BILAG 1 BUDGET BUDGET
|
|
- Mads Lindholm
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BILAG 1 BUDGET BUDGET W W W. H A M L E T S C E N E N. D K
2 RESULTATBUDGET 2016 Budget 2016 Resultatbudget kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Beløb kr. kr. kr. kr. kr. Generelt budget Indtægter Tilskud Helsingør Kommune Ekstrabevilling Helsingør Kommune Billetindtægter ekskl. moms Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Generelle lønninger, i alt Generelle personaleudgifter, i alt Generelle samarbejdspartnere, i alt Generelle lokaleudgifter, i alt Generelle kontorudgifter, i alt Omkostninger i alt Resultat før projektomkostninger og afskrivninger Afskrivninger, i alt Resultat før projektomkostninger Projektbudget Hamlet Family Shakespeare Puppets Shakespeare Festival Shakespeare Aktiviteter Projektomkostninger i alt Resultat i alt (administration og projekter) Side 1 af 2 1
3 Budget 2016 NOTER TIL RESULTATBUDGET 2016 Noter til resultatbudget Generelt Budgettet viser resultatet af at gennemføre præsentation af 2 egenproduktioner og Shakespeare Festivalen. 2. Budgetkonklusion Budgettet viser et overskud på kr Forudsætninger - indtægter Helsingør Kommune har for årene 2014, 2015 og 2016 ydet en ekstrabevilling på kr pr. år til ansættelse af yderligere personale for at kunne trimme s organisation med henblik på at indfri de fremadrettede mål, blandt andet i forbindelse med Shakespeare-jubilæet i Hamlet Family Budgetteret antal solgte billetter udgør i alt (belægning 60%), og til en billetpris på kr. 160 eksl. moms: Shakespeare Puppets Budgetteret antal solgte børnebilletter udgør 400 til en pris på kr. 40 inkl. moms og budgetteret antal voksenbilletter udgør 400 til en pris på kr. 80 inkl. moms. Shakespeare Festival Budgetteret antal solgte billetter udgør i alt (belægning 80%), og fordeler sig i 3 prisgrupper, således: Gruppe A: kr. 480 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter Gruppe B: kr. 280 ekskl. moms, 6 forestillinger á 150 solgte billetter = 900 solgte billetter Gruppe C: kr. 160 ekskl. moms, 6 forestillinger á 150 solgte billetter = 900 solgte billetter 4. Lønninger I lønningerne under generelle omkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. Til gengæld under projektomkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. 5. Forudsætninger for generelle omkostninger De generelle omkostninger er budgetteret ud fra konkrete forventninger til hver omkostningspost og ud fra erfaringer fra tidligere år. 6. Budgetforklaring forventes at give et overskud på kr Side 2 af 2 2
4 RESULTATBUDGET 2017 Budget 2017 Resultatbudget kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Beløb kr. kr. kr. kr. kr. Generelt budget Indtægter Tilskud Helsingør Kommune Ekstrabevilling Helsingør Kommune Billetindtægter ekskl. moms Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Generelle lønninger, i alt Generelle personaleudgifter, i alt Generelle samarbejdspartnere, i alt Generelle lokaleudgifter, i alt Generelle kontorudgifter, i alt Omkostninger i alt Resultat før projektomkostninger og afskrivninger Afskrivninger, i alt Resultat før projektomkostninger Projektbudget Hamlet Family Shakespeare Puppets Shakespeare Festival Shakespeare Aktiviteter Projektomkostninger i alt Resultat i alt (administration og projekter) Side 1 af 2 3
5 Budget 2017 NOTER TIL RESULTATBUDGET 2017 Noter til resultatbudget Generelt Budgettet viser resultatet af at gennemføre præsentation af 2 egenproduktioner og Shakespeare Festivalen. 2. Budgetkonklusion Budgettet viser et overskud på kr Forudsætninger - indtægter Hamlet Family Budgetteret antal solgte forestillinger udgør 12 til en pris på kr inkl. moms pr. forestilling. Shakespeare Puppets Budgetteret antal solgte børnebilletter udgør 450 til en pris på kr. 40 inkl. moms og budgetteret antal voksenbilletter udgør 450 til en pris på kr. 80 inkl. moms. Shakespeare Festival Budgetteret antal solgte billetter udgør i alt (belægning 70%), og fordeler sig i 3 prisgrupper, således: Gruppe A: kr. 480 ekskl. moms, 6 forestillinger á 100 solgte billetter = 600 solgte billetter Gruppe B: kr. 280 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter Gruppe C: kr. 160 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter 4. Lønninger I lønningerne under generelle omkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. Til gengæld under projektomkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. 5. Forudsætninger for generelle omkostninger De generelle omkostninger er budgetteret ud fra konkrete forventninger til hver omkostningspost og ud fra erfaringer fra tidligere år. 6. Budgetforklaring forventes at give et overskud på kr Side 2 af 2 4
6 RESULTATBUDGET 2018 Budget 2018 Resultatbudget kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Beløb kr. kr. kr. kr. kr. Generelt budget Indtægter Tilskud Helsingør Kommune Ekstrabevilling Helsingør Kommune Billetindtægter ekskl. moms Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Generelle lønninger Generelle lønninger, i alt Generelle personaleudgifter, i alt Generelle samarbejdspartnere, i alt Generelle lokaleudgifter, i alt Generelle kontorudgifter, i alt Omkostninger i alt Resultat før projektomkostninger og afskrivninger Afskrivninger, i alt Resultat før projektomkostninger Projektbudget Hamlet Family Shakespeare Puppets Shakespeare Festival Shakespeare Aktiviteter Projektomkostninger i alt Resultat i alt (administration og projekter) Side 1 af 2 5
7 Budget 2018 NOTER TIL RESULTATBUDGET 2018 Noter til resultatbudget Generelt Budgettet viser resultatet af at gennemføre præsentation af 2 egenproduktioner og Shakespeare Festivalen. 2. Budgetkonklusion Budgettet viser et overskud på kr Forudsætninger - indtægter Hamlet Family Budgetteret antal solgte forestillinger udgør 12 til en pris på kr inkl. moms pr. forestilling. Shakespeare Puppets Budgetteret antal solgte børnebilletter udgør 500 til en pris på kr. 40 inkl. moms og budgetteret antal voksenbilletter udgør 500 til en pris på kr. 80 inkl. moms. Shakespeare Festival Budgetteret antal solgte billetter udgør i alt (belægning 70%), og fordeler sig i 3 prisgrupper, således: Gruppe A: kr. 480 ekskl. moms, 6 forestillinger á 100 solgte billetter = 600 solgte billetter Gruppe B: kr. 280 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter Gruppe C: kr. 160 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter 4. Lønninger I lønningerne under generelle omkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. Til gengæld under projektomkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. 5. Forudsætninger for generelle omkostninger De generelle omkostninger er budgetteret ud fra konkrete forventninger til hver omkostningspost og ud fra erfaringer fra tidligere år. 6. Budgetforklaring forventes at give et overskud på kr Side 2 af 2 6
8 RESULTATBUDGET 2019 Budget 2019 Resultatbudget kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Beløb kr. kr. kr. kr. kr. Generelt budget Indtægter Tilskud Helsingør Kommune Ekstrabevilling Helsingør Kommune Billetindtægter ekskl. moms Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Generelle lønninger Generelle lønninger, i alt Generelle personaleudgifter, i alt Generelle samarbejdspartnere, i alt Generelle lokaleudgifter, i alt Generelle kontorudgifter, i alt Omkostninger i alt Resultat før projektomkostninger og afskrivninger Afskrivninger, i alt Resultat før projektomkostninger Projektbudget Hamlet Family Shakespeare Puppets Shakespeare Festival Shakespeare Aktiviteter Projektomkostninger i alt Resultat i alt (administration og projekter) Side 1 af 2 7
9 Budget 2019 NOTER TIL RESULTATBUDGET 2019 Noter til resultatbudget Generelt Budgettet viser resultatet af at gennemføre præsentation af 2 egenproduktioner og Shakespeare Festivalen. 2. Budgetkonklusion Budgettet viser et overskud på kr Forudsætninger - indtægter Hamlet Family Budgetteret antal solgte forestillinger udgør 12 til en pris på kr inkl. moms pr. forestilling. Shakespeare Puppets Budgetteret antal solgte børnebilletter udgør 550 til en pris på kr. 40 inkl. moms og budgetteret antal voksenbilletter udgør 550 til en pris på kr. 80 inkl. moms. Shakespeare Festival Budgetteret antal solgte billetter udgør i alt (belægning 70%), og fordeler sig i 3 prisgrupper, således: Gruppe A: kr. 480 ekskl. moms, 6 forestillinger á 100 solgte billetter = 600 solgte billetter Gruppe B: kr. 280 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter Gruppe C: kr. 160 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter 4. Lønninger I lønningerne under generelle omkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. Til gengæld under projektomkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. 5. Forudsætninger for generelle omkostninger De generelle omkostninger er budgetteret ud fra konkrete forventninger til hver omkostningspost og ud fra erfaringer fra tidligere år. 6. Budgetforklaring forventes at give et overskud på kr Side 2 af 2 8
10 RESULTATBUDGET 2020 Budget 2020 Resultatbudget kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Beløb kr. kr. kr. kr. kr. Generelt budget Indtægter Tilskud Helsingør Kommune Ekstrabevilling Helsingør Kommune Billetindtægter ekskl. moms Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Generelle lønninger Generelle lønninger, i alt Generelle personaleudgifter, i alt Generelle samarbejdspartnere, i alt Generelle lokaleudgifter, i alt Generelle kontorudgifter, i alt Omkostninger i alt Resultat før projektomkostninger og afskrivninger Afskrivninger, i alt Resultat før projektomkostninger Projektbudget Hamlet Family Shakespeare Puppets Shakespeare Festival Shakespeare Aktiviteter Projektomkostninger i alt Resultat i alt (administration og projekter) Side 1 af 2 9
11 Budget 2020 NOTER TIL RESULTATBUDGET 2020 Noter til resultatbudget Generelt Budgettet viser resultatet af at gennemføre præsentation af 2 egenproduktioner og Shakespeare Festivalen. 2. Budgetkonklusion Budgettet viser et overskud på kr Forudsætninger - indtægter Hamlet Family Budgetteret antal solgte forestillinger udgør 12 til en pris på kr inkl. moms pr. forestilling. Shakespeare Puppets Budgetteret antal solgte børnebilletter udgør 600 til en pris på kr. 40 inkl. moms og budgetteret antal voksenbilletter udgør 600 til en pris på kr. 80 inkl. moms. Shakespeare Festival Budgetteret antal solgte billetter udgør i alt (belægning 70%), og fordeler sig i 3 prisgrupper, således: Gruppe A: kr. 480 ekskl. moms, 6 forestillinger á 100 solgte billetter = 600 solgte billetter Gruppe B: kr. 280 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter Gruppe C: kr. 160 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter 4. Lønninger I lønningerne under generelle omkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. Til gengæld under projektomkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. 5. Forudsætninger for generelle omkostninger De generelle omkostninger er budgetteret ud fra konkrete forventninger til hver omkostningspost og ud fra erfaringer fra tidligere år. 6. Budgetforklaring forventes at give et overskud på kr Side 2 af 2 10
Præsentation Uddelingskopier
Præsentation Uddelingskopier 3 Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Introduktion Resultatbudget for år 3 Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 Kommentarer til resultatbudgettet
Læs merePræsentation Uddelingskopier
Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Rikke Bæk har nu opstillet Fashion SHOEs resultatopgørelse for butikkens andet år (år 2). Realiseret Kr. 395.. Det andet
Læs merePræsentation Uddelingskopier
Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Rikke Bæk har nu opstillet Fashion SHOEs resultatopgørelse for butikkens andet år (år 2). Realiseret Kr. 395.. Det andet
Læs mereDRIFTSRESULTAT INDEN TILSKUD
MUNGO PARK I ALLERØD I budgettet kan enkelte poster være påvirket af øreafrundinger INDTÆGTER 17/18 2016-2017 Resultat 2015-2016 1. Billetindtægter aftenrepertoire, inkl. gæstespil 4.112.640 4.318.272
Læs mereBUDGET TEATERØEN 2015
BUDGET TEATERØEN 2015 Præmis: Eksisterende forhold og derudover lejes underetagen til backstage og kontorlokaler LOKALEUDGIFTER Husleje i alt 800 kvm stue- og kælderetage inklusiv teatersal 500.000 Husleje
Læs mereBudget 2018/2019 DRIFTSRESULTAT INDEN TILSKUD
MUNGO PARK I ALLERØD I budgettet kan enkelte poster være påvirket af øreafrundinger INDTÆGTER 2017/2018 Resultat 2016-2017 Resultat 2015-2016 1. Billetindtægter aftenrepertoire, inkl. gæstespil 4.210.560
Læs merePræsentation Uddelingskopier
8.4 balance Præsentation Uddelingskopier 3 Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 8.4 balance Foruden et resultatbudget udarbejder Fashion SHOE også en budgetteret balance. En budgetteret
Læs mereBilag 2. Budget Budget Tom Ebbe Jakobsen
Indhold Resultatbudget Likviditetsbudget Flerårsbudget Årselevtal 2019 For 2019 kan der opstilles følgende elevtal sammenlignet med de foregående år: Der er en vis usikkerhed omkring elevtallet ikke mindst
Læs mereBudget 2019/2020 DRIFTSRESULTAT INDEN TILSKUD -9,856,051-9,769,466-9,287,454
MUNGO PARK I ALLERØD I budgettet kan enkelte poster være påvirket af øreafrundinger INDTÆGTER 2018/2019 Resultat 2017/2018 1. Billetindtægter aftenrepertoire, inkl. gæstespil 4,145,280 4,210,560 4,172,968
Læs mereMODELREGNSKAB FOR MODTAGERE AF DRIFTSTILSKUD
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen MODELREGNSKAB FOR MODTAGERE AF DRIFTSTILSKUD Oplysninger Budgetår: Tilskudsmodtagers navn (virksomhed): CVR-nummer: Aktivitet: Sagsnummer: Dato for underskrift
Læs mereEGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN
EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)
Læs mereBestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således:
Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Forventninger til 2016 s 2 Budget i Kulturstyrelsens
Læs mereAssens Marina A.m.b.a. Budget for perioden
Budget for perioden 2013-2020 Ledelsens budgeterklæring Det af selskabet aflagte budget for 2013-2020 er behandlet og godkendt af bestyrelsen dags dato. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets
Læs mereAssens Marina A.m.b.a. Budget for perioden
Budget for perioden 2014-2021 Ledelsens budgeterklæring Det af selskabet aflagte budget for 2014-2021 er behandlet og godkendt af bestyrelsen dags dato. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets
Læs merepwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018
pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018... 1 PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr.16 99 42 94 Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: 63144200, F: 63144201,
Læs mereREGNSKABSINSTRUKS FOR GODKENDTE FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER, DER MODTAGER UNDER KR. I TILSKUD, FRA KØBENHAVNS KOMMUNE
REGNSKABSINSTRUKS FOR GODKENDTE FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER, DER MODTAGER UNDER 500.000 KR. I TILSKUD, FRA KØBENHAVNS KOMMUNE Foreninger, der modtager medlems- og/eller lokaletilskud, skal føre
Læs merePræsentation Uddelingskopier
Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Rikke Bæk er nu færdig med Fashion SHOEs regnskab for butikkens første år (år 1). Regnskabet består af resultatopgørelsen
Læs mere& ' ( ) * & ) +( ' + ( * ! -*$%$ -* - -*" *- $ * % "! $*$% $*" $* $*- *-. ' % %% " *. $$.
! " # $% Side 1 & ' ( ) & ) +( ' + (,! -$%$ - - -" - $ % "! $$% $" $ $- -. --$ " $% $%$ #$ "% $% $%-" $% $ %& $.$ $.- ' % %% ". $$.!&' ( %%/ $%$%%% $$%%%%0+ (($$$%%%' ( ( 1 & ( ( 2"%%%' +$$"%%%! 0(.%%%'+)
Læs mereBudget og forventninger for 2017
LMS Levende Musik i Skolen Budget og forventninger for 2017 Bestyrelsen har i oktober 2016 vedtaget budget for kalenderåret 2017. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag
Læs mereBilag 2 Budgetopfølgning 1. halvår 2016 Revideret budget 2016
Bilag 2 Budgetopfølgning 1. halvår 2016 Revideret budget 2016 Indholdsfortegnelse Aktivitetsspecifikation Side 2 Resultatbudget Side 5 Noter til resultatbudget Side 6 Korte bemærkninger til budgetopfølgningen
Læs mere14. Investering. Opgave 14.1. Opgave 14.2. Opgave 14.3. Opgave 14.4
14. Investering Opgave 14.1 En planlagt investering i en ny hotelfløj på kr. 2,4 mill. forventes at forøge virksomhedens indtjening med kr. 750.000 om året i 5 år. Efter 5 år er scrapværdien kr. 0,-. 14.1.1
Læs mereBO-VESTs økonomi 2010
BO-VESTs økonomi 2010 Årsregnskabet 2010 for BO-VEST viser et overskud på kr. 234.560. Der har i året været bruttoadministrationsudgifter på 47.9 mio. kr. mod de budgetterede 42.4 mio. kr. 2010 har været
Læs mereFundraising kursus d Velkommen! (igen)
Velkommen! (igen) Planen for i aften Projektbudget Gode råd Typiske fejl Typiske projektposter Eksempler på typiske budgetposter Budget / Regnskab Budget og Regnskab Er projektbeskrivelsen i tal Er projektets
Læs mereAnsøgning til Hvidovre Kommune
Ansøgning til Hvidovre Kommune att. Kultur- og Fritidsudvalg ansøger om tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget Puljen til kulturelle aktiviteter og Rådighedspuljen til vores næste store forestillingsprojekt
Læs mereBudgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015
Bilag 2 Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Torben Ø. Poulsen Indholdsfortegnelse Aktivitetsspecifikation Side 3-4 Resultatbudget Side 5 Noter til resultatbudget Side 6 Bemærkninger Side
Læs mereLEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.
TIt: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TARSVEJ 37B,
Læs mereRøsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:
Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud
Læs mereAssens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2016/ /24
Budget for perioden 2016/17-2023/24 Ledelsens budgeterklæring Det af selskabet aflagte budget for 2016/17-2023/24 er behandlet og godkendt af bestyrelsen dags dato. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse
Læs mereIndtægter (eksk. Moms)
Udvikling af Varde Fritdiscenter Nybygning Driftsøkonomi efter tilbygning Svømmehal Sporthhal Fitness Sportel Administrationen Samlet m 2 0 m 2 1.288 m 2 1.065 m 2 889 m 2 1.498 m2 4.740 Pris 11.055.882
Læs mereRegnskab Indtægter 11,7 Udgifter 115,5 Nettoudgifter -103,8 Bevilling (netto) 104,9 Årets resultat 1,1 Videreførselsbeløb ultimo ,8 Akkumuleret
1 Regnskab Indtægter 11,7 Udgifter 115,5 Nettoudgifter -103,8 Bevilling (netto) 104,9 Årets resultat 1,1 Videreførselsbeløb ultimo 2002 7,8 Akkumuleret resultat til videreførsel (ultimo 2003) 8,9 2 Regnskab
Læs mereAssens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2017/ /25
Budget for perioden 2017/18-2024/25 Ledelsens budgeterklæring Det af selskabet aflagte budget for 2017/18-2024/25 er behandlet og godkendt af bestyrelsen dags dato. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse
Læs mereDagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget
Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse
Læs mereResultatopgørelse 1. januar december
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december Note 2016 Budget 2016 2015 2 Kontingentindtægter 2.554.154 2.598.000 2.633.133 Bruttoresultat 2.554.154 2.598.000 2.633.133 3 Kontingentudgifter -287.811-300.000-318.146
Læs mereForpligtende samarbejder - Regnskab 2013
Svendborg kommune Økonomi Forpligtende samarbejder - Regnskab 2013 09.05.2014 Regnskab 2013 15.452.341 169.508 199.653 3.273.491 14.796.635 33.891.627 Korr.budget 2013 16.433.481 178.404 198.085 3.430.355
Læs mereBilag 3. Budget Bestyrelsesmødet Torben Ø. Poulsen
Bilag 3 Budget 2017 Bestyrelsesmødet 01.12.2016 Torben Ø. Poulsen Indholdsfortegnelse Aktivitetsspecifikation Side 3 Resultatbudget Side 4 Noter til resultatbudget Side 5 Bemærkninger Side 6 Budgetterede
Læs mereFrederiksberg Kommune. Gennemgang af økonomien på teatret Aveny-T af 29. august 2018
Gennemgang af økonomien på teatret Aveny-T af 29. august 2018 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Om Aveny-T 2 2 Konklusion 3 2.1 Samlet vurdering og anbefaling 4 3 Arbejdshandlinger 5 3.1 Afgrænsning 5 4 Gennemgang
Læs mereDet Københavnske Teatersamarbejde (KbhT) ønsker med dette notat at sammenligne nøgletal for teatrene i KbhT med landsdelsscenerne.
Benchmark af nøgletal for Det Københavnske Teatersamarbejde mod landsdelsscenerne for perioden 2009/10 2016/17 Version: 5. februar 2018 NOTAT s. 1/ 15 Baggrund, generelle bemærkninger og kilder Det Københavnske
Læs mereBudgetskema for den kommunale medfinansiering
Budgetskema for den kommunale medfinansiering BUDGETSKEMA FOR TILSKUD FRA PULJEN 15.26.2.1 Skemaet skal anvendes til udarbejdelse af budgettet for projektet. OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter
Læs mereAssens Marina A.m.b.a.
Budget for perioden 2018/19-2022/23 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rytterkasernen 21, Postboks 370,5000 Odense C T: 6314 4200, F: 6314 4201, www.pwc.dk
Læs mereLejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf
2016 ÅRET I TAL Udgiver Året i tal 2016 er udgivet af Lejerbo i april 2017, som bilag til Lejerbos årsmagasin 2016. Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej
Læs mereBudget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013
Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og
Læs mereNOTAT. Benchmark af nøgletal for Det Københavnske Teatersamarbejde overfor landsdelsscenerne for perioden 2010/ /18. Version: 25.
Benchmark af nøgletal for Det Københavnske Teatersamarbejde overfor landsdelsscenerne for perioden 2010/11 2017/18 Version: 25. januar 2019 NOTAT s. 1/ 14 Baggrund, generelle bemærkninger og kilder Det
Læs mere30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen
30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 5. november 2015, kl. 19.00 på Folkestedet, Carl Blochs gade 28, 8000 Aarhus C Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning
Læs mereLejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf
2015 Året i tal Udgiver Året i tal 2015 er udgivet af Lejerbo i april 2016, som bilag til Lejerbos årsmagasin 2015. Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej
Læs mereåbent møde for Færgebestyrelsens møde den 01. september 2010 kl. 18:00 i Hvalpsund Færgekro
åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 01. september 2010 kl. 18:00 i Hvalpsund Færgekro Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2009 3 002. Budgetopfølgning 5 003. Bruttorapport over solgte billetter 6 004.
Læs mereLejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf
2017 ÅRE T I TAL Udgiver Året i tal 2017 er udgivet af Lejerbo i april 2018, som bilag til Lejerbos årsmagasin 2017. Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej
Læs mereGUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.
GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær
Læs mereEksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning
Læs mereI/S BESLUTNINGSREFERAT
Djurs Mad I/S BESLUTNINGSREFERAT Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Torsdag den 16. juni 2016 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:15 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle
Læs mereForeningen af danske Turistchefer. Værdianalyse Danmarks turistbureauer efterår 2009
Værdianalyse Danmarks turistbureauer efterår 2009 Der findes i alt 168 grønne og røde i-bureauer i Danmark. Men der er 17 kommuner (16 i Hovedstaden og 1 i Region Sjælland) af de 98 kommuner, som ikke
Læs mereResultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015
Rødovre Boligselskab 1 Boligorganisationen BUDGET 1. JANUAR 2015-31. DECEMBER 2015 Resultat Budget Budget UDGIFTER Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 92.226
Læs mereBilag Økonomirapport. Regnskab august 2017 ØKONOMI
Bilag 6.5 20171211 Økonomirapport Regnskab august 2017 ØKONOMI Indhold Konklusion... 3 Indtægter... 4 Omkostninger... 4 Finansielle poster... 8 Balance... 8 Likviditet... 9 Tabel 1. Overblik... 3 Tabel
Læs mereEgnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015
Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som
Læs mereSkærbæk Boligforening
Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen
Læs mereHærens Konstabel- og Korporalforening
Økonomisk beretning 2009 Hærens Konstabel- og Korporalforening Økonomisk beretning Økonomisk udvikling fra 2007 til 2008 3 Nøgletal 3 Flere indtægter 4 Medlemsudviklingen i 2009 5 Flere udgifter 5 Anvendelsen
Læs mereARSREGNSKAB 2 011. SideD
VINDINGE IDRÆTSFORENING o ARS 2 011 SideD RESULTATOPGØRELSE 2011 BUDGET 2012 TEKST 2010 2011-39.101 Resultat aktivitetsafd. Resultat Hal 3.140 Viften -131. 561-85.914 3.134 2.842 Offentlige tilskud; -160.000
Læs mereINFORMATION VEDR. KUNSTNERISKE SAMARBEJDER MED TEATRENE UNDER KBHT
INFORMATION VEDR. KUNSTNERISKE SAMARBEJDER MED TEATRENE UNDER KBHT Vi, teatrene under Det københavnske Teatersamarbejde (KbhT), håber med dette notat at kunne være med til at skabe det bedste afsæt for
Læs mereSILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 23
SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde 7.9.2016 Ejendommens beligenhed: Høghgårdsvej m.fl. 8641 Sorring Antal lejemål: 23 Antal m²: 1460 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse
Læs mereRegnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro
Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen
Læs mereI de efterfølgende afsnit er der foretaget en sammenligning af perioderegnskabet og budget for 1. kvartal Alle tal er i mio. kr.
otat Bilag 2.1 Afdeling/enhed: Økonomiafdelingen Oprettelsesdato: 24052012 Udarbejdet af: lvlu Journalnummer: Dokumentnavn: Notat om budgetopfølgning 1. kvt. 2012 Dokumentnummer: 1. otat til budgetopfølgningen
Læs mereNordmarken Vand a.m.b.a. (CVR nr ) Højager Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december Resultatbudget 2014 og 2015
Nordmarken Vand a.m.b.a. (CVR nr. 17 88 36 15) Højager 9 4040 Jyllinge Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på ordinær generalforsamling Den / 2014 dirigent
Læs mereUdkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser
10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:
Læs mereKolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding
og studieby. Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005337003 Kommune 6000 Mungo Park Udviklingsforvaitningen og Nytorv 11 Egnsteateraftale mellem By- og Ko mm un Aftalen omhandler Kommunes tilskud
Læs mereI/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr ) Krogager Hedehusene. Årsrapport for året samt. Resultatbudget
I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr. 21 82 91 37) Krogager 1 2640 Hedehusene Årsrapport for året 2012 samt Resultatbudget 2013-2014 Godkendt på selskabets ordinære Generalforsamling, den / 2013 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område
Læs mereåbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro
åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2008 3 002. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 5 003. Budget 2010 6 004. Takster
Læs mereOBS! Data kan kun indtastes i de gule felter. Budgetperiode: 1. oktober december 2020
BUDGETSKEMA FOR TILSKUD FRA PULJEN 15.75.6.1 - Modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge Skemaet skal anvendes til udarbejdelse af budgettet for projektet. OBS! Data kan kun indtastes i
Læs mereBudget FAIRFOOD festival 2018 UDGIFTER Logistik Toiletvogne kr ,00 Affaldscontainere kr 2.500,00 Madtelt, inkl. borde og stole kr 50.
Budget FAIRFOOD festival 2018 UDGIFTER Logistik Toiletvogne kr 10.000,00 Affaldscontainere kr 2.500,00 Madtelt, inkl. borde og stole kr 50.000,00 Stålborde kr 5.000,00 Vagter, pladsen kr 5.000,00 Vagter,
Læs mereBudget for 2019 og anslået regnskab for 2018
Budget for 2019 og anslået regnskab for 2018 Godkendt på bestyrelsesmødet den Bestyrelsens underskrift Fremlagt for repræsentantskabsmødet Dirigentens underskrift Boligselskabet Administrationsselskab
Læs mereBilagsmateriale - bestyrelse
Bilagsmateriale - bestyrelse Budget 2015 VUC Aarhus Forudsætninger til budget 2015 Årselever Bilag 1. Årselever Resultatopgørelse Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 6.A. Samlet budget VUC
Læs mereResultatopgørelse 1. januar december
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december Note 2017 Budget 2017 2016 2 Kontingentindtægter 2.533.687 2.526.999 2.554.154 Bruttoresultat 2.533.687 2.526.999 2.554.154 3 Kontingentudgifter -303.305-300.000-287.811
Læs mereÅrhus Bugt Linien ApS
Budget for tiden 01.01.12 30.06.13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere
Læs mereKERTEMINDE KOMMUNE REFERAT
KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering
Læs mereI/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr ) Krogager Hedehusene. Årsrapport for året samt. Resultatbudget
I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr. 21 82 91 37) Krogager 1 2640 Hedehusene Årsrapport for året 2013 samt Resultatbudget 2014-2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, den / 2014 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE
Læs mereÅRSREGNSKAB for 2017
ÅRSREGNSKAB for 2017 Aarhus Kommune Anvendt regnskabspraksis Aarhus Symfoniorkester er en kommunal institution, og regnskabet for orkesteret er således en del af Aarhus Kommunes samlede regnskab.
Læs mereFÆLLES BILLETSYSTEM I UDBUD ARBEJDSGRUPPE: JAN MOLS, TOBAKKEN JACOB HOLST, GODSET JESPER JUL, PAVILLONEN
ARBEJDSGRUPPE: JAN MOLS, TOBAKKEN JACOB HOLST, GODSET JESPER JUL, PAVILLONEN 7. JANUAR 2011 INVITERES: BILLETEKSPRESSEN BILLETLUGEN BILLETNET BILLETTEN BILLETTO CLOCKWIZE ONLINE MINBEGIVENHED PLACE2BOOK
Læs mereVEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1
VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen
Læs mereBudget Smallegade Herning Tlf mail:
Budget 2015 Smallegade 4 7400 Herning Tlf. 9722 5510 mail: alex@fermaten.dk Godkendt på bestyrelsesmødet den 30. oktober 2014 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2015 er udarbejdet
Læs mereTakstændringer pr. 1. juli 2014 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. maj 2014 under AffaldVarme Aarhus. 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. juli 2014 for under AffaldVarme Aarhus.
Læs mereNordmarken Vand a.m.b.a. (CVR nr ) Højager Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december Resultatbudget 2013 og 2014
Nordmarken Vand a.m.b.a. (CVR nr. 17 88 36 15) Højager 9 4040 Jyllinge Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 Resultatbudget 2013 og 2014 Godkendt på ordinær generalforsamling Den / 2013 dirigent
Læs mereDjurs Mad I/S DAGSORDEN
Djurs Mad I/S DAGSORDEN Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Mandag den 6. februar 2017 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereEgnsteateraftale 1. januar december 2015
Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som
Læs mereIndholdsfortegnelse. Side 3 11. Bestyrelsens beretning 2013. Side 12. Resultatopgørelse 1/1 31/12 2013. Side 13. Balance 31/12 2013. Note 1 3.
REGNSKAB 213 1 Indholdsfortegnelse Side 3 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Bestyrelsens beretning 213 Resultatopgørelse 1/1 31/12 213 Balance 31/12 213 Note 1 3 Note 4 6 Note
Læs mereBudget Smallegade Herning Tlf Mail:
Budget 2019 Smallegade 4 7400 Herning Tlf. 9722 5510 Mail: mail@fermaten.dk Godkendt på bestyrelsesmødet den 31. oktober 2018 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2019 er udarbejdet
Læs mereBekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser
Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 14. januar 2014 fastsættes: Kapitel 1 Generelle bestemmelser
Læs mereMedlemsmøde 2018 VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØDE BORNHOLM
Medlemsmøde 2018 VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØDE BORNHOLM Medlemsmøde Bornholm, Program Velkomst Middag Velkomst og kort præsentation af medarbejdere og bestyrelse Status på økonomi Status på klubbens udvikling,
Læs mereVEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %
VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,
Læs mereRegnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud
Drift - Side 1 Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Hallens navn og adresse Næstved Hallerne Rolighedsvej 20 4700 Næstved Kontaktperson Kim Petersen underskrift Regnskabstal
Læs mereBudget for Sport- og Kulturcenter Brovst. Damengvej Brovst. CVR-nr
Budget for 2015 Sport- og Kulturcenter Brovst Damengvej 2 9460 Brovst CVR-nr. 29 58 94 10 Resultatbudget for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 - kr. 1.000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
Læs mereBoligorganisationen Lundebjerggård. Budget for 2019 og anslået regnskab for Godkendt på bestyrelsesmødet den. bestyrelsens underskrift
Budget for 2019 og anslået regnskab for 2018 Godkendt på bestyrelsesmødet den bestyrelsens underskrift Fremlagt for repræsentantskabsmødet den dirigentens underskrift Boligorganisationen Administrationsselskab
Læs mereBrønderslev Udviklingspark - etape 2
Brønderslev Udviklingspark - etape 2 Grovbudget, udarbejdet februar 2007 Ledelsens beretning Resultat og økonomisk stilling Budgettets resultat samt udvikling er efter min vurdering en realistisk forventning
Læs mereBekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser
Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Formidlingstilskud til Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater og Det Københavnske
Læs mereSønderborg Andelsboligforening
Forslag til budget for 01.01.2019-31.12.2019 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget,
Læs mereBypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.
Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden
Læs mereDjurs Mad I/S DAGSORDEN
Djurs Mad I/S DAGSORDEN Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Mandag den 6. februar 2017 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge
Læs mereTakstændringer pr. 1. juli 2015 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus gældende for resten af 2015.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 28. maj 2015 under AffaldVarme Aarhus gældende for resten af 2015. 1. Resume Takstændringerne foretages på baggrund af regnskab 2014
Læs mereRegnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af driftsudgifter til de 4 ældredistrikter Nord, Syd, Vest og Øst der varetager den kommunale ældrepleje. De udgifter det ikke kan henføres direkte til distrikterne
Læs mereKultur projektansøgning
Kultur projektansøgning 1. Ansøger Kontaktperson * Fornavn *) Hvis du skal rette i feltet, skal du gøre det under Ret profil på Min Side. Efternavn Arbejdstelefon Mobiltelefon E-mail Adresse Postnummer
Læs mereBoligforeningen i København. Budget for 2019 anslået regnskab Godkendt på bestyrelsesmødet den. Bestyrelsens underskrift
Budget for 2019 anslået regnskab 2018 Godkendt på bestyrelsesmødet den Bestyrelsens underskrift Fremlagt for repræsentantskabsmødet den Dirigentens underskrift Boligforeningen i Administrationsselskab
Læs mere