Tværgående økonomisk månedsrapportering. April 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tværgående økonomisk månedsrapportering. April 2012"

Transkript

1 Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2012 Økonomi og Indkøb 31. maj

2 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering april Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 8 Voksne og Sundhed Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Kultur, Fritid og Nærdemokrati Miljø og Teknik Likviditet Servicedriftsudgifter Ejendomssalg Befolkningsprognose Restanceudvikling

3 Tværgående økonomisk månedsrapportering april 2012 For hvert udvalg er der opstillet et skema, der viser det forventede regnskab for politikområderne. Herudover er udgifterne opdelt i henholdsvis udgifter indenfor og udenfor. Ligeledes er der for hvert udvalg opstillet et skema, der opsummerer ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget. Ændringerne dækker over politisk vedtagne tillægsbevillinger og administrative omposteringer/udkonteringer.økonomidata fra LIS-rapporten (forbrugsrapporter for områderne) indgår i forventningerne til årets resultat og kommenteres derfor ikke særskilt under de enkelte udvalg. På nogle politikområder er korrigeret budget ændret i forhold til oprindeligt budget som følge af administrative justeringer, eksempelvis fordeling af centrale puljer og endelig omfordeling af budget indenfor politikområdet. Disse ændringer har ingen indvirkning på overholdelsen af kommunens servicedriftsramme, da der i alle tilfælde er tale om budgetomplaceringer med en modpost indenfor. Som eksempler på administrative justeringer kan nævnes, omplacering af decentrale lønpuljer, barselsfonden, mobiltelefoni og kompensation for medarbejderrepræsentanter i hoved-med. Driftsområdet Forbrugsprocenten for april 2012 er 30,4% mod 31 % påtilsvarendetidspunkt sidste år. Under forudsætning af et lineært forbrug, ville forbrugsprocenten for april være 33,3%. Der er for 2012 budgetteret med mio.kr. i udgifter indenfor. Der henvises til opgørelsen på side 23,hvoraf det fremgår, at der på nuværende tidspunkt forventes servicedriftsudgifter, der er 4,9mio. kr. højereend den budgetterede servicedriftsramme. Overordnet sammenfatning Denne tværgående økonomiske månedsrapportering indeholder nogle risikovurderinger, der på tiden peger på nogle markante udgifter på 18,5 mio. kr., mensder er modsvarende reguleringer på finansieringen med 7,9 mio. kr., hvilket netto giver en økonomisk udfordring på 10,6 mio. kr. I forhold til foregående måneds tværgående økonomiske månedsrapportering er der en lavere risikovurdering på 2,3 mio. kr. Der har siden sidste måneds tværgående økonomiske månedsrapportering været igangsat en proces med nærmere gennemgang af de områder med merforbrug og andre konti med hensyn til kvalificerede skøn for mer- og mindre forbrug/indtægter. Der foretages fortsat analysearbejde frem mod budgetrevisionen. Derer arbejdet med at anvise kompenserende udgiftsreduktionerfor merforbruget, med det mål at kunne overholde budgettet. Resultaterne af denne gennemgang er beskrevet under de respektive udvalgs rapportering og vil indgå i beslutningsgrundlaget for den kommende budgetrevision pr. 31. maj Der er i budget 2012 afsat en central pulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af uforudsete udgifter inden. Der lægges vægt på, at der søges efter kompenserende besparelser indenfor områderne, inden denne pulje sættes i spil. 3

4 Opsamling på udvalgene Økonomiudvalget Budgettet forventes overholdt Udvalget for Familie og Børn Budgettet forventes overholdt Udvalget for Voksne og Sundhed Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet nettomerforbrug på 15,9 mio. kr. Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet nettomerforbrug på 2,6 mio. kr. Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Budgettet forventes overholdt Udvalget for Miljø og Teknik Budgettet forventes overholdt. Der er dog ikke taget hensyn til endnu ikke færdigberegnede væsentlige merudgifter vedrørende prisstigninger på vand- og varmeudgifter. Anlægsområdet Budgettet forventes overholdt. Der er indregnet et skøn om, at der sker en overførsel fra 2012 til 2013, som er 7,5 mio. kr. højere end overførslen af anlægsmidler fra 2011 til Likviditet Ultimolikviditeten er beregnet til minus 81 mio. kr., hvilket svarer til forudsætningen ved budgetgodkendelsen. Den aktuelle likviditetsprognose forudser en gennemsnitslikviditet på 49,2 mio. kr. for

5 Prognose for regnskabsresultatet for 2012 Sammenfattende er udvalgenes forventninger til regnskabsresultat ført ind i nedenstående tabel, som er dannet ud fra opbygningen i det obligatoriske bilag fra budget og årsregnskab. Prognose for regnskabsresultat 2012 I mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forskel INDTÆGTER: 2.018, , ,8 7,9 DRIFT: Økonomiudvalget Udvalget for Familie og Børn Udvalget for Voksne og Sundhed Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Udvalget for Miljø og Teknik Drift i alt: -256,9-263,1-263, ,4-528,8-528, ,7-704,7-720,6-15,9-273,8-274,5-277,1-2,6-42,6-43,3-43, ,8-105,6-105, , , ,5-18,5 RENTER: 20,8 20,8 20,8 0 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 146,8 119,7 109,1-10,6 ANLÆG Økonomiudvalget Udvalget for Familie og Børn Udvalget for Voksne og Sundhed Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Udvalget for Miljø og Teknik ANLÆG I ALT -9,5 13,4 13,4 0-41,5-43,0-43,0 0-18,0-40,8-40,8 0-0,5-3,4-3,4 0-27,2-28,9-28,9 0-96,7-102,7-102,7 0 RESULTAT 50,2 17,0 6,4-10,6 *Note: Der er skønnet udskudt forbrug fra 2012 til 2013 på 24,8 mio. kr. på driften og på 20,0 mio.kr. på anlæg. Disse forskydninger indgår ikke i opstillingen. 5

6 Sammenfatning Økonomiudvalget Politikområdet Administration Budgettet forventes overholdt Politikområdet Øvrige udgifter Budgettet forventes overholdt Forventninger til årets resultat: Budget 2012 Forventet Forskel årsresultat kr. Politikområde Administration Politikområde Øvrige udgifter I alt Økonomiudvalget Heraf inden for Heraf uden for Ændringer i budgettet Oprindeligt vedtaget budget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Korrigeret budget kr. I alt Økonomiudvalget Heraf inden for Heraf uden for

7 Finansiering Der er varslet om følgende reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Budget 2012 Forventet Forskel årsresultat kr. Indtægter i alt Bloktilskud Beskæftigelsestilskud Endelig regulering af beskæftigelsestilskud Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud Indtægter i alt Der forventes endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011, hvor kommunen skal tilbagebetale 3,5 mio. kr. og midtvejsregulering for 2012, hvor kommunen forventes at få en ekstra indtægt på 11,4 mio. kr. Samlet set en ekstra indtægt på 7,9 mio. kr. Tallene stammer fra Kommunernes Landsforenings prognosemodel for marts måned. 7

8 Sammenfatning Familie og Børn Politikområdet Folkeskoler Budgettet forventes overholdt. Politikområdet Dagpasning Budgettet forventes overholdt. Politikområdet Familie Budgettet forventes overholdt, men er på vej under pres. Forventninger til årets resultat Budget 2012 Forventet årsresultat kr. Forskel Politikområde Folkeskoler Politikområde Dagpasning Politikområde Familie I alt udvalget for Familie og Børn Heraf inden for Heraf uden for Ændringer i budgettet I alt Udvalget for Familie og Børn Heraf inden for Heraf uden for Oprindeligt vedtaget budget Teknisk udkontering af puljer mv kr. Politisk godkendte ændringer Korrigeret budget

9 Forklaringer Politikområdet Folkeskoler: Økonomien på Hundested skole er udfordrende blandt andet på grund af den ny udlægningsmodel, faldende elevtal og udbetaling af feriegodtgørelse til 6 medarbejdere, der er holdt op. Det forventes dog, at det samlede budget på politikområdet overholdes. Politikområdet Familie: Som følge af uforudset tilgang af anbringelser, senest to døgnanbringelser, er budgettet på politikområdet Familie på vej under pres. Der vil blive igangsat modgående foranstaltninger for at håndtere presset. 9

10 Sammenfatning Voksne og Sundhed Politikområdet Sundhed Der forventes et merforbrug på 7,4 mio. kr. Politikområdet Ældre Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Politikområdet Sociale Ydelser Der forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr. Politikområdet Handicap- og Psykiatri Budgettet forventes overholdt Forventninger til årets resultat Budget 2012 Forventet Forskel årsresultat kr. Politikområde Sundhedsområdet Politikområde Ældreområdet Politikområde Sociale Ydelser Politikområde Handicap- og Psykiatri I alt Udvalget for Voksne og sundhed Heraf inden for Heraf uden for Ændringer i budgettet I alt Udvalget for Voksne og sundhed Heraf inden for Heraf uden for Oprindeligt vedtaget budget Teknisk udkontering af puljer mv kr. Politisk godkendte ændringer Korrigeret budget

11 Forklaringer Politikområdet Sundhed Der foreligger nu realiseret forbrug for 1. kvartal Der forventes et merforbrug på 7,4 mio. kr., som fordeler sig således; - Aktivitetsbestemt medfinansiering forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr. - Vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. - Hospice forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Der forventes et mindre forbrug på den specialiserede genoptræning på 0,3 mio. kr. Prognosen tager afsæt i to beregningsmetoder; - Somatik og praksissektoren (omfattet af de nye regler): realiseret forbrug i januar kvartal gennemsnittet af realiseret forbrug, som udgør udgifterne de resterende måneder. - Øvrige sundhedsudgifter: realiseret forbrug i januar kvartal sidste års forbrug, som udgør udgifterne de resterende måneder. Det forventede merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering skyldes en stigning i mængden i forhold til sidste år samt løbende efterreguleringer (aktivitet fra tidl. måneder). Der arbejdes i øjeblikket med temabudgetanalysen vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering og der forventes konkrete forslag (forebyggende tiltag), som skal reducere udgiftsniveauet. På området vederlagsfri fysioterapi er der etableret et samarbejde med lægerne i kommunen, som løbende orienteres om kommunens udgiftsniveau og kommunens eget behandlingstilbud. Der er iværksat en analyse som skal afdække området, herunder komme med evt. besparelsesmuligheder. Forebyggelses- og Sundhedsministeriet er anmodet om, at alle henvisninger til vederlagsfri fysioterapi fremsendes til den kommunale myndighed (visitationen) med henblik på en faglig vurdering. Svar afventes. Politikområdet Ældreområdet For politikområdet Ældre forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., som fordeler sig således. Hjemmeplejen, herunder de private leverandører i særdeleshed har over en lang periode haft stigende antal visiterede timer. Fortsætter det nuværende aktivitetsniveau på 83 personlig og praktisk hjælp giver det et merforbrug på 4 millioner kroner. En gennemgang af sagerne viser at det er en stigning i +20 timers borgere som er baggrunden for merforbruget. Det gennemsnitlige aktivitetsniveau for de øvrige borgere er uændret. Aktuelt er der 35 borgere som får mere end 20 timers hjælp pr. uge. Heraf er 29 borgere over 65 år og 6 borgere under 65 år. De diagnoser som indgår i gruppen for de over 65 årige er særligt: følger efter blodpropper i hjernen, ALS, parkinsonisme og andre neurologiske lidelser. De under 65 årige har følger efter hjerneblødninger, rygmarvsskader og medfødte handicaps. Fem af + 20 timers borgerne venter på plejebolig. På 94 (personligt udpeget hjælper) og 95 (BPA) forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.. På de mellemkommunale afregninger for ældre- og plejeboliger forventes en mindreudgift på 2 mio. kr. Der forventes 0,7 mio. kr. refunderet fra Regionen for de opgaver kommunen varetager i forhold til dialysepatienter. Sidst er der, som følge af den forlængede byggetid på Hundested Plejecenter, sparet lønmidler til drift af 10 plejeboliger i alt 1,4 mio.kr. 11

12 Der skal i øvrigt bemærkes følgende: I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 blev det besluttet, at igangsætte et pilotprojekt med løbende revurdering af de tildelte ydelser. Konkret skal ydelserne, hos to hjemmeplejedistrikter og en privat leverandør, revurderes hver 3. måned. Det var tanken at praksis skulle udbredes til hele kommunen i Indtil nu har der været en anvendt en model hvor det er udførerne som ved revurderingstidspunktet skal melde tilbage til visitationen om, der er grundlag for at ændre de tildelte ydelser. Denne model har vist sig ikke at være farbar således har der kun været få sager hvor der er blevet lagt op til en ændring af de tildelte ydelser. Derfor ændres metoden, så en visitator i samarbejde med udførerne vurderer behovet for at tilrette de tildelte ydelser. Politikområde Sociale Ydelser For politikområdet Sociale Ydelser forventes fortsat et samlet merforbrug på 7,9 mio. kr. svarende til 4,3 %. Der er mindre forskydninger i mer/mindre forbrugene set i forhold til rapporteringen for marts. På førtidspensioner forventes der et merforbrug på 6,2 mio. kr. svarende til 5,2 % i forhold til budgettet. Merforbruget fordeler sig som følger; - Gl. ordning 35 % refusion merforbrug på 0,6 mio. kr. - Gl. ordning 50 % refusion merforbrug på 0,6 mio. kr. - Ny ordning 35 % refusion merforbrug på 5,0 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes primært at den faktiske gennemsnitspris i 2012 er væsentlig højere end forudsat i den prognose som blev anvendt i forbindelse med budgetlægningen i Der vil i forbindelse med budgetrevisionen blive udarbejdet en ny prognose for 2012 og for overslagsårene. På boligstøtteområdet forventes der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig som følger; - Boligsikring mindreforbrug på 0,5 mio. kr. - Boligydelse mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes primært et mindre antal sager end forventet (prognose fra 2011). Nedlæggelse af boligenheder i Høje-Tøpholm og Maglehøj medvirkende til nedgangen i antallet af sager. Der forventes et merforbrug på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og forebyggende foranstaltninger for børn og unge på 3,3 mio. kr. svarende til 8,6 % af det samlede budget afsat på Sociale ydelser indenfor.; Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) forventes med udgangspunkt af april måned et merforbrug på 1,0 mio. kr. som skyldes at der på visitationsmøde i marts måned er tilkendt 10 STU-forløb med start i efterår 2012 svarende til 1,0 mio. kr. Der er endnu et visitationsmøde i maj måned hvor der er indstillet yderligere 7 STUforløb med opstart i efteråret 2012 svarende til en udgift på forventet 0,7 mio. kr. Velfærdsservice har samarbejde med børne- og familieområdet, job- og arbejdsmarkedets-området samt UU Nordsjælland igangsat et arbejde med henblik på at sikre bedst mulig tilrettelæggelse og styring af hele STU-området. Arbejdet vil bl.a. tage udgangspunkt i KL s STU - vejledning fra marts

13 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge viser et merforbrug på 1,6 mio. kr. ved udgangen af april. Merforbruget skyldes flere faktorer bl.a. at der er visiteret flere borgere end forudsat i budgettet samt at prisen på nogle foranstaltninger er dyrere end den i budgettet forventede gennemsnitspris. I forhold til seneste økonomirapportering har der været afholdt visitationsmøde som har medført en øget tilgang. Den forventede prognose for området er usikker og vanskelig at udarbejde, fordi der på de månedlige visitationsmøder vil være sager, som ikke er kendt på det tidspunkt prognoserne udarbejdes og som det derfor ikke er muligt at tage højde for. Der vil til budgetrevisionen pr. 31. maj blive foretaget en tættere opfølgning, med henblik på en vurdering af hvilke udgifter de kommende anbringelser fra familieområdet vil betyde for budgettet i Budgettet for 2012 kan derfor komme under yderligere pres. Samtidig vurderer området hvilke muligheder der er for modgående foranstaltninger som kan være med til at sikre overholdelse af budgettet. Der er indledt et samarbejde med Voksenstøtte omkring køb af ydelser på efterværnsområdet hvor det forventes, at det vil være billigere at købe ydelsen internt i stedet for brug af eksterne leverandører. Denne ordning vil medføre, at der tilføres budget internt fra området til voksenstøtte til finansiering af ydelserne som de påtager sig at løse. Politikområde Handicap- og Psykiatri Budgettet forventes på nuværende tidspunkt at være i balance. Prognosen for politikområdet er usikker på baggrund af de månedlige visitationsmøder, hvor det ikke er muligt at tage højde kommende nødvendige foranstaltninger. Forventet regnskab 2012 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte anbringelser med udgangen af april måned 2012 og de ændringer til nyvisiteringer som kendes på nuværende tidspunkt. I forhold til seneste økonomiopfølgning er der tilkendt 1 domsanbragt svarende til 1,5 mio. kr. samt ekstra støtte til 1 borger udover den godkendte døgntakst svarende til 0,8 mio. kr. Budgettet bliver fulgt tæt. Aktuelt arbejdes med revisitationer med baggrund i BDO s sagsgennemgang af enkeltsager over 0,7 mio. kr. som kan være med til at bringe det samlede budget på området i balance. Det skal bemærkes at dette arbejde kan tage op til 1-2 år før alle sager er endeligt behandlet. Initiativer der skal imødegå merforbruget Velfærdsservice har i et samarbejde mellem ledere og økonomimedarbejdere for området udarbejdet et bruttokatalog over de handlemuligheder der kan sættes i spil til genopretning af økonomien. Velfærdsservice økonomi uden for Virksomhedsaftalerne er i udgangspunktet budgetlagt og disponeret på borgerniveau. Der er derfor ingen større omstillingsmuligheder, som ikke konkret skal hentes hos de enkelte borgere via en revisitation af borgerens sag hos myndigheden. Det er en forudsætning, at den nødvendige revisitering kan gennemføres hurtigt. 13

14 I tabellen nedenfor er vist de forskellige forslag til handlemuligheder som området kan bringe i spil. Forslag Handlinger/konsekvenser Besparelse mio. kr., 2012 Udskydelse af ITprojekt på Botilbudene Overførsler til virksomhederne fra 2011 Fremrykning af budgethåndtag 2013 Fremrykning af budgethåndtag 2013 Bofællesskab for unge socialt udsatte borgere Anlægsprojektet udskydes i et år.(driftsoverførsel fra 2010 til 2012)-tilbageføres fra anlæg til drift. Konsekvensen heraf er at den modernisering af IT m.v. og de forbedrede muligheder for opsamling af data på beboerne m.m. i botilbuddene bliver yderligere udskudt og at den nuværende papirbaserede registrering må fortsætte. Overførsler til virksomhederne i Velfærdsservice suspenderes. Konsekvensen er at de aktiviteter, der skulle gennemføres med disse midler ikke gennemføres eller at serviceniveauet sænkes. Nogle af midlerne er allerede disponeret, hvilket betyder at der lægges et pres på virksomhedernes økonomi i øvrigt. Pensionering i forhold til deltagelse i 103 tilbud og hvis mulig også 104 aktiviteter Kvalitetsstandard Nedsættelse af rådighedsbeløb på personlige tillæg Det forventes, at der kan opnås en besparelse ved at nogle unge, der ellers har behov for mere omfattende støtte vil kunne profitere af tilbuddet. Ca. 0,4 Ca. 1,0 Ca. 0,1 Ca. 0,1 Ca. 0,2 Reduktion af tilskuddet til at tage hjælpere med på ferie for borgere med en 96 ordning Reduktion af ledsagerordninger på Botilbud Gennemgang af ophold og betalingskommuner Dette forslag søges realiseret i år og er allerede forelagt UVS til drøftelse. Forslaget indebærer, at der ikke gives tilskud til at hjælpere rejser med på ferie for borger på en 96 ordning. Udgiften hertil er ikke budgetlagt i udgangspunktet, men forslaget vil kunne bidrage til en reduktion af udgifterne. Størrelsen af besparelsen er ikke mulig at opgøre nu, fordi det er uklart hvad der kan nå at blive iværksat i år. Forslaget indebærer et nyt lavere serviceniveau for egne borger der bor i kommunens botilbud. Forslaget er at nedsætte antallet af ledsagetimer fra 15 til 8 timer pr. måned. Forslaget indebærer, at disse borger i mindre omfang får mulighed for at bevæge sig uden for deres Botilbud. Forslaget betyder at BDO bliver bedt om atscreene alle Halsnæs Kommunes mellemkommunale refusioner med henblik på at identificere eventuelle manglefulde eller manglende opkrævninger samt fejlregistreringer af kommunale forhold i Folkeregistreret. Erfaringer i andre kommuner har vist at der er mulighed for at afdække merindtægter ved mellemkommunal refusion og generelle Der arbejdes videre med forslaget Der arbejdes videre med forslaget Der arbejdes videre med forslaget 14

15 Reduktion af den eksterne hjemmevejledning tilskud.ordninger er baseret på en nocurenopay aftale, men BDO skal have et honorar på 30 % af det provenu som de finder. Tilbuddet indebærer at udviklingshæmmede som har et dagtilbud ikke samtidigt skal have tilknyttet en ekstern hjemmevejleder. I praksis skal dagtilbuddet samtidig undervise og vejlede om de daglige gøremål som den udviklingshæmmede har i sit hjem. Forslaget betyder også at den udviklingshæmmede ikke får besøg at en vejleder i sit hjem. Der nedlægges en stilling som hjemmevejleder. Ca. 0,2 15

16 Sammenfatning Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Politikområde Beskæftigelse Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. Politikområde Erhverv og Turisme Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr.kr. Forventninger til årets resultat Budget 2012 Forventet Forskel årsresultat kr. Politikområde Beskæftigelse Arbejdsmarkedsydelser Aktivering Politikområde Erhverv og turisme I alt for Udvalget for Beskæftigelse Heraf inden for Heraf uden for Ændringer i budgettet Udvalget for Beskæftigelse Heraf inden for Heraf uden for Oprindeligt vedtaget budget Teknisk udkontering af puljer mv kr. Politisk godkendte ændringer Korrigeret budget Forklaringer Beskæftigelse De samlede udgifter: Ved økonomiopfølgningen ultimo april 2012 udviser området et merforbrug på 2,3 mio. kr. Ændringer i forhold til marts: Det forventede resultat på kontanthjælp er forværret med yderligere 2 mio. kr. dette skyldes stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. 16

17 Medfinansiering af a-dagpenge er ændret fra et mindre forbrug 5,5 mio.kr. til 4,5 mio. kr., 1 mio. kr. mindre end sidste måned, hvilket skyldes en lille stigning i antallet af a-dagpengemodtagere. Der har været en markant stigning i udgifterne til medfinansieringen fra marts til april, hvilket skyldes at der er et fald på 40 personer i gruppen der har været ledige fra 0 til 8 uger (Karensperioden hvor Staten betaler). Dette modsvares af en stigning i gruppen hvor kommunen medfinansierer med 70 %. Denne udvikling er ikke medtaget i budgetopfølgningen for april, derimod er området i gang med gennemgå afregningen fra april og vil følge området nøje i de kommende budgetopfølgninger. Sygedagpenge er derimod forbedret med ca.3 mio.kr. Denne forbedring har givet anledning til at området vil se på om det er muligt at fremskrivningen tager højde for sæsonudsving. Der er et merforbrug på 10,4 mio. kr., der vedrører stigende udgifter på kontanthjælp. På de øvrige arbejdsmarkedsydelser forventes et mindre forbrug på 6,5 mio. kr. Der er et forventet mindre forbrug på aktiveringsindsatsen på 1,6 mio. kr. For at imødegå det stigende pres på økonomien er der implementeret modgående foranstaltninger i forhold til at opnå rettidighed og ydelser: For at opnå rettidighed er der indført faste sagsstammer i teamet, opdeling i målgrupper (forsikrede/ikke-forsikrede), overarbejde, centralt indkald, stormøder for match 1 samt ansættelse i vakante stillinger (sygdom/barsel) På sygedagpengeområdet screenes alle sager senest 7. juni, og et tilbud i forhold til sporskifte for sygedagpengemodtagere over 26 uger iværksættes fra 14. juni Strategi for minimumsaktivering for gruppen over 30 år, samt for udnyttelse af interne pladser er under udarbejdelse Aktiviteter for ledighedsydelsesmodtagere er planlagt De samlede indtægter: (Ligger under økonomiudvalget) Der forventes endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011, hvor kommunen skal tilbagebetale 3,5 mio. kr. og midtvejsregulering for 2012, hvor kommunen forventes at få en ekstra indtægt på 11,4 mio. kr. Samlet set en ekstra indtægt på 7,9 mio. kr. Tallene stammer fra Kommunernes Landsforenings prognosemodel for marts måned. Staten arbejder i øjeblikket på en genberegning af beskæftigelsestilskuddet, som det ser ud i øjeblikket er det en model A, hvor tilskuddet bliver beregnet i forhold til landsdelsniveauet, således at kommunen i højere grad bliver afregnet i forhold til det faktiske niveau. Alt andet lige ser det ud til at Halsnæs kommune vil tjene på modellen. Der skulle foreligge en ny prognosemodel ultimo maj. Erhverv og Turisme Af tekniske årsager mangler der 0,1 mio. kr. til pulje lokale initiativer således at puljen bliver på 0,4 mio. kr. svarende til den politiske beslutning. Endelig mangler budgettet på 0,15 mio. kr. til færgen Columbus, da det fejlagtigt indgik i budgettil Visit Nordsjælland. 17

18 Sammenfatning Kultur, Fritid og Nærdemokrati Politikområdet Kulturområdet Budgettet forventes overholdt Politikområdet Fritid Budgettet forventes overholdt Forventninger til årets resultat Budget 2012 Forventet Forskel årsresultat kr. Politikområde Kulturområdet Politikområde Fritid I alt Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Heraf inden for Heraf uden for Ændringer i budgettet I alt Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Heraf inden for Heraf uden for Oprindeligt vedtaget budget Teknisk udkontering af puljer mv kr. Politisk godkendte ændringer Korrigeret budget Forklaringer Politikområdet Kulturområdet På grund af branden i Knud Rasmussens Hus må det forventes, at der vil mangle indtægter på ca. 0,4 mio. kr. Dette modsvares af sparede udgifter på ca.0,3 mio. kr. Der skønnes således, at blive nettomerforbrug på 0,1 mio. kr. Dette kan blive en udfordring, men det skal ses i det samlede budget for museet, hvor der også forventes et mersalg ved åbningen af værkstederne på Krudtværksalleen. 18

19 Sammenfatning Miljø og Teknik Politikområdet Veje, grønne områder og miljø Budgettet forventes overholdt Politikområdet Kommunale Ejendomme Budgettet forventes overholdt. Se dog bemærkning nedenfor Forventninger til årets resultat Budget 2012 Forventet Forskel årsresultat kr. Politikområde Veje og grønne områder og miljø Politikområde Kommunale ejendomme I alt Miljø og Teknik Heraf inden for Ændringer i budgettet Oprindeligt vedtaget budget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Korrigeret budget kr. I alt Udvalget for Miljø og Teknik Forklaringer Politikområdet Veje, grønne områder og miljø Der arbejdes på at finde udgifts reduktioner inden for området for Miljø og Teknik i 2012 til dækning af manko på 1,8 mio. kr. til vintervedligehold beregnet ud fra en normal vinter. På vejområdet er der i år forventet en besparelse på 1 mio. kr. på indførelse af flex-trafik. Det har ikke været muligt at opnå denne besparelse i år. Administrationen kan anvise dækning af mindre indtægten fra budget til kollektiv trafik, der pt. har en mindre udgift på 1. mio. Mindreudgiften er opstået, efter at Movia har nedjusteret deres forventninger til budgettet. Politikområdet Kommunale ejendomme Der er ikke taget højde for forhøjede energi- og vandpriser, primært stammende fra Halsnæs Kommunale Forsyning, som var meget sent ude med deres takststigninger. Budgettet vil blive vurderet ved kommende budgetrevision. Der kan forventes en betydelig merudgift, som endnu ikke er færdigberegnede, og derfor ikke indgår i nærværende rapportering. Konsekvensen af ESCO-projektet er allerede regnet fuldt ind med 30 % reduktion fra 2012 og frem. Det undersøges i øjeblikket nærmere om acontoregninger for varme er for høje i forhold til den forventede besparelse på varmeregnskabet. 19

20 Endvidere er enkelte ejendommes energirenovering forsinket fra kommunens side som følge af særlige forhold. Det byggetekniske firma YIT garanterer for opnåelse af ESCO-projektets sparemål for øvrige ejendomme. 20

21 Mio. kr. Likviditet Likviditetsprognose 2012 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) Aktuel prognose Oprindeligt vedtaget budget Kassekreditreglen indebærer, at kommunens gennemsnitlige likviditet set et år tilbage ikke må være negativ. I Aktuel Prognose er den faktiske kassebeholdning til den 13. maj indregnet. Forklaringer på ændring i forventet gennemsnitlig likviditet Denne likviditetsberegning er udarbejdet under forudsætning af bugetoverholdelse og de nævnte risikovurderinger er ikke medtaget i livkiditetsopgørelserne. Det oprindelige budget viser en gennemsnitslikviditet ultimo 2012 på 68,8 mio. kr. Den aktuelle prognose forudser en gennemsnitslikviditet på49,2mio. kr. ultimo Den gennemsnitlige likviditet ultimo 2012 (likviditeten) forventes at blive 49,2 mio. kr. som er 7,5 mindre end den forventede likviditet på 56,7 mio. kr. ved seneste månedsrapportering. Der er følgende forklaringer på den ændrede forventning: - Opdatering af det faktiske betalingsflow øger likviditeten med 0,7 mio. kr. - Det forventede merforbrug i 2012 reducerer likviditeten med 3,2 mio. kr. - Opdateringen af betalingsforudsætninger reducerer likviditeten med 5,0 mio.kr. Opdatering af betalingsforudsætninger indeholder korrektion for tre forhold: - Likviditetsmodellen har indtil nu ikke taget højde for det eksakte udbetalingstidspunkt for særlig feriegodtgørelse. Dette er nu indarbejdet. - Periodiseringen af det forventede restforbrug på anlæg er opdateret på baggrund af tilbagemeldinger fra de projektansvarlige. - Det seneste års lånekonverteringer har betydet en mindre ændring i betalingsflowet for renter og afdrag. Disse ændringer er der nu korrigeret for. Hovedårsagerne til, at der forventes en lavere gennemsnitslikviditet ultimo året er, at der på flere områder har været afholdt flere af årets udgifter end forudsat, hvilket nedbringer gennemsnitslikviditeten ultiomo året. Det forudsættes, at der i høj grad er tale om forskydninger, 21

22 Mio. kr. der udlignes senere på året. Forventningen til 2013 er, at den gennemsnitlige likviditet ikke bliver laver end den budgettere laveste gennemsnitslikviditet i 2013på 28 mio. kr. som ligger i vedtagelsen af budget Forventet løbende likviditet Aktuel prognose Oprindeligt vedtaget budget I Aktuel prognose er der til og med 13. majindsat faktisk kassebeholdning- Ultimobeholdningen 2012 forventes at blive minus 81,2mio. kr. Der var en forventet ultimobeholdning på minus 81,3 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne budget Beregningen tager udgangspunkt i primo beholdningen. Forventet likviditet ultimo 2012 Likviditet primo ,2 Likviditseffekt af oprindeligt vedtaget budget ,8 Kendte likviditetseffekter Frigivelse af deponeret kvalitetsfondstilskud 7,2 Nedbringelse af byggekredit ved afregning af momsrefusion på affaldsdepot -15,5 Restafregning på refusioner vedrørende ,6 Escoudgifter betalt i supplementsperioden med regnskabsår ,0 Overførsel af drift fra 2011 til ,2 Overførsel af anlæg fra 2011 til ,5 Forventede likviditetseffekter Overførsel af drift fra 2012 til skøn 24,8 Overførsel af anlæg fra 2012 til skøn 20,0 For meget optaget lån i ,0 Forventet merforbrug i ,6 Forventet ultimobeholdning -81,2 22

23 Servicedriftsudgifter KL s beregning af den tekniske servicedriftsramme for 2012 er for Halsnæs kommune mio. kr. Halsnæs kommunes servicedriftsudgifter for 2012 (der herefter udgør Halsnæs kommunes servicedriftsramme) var på mio. kr. ved budgetvedtagelsen for Nedenfor er vist en samlet opstilling over ovennævnte påvirkninger på servicedriftsudgifterne i budget Mio.kr. Oprindeligt budget til servicedrift 1.489,0 Overførsel af drift fra 2011 til ,2 Skønnet overførsel af drift fra 2012 til ,8 Pulje til sikring af budgetoverholdelse, ej udnyttet -10,0 Omplaceringer på Beskæftigelsesområdet 0,9 Forventet merforbrug på driften 11,6 Forventet merforbrug i forhold til rammen (opr. Budget) 4,9 I beregningen af servicedriftsudgifterne forudsættes, at puljen til sikring af budgetoverholdelse ikke anvendes. Det er udelukkende i forhold til opgørelse af, at denne korrektion anvendes. Ved opgørelsen af likviditeten for 2012 er der derimod taget højde for, at puljen kan blive anvendt. Den beregnede påvirkning af er baseret på baggrund af den aktuelle risikovurdering. 23

24 Ejendomssalg Status på ejendomssalg - maj 2012 Fed tekst markeret nyt siden sidste rapportering. Investeringsoversigten Ejendomme Pris Beslutningsgrundlag Byrådet den: 6 erhvervsgrunde på matr. nr. 1 du Ullerup, Bogbinderivej, Hundested SOLGT for Bemærkninger kr. 175 kr./m Fortsat salg. Kregme Syd - Parcelhusgrunde - 22 grunde i område A og 33 grunde i område B Kregme Syd projektgrund kr. + 1 større grund kr. Uden fast pris Fortsat salg (I alt 10 grunde solgt, heraf 1 grund solgt i 2012) Fortsat salg, nu med mulighed for option på andel af grunden. Udbudsmateriale under udarbejdelse. 24

25 Diverse ejendomme Fed tekst markeret nyt siden sidste rapportering. Diverse ejendomme: Ejendomme Pris Beslutningsgrundlag Byrådet den: SOLGT for kr. Bemærkninger Lillebjergvej 30 Mindstepris kr Fortsat salg Åsebro kr Fortsat salg Hundested Børnehave Del af matr. nr. 4 p Brederød, Jordlod på ca. 2,5 hektar "Søgården" Hillerødvej 37 Lynæs Havnevej 12, Hundested Kastanievej 2, Asserbo Søndergade 78, Hundested kr Ingen bud. Fortsat salg kr. hhv kr Ingen bud. Fortsat salg kr Ingen bud. Fortsat salg Udbydes snarest. Afventer dispensation til ændret anvendelse Udbydes snarest. Afventer energiberegning i forhold til ændret anvendelse. 25

26 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec kr. Der er i 2012 budgetteret med et salg af diverse ejendomme for 3 mio. kr Opfyldelse af budgetmål for salg af diverse ejendomme Akkumuleret realiseret salg Årsnorm 2010/Korrigeret budget 26

27 Januar April Juli Oktober Januar Befolkningsprognose Befolkningsprognoser og faktiske indbyggertal Opgjort den 1. i kvartallet Faktisk 2012 Faktisk 2011 Prognose ny Prognose for udfærdiget i 2011 Kilde: FOLK1: Folketal pr. d. 1. i kvartalet efter kommune/region, køn, alder, civilstand, herkomst, oprindelsesland og statsborgerskab Oplysningerne om det faktiske indbyggertal indhentes via Danmarks Statistiks befolkningsopgørelse. Det er befolkningsopgørelserne fra Danmarks Statistik, der anvendes ved beregning af de kommunale tilskud og udligning. Danmark Statistik opgører befolkningstallet kvartalvis og indbyggertallet er pr. 1. januar 2012 opgjort til Dette befolkningstal er anvendt som udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose for 2012, som er udarbejdet i marts 2012, og som danner grundlag for udarbejdelse af budget Befolkningsprognosen udfærdiget i 2011 ligger til grund for budgetvedtagelsen for

28 Mio. kr. Restanceudvikling 120 Restanceudvikling I alt 2012 Skat 2012 Kommune 2012 I alt 2011 Skat 2011 Kommune

Politisk økonomiopfølgning ultimo april 2012 Udvalget for Voksne og Sundhed.

Politisk økonomiopfølgning ultimo april 2012 Udvalget for Voksne og Sundhed. Notat Til:Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2011/0003231 Dato: 21.05.2012 Sag: Politisk økonomiopfølgning ultimo april 2012 Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsbehandler: Politisk økonomiopfølgning

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2012 Økonomi og Indkøb 26. april 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2012... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 7 Voksne og

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2012 Økonomi og Indkøb 30. marts 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering februar 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Juli 2012 Økonomi og Indkøb 6. september 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering juli 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne og

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Oktober2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Oktober2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Oktober2012 Økonomi og Indkøb Oktober 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering oktober 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne og

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering September2012 Økonomi og Indkøb September 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering september 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering December2012 Økonomi og Indkøb Januar 2013 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering december 2012... 2 Hovedoversigt... 5 Økonomiudvalget... 6 Familie og

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering april 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for februar 2014 1. Status februar 2014 grafisk overblik

Læs mere

Budgetrevision. 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed

Budgetrevision. 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed Budgetrevision 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed Sammenfatning Politikområdet Sundhed Budgettet forventes overholdt Politikområdet Ældre Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. Politikområdet

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud

Læs mere

Status oktober 2014 grafisk overblik

Status oktober 2014 grafisk overblik Mio kr. Status oktober 214 grafisk overblik Fortegn: forbrug (+) indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift -11 1.95-1 -9-8 -17-95 -11 1.9 1.85 1.8 1.94 1.913 1.898 Anlæg Samlet resultat

Læs mere

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision September 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar juli inklusiv bud på budgetrevision

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi September 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2014 1. Status september

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2014 1. Status marts 2014 grafisk overblik

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December / forventet regnskab 2013

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December / forventet regnskab 2013 Tværgående økonomisk månedsrapportering December / forventet regnskab 2013 Økonomi og Indkøb Januar 2014 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for december 2013 forventet regnskab - opsummering...

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision i Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision April 2015 Koncernøkonomi og udvikling Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar april inklusiv bud på budgetrevision 1. Status

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. August 2013

Tværgående økonomisk månedsrapportering. August 2013 Tværgående økonomisk månedsrapportering August 2013 Økonomi og Indkøb Oktober 2013 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for august 2013 opsummering... 3 Hovedoversigt Budget 2013... 5 Økonomiudvalget...

Læs mere

Halvårsregnskab 2013

Halvårsregnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision. 31. maj 2012

Budgetrevision. 31. maj 2012 Budgetrevision 31. maj Økonomi og Indkøb 9. august 1 Indhold Budgetrevision 31. maj... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 9 Voksne og Sundhed... 11 Beskæftigelse, Erhverv og Turisme... 17 Kultur,

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September 2013

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September 2013 Tværgående økonomisk månedsrapportering September 2013 Økonomi og Indkøb Oktober 2013 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2013 opsummering... 3 Hovedoversigt Budget 2013...

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010

... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010 ... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010 Regnskab 23. september 2010 Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010...3 Økonomiudvalget...4 Familie og Børn...5 Voksne

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Sagsnr.: 2013/02118 Dato: 9. september 2013

Sagsnr.: 2013/02118 Dato: 9. september 2013 Notat Sagsnr.: /2118 Dato: 9. september Sag: Politisk økonomiopfølgning Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Sammenfatning Politikområde Beskæftigelse Budgettet forventes overholdt. Politikområde

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Halvårsregnskab 2014

Halvårsregnskab 2014 Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. april 2016

Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 07-04-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. marts 2016 for året 2016.

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien

Læs mere

Regnskab Halvår

Regnskab Halvår Regnskab 2011 1. Halvår 1. januar 30. juni 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon 47 78 40 00 Telefax 47 78 40 99 Hjemmeside: www.halsnaes.dk E-mail:

Læs mere

Notat Vedrørende kommunens økonomi

Notat Vedrørende kommunens økonomi kommunens økonomi Dato: 14.01.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 Et utilfredsstillende -regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

... Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret 2010

... Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret 2010 ... Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret 2010 Regnskab 11. marts 2010 Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0 opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-17 Dato: 17-2-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Regnskab for 2016 Der bliver ikke lavet noget økonomioverblik, som viser regnskabsresultatet

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn

Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Notat Sagsnr.: /04323 Dato: 8. februar 2012 Titel: Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Sagsbehandler: Martin Langbjerg-Andersen Økonomikonsulent I henhold

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4. Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere