Opkrævninger - menuen 3.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opkrævninger - menuen 3.1"

Transkript

1 Opkrævninger - menuen OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger, der udføres, posterer nye data i databasen. Et strømsvigt eller andet nedbrud midt i beregningerne vil betyde, at der vil være forbrugere, der er blevet beregnet og andre, der ikke er. Bemærk, at alle forbrugere for en given opkrævningsgruppe beregnes på én gang ved en aconto- eller en periodeberegning. 3.1 Aconto - opkrævning Generelt Inden der kan sendes acontorate til forbrugerne, skal opkrævningerne for den enkelte forbruger først beregnes af systemet. Procedure Vælg Opkrævninger - Aconto Svares der Ja i dialogen, fremkommer efterfølgende dialogboks. Svares der Nej, vender programmet tilbage til hovedmenuen, og funktionen afbrydes. Svares der

2 3.2 Opkrævninger menuen Foretag sikkerhedskopi startes menuen for sikkerhedskopiering, klar til kopiering. I dialogboksen indtastes Perioden for opkrævningen samt Forfaldsdatoen. Formatet er dd-mm-åå. I listeboksen herunder vælges blandt de definerede Opkrævningsgrupper. I

3 Opkrævninger - menuen 3.3 Det er ligeledes muligt at beregne opkrævningen efter dato eller i Rater pr. år. Hvis der vælges 2 Rater opdeles året i 2 lige store rater, dvs. at Fast afgift divideres med 2 samt skønnet forbrug. Hvis du vil fortryde igangsætningen af beregningen, vælges Afslut. Klikkes der på Ok, gennemløbes hele opkrævningsgruppen, og beregningen foretages for hver enkelt forbruger. Det er herefter muligt at se beregningen for hver enkelt forbruger under Forbruger Status. Forbrugerens Takstkode hentes fra Takstbladet med de tilhørende priser for fast afgift og de variable priser på f.eks. vandforbrug, vandafgift, afledningsafgift osv. Efter beregning udskrives et sum bilag til printer, til brug i finansbogholderiet.

4 3.4 Opkrævninger menuen Eksempel på udskrift: Derefter kan aconto opkrævninger kontrolleres. Kontrol af opkrævninger kan udføres således.

5 Opkrævninger - menuen 3.5 En stikprøvekontrol af de beregnede opkrævninger foretages ved at vælge Forbrugere Status Betalinger og finde en række forbrugere frem og kontrollere de beregnede tal. - eller: En udskrift af alle opkrævninger via Opkrævninger Udskriv aktuel opkrævningsliste. Vælg Opkrævninger Udskriv aktuel opkrævningsliste.

6 3.6 Opkrævninger menuen Normalt klikkes her på Udskriv for at se hele listen og normalt er det altid det aktuelle lognummer, som benyttes, da udskriften udskrives efter en beregnet opkrævning. Der er dog mulighed for at vælge et andet lognummer, hvis der er behov for at vælge en anden opkrævning, f.eks. hvis der opkræves for forskellige opkrævningsgrupper, så listen indeholder de rigtige forbrugere med den aktuelle opkrævning. Ønskes der et overblik over de forbrugere, som skal have penge tilbage, kan du vælge Medtag kun negative saldi. Ønskes kun udskrift af en summation for at få overblik over summen af beløb samt oversigt over hvor mange der har tilgodehavender og hvor mange der skal opkræves kan Udskriv kun Summation vælges. Ønskes kun udskrift af EAN-kunder for at få et overblik deres posteringer og restancer, da restancerne ikke medtages i NemHandel, så kan Udskriv kun EAN kunder vælges. Eksempel på listen med de enkelte forbrugere. De fleste kigger på saldoen yderst til højre på listen for at se om der er nogen forbrugere, der har et stort beløb, som de enten skal opkræves eller har til gode. Tilgodehavender er der altid stor fokus på!

7 Opkrævninger - menuen 3.7 Summation udskrives altid til sidst i listen Aktuel opkrævningsliste. Her får du et overblik over totalerne for de enkelte driftskonti samt beløb større end, lig med og mindre en kr. 0,00 I forhold til de opkrævningsgrænser der er defineret for hver opkrævningsgruppe angives det hermed hvor mange forbrugere, der vil kunne blive overført til en PBSopkrævning og hvor mange der vil blive udskrevet som en opgørelse til printer. Ved overførsel til PBS vil der blive angivet antal og beløb for PBS-opkrævninger og PBS-udbetalinger. For PBS-udbetalinger vil der blive angivet antal og beløb for de, som har aftalenummer ved PBS og antal og beløb for de, som ikke har et aftalenummer ved PBS. Der vil også blive angivet en total i antal og beløb, som sendes gennem PBS. Der vil også blive angivet antal og beløb for overførsel til NemHandel for henholdsvis Fakturaer(Opkrævninger), Kreditnotaer(Udbetalinger), nul-beløb samt ikke medtagne restancer på NemHandel. Beskrivelse af overførsel af opkrævninger til PBS beskrives i et senere kapitel. Rambøll FAS kan udskrive en opgørelse til de forbrugere, som står på listen. Der kan vælges mellem Opkrævninger Udskriv opgørelser til ikke EAN kunder og Opkrævninger Udskriv opgørelser EAN kunder.

8 3.8 Opkrævninger menuen Udskriv opgørelser: Vælg Opkrævninger Udskriv opgørelser Klik på Udskriv og du får alle de forbrugere fra Aktuel opkrævningsliste, der er angivet som opgørelse i opkrævningstypen udskrevet.

9 Opkrævninger - menuen 3.9 Der er dog mulighed for at vælge et andet lognummer, hvis der er behov for at vælge en anden opkrævning, f.eks. hvis der opkræves for forskellige opkrævningsgrupper, så listen indeholder de rigtige forbrugere med den aktuelle opkrævning. Der er mulighed for at angive at udskriften af opgørelse skal starte fra et bestemt forbrugernummer og derefter kan der vælges om udskriften skal fortsætte til et andet forbrugernummer eller et bestemt antal. Det er også muligt at angive Udskriv uanset Opgørelse-PBS opkrævningstype, hvilket betyder at Opgørelse/PBS opkrævningstypen på Stamdata 2 på forbrugeren ignoreres og hele forbrugerkartoket medtages efter ovenstående kriterier. I forhold til den pågældende opkrævningsgruppe på det pågældende lognummer angives til brugerens oplysning, hvad udbetalingsgrænsen er, hvilket kun benyttes i forbindelse med en periodeopkræving. Hvis -modulet er anskaffet er det muligt under Opgørelse på til forbrugere med , at sætte flueben under i feltet Send opgørelse på til forbrugere med . Herved vil alle de forbrugere, som har en få tilsendt opkrævningen på , i stedet for at få udskrevet opgørelsen når knappen Udskriv vælges. Efter udskrivning fremkommer nyt skærmbillede til Ved valg af knappen Vis fremkommer følgende skærmbillede

10 3.10 Opkrævninger menuen Skærmbilldet lukkes og der returneres til forrige skærmbillede Der vælges faneblade Opret og afsend . Der fremkommer følgende skærmbillede

11 Opkrævninger - menuen 3.11 Her kan angives en tekst til feltet Emne til en f.eks. Årsopgørelse for 2017 og aconto for Der kan evt. tilføjes en ekstra fil. F.eks. en PDF-fil med invitation til generalforsamling. Det kan også være oplysning om vandprøver og m.a. Under indhold kan selve beskeden, til en udfærdiges.

12 3.12 Opkrævninger menuen Hvis er udfyldt under administrationsoplysninger under Filer Opsætning Indstillinger Faneblad Administration, er det muligt at afsende en test- ved at vælge Afsend test til forsynings , således vandværket har en mulighed for at se hvordan en ser ud, før den sendes ud til alle de forbrugere, som har en . Og der kan dobbeltklikkes på den vedhæftede PDF-fil. Luk og der returneres til forrige skærmbillede.

13 Opkrævninger - menuen 3.13 Der kan vælges mellem knapperne Opret uden afsendelse eller Send s. Ved valg af Opret uden afsendelse kan udsendes senere under Oversigt Ved valg af Send s bliver s sendt med det samme. Der vælges at sende med det samme ved at vælge Send s

14 3.14 Opkrævninger menuen Der sendes s Herefter er det muligt at vælge -modulet. Vælg Oversigt over udsendelser

15 Opkrævninger - menuen 3.15 Her er det muligt at se for hvilke af forbrugerne hvor er modtaget status endnu ikke er tilgængelig er blevet afvist

16 3.16 Opkrævninger menuen Udskriv opgørelser EAN kunder: Vælg Opkrævninger Udskriv opgørelser EAN kunder Det er altid det seneste lognummer, som er angivet, som svarer til den opkrævning, der lige er beregnet. Vælg Udskriv for udskrift af opgørelser til alle EAN-kunderne på det pågældende lognummer.

17 Opkrævninger - menuen Periode - opkrævning Generelt For de fleste vandværker svarer en periodeopkrævning til en årsopgørelse, dvs. en beregning, hvor de enkelte måleres aktuelle forbrug modregnes det acontobeløb, der er opkrævet i forhold til det skønnede forbrug. Ligeledes modregnes den faste afgift i Takstbladet det beløb på den faste afgift, som har været opkrævet aconto. Så det er muligt i løbet af perioden at ændre priserne på den faste afgift med tilbagevirkende kraft. Forud for en periodeopkrævning er der udført en række opgaver med afregningsprogrammet. Acontoopkrævning/er er udsendt. Måleraflæsningskort er beregnet. Måleraflæsninger er indlæst i systemet. Diverse journaler (restancer, aflæsningskort, osv. ) er udskrevet. Priser er kontrollerede, og evt. nye priser er indtastet i takstbladet. Husk at tage en sikkerhedskopi før beregning af periodeopkrævning startes. Procedure Vælg Opkrævninger - Periode Svares der Ja i dialogen, fremkommer efterfølgende dialogboks. Svares der Nej, vender programmet tilbage til hovedmenuen, og funktionen afbrydes. Svares der

18 3.18 Opkrævninger menuen Foretag sikkerhedskopi startes menuen for sikkerhedskopiering, klar til kopiering. Perioden for opkrævningen samt forfaldsdatoen indtastes. Bemærk, at den periode som indtastes, gælder for hele perioden/opkrævningsåret. Opkrævningsgruppe vælges ved at klikke med musen i listeboksen.

19 Opkrævninger - menuen 3.19 Eksempel 1 Hvis du opkræver vandafgiften forud med 4 rater om året, hvoraf den første acontorate indregnes i årsopgørelsen, kan du f.eks. have følgende datoer for de enkelte rater: 1. Aconto (normalt opkræves denne acontoopkrævning sammen med en periodekørsel) 2. Aconto Aconto Aconto Periodeopkrævningen dækker årskørsel for Herefter beregnes første acontorate Procedure - eksempel 1: Acontoopkrævninger beregnes (0-4 stk.) i løbet af Målere aflæses f.eks Periodeopkrævningen beregnes i jan. 2013, Priser rettes i takstbladet for Acontoopkrævning for 2013beregnes, Såfremt der ønskes udsendt en acontoopkrævning sammen med periodeopkrævning for en given opkrævningsgruppe, er der vigtigt, at acontoberegningen foretages lige efter periodeopkrævningen. Dvs., hvis periodeopkrævningen har lognr. 20, skal acontoopkrævningen have lognr. 21. Dette er nødvendigt for at kunne udskrive en samlet opgørelse til forbrugeren. Eksempel 2 Hvis du opkræver vandafgiften bagud med 2 rater om året, hvor den sidste rate er årsopgørelsen, kan du f.eks. have følgende dato for den enkelte rate: 1. Aconto Periodeopkrævningen dækker årskørsel for Procedure eksempel 2: Acontoopkrævning beregnes i juli 2012 for periode Målere aflæses f.eks Periodeopkrævningen beregnes i jan for perioden Klik OK for at starte beregningen. Opkrævningsgruppen gennemløbes, og der foretages en beregning på hver enkelt forbruger. Efter endt beregning er det muligt at se beregningen for hver enkelt forbruger under Forbrugere Status. Forbrugerens takstkode hentes fra Takstbladet med tilhørende priser, faste afgifter mv. Forbruget beregnes efter den aflæste målerstand.

20 3.20 Opkrævninger menuen Efter periodeopkrævningen kan du se det beregnede forbrug for denne periode i Forbrugere Status Målere. I det følgende vises beregninger for mulige forbrugsafgifter, der kan opkræves: Fast afgift 1, 2, 3 = fast afgift pr. år * antal dage 365 Vandforbrug = m 3 forbrug * pris pr. m 3 Afl. bidrag = m 3 forbrug * pris pr. m 3. Spildev. afg. = m 3 forbrug * pris pr. m 3 Vandafgift = m 3 forbrug * pris pr. m 3 Der udskrives et sumbilag til printeren til brug i finansbogholderiet, efter beregningen er foretaget for den enkelte opkrævningsgruppe:

21 Opkrævninger - menuen 3.21 Derefter skal de beregnede opkrævninger kontrolleres. Kontrol af opkrævninger kan udføres således: En stikprøvekontrol af de beregnede opkrævninger foretages ved at vælge Forbrugere Status Betalinger. Find en række forbrugere frem og kontroller de beregnede tal. eller En udskrift af alle opkrævninger via Opkrævninger Udskriv aktuel opkrævningsliste.

22 3.22 Opkrævninger menuen Vælg Opkrævninger Udskriv aktuel opkrævningsliste Normalt klikkes her på Udskriv for at se hele listen og normalt er det altid det aktuelle lognummer, som benyttes, da udskriften udskrives efter en beregnet opkrævning. Der er dog mulighed for at vælge et andet lognummer, hvis der er behov for at vælge en anden opkrævning, f.eks. hvis der opkræves for forskellige opkrævningsgrupper, så listen indeholder de rigtige forbrugere med den aktuelle opkrævning.

23 Opkrævninger - menuen 3.23 Ønskes der et overblik over de forbrugere, som skal have penge tilbage, kan du vælge Medtag kun negative saldi. Ønskes kun udskrift af en summation for at få overblik over summen af beløb samt oversigt over hvor mange der har tilgodehavender og hvor mange der skal opkræves kan Udskriv kun Summation vælges. Ønskes kun udskrift af EAN-kunder for at få et overblik deres posteringer og restancer, da restancerne ikke medtages i NemHandel, så kan Udskriv kun EAN kunder vælges. Eksempel på listen med de enkelte forbrugere. De fleste kigger på saldoen yderst til højre på listen for at se om der er nogen forbrugere, der har et stort beløb, som de enten skal opkræves eller har til gode. Tilgodehavender er der altid stor fokus på!

24 3.24 Opkrævninger menuen Summation udskrives altid til sidst i listen Aktuel opkrævningsliste. Her får du et overblik over totalerne for de enkelte driftskonti samt beløb større end, lig med og mindre en kr. 0,00 I forhold til de opkrævningsgrænser der er defineret for hver opkrævningsgruppe angives det hermed hvor mange forbrugere, der vil kunne blive overført til en PBSopkrævning og hvor mange der vil blive udskrevet som en opgørelse til printer. Ved overførsel til PBS vil der blive angivet antal og beløb for PBS-opkrævninger og PBS-udbetalinger. For PBS-udbetalinger vil der blive angivet antal og beløb for de, som har aftalenummer ved PBS og antal og beløb for de, som ikke har et aftalenummer ved PBS. Der vil også blive angivet en total i antal og beløb, som sendes gennem PBS. Der vil også blive angivet antal og beløb for overførsel til NemHandel for henholdsvis Fakturaer(Opkrævninger), Kreditnotaer(Udbetalinger), nul-beløb samt ikke medtagne restancer på NemHandel. Beskrivelse af overførsel af opkrævninger til PBS beskrives i et senere kapitel. Rambøll FAS kan ud fra denne liste udskrive opgørelser til forbrugerne. Til ikke EAN kunder vælges Opkrævninger Udskriv opgørelser og til EAN kunder vælges Opkrævninger Udskriv opgørelser EAN kunder.

25 Opkrævninger - menuen 3.25 Udskriv opgørelser til ikke EAN kunder: Vælg Opkrævninger Udskriv opgørelser Klik på Udskriv og du får alle de forbrugere fra Aktuel opkrævningsliste, der er angivet som Opgørelse udskrevet.

26 3.26 Opkrævninger menuen Der er dog mulighed for at vælge et andet lognummer, hvis der er behov for at vælge en anden opkrævning, f.eks. hvis der opkræves for forskellige opkrævningsgrupper, så listen indeholder de rigtige forbrugere med den aktuelle opkrævning. Der er mulighed for at angive at udskriften af Opgørelse skal starte fra et bestemt forbrugernummer og derefter kan der vælges om udskriften skal fortsætte til et andet forbrugernummer eller et bestemt antal. Det er også muligt at angive Udskriv uanset Opgørelse-PBS opkrævningstype, hvilket betyder at Opgørelse/PBS opkrævningstypen på Stamdata 2 på forbrugeren ignoreres og hele forbrugerkartoket medtages efter ovenstående kriterier. I forhold til den pågældende opkrævningsgruppe på det pågældende lognummer angives til brugerens oplysning, hvad udbetalingsgrænsen er, hvilket kun benyttes i forbindelse med en periodeopkræving.

27 Opkrævninger - menuen 3.27 Udskriv opgørelser EAN kunder: Vælg Opkrævninger Udskriv opgørelser EAN kunder Det er altid det seneste lognummer, som er angivet, som svarer til den opkrævning, der lige er beregnet. Vælg Udskriv for udskrift af opgørelser til alle EAN-kunderne på det pågældende lognummer.

28 3.28 Opkrævninger menuen 3.3 Udskriv aktuel opkrævningsliste Generelt Opkrævningerne kan udskrives på listeform, efter de er beregnet, og før de udsendes. Opkrævningerne er specificeret i fast afgift, acontoforbrug etc. for hver enkelt forbruger. Listen afsluttes med en summation. Opkrævningslisten udskrives lige efter en beregning (Aconto eller Periode) og indeholder alle aktive forbrugere. Listen udskrives automatisk på liggende papirformat. Procedure Vælg Opkrævninger Udskriv aktuel opkrævningsliste

29 Opkrævninger - menuen 3.29 Normalt klikkes her på Udskriv for at se hele listen og normalt er det altid det aktuelle lognummer, som benyttes, da udskriften udskrives efter en beregnet opkrævning. Der er dog mulighed for at vælge et andet lognummer, hvis der er behov for at vælge en anden opkrævning, f.eks. hvis der opkræves for forskellige opkrævningsgrupper, så listen indeholder de rigtige forbrugere med den aktuelle opkrævning. Ønskes der et overblik over de forbrugere, som skal have penge tilbage, kan du vælge Medtag kun negative saldi. Ønskes kun udskrift af en summation for at få overblik over summen af beløb samt oversigt over hvor mange der har tilgodehavender og hvor mange der skal opkræves kan Udskriv kun Summation vælges. Ønskes kun udskrift af EAN-kunder for at få et overblik deres posteringer og restancer, da restancerne ikke medtages i NemHandel, så kan Udskriv kun EAN kunder vælges.

30 3.30 Opkrævninger menuen Eksempel på listen med de enkelte forbrugere. De fleste kigger på saldoen yderst til højre på listen for at se om der er nogen forbrugere, der har et stort beløb, som de enten skal opkræves eller har til gode. Tilgodehavender er der altid stor fokus på!

31 Opkrævninger - menuen 3.31 Summation udskrives altid til sidst i listen Aktuel opkrævningsliste. Her får du et overblik over totalerne for de enkelte driftskonti samt beløb større end, lig med og mindre en kr. 0,00 samt antal for hver. I forhold til de opkrævningsgrænser der er defineret for hver opkrævningsgruppe angives det hermed hvor mange forbrugere, der vil kunne blive overført til en PBSopkrævning og hvor mange der vil blive udskrevet som en opgørelse til printer. Ved overførsel til PBS vil der blive angivet antal og beløb for PBS-opkrævninger og PBS-udbetalinger. For PBS-udbetalinger vil der blive angivet antal og beløb for de, som har aftalenummer ved PBS og antal og beløb for de, som ikke har et aftalenummer ved PBS. Der vil også blive angivet en total i antal og beløb, som sendes gennem PBS. Der vil også blive angivet antal og beløb for overførsel til NemHandel for henholdsvis Fakturaer(Opkrævninger), Kreditnotaer(Udbetalinger), nul-beløb samt ikke medtagne restancer på NemHandel. Beskrivelse af overførsel af opkrævninger til PBS beskrives i et senere kapitel. Rambøll FAS kan ud fra denne liste udskrive opgørelser til forbrugerne. Til ikke EAN kunder vælges Opkrævninger Udskriv opgørelser og til EAN kunder vælges Opkrævninger Udskriv opgørelser EAN kunder.

32 3.32 Opkrævninger menuen 3.4 Opgørelser Generelt Opgørelser kan først udskrives, når opkrævningerne er beregnet. Opgørelserne udskrives sorteret efter forbrugernummer. Ved en opkrævning udskrives opgørelser på vandværkets printer til alle forbrugere med opkrævningskoden Opgørelse under Forbrugere Faneblad Stamdata 2. Hvis du ikke ønsker at opkræve/udbetale beløb indenfor et interval ( eksempelvis +/- kr. 200,- ) kan dette angives på den enkelte opkrævningsgruppe under Filer Opkrævningsgrupper. Det er også muligt at udskrive et eller flere opgørelse, uanset om forbrugeren normalt opkræves via PBS. Procedure Vælg Opkrævninger Udskriv opgørelser

33 Opkrævninger - menuen 3.33 Klik på Udskriv og du får alle de forbrugere fra Aktuel opkrævningsliste, der er angivet som Opgørelse udskrevet. Der er dog mulighed for at vælge et andet lognummer, hvis der er behov for at vælge en anden opkrævning, f.eks. hvis der opkræves for forskellige opkrævningsgrupper, så listen indeholder de rigtige forbrugere med den aktuelle opkrævning. Der er mulighed for at angive at udskriften af opgørelse skal starte fra et bestemt forbrugernummer og derefter kan der vælges om udskriften skal fortsætte til et andet forbrugernummer eller et bestemt antal. Det er også muligt at angive Udskriv uanset Opgørelse-PBS opkrævningstype, hvilket betyder at Opgørelse/PBS opkrævningstypen på Stamdata 2 på forbrugeren ignoreres og hele forbrugerkartoket medtages efter ovenstående kriterier. I forhold til den pågældende opkrævningsgruppe på det pågældende lognummer angives til brugerens oplysning, hvad udbetalingsgrænsen er, hvilket kun benyttes i forbindelse med en periodeopkræving.

34 3.34 Opkrævninger menuen Eksempel på udskrift af opgørelse med FI kort:

35 Opkrævninger - menuen Opgørelser EAN kunder Generelt Opgørelser EAN kunder kan først udskrives, når opkrævningerne er beregnet. Opgørelserne udskrives sorteret efter forbrugernummer. Opgørelser EAN kunder kan bruges til at danne PDF-filer af opgørelserne til indscanning til NemHandel Procedure Vælg Opkrævninger Udskriv opgørelser EAN kunder Det er altid det seneste lognummer, som er angivet, som svarer til den opkrævning, der lige er beregnet. Vælg Udskriv for udskrift af opgørelser til alle EAN-kunderne på det pågældende lognummer.

36 3.36 Opkrævninger menuen 3.6 Check Generelt Checks kan først udskrives, når opkrævningerne er beregnet. Checks udskrives sorteret efter forbrugernummer. Ved en årsopgørelse udskrives checks til alle de forbrugere, som har et tilgodehavende. Procedure Vælg Opkrævninger Udskriv Checks

37 Opkrævninger - menuen 3.37 Klik på Udskriv og du får alle de forbrugere fra Aktuel opkrævningsliste, der er angivet som Opgørelse udskrevet med tilgodehavender, som er på mere end udbetalingsbeløbet. Der er dog mulighed for at vælge et andet lognummer, hvis der er behov for at vælge en anden opkrævning, f.eks. hvis der opkræves for forskellige opkrævningsgrupper. Der er mulighed for at angive at udskriften af Checks skal starte fra et bestemt forbrugernummer og derefter kan der vælges om udskriften skal fortsætte til et andet forbrugernummer eller et bestemt antal. I forhold til den pågældende opkrævningsgruppe på det pågældende lognummer angives til brugerens oplysning, hvad udbetalingsgrænsen er, hvilket kun benyttes i forbindelse med en periodeopkræving.

38 3.38 Opkrævninger menuen Eksempel på udskrift af Checks:

39 Opkrævninger - menuen Flytteopgørelse Generelt Der kan foretages flytteopgørelser til ethvert tidspunkt i afregningsperioden. Ved års afslutning skal det vurderes om det er muligt at udføre en årsopgørelse på tilflytter, f.eks. hvis opgørelsen udføres på skæringsdatoen eller umiddelbart bagefter. Der skelnes om der skal foretages en opgørelse på flyttetidspunktet og afregnes med forbrugeren. Det er muligt at foretage en aconto opkrævning på tilflytteren. Procedure Vælg Opkrævninger Flytteopgørelser Svares der Ja i dialogen, fremkommer efterfølgende dialogboks. Svares der Nej, vender programmet tilbage til hovedmenuen, og funktionen afbrydes. Svares der Foretag sikkerhedskopi startes menuen for sikkerhedskopiering, klar til kopiering. Dialogboksen Flytteopgørelse fremkommer:

40 3.40 Opkrævninger menuen Forfalds-/Indbetalingsdatoen for flytteopgørelsen skal indtastes. Klikkes på pilen, kan den vælges i kalenderen. Klik derefter på Søg

41 Opkrævninger - menuen 3.41 Indtast Ny aflæsning og angiv aflæsningskode Indtast Opgørelsesdato Vurder om der skal medtages Flyttegebyr Indtast Ny adresse på fraflytter Klik på Beregn efter indtastning af ovenstående

42 3.42 Opkrævninger menuen Klik med musen på Ok for at gennemføre Flytteopgørelsen, hvis beregningen kan godkendes.

43 Opkrævninger - menuen 3.43 Flytteopgørelsen udskrives til printer:

44 3.44 Opkrævninger menuen Opret ny forbruger? Hvis ejendommen skal rives ned eller måleren nedtages og der ikke skal afregnes mere på denne ejendom, vælges Fortryd og der bliver ikke oprettet en ny forbruger. Hvis der skal oprettes en ny tilflytter, kan du indtaste stamoplysningerne på den nye forbruger. Bemærk at forbrugernummeret er forhøjet med 1 og der indsat forslag til ny Dato tilsluttet. Det er vigtigt, at vurdere om Skønnet forbrug er realistisk for den nye tilflytter samt angive om der udføres acontoberegning på tilflytter, hvilket kan være en fordel, hvis der er lang tid til næste opkrævning. Klik på Opret, når alle stamdata er indtastet.

45 Opkrævninger - menuen 3.45 Dato slut slut angives til , da det er den dato de øvrige forbrugere er beregnet til. Det er muligt at angive, om Opgørelsen skal udskrives med det samme samt antal kopier til printer. Klik på Ok for at fortsætte eller Afslut for at afbryde Enkelt aconto.

46 3.46 Opkrævninger menuen Opgørelse udskrives!

47 Opkrævninger - menuen 3.47 Klik på Afslut for at få afslutte Flytteopgørelse eller Søg for at udføre flere Flytteopgørelser. Når Flytteopgørelse afsluttes udskrives sumbilag på printer. Sumbilaget er delt op i 3 dele: 1. En opgørelse på fraflytter 2. En opgørelse på tilflytter 3. Et samlet sumbilag på disse 2 fra- og tilflytter til bogføring i finanskladde.

48 3.48 Opkrævninger menuen Fraflytter:

49 Opkrævninger - menuen 3.49 Tilflytter:

50 3.50 Opkrævninger menuen Sumbilag:

51 Opkrævninger - menuen Udskriv tidligere flytteopgørelse Generelt Er der behov for at udskrive en tidligere flytteopgørelse kan det udføres i denne funktion. Alternativt søges forbrugeren i Forbrugere og der klikkes på knappen Opgørelse. Procedure Vælg Opkrævninger Udskriv tidligere flytteopgørelse Vælg i listboksen, hvilken fraflytter, du ønsker at udskrive og klik på Udskriv

52 3.52 Opkrævninger menuen

53 Opkrævninger - menuen Runlog oversigt Generelt Også kaldet kaptajnens logbog. Runlog oversigten giver et overblik over de kørsler, der har været foretaget i programmet og det er her en god måde at få et overblik i, hvor langt man er nået i systemet. Hvilken kørsel er der sidst foretaget? Hvordan plejer vandværket at foretage sine aconto- og periode opgørelser? Hvornår aflæses der generelt mv. Desuden bliver alle sumbilag gemt og det er muligt at medtage andre posteringsoversigter med i forbindelse med måleraflæsning. Procedure Vælg Opkrævninger Runlog oversigt

54 3.54 Opkrævninger menuen Oversigten viser altid den nyeste postering øverst, således at historikken kommer længere ned. Der kan klikkes på et sum bilag og det udskrives til skærm.

55 Opkrævninger - menuen 3.55 Det kan derefter udskrives til printer, såfremt at bilaget f.eks. er bortkommet eller der skal laves en ekstra kopi. For at få et bedre overblik over kørslerne, kan der: 1. Angives datointerval, hvis det er en bestemt periode, man ønsker at få overblik over. 2. Gå til lognummer nr.., hvis der ønskes at søge tilbage til lognr. F.eks. fra et gammelt bilag. 3. Vis filter for at søge en bestemt type kørsel.

56 3.56 Opkrævninger menuen F.eks. hvis der ønskes at se, hvornår plejer vandværket at aflæse sine målere og hvilken periode afregnes opgørelsen i. Klik på OK for se Runlog oversigten med dette filter.

57 Opkrævninger - menuen Finansjournaler Vælg Opkrævninger Finansjournaler Generelt Finansjournaler giver en oversigt over de finansbilag, som er dannet i Rambøll FAS tilbage til 1. Januar Det er Opkrævninger Periode, Aconto, Flytteopgørelser og Tilskriv gebyrer med det samme Ind- og udbetalinger enten manuaelt eller Nets Ret posteringer Finansjournaler gør det nemmere at søge i ældre posteringer, så revisionen lettes og samtidigt er det et bedre værktøj ved eksport af bilag til Finansbogholderi og derved bliver det nemmere at stemme af mellem Rambøll FAS og Finansbogholderi Skærmbilledet ser således ud

58 3.58 Opkrævninger menuen Finansjournaler: I Finansjournaler kan der vælges i hvilken periode du ønsker at se finansjournaler fra. Dog tidligst fra den 1. Januar Under Udvælgelse kan dato-kriteriet med dato fra og til vælges mellem Finansjournaler oprettet fra datostart til datoslut Finansjournaler bogført fra datostart til datoslut Finansjournal Runlog start og slutdato datostart til datoslut Og ved Medtag kun logtype medtages Blank Alle logtyper Aconto Aconto-opkrævninger Periode Periode-opkrævninger Flytteopgørelse Flytteopgørelser Indbetaling - Indbetalinger PBS-indbetaling PBS-indtalinger Indbetaling (FIK71) FIK71 Indbetalinger fra banken Ret posteringer Ret posteringer Rykker 1 Erindringsmeddelelse (Gebyr opkræves med det samme) Rykker 2 Lukkevarsel (Gebyr opkræves med det samme) Lukkegebyr Lukkebrev (Gebyr opkræves med det samme) Åbningsgebyr Åbningsbrev (Gebyr opkræves med det samme) Faktura Faktura er fra Faktura-modulet Kreditnota Kreditnota fra Faktura-modulet Faktura Rykker1 1. rykker gebyr Faktura Rykker 2 2. rykker gebyr Faktura Inkasso Inkasso-gebyr

59 Opkrævninger - menuen 3.59 Faktura indbetaling Faktura-indbetalinger I oversigten nederst er der en ovesigt over finansjournaler samt hvilket lognummer de har deres posteringer fra. Under Export kan der vælges mellem om det skal være Debet / Kredit (2 kolonner) eller Plus / Minus (En kolonne) Under Journallinjetekst kan der vælges Til-/Fravalg af om der skal medtages loginfo på journallinje-teksten Under Kontoudtog kan der vælges mellem hvilken konto der skal eksporteres til f.eks. Herefter kan der vælges Eksporter til Excel under Kontoudtog. (Se næste side)

60 3.60 Opkrævninger menuen Der skal angives en start-saldo. Vælg herefter OK-knappen. Der angives en sti og filnavn kan ændres i forhold til det filnavn, som foreslåes af FAS. Vælg herefter knappe Gem (Eng. Save), og der fremkommer et excel-ark for kontoudtoget

61 Opkrævninger - menuen 3.61 Ved Totaludtræk som ofte bruges til vandværkets revisor, kan der fåes en samlet oversigt over finans-posteringerne i Rambøll FAS Ved valg af knappen Eksporter til Excel fremkommer et skærmbillede til placering af excel-filen. Der kan også vælges en anden tekst til filnavn, eller den kan suppleres med flere oplysning såsom dato og årstal mv. Ved valg af knappen Gem (eng. Save) fremkommer følgende skærmbillede

62 3.62 Opkrævninger menuen Til højre i skærmbilledet Valgt journal vises flg. Valgt journal: I dette billede kan de enkelte posteringer ses med Kontonummer, Tekst samt beløb enten i Debet eller Kredit.

63 Opkrævninger - menuen 3.63 Handlinger: Under Handlinger kan du vælge: Geneksporter gamle finansjournaler Opdater kontonummer på eksisterende journallinjer Geneksporter gamle finansjournaler Der spørges om den valgte finansjournal skal geneksporteres til finansbogholderi.

64 3.64 Opkrævninger menuen Opdater kontonummer på eksisterende finanslinjer: Der vælges Tekst, f.eks. Bank 1 og hvilket kontonummer teksten skal svare til. Klik på Opdater.

65 Opkrævninger - menuen Ret posteringer Generelt Er der blevet dannet opkrævninger og de måske er blevet sendt ud til forbrugerne. Er der behov for at ændre en udsendt opgørelse kan det gøres i Ret posteringer. Hvis det er en årsopgørelse eller års- + aconto opgørelse kan målervisning og forbrug også rettes i denne funktion. Bemærk at det er kun den sidst udførte opkrævning, der kan rettes og selvfølgelig Års- + aconto opgørelsen kan også rettes, da de hænger sammen som en opgørelse. Procedure Vælg Opkrævninger Ret posteringer Indtast søgestreng og klik på Søg.

66 3.66 Opkrævninger menuen

67 Opkrævninger - menuen 3.67 Først vælges den opgørelse, der ønskes ændret. Det er kun ved Periode- Aconto opgørelse, det er muligt at vælge mellem Periode og Aconto, ellers er det kun den sidste opgørelse, der kan rettes. Hvis der vælges Periode, bliver der også mulighed for at rette målerens visninger og dermed forbrug. Ved rettelse af en periodeopkrævning anbefales det først at rette målerens visninger i Ret Forbrug og dernæst opgørelsen med knappen Ret. Klik på Ret Forbrug Klik på linjen med måleren

68 3.68 Opkrævninger menuen F.eks. hvis målervisningen skal ændres fra 212 til 312 indtastes dette i Ultimo visning og der trykkes på tabulatoren. Husk at opdatere skønnet forbrug. Koden for målervisningen skal også ændres fra Skønnet til Forbrugeraflæst. Klik derefter på OK for at gemme rettelsen på måleren.

69 Opkrævninger - menuen 3.69 Du ser nu det færdige resultat af rettelsen. Klik på Afslut. Klik på Ret for at rette periodeopkrævningen.

70 3.70 Opkrævninger menuen Ret Antal enheder (m3) fra 180 til 280. Bemærk at beløb, moms og Saldo ændres automatisk.

71 Opkrævninger - menuen 3.71 Klik på Ok for at gemme denne ændring. Efter valg af Ok fremkommer Aconto automatisk, når årsopgørelsen har været rettet

72 3.72 Opkrævninger menuen Klik på Ret for at rette Aconto opgørelsen. Ret Antal enheder (m3) fra 180 til Bemærk at beløb, moms og Saldo ændres automatisk.

73 Opkrævninger - menuen 3.73 Klik på Ok for at gemme ændringen. Klik på Afslut for at afslutte Ret posteringer. Der udskrives et Bilag for rettelsen på printeren. Er der integration til Finansbogholderi, vil dette blive sendt.

74 3.74 Opkrævninger menuen 3.11 Tilbagefør komplet acontoopkrævning Generelt Er der blevet dannet en acontoopkrævning uden der er blevet taget en sikkerhedskopi og der er fejl i priser, periode, betalingsdato mv. er der her en fortrydelsesmulighed. Procedure Vælg Opkrævninger Tilbageførsel af opkrævninger Tilbagefør komplet acontoopkrævning Svares der Ja i dialogen, fremkommer efterfølgende dialogboks. Svares der Nej, vender programmet tilbage til hovedmenuen, og funktionen afbrydes. Svares der Foretag sikkerhedskopi startes menuen for sikkerhedskopiering, klar til kopiering.

75 Opkrævninger - menuen 3.75 Vælg det Lognummer du ønsker at tilbageføre og klik på Tilbagefør Klik på OK for at forsætte.

76 3.76 Opkrævninger menuen 3.12 Ret forfaldsdatoer Generelt Er der blevet indtastet en forkert dato på en opkrævning, er der her en mulighed for at rette op på fejlen. Procedure Vælg Opkrævninger Ret forfaldsdatoer Vælg Lognummer og tryk på Ret

77 Opkrævninger - menuen 3.77 Ret Ny forfaldsdato til den nye dato og tryk på Ok Hvis der sættes hak i Kun EAN Kunder er det kun disse der ændres! Tryk på Ok og tryk på Afslut på den forrige menu som fremkommer. Den valgte opkrævning har nu fået en ny forfaldsdato og kan udsendes enten via PBS eller udskrives som opgørelse til forsendelse med post eller vedhæftet som PDFfil!

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

Restancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste

Restancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste Restancer menuen 6.1 6. RESTANCER MENUEN Generelt Når datoen for sidste betaling eller datoen for måleraflæsning er overskredet, er der mulighed for at tilskrive et gebyr samt udskrive og udsende et rykkerbrev

Læs mere

Typisk forløb over 1 år 20.1

Typisk forløb over 1 år 20.1 Typisk forløb over 1 år 20.1 20. TYPISK FORLØB OVER 1 ÅR Generelt For at arbejde med Rambøll FAS er det nødvendigt at have et overblik over, hvornår opkrævninger skal opkræves, og i hvilken rækkefølge

Læs mere

Restancer menuen 6.1

Restancer menuen 6.1 Restancer menuen 6.1 6. RESTANCER MENUEN Generelt Når datoen for sidste betaling eller datoen for måleraflæsning er overskredet, er der mulighed for at tilskrive et gebyr samt udskrive og udsende et rykkerbrev

Læs mere

Restancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste

Restancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste Restancer menuen 6.1 6. RESTANCER MENUEN Generelt Når datoen for sidste betaling eller datoen for måleraflæsning er overskredet, er der mulighed for at tilskrive et gebyr samt udskrive og udsende et rykkerbrev

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

menuen kan sende s ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

menuen kan sende  s ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Radio menuen I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere.

Radio menuen I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere. Radio menuen 11.1 11. RADIO MENUEN Generelt I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere. Det betyder, at målervisninger fra disse radiomålere bliver hentet ind i et IT-system via

Læs mere

Radio menuen I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere.

Radio menuen I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere. Radio menuen 11.1 11. RADIO MENUEN Generelt I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere. Det betyder, at målervisninger fra disse radiomålere bliver hentet ind i et IT-system via

Læs mere

Målere menuen MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Radio menuen I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere.

Radio menuen I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere. Radio menuen 11.1 11. RADIO MENUEN Generelt I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere. Det betyder, at målervisninger fra disse radiomålere bliver hentet ind i et IT-system via

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Målere menuen MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Målere menuen MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Kapitel 7 - Afstemning

Kapitel 7 - Afstemning MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning

Læs mere

Forbrugere menuen 2.1

Forbrugere menuen 2.1 Forbrugere menuen 2.1 2. FORBRUGERE-MENUEN Generelt Her vedligeholdes forbrugerkartoteket. Dvs. nye forbrugere indtastes, og allerede indtastede forbrugere vedligeholdes i dette menupunkt. Der er ligeledes

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

SMS menuen SMS- henvendelse kan være en fordel ved f.eks. flg. Aktiviteter:

SMS menuen SMS- henvendelse kan være en fordel ved f.eks. flg. Aktiviteter: SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Forbrugere menuen 2.1

Forbrugere menuen 2.1 Forbrugere menuen 2.1 2. FORBRUGERE-MENUEN Generelt Her vedligeholdes forbrugerkartoteket. Dvs. nye forbrugere indtastes, og allerede indtastede forbrugere vedligeholdes i dette menupunkt. Der er ligeledes

Læs mere

EDB-brugerkurser. for. Efterår 2014

EDB-brugerkurser. for. Efterår 2014 EDB-brugerkurser for Efterår 2014 Kursusdatoer Dato Kursus 06-10-2014 Hjemmeside til vandværker 21-10-2014 Rambøll GRAF, Modul I 22-10-2014 Rambøll GRAF, Modul II 23-10-2014 Rambøll GRAF, Modul III 29-10-2014

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

DataFraGraf menuen 17.1

DataFraGraf menuen 17.1 DataFraGraf menuen 17.1 17. DATA FRA GRAF Forord Data fra Graf modtager adresser fra Graf til viderebehandling i FAS, hvor der for disse adresser i FAS kan Sendes SMS Sendes e-mail Udskrives breve Flyttes

Læs mere

Forbrugere menuen 2.1

Forbrugere menuen 2.1 Forbrugere menuen 2.1 2. FORBRUGERE-MENUEN Generelt Her vedligeholdes forbrugerkartoteket. Dvs. nye forbrugere indtastes, og allerede indtastede forbrugere vedligeholdes i dette menupunkt. Der er ligeledes

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Step by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde

Step by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde Step by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde Hvis du skal udbetale et udlæg til en medarbejder/kollega - (eller en sjælden gang udbetale penge til en borger, virksomhed eller

Læs mere

EDB-brugerkurser. for. efterår 2019

EDB-brugerkurser. for. efterår 2019 EDB-brugerkurser for efterår 2019 Kursusdatoer Dato Kursus 10-10-2019 Hjemmeside til vandværker 22-10-2019 Rambøll FAS, Modul I 23-10-2019 Rambøll FAS, Modul II 06-11-2019 Rambøll Stackss 11-11-2019 Rambøll

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

SMK menuen SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation Indhold Indledning... 1 Kreditering af komplet regning... 2 Kreditering af linje... 5 Kreditering af vilkårligt beløb... 7 Alternativ rabat på næste regning... 10 Indledning Vejledningen beskriver kreditering

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Radio menuen I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, elektroniske målere.

Radio menuen I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, elektroniske målere. Radio menuen 11.1 11. RADIO MENUEN Generelt I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, elektroniske målere. Har forsyningen valgt at opsætte radio målere i forsyningsområdet, er det nødvendigt

Læs mere

CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK CapLegal Bogholderi Indhold Indledning... 3 Rollecenter...3 Udskriv/udskrifter...6 Finans-/kassekladde... 7 Bogføring sagskladde (sagsomkostninger)...8 Bogføringsskabelonkode...9 Anvendelse af bogføringsskabelonkoder...

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Winfinans. Rykkerprocedure. Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16

Winfinans. Rykkerprocedure. Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16 Rykkerprocedure Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16 Sådan arbejdes med rykkere Aktiver knappen Rykkerlister og herefter Dan ny rykkerliste, og der

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Konkurs Advo Konkurs Advo+ 2011

Konkurs Advo Konkurs Advo+ 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OPSÆTNING... 3 OPSÆTNING AF SAGSTYPE... 5 MASSEOPDATERING... 6 PARAGRAFFER... 7 BOET... 7 KORRESPONDANCE... 8 SIMULERING... 8 BO... 9 KREDITORER... 9 DEBITORER... 10 GÆLDBOG... 10

Læs mere

HåndOffice Foreningsopgaver

HåndOffice Foreningsopgaver HåndOffice Foreningsopgaver Foreningsopgaver... 3 Rediger opgave... 6 Udskriv PDF og Excel... 12 Min side Foreningsopgaver... 16 Håndbold app.... 18 Side 2 af 20 Foreningsopgaver Oprettelse af aktiviteter

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Nyhedsoversigt OptikIT V40

Nyhedsoversigt OptikIT V40 Nyhedsoversigt OptikIT V40 Betalingsservice Automatisk afsendelse. UDARBEJDET AF THOMAS KETELSEN Den nye version kan hentes på vores hjemmeside www.optikit.dk OptikIT Version 40 er nu klar til download.

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Hånd@ Afregning foreninger

Hånd@ Afregning foreninger Hånd@ Afregning foreninger Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Række... 8 Finansbilag... 11 Finansjournal... 13 Bilag 1: Tilmeldings- og udtrækningsgebyrer JHF3... 17 Bilag 2:Gebyrskemaer DHF...

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling 3.8 Betalinger Når oplysningerne på tilmeldingssiden er udfyldt, så skal det skyldige beløb håndteres. I langt de fleste tilfælde vil der være tale om en enkelt tilmelding med et skyldigt beløb, der skal

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Filer menuen 1.1. Afregningsår er den periode, som der opkræves for, og er angivet med start- og slutdato.

Filer menuen 1.1. Afregningsår er den periode, som der opkræves for, og er angivet med start- og slutdato. Filer menuen 1.1 1.1 Priser 1.1.1 Afregningsår, Takstblad og Gebyrer Generelt Afregningsår er den periode, som der opkræves for, og er angivet med start- og slutdato. Takstbladet angiver prisen på de forskellige

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Indledning... 3 Gebyr... 3 Gruppegebyr... 5 Finansbilag... 5 Finansjournal... 7

Indledning... 3 Gebyr... 3 Gruppegebyr... 5 Finansbilag... 5 Finansjournal... 7 Hånd@ Gruppegebyr Indledning... 3 Gebyr... 3 Gruppegebyr... 5 Finansbilag... 5 Finansjournal... 7 Side 2 af 11 Indledning Dette dokument er en vejledning til brugere af Hånd@ i, hvordan der kan dannes

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Hånd@ Dommerafregning

Hånd@ Dommerafregning Hånd@ Dommerafregning Indledning... 3 Gebyr... 3 Funktionsbeskrivelse:... 3 Gebyrskema... 5 Funktionsbeskrivelse:... 5 Finansbilag... 6 Funktionsbeskrivelse:... 6 Finansjournal... 8 Funktionsbeskrivelse:...

Læs mere

Brugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel

Brugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel 1. Indledning Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel findes på

Læs mere