kr. Det skyldes, at de projekter/aktiviteter, der har fået tilsagn om tilskud fra Bobleriet i 2016, enten har brugt færre penge end det ansøgte beløb eller ikke er færdige med udgangen af Beløbet søges overført til dækning af udgifter til ikke færdige projekter/aktiviteter. 6 Guldborgsund-bibliotekerne: Det samlede mindreforbrug på 60 på Guldborgsund-bibliotekerne (incl. Kulturhus i Nr. Alslev) skyldes primært udskydelse af renovering af børnebiblioteket, som oprindeligt var planlagt til udførelse ultimo For at sikre de fornødne midler til renoveringen af voksenudlånet og sammenflytningen med Borgerservice blev projektet udskudt til I forbindelse med ovennævnte renovering af børnebiblioteket er der påtænkt anskaffelse af et interaktivt gulv til børnebibliotekets brugere. Ligeledes blev færdiggørelsen af FabLab udskudt på grund af bygning andre steder på hovedbiblioteket. Der er derfor investeringer i teknologi til FabLab, der først afholdes i

22 For at sikre det bedst muligt fungerende åbne bibliotek etableres åbent magasin på hovedbiblioteket med adgang for borgerne i bibliotekets fulde åbningstid. Der er et mindreforbrug på kr. på Kulturhus i Nørre Alslev, som primært skyldes indtægter for kopi. 7 Der er mange projekter på Turismeområdet med forskydninger mellem regnskabsår, hvorfor mindreforbruget på i alt kr. søges overført til budget En del af mindreforbruget vedrører Byrådets beslutning på mødet d. 21. august 2014 (sag 149) vedr. indgåelse af samarbejde med Lolland og Vordingborg Kommuner samt private aktører i markedsføringsforeningen (De Danske Sydhavskyster). Det blev besluttet at afsætte i alt kr. med kr. i hvert af årene 2015, 2016 og Af tekniske årsager blev det samlede beløb på kr. i første omgang placeret i budget 2014 med efterfølgende overførsel til 2015 og så fremdeles. Mindreforbruget til turistkoordinator skyldes, at beløbet er givet af uforbrugte midler fra Turismepuljen i 2016 til finansiering af funktionen i Derudover er der et større mindreforbrug på kr. på projekt Kvalitetsløft i kystturisme, som overføres til budget

23 Fritid Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab 2016 til budget I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne budget, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede nettobudget. Opgørelsen er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets møde i marts Fritid (excl. kommunale haller) Stadion og Idrætsanlæg - Andre fritidsfaciliteter - Idrætsfaciliteter for børn og unge Fælles formål: 2 * : Digitale løsninger 300 Frivillig folkeoplysende foreningsarb.: 3 * : Lederuddannelse * : Materialetilskud 27 Lokaletilskud til fore. og voksenund.: 5 * : Energibesparende 552 foranst. Fritidsakt. Udenfor folkeoplysn.loven: 6 * : Udviklingspuljen 62 7 * : Konsulentvirksomhed 63 8 Guldborgsund Hallerne I alt

24 1 Der er et overførselsbehov på i alt kr. ud af et samlet korrigeret budget på Fritidsområdet (excl. Kommunale haller) på kr. på det Folkeoplysende område (Stadion og Idrætsanlæg, Andre fritidsfaciliteter, Idrætsfaciliteter for børn og unge, Fælles formål, Tilskud til voksenundervisning, Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde, Lokaletilskud til foreninger og voksenundervisning, samt Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven). De væsentligste årsager til overførslerne er fremkommet på baggrund af mindreforbrug vedr. idrætsfaciliteter, primært vedr. opgaver der ikke er færdiggjort i 2016, tilbagebetalinger vedr. aktivitetstilskud, et merforbrug vedr. mellemkommunal refusion på aftenskoleområdet samt et merforbrug vedr. Aktiv Sommer og Prisfest Der er et overførselsbehov på kr. vedr. projekt Digitale løsninger. Årsagen til overførselsbehovet skyldes primært, at en forventet udgift vedr. Tilskuds- og foreningsportal på ca kr. endnu ikke er effektueret. Det forventes, at der træffes beslutning vedr. afklaring om valg af nyt bookingsystem, som kan påvirke planlagte opgraderinger af Tilskuds- og foreningsportalen. 3 Der er et samlet overførselsbehov på kr. vedr. projekt Lederuddannelse. et er et flerårigt projekt og er målrettet Uddannelse af unge frivillige ledere og Bliv en endnu bedre foreningsleder. et er igangsat i 2015 og fortsætter i Der er et samlet overførselsbehov på kr. vedr. projekt tilskud til ekstraordinære materialer. et er et flerårigt projekt og i gældende retningslinjer skal eventuelle mer- og mindreforbrug overføres til puljen i det kommende regnskabsår. 5 et overføres fuldt ud ( kr.), da det er bundet op på beslutning, som er godkendt i Byrådet 20. juni 2013 (sag Etablering af pulje til energirenovering af godkendte foreningers egne lokaler). et er igangsat, jf. beslutningen, i Puljen er etableret via et internt lån på kr., som skal afvikles via lokaletilskudskontoen i perioden med kr. pr. år. et er flerårigt, og finansieres via besparelse på lokaletilskudskontoen, og puljen er således selvfinansieret i perioden. Ved periodens udløb tages en eventuel fortsættelse af puljen op til revision og fornyet behandling. 6 Der er et overførselsbehov på kr. vedr. udviklingspuljen til frivillige folkeoplysende foreninger. Puljen anvendes til nytænkende projekter, som der ikke kan søges tilskud til gennem de ordinære puljer. Puljen er lovpligtig iht. Folkeoplysningsloven, og det er besluttet, at der i Guldborgsund Kommune årligt afsættes et budget på kr. til formålet. 7 I forbindelse med vedtagelse af budget 2016, Ændringsforslag 14 Én indgang for frivillige, blev der afsat kr. i budgettet til ansættelse af en foreningsrådgiver samt udgifter til dennes specifikke opgaver og projekter. Ansættelse er sket pr. 1. august 2016, og budgettet til aktiviteter på kr. ønskes overført til 2017, da det endnu ikke er kommet til udmøntning i specifikke aktiviteter. 8 Guldborgsund Hallerne, der omfatter Horbelev Hallen, Horreby Hallen, Væggerløse Hallen, Stubbekøbing Hallen, Ejegod Hallen, Nykøbing Falster Hallerne, Svømmecentrene på Falster (Nordfalster Svømmecenter og Svømmecenter Falster), Gedser Idræts- og Medborgerhus samt Marinestationen i Gedser, er en kommunal decentral enhed med egen budgetramme og med reference til centerchefen. 24

25 Guldborgsund Hallerne er i forbindelse med en organisationsændring pr. 1. september 2015 adskilt fra det øvrige fritidsområde. Adskillelsen betyder, at Guldborgsund Hallerne og Fritidsområdet er organisatorisk sidestillet. Ændringen har ikke medført budgetmæssige konsekvenser på politikområdet Fritid. Tilskud vedr. foreningers og skolers brug af idrætshallerne og enkelte lokaler, svømmecentrene samt tilskud vedr. Nykøbing F. Karatecenter vil fortsat blive omplaceret fra respektive konti på Fritidsområdet til Guldborgsund Hallerne. De specifikke udfordringer for Guldborgsund Hallerne er fortsat projekt åbne haller i indfasningen til sæson 2016/2017, som er et vigtigt led i Guldborgsund Hallernes strategi med henblik på at få balance i driften med udgangen af Regnskabsresultatet 2016 for Guldborgsund Hallerne udviser et samlet merforbrug på kr. Guldborgsund Hallerne har fremsendt redegørelse vedr. akkumuleret underskud i regnskab 2016 til centerchefen. Den løbende vurdering og forventning til regnskabsresultatet for 2016 fra Guldborgsund Hallerne har over året være følgende: Regnskab I forbindelse med afslutning af regnskabet for 2015 er der beklageligvis sket en periodiseringsfejl på ca. 1,8 mio. kr., der betyder, at udgifter, der rettelig burde være afholdt i regnskab 2015, indgår i regnskabet for I forvejen var der en politisk beslutning om en afviklingsplan for Guldborgsund Hallernes tidligere merforbrug således, at regnskab 2016 måtte udvise et merforbrug på kr. Sammenholdes den oprindelige afviklingsplan med den nævnte periodiseringsfejl burde regnskabsresultatet for 2016, alt andet lige, udvise et merforbrug i størrelsesordenen på ca. 2,7 mio. kr. Regnskabsresultatet for Guldborgsund Hallerne betyder således, at den oprindelige plan for afvikling af gæld (de kr.) ændres som følger: Oprindelig plan for afvikling af gæld () I alt Besparelse på drift/afdrag Reduktion af budget (egenfinansiering af halvgulv) Total Ny plan for afvikling af gæld () I alt Besparelse på drift/afdrag Reduktion af budget (egenfinansiering af halvgulv) Total Det skal nævnes, at der er iværksat en nærmere analyse af Guldborgsund Hallernes økonomiske problemstillinger, jf. fremlagt kommissorium på Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets møde d. 22. februar

26 KTB-administration Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab 2016 til budget I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne budget, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede nettobudget. Opgørelsen er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets møde i marts Borgerservice Kultur, Turisme og Fritid 450 I alt Center for Borger & Brandings samlede mindreforbrug på kr. søges overført til budget 2017 iht. selvforvaltningsreglerne. Borgerservice har et samlet mindreforbrug på i alt kr., hvoraf kr. søges overført til 2017 i henhold til selvforvaltningsreglerne. Mindreforbruget skyldes primært, at omkostninger til uddannelse og IT understøttelse af borgerservices nye opgave med inddrivelse af fortrinsberettigede krav ikke blev afholdt i 2016, da loven først blev vedtaget primo Udgifterne afholdes primo Endvidere er der ikke anvendt vikardækning for at være sikre på, at der var fornødne midler til sammenflytningen med biblioteket, hvor de sidste arbejder og udgifter først udføres primo Endelig er planlagt efteruddannelse i 2016 udskudt til 2017 grundet ekstraarbejdet med sammenflytningen. Kultur, Turisme og Fritid søger om overførsel af i alt kr. Beløbet skal bl.a. anvendes specifikt til KTB-teamet (herunder turistkoordinatoren) i 2017, da en stor del af beløbet stammer fra en vakant stilling på turismeområdet i Beløbet skal anvendes til at dække en højere lønudgift til turistkoordinator i 2017 og frem pga. af opnormering fra 25 til 37 timer. 26

27 Natur og Miljø 1 Natur og Miljø Total I alt Der har været et samlet mindre forbrug på politikområde Natur og Miljø på kr. som søges overført i henhold til selvforvaltningsaftalen fra 2016 til Vedrørende projektaktiviteter søges om overførsel på kr.: Der er igangsat en række naturforvaltningsprojekter med ekstern finansiering, tilskud modtages først ved projektafslutning, hvorfor beløbet søges overført til 2017 som manglende indtægt. Ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2016 blev der gjort opmærksom på, at man forventede en driftsoverførsel på dette politikområde vedr. indsatsplanlægningen til grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanlægningen blev forsinket, da man har afventet statens kortlægning der nu foreligger. Området er gebyrfinansieret og indsatsplanlægningen for henholdsvis Lolland og Falster gennemføres i perioden 2015 til Det resterende budget på kr. sammenholdt med spildevandsplanen på 18 i alt kr. søges derfor overført til Der resterer endvidere kr. vedr. Klimaplan, kr. vedr. Bioøkonomi-satsning samt kr. vedr. Naturforvaltningsprojekter, som ligeledes søges overført idet projekterne videreføres i

28 Park og Vej 1 Park og Vej Total I alt Der har været et samlet merforbrug på alle rammebelagte områder på kr. Ved budgetopfølgningen blev gjort opmærksom på, at der skulle overføres kr. til Nørregade / Søndergade projektet Støberiet (Gl. Kvickly), idet opgaven ikke kan igangsættes før tidligst Denne bevilling indgår i overførselsberegningen. et afventer investors opstart af projektet. Nettooverførslen bliver herefter kr., som søges overført fra

29 Entreprenørvirksomhed 1 Entreprenørvirksomhed Total I alt Entreprenørvirksomhedens regnskabsresultat udviser et merprovenu på i alt kr., som søges overført til 2017 til brug for udgifter i forbindelse med sammenlægning af materialepladser, reinvestering i materiel samt kr. i ikke udbetalt overarbejde til medarbejdere i Der forelægges et forslag til sammenlægning af materialepladser for TMU i løbet af 2017 med henblik på bedre udnyttelse af ressourcerne. 29

30 Ejendomme 1 Ejendomme -136 Total I alt Merforbruget på politikområde Ejendomme på i alt kr. søges overført til

31 TM-administration 1 TM-administration Total I alt Der har været et samlet mindreforbrug på politikområde TM-administration på kr. Årsagen til mindre forbruget skyldes tilførsel af DUT midler (Lov- og Cirkulæreprogrammet), som udmøntes sidst på året, hvorfor man har valgt at afvente besættelse af nye stillinger til De tilførte midler på i alt kr. søges på den baggrund overført. Restbudgettet på Kommuneplankontoen søges ligeledes overført. Der blev i december måned bevilget kr. til køb af interaktivt kort, som først kan nå at blive anskaffet i 2017, hvorfor budgettet søges overført. Teknik & Miljø har arbejdet med mange EU-projekter i 2016 som har affødt indtægter i form af personalets timeopgørelser, som har givet forøgede indtægter. Der blev efter sommerferien 2015 gennemført en større reduktion i personalet og som følge heraf også en omstrukturering, hvor Bygge- og Planafdelingen blev nedlagt. I alt blev nedlagt 13 stillinger frem til 2018, hvoraf 2 var lederstillinger. På baggrund heraf har der i 2016 været udvist ekstrem tilbageholdenhed på hovedkonto 6, hvilket forklarer resten af beløbet som søges overført. De gennemførte reduktioner var en konsekvens af de tidligere vedtagne besparelseskrav. 31

32 AM-administration 1 Administration af arbejdsmarkedsområdet : Samarbejde med Tyskland 965 Total I alt Merforbruget skyldes primært udgifter til vikarer i forbindelses med langtidssygdom i Jobcentret og overførslen af underskud fra regnskab

DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT 2016 / 2017 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2016/2017

DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT 2016 / 2017 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2016/2017 DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT / 2017 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2017 Guldborgsund Kommune Februar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Samlet oversigt... 5 Politikområder: Politik og Erhverv... 7 Administration...

Læs mere

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 Integration 5798007148317 Sprog & Integration / Kantine 5798007151386 AM projekt / Bevægelse 5798007148324 Sprogskole 5798007148300 Guldborgsund Zoo &Botanisk

Læs mere

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og

Læs mere

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og

Læs mere

PERSONALE KONSULENT LØN- KONSULENT. Tlf.nr./ . Tlf.nr./ CENTER/AFDELING/ENHED

PERSONALE KONSULENT LØN- KONSULENT. Tlf.nr./ . Tlf.nr./ CENTER/AFDELING/ENHED Hvem er din Personale- og Lønkonsulent - gældende 1. november 2018. CENTER/AFDELING/ENHED PERSONALE KONSULENT Tlf.nr./e-mail LØN- KONSULENT Tlf.nr./e-mail Byrådsmedlemmer Claus Bentzen 54731066/25180936

Læs mere

BUDGETOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE

BUDGETOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE BUDGETOVERSIGT 2018-2021 - Byrådets møde den 14. september 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomiudvalg Finans... 3 Politik og Erhverv... 3 Administration... 3 Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet... 5

Læs mere

DRIFTSOVERFØRSLER DETALJERET SPECIFIKATION 2015 / 2016 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2015/2016

DRIFTSOVERFØRSLER DETALJERET SPECIFIKATION 2015 / 2016 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2015/2016 DRIFTSOVERFØRSLER DETALJERET SPECIFIKATION / 2016 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2016 Guldborgsund Kommune Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Samlet oversigt... 5 Politikområder: Politik og Erhverv... 7

Læs mere

BUDGETOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE

BUDGETOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE BUDGETOVERSIGT - Økonomiudvalgets møde den 5. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomiudvalget Finans... 3 Politik og Erhverv... 3 Administration... 3 Handicap og Psykiatriudvalget Socialområdet... 5

Læs mere

DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT - OVERBLIK 2015 / 2016 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2015/2016

DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT - OVERBLIK 2015 / 2016 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2015/2016 DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT - OVERBLIK 015 / 016 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 015/016 Guldborgsund Kommune Marts 016 INDHOLDSFORTEGNELSE Samlet oversigt... 3 Politikområder: Politik og Erhverv...

Læs mere

KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG

KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: FRITID OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER) REGNSKAB 2016 Oprindeligt Omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab Udgifter 56.257 325

Læs mere

Tlf.nr./ . Tjenestemandspensionister Claus Bentzen/ 1066/CBE Søren Kocemba 1080/SKH

Tlf.nr./ . Tjenestemandspensionister Claus Bentzen/ 1066/CBE Søren Kocemba 1080/SKH Hvem er din Personale- og Lønkonsulent - gældende 1. november 2016. CENTER/AFDELING/ENHED PERSONALE KONSULENT Tlf.nr./e-mail LØN- KONSULENT Tlf.nr./e-mail Byrådsmedlemmer Claus Bentzen 1066/CBE Søren Kocemba

Læs mere

BUDGETOVERSIGT

BUDGETOVERSIGT BUDGETOVERSIGT 2019-2022 GULDBORGSUND KOMMUNE - Byrådets møde den 13. september 2018 Ændringer (drifts- og anlægsønsker og puljer) besluttet på Økonomiudvalgets møde den 4. september 2018 indgår ikke i

Læs mere

Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked Borger & Branding Fritid Kultur Guldborgsund biblioterne Dagtilbud Daginstitutioner

Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked Borger & Branding Fritid Kultur Guldborgsund biblioterne Dagtilbud Daginstitutioner Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT 2014 / 2015 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2014/2015

DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT 2014 / 2015 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2014/2015 DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT / 2015 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2015 Guldborgsund Kommune Februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Samlet oversigt... 5 Politikområder: Politik og Erhverv... 7 Administration...

Læs mere

Budget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl

Budget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl Budget 2016 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG 21. maj 2015, kl. 16.00 ØKONOMIUDVALG 116 29-562 -562 Politikområde Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease Back 0 0-562 -562 Politikområde

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET

BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET SIDE 1/6 BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS - BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET SAGSFREMSTILLING: I forbindelse med behandlingen af budgetforslag 211 214 på Byrådets møde d. 14. oktober 21 (sag nr. 25) stod

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

UDVALGENES BESPA- RELSESFORSLAG

UDVALGENES BESPA- RELSESFORSLAG Budget 2015 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPA- RELSESFORSLAG 28. maj 2014, kl. 13.00 Detgte er en blank side ØKONOMIUDVALGET Besparelseskrav: 1.000 kr. Yderligere besparelser pr. år Demografi -2.038-1.867-1.410-1.138

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754

Læs mere

DRIFTSOVERFØRSLER BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2012/2013

DRIFTSOVERFØRSLER BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2012/2013 DRIFTSOVERFØRSLER BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2013 Guldborgsund Kommune Februar 2013 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 4020 UNDERVISNING ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen,

Læs mere

ØKONOMISKE UDFORDRINGER I BUDGET 2012 OG EFTERFØLGENDE ÅR:

ØKONOMISKE UDFORDRINGER I BUDGET 2012 OG EFTERFØLGENDE ÅR: ØKONOMISKE UDFORDRINGER I BUDGET 212 OG EFTERFØLGENDE ÅR: Budgetopfølgningen, teknisk budget, afledte driftsudgifter, direktionspulje mv.: Det vurderes, at der er følgende økonomiske udfordringer i budget

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

DRIFTSOVERFØRSLER KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2012/2013

DRIFTSOVERFØRSLER KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2012/2013 DRIFTSOVERFØRSLER KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2013 Guldborgsund Kommune Februar 2013 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 5010 KULTUR ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2013 Guldborgsund

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

AFDELINGER OG INSTITUTIONER

AFDELINGER OG INSTITUTIONER Arbejdsmarkedssekretariat Job & Virksomhedsservice Aktivitet & Udvikling Unge & Uddannelse Sygedagpenge & Ressourceforløb Sprog- & Integrationscenter Pladsanvisningen Dagtilbud (Dagplejen, børnehaverne,

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

AFDELINGER OG INSTITUTIONER

AFDELINGER OG INSTITUTIONER Arbejdsmarkedssekretariat Job & Virksomhedsservice Aktivitet & Udvikling Guldborgsund ZOO & Botanisk Have Unge & Uddannelse Sygedagpenge & Ressourceforløb Sprog- & Integrationscenter Pladsanvisningen Dagtilbud

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser Kultur og Fritid Kultur og Fritid kommer samlet ud af regnskabsåret med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er der en samlet overførsel fra 2017 på 2,3 mio. kr. Området er

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 09 Handicap DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 453.665-194.550 259.115 Forbrug regnskab

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT 2013 / 2014 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2013/2014

DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT 2013 / 2014 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2013/2014 DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT / 2014 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2014 Guldborgsund Kommune Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE POLITIKOMRÅDER: Politikere... 5 Administration... 9 Sundhed... 19 Social

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

BORGERE OG VIRKSOMHEDER

BORGERE OG VIRKSOMHEDER ssekretariat Job & Virksomhedsservice Aktivitet & Udvikling Guldborgsund ZOO & Botanisk Have Unge & Uddannelse Sygedagpenge & Ressourceforløb Sprog- & Integrationscenter Pladsanvisningen Dagtilbud (Dagplejen,

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Regnskab Regnskab Anlæg

Regnskab Regnskab Anlæg Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen, Naturskolen og

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE BØRN OG UNGE MED SÆRLIGT BEHOV BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL Guldborgsund kommune Maj 2010 Dok. nr.

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE BØRN OG UNGE MED SÆRLIGT BEHOV BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL Guldborgsund kommune Maj 2010 Dok. nr. BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE BØRN OG UNGE MED SÆRLIGT BEHOV BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010 Guldborgsund kommune Maj 2010 Dok. nr.: 134315/10 Indledning Politikområdet yder særlige ydelser til Familieafdelingen,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Resterende Overførsel Ordinær over- Ekstraordinær Nr. AftalekapitalmidOmråde

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Udvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015

Udvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015 Udvalget for Børn revision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30. Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere