Vejledning i datavalidering i FLIS Udsatte Børn og Unge (UBU) Vejledning i datavalidering i FLIS. Område: Udsatte Børn og Unge (UBU)
|
|
- Olaf Johansen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Vejledning i datavalidering i FLIS Udsatte Børn og Unge (UBU) Vejledning i datavalidering i FLIS Område: Udsatte Børn og Unge (UBU) Sidst opdateret 7. december 2015
2 Indhold Området Udsatte Børn og Unge i FLIS 3 DAK Udsatte børn og unge Rapport 0601 Økonomi 5 DAK Udsatte børn og unge Rapport 0602 Modtagere af foranstaltninger i alt og fordelt på alder 7 DAK Udsatte børn og unge Rapport 0603 Foranstaltninger fordelt på varighed 11 DAK Udsatte børn og unge Rapport 0604 Personale og fravær på UBU-området 13 DAK Udsatte børn og unge - Rapport Tværkommunal status Foranstaltningsmodtagere 15 KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf kombit@kombit.dk CVR Side 2/16
3 Området Udsatte Børn og Unge i FLIS Indledning Formålet med denne vejledning er at understøtte validering af data på området Udsatte børn og unge i FLIS og anvendelse af de DAK-rapporter, der er udviklet til afstemning og fejlsøgning på dataområdet. Vejledningen revideres løbende. For en mere omfattende beskrivelse af området udsatte børn og unge henvises til notatet Vejledning til Udsatte børn og unge området. Datavalideringsvejledningen for Udsatte børn og unge bygger på dialogen med enkelte fokuskommuner under udviklingen af modulet til området. KL og KOMBIT vil løbende supplere denne vejledning efterhånden som der indhøstes yderligere erfaringer fra datavalideringsaktiviteter. Dataområdet udsatte børn og unge blev en del af FLIS i forbindelse med release 4.0 den 1. december UBU-området er nu i test i produktion. Der er udviklet et antal DAK-rapporter, som understøtter datavalidering af dataområdet. De gennemgås i det følgende afsnit. Dataområdet består af følgende nøgletalsgrupper: Økonomi pr årig Økonomi pr. modtager Økonomi, områdeandele Økonomi i øvrigt Antal foranstaltningsmodtagere Varighed af foranstaltning Alder på foranstaltningsmodtagere Udvikling og Effekt Anbringelsesmønster Personale og Fravær Modulet anvender data fra de tværgående dataområder økonomi, borger og personale/fravær. Data om udsatte børn og unge (UBU-aktivitetsdata) kommer fra kommunernes fagsystemer på området. Der er senest i forbindelse med R.4.2 i december 2015 udviklet et snitflade til SBSYS. Den samlede liste over systemer der leverer data til FLIS Udsatte Børn og Unge omfatter dermed: DUBU KMD Børn og Voksne AS2007 SBSYS Der er udviklet fem DAK-rapporter til UBU-området. Målet med rapporterne er at sætte den enkelte kommune i stand til at validere egne data. Indhold og anvendelse af DAK-rapporterne omtales nedenfor i afsnit om DAK-rapporter i UBU. Særligt om dataområdet udsatte børn og unge FLIS indeholder aktivitetsdata om modtagere af foranstaltninger grupperet på: Anbringelse Forebyggende foranstaltning Overførsler med sociale formål KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf kombit@kombit.dk CVR Side 3/16
4 Særlige dagtilbud og klubber Ukendt foranstaltning (ikke specificeret) Endvidere rapporteres foranstaltningsmodtagernes alder og varigheden af foranstaltninger fra kommunernes fagsystemer. Dette giver mulighed for benchmarking på eksempelvis antallet af modtagere, foranstaltningernes sammensætning, alder ved førstegangsanbringelser, gennemsnitsudgifter pr. foranstaltning mm. Test af snitflader og indlæsning til FLIS I forbindelse med test af snitflader og indlæsning til FLIS er KMD Børn og Voksne og DUBU valideret med et godt resultat. AS2007 tillader brug af fritekstfelter til indskrivning af og foranstaltninger, hvorfor grupperingen af foranstaltninger i FLIS er afhængig af en konsistent anvendelse af systemets fritekstfelter. Det er derfor mere usikkert om anbringelser og øvrige foranstaltninger opgøres korrekt når der anvendes kildedata fra AS2007. De foreløbige test viser at relativt mange foranstaltningsmodtagere ender i gruppen Ukendt foranstaltning på grund af problemer med at fortolke data i fritekstfelter. FLIS opdaterer nogle gange om året referencedata til AS2007, med henblik på at flest mulige -referencer matches til foranstaltningskataloget. Øvrige opmærksomhedspunkter: DUBU Betalingskommunen for en modtager/foranstaltning bestemmes ud fra CPR-registeret, da oplysningerne ikke findes i kildesystemet. Anbringelsessteder har ikke tilknyttet en driftsherre (kommune, region, privat), da oplysningerne ikke findes i kildesystemet. Vær opmærksom på at DUBU tillader, at sager lukkes uden at de underliggende foranstaltninger afsluttes. Uafsluttede foranstaltninger leveres forsat til FLIS selvom sagen er lukket. Det anbefales at vælge en registreringspraksis, som sikrer, at foranstaltninger afsluttes senest samtidig med at sagen lukkes. KMD Børn og Voksne Anbringelsessteder, som hverken har tilknyttet en kommunal eller regional driftsherre, anses for at være private. AS2007 Typen af en anbringelse er ikke registreret i kildesystemet. Hvis det af lovbeskrivelsen ikke fremgår, hvilke anbringelsestype der er tale om, er anbringelsen i FLIS registreret som en uspecificeret anbringelse. Dette betyder, at nøgletal på de enkelte anbringelsestyper (fx antal anbragte i plejefamilie) kan være misvisende. SBSYS Den nye snitflade til SBSYS er testet med en enkelt fokuskommune og ser fornuftige ud. Der er planlagt datavalidering med at par SBSYS kommuner efter R4.2 med henblik endelig klarmelding af snitfladen i løbet af foråret 2016 Generelt Foranstaltninger indberettet af andre kommuner kan indgå i kommunens data, hvis kommunen er angivet som betalingskommune og ikke selv har vedligeholdt den pågældende registrering i deres kildesystem. Forventet sammenlignelighed af data i UBU-området KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf kombit@kombit.dk CVR Side 4/16
5 En række kommuner er netop nu ved at ibrugtage DUBU, og systemtesten viste bl.a., at flere testkommuner ikke var færdige med konvertering og indlægning af sager i DUBU. Det forventes, at kommuner, der anvender KMD Børn og Voksne og kommuner, der er færdige med at indlægge sager i DUBU, vil have en høj datakvalitet fra starten, mens de kommuner, der anvender AS2007, og kommuner under omlægning, vil mangle sager og præcision i gruppering af foranstaltninger. Endelig skal SBSYS-snitfladen som nævnte testes og klarmeldes i foråret Alle aktivitetsdata i FLIS er bundet op til ydelsesmodtagerens personnummer, og kommunen kan derfor slå den enkelte ydelsesmodtager op i kommunens systemer og stikprøvevis kontrollere om grundregistreringerne stemmer overens med kommunens egne. DAK-rapporter i UBU-modulet Der er udviklet fem DAK-rapporter til UBU-området. Rapporterne dækker følgende dataemner: Økonomi (forbrug, opr. og korr. budget og forbrug pr årig) Modtagere af foranstaltninger (forebyggende, anbringelser og økonomisk støtte) fordelt på alder og alder ved førstegangsanbringelse Foranstaltninger fordelt på varighed med begyndelsesår og måned Personale og fravær på UBU-området Tværkommunal status Modtagere af foranstaltninger Nedenfor omtales anvendelse af de enkelte rapporter. DAK Udsatte børn og unge Rapport 0601 Økonomi Kontoomlægninger på UBU området vedr og 2016 Der sker ret betydelige kontoomlægninger på UBU-området i 2015 og I 2015 tilføjes nye grupperinger vedr. plejevederlag i forbindelse med familiepleje. I 2016 flyttes Familieplejeudgifter til den nye funktion Plejefamilier og funktionen Særlige dagtilbud og særlige klubber skifter funktionsnummer til Særlige dagtilbud og særlige klubber. Kontoplanændringerne påvirker i alt 39 økonominøgletal på UBU-området. Kontoplanændringer implementeres i FLIS nøgletal og rapport 0601 Økonomi fra R4.3 i maj Tabel 1. Forbrug og budget på udsatte børn- og ungeområdet fordelt på funktion, dranst og gruppering Tabellen viser forbrug, oprindeligt budget og korrigeret budget for de relevante grupperinger inden for funktionerne: Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Sociale formål Tabellens grand total viser de samlede udgifter på UBU-området. Den sidste søjle viser forbruget pr årig. Forbrug pr årig indgår i en række nøgletal fx for det samlede område og for anbringelser, forebyggende foranstaltninger mm. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf kombit@kombit.dk CVR Side 5/16
6 Tabel 1: Forbrug og budget på udsatte børn og unge området fordelt på funktion, dranst og gruppering 2013 Funktion Dranst Gruppering Forbrug Oprindeligt budget Særlige dagtilbud og Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og ung Korrigeret budget Forbrug pr. borger i aldersgruppen 0-22 Total , , ,00 166,77 1 Drift 001 Plejefamilier ( 66, stk.1, nr. 1) , , , , Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 3) , , ,00 10, Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk , , , ,81 1, nr. 004 Kost og efterskoler ( 66, stk. 1, nr. 5) , , ,00 105, Eget værelse, kollegier eller , , ,00 195,76 kollegielignende oph 007 Advokatbistand ( 72) , , ,00 10, Betaling ( 159 og 160) , , ,00-11, Ikke autoriseret gruppering , , ,00-102,29 Total , , , ,28 2 Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med ,00 0,00 0,00-285,68 pct. 004 Refusion vedrørende advokatbistand , , ,00-3,31 Total , , ,00-288,99 Total , , , ,30 Man kan således direkte i tabellen aflæse udgifter og nøgletal for udgifter, som i det viste udsnit af tabellen fx at udgifter til plejefamilier udgør 1.031,45 kr. pr årig. Tabel 2: Gennemsnitligt antal borgere i aldersgruppen 0-22 fordelt på aldersgrupper og ydelsestyper Tabellen trækker direkte på borgerdata og udsøger børn og unge 0-22 år fordelt på aldersgrupper. Tabellen viser antal borgere ved starten af den valgte periode (første antal), ved slutningen af perioden (sidste antal) samt gennemsnitligt antal borgere. Det er det gennemsnitlige antal borgere, der anvendes ved beregning af nøgletal for en given periode (fx år). Tabel 2: Gennemsnitligt antal borgere i aldersgruppen 0-22 år fordelt på aldersgrupper 2013 Gruppering Gruppering 1-års gruppering Gennemsnitligt Første antal Seneste antal overordnet detaljeret antal borgere borgere borgere 0 til 17 år Total , , ,00 18 til 22 år Total 3.054, , ,00 Total , , ,00 Det kan således direkte af tabellen aflæses, at det gennemsnitlige antal 0-22 årige borgere, som indgår i nøgletalsberegninger af udgifter pr årig, er jf. det viste eksempel. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf kombit@kombit.dk CVR Side 6/16
7 DAK Udsatte børn og unge Rapport 0602 Modtagere af foranstaltninger i alt og fordelt på alder Rapporten understøtter afstemning af antal børn og unge i foranstaltninger både anbringelse og forbyggende foranstaltninger jf. valg af filter-parametre i foranstaltningsfilteret: Anbringelse Forebyggende foranstaltning Overførsler med sociale formål Særlige dagtilbud og klubber Modtagere optælles dels som helårsmodtagere 1 (helperiodemodtagere) fx dels dom den brøkdel af et år, som en modtager har været i en given foranstaltning, og dels som unikke modtagere (pr. personnummer). Helårsmodtagere anvendes især i forbindelse med økonominøgletal fx gennemsnitlige udgifter pr. foranstaltning. Unikke modtagere anvendes især til opgørelse af andele fx andel børn og unge, som modtager ydelser pr børn og unge i kommunen. Begge rapportens tabeller opgør endvidere modtagere på betalingskommune og handlekommune. Betalingskommune anvendes i fx økonominøgletal, mens handlekommune overvejende bruges i forskellige standardrapporter. Bemærk, at oplysning om kommunen som betalingskommune kan være indberettet af andre kommuner og dermed blive vist i kommunens data uden at være indberettet i kommunens fagsystem. Dette kan optræde, hvis en anden kommune har angivet kommunen som betalingskommune, og kommunen ikke selv har vedligeholdt den pågældende registrering i sit kildesystem. Tabel 1. Modtagere fordelt på foranstaltningstyper Tabellen optæller: Antal helårsmodtagere på henholdsvis handlekommune og betalingskommune (2 søjler) Antal unikke modtagere på henholdsvis handlekommune og betalingskommune (2 søjler) Der optælles på: År (parametervalg) Måned (parametervalg) Foranstaltningsgruppering (parametervalg) Overordnet foranstaltningstype FLIS (fx opholdsstedtype) Foranstaltningstype (fx opholdssted) Personnummer (tabellen kan foldes ud ned til det enkelte personnummer) Antal helårsmodtagere - Handlekommune Antal helårsmodtagere - Betalingskommune Antal unikke modtagere - Handlekommune Antal unikke modtagere - Betalingskommune 1 Helårsmodtager / Helperiodemodtager optælles med en brøk svarende til modtagerperioden inden for den tidsperiode, som er valgt i rapporten. Vælges alle måneder i et år, beregnes modtagerandelen i det valgte år. Dvs. at en modtager, der har været foranstaltning for fx januar og februar beregnes som 2/12-del helårsmodtager. Vælges der kun en måned, vises modtagerandelen for den valgte måned. Dvs. er foranstaltningen startet op fx den 15. i den valgte måned, vises 0,5 helperiode modtager i måneden. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf kombit@kombit.dk CVR Side 7/16
8 Udsnit af tabel 1 Overordnet foranstaltningstype FLIS Døgninstitution Opholdssteder Plejefamilie Øvrige opholdssteder Foranstaltningstype Personnummer Antal helårsmodtagere - Handlekommune Antal helårsmodtagere - Betalingskommune Døgninstitution Total 39,96 35,96 Total 39,96 35,96 Opholdssteder for børn og unge Total 13,35 16,35 Total 13,35 16,35 Netværksplejefamilie Total 3,00 3,00 Traditionel plejefamilie Total 24,99 25,99 Total 26,99 27,99 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder Total 8,00 8,00 Kost- og efterskole Total 3,81 3,81 Total 11,80 11,80 Total 90,75 90,75 Forebyggende Aflastningsordninger Total 63,98 63,98 foranstaltning Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk Total 5,00 5,00 Familiebehandling eller behandling af barnets/den unges problemer Total 25,16 25,16 Kontaktperson for hele familien eller for barnet/den unge Total 63,50 63,50 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Total 30,15 30,15 Støtteperson til forældremyndighedshaver ifm et barns/en ungs anbringelse Total 19,48 19,48 Økonomisk støtte til forældremyndighedshaveren Total 69,79 68,79 Total 232,07 231,07 Total 232,07 231,07 Overførsler med sociale formål Merudgiftsydelse Total 213,30 213,30 Tabt arbejdsfortjeneste Total 90,69 90,69 Udgifter til hjemmetræning Total 6,00 6,00 Total 300,99 300,99 Total 300,99 300,99 Særlige dagtilbud Særlige dagtilbud og klubber Total 54,99 53,99 og klubber Total 54,99 53,99 Total 54,99 53,99 585,79 584,79 Tabellens optællinger af modtagere af foranstaltninger bør stemme med tal i kommunens kildesystem. Hvis der er forskelle i forhold til kommunens opgørelser i kildesystemet, kan eventuelle manglende modtagere identificeres på personnummer. Tabellens oplysninger kan endvidere anvendes til at afstemme en række nøgletal vedr. foranstaltninger fx andel af 0-22 årige i foranstaltninger, sammensætninger af foranstaltninger og gennemsnitsudgifter pr. foranstaltning. Tabel 2. Modtagere fordelt på aldersintervaller Alder på foranstaltningsmodtagere indgår i en række nøgletal. I tabel 2 optælles modtager af foranstaltninger på grupperingerne Anbringelse Forebyggende foranstaltning Overførsler med sociale formål Særlige dagtilbud og klubber Og de underliggende foranstaltningstyper fx familiepleje. Tabellen optæller: Antal helårsmodtagere på henholdsvis handlekommune og betalingskommune (2 søjler) Antal unikke modtagere på henholdsvis handlekommune og betalingskommune (2 søjler) KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf kombit@kombit.dk CVR Side 8/16
9 Betalingskommune anvendes i fx økonominøgletal, mens handlekommune overvejende bruges i forskellige rapporter. Der optælles på: År (parametervalg) Måned (parametervalg) Aldersinterval (parametervalg) Foranstaltningsgruppering (hhv. anbringelse og forbyggende foranstaltninger) Overordnet foranstaltningstype FLIS (fx opholdsstedtype) Foranstaltningstype (fx opholdssted) Personnummer (tabellen kan foldes ud ned til det enkelte personnummer) Antal helårsmodtagere - Handlekommune Antal helårsmodtagere - Betalingskommune Antal unikke modtagere - Handlekommune Antal unikke modtagere - Betalingskommune Udsnit af tabel 2 Aldersinterval Foranstaltnings gruppering Overordnet Foranstaltningstype foranstaltningstype Personnummer Antal helårsmodtagere - Handlekommune Antal helårsmodtagere - Betalingskommune Total 1,00 1,00 0 til 5 år Anbringelse Døgninstitution Døgninstitution Total 1,00 1,00 Plejefamilie Netværksplejefamilie Total 1,00 1,00 Traditionel plejefamilie Total 4,00 4,00 Total 4,00 4,00 Total 5,00 5,00 Forebyggende Forebyggende Aflastningsordninger Total 8,00 8,00 foranstaltning foranstaltning Familiebehandling eller behandling af barnets/den Total 2,00 2,00 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Total 7,16 7,16 Økonomisk støtte til forældremyndighedshaveren Total 3,00 3,00 Total 19,16 19,16 Total 19,16 19,16 Overførsler Overførsler Merudgiftsydelse Total 21,19 21,19 med sociale med sociale Tabt arbejdsfortjeneste Total 2,03 2,03 formål formål Total 23,22 23,22 Total 23,22 23,22 Særlige Særlige Særlige dagtilbud og klubber Total 7,00 7,00 dagtilbud og dagtilbud og Total 7,00 7,00 klubber Total 7,00 7,00 Total 41,38 41,38 Tabellen kan anvendes til at afstemme en række nøgletal vedr. foranstaltninger fordelt på aldersgrupper og modtagernes alderssammensætninger efter foranstaltning mv. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf kombit@kombit.dk CVR Side 9/16
10 Tabel 3. Gennemsnitsalder for førstegangsanbragte Tabellen optæller alder for førstegangsanbragte og beregner modtagernes gennemsnitsalder på tidspunktet for anbringelsen. En modtager anses for førstegangsanbragt, når der ikke i de seneste 3 år har været registret anbringelse på det pågældende personnummer. Tabellen optæller totalalder og beregner gennemsnitsalder pr. foranstaltningstype fx: Døgninstitution Eget værelse, kollegie eller kollegielignende opholdsstede Kost- og efterskole Netværksplejefamilie Opholdssteder for børn og unge Traditionel plejefamilie Der optælles på: År (parametervalg) Måned (parametervalg) Foranstaltningstype Personnummer (tabellen kan foldes ud ned til det enkelte personnummer) Dato for anbringelse Total alder i år Antal foranstaltninger Gennemsnitlig alder i år KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf kombit@kombit.dk CVR Side 10/16
11 Udsnit af tabel 3 Foranstaltningstype Personnummer Dato Total alder i år seneste år Antal Gennemsnitlig foranstaltninger alder i år seneste år seneste år Døgninstitution ,74 1,00 17, ,89 1,00 16, ,93 1,00 7, ,60 1,00 14, ,59 1,00 2, ,64 1,00 11, ,83 1,00 16, ,41 1,00 15, ,17 1,00 14, ,88 1,00 16, ,95 1,00 15, ,98 1,00 0, ,98 1,00 12, ,03 1,00 17, ,00 1,00 13,00 Total 194,62 15,00 12,97 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende ,75 1,00 17,75 opholdssteder Total 17,75 1,00 17,75 Kost- og efterskole ,55 1,00 13, ,63 1,00 14, ,16 1,00 14,16 Total 42,34 3,00 14,11 Netværksplejefamilie ,00 1,00 15,00 Total 15,00 1,00 15,00 Opholdssteder for børn og unge ,21 1,00 0, ,88 1,00 13, ,06 1,00 17, ,28 1,00 15, ,98 1,00 16, ,53 1,00 16,53 Total 79,94 6,00 13,32 Traditionel plejefamilie ,97 1,00 9,97 Total 9,97 1,00 9,97 Total 359,62 27,00 13,32 Tabeludsnittet viser en rapport for januar 2013 og medtager førstegangsanbragte inden for det sidste år dvs. fra februar 2012 til januar 2013 jf. datokolonnen, som viser dato for anbringelsen. Det kan direkte aflæses, at gennemsnitsalderen for førstegangsanbragte på døgninstitution beregnes til 12,97 år (194,62/15). Tabellen kan anvendes til stikprøvevis kontrol af foranstaltningsdatoer og alder på foranstaltningsmodtager ved starttidspunktet. DAK Udsatte børn og unge Rapport 0603 Foranstaltninger fordelt på varighed Rapporten understøtter afstemning af varighed af foranstaltninger både anbringelse og forbyggende foranstaltninger. I tabel 1 optælles først varighed af anbringelse i alt og pr. startår, startmåned og anbringelsestype (i måneder). Derefter optælles varighed af forbyggende foranstaltninger. Rapporten optæller varighed og antal foranstaltninger, og beregner den gennemsnitlige varighed for de enkelte foranstaltningstyper. Tabellen kan foldes ud til personnummerniveau, og understøtter således KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf kombit@kombit.dk CVR Side 11/16
12 stikprøvevis kontrol af varighed og startdato for den enkelte modtager. Vær opmærksom på, at varighedsoptælling beror på den startdato kommunen har anført i fagsystemet. Tabel 1. Gennemsnitlig varighed af foranstaltninger År (parametervalg) Måned (parametervalg) Foranstaltningsgruppering (parametervalg) Overordnet foranstaltningstype FLIS Foranstaltningstype Startår Startmåned Personnummer Total varighed af foranstaltninger i hele måneder (nøgletalsnævner) Antal foranstaltninger (nøgletalstæller) Gennemsnitlig varighed (nøgletal) Tabellen kan anvendes til afstemning af varighed af foranstaltning og nøgletal vedr. gennemsnitlig varigheder af de forskellige foranstaltningstyper fx Gns.. varighed, anbringelser Gns. varighed, opholdssteder Gns. varighed, alm. plejefam Gns. varighed, netværksplejefam Gns. varighed, komm. plejefam Gns. varighed, døgninst Gns. varighed, eget værelse mv. Den gennemsnitlige varighed opgjort på månedsniveau i tabel 1 er direkte sammenlignelig med de ovennævnte nøgletal opgjort pr. måned. Fx kan nøgletallet vedr. den gennemsnitlige varighed af anbringelse på døgninstitution aflæses direkte fra tabellen jf. tabeludsnit af tabel 1 nedenfor. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf kombit@kombit.dk CVR Side 12/16
13 Udsnit af tabel 1 Foranstaltningstype Startår Startmåned Personnummer Total varighed Antal Gennemsnitlig af foranstaltninger varighed foranstaltninger i hele måneder Døgninstitution 2007 Januar 2008 Marts August 2009 Februar December 2010 November 2011 Januar 2012 Marts August December 2013 Marts Maj Juni Juli August September Oktober 246,00 3,00 82,00 Total 246,00 3,00 82,00 68,00 1,00 68,00 63,00 1,00 63,00 Total 131,00 2,00 65,50 57,00 1,00 57,00 46,00 1,00 46,00 Total 103,00 2,00 51,50 36,00 1,00 36,00 Total 36,00 1,00 36,00 34,00 1,00 34,00 Total 34,00 1,00 34,00 20,00 1,00 20,00 15,00 1,00 15,00 11,00 1,00 11,00 Total 46,00 3,00 15,33 16,00 2,00 8,00 11,00 2,00 5,50 20,00 4,00 5,00 24,00 6,00 4,00 9,00 3,00 3,00 4,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 Total 85,00 20,00 4,25 Total 681,00 32,00 21,28 Total 681,00 32,00 21,28 DAK Udsatte børn og unge Rapport 0604 Personale og fravær på UBU-området Rapporten understøtter afstemning af personale og sygefravær indenfor Udsatte børn og unge. Området afgrænses ved personale, som aflønnes på konti under funktionerne: , , , , og Fra 2016 endvidere funktionerne og Personalet afgrænses endvidere i lighed FLIS personale og fraværsnøgletal med ejerforholdskode 1. Egne og ansættelsesform: Elever Overenskomstansatte Tjenestemænd Dvs. at personale på selvejende institutioner ikke medtages, samt at flexjob og ekstraordinært ansatte ikke er med. Endeligt frasorteres personer på stillinger, som ikke er relevante i forhold til beregning af sygefravær (ikke nomenklaturrelevante) fx anbragte børn, som modtager lommepenge via kommunens lønsystem og familieplejere m. fl. Analyserapporten indeholder tre tabeller. I tabel 1 medtages det samlede personale på UBU-området jf. afgrænsningen ovenfor. I tabel 2 og 3 medtages de to særlige personalegrupper, der laves nøgletal for, nemlig pædagogisk personale og socialrådgivere m.fl. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf kombit@kombit.dk CVR Side 13/16
14 Filtrene i rapporten er forvalgt til: Nomenklaturrelevant = "Ja", Fraværsårsag = "Arbejdsskade" og "Egen sygdom", Ejerforhold = "1 Egne" og Ansættelsesform = "Elever", "Overenskomstansatte" og "Tjenestemænd" og dokumenterer den fulde beregning af de 3 sygefraværsnøgletal for UBU-området for den valgte periode (år eller måned(er). De tre tabeller er opbygget ens og indeholder: Overenskomstnummer - Overenskomstnavn Lønklassenummer - Lønklassenavn Ansættelsesform Personalenummer Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal fuldtidsstillinger Antal aktive dage Antal aktive dagsværk (kalender) Antal aktive dagsværk (arbejdsdage) Antal fraværsdage Antal fraværsdagsværk (kalender) Antal fraværsdagsværk (arbejdsdage) Fraværsprocent (kalender) Fraværsprocent (arbejdsdage) Tabel 1. Medarbejdere, dagsværk og fravær på overenskomster og lønklasser - Hele UBU-området Formålet med tabellen er at kunne afstemme data fra kommunens personale- og fraværssystem med data i FLIS, og dokumentere beregning af sygefraværsnøgletal. Tabellen kan foldes ud over overenskomster, lønklasser, ansættelsesform og medarbejdere (på medarbejdernummer). Tabellen dokumenterer registreringer og beregninger af fraværsnøgletal (for den valgte fraværstype forvalg sat til sygefravær ). I søjle 8 og 9 vises aktive dagsværk på kalenderdage og arbejdsdage (nøgletalsnævnere). I søjle 11 og 12 vises fraværsdagsværk på kalenderdage og arbejdsdage (nøgletalstællere). I søjle 14 vises hver enkelt medarbejders bidrag til det aggregerede nøgletal: Sygefraværsprocent Personale på UBU Området. Tabel 2: Medarbejdere, dagsværk og fravær på overenskomster og lønklasser Pædagogisk personale Formålet med tabellen er at kunne afstemme data fra kommunens personale- og fraværssystem med data i FLIS, og dokumentere beregning af sygefraværsnøgletal vedr. pædagogisk personale. Layout og egenskaber for tabellen er som tabel 1. Der medtages personale, som får løn på UBU-området (jf. kontoplanafgrænsning ovenfor) under stillingskategorierne: Hjemmevejledere og pædagogisk personale, døgninstitution, Omsorgs- og pædagogmedhjælpere, Pædagogisk personale, daginst./klub/skolefr., Pædagogisk personale, forebyggelses- og dagbehandlingsområdet, Pæd. pers., Særlige stillinger og Pædagogmedhjælpere og Pædagogiske assistenter og Socialpædagoger. I søjle 14 vises hver enkelt medarbejders bidrag til nøgletallet: Sygefraværsprocent Pædagogisk Personale på UBU området. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf kombit@kombit.dk CVR Side 14/16
15 Tabel 3: Medarbejdere, dagsværk og fravær på overenskomster og lønklasser Socialrådgivere og socialformidlere Formålet med tabellen er at kunne afstemme data fra kommunens personale- og fraværssystem med data i FLIS, og dokumentere beregning af sygefraværsnøgletal vedr. pædagogisk personale. Layout og egenskaber for tabellen er som tabel 1. Der medtages personale, som får løn på UBU-området (jf. kontoplanafgrænsning ovenfor) under stillingskategorierne: Socialformidlere, KL, Socialrådgivere, KL, og Socialrådgivere, regioner. I søjle 14 vises hver enkelt medarbejders bidrag til nøgletallet: Sygefraværsprocent Socialrådgivere/socialformidlere på UBU området Rapporterne er tilrettelagt til eksport til Excel enten direkte som Excel-fil eller som CSV fil til at danne pivot-tabeller. DAK Udsatte børn og unge - Rapport Tværkommunal status Foranstaltningsmodtagere Rapporten optæller antal indberettede modtagere af foranstaltningsmodtagere pr. måned med henblik på at afdække datahuller (manglende indberetninger) og tal, som forekommer usandsynligt lave. Tabel 1. Antal månedlige indberetninger af anbragte børn/unge (0-22 år) pr. måned pr. år En måned, der indeholder data vedr. indberettede borgere, tælles som 1. Et år, hvor der er leveret data for alle måneder, optælles til 12. Datasøjler pr. måned kan foldes ud, så måneder med manglende indberetninger vises. Tabel 2. Antal indberettede anbragte børn/ unge (0-22 år) pr. måned Det gennemsnitlige registrerede antal indberettede børn/unge vises pr. år. Datasøjler pr. måned kan foldes ud, så antal modtagere pr. måned vises. Tomme måneder opmærkes med RØD. Hvis antallet af indberettede børn/unge ligger under 0,3 pct. af det samlede antal børn/unge (0-22 år), opmærkes med gult. Tabel 3. Antal månedlige indberetninger af modtagere af forebyggende foranstaltninger (0-22 år) pr. måned pr. år En måned, der indeholder data vedr. indberettede borgere, tælles som 1. Et år, hvor der er leveret data for alle måneder, optælles til 12. Datasøjler pr. måned kan foldes ud, så måneder med manglende indberetninger vises. Tabel 4. Antal indberettede modtagere af forebyggende foranstaltninger (0-22 år) pr. måned Det gennemsnitlige registrerede antal modtagere af forbyggende foranstaltninger vises pr. år. Datasøjler pr. måned kan foldes ud, så antal modtagere pr. måned vises. Tomme måneder opmærkes med RØD. Hvis antallet af indberettede børn/unge ligger under 0,8 pct. af det samlede antal børn/unge, (0-22 år) opmærkes med gult. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf kombit@kombit.dk CVR Side 15/16
16 Tabel 5. Antal månedlige indberetninger af modtagere af sociale overførsler (0-17 år) pr. måned pr. år En måned, der indeholder data vedr. indberettede borgere, tælles som 1. Et år, hvor der er leveret data for alle måneder, optælles til 12. Datasøjler pr. måned kan foldes ud, så måneder med manglende indberetninger vises. Tabel 6. Antal indberettede modtagere af sociale overførsler (0-17 år) pr. måned Det gennemsnitlige registrerede antal modtagere af sociale overførsler vises pr. år. Datasøjler pr. måned kan foldes ud, så antal modtagere pr. måned vises. Tomme måneder opmærkes med RØD. Hvis antallet af indberettede børn/unge ligger under 0,5 pct. af det samlede antal børn/unge (0-17 år), opmærkes med gult. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf kombit@kombit.dk CVR Side 16/16
4.0 Ny version af FLIS
4.0 Ny version af FLIS Den 1. december 2014 lancerer KOMBIT version 4.0 af FLIS Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem. Med den nye version af FLIS får du mulighed for at anvende data fra et nyt område
Læs mereVejledning i datavalidering i FLIS - Voksen Handicap. Vejledning i datavalidering i FLIS. Område: Voksen/Handicap
Vejledning i datavalidering i FLIS - Voksen Handicap Vejledning i datavalidering i FLIS Område: Voksen/Handicap Sidst opdateret 28. november 2014 Indhold Området Voksen Handicappede i FLIS 3 DAK 2030 -
Læs mereVejledning i datavalidering i FLIS -Personale-fravær. Vejledning i datavalidering i FLIS. Område: Personale/Fravær
Vejledning i datavalidering i FLIS -Personale-fravær Vejledning i datavalidering i FLIS Område: Personale/Fravær Revideret 9. maj 2016 Indhold Området Personale/Fravær i FLIS 3 DAK - 1020 Personale - Rapport
Læs mereVejledning i datavalidering i FLIS - Ældre-omsorg-området. Vejledning i datavalidering i FLIS. Område: Ældre/Omsorg
Vejledning i datavalidering i FLIS - Ældre-omsorg-området Vejledning i datavalidering i FLIS Område: Ældre/Omsorg Senest opdateret 5. december 2016 Indhold Indledning 3 Ældreområdet i FLIS 3 Datakvalitetsudfordringer
Læs mereDØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE
Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion
Læs mereReleasenotat FLIS 4.2
Releasenotat 4.2 Release 4.2 Ny version af 1. Indledning Den 7. december 2015 kommer version 4.2. Den nye release indeholder ændringer og forbedringer, og der er ligeledes udført en række rettelser bl.a.
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereReleasenotat FLIS 4.4
Releasenotat FLIS 4.4 Release 4.4 Ny version af FLIS 1. Indledning Den 5. december 2016 kommer FLIS version 4.4. Der er tale om en ændringsrelease, der indeholder ændringer og forbedringer samt en række
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Læs mereI alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse
1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg
Læs mereIndhold NOTAT. Vejledning i at validere egne data i FLIS. Vejledning FLIS Validering af egne data i FLIS version 1.0 9.
Vejledning FLIS Validering af egne data i FLIS version 1.0 9. august 2013 NOTAT Indhold Vejledning i at validere egne data i FLIS... 1 Baggrund... 1 Bedre styr på datagrundlaget... 1 Test strategi for
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mereTekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet
e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale
Læs mereFLIS. Vejledning til kommunal benchmark Aggregeret Økonomi og Borger. Version
FLIS Vejledning til kommunal benchmark Aggregeret Økonomi og Borger Version 1.0 2017-10-05 Indholdsfortegnelse 1 KOMMUNAL BENCHMARK - AGGREGERET ØKONOMI OG BORGER... 3 1.1 Anvendelse... 3 1.2 Datakilder...
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereFLIS SYSTEMER DER LEVERE DATA TIL FLIS. Version
FLIS SYSTEMER DER LEVERE DATA TIL FLIS Version 1.0 2018-07-10 Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 ØKONOMI... 2 3 BORGER... 3 4 PERSONALE/FRAVÆRØKONOMI... 3 5 SKOLE... 4 6 ÆLDRE... 4 7 VOKSEN HANDICAPPEDE...
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet
Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn
Læs mere5. Afvigelser i stamdata fravær... 9
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Gennemgang af afvigelser... 3 3. Personale... 3 3.1 Ansatte i KMD der ikke findes i FLIS... 4 3.1.1 Fejl i kodning... 4 3.1.2 Frasortering af lønperioder der ligger
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereVejledning i datavalidering i FLIS. Område: Økonomi
Vejledning i datavalidering i FLIS Område: Økonomi Indhold Området Økonomi i FLIS 3 Match med IM-kontoplan 3 DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0001 - Kontoplan uden match til IM-kontoplan 3 DAK - 1010 Økonomi
Læs mereNøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012
Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereFLIS. Version 1.0 PERSONALE OG FRAVÆR
FLIS PERSONALE OG FRAVÆR Version 1.0 2017-09-19 Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 DATAKVALITET... 3 3 TIDSSERIE... 4 4 SYSTEMER PÅ PERSONALE- OG FRAVÆRSOMRÅDET... 4 5 OPDATERING AF DATA... 5 6 BEGREBER...
Læs mereAnbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid
SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle
Læs mereASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen
ASSENS KOMMUNE Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen Børn, Unge og Uddannelse November 2016 Nøgletal opgjort i årsværk og antal Nøgletal 1 Nøgletal 2 Nøgletal 3 Nøgletal 4 Nøgletal 5 1 Nøgletal 1
Læs mereHaderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305
Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følgende: Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 52.919-5.403 47.516 05.28.21 Forebyggende
Læs mereLedelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse
Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse 2010-2015 Side 1 1. Indholdsfortegnelse Side 2 2. Nettodriftsudgifter pr. måned SO. 16 Side 3 3. Akkumulerede nettodriftsudgifter SO. 16 Side
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereRanders Kommune. Bilag 1 Benchmarking-analyse af udgiftsniveauet på børn og ungeområdet
Randers Kommune Bilag 1 Benchmarking-analyse af udgiftsniveauet på børn og ungeområdet Juli 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 SAMMENFATNING... 4 3 DATAGRUNDLAG OG DATAKVALITET... 6 3.1 Økonomidata...
Læs mereSpørgsmål og svar fra FLIS-dag 2019
og svar fra FLIS-dag 2019 Dagens oplæg findes her Oplæg 1: 10 nye projektmål og status på målene jf. FLIS-barometerundersøgelse. Hvad er status på DFDG og Ydelsesrefusion? Hvad er de seneste tilføjelser
Læs mereReleasenotat FLIS 4.1
Releasenotat FLIS 4.1 4.1 Ny version af FLIS Den 4. maj 2015 kommer FLIS i en ny version 4.1. Den nye release indeholder en lang række ændringer og forbedringer, som øger dokumentationen, forbedrer anvendelsesmulighederne
Læs mereCopyright 2018 Netcompany. Alle rettigheder forbeholdes.
Version 1.0 Status Endelig Godkender Christine Halckendorff Forfatter Esben Østergaard KOMBIT FLIS GENUDBUD Copyright 2018 Netcompany. Alle rettigheder forbeholdes. Elektronisk, mekanisk, fotografisk eller
Læs mereNøgletalskatalog. Grundkatalog og vejledningsmateriale. Første dataindsamling, skæringsdato d. 30. september 2016
Nøgletalskatalog Grundkatalog og vejledningsmateriale Første dataindsamling, skæringsdato d. 30. september Referencekommunenetværket Forebyggelsespakken, Tidlig Indsats Livslang Effekt 2 Indholdsfortegnelse
Læs merePeriodebudget for den styrbare ramme
Mio. kr. Afrapportering til Børn & Familieudvalget omkring udviklingen i økonomien for politikområde Families styrbare ramme*) i 215 Pr. 31. marts 215 Forventet regnskab 31.3.215 28.2.215 Oprindeligt budget
Læs mereFLIS VOKSNE HANDICAPPEDE VEJLEDNING. Version <Dato>
FLIS VOKSNE HANDICAPPEDE VEJLEDNING Version 1.03 Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 DATAKVALITET... 3 3 TIDSSERIE... 4 4 SYSTEMER PÅ VOKSEN - HANDICAPOMRÅDET... 4 5 OPDATERING AF DATA... 4 6 BEGREBER...
Læs mereFLIS VEJLEDNING TIL ØKONOMI. Version
FLIS VEJLEDNING TIL ØKONOMI Version 1.00 2018-07-02 Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 DATAKVALITET... 3 3 TIDSSERIE... 3 4 SYSTEMER PÅ SKOLEOMRÅDET... 3 5 OPDATERING AF DATA... 5 6 BEGREBER... 5 7 SYSTEMSKIFTE...
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat
Læs mereNYHEDSBREV fraværsstatistikken for 2007 fra FLD
NYHEDSBREV fraværsstatistikken for 2007 fra FLD Fraværsstatistikken for den kommunale og regionale sektor 2007 er nu tilgængelig i en online-version med mulighed for at danne diverse rapporter over fraværet.
Læs mereFLIS DAGE. København 15. dec. 2014. Kolding 16.dec. 2014
FLIS DAGE København 15. dec. 2014 Kolding 16.dec. 2014 Program 09.30 Modtagelse og morgenmad 09.45 Velkomst samt status og indsatser på FLIS 10.30 Nye muligheder med Udsatte Børn- og Unge 11.00 Pause 11.15
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller
Læs mereFLIS - WEBINAR. Introduktion til 5.0 og 5.1
FLIS - WEBINAR Introduktion til 5.0 og 5.1 Indhold Deltagere fra KL og KOMBIT Formål med webinaret Release 5.0. Release 5.1 Status på datavalidering af skole- og personaleområderne Eventuelt Deltagere
Læs mereFLIS. Version 2.0 PERSONALE OG FRAVÆR
FLIS PERSONALE OG FRAVÆR Version 2.0 2018-08-21 Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 DATAKVALITET... 3 3 TIDSSERIE... 4 4 SYSTEMER PÅ PERSONALE- OG FRAVÆRSOMRÅDET... 4 5 OPDATERING AF DATA... 5 6 BEGREBER...
Læs mereBesvarelse af 10-dages forespørgsel fra Dansk Folkeparti om anbringelser. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune
Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Folkeparti om anbringelser af børn og unge Side 1 af 18 Til Til Byrådet Orientering Baggrund Folkeparti har stillet en række spørgsmål til Sociale Forhold og Beskæftigelse
Læs mereKend din kommune Næstved Kommune
Nr Nøgletal Beskrivelse Kend din kommune 2019 Primært baseret på regnskabstal fra år 2017. 1 Udgifter pr elev: Nettodriftsudgifter pr. 19. laveste / (OBS stigning) elev i kr. 75.243 kr. 2 Udgifter pr 0-5-årig:
Læs mereDer foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på
Læs mereSammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000
Læs mereFamilieområdet. Opgaver under området. Budget- og styringsprincipper UDDANNELSESUDVALGET
Familieområdet Den samlede budgetramme for politikområde Familie opgøres som følger: Tabel 1: -221 Funktion Hovedområde 1. kr. BF BF BF BF 218 219 22 221 Serviceudgifter 139.553 136.949 134.932 134.932
Læs mereEnhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet
Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet 1 Hjemme- og sygeplejen - hovedkonklusioner Til brug for udregning af BTP i hjemme- og sygeplejen er der foretaget en stikprøveundersøgelse i hjemme-
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereFRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016
FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring
Læs mereBudgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):
tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08
Læs mereBørne- og Unge Rådgivning
Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereI 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.
50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,
Læs mereBemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og
Læs meremerforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB
1 Bilag til ØPU 12.5.211: 1. budgetopfølgning 211, ØPU's områder, forsikringsbesparelse samt overblik alle sektorer, opdelt i serviceudgifter vs. Ikke-serviceudgifter Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug
Læs mereHaderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732
Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereNOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5
NOTAT Dato: 19. december 2018 Oversigt over ændringer fra de gældende serviceniveausbeskrivelser til de kvalitetsstandarder på området for udsatte børn og unge, samt børn og unge med funktionsnedsættelser
Læs mereNotat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. oktober 2010 Sagsnr.: 201001525-69
Læs mereVEJLEDNING TIL FLIS- VALIDERING MED KMD-ELEV PÅ SKOLEOMRÅDET
SKOLEOMRÅDET KMD-ELEV FLIS-VALIDERING VEJLEDNING TIL FLIS- VALIDERING MED KMD-ELEV PÅ SKOLEOMRÅDET Version 1.1 - Opdateret den 18. april 2018 Skoleområdet Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Datavalidering
Læs mereHaderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295
Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereMånedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.
Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 2. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereServiceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereFAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn
Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.
Læs mereBørn og unge med handicap
Kort fortalt 26-04-2019 Børn og unge med handicap Børn og unge med handicap og deres forældre kan modtage hjælp efter serviceloven, fx til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af barnet i
Læs mereFRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014
FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter
Læs mereHaderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295
Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet
Læs mereFORVENTET REGNSKAB-2018
LEDELSESINFORMATION FAMILIEAFSNITTET OKTOBER 2018 FORVENTET REGNSKAB-2018 FAMILIEAFSNITTET Det seneste forventede regnskab er opgjort pr. ultimo september 2018 og viser et forventet forbrug på 116,2 mio.
Læs mereCenter for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven
Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,
Læs mereStatistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune
Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mere- - Nøgletal på socialudvalgets område.
Vedrørende: Nøgletal for 6-by og 7-by samarbejdet. Sagsnavn: 6 -by og 7-by nøgletal Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-13 Skrevet af: Ulrik Løvehjerte E-mail: ulrik.lovehjerte@randers.dk Forvaltning: Social og
Læs mereBØRNE- og SKOLEUDVALGET
Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den
Læs mereBØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)
127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet
Læs mereOverførsler i alt
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på
Læs mereFamilie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt
Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger
Læs mereNOTAT. Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation
NOTAT Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation Status for Familieafdelingen Dette udkast til politisk ledelsesinformation er et oplæg til udvalgets drøftelse af ønskerne til
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri
Læs mereKobling af udgifter og aktiviteter på det specialiserede børneområde. Analyse af udfordringer og anbefalinger til forbedring af datagrundlaget
Marianne Schøler Kollin, Hans Skov Kloppenborg og Jacob Seier Petersen Kobling af udgifter og aktiviteter på det specialiserede børneområde Analyse af udfordringer og anbefalinger til forbedring af datagrundlaget
Læs mereFLIS. Version 1.01 SUNDHED- KOMMUNAL AFREGNING AF REGIONALE SUNDHEDSYDELSER
FLIS SUNDHED- KOMMUNAL AFREGNING AF REGIONALE SUNDHEDSYDELSER Version 1.01 2017-09-19 Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 DATAKVALITET... 3 3 TIDSSERIE... 3 4 SYSTEM PÅ KOMMUNAL AFREGNING AF REGIONALE
Læs mereOverordnede konklusioner om datakvaliteten i FLIS version 1.3 Det tværgående område
Overordnede konklusioner om datakvaliteten i FLIS version 1.3 Det tværgående område Borger GRØN Præcisionen vurderes rimelig Der er ikke fuldstændig overensstemmelse mellem tal i FLIS og tal i Danmarks
Læs merePRÆSENTATION AF DET SOCIALE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE. Borger og Social
PRÆSENTATION AF DET SOCIALE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE Borger og Social Borger og Social Organisationen Flemming Bøchmann Andersen Afdelingschef for Borger og Social Personale- og faglig ledelse af økonomi,
Læs mereForanstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 6-by nøgletal
#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Kopi til Fra Sagsnr./Dok.nr. Familie- og Socialudvalget Indtast Kopi til Socialafdelingen/Økonomi- og It-afdelingen Socialsekretariat Økonomi-
Læs mereLedelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen
Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen 1. Information om antal underretninger, sager og processer 2. Information om udviklingen i typer af foranstaltninger og tilhørende økonomi 3. Information
Læs mere1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug -
Bilag til 1. budgetopfølgning 1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - 3 Undervisning og kultur 22
Læs merePersonalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal
Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012
Læs mere1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:
områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både
Læs merePolitisk Ledelsesinformation
Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 12/03/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med
Læs mereMETODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.
METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken
Læs mereLedelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge
Ledelsesinformation Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Partnerskab i Forebyggelsespakken: Tidlig Indsats
Læs mere