Referat fra sammenlægningsudvalgets ordinære møde den 23. januar 2006 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra sammenlægningsudvalgets ordinære møde den 23. januar 2006 kl. 16.00"

Transkript

1 Referat fra sammenlægningsudvalgets ordinære møde den 23. januar 2006 kl Indholdsfortegnelse 20. Tegningsret / underskriftsbemyndigelse Tilbud om bredbånd Budget 2006 for sammenlægningsudvalget Budgetprocedure for budget Genåbning af de gamle kommuners budgetter for Procedure for løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske dispositioner Tillægsbevilling i Aalestrup Kommune Orientering om udnævnelse af afdelingschefer og souschefer Valg af jobcentertype Forslag om skriftlig tryghedsgaranti vedr. eventuelle afskedigelser 18 Afbud: Asger Andersen Punkt 20. Tegningsret / underskriftsbemyndigelse J. nr A21 Tegningsretten eller underskriftsbemyndigelsen indebærer, hvem der kan underskrive dokumenter på vegne af sammenlægningsudvalget og Vesthimmerlands Kommune. Bemyndigelsen gælder køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtegnelse af garantiforpligtelser. Tegningsretten/bemyndigelsen fastsættes for hele perioden fra 1. januar 2006 til 31. december I henhold til styrelsesloven skal sådanne dokumenter underskrives af to personer: sammenlægningsudvalgets / byrådets formand, næstformand eller anden næstformand og en eller flere personer udpeget dertil af byrådet. Lovgrundlag Styrelseslovens 32, som også finder anvendelse for sammenlægningsudvalget i henhold til inddelingslovens 18. Administrationen indstiller, at Birgitte Juhl, Jan Lund-Andersen, Mogens Kristensen (de tre i direktionen) og Find Korsbæk (forvaltningschef for Økonomisk Forvaltning) får bemyndigelse til at underskrive de nævnte dokumenter. Sammenlægningsudvalgets møde den 9. januar 2006 Udsat. Godkendt.

2 Punkt 21 Tilbud om bredbånd J.nr Den politiske styregruppe har igangsat et EU-udbud med henblik på etablering af IT-infrastruktur i Vesthimmerlands Kommune. I samarbejde med konsulentfirmaet Rambøll Management har dette udbud været gennemført. Der var 8 firmaer, som anmodede om prækvalifikation. I forløbet blev 3 af disse valgt fra. Af de resterende kom der tilbud fra HEF Bredbånd A/S. Rambøll Management har gennemført en tilbudsvurdering af dette tilbud (se bilag). Der har efterfølgende været en præsentation af den foreslående løsning herunder en gennemgang af de forhold, der er angivet i tilbudsvurderingens afsnit 4. Disse forhold er afdækket og i fornødent omfang indarbejdet i kontrakten. Administrationen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til sammenlægningsudvalget, at der indgås kontrakt med HEF Bredbånd A/S Økonomiudvalget indstiller adminstrationens indstilling til sammenlægningsudvalgets godkendelse. Økonomiudvalget bemærker, at al kommunikation sker mellem HEF og Vesthimmerlands Kommune, og at HEF håndterer kommunikationen med Cybercity. Indgåelse af kontrakt med HEF bredbånd principgodkendes, idet der ønskes en juridisk vurdering af kontraktgrundlaget. Punkt 22. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget. J. nr Ø02 Korrektionen på som økonomiudvalget godkendte den 16. januar 2006 er indarbejdet i tallene i denne sagsfremstiling. Sammenlægningsudvalget skal have eget budget for perioden 1. januar december Sammenlægningsudvalgets formand skal senest den 1. februar 2006 udarbejde budgetforslag. Forslaget skal drøftes i sammenlægningsudvalget og være vedtaget senest den 1. marts Borgerne i de involverede kommuner skal senest den 1. maj 2006 have en kort redegørelse om indholdet i budgettet. Udgifterne til sammenlægningsudvalgets budget skal fordeles mellem de enkelte involverede kommuner efter deres respektive andel af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Det udarbejdede budgetforslag indeholder følgende hovedtal: Drift Anlæg UDGIFTER I ALT kr kr kr.

3 FINANSIERING BALANCE kr kr. Ubalancen på kr. vil i det omfang den ikke kan finansieres via lån blive fordelt mellem kommunerne. Det bemærkes, at den politiske styregruppe den 14. november 2005 har ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lånedispensation til visse engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen. Det er ansøgt om dispensation til følgende investeringer: Bygningsinvesteringer kr. IT-investeringer kr. Direkte flytteomkostninger kr. I alt kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved brev af 21. december 2005 oplyst, at der først ultimo februar 2006 vil komme en tilbagemelding på låneansøgningen (der var oprindelig lovet en tilbagemelding ultimo december 2005). Lovgrundlag Sammenlægningsudvalgets budget er omtalt i Inddelingslovens 27. I medfør af 27, stk. 6 er der udstedt bekendtgørelse af 15. december 2005 om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med kommunesammenlægninger. Administrationen indstiller, at økonomiudvalget indstiller budgetforslaget til godkendelse i sammenlægningsudvalget. Der blev indarbejdet en lille korrektion på kr. Økonomiudvalget indstiller administrationens indstilling til sammenlægningsudvalgets godkendelse. Godkendt. Punkt 23. Budgetprocedure for budget 2007 J. nr A26 Indledning Det er særdeles vigtigt, at arbejdet med budgetlægning for 2007 starter på et meget tidligt tidspunkt for at sikre plads til de politiske drøftelser omkring serviceharmonisering. Serviceharmonisering og budgetprocedure kan ikke adskilles og skal betragtes som én proces. Budgetlægningen vil blive præget af mange usikkerhedsfaktorer Det talmæssige grundlag skal sammenstykkes af oplysninger og metoder fra 4 kommuner Hvordan kommer åbning af budgetterne for 2006 til at påvirke processen Hvordan vil det nye tilskuds- og udligningssystem påvirke Vesthimmerlands Kommune (kendes formentlig først omkring 1. juli 2006) Hvordan påvirker delingsaftalerne med Nordjyllands Amt, Viborg Amt og Aalestrup Kommune budgettet (kendes først endelig den 1. april og alternativet 1. juni, såfremt Delingsrådet skal tage stilling i sagen) Hvordan påvirker de amtslige opgaver budgettet og bliver opgaverne fuldt ud finansieret (herunder også hvilke institutioner Vesthimmerlands Kommune skal/vil overtage)

4 Hertil kommer, at den administrative organisation ikke fuldt ud er på plads i 2006, bl.a. bliver de decentrale økonomimedarbejdere først tilknyttet Økonomisk Forvaltning (bortset fra Løgstør kommune) omkring sommerferien 2006, når arbejdet med kompetenceskemaerne er færdigt. Budgetarbejdet i 2006 vil således være atypisk i forhold til budgetarbejdet fremover. Kommunernes Landsforening (KL) opfordrer kommunerne til at udmelde 3 budgetrammer i forløbet. Endvidere, at der arbejdes med 2 budgetseminarer. Disse budgetrammer og budgetseminarer er indarbejdet i den overordnede tidsplan for budgetproceduren. Tidsplanen er vedlagt som bilag 1. For at sikre en succesfuld budgetlægning er det vigtigt, at processen omkring budget og serviceharmonisering er klar og éntydig både af hensyn til politikerne, direktion og fagforvaltninger. 1. budgetramme og det heraf afledte arbejde med budgettet (januar april) Arbejdet i perioden januar april vil primært dreje sig om budgettet og serviceharmoniseringen på de kendte kommunale opgaver. Arbejdet vil tage afsæt i den udgiftsramme, som Sammenlægningsudvalget melder ud tillige med de besparelseskrav, der er nødvendige for at nå det tekniske råderum. Budgetrammen Den 1. budgetramme er en egentlig udgiftsramme, der kan danne udgangspunkt for arbejdet med og drøftelserne omkring serviceharmoniseringen. Rammen består af en sammenlægning af de 4 kommuners 2006-budget for konto 1-6(Aalestrup dog renset for den del af budgettet, der vedrører henholdsvis MariagerFjord kommune og Viborg kommune) på funktionsniveau. Endvidere er renter og afdrag medtaget. Amtets opgaver er medtaget i budgetrammen ud fra opgørelserne i bilag 6.1 og 6.2 i Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem (offentliggjort pr. 1. december 2005). Alle beløb er vist både i 2006-priser og i 2007-priser. Rammen viser således de samlede driftsudgifter for Vesthimmerlands Kommune ud fra 2006-budgetterne. Følgende beløb er ikke medtaget i rammen eventuelle udgifter til renter/afdrag som følge af overtagelsen af amternes aktiver og passiver eventuelle udgifter til renter/afdrag som følge af overgtagelse af aktiver og passiver fra Aalestrup kommune eventuelle udgifter til renter/afdrag som følge af engangslån i forbindelse med kommunalreformen Der er heller ikke taget højde for ændringer i demografi fra 2006 til 2007 (eksempelvis nedgang i antal børn i daginstitutioner), eventuelle mængdemæssige ændringer (eksempelvis udviklingen i kontanthjælpsmodtagere) og evt. nye/ændrede tiltag/opgaver. Disse beløb vil først blive indregnet i 2. budgetramme sammen med følgeændringer fra Sammenlægningsud-valgets budget for perioden 1. januar 31. december 2006 (nyoprettede stillinger, justering af vederlag politikere osv.) Udgiftsrammen for de kommunale opgaver er vist som bilag 2. Den foreløbige udgiftsramme for de amtslige opgaver er vist som bilag 3. Råderum Udgiftsrammen svarer således til en serviceharmonisering på et gennemsnitligt niveau. Det anses for nødvendigt allerede på nuværende tidspunkt at beskrive alternative modeller for at opbygge et (teknisk) råderum. Råderummet skal bl.a. dække Skabe rum for politisk prioritering Mulighed for at iværksætte anlægsaktiviteter Usikkerhed omkring det nye tilskuds- og finansieringssystem Usikkerhed omkring finansieringen af de opgaver, der overtages fra amtet I bilag 4 er vist de 5 modeller, som Finansieringsudvalget har peget på omkring det nye tilskuds- og udligningssystem. Modellerne viser, at Vesthimmerlands Kommune kan risikere at tabe kr. på reformen. Den bedst tænkelige model giver en gevinst på kr. Det anses derfor for nødvendigt med et robust teknisk råderum.

5 Råderummet er eksempelvis beregnet som en procentdel af nettodriftsudgifterne på alle områder, bortset fra Konto 1 (forsyningsvirksomhederne) De budgetgaranterede områder Det bør endvidere overvejes, om der også på de opgaver, der overtages fra amtet skal arbejdes med et effektivitetspotentiale. I bilag 5 er størrelsen af et sådant teknisk råderum på de kommunale opgaver vist ved alternative procenter. Opdeling på udvalgsniveau Udgiftsramme og råderum (besparelser) bør opdeles på de 8 nye udvalgsområder. Økonomisk forvaltning vil i løbet af januar måned tage kontakt til forvaltningscheferne med henblik på at henføre funktionerne i budgetrammen til de enkelte fagudvalg. Kontoplan Arbejdet med den nye kontoplan er påbegyndt. KMD har åbnet op for, at der kan arbejdes i økonomisystemet for Vesthimmerlands Kommune kommunekode 820. Det tilstræbes, at kontoplanen er færdig i løbet af januar kvartal, så 2. budgetramme kan indlægges i økonomisystemet. Budgetarbejdet Da administrationen som nævnt indledningsvis endnu ikke fuldt ud er på plads, vil budgetarbejdet blive udført af en gruppe centrale økonomimedarbejdere i samarbejde med én eller flere medarbejdere fra fagforvaltningerne. Herudover vil der blive nedsat en gruppe af økonomimedarbejdere og medarbejdere fra Løn- og Personalekontoret med henblik på at udarbejde lønbudgettet for Vesthimmerlands Kommune. Budgetrammen - jfr. bilag 2 - vil blive beskrevet på en ensartet måde på de enkelte funktionsniveauer. Processen omkring serviceharmonisering og lokalisering af råderum Det anses for vigtigt, at processen omkring serviceharmonisering tilrettelægges på en ensartet måde i de enkelte fagforvaltninger. Der skal tages stilling til, hvordan politikerne skal drøfte serviceharmoniseringen forberedelse i underudvalg eller på temamøder i Sammenlægningsudvalget? Endvidere, at besparelserne for at nå det tekniske råderum bliver beskrevet på et standardskema. Økonomisk Forvaltning udarbejder det pågældende standardskema. Standardskemaet er vigtigt, da besparelserne skal fremgå ensartet, enkelt og overskueligt for at tilgodese hensynet til den politiske prioritering på 1. budgetseminar. 2. budgetramme og det heraf afledte arbejde med budgettet (maj juli) Arbejdet i perioden maj - juli vil primært dreje sig om afvikling af 1. budgetseminar og herunder en prioritering med henblik på at nå målene for råderum. Endvidere budgettering omkring de overtagne opgaver fra amtet, ligesom der skal ske tilretning af budgettet generelt som følge af demografi, resultatet af lønbudgetteringen, ændringer i mængder samt ændrede/nye opgaver i forhold til budget Og så skal budgetterne tilrettes som følge af Sammenlægningsudvalgets budget for Hertil kommer hele indtægtssiden med udgangspunkt i resultaterne af finansierings- og udligningsreformen samt skøn for skatter. 1. budgetseminar På budgetseminaret skal Sammenlægningsudvalget forholde sig Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik råderum, rammer for anlægsaktivitet, størrelse af kassebeholdning, lånepolitik mv. Endvidere skal det fælles serviceniveau på de enkelte områder fastlægges, ligesom der bør ske en prioritering af de enkelte forslag til besparelser for at nå det tekniske råderum, der er udmeldt i januar måned. 3. budgetramme og det heraf afledte arbejde med budgettet (august oktober)

6 Arbejdet i perioden august oktober vil primært dreje som om afvikling af 2. budgetseminar samt det politiske arbejde omkring 1. og 2. behandling af budgettet. Den 3. budgetramme der udarbejdes efter indgåelse af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL skal understøtte de endelige prioriteringer i budgettet. Disse prioriteringer starter op i forbindelse med drøftelserne på 2. budgetseminar. Administrationen indstiller at økonomiudvalget indstiller, at budgetproceduren godkendes i sammenlægningsudvalget. Økonomiudvalget indstiller administrationens indstilling til sammenlægningsudvalgets godkendelse. Økonomiudvalget anmoder underudvalgene om, at der i forbindelse med serviceharmoniseringen samtidig arbejdes med at opnå stordriftsfordele, og at der derfor skabes et teknisk råderum på 2 % + 2 % + 2 % i de kommende 3 år ( ). Økonomiudvalget anmoder underudvalgene om at igangsætte dette arbejde på det næstkommende møde. Økonomiudvalget fastsatte det første budgetseminar til søndag den 7. maj 2006 kl til mandag den 8. maj en blev godkendt. De radikale og SF kunne ikke medvirke til beslutningen om et teknisk råderum på 2 %. Punkt 24. Genåbning af de gamle kommuners budgetter for 2006 J. nr Ø09 Den foreløbige opgørelse af kommunernes budgetter for 2006 viser et niveau for serviceudgifterne, som er godt 2 mia. kr. højere end aftalt. Hvis denne udgiftsudvikling bliver realiseret, vil det efter Regeringens opfattelse være et brud på aftalen mellem Regeringen og KL af 10. juni 2005 om kommunernes økonomi for Den kommunale økonomi skal derfor bringes tilbage på sporet fra sommerens aftale. Regeringen anmoder derfor samtlige kommuner om at gennemgå og tilpasse budgetterne med henblik på, at udgiftsniveauet i kommunerne i 2006 bringes i overensstemmelse med aftalen. Denne budgettilpasning skal være indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 15. februar Regeringen forventer, at den proces, der nu sættes i gang, vil føre til overholdelse af aftalen, hvorfor der i givet fald ikke vil være behov tiltag fra Regeringens side (modregning i statstilskud). Regeringen har opgjort den krævede reduktion for Vesthimmerlands Kommune som følger: Kommune Budget 2005 Budget 2006 Vækst i kr. Vækst i pct. Vækst 2,7% Reduktion Farsø 243 kr. 247 kr. 4 kr. 1,5% 250 kr. -3 kr. Aalestrup 217 kr. 229 kr. 12 kr. 5,7% 223 kr. 6 kr. Løgstør 304 kr. 316 kr. 13 kr. 4,2% 312 kr. 4 kr. Aars 386 kr. 399 kr. 13 kr. 3,4% 396 kr. 3 kr. Vesthimmerland kr kr. 42 kr. 3,6% kr. 10 kr. Bem.: alle beløb er i mio. kr. og årets P/L

7 Lovgrundlag Brev af 21. december 2005 fra Finansministeren og Indenrigs- og sundhedsministeren. Brevet er sendt til samtlige kommunalbestyrelser og sammenlægningsudvalg. Sammenlægningsudvalget har tillid til, at kommunerne genåbner budgetterne for 2006 i overensstemmelse med Regeringens pålæg Økonomiudvalget indstiller administrationens indstilling til sammenlægningsudvalgets godkendelse. Godkendt. Punkt 25. Procedure for løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske dispositioner J. nr Ø0 For at sikre sammenlægningsudvalget størst mulig indflydelse på den nye kommunes økonomiske udgangspunkt, skal beslutninger om væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne fra 2006 og fremover godkendes i sammenlægningsudvalget. Godkendelsesordningen omfatter alle former for økonomiske dispositioner herunder både anlæg, drift og øvrige finansielle dispositioner. Regulering af anlægsmæssige og lignende dispositioner 1. Sammenlægningsudvalget kan pålægge kommunalbestyrelsen at nedsætte rådighedsbeløb til anlægsprojekter afsat på budget Et sådant pålæg skal i givet fald meddeles til kommunalbestyrelsen senest den 15. februar Anlægsprojekter, som ifølge investeringsoversigten eller bevillingen strækker sig ind i 2007 eller senere år kræver godkendelse i sammenlægningsudvalget forudsat at beløbet er på over kr. 3. Indgåelse af leje- og leasingkontrakter, der kan sidestilles med anlægsvirksomhed kræver sammenlægningsudvalgets godkendelse forudsat at beløbet er på over kr. 4. Støtte på over kr. til etablering af selskaber mv., der har til formål at iværksætte anlægsvirksomhed, kræver godkendelse i sammenlægningsudvalget. 5. Positive og negative tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2006 kræver godkendelse af sammenlægningsudvalget forud for iværksættelsen. Sammenlægningsudvalget skal senest den 1. februar 2006 meddele kommunalbestyrelsen, hvilken grænse der er gældende. Grænsen kan maximalt fastsættes til kr. Sammenlægningsudvalget kan vedrørende punkterne 2-4 fastsætte andre grænsebeløb end nævnt i bekendtgørelsen. Sådanne grænsebeløb skal i givet fald meddeles til kommunerne senest den 1. februar Regulering af andre dispositioner med økonomiske konsekvenser 1. Sammenlægningsudvalget kan pålægge kommunalbestyrelsen at nedsætte driftsbevillinger afsat på budget Et sådant pålæg skal i givet fald meddeles til kommunalbestyrelsen senest den 15. februar Sammenlægningsudvalget kan ændre en beslutning, herunder en beslutning om indgåelse af kontrakter der ikke er omfattet af reglerne om anlægsvirksomhed hvis sammenlægningsudvalget skønner, at beslutningen vil medføre udgifter på mere end kr. Det gælder både beslutninger truffet før 1. januar 2006 og beslutninger, der træffes i 2006.

8 3. Positive eller negative tillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006 kræver sammenlægningsudvalgets godkendelse forud for iværksættelsen. Sammenlægningsudvalget skal senest den 1. februar 2006 meddele kommunalbestyrelsen, hvilken grænse der er gældende. Grænsen kan maximalt fastsættes til kr. Sammenlægningsudvalget kan vedrørende punkt 2 fastsætte en anden beløbsgrænse end nævnt i bekendtgørelsen. Et andet grænsebeløb skal i givet fald meddeles til kommunerne senest den 1. februar Sammenlægningsudvalget kan altid såfremt en kommunes gennemsnitlige daglige saldi for likviditeten over en 3-måneders periode er negativ nedsætte anlægs- og driftsbevillinger samt ændre beslutninger om indgåelse af kontrakter mv. I sådanne tilfælde suspenderes tidsfristen på 15. februar Lovgrundlag Sammenlægningsudvalgets kontrol med kommunernes økonomiske dispositioner er omtalt i Inddelingslovens 2, stk. 2-4, 20, 21, 23 og 24. I medfør af disse bestemmelser har Indenrigs- og Sundhedsministeren den 19. december 2005 udstedt Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Administrationen indstiller, at økonomiudvalget indstiller følgende til sammenlægningsudvalget: Sammenlægningsudvalget skal godkende alle positive eller negative tillægsbevillinger til drifts- og anlægsbudgettet for 2006, såfremt bevillinger er på mere end kr. Endvidere, at sammenlægningsudvalget følger de i bekendtgørelsen fastsatte beløbsgrænser for regulering af øvrige økonomiske dispositioner. Økonomiudvalget indstiller administrationens indstilling til sammenlægningsudvalgets godkendelse. Første opfølgning vil ske på sammenlægningsudvalgets møde den 20. marts Godkendt. Punkt 26. Tillægsbevilling i Aalestrup Kommune. J. nr S03 Aalestrup Kommune har besluttet at afgive en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. til indgåelse af aftale med KMD om bistand ved deling af IT-system. Administrationen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til Sammenlægningsudvalget, at tillægsbevillingen godkendes. Økonomiudvalget indstiller administrationens indstilling til sammenlægningsudvalgets godkendelse. Godkendt.

9 Punkt 27. Orientering om udnævnelse af afdelingschefer og souschefer. J. nr Udnævnelse af afdelingschefer under forvaltningscheferne i de enkelte forvaltninger anses for at være en administrativ opgave. Det samme gælder souschefen til forvaltningschefen. Af hensyn til forberedelsen af den nye kommune blev der i juni 2005 sat navne på en række afdelingschefer og souschefer. I forlængelse af Sammenlægningsudvalgets godkendelse den 9. januar 2006 af den administrative struktur, direktionsmedlemmer og forvaltningschefer anses de navngivne afdelingschefer og souschefer også for at være udpeget. Afdelingscheferne tiltræder formelt pr. 1. januar 2007, men med udpegningen får de mulighed at at medvirke til forberedelse af den nye kommune inden for deres område. Økonomiudvalget fremsender sagen til sammenlægningsudvalgets orientering. Til efterretning. Punkt 28. Valg af jobcentertype J. nr : Som det fremgår af lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats, skal alle opgaver vedr. beskæftigelsesindsatsen fremover løses i jobcentre. Det vil sige jobcentret fremover vil løse de beskæftigelsesrettede opgaver for både de kommunale (f.eks. kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere) og de statslige (f.eks. forsikrede og jobskifter). Der vil senere blive udsendt en bekendtgørelse vedr. den kommunale opgaveportefølje i jobcentrene. I lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats er der mulighed for to typer af ovennævnte opgaver. 1. Kommunen og staten (AF) løser i fællesskab opgaven i et kommunalt oprettet jobcenter. Denne model kaldes for B-center. 2. Beskæftigelsesministeren kan bemyndige kommunalbestyrelsen til at varetage udøvelsen af statens beskæftigelsesindsats. Denne model kaldes pilot-jobcenter. Forskellen mellem de to centertyper kan skematisk rides op som nedenfor: Jobcentre Kommunen har myndigheds- og finansieringsmæssigt ansvar for de Ledelse og organisering Særligt for pilot-jobcentre Kommunen varetager hele beskæftigelsesindsatsen for de kommunale målgrupper såvel som for de forsikrede ledige.

10 kommunale målgrupper. Staten har myndigheds- og finansieringsmæssigt ansvar for indsatsen over for de forsikrede ledige. Stat og kommune aftaler i fællesskab den organisatoriske opbygning af jobcenteret. I jobcenteret vil der være både kommunal og statslig ledelse. Medarbejdere i jobcenteret arbejder på tværs om indsatsen over for alle målgrupper. Den statslige beskæftigelsesindsats er delegeret til kommunalbestyrelsen. Staten finansierer indsatsen for de forsikrede ledige. Ledelsen i pilot-jobcenteret er kommunal. Medarbejderne er ansat af kommunen. Nogle af medarbejderne vil være overført fra staten til kommunen. Statstjenestemænd vil dog blive udlånt fra staten til kommunen. Overførsel af medarbejdere fastsættes ved kontrakt. Det forventes at Beskæftigelsesministeren udpeger ca. ti kommuner som pilot-jobcentre. Ønsker Vesthimmerlands Kommune at oprette et pilot-jobcenter skal sammenlægningsudvalget give sin interesse til overfor Arbejdsmarkedsstyrelsen senest 1. februar Administrationen har overfor Arbejdsmarkedsstyrelsen peget på et B-center. Der arbejdes således administrativt mod et B-center. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats (pilot-jobcentre 18). Bilag: Jobcentre og pilot-jobcentre : Fremsendes til beslutning uden administrativ indstilling. : Der blev valgt et B-center / jobcenter. Punkt 29. Forslag om skriftlig tryghedsgaranti vedr. eventuelle afskedigelser. J. nr Det Radikale Venstre, Borgerlisten og SF foreslår, at Sammenlægningsudvalget giver en skriftlig tryghedsgaranti for ansættelse til medarbejdere der indgår i den kommende Vesthimmerlands Kommune, således at samtlige medarbejdere garanteres at de ikke afskediges som følge af kommunalreformen. Garantien foreslås at gælde de kommende tre år. sforslaget med begrundelse er vedlagt. Administrationen bemærker følgende til forslaget: Det følger af de centralt aftalte regler for gennemførelse af kommunalreformen, at samtlige nuværende ansatte vil blive tilbudt ansættelse i Vesthimmerlands Kommune. De ansatte i Aalestrup Kommune, som skal deles i tre nye kommuner, er tilbudt ansættelse i en af de tre nye kommuner. Det følger således allerede af lovgrundlaget, at medarbejdere ikke afskediges grundet reformen.

11 En udbygning af denne garanti som foreslået til de kommende år vil betyde at Vesthimmerlands Kommune skal kunne dokumentere, at konkrete meddelelser om uansøgt afsked i perioden ikke skyldes kommunalreformen Den foreslåede udbyggede garanti vil også betyde, at Vesthimmerlands Kommune ikke kunne gennemføre sædvanlige organisationsændringer og rationaliseringer uden at kunne tilbyde omplacering af samtlige medarbejdere. Den politiske styregruppe har i 2005 til KTO tilkendegivet, at eventuelle rationaliseringer primært realiseres ved naturlig afgang, og alderssammensætningen blandt personalet i den kommende Vesthimmerlands Kommune underbygger mulighederne for at opfylde målet. Ved stillingsledighed vurderes nøje, om det er nødvendigt at genbesætte stillingen straks, således at behovet for arbejdskraft i den kommende Vesthimmerlands Kommune er afgørende ved nyansættelser. Endelig er samtlige varige stillinger i de fire nuværende kommuner i internt opslag, således at nuværende medarbejdere får mulighed for at skifte arbejdssted- og område, før der rekrutteres nye medarbejdere til kommunen. Udmøntningen i en juridisk forpligtende garanti vil dog kunne stille Vesthimmerlands Kommune meget vanskeligt, hvis de økonomiske rammer eller ændret opgavesammensætning i de kommende år betyder at det er nødvendigt at ændre i medarbejdersammensætningen. Personalets tryghed fremmes gennem dialog om de tryghedsfremmende tiltag i MTHSU og i de midlertidige tværgående samarbejdsudvalg (MTSU). Bilag - Forslag om beslutning om skriftlig tryghedsgaranti fra Det Radikale Venstre, Borgerlisten og SF. Indstillling Fremsendes uden administrativ indstilling. 8 medlemmer stemte for: Martin Glerup, Palle Jensen, Søren P. Johansen, Ib Nøhr Johansen (alle fra Socialdemokratiet), Ninni Gjessing (Radikal), Torben Duelund (SF), Bjarne Jensen (Borgerlisten), Bent Sloth (Konservativ). 1 medlem stemte hverken for eller imod: Uffe Bro (Socialdemokratiet). 17 medlemmer stemte imod. Forslaget blev således afvist.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 66. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for de 4 kommuner

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Referat fra økonomiudvalgets møde den 29. maj 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra økonomiudvalgets møde den 29. maj 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra økonomiudvalgets møde den 29. maj 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 54. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske dispositioner

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Forslag. Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009

Forslag. Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009 2007/2 LSF 174 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-2400-54 Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 24. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. KL s delegeretmøde

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetproces for budget

Budgetproces for budget Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl. 12.00 på rådhuset i Farsø

Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl. 12.00 på rådhuset i Farsø Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl. 12.00 på rådhuset i Farsø Indholdsfortegnelse 1. Fastlæggelse af mødeaktivitet for underudvalget (kommende plan- og miljøudvalg)

Læs mere

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli Hjørring Kommune Forslag til ændringer i tidsplan for Budget 2020-2023 for perioden efter 1. juli 1. august 2019 Dato Opgave 12. februar Direktionen udarbejder oplæg til budgetproces og tidsplan for arbejdet

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 06. MARTS 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 06. MARTS 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 06. MARTS 2007 KL. 15:30 29 Indholdsfortegnelse 15 Åben - Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 6. marts 2007 16 Åben Sundhedsråd 17 Åben - Sundhedsaftale

Læs mere

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Den 2. januar 2006 Århus Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Magistratens 1. Afdeling Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune 1. Resume Folketinget vedtog

Læs mere

REFERAT FRA SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS 1. ORDINÆRE MØDE MANDAG DEN 9. JANUAR

REFERAT FRA SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS 1. ORDINÆRE MØDE MANDAG DEN 9. JANUAR REFERAT FRA SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS 1. ORDINÆRE MØDE MANDAG DEN 9. JANUAR 2006 KL. 18.30. Indholdsfortegnelse 1. Vedtagelse af forretningsorden for sammenlægningsudvalget 3 2. Den politiske struktur for

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 21. SEPTEMBER 2006 KL. 16.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 16 Orientering om budget 2007 17 Produktionsskolen

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Mandag, den 30. januar 2006 Mødet afholdes i Byrådssalen, Aabybro Rådhus, kl. 18.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 26 Spilleregler for samspillet

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger.

Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger. Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger. Generelt Med udgangspunkt i ets pkt. 2.3. skal de nærmere regler omkring fastlæggelse af bevillings-

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Åben referat for Socialudvalgets møde den 12. november 2007 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åben referat for Socialudvalgets møde den 12. november 2007 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åben referat for Socialudvalgets møde den 12. november 2007 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 1. Orientering ved formanden... 3 2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2007... 4 3. Mødekalender 2008...

Læs mere

Budgetvejledning 2019

Budgetvejledning 2019 POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE ONSDAG DEN 25. JANUAR 2006, KL

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE ONSDAG DEN 25. JANUAR 2006, KL SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE ONSDAG DEN 25. JANUAR 2006, KL. 19.00 Sammenlægningsudvalget 25. januar 2006 Side: 20 Fraværende: Til behandling forelå: Til behandling forelå: 21. Valg af medlem

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 27. oktober 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 27. oktober 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 27. oktober 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 055. Orientering fra formanden 118 056. Orientering fra forvaltningschefen 119 057. Tids- og handleplan

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Indholdsfortegnelse 46. Rygcentret... 87 85 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Mads Krarup Nielsen Søren

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014. Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 Politisk tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2013 Procedure for egnskab 2013 1 Økonomisk tidsplan og procedure Indholdsfortegnelse Side 1. Tidsplan i 2014 for regnskabsaflæggelse

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21-02-2019 I dette bilag beskrives, hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Krav til anlægsforslag

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 03. september 2008 kl. 15:00 i Farsø administrationsbygning,lokale i kælderen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 03. september 2008 kl. 15:00 i Farsø administrationsbygning,lokale i kælderen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 03. september 2008 kl. 15:00 i Farsø administrationsbygning,lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 072. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 3. september

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af

Læs mere