Budget Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge
|
|
- Sara Bundgaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument Bilag nr Budget Indeholder Bevilling nr. 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Aeldre-Handicap@htk.dk
2 Indholdsfortegnelse 1. Status for Målsætninger og konkrete initiativer for Budgetforslag Bilag 1: Budget bemærkninger til de enkelte poster Bilag 2 Nøgletal
3 1. Status for 2004 Områdets målgrupper er udviklingshæmmede og psykiske syge, hvor der budgetteres med udgifter til socialpsykiatrien, botilbud og dag- og fritidsaktiviteter m.v. Ansvaret for de fleste funktioner på området er efter lov om social service placeret på amtsniveau. Finansiering af omkostningerne er et anliggende mellem amt og kommune, hvor kommunen kan indgå aftale med amtet om medfinansiering af udgiften udover grundtaksten. Høje-Taastrup Kommunes tilbud til de udviklingshæmmede omfatter: 4 bofællesskaber, et støttecenter, en fritidsklub for både børn og voksne (Højgården), Et korps af hjemmevejledere. Et af bofællesskaberne er et privat bofællesskab, som Høje-Taastrup Kommune har indgået drifts- og samarbejdsaftale med. Udviklingen gennem de seneste år har været præget af en indsats på en række områder, der i størst mulig omfang skal medvirke til, at skabe ligeværdige forhold for gruppen af udviklingshæmmede. Det er blandt andet sket gennem oprettelse af lokale bofællesskaber, gennem etablering af den lokale børne- og voksenklub Højgården samt oprettelse af støttecenter. Højgårdens pladsantal bliver udvidet i I voksenklubben er pladsantallet udvidet med 15, således at Højgården fremover kan modtage 60 medlemmer i aftenklubben og børneklubbens pladsantal er udvidet med 5 pladser til 46 pladser. En anden udvikling på området er, at forældre til udviklingshæmmede børn og unge, stiller krav til den kommunale indsats om, at der er et botilbud til deres børn over 18 år, således at de kan forlade hjemmet i samme alder som andre unge. På baggrund af den stigende efterspørgsel på boliger til udviklingshæmmede, har Høje-Taastrup Kommune i 2004 indledt et samarbejde med Fonden Mariehjemmene om opførsel af boliger til udviklingshæmmede. I socialsektoren er der fortsat vækst i opgavemængden, hvor sindslidende i stor udstrækning befinder sig i lokalsamfundene. Psykisk syge er blevet mere synlige for den almindelige befolkning, og gruppens behov for bolig, beskæftigelse, uddannelse samt social og økonomisk støtte er blevet tydeliggjort. Der er således tale om, at den generelle udvikling på området har øget behovet for en målrettet indsats for de psykisk syge også her i kommunen. Høje-Taastrup Kommunes tilbud til psykiske syge omfatter: et bofællesskab hvortil der er knyttet 1 støttecenter (Cirklen), et aktivitetscenter i forbindelse med distriktspsykiatrisk center et kravløst værested til de sindslidende, der ikke magter at deltage i de tilbud, der i forvejen eksisterer i kommunen. Den sociale Sikringsstyrelse har bevilget midler til etablering og drift af værestedet, et klubtilbud til sindslidende mellem 18 og 30 år, der er diagnosticeret er åbenlyst sindssyge. Den sociale Sikringsstyrelse har ydet økonomisk støtte, et korps af støtte- og kontaktpersoner. I 2003 blev opholdsstedet Tusindfryd etableret i en mandskabsvogn beliggende ved siden af parkeringsarealet ved banelegemet udfor Selsmose Søen på samme side som Stationscentret. Tilbuddets formål er, at reducerer antallet af klager fra forretningsdrivende, der oplever, at akoholmisbrugere og andre friluftmennesker er til gene for kunder, ansatte, og andre borgere der færdedes på Axeltorv. 146
4 2. Målsætninger og konkrete initiativer for Fremtidens store opgave bliver at implementere det nye Danmark, som er en gennemgribende reform af den kommunale struktur. I Regeringens udspil er fokus på, at kommunerne overtager alle myndighedsopgaver i forhold til borgeren. Nye opgaver og mere ansvar til kommunen Ansvaret for alle tilbud til borgeren på det sociale område (bortset fra de få mest specialiserede land og landsdækkende tilbud) samles i kommunen. Dermed får kommunen ansvaret for, at der både er almindelige og specialiserede tilbud til borgerne. Dette kan ske ved brug af kommunens egne tilbud, ved brug af andre kommuners tilbud, ved brug af tvær kommunal samarbejde eller ved brug af private tilbud. ernes botilbud og institutioner overføres til den kommune, som de ligger i. I Høje-Taastrup Kommune er et botilbud for udviklingshæmmede på Frøgårds Alle, et botilbud for sindslidende på Vestervænge og botilbud for hjerneskadede Taxsthuset forventes færdigbygget december Kommunerne overtager amternes forpligtelser i forhold til de selvejende institutioner, som ligger i kommunen. De mest specialiserede landsog landsdækkende tilbud videreføres som selvejende institutioner under staten. I nedenstående oversigt illustreres den nuværende og fremtidige placering af amtskommunale opgaver på både kommunalt og statsligt niveau. Finansiering Kommunen overtager det fulde finansieringsansvar både for driften af institutionerne og for den enkelte bruger. I den forbindelse indføres der to særordninger, der skal understøtte kommunernes mulighed for at leve op til deres ansvar. 1. For de meget store institutioner indføres en central medfinansieringsordning. Ordningen medfører, at tilbuddene finansieres af et statsligt grundbeløb og pladsbetaling fra de kommuner, der bruger tilbuddet. Ordningen skal sikre at den kommune, som har overtaget institutionen, ikke belastes økonomisk f.eks. i forbindelse med ubenyttede pladser. Den centrale medfinansiering finansieres solidarisk af kommunen via løbende reguleringer af bloktilskuddet. 2. Der etableres en forsikringsordning, som begrænser kommunernes udgifter i de dyreste enkeltsager. Forsikringsordningen finansieres solidarisk af kommunerne via løbende reguleringer af bloktilskuddet. Overgangsordning For at sikre en stabil overgang indføres der en overgangsordning. Overgangsordningen omfatter at: Kommunen får pligt til at opretholde og videreføre de amtslige tilbud uændret i det første år efter strukturreformen. Der sker gradvis overgang fra grundtakstsystemet til den ny forsikringsordning Modellen fra grundtakstområdet med udviklingsråd videreføres. Rådene skal følge området i overgangsperioden på fire år. Kommunerne og udviklingsrådene får pligt til i overgangsperioden på 4 år at afgive en årlig redegørelse til Socialministeriet for alle de overtagne tilbud. Opgave Fremtidig placering Kommunalt niveau Særlige dag- og klubtilbud (Sl. 16 og 23) Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funk- tionsevne og deres familier (Sl. 34) Specialrådgivning af kommunen i forhold til varetagelsen af borgerrådgivningen Rtsl. 42, stk. 1) Lands- og landsdelsdækkende speci- 147 Fremtidig placering Statsligt niveau Nuværende opgaveplacering
5 alrådgivningsinstitutioner på handicapområdet Landsdækkende videnscentre på handicapområdet Godkendelse af opholdssteder (Sl. 49 stk. 2) Døgninstitutioner (Sl. 51) Sikrede afdelinger (sl 51 samt bkg. Om magtanvendelse) Andre lands- og landsdækkende institutioner f.eks. ikke-sikrede anbringelsessteder til meget adværdsvanskelige børn og unge (Sl. 49 stk. 2 og 51) Tilladelse til at oprette og drive private døgnplejehjem (Sl. 64 stk. 7) Beskyttet beskæftigelse, aktivitets og samværtilbud mv. (Sl. 87 og 88) skommunale varige botilbud (Sl. 92) Midlertidige amtskommunale botilbud (sl. 93) Støtte til bil (Sl. 99) Stofmisbrugsbehandling (Sl. 85) Forsorgshjem og Kvindekrisecentre (Sl. 94) s kommunale hjælpemidler og forbrugsgoder (Sl. 97 og 98) skommunale specialkonsulentordninger (Sl. 69 stk. 2) skommunal rådgivning til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne mv. (Servicelovens 69, stk. 1) Godkendelse af private tilbud (Sl. 94a) Initiativer På baggrund af budget 2005 arbejdes der videre med følgende initiativer: Pulje til opsøgende arbejde med socialt udsatte grupper Pulje til opsøgende arbejde med socialt udsatte grupper herunder hjemløse og tilsyn med Tusindfryd. Lokalisering af areal til boliger for særlige udsatte færdiggøres i 2005, således at principbeslutning kan træffes om oprettelse af særligt bomiljø bl.a. til hjemløse. Morgenåbning i Højgården I 2005 tilbyder børneklubben Højgården morgenåbning. Taksten øges fra 200 til 400 kr. pr. måned, derudover gives der bestyrelsen kompetence til selv at fastsætte taksten til finansiering af aktiviteter. Støtte- og kontaktperson til sindslidende På grund af stigning i behovet for støtte- og kontaktperson til sindslidende opnormeres ordningen med en fuldtidsstilling. Særlige bomiljøer til hjemløse Da Høje-Taastrup Kommune mangler målrettet bomiljøer til hjemløse og andre, som ikke kan fastholde en almindelig bolig, arbejdes der videre med at finde egnede bomiljøer, suppleret med anden offentlig finansiering. Forvaltningen vurderer, at der er behov for 8-10 pladser. Boenheder til udviklingshæmmede unge i samarbejde med Fonden Mariahjemmene På baggrund af den stigende efterspørgsel på boliger til udviklingshæmmede arbejdes der videre med, at etablere et bofællesskab til udviklingshæmmede unge i samarbejde med Fonden Mariahjemmene. Byggeriet forventes påbegyndt august Boliger til yngre fysisk handicappede under 67 år 148
6 Kommunen har ikke særlige botilbud, der henvender sig til gruppen af yngre fysisk handicappede under 67 år. Under de nuværende omstændigheder kan Høje-Taastrup Kommune tilbyde denne målgruppe bolig på de lokale plejecentre. Byrådet har besluttet, at en del af nybyggeriet ved Baldersbo skal laves til botilbud til yngre fysisk handicappede ved anvendelse af de vedtagne regler om 100 % statstilskud til det kommunale grundkapitalindskud. 3. Budgetforslag Budgetforslaget fremgår i hovedtræk af denne tabel: Hovedfunktion R2003 B2004 B2005 BO2006 BO2007 BO2008 Norm Kontanthjælp og aktivering mv Dagpleje, daginstitutioner og klubber ,450 for børn og unge 528 Døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger for børn og unge 532 Boliger og institutioner samt pleje ,150 og omsorg for ældre 535 Revalidering , Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder og behandling af misbrugere 547 Foranstaltninger for voksne handicappede , Øvrige sociale formål Administrativ organisation ,000 Hovedtotal ,960 Normering (antal fuldtidsansatte): Hovedfunktion B2003 B2004 BO2005 BO Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge 0,000 19,383 21,450 21, Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre 4,150 4,150 6,150 6, Revalidering 32,607 17,804 17,882 17, Foranstaltninger for voksne handicappede 36,077 37,077 36,477 36, Administrativ organisation 0 1,000 1,000 1,000 Hovedtotal 72,834 79,414 81,960 81,960 På området er der en grundtakstbetaling på visse tilbud på det sociale, mens andre tilbud overgår til fuld kommunal eller amtslig finansiering. Grundtakstmodellen bygger på, at kommuner og amter som udgangspunkt afholder egne udgifter 100 pct. På en række områder indføres grundtakster, således at kommunerne skal finansiere udgifterne op til grundtaksterne og amterne skal finansiere udgifterne over grundtaksterne. Kommunerne skal dog ikke betale mere end de faktiske udgifter, hvis disse ligger under grundtaksterne. Grundtaksten fastsættes særskilt for de enkelte udgiftsområder. Budgettet vedrørende administrativ organisation (645) er fra 2004 flyttet fra konto 5 til konto 6, derfor kan man ikke i 2003 se budgettet til administrativ organisation separat. Bilag 1: Budget bemærkninger til de enkelte poster Ses på de forskellige funktioner, er der følgende fordeling: Funktion R2003 B2004 B2005 BO2006 BO2007 BO2008 Norm Kontanthjælp Børnehaver Særlige dagtilbud og særlige ,450 klubber Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltnin
7 ger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre ,150 og handicappede Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud , Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v skommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv Kommunale botilbud til midlertidigt ,274 ophold for personer med særlige behov Kontaktperson- og ledsageordninger , Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger ,000 Hovedtotal , Kontanthjælp Gruppering 1 niv R2003 B2004 B2005 BO2006 BO2007 BO Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne ( 84) 15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktions 89 Afregning med andre offentlige myndigheder Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne ( 28) Hovedtotal Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne ( 28): Området omfatter udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter 28 i lov om social service. 10 Merudgifter m.v. for voksne med nedsat funktionsevne: Området omfatter udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 77, 79 og 84 i lov om social service. I 2004 er budgettet omplaceret til området vedrørende kontaktperson- og ledsageordningen. 15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne ( 29): Området omfatter udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter 29 i lov om social service. Det bemærkes at merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne registreres på gruppering Særlige dagtilbud og særlige klubber Gruppering 1 niv R2003 B2004 B2005 BO2006 BO2007 BO Personale Rengøring Andet Børnevariable udgifter Legeplads Feriekoloni
8 57 Kørsel Administration Tolkebistand Overførsel fra voksenklub Afregning med andre Forældrebetaling inkl Hovedtotal Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende Børneklubben Højgården og afregning med andre offentlige instanser. I budget 2004 er Højgården blevet opdelt i en voksen- og børnedel, derfor skal man bl.a. på personalesiden i 2003 sammenholde udgifterne med udgifterne på voksendelen under funktion Døgnpleje, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner Funktion R2003 B2004 B2005 BO2006 BO2007 BO Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Hovedtotal Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, jf. 49 i lov om social service. Endvidere omfatter området udgifter og indtægter vedrørende amtskommunale, kommunale og selvejende institutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, herunder børn og unge der er anbragt på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 51 i lov om social service. Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Udgifterne dækker plejeløn udviklingshæmmede børns anbringelse i familiepleje samt udgift til støttepersoner for udviklingshæmmede unge, der er anbragt i bofællesskaber oprettet af private organisationer. Forebyggende foranstaltninger Budgetposten dækker udgifter i forbindelse med aflastningsophold for hjemmeboende udviklingshæmmede børn og unge Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Sted2 R2003 B2004 B2005 BO2006- Norm Fællesudgifter- og indtægter Hjemmevejledere Hovedtotal ,150 Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende hjemmevejledere og betaling for dagcentre i andre kommuner og amtet Beskyttede beskæftigelse Sted2 R2003 B2004 B2005 BO Fællesudgifter- og indtægter Hovedtotal Aktivitets- og samværstilbud Sted2 R2003 B2004 B2005 BO2006- Norm Fællesudgifter- og indtægter Voksenklub Højgård , Distriktspsykiatrisk Center , Pile Alle ,788 Hovedtotal ,
9 Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende Voksenklubben Højgården, Distriktspsykiatrisk center og aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. 88, stk. 1 og 3 i lov om social service. Distriktspsykiatrisk center omfatter en amtslig behandlingsdel og en kommunal aktivitetsdel. Den distriktspsykiatriske aktivitetsdel henvender sig til borgere mellem 18 og 66 år, der har en alvorlig psykisk lidelse. Aktivitetsdelens tilbud til brugerne er f.eks. cafévirksomhed, hobbyaktivitet, undervisning m.v. Voksenklubben Højgården er kommunes egen specialinstitution for udviklingshæmmede. Institutionen har plads til 60 udviklingshæmmede/sent udviklede voksne Behandling af stofmisbrugere Sted2 R2003 B2004 B2005 BO Konsulentgruppen Arbejdsmarkedsafsnittet Hovedtotal Der afsættes midler til dækning af kommunens udgifter til opholdsbetaling i forbindelse med narkobehandling af klienter. et forestår visiteringen af klienterne til de forskellige tilbud Dag- og døgninstitutioner for voksne handicappede Sted2 R2003 B2004 B2005 BO Døgninstitutioner Hovedtotal Udgiften vedrører betaling for ophold på døgninstitutioner for voksne med vidtgående udviklingsmæssige handicap ( 92 -institutioner). Der er blandt andet tale om specialhjem, boinstitutioner, pensionater, kollegier og aflastningshjem. Området dækker desuden udgifter til værksteder og dagcentre m.v., der drives som en del af institutionen. Derudover afholdes på området udgifter til opholdsbetaling for unge på Grennesminde. Endvidere er der en del mellemkommunal betaling fra andre kommuner, som ifølge aftale med Høje- Taastrup Kommune anbringer deres unge på denne institution, samt mellemkommunale betalinger til andre kommuner skommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede og fysisk handicappede mv. Gruppering 1 niv R2003 B2004 B2005 BO skommunale botilbud til Hovedtotal Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov Gruppering 1 niv R2003 B2004 B2005 BO Norm.05 1 Kommunale botilbud til Fælles udgifter Personale , Fast ejendom El skommunal medfinansiering Varme Vand Rengøring , Beboeraktiviteter Administration Køb af pladser Køb af aflastningspladser Udgifter i.h.t. lov om Løsøreforsikring Overført til gruppering Afregning med andre Beboere under 67 år`s Hovedtotal ,
10 På området afholdes udgifter og indtægter vedrørende familiepleje for 6 personer med vidtgående handicaps, aflastningsophold for 10 personer og støttepersoner for 23 personer, der er anbragt i bofællesskaber uden for kommunen eller private bofællesskaber. Indtægten udgør dels betaling fra andre kommuner, dels amtsrefusion, samt klienters betaling for ophold i familiepleje. Endvidere afholdes udgifter til kommunes 4 bofællesskaber for borgere med vidtgående udviklingsmæssige handicaps. De kommunale bofællesskaber omfatter i alt 20 beboere. Budgetterne dækker personale og ejendomsudgifter (i bofællesskabet på Stationsvej er også afsat budget til rengøring). Indtægterne stammer fra beboernes egenbetaling og offentlige tilskud Kontaktperson- og ledsageordninger Gruppering 1 niv R2003 B2004 B2005 BO Norm Støtte- og kontaktpersonordning for ,331 sindslidende under 67 år (pgf. 80) 3 Ledsageordning for personer under ,872 67år med nedsat funktionsevne (pgf. 31og 78) 5 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (pgf. 77) 89 Afregning med andre offentlige myndigheder Hovedtotal ,203 Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter 31, 77, 78, 79 og 80 i lov om social service. 02 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende under 67 år ( 80): Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende under 67 år, jf. 80 i lov om social service. Der er på området 4 støtte- og kontaktpersoner og ordningen omfatter 74 personer. 03 Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne ( 31 og 78): Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 78 i lov om social service. Ordningen omfatter 43 personer. 5 Tilskud til ansættelse af 77 hjælpere: Området omfatter udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 77, 79 og 84 i lov om social service. I 2003 er budgettet omplaceret fra området vedrørende kontanthjælp. Endvidere omfatter området udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til unge mellem 16 og 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene, jf. 31 i lov om social service Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende Gruppering 1 niv R2003 B2004 B2005 BO Botilbud til længerevarende ophold for personer under 67 år (pgf. 92) 3 Botilbud til længerevarende ophold for personer fyldt 67 år (pgf.92) Hovedtotal Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold til sindslidende under 67 år med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, jf. 92 i lov om social service. 153
11 Bilag 2 Nøgletal Institutioner og ordninger for udviklingshæmmede 2004 Voksen & børneklub Højgård: Udviklingshæmmede børn og unge 46 Udviklingshæmmede voksne (samværstilbud 88) 60 Døgnpleje: Udviklingshæmmede børn i familiepleje Aflastningsophold i aflastningsfamilier Døgninstitution for børn og unge () Døgninstitution for børn og unge () Aflastning Specialdaginstitutioner () 35 Beskyttede beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt aktivitetscenter for sindslidende Ungetilbud til sindslidende 22 Værested 21 Yngre sindslidende (Støttecentret Cirklen)+ aflastning Yngre sindslidende (Støttecentret Cirklen) + aflastning Døgninstitutioner: Voksne handicappede: Botilbud 92 (sindslidende og udviklingshæmmede) 92 Botilbud 91 (sindslidende og udviklingshæmmede): Bofællesskaber udenfor kommunen 23 Familiepleje udviklingshæmmede 5 Bofællesskabet Pile Alle 5 Bofællesskabet Stationsvej 5 Bofællesskabet Poppel Alle 4 Bofællesskabet Soderup + 1 aflastningsplads 6 Sindslidende 7 Blå Kors 4 Aflastning udviklingshæmmede 7 Øvrige støtteforanstaltninger Hjemmevejledere til udviklingshæmmede, senhjerneskadede 61 Støtte- og kontaktpersoner 74 Ledsageordning (2003) 43 Ledsagetimer (2003) Kilde: Ældre- og Handicapafdelingen, HTK. 154
Budget Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge
Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-09 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereRegnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:
Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme
Læs mereDØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE
Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende
Læs mereI alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse
1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereMål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre
Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Kompenserende
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mere1. Beskrivelse af området
(Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto Særlige dagtilbud og særlige
Læs mereFORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE
Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereDato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter
Læs mereBudget Social- og sundhedsudvalgets budget:
Budget 2008-2011 Social- og sundhedsudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 550 Boligstøtte 553 Voksne med behov for sociale serviceydelser 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 558 Sundhedsudgifter
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn
Læs mereSammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000
Læs mereI 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.
50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,
Læs mereBørne- og Unge Rådgivning
Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereIndberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde
Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereDer foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mereHaderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305
Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereRoskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.
Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følgende: Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 52.919-5.403 47.516 05.28.21 Forebyggende
Læs mereSocialforvaltningens driftsbudget 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereHaderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295
Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Læs mereInstitutioner for voksne side 1
Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 5 5.32
Læs mereORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"
Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 20. maj 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:orientering maj 1998 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM
Læs mereFAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde
FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune
Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune
Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik
Læs mereHaderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295
Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet
Læs mereSocialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:
Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken
Læs mere2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.
BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015
Velfærds- og Sundhedsstab Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-3-14 Dato:18.11. Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er 2015 Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune
Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune
Opfølgning på er i og udmelding af tids for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre,
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereBilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015
Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-1-15 Dato: 29.10. Bilag 1 Tids 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte er i Opfølgning
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune
Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik
Læs merebudget 2008 Bemærkninger
Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereBØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)
127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på
Læs mereFAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn
Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.
Læs mereHandicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde
Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Overordnet økonomi Budget 2009 Budget 2010 Udg.: 230.284.453 Indt.: 39.419.193 Udg.: 227.090.030 Indt.: 37.953.058 Netto: 190.865.260
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereFunktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.
05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats
Læs mereInstitutioner for voksne side 1
Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32
Læs mereHaderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732
Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereHovedkonto 2 Social og specialundervisning
Budget- og regnskabssystem for regioner 4.2 - side 1 Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2009 Hovedkonto 2 Social og specialundervisning Denne hovedkonto omfatter omkostninger og indtægter i forbindelse
Læs mereCenter for Social Service
1. ens primære opgaver Primære aktiviteter: ledelse: Ledelse i myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige faglige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereBudget 2009 til 1. behandling
50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereSOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.
SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184
Læs mereORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"
Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/
Læs mereSagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige
Læs mereUdvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Læs mereBEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.
BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereSagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned
Sagsbehandler: JMH Sagsnr. 710-2018-17828 Dokument nr. 710-2018-238985 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 (opdateret i forbindelse med, at sager vedrørende
Læs mereHelsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.
Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereOverførsler i alt
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på
Læs merePkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,
Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune
Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik
Læs mereGodkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019
Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereSAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE
Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune
Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereKommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte
Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Udgifterne til kommunernes sociale indsatser til socialt udsatte efter serviceloven har de seneste år ligget på omkring ca. 6,8
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mere