Struktur og tekst Tekst Kontonummer Budget 2016 Vedt 16-19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struktur og tekst Tekst Kontonummer Budget 2016 Vedt 16-19"

Transkript

1 Botilbuddet Marienborgvej ,0 001 Botilbuddet Marienborgvej Kernen ,0 Øvrig konsulentbistand - tilsyn - tj.ydels ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto fødevarer ,0 Budgetkonto varekøb ,0 Budgetkonto Brændsel og drivmidler ,0 Budgetkonto indtægter ,0 002 Botilbuddet Marienborgvej Møllen ,0 Budgetkonto Tj.ydelser u/moms ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto varekøb ,0 Øvrig konsulentbistand - tilsyn - tj.ydels ,0 003 Botilbuddet Marienborgvej Huset ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto Tj.ydelser u/moms , Små bofællesskaber - samlet ,0 003 Små bofællesskaber ,0 Budgetkonto anskaffelser ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto fødevarer ,0 Budgetkonto varekøb ,0 Øvrig konsulentbistand - tilsyn - tj.ydels ,0 Lønudgifter via SD-løn (led.& adm) ,0 Budgetkonto Brændsel og drivmidler ,0 Budgetkonto håndværkerydelser ,0 Budgetkonto indtægter , Bocenter Harridslev ,0 001 Bocenter Harridslev Kernen ,0 Øvrig konsulentbistand - tilsyn - tj.ydels ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0

2 Bocenter Harridslev Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto fødevarer ,0 Budgetkonto varekøb ,0 Budgetkonto Brændsel og drivmidler ,0 Budgetkonto Tj.ydelser u/moms ,0 Budgetkonto håndværkerydelser ,0 Budgetkonto indtægter ,0 002 Bocenter Harridslev bofællesskaber ,0 000 Bocenter Harridslev bofællesskaber fælles ,0 Øvrig konsulentbistand - tilsyn - tj.ydels ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto varekøb , Lene Bredahlsgade (LBG) ,0 001 Lene Bredahlsgade (LBG) boliger ,0 001 Lene Bredahlsgade (LBG) boliger ,0 Budgetpulje brændsel og drivmidler ,0 Budgetpulje varekøb ,0 Budgetpulje tj.ydelser u/moms ,0 Budgetpulje håndværkerydelser ,0 Budgetpulje fødevarer ,0 Budgetpulje tj.ydelser m/moms ,0 Budgetpulje øvrige indtægter ,0 Budgetpulje løn ,0 Øvrig konsulentbistand tj.ydelser m/mo ,0 002 Lene Bredahlsgade (LBG) dagtilbud ,0 000 Lene Bredahlsgade (LBG) dagtilbud ,0 Øvrig konsulentbistand tj.ydelser m/mo ,0 Budgetpulje brændsel og drivmidler ,0 Budgetpulje varekøb ,0 Budgetpulje tj.ydelser u/moms ,0 Budgetpulje håndværkerydelser ,0 Budgetpulje fødevarer ,0 Budgetpulje tj.ydelser m/moms ,0

3 Lene Bredahlsgade (LBG) Budgetpulje øvrige indtægter ,0 Budgetpulje løn ,0 001 Lene Bredahlsgade (LBG) dagtilbud - kørselskontor KK - LBG dagtilbud u/moms - kørselsk , Bo og aktivitetstilbud Randers Nord ,0 Øvr. personaleudg. tj.ydelser m/moms ,0 Lønudgifter via SD-løn (led.& adm) ,0 Øvr. personaleudg. tj.ydelser u/moms , Botilbuddet Kastaniebo ,0 Budgetkonto Brændsel og drivmidler ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Øvrig konsulentbistand - tilsyn - tj.ydels ,0 Budgetkonto fødevarer ,0 Budgetkonto varekøb , Bostedet Høvejen ,0 000 Bostedet Høvejen fælles ,0 Budgetkonto tj.ydelser u/moms led&ad ,0 Øvrig konsulentbistand - tilsyn - tj.ydels ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto fødevarer ,0 Budgetkonto varekøb ,0 Budgetkonto Anskaffelser ,0 Budgetkonto håndværkerydelser ,0 005 Bostedet Høvejen Bofællesskab ,0 Lønudgifter via SD-løn ,0 001 Bostedet Høvejen - bofællesskab Høvejen ,0 Lønudgifter via SD-løn ,0 Øvrig konsulentbistand - tilsyn - tj.ydels , Bofællesskabet Neptunvej ,0 000 Bofællesskabet Neptunvej fælles ,0 Øvrig konsulentbistand - tilsyn - tj.ydels ,0 Budgetkonto løn led/adm ,0 Budgetkonto tj.ydelser u/moms led&ad ,0

4 Bofællesskabet Neptunvej Budgetkonto tj.ydelser m/moms led&a ,0 Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto fødevarer ,0 Budgetkonto Brændsel og drivmidler ,0 Budgetkonto Anskaffelser ,0 Budgetkonto varekøb ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms , Bo og aktivitetstilbud Randers Syd Lønudgifter via SD-løn (led.& adm) , Dronningborg aktivitetscenter DAC ,0 000 DAC fællesudgifter ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto fødevarer ,0 Budgetkonto varekøb ,0 Budgetkonto Brændsel og drivmidler ,0 Budgetkonto håndværkerydelser ,0 Budgetkonto indtægter ,0 Budgetkonto Tj.ydelser u/moms ,0 Budgetkonto øvrige indtægter ,0 Budgetkonto løn led&adm ,0 Budgetkonto tj.ydelser u/moms led&ad ,0 Budgetkonto tj.ydelser m/moms led&a , Aktivitetscenter Marienborgvej ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto fødevarer ,0 Budgetkonto varekøb ,0 Budgetkonto Brændsel og drivmidler ,0 Budgetkonto håndværkerydelser ,0 Budgetkonto indtægter ,0 Budgetkonto Tj.ydelser u/moms ,0 Budgetkonto løn led&adm ,0 Budgetkonto tj.ydelser u/moms led&ad ,0 Budgetkonto tj.ydelser m/moms led&a ,0

5 CBR ,0 000 CBR fælles ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto varekøb ,0 Budgetkonto Brændsel og drivmidler ,0 Budgetkonto håndværkerydelser ,0 Budgetkonto indtægter ,0 Budgetkonto Anskaffelser ,0 Budgetkonto Tj.ydelser u/moms ,0 Budgetkonto overførsler til personer , Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) ,0 002 CSV Bakkevej samlet ,0 002 CSV Bakkevej tale-afd. KK - CSV Taleafdeling - kørselskontor ,0 003 CSV Bakkevej Neuro-afd. KK - CSV Hjerneskade afd. - kørselsko ,0 005 CSV Bakkevej Ståstedet ,0 brugerakt. øvrige udg. varekøb ,0 Budgetkonto Tj.ydelser u/moms ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto fødevarer ,0 Budgetkonto varekøb , Ledsagerteam ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto varekøb ,0 Budgetkonto Tj.ydelser u/moms , Klub ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Total ('Udgift') ,0 Total ('Indtægt') ,0 Total ('Netto') ,0

Anlægsbudget

Anlægsbudget 4. Socialudvalget Skattefinansieret anlæg Ny Solstrålen/Vester Tværvej... 1 Ombygning Marienborgvej... 2 Ombygning Harridslev... 3 Nyt aktivitetshus til handicappede... 4 Ældreboliger Saldo boligplanen...

Læs mere

Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning

Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Organisatoriske placering Voksne borgere med autisme spektrum forstyrrelser Tilbuddets

Læs mere

Funktionsområde Regnskabsår PSP-element PSP konto Artskonto Artsbetegnelse IVV prisestimat IVV

Funktionsområde Regnskabsår PSP-element PSP konto Artskonto Artsbetegnelse IVV prisestimat IVV Funktionsområde 012203-1-000 Regnskabsår 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Køb træpilller XG-0000423301-01110 23576100 Køb træpilller 6.456.761 7.870.873 4.832.136 5.598.990 7.284.104 8.446.635 9.508.133

Læs mere

Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning

Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Organisatoriske placering Voksne borgere med autisme spektrum forstyrrelser Tilbuddets

Læs mere

Bilag vedrørende eksisterende tilbud på handicapområdet

Bilag vedrørende eksisterende tilbud på handicapområdet Bilag vedrørende eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Organisatoriske placering Voksne borgere med autisme spektrum forstyrrelser

Læs mere

Forbrugsrapport 2018

Forbrugsrapport 2018 1 240430 Børn & familieudføreområdet 33.007.799 010 Børn & familieudføreområdet 943.065 fællesudgifter 1 Drift 943.065 200 Ledelse og administration 115 Rammebesparelser Rammebesparelse -17.816 405 Løn

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Forslag til ny indholdsstruktur på Socialområdet 2014

Forslag til ny indholdsstruktur på Socialområdet 2014 Forslag til ny indholdsstruktur på Socialområdet 2014 Socialafdelingen fik i 2011, ved fusionen mellem handicap-, udsatte- og psykiatriområdet en ny struktur på udførerdelen. Formålet med strukturen var

Læs mere

MIDTJYSK BRAND & REDNING

MIDTJYSK BRAND & REDNING 1 095 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 I 52.946.937 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 I 52.946.937 52.830.000

Læs mere

Bilag 1. Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger. Normering/K

Bilag 1. Budgetforslag nyt storkøkken incl. bageri Drift (excl. moms) Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger. Normering/K Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Bilag 1 Normering/K Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger E/antal Lønudg./stk nyt køkken pr. KE: Personale 48 17.766.100 34,77 Ledelse

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

12:36:38 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget

12:36:38 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget 12:36:38 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 37.373.586 37.338.993 34.593 04 Familie

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 CENTER FOR HANDICAP INDSATS OG TVÆRGÅENDE FUNKTIONER

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 CENTER FOR HANDICAP INDSATS OG TVÆRGÅENDE FUNKTIONER VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 CENTER FOR HANDICAP INDSATS OG TVÆRGÅENDE FUNKTIONER Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.2 Politiske visioner, mål og krav...3 2. Beskrivelse af aftaleenheden...4 2.1 Bosteder...4

Læs mere

Årsopgørelse 2018 Randers Ungdomsskole

Årsopgørelse 2018 Randers Ungdomsskole Årsopgørelse 2018 Randers Ungdomsskole Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0 60.100 60.100 Budgetoverførsler mellem årene 0 60.100 Rammebesparelse 0 0 Personale 3.673.371 4.099.243 425.872

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Servicerammen Forebyggende foranstaltninger korr og forv Særlige dagtilbud og klubber -1,4-2,3-2,3 0,0 Døgninstitutioner,opholdssteder mv. 11,2 15,0 16,1 1,1 Plejefamilier/opholdssteder,

Læs mere

Årsopgørelse 2017 Randers Ungdomsskole

Årsopgørelse 2017 Randers Ungdomsskole Årsopgørelse 2017 Randers Ungdomsskole Forbrug 31. Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0-219.280-219.280 Budgetoverførsler mellem årene 0 511.000 Rammebesparelse 0-730.280 Personale 4.445.590

Læs mere

Bilag 2: Oversigt over Socialtilsyn Midt s samlede vurderinger ved de enkelte tilbud. Bostedet Høvejen - regodkendelse

Bilag 2: Oversigt over Socialtilsyn Midt s samlede vurderinger ved de enkelte tilbud. Bostedet Høvejen - regodkendelse Bilag 2: Oversigt over Socialtilsyn Midt s samlede vurderinger ved de enkelte tilbud. Tilbud Bostedet Høvejen - regodkendelse Bostedet Neptunvej regodkendelse Bostedet Kastanjebo - regodkendelse Samlet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende på handicap- og senhjerneskadeområdet, psykiatriområdet og området for socialt udsatte i Randers Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende på handicap- og senhjerneskadeområdet, psykiatriområdet og området for socialt udsatte i Randers Kommune Notat Vedrørende: Notat Sagsnavn: Bruger- og pårørendetilfredshedsundersøgelse på socialområdet Sagsnummer: 27.15.00-P05-1-15 Skrevet af: Vicki Christensen E-mail: Vicki.Christensen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Overskud til imødegåelse af uforudsete udgifter Resultat (udgifter ) i alt 3.411.472,65 6.768.932,00 6.826.000,00 12.646.621,53

Læs mere

Varme El Kørsel. Gennemsnit pr m2 144,8 3, ,7 Sum - Børn og familieinstitutioner

Varme El Kørsel. Gennemsnit pr m2 144,8 3, ,7 Sum - Børn og familieinstitutioner Samlet energiregnskab - Randers Kommune 2013 Kategorier CO2-udledning, kg i alt el, varme Varmeforbrug, kwh CO2-udledning (varme), kg Varmeforbrug, kwh/m2 CO2-udledning, kg/m2 Elforbrug, kwh CO2-udledning,

Læs mere

Udfordringer på dag- og aktivitetsområdet voksenhandicap

Udfordringer på dag- og aktivitetsområdet voksenhandicap Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: 26. april 2011 Br.nr.: Udfærdiget af: Anne E. Hegelund Vedrørende: Dag- og aktivitetsområdet voksenhandicap Notatet sendes/sendt til: Socialudvalget

Læs mere

Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012

Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012 Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget Budget 2013 13 Præstø Søsportcenter U I 1 Drift 010 Pladslejer I -1.500.000-1.500.000 001 Pladslejer 7.2 Salg af produkter og ydelser I 181 00 172-08 003 Gæsteleje 7.2

Læs mere

Årsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole

Årsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole Årsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole Forbrug 31. Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0-285.530-285.530 Budgetoverførsler mellem årene 0-72.100 Rammebesparelse 0-213.430 Personale 4.207.893

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:7 26. april 2019 Kommunale regnskaber 2018 Resumé: Kommunernes nettodrifts- og -anlægsudgifter var på 384,8 mia. kr. i 2018. Det er en stigning på 8,2

Læs mere

BDO har fra december 2013 og til begyndelsen af januar 2015 gennemført tilsyn på følgende tilbud på socialområdet:

BDO har fra december 2013 og til begyndelsen af januar 2015 gennemført tilsyn på følgende tilbud på socialområdet: Vedrørende: Forslag til indsatser Sagsnavn: BDO tilsyn med tilbud på socialområdet 2014 Sagsnummer: 27.00.00-K09-2-15 Skrevet af: Carl Eric Blach Overgaard E-mail: Carl.Eric.Blach.Overgaard@randers.dk

Læs mere

Voksen Bo - Fra vision til effekt.

Voksen Bo - Fra vision til effekt. Voksen Bo - Fra vision til effekt. 2015-2016 Indholdsfortegnelse 1 Virksomhedsplan for Voksen Bo området 2015-2016... 3 1.1 Formål med aftalen... 3 1.2 Politiske visioner, mål og krav.... 3 2 Beskrivelse

Læs mere

Forbrugsrapport :59: kd033. Struktur og tekst Navn Korr. budget

Forbrugsrapport :59: kd033. Struktur og tekst Navn Korr. budget 1 240440 Ung & familieudføreområdet 18.739.737 010 Ung & familieudføreområdet 700.889 fællesudgifter 700.889 200 Ledelse og administration 115 Rammebesparelser Rammebesparelse -15.078 405 Løn 663.677 020

Læs mere

Virksomhedsplan for Center for Handicapindsats

Virksomhedsplan for Center for Handicapindsats Virksomhedsplan for Center for Handicapindsats og Tværgående Funktioner ÅR 2017-2018 SOCIALOMRÅDET, RANDERS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Aftalestyring... 3 1.1 Grundlaget for virksomhedsplanerne år 2017

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2018:8 26. april 2018 Kommunale regnskaber 2017 Resumé: Kommunernes drifts- og anlægsudgifter var på 447,4 mia. kr. i 2017. Drifts- og anlægsindtægterne var

Læs mere

12:38:24 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Transportudgifter uddannelse -

12:38:24 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Transportudgifter uddannelse - 12:38:24 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 17.272.11 17.381.616 10.47 04 Familie

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:8 26. april 2019 Offentliggørelse af regnskab for regionerne Regionernes regnskaber 2018 Resumé: Regionerne regnskaber for 2018 viser driftsudgifter

Læs mere

Tilsynsrapport Bocenter Harridslev Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Bocenter Harridslev Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bocenter Harridslev Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. GENEREL ANBEFALING... 3 4. BOCENTER HARRIDSLEV...

Læs mere

Notat. Forvaltning: Drift og udvikling social Dato: Sendes til: Socialudvalget

Notat. Forvaltning: Drift og udvikling social Dato: Sendes til: Socialudvalget Notat Vedrørende: Opsamlingsnotat - tilsyn juni 2016-november 2016 Sagsnavn: Tilsyn med tilbud på socialområdet i Randers Kommune Sagsnummer: 27.00.00-K09-1-15 Skrevet af: Kim Fogh Rasmussen Forvaltning:

Læs mere

Anlægsregnskab for Reg.kontonr. U/I Samlet forbrug Dato for opr. bevilling

Anlægsregnskab for Reg.kontonr. U/I Samlet forbrug Dato for opr. bevilling Anlægsregnskab for 2011 Reg.kontonr. U/ Samlet forbrug Dato for opr. bevilling Korrigeret anlægsbevilling Afvigelser el. restbev. Dato for vedtagelse 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007 Region Midtjylland Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 25 Sindslidende som % af Distrikt Øst - Region Midtjylland

Læs mere

Notat. 1. De nuværende byggeriers fysiske stade

Notat. 1. De nuværende byggeriers fysiske stade Notat Vedrørende: Opdatering af boligplanen for socialområdet januar 2017 Sagsnavn: Boligplan for voksenbotilbud på handicapområdet (11/003049) Sagsnummer: 27.45.00-P22-1-11 Skrevet af: Torben Rugholm

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Konteringsvejledning. - Artskontoplan

Konteringsvejledning. - Artskontoplan Konteringsvejledning - blank 100 Budgetkonti Kontiene må alene bruges i forbindelse med budgetlægning, hvorfor bogføring ikke må (kan) finde sted. 105 Budgetpuljer Anvendes kun til puljer, som skal fordeles

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016 DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Personaleoversigt. (side ) 211 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Personaleoversigt. (side ) 211 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 211-217) 211 BUDGET SAMT OVERSLAGSÅRENE - Personaleoversigt I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det vedtagne budget for til vist. Alle beløb er i -priser (i hele 1.000 kr.) Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT. Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER

Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT. Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER BILAG TIL REGNSKAB 2011 Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER 0 Arter til omkostningsregnskab 0 0 0.0 omkonteringer til status 0 0 0.1 Afskrivninger 0

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation SOCIALUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 KMD OPUS Økonomi Tabel 1.2 KMD OPUS Økonomi Tabel 2.1 KMD OPUS Økonomi Tabel 2.2 KMD OPUS Økonomi Tabel 2.2.1

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Brandskolen Langagervej 16, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 23. april 2015 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Claus

Læs mere

budget 2017 v

budget 2017 v skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.000.000,00 4.950.000,00 5.282.919,27 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 11.086,69 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter 40.000,00 40.000,00

Læs mere

Tildelingsmodel / Nøgletal: 2012 prisniveau!!

Tildelingsmodel / Nøgletal: 2012 prisniveau!! Tildelingsmodel / Nøgletal: 2012 prisniveau!! Personalenormering: Lønsumsberegning: Budgetberegning: Fagpersonale til personlig pleje og praktisk bistand Gennemsnitslønninger Tildelingsbeløb Pr. normalpladser

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Oversigt over området marts 2012

Oversigt over området marts 2012 Oversigt over området marts 2012 SOCIALCHEF Torben Rugholm Myndighed: Afdelingsleder Sine Iversen Tilbud Drift og udvikling Matrikkelløs indsats Voksen bo Dagbeskæftigelse Børneområde Behandling (Tværgåen

Læs mere

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8 Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse

Læs mere

Ladegården. Sted Ladegården Marienborgvej 8

Ladegården. Sted Ladegården Marienborgvej 8 Ladegården Sted Ladegården Marienborgvej 8 Målgruppen er borgere med et misbrug, hvor muligheden for afvænning anses for udtømt. Der er tale om en boform, som tilbydes personer, der pga. mangeårigt misbrug,

Læs mere

Behandlingspsykiatri Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr Dato:

Behandlingspsykiatri Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr Dato: 2016 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr. 1-13-3-55-15 Bespsykiatri Dato: 21-01-2016 R, AUH Risskov ESDH: 1-13-3-72-09 Afd. P, AUH Risskov ESDH: 1-13-3-36-11 Afd. Q, AUH

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. GENEREL ANBEFALING... 3 4. BOSTEDET HØVEJEN...

Læs mere

Personaleoversigt. (side ) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Personaleoversigt. (side ) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 179-185) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det administrative budget for 2019 til 2022 vist. Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2015 Konto Navn Art Kirkegård Renhold Park Idræt Entre Vinter total Lager Værksted Administration Total

Budget 2015 Konto Navn Art Kirkegård Renhold Park Idræt Entre Vinter total Lager Værksted Administration Total Budget 2015 Konto Navn Art Kirkegård Renhold Park Idræt Entre Vinter total Lager Værksted Administration Total 11010 Kontrakter 9.7-11.321.163-18.264.025-16.598.078-4.734.338-11.624.774-8.116.260 (70.658.638)

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Tilbud fra kommunerne, der ikke optræder i belægningsopgørelsen for 1. kvartal 2010

Tilbud fra kommunerne, der ikke optræder i belægningsopgørelsen for 1. kvartal 2010 Tilbud fra kommunerne, der ikke optræder i belægningsopgørelsen for 1. kvartal 2010 Driftsherre Distrikt Målgruppe jf. Rammeaftale 2010 Leverandør Ydelse Dag / Døgn Gennemsnitlige Pladsnormer belægning

Læs mere

Opsamling på tilsyn på Socialområdet i Randers kommune foretaget af Socialtilsyn Midt

Opsamling på tilsyn på Socialområdet i Randers kommune foretaget af Socialtilsyn Midt Vedrørende: Opsamling på Socialtilsyn Midt s tilsyn med Randers kommunes tilbud Sagsnavn: Tilsyn med tilbud på socialområdet 2014 ved Socialtilsyn Midt Sagsnummer: Skrevet af: Kim Fogh Rasmussen E-mail:

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere

1. JANUAR 2015 TILSYNSRAPPORTERING 2015 SOCIALTILSYN SYD AF LENA BIRKELUND SENGER ESBJERG KOMMUNE

1. JANUAR 2015 TILSYNSRAPPORTERING 2015 SOCIALTILSYN SYD AF LENA BIRKELUND SENGER ESBJERG KOMMUNE 1. JANUAR 2015 TILSYNSRAPPORTERING 2015 SOCIALTILSYN SYD AF LENA BIRKELUND SENGER ESBJERG KOMMUNE 1 Indhold Socialtilsynets bedømmelse og vurdering af kvalitet Side 3 Oversigt af rapporter/underafdelinger

Læs mere

Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune

Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune Kontaktpersoner Begreber i Opus Bogføring / regninger Bilagshåndtering Nye brugere Opbygning af kontoplan Konteringsvejledning 9. udgave 20.04.2015 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for Voksne med Handicap 2015 Bocenter Harridslev Indledning I Randers Kommune arbejder vi løbende på at kvalitetsudvikle kommunens tilbud. Som led heri er den

Læs mere

Innovation på socialområdet

Innovation på socialområdet Vedrørende: Status på innovation på socialområdet medio 2013 Sagsnavn: Innovation på socialområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-20-13 Skrevet af: Anne Hegelund E-mail: anne.hegelund@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

museum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8

museum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8 skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale lønudv +1% 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.177.000,00 5.125.000,00 4.609.640,48 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge lønudv +1% 9.870,35 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger Totaloversigt

Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger Totaloversigt Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger Totaloversigt 2006-2007 2007-2008 Forskel Aftale Udenfor aftale I alt Økonomiudvalget 55.546.600 16.711.800 58.657.300 75.369.100 19.822.500 Børn og skoleudvalget

Læs mere

Den nye takstmodel træder i kræft Formålet med takststrukturen er:

Den nye takstmodel træder i kræft Formålet med takststrukturen er: Formålet med denne pjece er, at give et bedre indblik i, hvordan Egedal Kommunes nye takststruktur på det specialiserede voksenområde er bygget op, og hvad der indgår i takstkategorierne. Pjecen er opdelt

Læs mere

Personkreds. Forløbsprogrammerne for rehabilitering. af børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade

Personkreds. Forløbsprogrammerne for rehabilitering. af børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade Personkreds Forløbsprogrammerne for rehabilitering af børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade omfatter alle personer med et rehabiliteringsbehov grundet en akut opstået hjerneskade. Organisatoriske

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Beregning af timepris Priskrav 2011 Samlede omkostninger i den anvendte periode

Beregning af timepris Priskrav 2011 Samlede omkostninger i den anvendte periode Beregning af timepris Priskrav 2011 Pris pr. time defineres ved: Samlede omkostninger i den anvendte periode Samlede antal leverede timer i den anvendte periode Samlede omkostninger i den anvendte periode,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018

Social- og Sundhedsudvalget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 dgifter 847.145 857.157 858.626 865.353 ndtægter -87.768-89.869-89.869-89.869 SS - Samlet budget (Netto) 759.377 767.288 768.757 775.484 Aktivitetsområde - Førtidspension, boligstøtte mv. 138.706 139.520

Læs mere

Center for Økonomi Budget og Analyse 06. april 2010 Bilag b Pris- og lønfremskrivning af drifts- og anlægsrammerne i budget 2011-2014 KL har udsendt den første budgetvejledning med generelle forudsætninger

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister SOCIAL OG SUNDHED Dato: 27. juli 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 50.52

Læs mere

LØN- OG PRISSTATISTIK

LØN- OG PRISSTATISTIK LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.

Læs mere

Behandlingspsykiatri Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr Dato:

Behandlingspsykiatri Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr Dato: 2016 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr. 1-13-3-55-15 Bespsykiatri Dato: 19-08-2016 Afdeling R, AUH Risskov ESDH: 1-13-3-72-09 Afdeling/afsnit Afd. P, AUH Risskov ESDH:

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Gennemsnitlig likviditet (mio. kr)

Gennemsnitlig likviditet (mio. kr) Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 1 - likviditet Afsnit 1 - likviditet (mio. kr.) Udvikling i likviditet 18-19 1 1 1 1 3 mdr. 12 mdr. 25 Gennemsnitlig likviditet (mio. kr) 15 5

Læs mere

Behandlingspsykiatri Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr Dato:

Behandlingspsykiatri Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr Dato: 2016 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr. 1-13-3-55-15 Bespsykiatri Dato: 13-10-2016 Afdeling R, AUH Risskov ESDH: 1-13-3-72-09 Afdeling/afsnit Afd. P, AUH Risskov ESDH:

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER 1 Årsregnskab GENERELLE OPLYSNINGER Institutionsnavn: Galten Junior- og Ungdomsklub Syvtallet 8 8464 Galten Regnskabsår: 1.1.-31.12. Bestyrelse: Charlotte Højlund Jensen, formand Rikke Stræde Frandsen,

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

De pårørende og beboerne har ordet

De pårørende og beboerne har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende og beboerne har ordet Randers kommune Pårørendeundersøgelse på botilbud for voksne personer med handicap og socialpsykiatriske

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER Årsregnskab GENERELLE OPLYSNINGER Institutionsnavn: Galten Junior- og Ungdomsklub Syvtallet 8 8464 Galten Regnskabsår: 1/1-31/12 Bestyrelse: Charlotte Højlund Jensen, formand Rikke Stræde Frandsen, næstformand

Læs mere

Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde

Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Overordnet økonomi Budget 2009 Budget 2010 Udg.: 230.284.453 Indt.: 39.419.193 Udg.: 227.090.030 Indt.: 37.953.058 Netto: 190.865.260

Læs mere

Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune

Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune Kontaktpersoner Begreber i Opus Bogføring / regninger Bilagshåndtering Nye brugere Opbygning af kontoplan Konteringsvejledning 12.udgave 25.10.2016 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium Folkeskole og Sangafdeling Organisations nr Budget 2017

Sankt Annæ Gymnasium Folkeskole og Sangafdeling Organisations nr Budget 2017 5 SangafdelingenTotal 20% 4 Ledelse og administration Total 6% 1 Undervisning Total 39% 3 Husleje 26% 3 Bygningdrift ex husleje 9% 1 - Und ####### 3 - Byg ####### 3- Hus ####### 4 - Led ####### 5 - San

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal BESKATNING OG UDLIGNING 2012 2013 2014 Udskrivningsprocent Syddjurs Kommune 25,3 25,7 25,7 Norddjurs Kommune 25,1 25,1 25,1 Favrskov Kommune 25,7 25,7

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Notat. Forvaltning: Drift og udvikling social Dato: Sendes til: Socialudvalget

Notat. Forvaltning: Drift og udvikling social Dato: Sendes til: Socialudvalget Notat Vedrørende: Opsamling på tilsyn med Randers Kommunes tilbud november 2015-juni 2016 Sagsnavn: Tilsyn med tilbud på socialområdet 2014-2015 ved Tilsyn Midt og BDO Sagsnummer: 27.00.00-K09-1-15 Skrevet

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal BESKATNING OG UDLIGNING

Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal BESKATNING OG UDLIGNING Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal BESKATNING OG UDLIGNING 2013 2014 2015 1 Udskrivningsprocent Syddjurs Kommune 25,70 25,70 25,90 Norddjurs Kommune 25,10 25,10 25,10 Favrskov Kommune

Læs mere

Rapport Uanmeldte tilsyn på handicapdagtilbud Randers Kommune 2009 Dronningborg Aktivitetscenter

Rapport Uanmeldte tilsyn på handicapdagtilbud Randers Kommune 2009 Dronningborg Aktivitetscenter Rapport Uanmeldte tilsyn på handicapdagtilbud Randers Kommune 2009 Dronningborg Aktivitetscenter Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL MED UANMELDT TILSYN...3 2 TILSYNSRAPPORTENS OPBYGNING...3 3 METODE...3 4 DRONNINGBORG

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A)

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A) Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT Sted: Station Ebeltoft Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato: Onsdag den 6. februar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer:

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service 1. Centerets formål Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats

Læs mere

Analyserapport (FIB045)

Analyserapport (FIB045) Analyserapport (FIB045) Samlet resultat 160.264 159.042 159.273 159.223 ØU - Adm. org - løn Furesø kommune U 167.549 166.327 166.558 166.508 I -7.285-7.285-7.285-7.285 Direktionen U 10.798 10.798 10.798

Læs mere