Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring"

Transkript

1 Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring Maj 2018

2 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag 2022 Børn, Unge og Læring Overførselsudgifter Børn Sociale formål - børn Serviceudgifter Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud - Fælles formål Dagplejen Daginstitutioner Særlige dagtilbud og klubber Tilskud til private pasningsordninger Skoler m.v Folkeskoler fælles Folkeskoler Ungdomsskolen Skolefritidsordninger/klubber Specialundervisning i eksterne tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Ungdommens uddannelsesvejledning Befordring af elever Familiehus og sundhedspleje Sundhedspleje PPR Tale-/høreundervisning Børne- og familiegruppen Egenbetaling og tilskud Forældrebetaling Fripladser Søskendetilskud Tilbud til børn og unge m. særlige behov Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Tilbud til unge handicappede Adm. opfølgning ultimo april Takstfinansierede institutioner Magnoliegården Serviceudgifter udenfor servicerammen Tilbud til børn og unge m.særlige behov Central refusionsordning Regnskab 2017 Regnskab 2017 er det faktiske resultat for 2017 (2017 p/l-niveau) Oprindeligt budget 2018 Det oprindelige budget 2018, som blev godkendt oktober 2017 (2018 p/l-niveau) Basisbudget 2019 Basisbudget 2019 er overslagsår 1 i det godkendte budget 2018, samt efterfølgende ændringer der er godkendt i Kommunalbestyrelsen, som har betydning for overslagsårene (2018 p/l-niveau). BUL Budgetforudsætninger

3 Overblik - Børneudvalget I dette dokument svarer til basisbudget Alle afvigelser er i forhold til basisbudgettet. Budget Følgende ændringer i forhold til basisbudgettet er indarbejdet i budgetforslag : Ændringer til overførselsudgifterne Ændringer inden for vedtaget service Ændringer Demografisk udgiftspres (demografi) De indarbejde ændringer er beskrevet i. Herudover er udarbejdet et overbliksskema over de indarbejdede ændringer til basisbudgettet. Budgetforslag 2019 Version 1 I budgetforslag 2019 er indarbejdet følgende ændringer (se overblik i overbliksskemaerne): I 1000 kr Overførselsudgifter I 1000 kr Inden for vedtaget service, inden for servicerammen Demografisk udgiftspres Inden for vedtaget service, uden for servicerammen I alt serviceudgifter I alt Indarbejdede ændringer Herudover er der følgende ændringsforslag, som ikke er indarbejdet i budgetforslag 2019: I 1000 kr Lov- og cirkulæreændringer Udover vedtaget service Balancekatalog - Max. forslag Yderligere lov- og cirkulæreændringer medtages i revurderingen af budgettet i august måned, da disse ændringer blandt andet er afhængig af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Der er ønsker til anlæg i 2019 på kr. BUL Budgetforudsætninger

4 Sociale formål - Børn Opgaver Udgifter vedrørende samværsret, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Delpolitikområde: Sociale formål - Børn Der er taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i tidligere år og der er afsat 9,1 mio. kr. til følgende områder: Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning kr kr kr kr. Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager. 50% refusion kr. (nr. 3001) Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning kr kr kr kr. Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager. 50% refusion kr. Et mindreforbrug på kr. BUL Budgetforudsætninger

5 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Delpolitikområde: Flygtningebørn Antal helårspersoner: BUL Budgetforudsætninger

6 Fællesudgifter Opgaver Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område. Delpolitikområde: Fællesudgifter BUL Budgetforudsætninger

7 Dagtilbud for børn og unge Opgaver Fælles formål indenfor børnepasning, dagpleje, daginstitutioner, særlige dagtilbud og klubber samt tilskud til private pasningsordninger. Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år - demografisk udgiftspres I alt er indarbejdet følgende behov for pladser i dagpleje og daginstitutioner (vuggestue og børnehave): Forventet behov for pladser 2019 Dagpleje og vuggestue 313 Børnehave 527 Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne i dagplejen og på institutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. I forhold til normeringen i institutionerne er der en pulje på 4,6 mio. kr. i Øget normering og ændret tildeling til uddannet/ikke uddannet personale I budget 2019 er der afsat 1,2 mio. kr. til øget normering i daginstitutionerne og 0,3 mio. kr. til øget tildeling til uddannet personale (fra 60% til 65%). Lukkedage / Feriepasning Der er afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til feriepasning af børnehave-, vuggestue- og SFO-børn. Der holdes 3 institutioner åbne, et i Område Nordstevns, et i Område Hårlev og et i Område Store Heddinge/Rødvig. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeugeperioderne. Ledelse i daginstitutioner / Omfordeling af personaleudgifter Pulje på 0,3 mio. kr. til omfordeling af personaleudgifter, nedsættelse af ledelsestiden og lokal løndannelse. (nr og 3.210) Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år - demografisk udgiftspres I alt forventes følgende behov for pladser i dagpleje og daginstitutioner (vuggestue og børnehave): Forventet behov for pladser Dagpleje og vuggestue Børnehave I forhold til normeringen i institutionerne afsættes en pulje på 2,7 mio. kr. i 2019 stigende til 5,1 mio. kr. i I forhold til basisbudgettet medfører det et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2019, som bl.a. skyldes færre børn end forventet pr. 1. januar På baggrund af forslag om minimumstildeling er indarbejdet en belægningsgrad på 98% i daginstitutionerne, som er indeholdt i demografipuljen, svarende til en udgift på ca. 0,5 mio. kr. Øget normering og ændret tildeling til uddannet/ikke uddannet personale Tildelingen er medtaget i den nye tildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Lukkedage / Feriepasning På baggrund af tidligere års regnskaber, skønnes et lille mindreforbrug på kr. BUL Budgetforudsætninger

8 Dagtilbud for børn og unge Ledelse i daginstitutioner / Omfordeling af personaleudgifter Puljen er medtaget i den nye tildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Et mindreforbrug på kr. i 2019 stigende til et merforbrug på kr. i Dagpasnings fælles - Personale Pædagogisk konsulent Normering: Tjenestekørsel: 1 pædagogisk konsulent kr. Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Center for Børn & Læring. Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever PAU-elever: 4 helårspladser á kr. Praktikpladser Praktikpladser: 9 helårspraktikanter á kr. Sprogvurdering af 3 årige Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time) Midler til erfaringsudvekslingsmøde I alt er der afsat et budget på kr. Pædagogisk konsulent ændrede forudsætninger Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever ændrede forudsætninger Praktikpladser ændrede forudsætninger Sprogvurdering af 3 årige ændrede forudsætninger Øvrige fællesudgifter Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet Der er afsat kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Fællesarealer - Egestræde 14 Rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14 (1. sal, trappe og hal i hovedbygning ud mod gården), samt vindues- og måtteservice af fællesarealerne. I alt et budget på kr. Bedre kvalitet i dagtilbud Der er afsat 0,3 mio. kr. til kompetenceudvikling mv. indenfor dagpasningsområdet. Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet ændrede forudsætninger BUL Budgetforudsætninger

9 Dagtilbud for børn og unge Fællesarealer - Egestræde 14 ændrede forudsætninger Bedre kvalitet i dagtilbud ændrede forudsætninger Mellemkommunale betalinger Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave Børn i andre kommuner: 18,8 helårspersoner á kr. pr. år Børn fra andre kommuner: 5,9 helårspersoner á kr. pr. år Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 5,6 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 6,1 helårspersoner á kr. (nr og 3.211) Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave Børn i andre kommuner: 30 helårspersoner á kr. pr. år Børn fra andre kommuner: 5,4 helårspersoner á kr. pr. år Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 5,5 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 5,5 helårspersoner á kr. Et merforbrug på kr. Delpolitikområde: Dagplejen Normerede pladser Ledelse Daglig ledelse (Tilsyn) og administration 109 pladser 0,2 stilling 1,2 stillinger I alt et budget på 12,0 mio. kr. - Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktiske indmeldte børn, hvor der tages højde for forventede udsving over året. Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Dagplejen er organiseret under Område Store Heddinge. Ændringer i forhold til normerede pladser reguleres via puljen til demografisk udgiftspres. BUL Budgetforudsætninger

10 Dagtilbud for børn og unge Delpolitikområde: Daginstitutioner Daginstitutioner Daginstitutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende områder: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev Område Rødvig Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget: Vuggestue 160 pladser Børnehave 481 pladser Specialgruppe børnehave 18 pladser I alt et budget på 58,1 mio. kr. Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. Lønbudgettet til områdelederne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af målog rammeaftaler. Ændringer i forhold til normerede pladser reguleres via puljen til demografisk udgiftspres. Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud: Særlige sfo-tilbud: 1 helårsperson á kr. 9,2 helårspersoner á kr. (nr ) Særlige dagtilbud: Særlige sfo-tilbud: 7 helårspersoner á kr. Et mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: 45,5 helårstilskud á kr. (0-2 år) 38,4 helårstilskud á kr. (vuggestue) 93,4 helårstilskud á kr. (børnehave) (nr ) Tilskud til privat pasning: 49 helårstilskud á kr. (0-2 år) BUL Budgetforudsætninger

11 Dagtilbud for børn og unge Den 30. november 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen tilskud til privat pasning. I den forbindelse blev det besluttet at tilskud i 2019 skal beregnes i forhold til minimumstilskuddet. Tilskud til privatinstitutioner: 39 helårstilskud á kr. (vuggestue) 101 helårstilskud á kr. (børnehave) Et forventet merforbrug på kr. Områder med overførselsadgang Pasningsordninger for børn Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Daginstitutioner: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev Område Rødvig Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Børn & Læring Pædagogisk konsulent Dagplejen (lederløn) Daginstitutioner (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. BUL Budgetforudsætninger

12 Skoler mv. Opgaver Folkeskoler, ungdomsskolen, skolefritidsordninger, klubber, specialundervisning i regionale tilbud, specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. ungdommens uddannelsesvejledning, samt befordring af elever. Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles Puljer på folkeskoleområdet Demografisk udgiftspres Der er indarbejdet budget til 2 velkomstklasser, som overføres til folkeskolerne (pt. Hotherskolen) i forhold til faktisk behov. Udover kendte to-sprogede ved budgetlægningen (tildeling til skolerne) er der indarbejdet en pulje på 0,7 mio. kr. til flere to-sprogede (flygtningekvote). Tværgående aktiviteter på skoleområdet Pulje på 0,3 mio. kr. til kvalitetsløft og kompetenceudvikling af folkeskolen. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet. International dimension Den 14. november 2017 godkendte Børneudvalget, at puljen placeres centralt under Børn & Læring og fordeles til skolerne forholdsmæssigt efter elevtal. Den internationale dimension i folkeskolen anses som en tilgang, der sikrer eleverne: viden om andre lande og deres kulturer og værdier evnen til at sætte sig i andres sted bevidsthed om globale sammenhænge og interkulturelle kompetencer I forbindelse med budgetopfølgning 3 skal skolerne sende en kort rapportering om aktiviteten. Ind- og udslusningsaktiviteter Specialundervisning mv. Pulje på 0,1 mio. kr. til f.eks. ekstra tildeling til skolerne ved overførsel af elever fra specialtilbud til normaltilbud. Pulje til enkeltintegration af elever Der er afsat en pulje på 1,3 mio. kr. til enkeltintegration af elever. Puljen fordeles efter specielle behov på de tre skoler Pulje til specialundervisning Der er indarbejdet en pulje på 0,5 mio. til specialundervisning, idet de seneste års regnskab har vist et merforbrug i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. Puljen er primært til elever i eksterne tilbud uden for kommunen. Projekt Nye Veje Der er afsat 0,8 mio. kr. til projekt Nye Veje. (nr , 3.230, 3.231, og 3.234) Demografisk udgiftspres Ressourcetildeling til skolerne Det faktiske elevtal i marts 2018 medfører at der skal tildeles midler til 1 ekstra klasse på 9. årgang i skoleår 2018/2019. Overblik over indarbejdede klasse og elevtal er vis sidst i dokumentet. Herudover er der i skoleår 2019/2020 indarbejdet midler til 1 ekstra klasse stigende til 4 ekstra klasser i skoleår 2021/2022, idet befolkningsprognosen viser en forventet tilgang af elever. BUL Budgetforudsætninger

13 Skoler mv. Der forventes stadig elever til to velkomstklasser. Herudover er indarbejdet 0,6 mio. kr. til flere to-sprogede, hvor der er taget udgangspunkt i et gennemsnit af de faktiske udgifter fra Tværgående aktiviteter på skoleområdet ændrede forudsætninger International dimension Den 14. november 2017 godkendte Børneudvalget, at puljen placeres centralt under Børn & Læring og fordeles til skolerne forholdsmæssigt efter elevtal. Den internationale dimension i folkeskolen anses som en tilgang, der sikrer eleverne: viden om andre lande og deres kulturer og værdier evnen til at sætte sig i andres sted bevidsthed om globale sammenhænge og interkulturelle kompetencer I forbindelse med budgetopfølgning 3 skal skolerne sende en kort rapportering om aktiviteten. Ind- og udslusningsaktiviteter Specialundervisning mv. ændrede forudsætninger Pulje til enkeltintegration af elever ændrede forudsætninger Pulje til specialundervisning Der er indarbejdet en pulje på 1 mio. til specialundervisning, idet de seneste års regnskab har vist et merforbrug i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. Puljen er primært til elever i eksterne tilbud uden for kommunen. Projekt Nye Veje ændrede forudsætninger Et forventet mindreforbrug på kr. i 2019 faldende til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2022 Folkeskoler fælles - Personale Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune 1,2 mio. kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune. Frikøb Folkeskoler 1,5 stilling er frikøbt til TR-arbejde mv. Udgiften finansieres af lærerkredsen. Læse-/skrivekompetencecenter Der er afsat 0,5 mio. kr. (1 stilling) til læse-/skrivekompetencecenter, som er finansieret af puljen til tværfaglige aktiviteter. Ledelsen og tovholderfunktion for læse-/skrivekompetencecenter ligger på en af skolerne. (nr ) Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune 1,2 mio. kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune. Frikøb Folkeskoler ændrede forudsætninger. Læse-/skrivekompetencecenter ændrede forudsætninger. Et forventet merforbrug på kr. BUL Budgetforudsætninger

14 Skoler mv. Folkeskoler Fælles IT mv. Folkeskoler Fælles IT Til fællesudgifter på IT-området er afsat et budget på 0,1 mio. kr. I idet Intra udgår og erstattes af Aula. Ændringer på baggrund af, at Intra udgår og erstattes af Aula er medtaget under lov- og cirkulæreændringer.. Folkeskoler Mellemkommunale betalinger Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: Plejebørn i Stevns kommune: Plejebørn Støtteundervisning: Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: EUD 10 Særligt 10. klassesforløb Basisudgift: Udgift pr. elev pr. år Evt. ændringer i betalingsmodellen: 10,2 helårselever á kr. 20,6 helårselever á kr. Indtægt på kr. Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne. 78,9 helårselever á kr. (heraf 28 elever i 10. klasse i Køge) 38,6 helårselever á kr kr. 9 elever á kr kr. Modersmålsundervisning Modersmålsundervisning: kr. (nr , og 3.236) Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: 9 helårselever á kr. Plejebørn i Stevns kommune: 15,6 helårselever á kr. Plejebørn Støtteundervisning: Indtægt på kr. Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne. Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: EUD 10 Særligt 10. klassesforløb Basisudgift: Udgift pr. elev pr. år 89 helårselever á kr. (heraf 31 elever i 10. klasse i Køge) 34 helårselever á kr kr. 7 elever á kr. Et merforbrug på kr. BUL Budgetforudsætninger

15 Skoler mv. Specialundervisning Mellemkommunale betalinger / Interne afregninger Specialundervisning i andre kommuner Elever i andre kommuner: 0,6 helårsperson á kr. Julemærkehjem: kr. Strøbyskolen Undervisning Elev fra anden kommune Strøbyskolen behandling Egne elever kr. (nettoindtægt) kr. Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen i Regnbue- og Autismegruppen. Stevns Dagskole Undervisning Elev(er) fra anden kommune Stevns Dagskole Behandling Egne elever Elev(er) fra anden kommune kr kr kr. (nettoindtægt) Stevns Dagskole har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen. (nr ) Specialundervisning i andre kommuner Elever i andre kommuner:. Julemærkehjem: kr. Strøbyskolen Undervisning Elev fra anden kommune Strøbyskolen behandling Egne elever kr. (nettoindtægt) kr. Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen i Regnbue- og Autismegruppen. Stevns Dagskole Undervisning Elev(er) fra anden kommune Stevns Dagskole Behandling Egne elever Elev(er) fra anden kommune kr kr kr. (nettoindtægt) Stevns Dagskole har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen. Et forventet mindreforbrug på kr. Syge- og hjemmeundervisning Hjemmeundervisning: Sygehusundervisning: kr kr. (nr ) Hjemmeundervisning: kr. Sygehusundervisning: kr. BUL Budgetforudsætninger

16 Skoler mv. Et forventet merforbrug på kr. Skole-IT IT- og mediekonsulent: IT-medarbejdere: Betaling til Stevns Bibliotek Øvrige udgifter: 1 stilling 2 stillinger kr kr. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. ændrede forudsætninger.. Delpolitikområde: Folkeskoler Folkeskoler Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune: Strøbyskolen Almenklasser Regnbuegruppen (undervisning og behandling) Autismegruppen (undervisning og behandling) Store Heddinge Skole Almenklasser Specialklasserækken Hotherskolen Almenklasser H-klasserne (specialklasser) Stevns Dagskole (undervisning og behandling) ca. 750 elever fordelt på ca. 30 klasser normeret til 19 elever fordelt på 3 klasser normeret til 4 elever ca. 540 elever fordelt på ca. 24 klasser normeret til elever fordelt på 2 klasser ca. 400 elever fordelt på ca. 20 klasser normeret til 35 elever på 3 klasser normeret til 35 elever Hallen på Store Heddinge Skole er en del af skolens budgetramme. I alt et budget på 108,4 kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Lønbudgettet til lederne af skolerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Ændringer i forhold til klasse- og elevtal reguleres via puljen til demografisk udgiftspres, jf. ressourcestyringsmodellen.. BUL Budgetforudsætninger

17 Skoler mv. Projektmidler til folkeskolerne Af Statslige kompetencemidler forventes et tilskud i 2018 på 0,4 mio. kr. Herudover er der fra A.P. Møller fonden bevilget midler til Projekt Naturlig-VIS. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Tilskuddet til kompetencemidler stopper med udgangen af Delpolitikområde: Ungdomsskolen Ungdomsskolen - Fælles formål Puljer Svømmeundervisning: Omprioritering af budget: kr kr. Omprioritering af budget er en pulje, som er afsat til nye tiltag, f.eks. fælles idrætsdage. Puljen blev afsat i forbindelse med nedlæggelse af juniorklubben. Personale Leder: SSP-Konsulent Forebyggende arbejde Administration Servicemedarbejder: 1 stilling 1 stilling ca. 0,5 stilling 0,5 stilling 0,25 stilling Lønbudgettet til lederen af Ungdomsskolen indgår i lønsumsstyringen for Børn & Læring. Øvrige områder under er omfattet af mål- og rammeaftaler. Øvrig drift for hele ungdomsskolens område Kontorhold mv kr. Personalebefordring kr. Forebyggende arbejde: kr. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Drift af køretøjer Befordring af elever Drift af bus, biler og cross-maskinger: Forsikringer løsøre, biler, materiel mv kr kr. Herudover bliver tilført ressourcer til kørsel af skoleelever. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Bygningsdrift Der er afsat 0,5 mio. kr. til drift (rengøring, forbrugsafgifter og mindre indvendig vedligeholdelse) af følgende bygninger: Almen Ungdomsskole Ungdomsdagskolen BUL Budgetforudsætninger

18 Skoler mv. Industrivej 28, Hårlev Kystvejen 361 Sommerhus (forudsat udgiftsneutralt pga. lejeindtægter) Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Ungdomsdagskolen - Behandling Egne elever kr. Ungdomsdagskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen. (nr og 3.137) På baggrund af de senere års forbrug er udgiften til svømmeundervisning reduceret med kr. Herudover forventes en indtægt på 0,3 mio. kr. fra anden kommune på undervisning i Ungdomsdagsskolen Et forventet mindreforbrug på kr. Almen Ungdomsskole Ledelse og undervisning: Knallertkøreskole: Materialer, aktiviteter mv. ca. 2,8 stilling kr kr. Driften af Den Almene Ungdomsskole er omfattet af mål- og rammeaftaler ændrede forudsætninger Dagskoler Ungdomsdagskolen Normering: Ledelse, undervisning og behandling: Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.: 24 elever ca. 6 stillinger kr. Ungdomsdagskolen er omfattet af mål- og rammeaftaler ændrede forudsætninger BUL Budgetforudsætninger

19 Skoler mv. Delpolitikområde: Skolefritidsordninger Puljer Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres) I alt er i basisbudgettet indarbejdet følgende behov for pladser i SFO erne: Forventet behov for pladser 2019 SFO Morgen 406 SFO klasse 613 SFO klasse 191 Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO erne korrigeres i forhold til behov for pladser via denne pulje, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen. I forhold til de normerede pladser er der en pulje på -0,2 mio. kr. Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Skolefritidsordninger Der er afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) på grund af det faldende børnetal. Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger Der er afsat kr. til feriepasning, hvor der holdes åbent i én skolefritidsordning. (nr og 3.237) Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres) Der er indarbejdet følgende behov for pladser i SFO erne: Forventet behov for pladser SFO Morgen SFO klasse SFO klasse Der er mindre ændringer i 2019 i forhold til basisbudgettet. Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Skolefritidsordninger ændrede forudsætninger Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger Der skønnes et lille merforbrug på kr., da der må sættes ekstra midler af til dagskolebørn. Et forventet merforbrug på kr. stigende til kr. i Mellemkommunale betalinger Pasning over kommunegrænser Betaling til kommuner: Betaling fra kommuner: 26,4 helårspersoner á kr. 15,6 helårspersoner á kr. Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 7,4 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 15,7 helårspersoner á kr. (nr og 3.238) Pasning over kommunegrænser Betaling til kommuner: 21 helårspersoner á kr. Betaling fra kommuner: 15 helårspersoner á kr. BUL Budgetforudsætninger

20 Skoler mv. Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 6,7 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 11,8 helårspersoner á kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Skolefritidsordninger / UngStevns Fritid Skolefritidsordninger I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul. Skolefritidsordningerne er for aldersgruppen 0. klasse til og med 6. klasse og består af følgende institutioner: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) SFO Stevns Dagskole Samlet set har SFO erne følgende normerede pladser i det oprindelige budget: SFO - Morgenmodul 375 pladser SFO klasse 675 pladser SFO klasse 167 pladser SFO - Specialgrupper morgen 8 pladser SFO - Specialgrupper klasse 36 pladser SFO Specialgrupper klasse 28 pladser I alt et samlet oprindeligt budget på 18,2 mio. kr. (incl. rengøring øvrig bygningsdrift budgetteres under skolerne) Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. UngStevns Fritid (Ungdomsskolen) UngStevns Fritid (Ungdomscafé) er organiseret under Ungdomsskolen og har en samlet tildeling på 2,4 mio. kr. incl. bygningsdrift af Ellehallen og Munkegården Drift af Ungdomscafé er omfattet af mål- og rammeaftaler. Ændringer i forhold til normerede pladser reguleres via puljen til demografisk udgiftspres. BUL Budgetforudsætninger

21 Skoler mv. Delpolitikområde: Specialundervisning i regionale og kommunale tilbud Regionale tilbud Objektiv finansiering regionale tilbud: Specialundervisning i regionale tilbud: Kommunale tilbud Kommunens egne specialtilbud: Specialundervisningstilbud, anden kommune: Undervisning i interne skoler på opholdssteder: (nr ) Regionale tilbud Objektiv finansiering regionale tilbud: Specialundervisning i regionale tilbud: Kommunale tilbud Kommunens egne specialtilbud: Specialundervisningstilbud, anden kommune: Undervisning i interne skoler på opholdssteder: kr. 2,2 helårselever á kr. 2 helårselever á kr. 11 helårselever á kr. 6,2 helårselever á kr kr. 0,6 helårselever á kr. 3 helårselever á kr. 12 helårselever á kr. 8,6 helårselever á kr. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: 668 elever á kr. 244 elever á kr. (nr og 3.240) Betalinger til staten vedr. undervisning: 706 elever á kr. Betalinger til staten vedr. SFO: 247 elever á kr. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: Kommunale tilskud til frie kostskoler: VUC incl. Stærk fra start mv.: 130 elever á kr. 3 elever á kr kr. (nr , og 3.242) Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: 109 elever á kr. Kommunale tilskud til frie kostskoler: 3,2 elever á kr. Øvrige tilskud til efterskoler: kr. VUC incl. Stærk fra start mv.: kr. Et forventet mindreforbrug på kr. BUL Budgetforudsætninger

22 Skoler mv. Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning Betaling til Køge Kommune til Uddannelsesvejledning, hvor der er taget udgangspunkt i Køge Kommunes oplæg i maj 2017 med foreløbige elevtal, svarende til en udgift på 2,3 mio. kr. Afventer budgetforslag fra UUV. Delpolitikområde: Befordring af elever Specialkørsel i kommunen incl. velkomstkl. og Stevns Dagsk.: kr. Kørsel af Ungdomsskolen (Ungdomsdagskolen): kr. Skolebuskort: kr. Sygekørsel: kr. Sproggruppen: kr. Regionale tilbud: kr. Kommunale specialskoler: kr. Betaling fra andre kommuner: kr. (nr ) Specialkørsel i kommunen incl. velkomstkl. og Stevns Dagsk.: kr. Kørsel af Ungdomsskolen (Ungdomsdagskolen): kr. Skolebuskort: kr. Sygekørsel: kr. Sproggruppen: kr. Regionale tilbud: kr. Kommunale specialskoler: kr. Et forventet merforbrug på kr. Områder med overførselsadgang Følgende skoler/skolefritidsordninger er omfattet af mål- og rammeaftaler: Folkeskoler: Skole-IT Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen (incl. Stevns Dagskole) Ungdomsskolen Ungdomsskolen Fælles formål Almen Ungdomsskole Ungdomsdagskolen Skolefritidsordninger/Klubber: Hopstar (Store Heddinge Skole) BUL Budgetforudsætninger

23 Skoler mv. SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) UngStevns Fritid Ungdomscafé (Ungdomsskolen) Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Børn & Læring Folkeskoler (lederlønninger) Ungdomsskolen (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. ændrede forudsætninger. BUL Budgetforudsætninger

24 Familiehus og sundhedspleje Opgaver Sundhedspleje, PPR, Tale-/høreundervisning, Sprogstimulering af førskolebørn og Børne- og familiegruppen. Delpolitikområde: Sundhedspleje Personaleudgifter: Administration: Drift og aktiviteter: Grunde og bygninger: kr kr kr kr. En del af budgettet er til Tilbud om forældreuddannelse Midlerne er indarbejdet i ovenstående budget. Sundhedsplejen er omfattet af mål- og rammeaftaler. ændrede forudsætninger. Delpolitikområde: PPR Lønsum: Øvrige personaleudgifter Drift og aktiviteter kr kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. ændrede forudsætninger. Delpolitikområde: Tale-/høreundervisning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Lønsum: kr. Objektiv finansiering: kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. BUL Budgetforudsætninger

25 Familiehus og sundhedspleje Tale-/høreundervisning Lønsum: Øvrige personaleudgifter: Drift og aktiviteter: kr kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. Sprogstimulering af førskolebørn Lønsum: Drift og aktiviteter: kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. ændrede forudsætninger. Delpolitikområde: Børne- og familiegruppen Lønsum incl. ledelse af Familiehuset: kr. Øvrige personaleudgifter: kr. Drift og aktiviteter: kr. 60 støttetimer pr. uge: kr. Behandlingsdel Egne børn kr. Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning. Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger (under politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov) Lønningerne (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. ændrede forudsætninger. Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Børn & Læring Sundhedsplejen Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familiehuset BUL Budgetforudsætninger

26 Familiehus og sundhedspleje PPR Pædagogisk bistand til børn i førskolealderen Tale-/høreundervisning Sprogstimulering af førskolebørn Børne- og familiegruppen Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. ændrede forudsætninger BUL Budgetforudsætninger

27 Egenbetaling og tilskud Opgaver Egenbetaling i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger. Søskende- og fripladstilskud i dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og private pasningsordninger. Delpolitikområde: Forældrebetaling Dagplejen og Daginstitutioner Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 90% i dagplejen og 98% i daginstitutionerne. I alt en forventet indtægt på 19,2 mio. kr. Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. Skolefritidsordninger I 2018 er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri): SFO Morgen 315 kr. SFO Førskolebørn kr. SFO klasse kr. SFO 3. klasse kr. SFO klasse 865 kr. SFO klasse Kontrolleret ordning kr. Den samlede egenbetaling svarer til 65% af bruttodriftsudgifterne. Tillæg for kontrolleret ordning er fuldt forældrefinansieret. I alt en indtægt på 14,5 mio. kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Mindre tilpasninger af det samlede budget til egenbetaling, søskendetilskud og fripladser. Delpolitikområde: Fripladser Fripladstilskud excl. frokostmåltid og privatinst.: Fripladstilskud Frokostmåltid: Fripladstilskud Privatinstitutioner: kr kr kr. Fripladstilskuddet excl. frokostmåltid og privatinstitutioner udgør 21,6% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 2,5% af det samlede tilskud til privatinstitutioner. BUL Budgetforudsætninger

28 Egenbetaling og tilskud I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Mindre tilpasninger af det samlede budget til egenbetaling, søskendetilskud og fripladser. Delpolitikområde: Søskendetilskud Søskendetilskud excl. frokostmåltid: Søskendetilskud Frokostmåltid: kr kr. Søskendetilskuddet excl. frokostmåltid udgør ca. 12,5% af forældrebetalingen. I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Mindre tilpasninger af det samlede budget til egenbetaling, søskendetilskud og fripladser. BUL Budgetforudsætninger

29 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Plejefamilier og opholdssteder mv., forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Plejefamilier: Netværksplejefamilier: Akutplejefamilie: Akutanbringelser pba. overgrebspakken: Uddannelse og supervision af plejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Socialtilsyn Objektiv finansiering: Egenbetaling: 41 helårspersoner á kr. 4 helårspersoner á kr kr kr kr. 15 helårspersoner á kr. 3,5 helårspersoner á kr. 6 helårspersoner á kr kr kr kr. (indtægt) Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand (nr ) Plejefamilier: Netværksplejefamilier: Akutplejefamilie: Akutanbringelser pba. overgrebspakken: Uddannelse og supervision af plejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Socialtilsyn Objektiv finansiering: Egenbetaling: kr. 34 helårspersoner á kr. 4 helårspersoner á kr kr kr kr. 12,4 helårspersoner á kr. 6 helårspersoner á kr. 4 helårspersoner á kr kr kr kr. (indtægt) Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand kr. Et mindreforbrug på kr. BUL Budgetforudsætninger

30 Tilbud til børn og unge med særlige behov Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: Familiebehandling: Aflastningsordninger: Fast kontaktperson: Døgnophold: Formidling af praktikophold: Anden hjælp Rådgivning, behandling mv.: Økonomisk støtte: Støtteperson i f.m. anbringelse: Børnehuse Objektiv finansiering: Børnehuse Takstfinansiering: Rådgivning og afledte ydelser: Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud Ledsageordning v. nedsat funktionsevne 9 helårspersoner á kr. 16 helårspersoner á kr. 15 helårspersoner á kr. 48 helårspersoner á kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. (nr ) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: Familiebehandling: Aflastningsordninger: Fast kontaktperson: Døgnophold: Formidling af praktikophold: Anden hjælp Rådgivning, behandling mv.: Økonomisk støtte: Støtteperson i f.m. anbringelse: Børnehuse Objektiv finansiering: Børnehuse Takstfinansiering: Rådgivning og afledte ydelser: Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud Ledsageordning v. nedsat funktionsevne 15 helårspersoner á kr. 28,5 helårspersoner á kr. 20 helårspersoner á kr. 59,9helårspersoner á kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Et merforbrug på kr. Delpolitikområde: Døgninstitutioner Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: Sociale adfærdsproblemer: 2 helårsperson á kr. 1 helårsperson á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Herudover er der 2 helårspersoner med 100% refusion (nr ) Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: Sociale adfærdsproblemer: 1,4 helårsperson á kr. 4 helårsperson á kr. BUL Budgetforudsætninger

31 Tilbud til børn og unge med særlige behov Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Herudover er der 1,7 helårspersoner med 100% refusion Et merforbrug på kr. Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Objektiv finansiering: Takstfinansiering: kr. 0,3 helårsperson á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. (nr ) Objektiv finansiering: Takstfinansiering: kr. 0,3 helårsperson á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Et mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Tilbud til unge handicappede Plejefamilier og opholdssteder: Opholdssteder: 1 helårsperson á kr. Forebyggende foranstaltninger: Aflastningsordninger: 2,5 helårspersoner á kr. Fast kontaktperson for hele familien: 1 helårsperson á kr. Økonomisk støtte: kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Plejefamilier og opholdssteder: Opholdssteder: 0,9 helårsperson á kr. Et mindreforbrug på kr. BUL Budgetforudsætninger

32 Tilbud til børn og unge med særlige behov Administrativ opfølgning ultimo april 2018 (nr ) Den seneste administrative opfølgning viste et yderligere merforbrug på 0,8 mio. kr., som ikke er med i ovenstående forudsætninger. Merforbruget er indarbejdet i budgetforslaget. Et merforbrug på kr. BUL Budgetforudsætninger

33 Takstfinansierede institutioner Døgninstitution for børn og unge ( 67) Opgaver Delpolitikområde: Magnoliegården Magnoliegården består af døgnbehandling og skoledel. Herudover er der mulighed for at indskrive børn til observation og udredning, hvor prisen aftales mellem køber og sælger (Magnoliegården) i forhold til behovet for det enkelte barn Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaserede budget er større end de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, at afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland". Døgnbehandling 23 pladser med en belægningsgrad på 90% Skoletilbud 18 pladser med en belægningsgrad på 83% Takster i 2018 Døgnbehandling: Skole Driftsbudget Driftsudgifter: Indtægter via takster kr. pr. døgn 907 kr. pr. dag 26,7 mio. kr. 28,5 mio. kr. (nr ) ændringer i forudsætninger. Driftsudgifter: Indtægter via takster: 26,7 mio. kr. 28,4 mio. kr. i forhold til basisbudgettet skyldes afskrivning og forskellig fremskrivning på udgifter og indtægter. Et merforbrug på kr. BUL Budgetforudsætninger

34 Tilbud til børn og unge med særlige behov Central refusionsordning til særlig dyre enkeltsager. Opgaver Delpolitikområde: Central refusionsordning Opholdssteder: Forebyggende foranstaltninger: Plejefamilier Døgninstitutioner: Sikrede døgninstitutioner: (nr ) Opholdssteder: Forebyggende foranstaltninger: Plejefamilier Døgninstitutioner: Sikrede døgninstitutioner: 14 helårspersoner á kr. 1 helårsperson á kr. 1 helårsperson á kr. 2 helårspersoner á kr. 0,3 helårspersoner á kr. 8 helårspersoner á kr. 1 helårsperson á kr. 1 helårsperson á kr. 5,4 helårspersoner á kr. 0,3 helårspersoner á kr. Et mindreforbrug på kr. BUL Budgetforudsætninger

35 Bilag Ressourcetildeling skoler Forventet klasse og elevtal i folkeskolen i forhold til nuværende kendte elever: Forventet tildeling - Skoleår 2018/2019 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen I alt Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Forventet tildeling - Skoleår 2019/2020 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen I alt Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt BUL Budgetforudsætninger

36 Bilag Ressourcetildeling skoler Forventet tildeling - Skoleår 2020/2021 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen I alt Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Forventet tildeling - Skoleår 2021/2022 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen I alt Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt BUL Budgetforudsætninger

37 Bilag Ressourcetildeling skoler Forventet tildeling - Skoleår 2022/2023 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen I alt Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Klassesammenlægning sker ved: Fra 2 til 1 klasse: Ved elevtal på 26 og derunder Fra 3 til 2 klasser: Ved elevtal på 53 og derunder Fra 4 til 3 klasser: Ved elevtal på 79 og derunder Fra 5 til 4 klasser: Ved elevtal på 104 og derunder Der udløses en ny klasse ved gennemsnitlig elevtal over 28 elever: 1 klasse: 0-28 elever 2 klasser: elever 3 klasser: elever 4 klasser: elever BUL Budgetforudsætninger

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring August 2018 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 1 Børn, Unge og Læring Budgetopfølgning 1 Børn, Unge og Læring Pr. 28. februar 2018 Overblik - Børneudvalget Korr. budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet afvigelse 2018 Mindreforbrug = - Merforbrug = + Heraf forv. overførsler

Læs mere

Budgetforudsætninger 2020 Børn, Unge og Læring

Budgetforudsætninger 2020 Børn, Unge og Læring Budgetforudsætninger 2020 Børn, Unge og Læring Juni 2019 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Opr. budget 2019 Basisbudget 2020 Budgetforslag 2020 Budgetoverslag

Læs mere

Budgetforudsætninger 2018 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2018 Børneudvalget Budgetforudsætninger 2018 Børneudvalget Maj 2017 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis budget 2018 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 3 Børn, Unge og Læring Budgetopfølgning 3 Børn, Unge og Læring Pr. 30. september 2018 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3-2018 I 1000 kr. Korr. budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet afvigelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 2 Børn, Unge og Læring Budgetopfølgning 2 Børn, Unge og Læring Pr. 31. marts 2019 Overblik - Børneudvalget BOP 2 I 1000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Korrigeret budget 2019 Forventet regnskab 2019 2019 Over- /underskud

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget August 2016 Version 2 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Budgetforslag

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget Juni 2016 Version 1 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Pr. 30. september 2017 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3-2017 I 1000 kr. 2017 p/l Forventet regnskab Forventet afvigelse Heraf forv. overførsler

Læs mere

Budget Temadrøftelse

Budget Temadrøftelse Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Pr. 31. maj 2017 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 2-2017 I 1000 kr. 2017 p/l Forventet regnskab BOP 1 Forventet regnskab Forventet afvigelse

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget August 2015 - Version 2 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Pr. 31. maj 2016 Overblik - Børneudvalget BOP 2-2016 I 1000 kr. 2016 p/l Regnskab 2015 2015 p/l Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug = - Merforbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Pr. 30. september 2016 Overblik - Børneudvalget BOP 3-2016 I 1000 kr. 2016 p/l Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Heraf forv. overførsler Mindreforbrug

Læs mere

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 28. februar 2015 Overblik - Børneudvalget BOP 1-2015 I 1000 kr. Oprindeligt budget Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug = - Merforbrug

Læs mere

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1 Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Pr. 31. maj 2015 Overblik - Børneudvalget BOP 2-2015 I 1000 kr. Oprindeligt budget Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug = - Merforbrug = +

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 29. februar 2016 Overblik - Børneudvalget BOP 1-2016 I 1000 kr. 2016 p/l Regnskab 2015 2015 p/l Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug =

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Budgetforslag 2014 Børneudvalget

Budgetforslag 2014 Børneudvalget Budgetforslag 2014 Børneudvalget August 2013 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2013-prisniveau Regnskab 2012 12-pl Opr. budget 2013 Korr. basisbudget 2014 B01 2015 B02 2016 B03 217 Børneudvalg 327.961

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 28. februar 2014 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 BOP 1-2014 I 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Pr. 31. maj 2014 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 2-2014 I 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr. Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik - Børneudvalget BOP 3-2014 I 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr. Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Heraf forv. overførsler

Læs mere

Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget -2022 Overførselsudgifter Version 2 Børn 3001 Sociale formål - Børn 4.319 4.684 4.684-100 -100-100 -100 21.08.18 Anbefales Overførselsudgifter - Indarbejdet

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Specifikation budget 2019 - Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2019 Skoleområdet: 516,143,710

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.): tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion , Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) 127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Fagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Fagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget og Ejendomme August 2018 Fagudvalg: : Direktionens indstilling august 2018 Status den ultimo juni 2018 Budgetjusteringer 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Budgetjusteringer: beskrivelse: Nr Prioritet

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Nedenstående ændringer er indarbejdet i version 2 Indenfor vedtaget serviceniveau- rammen 3.545 3.989

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, overførselsudgifter Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, inden for vedtaget serviceniveau

00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, overførselsudgifter Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, inden for vedtaget serviceniveau 00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, overførselsudgifter 2 00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, inden for vedtaget serviceniveau 3 00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, demografi 6 00

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring Regnskab 2018 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114 Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere