BILAG 1 BUDGET BUDGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 BUDGET BUDGET 2016-2020"

Transkript

1 BILAG 1 BUDGET BUDGET W W W. H A M L E T S C E N E N. D K

2 RESULTATBUDGET 2016 Budget 2016 Resultatbudget kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Beløb kr. kr. kr. kr. kr. Generelt budget Indtægter Tilskud Helsingør Kommune Ekstrabevilling Helsingør Kommune Billetindtægter ekskl. moms Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Generelle lønninger, i alt Generelle personaleudgifter, i alt Generelle samarbejdspartnere, i alt Generelle lokaleudgifter, i alt Generelle kontorudgifter, i alt Omkostninger i alt Resultat før projektomkostninger og afskrivninger Afskrivninger, i alt Resultat før projektomkostninger Projektbudget Hamlet Family Shakespeare Puppets Shakespeare Festival Shakespeare Aktiviteter Projektomkostninger i alt Resultat i alt (administration og projekter) Side 1 af 2 1

3 Budget 2016 NOTER TIL RESULTATBUDGET 2016 Noter til resultatbudget Generelt Budgettet viser resultatet af at gennemføre præsentation af 2 egenproduktioner og Shakespeare Festivalen. 2. Budgetkonklusion Budgettet viser et overskud på kr Forudsætninger - indtægter Helsingør Kommune har for årene 2014, 2015 og 2016 ydet en ekstrabevilling på kr pr. år til ansættelse af yderligere personale for at kunne trimme s organisation med henblik på at indfri de fremadrettede mål, blandt andet i forbindelse med Shakespeare-jubilæet i Hamlet Family Budgetteret antal solgte billetter udgør i alt (belægning 60%), og til en billetpris på kr. 160 eksl. moms: Shakespeare Puppets Budgetteret antal solgte børnebilletter udgør 400 til en pris på kr. 40 inkl. moms og budgetteret antal voksenbilletter udgør 400 til en pris på kr. 80 inkl. moms. Shakespeare Festival Budgetteret antal solgte billetter udgør i alt (belægning 80%), og fordeler sig i 3 prisgrupper, således: Gruppe A: kr. 480 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter Gruppe B: kr. 280 ekskl. moms, 6 forestillinger á 150 solgte billetter = 900 solgte billetter Gruppe C: kr. 160 ekskl. moms, 6 forestillinger á 150 solgte billetter = 900 solgte billetter 4. Lønninger I lønningerne under generelle omkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. Til gengæld under projektomkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. 5. Forudsætninger for generelle omkostninger De generelle omkostninger er budgetteret ud fra konkrete forventninger til hver omkostningspost og ud fra erfaringer fra tidligere år. 6. Budgetforklaring forventes at give et overskud på kr Side 2 af 2 2

4 RESULTATBUDGET 2017 Budget 2017 Resultatbudget kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Beløb kr. kr. kr. kr. kr. Generelt budget Indtægter Tilskud Helsingør Kommune Ekstrabevilling Helsingør Kommune Billetindtægter ekskl. moms Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Generelle lønninger, i alt Generelle personaleudgifter, i alt Generelle samarbejdspartnere, i alt Generelle lokaleudgifter, i alt Generelle kontorudgifter, i alt Omkostninger i alt Resultat før projektomkostninger og afskrivninger Afskrivninger, i alt Resultat før projektomkostninger Projektbudget Hamlet Family Shakespeare Puppets Shakespeare Festival Shakespeare Aktiviteter Projektomkostninger i alt Resultat i alt (administration og projekter) Side 1 af 2 3

5 Budget 2017 NOTER TIL RESULTATBUDGET 2017 Noter til resultatbudget Generelt Budgettet viser resultatet af at gennemføre præsentation af 2 egenproduktioner og Shakespeare Festivalen. 2. Budgetkonklusion Budgettet viser et overskud på kr Forudsætninger - indtægter Hamlet Family Budgetteret antal solgte forestillinger udgør 12 til en pris på kr inkl. moms pr. forestilling. Shakespeare Puppets Budgetteret antal solgte børnebilletter udgør 450 til en pris på kr. 40 inkl. moms og budgetteret antal voksenbilletter udgør 450 til en pris på kr. 80 inkl. moms. Shakespeare Festival Budgetteret antal solgte billetter udgør i alt (belægning 70%), og fordeler sig i 3 prisgrupper, således: Gruppe A: kr. 480 ekskl. moms, 6 forestillinger á 100 solgte billetter = 600 solgte billetter Gruppe B: kr. 280 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter Gruppe C: kr. 160 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter 4. Lønninger I lønningerne under generelle omkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. Til gengæld under projektomkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. 5. Forudsætninger for generelle omkostninger De generelle omkostninger er budgetteret ud fra konkrete forventninger til hver omkostningspost og ud fra erfaringer fra tidligere år. 6. Budgetforklaring forventes at give et overskud på kr Side 2 af 2 4

6 RESULTATBUDGET 2018 Budget 2018 Resultatbudget kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Beløb kr. kr. kr. kr. kr. Generelt budget Indtægter Tilskud Helsingør Kommune Ekstrabevilling Helsingør Kommune Billetindtægter ekskl. moms Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Generelle lønninger Generelle lønninger, i alt Generelle personaleudgifter, i alt Generelle samarbejdspartnere, i alt Generelle lokaleudgifter, i alt Generelle kontorudgifter, i alt Omkostninger i alt Resultat før projektomkostninger og afskrivninger Afskrivninger, i alt Resultat før projektomkostninger Projektbudget Hamlet Family Shakespeare Puppets Shakespeare Festival Shakespeare Aktiviteter Projektomkostninger i alt Resultat i alt (administration og projekter) Side 1 af 2 5

7 Budget 2018 NOTER TIL RESULTATBUDGET 2018 Noter til resultatbudget Generelt Budgettet viser resultatet af at gennemføre præsentation af 2 egenproduktioner og Shakespeare Festivalen. 2. Budgetkonklusion Budgettet viser et overskud på kr Forudsætninger - indtægter Hamlet Family Budgetteret antal solgte forestillinger udgør 12 til en pris på kr inkl. moms pr. forestilling. Shakespeare Puppets Budgetteret antal solgte børnebilletter udgør 500 til en pris på kr. 40 inkl. moms og budgetteret antal voksenbilletter udgør 500 til en pris på kr. 80 inkl. moms. Shakespeare Festival Budgetteret antal solgte billetter udgør i alt (belægning 70%), og fordeler sig i 3 prisgrupper, således: Gruppe A: kr. 480 ekskl. moms, 6 forestillinger á 100 solgte billetter = 600 solgte billetter Gruppe B: kr. 280 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter Gruppe C: kr. 160 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter 4. Lønninger I lønningerne under generelle omkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. Til gengæld under projektomkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. 5. Forudsætninger for generelle omkostninger De generelle omkostninger er budgetteret ud fra konkrete forventninger til hver omkostningspost og ud fra erfaringer fra tidligere år. 6. Budgetforklaring forventes at give et overskud på kr Side 2 af 2 6

8 RESULTATBUDGET 2019 Budget 2019 Resultatbudget kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Beløb kr. kr. kr. kr. kr. Generelt budget Indtægter Tilskud Helsingør Kommune Ekstrabevilling Helsingør Kommune Billetindtægter ekskl. moms Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Generelle lønninger Generelle lønninger, i alt Generelle personaleudgifter, i alt Generelle samarbejdspartnere, i alt Generelle lokaleudgifter, i alt Generelle kontorudgifter, i alt Omkostninger i alt Resultat før projektomkostninger og afskrivninger Afskrivninger, i alt Resultat før projektomkostninger Projektbudget Hamlet Family Shakespeare Puppets Shakespeare Festival Shakespeare Aktiviteter Projektomkostninger i alt Resultat i alt (administration og projekter) Side 1 af 2 7

9 Budget 2019 NOTER TIL RESULTATBUDGET 2019 Noter til resultatbudget Generelt Budgettet viser resultatet af at gennemføre præsentation af 2 egenproduktioner og Shakespeare Festivalen. 2. Budgetkonklusion Budgettet viser et overskud på kr Forudsætninger - indtægter Hamlet Family Budgetteret antal solgte forestillinger udgør 12 til en pris på kr inkl. moms pr. forestilling. Shakespeare Puppets Budgetteret antal solgte børnebilletter udgør 550 til en pris på kr. 40 inkl. moms og budgetteret antal voksenbilletter udgør 550 til en pris på kr. 80 inkl. moms. Shakespeare Festival Budgetteret antal solgte billetter udgør i alt (belægning 70%), og fordeler sig i 3 prisgrupper, således: Gruppe A: kr. 480 ekskl. moms, 6 forestillinger á 100 solgte billetter = 600 solgte billetter Gruppe B: kr. 280 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter Gruppe C: kr. 160 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter 4. Lønninger I lønningerne under generelle omkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. Til gengæld under projektomkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. 5. Forudsætninger for generelle omkostninger De generelle omkostninger er budgetteret ud fra konkrete forventninger til hver omkostningspost og ud fra erfaringer fra tidligere år. 6. Budgetforklaring forventes at give et overskud på kr Side 2 af 2 8

10 RESULTATBUDGET 2020 Budget 2020 Resultatbudget kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Beløb kr. kr. kr. kr. kr. Generelt budget Indtægter Tilskud Helsingør Kommune Ekstrabevilling Helsingør Kommune Billetindtægter ekskl. moms Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Generelle lønninger Generelle lønninger, i alt Generelle personaleudgifter, i alt Generelle samarbejdspartnere, i alt Generelle lokaleudgifter, i alt Generelle kontorudgifter, i alt Omkostninger i alt Resultat før projektomkostninger og afskrivninger Afskrivninger, i alt Resultat før projektomkostninger Projektbudget Hamlet Family Shakespeare Puppets Shakespeare Festival Shakespeare Aktiviteter Projektomkostninger i alt Resultat i alt (administration og projekter) Side 1 af 2 9

11 Budget 2020 NOTER TIL RESULTATBUDGET 2020 Noter til resultatbudget Generelt Budgettet viser resultatet af at gennemføre præsentation af 2 egenproduktioner og Shakespeare Festivalen. 2. Budgetkonklusion Budgettet viser et overskud på kr Forudsætninger - indtægter Hamlet Family Budgetteret antal solgte forestillinger udgør 12 til en pris på kr inkl. moms pr. forestilling. Shakespeare Puppets Budgetteret antal solgte børnebilletter udgør 600 til en pris på kr. 40 inkl. moms og budgetteret antal voksenbilletter udgør 600 til en pris på kr. 80 inkl. moms. Shakespeare Festival Budgetteret antal solgte billetter udgør i alt (belægning 70%), og fordeler sig i 3 prisgrupper, således: Gruppe A: kr. 480 ekskl. moms, 6 forestillinger á 100 solgte billetter = 600 solgte billetter Gruppe B: kr. 280 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter Gruppe C: kr. 160 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter 4. Lønninger I lønningerne under generelle omkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. Til gengæld under projektomkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. 5. Forudsætninger for generelle omkostninger De generelle omkostninger er budgetteret ud fra konkrete forventninger til hver omkostningspost og ud fra erfaringer fra tidligere år. 6. Budgetforklaring forventes at give et overskud på kr Side 2 af 2 10

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier 3 Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Introduktion Resultatbudget for år 3 Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 Kommentarer til resultatbudgettet

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Rikke Bæk har nu opstillet Fashion SHOEs resultatopgørelse for butikkens andet år (år 2). Realiseret Kr. 395.. Det andet

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Rikke Bæk har nu opstillet Fashion SHOEs resultatopgørelse for butikkens andet år (år 2). Realiseret Kr. 395.. Det andet

Læs mere

DRIFTSRESULTAT INDEN TILSKUD

DRIFTSRESULTAT INDEN TILSKUD MUNGO PARK I ALLERØD I budgettet kan enkelte poster være påvirket af øreafrundinger INDTÆGTER 17/18 2016-2017 Resultat 2015-2016 1. Billetindtægter aftenrepertoire, inkl. gæstespil 4.112.640 4.318.272

Læs mere

BUDGET TEATERØEN 2015

BUDGET TEATERØEN 2015 BUDGET TEATERØEN 2015 Præmis: Eksisterende forhold og derudover lejes underetagen til backstage og kontorlokaler LOKALEUDGIFTER Husleje i alt 800 kvm stue- og kælderetage inklusiv teatersal 500.000 Husleje

Læs mere

Budget 2018/2019 DRIFTSRESULTAT INDEN TILSKUD

Budget 2018/2019 DRIFTSRESULTAT INDEN TILSKUD MUNGO PARK I ALLERØD I budgettet kan enkelte poster være påvirket af øreafrundinger INDTÆGTER 2017/2018 Resultat 2016-2017 Resultat 2015-2016 1. Billetindtægter aftenrepertoire, inkl. gæstespil 4.210.560

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 8.4 balance Præsentation Uddelingskopier 3 Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 8.4 balance Foruden et resultatbudget udarbejder Fashion SHOE også en budgetteret balance. En budgetteret

Læs mere

Bilag 2. Budget Budget Tom Ebbe Jakobsen

Bilag 2. Budget Budget Tom Ebbe Jakobsen Indhold Resultatbudget Likviditetsbudget Flerårsbudget Årselevtal 2019 For 2019 kan der opstilles følgende elevtal sammenlignet med de foregående år: Der er en vis usikkerhed omkring elevtallet ikke mindst

Læs mere

Budget 2019/2020 DRIFTSRESULTAT INDEN TILSKUD -9,856,051-9,769,466-9,287,454

Budget 2019/2020 DRIFTSRESULTAT INDEN TILSKUD -9,856,051-9,769,466-9,287,454 MUNGO PARK I ALLERØD I budgettet kan enkelte poster være påvirket af øreafrundinger INDTÆGTER 2018/2019 Resultat 2017/2018 1. Billetindtægter aftenrepertoire, inkl. gæstespil 4,145,280 4,210,560 4,172,968

Læs mere

MODELREGNSKAB FOR MODTAGERE AF DRIFTSTILSKUD

MODELREGNSKAB FOR MODTAGERE AF DRIFTSTILSKUD KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen MODELREGNSKAB FOR MODTAGERE AF DRIFTSTILSKUD Oplysninger Budgetår: Tilskudsmodtagers navn (virksomhed): CVR-nummer: Aktivitet: Sagsnummer: Dato for underskrift

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således:

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Forventninger til 2016 s 2 Budget i Kulturstyrelsens

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden Budget for perioden 2013-2020 Ledelsens budgeterklæring Det af selskabet aflagte budget for 2013-2020 er behandlet og godkendt af bestyrelsen dags dato. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden Budget for perioden 2014-2021 Ledelsens budgeterklæring Det af selskabet aflagte budget for 2014-2021 er behandlet og godkendt af bestyrelsen dags dato. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets

Læs mere

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018 pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018... 1 PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr.16 99 42 94 Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: 63144200, F: 63144201,

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS FOR GODKENDTE FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER, DER MODTAGER UNDER KR. I TILSKUD, FRA KØBENHAVNS KOMMUNE

REGNSKABSINSTRUKS FOR GODKENDTE FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER, DER MODTAGER UNDER KR. I TILSKUD, FRA KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKABSINSTRUKS FOR GODKENDTE FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER, DER MODTAGER UNDER 500.000 KR. I TILSKUD, FRA KØBENHAVNS KOMMUNE Foreninger, der modtager medlems- og/eller lokaletilskud, skal føre

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Rikke Bæk er nu færdig med Fashion SHOEs regnskab for butikkens første år (år 1). Regnskabet består af resultatopgørelsen

Læs mere

& ' ( ) * & ) +( ' + ( * ! -*$%$ -* - -*" *- $ * % "! $*$% $*" $* $*- *-. ' % %% " *. $$.

& ' ( ) * & ) +( ' + ( * ! -*$%$ -* - -* *- $ * % ! $*$% $* $* $*- *-. ' % %%  *. $$. ! " # $% Side 1 & ' ( ) & ) +( ' + (,! -$%$ - - -" - $ % "! $$% $" $ $- -. --$ " $% $%$ #$ "% $% $%-" $% $ %& $.$ $.- ' % %% ". $$.!&' ( %%/ $%$%%% $$%%%%0+ (($$$%%%' ( ( 1 & ( ( 2"%%%' +$$"%%%! 0(.%%%'+)

Læs mere

Budget og forventninger for 2017

Budget og forventninger for 2017 LMS Levende Musik i Skolen Budget og forventninger for 2017 Bestyrelsen har i oktober 2016 vedtaget budget for kalenderåret 2017. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning 1. halvår 2016 Revideret budget 2016

Bilag 2 Budgetopfølgning 1. halvår 2016 Revideret budget 2016 Bilag 2 Budgetopfølgning 1. halvår 2016 Revideret budget 2016 Indholdsfortegnelse Aktivitetsspecifikation Side 2 Resultatbudget Side 5 Noter til resultatbudget Side 6 Korte bemærkninger til budgetopfølgningen

Læs mere

14. Investering. Opgave 14.1. Opgave 14.2. Opgave 14.3. Opgave 14.4

14. Investering. Opgave 14.1. Opgave 14.2. Opgave 14.3. Opgave 14.4 14. Investering Opgave 14.1 En planlagt investering i en ny hotelfløj på kr. 2,4 mill. forventes at forøge virksomhedens indtjening med kr. 750.000 om året i 5 år. Efter 5 år er scrapværdien kr. 0,-. 14.1.1

Læs mere

BO-VESTs økonomi 2010

BO-VESTs økonomi 2010 BO-VESTs økonomi 2010 Årsregnskabet 2010 for BO-VEST viser et overskud på kr. 234.560. Der har i året været bruttoadministrationsudgifter på 47.9 mio. kr. mod de budgetterede 42.4 mio. kr. 2010 har været

Læs mere

Fundraising kursus d Velkommen! (igen)

Fundraising kursus d Velkommen! (igen) Velkommen! (igen) Planen for i aften Projektbudget Gode råd Typiske fejl Typiske projektposter Eksempler på typiske budgetposter Budget / Regnskab Budget og Regnskab Er projektbeskrivelsen i tal Er projektets

Læs mere

Ansøgning til Hvidovre Kommune

Ansøgning til Hvidovre Kommune Ansøgning til Hvidovre Kommune att. Kultur- og Fritidsudvalg ansøger om tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget Puljen til kulturelle aktiviteter og Rådighedspuljen til vores næste store forestillingsprojekt

Læs mere

Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015

Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Bilag 2 Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Torben Ø. Poulsen Indholdsfortegnelse Aktivitetsspecifikation Side 3-4 Resultatbudget Side 5 Noter til resultatbudget Side 6 Bemærkninger Side

Læs mere

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TIt: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TARSVEJ 37B,

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2016/ /24

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2016/ /24 Budget for perioden 2016/17-2023/24 Ledelsens budgeterklæring Det af selskabet aflagte budget for 2016/17-2023/24 er behandlet og godkendt af bestyrelsen dags dato. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse

Læs mere

Indtægter (eksk. Moms)

Indtægter (eksk. Moms) Udvikling af Varde Fritdiscenter Nybygning Driftsøkonomi efter tilbygning Svømmehal Sporthhal Fitness Sportel Administrationen Samlet m 2 0 m 2 1.288 m 2 1.065 m 2 889 m 2 1.498 m2 4.740 Pris 11.055.882

Læs mere

Regnskab Indtægter 11,7 Udgifter 115,5 Nettoudgifter -103,8 Bevilling (netto) 104,9 Årets resultat 1,1 Videreførselsbeløb ultimo ,8 Akkumuleret

Regnskab Indtægter 11,7 Udgifter 115,5 Nettoudgifter -103,8 Bevilling (netto) 104,9 Årets resultat 1,1 Videreførselsbeløb ultimo ,8 Akkumuleret 1 Regnskab Indtægter 11,7 Udgifter 115,5 Nettoudgifter -103,8 Bevilling (netto) 104,9 Årets resultat 1,1 Videreførselsbeløb ultimo 2002 7,8 Akkumuleret resultat til videreførsel (ultimo 2003) 8,9 2 Regnskab

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2017/ /25

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2017/ /25 Budget for perioden 2017/18-2024/25 Ledelsens budgeterklæring Det af selskabet aflagte budget for 2017/18-2024/25 er behandlet og godkendt af bestyrelsen dags dato. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar december

Resultatopgørelse 1. januar december Resultatopgørelse 1. januar - 31. december Note 2016 Budget 2016 2015 2 Kontingentindtægter 2.554.154 2.598.000 2.633.133 Bruttoresultat 2.554.154 2.598.000 2.633.133 3 Kontingentudgifter -287.811-300.000-318.146

Læs mere

Forpligtende samarbejder - Regnskab 2013

Forpligtende samarbejder - Regnskab 2013 Svendborg kommune Økonomi Forpligtende samarbejder - Regnskab 2013 09.05.2014 Regnskab 2013 15.452.341 169.508 199.653 3.273.491 14.796.635 33.891.627 Korr.budget 2013 16.433.481 178.404 198.085 3.430.355

Læs mere

Bilag 3. Budget Bestyrelsesmødet Torben Ø. Poulsen

Bilag 3. Budget Bestyrelsesmødet Torben Ø. Poulsen Bilag 3 Budget 2017 Bestyrelsesmødet 01.12.2016 Torben Ø. Poulsen Indholdsfortegnelse Aktivitetsspecifikation Side 3 Resultatbudget Side 4 Noter til resultatbudget Side 5 Bemærkninger Side 6 Budgetterede

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Gennemgang af økonomien på teatret Aveny-T af 29. august 2018

Frederiksberg Kommune. Gennemgang af økonomien på teatret Aveny-T af 29. august 2018 Gennemgang af økonomien på teatret Aveny-T af 29. august 2018 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Om Aveny-T 2 2 Konklusion 3 2.1 Samlet vurdering og anbefaling 4 3 Arbejdshandlinger 5 3.1 Afgrænsning 5 4 Gennemgang

Læs mere

Det Københavnske Teatersamarbejde (KbhT) ønsker med dette notat at sammenligne nøgletal for teatrene i KbhT med landsdelsscenerne.

Det Københavnske Teatersamarbejde (KbhT) ønsker med dette notat at sammenligne nøgletal for teatrene i KbhT med landsdelsscenerne. Benchmark af nøgletal for Det Københavnske Teatersamarbejde mod landsdelsscenerne for perioden 2009/10 2016/17 Version: 5. februar 2018 NOTAT s. 1/ 15 Baggrund, generelle bemærkninger og kilder Det Københavnske

Læs mere

Budgetskema for den kommunale medfinansiering

Budgetskema for den kommunale medfinansiering Budgetskema for den kommunale medfinansiering BUDGETSKEMA FOR TILSKUD FRA PULJEN 15.26.2.1 Skemaet skal anvendes til udarbejdelse af budgettet for projektet. OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a.

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2018/19-2022/23 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rytterkasernen 21, Postboks 370,5000 Odense C T: 6314 4200, F: 6314 4201, www.pwc.dk

Læs mere

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf 2016 ÅRET I TAL Udgiver Året i tal 2016 er udgivet af Lejerbo i april 2017, som bilag til Lejerbos årsmagasin 2016. Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

NOTAT. Benchmark af nøgletal for Det Københavnske Teatersamarbejde overfor landsdelsscenerne for perioden 2010/ /18. Version: 25.

NOTAT. Benchmark af nøgletal for Det Københavnske Teatersamarbejde overfor landsdelsscenerne for perioden 2010/ /18. Version: 25. Benchmark af nøgletal for Det Københavnske Teatersamarbejde overfor landsdelsscenerne for perioden 2010/11 2017/18 Version: 25. januar 2019 NOTAT s. 1/ 14 Baggrund, generelle bemærkninger og kilder Det

Læs mere

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 5. november 2015, kl. 19.00 på Folkestedet, Carl Blochs gade 28, 8000 Aarhus C Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf 2015 Året i tal Udgiver Året i tal 2015 er udgivet af Lejerbo i april 2016, som bilag til Lejerbos årsmagasin 2015. Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej

Læs mere

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 01. september 2010 kl. 18:00 i Hvalpsund Færgekro

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 01. september 2010 kl. 18:00 i Hvalpsund Færgekro åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 01. september 2010 kl. 18:00 i Hvalpsund Færgekro Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2009 3 002. Budgetopfølgning 5 003. Bruttorapport over solgte billetter 6 004.

Læs mere

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf 2017 ÅRE T I TAL Udgiver Året i tal 2017 er udgivet af Lejerbo i april 2018, som bilag til Lejerbos årsmagasin 2017. Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

I/S BESLUTNINGSREFERAT

I/S BESLUTNINGSREFERAT Djurs Mad I/S BESLUTNINGSREFERAT Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Torsdag den 16. juni 2016 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:15 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle

Læs mere

Foreningen af danske Turistchefer. Værdianalyse Danmarks turistbureauer efterår 2009

Foreningen af danske Turistchefer. Værdianalyse Danmarks turistbureauer efterår 2009 Værdianalyse Danmarks turistbureauer efterår 2009 Der findes i alt 168 grønne og røde i-bureauer i Danmark. Men der er 17 kommuner (16 i Hovedstaden og 1 i Region Sjælland) af de 98 kommuner, som ikke

Læs mere

Resultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015

Resultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015 Rødovre Boligselskab 1 Boligorganisationen BUDGET 1. JANUAR 2015-31. DECEMBER 2015 Resultat Budget Budget UDGIFTER Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 92.226

Læs mere

Bilag Økonomirapport. Regnskab august 2017 ØKONOMI

Bilag Økonomirapport. Regnskab august 2017 ØKONOMI Bilag 6.5 20171211 Økonomirapport Regnskab august 2017 ØKONOMI Indhold Konklusion... 3 Indtægter... 4 Omkostninger... 4 Finansielle poster... 8 Balance... 8 Likviditet... 9 Tabel 1. Overblik... 3 Tabel

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Økonomisk beretning 2009 Hærens Konstabel- og Korporalforening Økonomisk beretning Økonomisk udvikling fra 2007 til 2008 3 Nøgletal 3 Flere indtægter 4 Medlemsudviklingen i 2009 5 Flere udgifter 5 Anvendelsen

Læs mere

ARSREGNSKAB 2 011. SideD

ARSREGNSKAB 2 011. SideD VINDINGE IDRÆTSFORENING o ARS 2 011 SideD RESULTATOPGØRELSE 2011 BUDGET 2012 TEKST 2010 2011-39.101 Resultat aktivitetsafd. Resultat Hal 3.140 Viften -131. 561-85.914 3.134 2.842 Offentlige tilskud; -160.000

Læs mere

INFORMATION VEDR. KUNSTNERISKE SAMARBEJDER MED TEATRENE UNDER KBHT

INFORMATION VEDR. KUNSTNERISKE SAMARBEJDER MED TEATRENE UNDER KBHT INFORMATION VEDR. KUNSTNERISKE SAMARBEJDER MED TEATRENE UNDER KBHT Vi, teatrene under Det københavnske Teatersamarbejde (KbhT), håber med dette notat at kunne være med til at skabe det bedste afsæt for

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 23

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 23 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde 7.9.2016 Ejendommens beligenhed: Høghgårdsvej m.fl. 8641 Sorring Antal lejemål: 23 Antal m²: 1460 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen

Læs mere

I de efterfølgende afsnit er der foretaget en sammenligning af perioderegnskabet og budget for 1. kvartal Alle tal er i mio. kr.

I de efterfølgende afsnit er der foretaget en sammenligning af perioderegnskabet og budget for 1. kvartal Alle tal er i mio. kr. otat Bilag 2.1 Afdeling/enhed: Økonomiafdelingen Oprettelsesdato: 24052012 Udarbejdet af: lvlu Journalnummer: Dokumentnavn: Notat om budgetopfølgning 1. kvt. 2012 Dokumentnummer: 1. otat til budgetopfølgningen

Læs mere

Nordmarken Vand a.m.b.a. (CVR nr ) Højager Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december Resultatbudget 2014 og 2015

Nordmarken Vand a.m.b.a. (CVR nr ) Højager Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december Resultatbudget 2014 og 2015 Nordmarken Vand a.m.b.a. (CVR nr. 17 88 36 15) Højager 9 4040 Jyllinge Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på ordinær generalforsamling Den / 2014 dirigent

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding og studieby. Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005337003 Kommune 6000 Mungo Park Udviklingsforvaitningen og Nytorv 11 Egnsteateraftale mellem By- og Ko mm un Aftalen omhandler Kommunes tilskud

Læs mere

I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr ) Krogager Hedehusene. Årsrapport for året samt. Resultatbudget

I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr ) Krogager Hedehusene. Årsrapport for året samt. Resultatbudget I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr. 21 82 91 37) Krogager 1 2640 Hedehusene Årsrapport for året 2012 samt Resultatbudget 2013-2014 Godkendt på selskabets ordinære Generalforsamling, den / 2013 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2008 3 002. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 5 003. Budget 2010 6 004. Takster

Læs mere

OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter. Budgetperiode: 1. oktober december 2020

OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter. Budgetperiode: 1. oktober december 2020 BUDGETSKEMA FOR TILSKUD FRA PULJEN 15.75.6.1 - Modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge Skemaet skal anvendes til udarbejdelse af budgettet for projektet. OBS! Data kan kun indtastes i

Læs mere

Budget FAIRFOOD festival 2018 UDGIFTER Logistik Toiletvogne kr ,00 Affaldscontainere kr 2.500,00 Madtelt, inkl. borde og stole kr 50.

Budget FAIRFOOD festival 2018 UDGIFTER Logistik Toiletvogne kr ,00 Affaldscontainere kr 2.500,00 Madtelt, inkl. borde og stole kr 50. Budget FAIRFOOD festival 2018 UDGIFTER Logistik Toiletvogne kr 10.000,00 Affaldscontainere kr 2.500,00 Madtelt, inkl. borde og stole kr 50.000,00 Stålborde kr 5.000,00 Vagter, pladsen kr 5.000,00 Vagter,

Læs mere

Budget for 2019 og anslået regnskab for 2018

Budget for 2019 og anslået regnskab for 2018 Budget for 2019 og anslået regnskab for 2018 Godkendt på bestyrelsesmødet den Bestyrelsens underskrift Fremlagt for repræsentantskabsmødet Dirigentens underskrift Boligselskabet Administrationsselskab

Læs mere

Bilagsmateriale - bestyrelse

Bilagsmateriale - bestyrelse Bilagsmateriale - bestyrelse Budget 2015 VUC Aarhus Forudsætninger til budget 2015 Årselever Bilag 1. Årselever Resultatopgørelse Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 6.A. Samlet budget VUC

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar december

Resultatopgørelse 1. januar december Resultatopgørelse 1. januar - 31. december Note 2017 Budget 2017 2016 2 Kontingentindtægter 2.533.687 2.526.999 2.554.154 Bruttoresultat 2.533.687 2.526.999 2.554.154 3 Kontingentudgifter -303.305-300.000-287.811

Læs mere

Århus Bugt Linien ApS

Århus Bugt Linien ApS Budget for tiden 01.01.12 30.06.13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr ) Krogager Hedehusene. Årsrapport for året samt. Resultatbudget

I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr ) Krogager Hedehusene. Årsrapport for året samt. Resultatbudget I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr. 21 82 91 37) Krogager 1 2640 Hedehusene Årsrapport for året 2013 samt Resultatbudget 2014-2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, den / 2014 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for 2017

ÅRSREGNSKAB for 2017 ÅRSREGNSKAB for 2017 Aarhus Kommune Anvendt regnskabspraksis Aarhus Symfoniorkester er en kommunal institution, og regnskabet for orkesteret er således en del af Aarhus Kommunes samlede regnskab.

Læs mere

FÆLLES BILLETSYSTEM I UDBUD ARBEJDSGRUPPE: JAN MOLS, TOBAKKEN JACOB HOLST, GODSET JESPER JUL, PAVILLONEN

FÆLLES BILLETSYSTEM I UDBUD ARBEJDSGRUPPE: JAN MOLS, TOBAKKEN JACOB HOLST, GODSET JESPER JUL, PAVILLONEN ARBEJDSGRUPPE: JAN MOLS, TOBAKKEN JACOB HOLST, GODSET JESPER JUL, PAVILLONEN 7. JANUAR 2011 INVITERES: BILLETEKSPRESSEN BILLETLUGEN BILLETNET BILLETTEN BILLETTO CLOCKWIZE ONLINE MINBEGIVENHED PLACE2BOOK

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Budget Smallegade Herning Tlf mail:

Budget Smallegade Herning Tlf mail: Budget 2015 Smallegade 4 7400 Herning Tlf. 9722 5510 mail: alex@fermaten.dk Godkendt på bestyrelsesmødet den 30. oktober 2014 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2015 er udarbejdet

Læs mere

Takstændringer pr. 1. juli 2014 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus.

Takstændringer pr. 1. juli 2014 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. maj 2014 under AffaldVarme Aarhus. 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. juli 2014 for under AffaldVarme Aarhus.

Læs mere

Nordmarken Vand a.m.b.a. (CVR nr ) Højager Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december Resultatbudget 2013 og 2014

Nordmarken Vand a.m.b.a. (CVR nr ) Højager Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december Resultatbudget 2013 og 2014 Nordmarken Vand a.m.b.a. (CVR nr. 17 88 36 15) Højager 9 4040 Jyllinge Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 Resultatbudget 2013 og 2014 Godkendt på ordinær generalforsamling Den / 2013 dirigent

Læs mere

Djurs Mad I/S DAGSORDEN

Djurs Mad I/S DAGSORDEN Djurs Mad I/S DAGSORDEN Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Mandag den 6. februar 2017 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar december 2015

Egnsteateraftale 1. januar december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 3 11. Bestyrelsens beretning 2013. Side 12. Resultatopgørelse 1/1 31/12 2013. Side 13. Balance 31/12 2013. Note 1 3.

Indholdsfortegnelse. Side 3 11. Bestyrelsens beretning 2013. Side 12. Resultatopgørelse 1/1 31/12 2013. Side 13. Balance 31/12 2013. Note 1 3. REGNSKAB 213 1 Indholdsfortegnelse Side 3 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Bestyrelsens beretning 213 Resultatopgørelse 1/1 31/12 213 Balance 31/12 213 Note 1 3 Note 4 6 Note

Læs mere

Budget Smallegade Herning Tlf Mail:

Budget Smallegade Herning Tlf Mail: Budget 2019 Smallegade 4 7400 Herning Tlf. 9722 5510 Mail: mail@fermaten.dk Godkendt på bestyrelsesmødet den 31. oktober 2018 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2019 er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 14. januar 2014 fastsættes: Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Læs mere

Medlemsmøde 2018 VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØDE BORNHOLM

Medlemsmøde 2018 VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØDE BORNHOLM Medlemsmøde 2018 VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØDE BORNHOLM Medlemsmøde Bornholm, Program Velkomst Middag Velkomst og kort præsentation af medarbejdere og bestyrelse Status på økonomi Status på klubbens udvikling,

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud

Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Drift - Side 1 Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Hallens navn og adresse Næstved Hallerne Rolighedsvej 20 4700 Næstved Kontaktperson Kim Petersen underskrift Regnskabstal

Læs mere

Budget for Sport- og Kulturcenter Brovst. Damengvej Brovst. CVR-nr

Budget for Sport- og Kulturcenter Brovst. Damengvej Brovst. CVR-nr Budget for 2015 Sport- og Kulturcenter Brovst Damengvej 2 9460 Brovst CVR-nr. 29 58 94 10 Resultatbudget for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 - kr. 1.000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård. Budget for 2019 og anslået regnskab for Godkendt på bestyrelsesmødet den. bestyrelsens underskrift

Boligorganisationen Lundebjerggård. Budget for 2019 og anslået regnskab for Godkendt på bestyrelsesmødet den. bestyrelsens underskrift Budget for 2019 og anslået regnskab for 2018 Godkendt på bestyrelsesmødet den bestyrelsens underskrift Fremlagt for repræsentantskabsmødet den dirigentens underskrift Boligorganisationen Administrationsselskab

Læs mere

Brønderslev Udviklingspark - etape 2

Brønderslev Udviklingspark - etape 2 Brønderslev Udviklingspark - etape 2 Grovbudget, udarbejdet februar 2007 Ledelsens beretning Resultat og økonomisk stilling Budgettets resultat samt udvikling er efter min vurdering en realistisk forventning

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Formidlingstilskud til Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater og Det Københavnske

Læs mere

Sønderborg Andelsboligforening

Sønderborg Andelsboligforening Forslag til budget for 01.01.2019-31.12.2019 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget,

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Djurs Mad I/S DAGSORDEN

Djurs Mad I/S DAGSORDEN Djurs Mad I/S DAGSORDEN Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Mandag den 6. februar 2017 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge

Læs mere

Takstændringer pr. 1. juli 2015 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus gældende for resten af 2015.

Takstændringer pr. 1. juli 2015 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus gældende for resten af 2015. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 28. maj 2015 under AffaldVarme Aarhus gældende for resten af 2015. 1. Resume Takstændringerne foretages på baggrund af regnskab 2014

Læs mere

Regnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg

Regnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af driftsudgifter til de 4 ældredistrikter Nord, Syd, Vest og Øst der varetager den kommunale ældrepleje. De udgifter det ikke kan henføres direkte til distrikterne

Læs mere

Kultur projektansøgning

Kultur projektansøgning Kultur projektansøgning 1. Ansøger Kontaktperson * Fornavn *) Hvis du skal rette i feltet, skal du gøre det under Ret profil på Min Side. Efternavn Arbejdstelefon Mobiltelefon E-mail Adresse Postnummer

Læs mere

Boligforeningen i København. Budget for 2019 anslået regnskab Godkendt på bestyrelsesmødet den. Bestyrelsens underskrift

Boligforeningen i København. Budget for 2019 anslået regnskab Godkendt på bestyrelsesmødet den. Bestyrelsens underskrift Budget for 2019 anslået regnskab 2018 Godkendt på bestyrelsesmødet den Bestyrelsens underskrift Fremlagt for repræsentantskabsmødet den Dirigentens underskrift Boligforeningen i Administrationsselskab

Læs mere