Budgetforslag Økonomiudvalgets flertals (V,A, DF & RV) indstilling til 1. behandling. Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2016. Økonomiudvalgets flertals (V,A, DF & RV) indstilling til 1. behandling. Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt 07.09."

Transkript

1 Budgetforslag 2016 Økonomiudvalgets flertals (V,A, DF & RV) indstilling til 1. behandling Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt

2 Budget 2016 Dato Resultatopgørelse (V,S,DF & RV) Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.897, , , ,1 Tilskud og udligning 976,5 955,9 933,4 915,0 Indtægter i alt 2.873, , , ,1 Driftsudgifter Service , , , ,3 Overførselsudgifter -768,9-784,1-789,0-790,0 Pris- og lønstigninger vedr. drift -50,3-100,5-149,3 Driftsudgifter i alt , , , ,7 Renter m.v. -8,4-7,7-6,9-6,0 Resultat af ordinær drift* 59,9 59,4 55,1 55,4 Anlæg Anlægsudgifter* -81,0-71,5-47,9-25,8 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -6,0-8,0-8,0-8,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 6,0 8,0 8,0 8,0 Nettoanlægsudgifter i alt -81,0-71,5-47,9-25,8 Resultat - skattefinansieret område -21,2-12,1 7,2 29,5 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat -8,5-4,5-3,5-2,5 Anlægsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat - forsyningsvirksomheder -8,5-4,5-3,5-2,5 Resultat ialt (A+B) -29,7-16,6 3,7 27,0 Pengestrømme Resultat i alt -29,7-16,6 3,7 27,0 Afdrag på lån -46,0-46,6-46,7-48,0 Lånoptagelse 22,7 15,8 10,2 6,7 Øvrige finansforskydninger -1,8-1,8-1,8-1,8 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -54,8-49,3-34,5-16,0 * I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på mio. kr. Der er indarbejdet forventet tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud vedr i 2016 på 15 mio. kr. som følge af at udgifterne til forsikrede ledige forventes at være mindre end budgetteret i Note. Det er i indregnet 30 mio. kr. i ekstraordinære tilskud. I er der endvidere forudsat indregnet tilbageførelse af 15,30 og 45 mio. kr. i årene af omprioriteringsbidraget på henholdsvis 20, 40 & 60 mio. kr. Gennemsnitlig likividtet efter politisk prioritering. Ultimo 2016 Ultimo 2017 Ultimo 2018 Ultimo ,7 293,7 255,9 234,7

3 Budgetforslag 2016 (V,S,DF & RV) Dato: Politisk prioritering Skatter 1000 kr Skatteprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 Indkomstskat 0,0 0,0 0,0 0,0 Skrå skatteloft 0,0 0,0 0,0 0,0 Provenuændring Grundskyldspromille 20,68 20,68 20,68 20,68 Provenuændring 0,0 0,0 0,0 0,0 Dækningsafgift af erhvervsejendomme Provenuændring 0,00 0,00 0,00 0,00 * Ved en nedsættelse af skatteprocenten kompensere staten i 2015 med 75%, i med 50% og i 2018 med 25%. ** Såfremt der ønsker en skatteomfordeling med uændret provenu, skal Økonomisk Sekretariat kontaktes. *** Såfremt der ønsker en løbede skattestigning, skal Økonomisk Sekretariat kontaktes.

4 Skattefinansierede driftsudgifter: Reduktioner Udvalg 1000 kr Teknik- og miljøudvalget Udvalgenes budgetbidrag Besparelser: angives med +, effektivisering af ydelser Natur og Miljø Miljøbeskyttelse, planlægning, reduceret opgaveløsning Kollektiv Trafik Busdriften, tilpasning til budget Planlægning Geodata, tilpasning af budget Bygninger Klima og Energi Bygninger og teknisk vedligehold, nedjustering af aktivitetsniveau Klima og Energi, nedjustering af aktivitetsniveau Kultur- og fritidsudvalget Kultur Med skolen i biografen Kultur Kulturkonsulentens område Folkeoplysning Maritimt Center, Skive Folkeoplysning Besparelse på drift KCL hal 3 (Budget 2015) 360 Sunheds- og forebyggelsesudvalget Sundhedsområdet Sundhedsområdet Sundhedsområdet Ændring fra specialiseret til ambulant genoptræning Fortsatte revisitationer i er udviklende og habiliterende perspektiv Effektiviseringer med fokus på velfærdsteknologi Sundhedsområdet Landsdækkende kampagner Sundhedsområdet Ændring fra døgnbehandling til ambulant behandling Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsområdet 1% beredskabsforslag Arbejdsmarkedsområdet 1% beredskabsforslag Social- og ældreudvalget Ældreområdet Harmonisering af sygepleje Ældreområdet Opsporing i forhold til ensomhed Ældreområdet Straks-indsats for borgere med komplekse behov Ældreområdet Udfasning af mestringsambassadører Ældreområdet Lukning af fem midlertidige plejeboliger Ældreområdet Generel besparelse på ældreområdet 0 Socialområdet Fjernelse af nattevagten på boenheden Frejasvej Socialområdet Fjernelse af nattevagten på Gefionsvej Socialområdet Budgetmæssige konsekvenser af tidligere gennemførte organisatoriske tilpasninger

5 Børne- og familieudvalget Skoler Skoler Ådalskolen - Rønbjerg Undervisningsafdeling Strukturændringer fra demografidebatten Skoler Førskolen - nedsættelse af normering Skoler Elevbefordring til og fra Førskolen Skoler SFO Krabbeshus Heldagsskole Skoler Generel reduktion Økonomiudvalget Politisk Organisation Politisk Organisation Generel reduktion Rammebesparelse, Tilpasning Strategi Note 1 1/2% bedre ressourceudnyttelse Besparelser i alt

6 Skattefinansierede driftsudgifter: Udvidelser Udvalg 1000 kr Teknik- og miljøudvalget Udvidelser: angives med + Planlægning Klimatilpasningsplan - effektuering Planlægning Planlægning Kommunale havne, nedsættelse af takster for skibs- og vareafgifter Kommunale og private havne - oprensning - udvidelse af driftsbeløb Planlægning Skive Kommunes havne - driftsmidler Natur og Miljø Vandløbsopmåling Klima og Energi GreenLab Skive - Teknisk Forv. - myndighedsarbejde, projektledelse Asfalt Fortov - forbedring af standarden Landbyudvalgsprojekter - afledt drift Kultur- og fritidsudvalget Idræt Skive stadion - varme Folkeoplysning Skive Taekwondoklub - driftstilskud Muse um Muse um - administrativ medarbejder Muse um VM og EM på Spøttrup Borg i hhv og Kultur Ørslev kloster - forhøjelse af driftstilskud Muse um Muse um - Etabl. Af et midlertidigt magasin KF Kulturelt samråd Social- og ældreudvalget Ældreområdet Demografi, ældre Ældreområdet Betaling for ophold på akutpladser Ældreområdet Terapeuter til ældreområdet Ældreområdet Pulje til pleje af borgere med komplekse behov Socialområdet Demografi på socialområdet Socialområdet Socialområdet Fritidsklub til borgere mad autismespektrumforstyrrelser og/ eller ADHD Fritids- og træningstilbud til yngre fysiske handicappede Socialområdet Brobygning fra STU til job Børne- og familieudvalget Familie Tid til økonomi og faglighed Skoler Familie Vikararbejde i den almene klasseundervisning Anbringelser og forebyggende foranstaltninger Dagtilbud Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) Opfinderskole/iværksætteri/innovation Note 2 ØKO, kostordning 0 Note 3 Økonomiudvalget RENT LIV 0 Note 4 Ny udvikling land & by/innovation S Note 5 Udvidelser i alt Pris- og lønjusteringer Driftsudgifter i alt

7 Skattefinansieret anlæg Udvalg 1000 kr Salg af grunde: angives med Byggemodning: angives med + Byggemodning: boligformål Byggemodning: erhvervsformål Byggemodning: arealerhvervelser Byggemodning i alt Anlægsudgifter angives med + Reserverede anlæg TEKNIK & MILJØUDVALGET Områdefornyelse - Vestlige Skive BYRÅD Områdefornyelse - Vestlige Skive indtægt Områdefornyelse - Lihme BYRÅD Områdefornyelse - Lihme indtægt Områdefornyelse - Breum Områdefornyelse - Breum indt Naturpark Flyndersø Sdr. Lem Vig BYRÅD 24/ Områdefornyelse - Hald (BYRÅD 25/8-2015) Områdefornyelse - Hald indt Teknik- og miljøudvalget Klima og Energi Klima og Energi Klima og Energi Planlægning Planlægning Bygninger ØKONOMIUDVALGET Implementering og konvertering af itsystemer til administrativ styring BY GreenLab SKIVE - Energifonden SKIVE - arealerhvervelse - udgifter GreenLab SKIVE - Energifonden SKIVE - arealerhvervelse - indtægter GreenLab SKIVE - Energifonden SKIVE - projektfacilitering Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer - udgifter Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer - indtægter Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - udgifter Note Bygninger Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - indtægter Bygninger Energibesparende foranstaltninger - EBF Bygninger Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter Bygninger Ekstraord. vedligeholdelse af tekniske anlæg i kommunale ejendomme Bygninger Håndtering af PBC i kommunale ejendomme 700 Bygninger Gl. Skivehus - renovering og ombygning Planlægning Planlægning Planlægning Planlægning Glyngøre Havn - Østmolen - Granitstensmur Skive Søsportshavn - Kystsikring under service- og mandskabsfaciliteter på Strandtangen samt sikring af gennemtæret spuns ved vestkajen Skive Havn - Fjernelse af jernbaneskinner ved Moland Skive Havn - Sikring af asfaltkørevej - Skive Sydhavn Glyngøre Aqua Park - Fase 2 og Kollektiv trafik Nyt kølesystem til M/F Mjølner Forlængelse af sydlige dige ved Skive Å Forhøjelse af dige mellem Engvej og Østerbro 500

8 Højvandssikring mellem Østerbro og godsbaneareal Kystsikring ved Sundsøre Højvandssikring ved Liselund (boligområdet) Skive by - renovering og forskønnelse af Viborgvej Glyngøre, renovering af Bredgade og Strandvej Projekt forskønnelse af Egerisvej - Vest Etablering af cykelstier gennem Højslev St. og Nr. Søby - udgifter Trafiksikkerhed og byforskønnelse - Dalgas Allé Etablering af fortorv på Søbyvej i Højslev St. Pulje til cykelstier Trafiksikkerhed ved skoler Note Projekter for "sorte pletter" fra Trafiksikkerhedsplan Trafiksikring af skoleveje Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesprojekter Reparation af rørlagt vandløb langs Møgelthorumvej Etablering af stitunnel ved Vejlgårdvej i Rønbjerg Renovering/ombygning af støttemure og trapper m.v. ved veje Anlæg af nye parkeringspladser i P- fondsområde Entreprenørgården -køb af Gyrovej eller anden lokalitet Kultur- og fritidsudvalget Folkeoplysning Anlægsramme - pulje KF-udvalget Folkeoplysning Skive Ride klub etape Bibliotek Skive bibliotek - etablering af Åbent bibliotek Idræt Spejdersamrådet Idræt Skøjtebanen Folkeoplysning Spøttrup Kulturhal - nyt halgulv Folkeoplysning Søby-Højslev hallerne- renovering af omklædningsrum mm Folkeoplysning Skive FH og KCL. Tilskud til klubfaciliteter Pulje 300 Sunheds- og forebyggelsesudvalget Sundhedsområdet Centralisering af tandklinikker Note 8 Sundhedsområdet Tilskud til etablering af en terapihave ved Sundhedshuset Note 9 Social- og ældreudvalget Ældreområdet Mobiltelefoner Socialområdet Fire boliger ved boenheden Hjaltetsvej 475 Socialområdet Opførelse af ny Gymnastiksal på CKU 900 Socialområdet Renovering af Toérens udenomsarealer 175

9 Børne- og familieudvalget Fælles Pulje til bygningsrenovering/nybygning Skoler IT-strategi - Indkøb af elev-hardware Skoler Energihuset +punktet 750 Økonomiudvalget Byudviklingsudvalget Bydelspuljen Opsætning af mobilmaster Landsbyudvalget Landsbypuljen Erhvervsudvikling & bosætning Nedrivning af kommunale bygninger Anlægspulje til nybyggeri/renovering til erstatning af nuværende lejemål Pulje til renovering af skolegårde Anlægsudgifter i alt Låneramme 1000 kr Arealerhvervelser, 85% Igangsatte område- og byfornyelsesprojekter Pulje til område- og byfornyelsesprojekter Energibesparende foranstaltninger Green Lab Glyngøre havn Skive havn 370 Opsætning af mobilmaster Nyt kølesystem til M/F Mjølner Låneoptagelse i alt

10

11 Note 1: Udmøntning afventer næste års budgetlægning p.g.a. stor usikkerhed i budgetoverslagsårene. Note 2: Udvidelsen kan sammentænkes med de allerede eksisterende projekter og planer på uddannelsesområdet, bl.a. SET s iværksætter initiativ MERE FART og initiativer, der foregår i URIS regi og i samarbejde med virksomheder, foreninger, kulturinstitutioner og private ildsjæle. Note 3: Der skal foretages en forundersøgelse af et kostordningsforsøg med henblik på kvalificering af beslutningsgrundlag med afsæt i BFU s sundhedspolitik, hvoraf bl.a. fremgår, at der skal være lettere adgang til sund mad. Note 4: Der reserveres kr. til flerårige projekter Note 5: Der afsættes et årligt beløb til ansættelse af personale eller brug af eksterne til styrkelse af arbejdet med by- og landsbyudvikling. Beløbet fordeles med kr. til Teknisk Forvaltning og kr. til Erhverv & Udvikling. Note 6: Det resterende beløb søges finansieret via aftalen fra budget 2015, hvor der i 2016 er afsat 10 mio. kr. til erhvervsudvikling & bosætning. Note 7: På dele af strækningen etableres der en forsøgsordning med ny vejbelægning. Note 8: Der skal udarbejdes en beskrivelse af muligheden for renovering af de eksisterende tandklinikker. Note 9: Skive Kommunes bidrag er under forudsætning af et bidrag fra Region Midtjylland

12 Budgetramme 2016: Drift fordelt på bevillingsniveau Budgetforslag, 1000 kr Teknik- og Miljøudvalget Beredskabskommisionen Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Social- og ældreudvalget Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget - Arbejdsmarkedsområdet Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget - Erhverv og turisme Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Service i alt Overførselsudgifter i alt Skattefinansieret drift i alt Brugerfinansieret drift i alt

13 Takstoversigt 2016 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Genbrugsgebyr for private husstande: ** parcelhuse, beboelsesejendomme m.v. kr. pr. år 735,00 760,00 ** lejligheder kr. pr. år 580,00 605,00 ** lejligheder med tilknytning til selvstændige miljøstationer kr. pr. år 675,00 700,00 ** sommerhuse kr. pr. år 520,00 545,00 Ovenstående er inkl. adm.gebyr, der udgør 62,00 kr. i 2016 (Beløbet udgjorde kr. 100,00 i 2015) Administrationsgebyr for erhverv kr. pr. år 205,00 190,00 Erhvervsgenbrugsgebyr: (udgår i 2016 jf. nedenunder) Øvrige virksomheder m.v. kr. pr. år 812,50 Håndv. og anlægsgart. (0-1 ansatte) kr. pr. år 6.500,00 Håndv. og anlægsgart. (2-10 ansatte) kr. pr. år 9.750,00 Håndv. og anlægsgart. (over 10 ansatte) kr. pr. år ,00 Farligt affald - gebyr - virksomhed kr. pr. år 312,50 Benyttelse af genbrugspladser for erhverv m.m.: Ny i 2016 Bil med erhvervsaffald ( kr. 125,00 + moms) kr. pr. besøg 156,25 Tillæg for trailer (kr. 125,00 + moms) kr. pr. besøg 156,25 Tillæg for farligt affald (kr. 8,00 + moms) kr. pr. kilo 10,00 Takster for dagrenovation (Gebyr for private og virksomheder): 14-dagstømning 110 liters sæk (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 500,00 500, liters beholder kr. pr. år 610,00 600, liters beholder kr. pr. år 732,50 730, liters beholder kr. pr. år 878,75 850, liters minicontainer kr. pr. år 1.467, , liters minicontainer kr. pr. år 2.200, , liters minicontainer kr. pr. år 2.926, ,00 8 m3 vippecontainer kr. pr. år , ,00 14 m3 vippecontainer kr. pr. år , ,00 5 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv) kr. pr. år , ,00 Ugetømning 110 liters sæk (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 1.100, , liters beholder (kun ved dispensation) kr. pr. år 1.342, ,00

14 190 liters beholder (kun ved dispensation) kr. pr. år 1.610, , liters beholder (kun ved dispensation) kr. pr. år 1.932, , liters minicontainer kr. pr. år 3.080, , liters minicontainer kr. pr. år 4.621, , liters minicontainer kr. pr. år 6.146, ,00 5 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv) kr. pr. år , ,00 14 m3 vippecontainer (udgår i 2016) kr. pr. år ,75 Sommerhuse (26 tømninger om året) (Pris=alm. husstande) 110 liters sæk (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 500,00 500, liters beholder kr. pr. år 535,00 600, liters beholder kr. pr. år 668,75 730, liters beholder kr. pr. år 802,50 850, liters minicontainer kr. pr. år 1.267, , liters minicontainer kr. pr. år 1.902, , liters minicontainer kr. pr. år 2.530, ,00 Sommerhuse med underjordisk beholder til dagrenovation (pr. sommerhus) NY i ,50 Specialordninger, dagrenovation (inkl. tillæg kr. 400,00): Tømning efter behov (maksimalt 26 årlige tømninger) 400 liter beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 1.842, , liter beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 2.575, , liter beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 3.301, ,00 Ekstraordinær tømning, dagrenovation: 110 liter sæk kr. pr. tømning 250,00 250, liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250, liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250, liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250, liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250, liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250, liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250,00 8 m3 vippecontaier kr. pr. tømning 750,00 750,00 5 m3 underjordisk beholder kr. pr. tømning 750,00 750,00 14 m3 vippecontainer kr. pr. tømning 1.150, ,00 Andre gebyrer: Byttegebyr kr. pr. ombytning 200,00 250,00 Udbringning af kompostbeholder kr. pr. udbringning 200,00 200,00 Kompostbeholder stillet til rådighed kr. 0,00 - Tilvalgsordning private (6 tømninger om året): Metal- og plastemb. 140 l. beholder kr. pr. år 356,25 356,25 Metal- og plastemb. 240 l. beholder kr. pr. år 375,00 375,00 Metal- og plastemb. 400 l. beholder kr. pr. år 691,25 691,25

15 Metal- og plastemb. 800 l. beholder kr. pr. år 835,00 835,00 Tilvalgsordning institutioner: Metal 400 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 455,00 455,00 Metal 600 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 465,00 465,00 Metal 800 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 475,00 475,00 Deponi 400 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 850,00 850,00 Deponi 600 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 1.075, ,00 Papir 400 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.332, ,50 Papir 600 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr.år 1.365, ,00 Papir 800 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr.år 1.397, ,50 Papir 1000 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.430, ,00 Pap 400 l. beholder (12 tømninger om året) kr. pr. år 825,00 825,00 Pap 600 l. beholder (12 tømninger om året) kr. pr. år 855,00 855,00 Pap 800 l. beholder (12 tømninger om året) kr. pr. år 885,00 885,00 Pap 1000 l. beholder (12 tømninger om året) kr. pr. år 915,00 915,00 Pap 400 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.787, ,50 Pap 600 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.852, ,50 Pap 800 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.917, ,50 Pap 1000 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.982, ,50 Brændbart affald 400 l. beholder (12 tømn. om året) kr. pr. år 1.050, ,00 Brændbart affald 600 l. beholder (12 tømn. om året) kr. pr. år 1.230, ,00 Brændbart affald 800 l. beholder (12 tømn. om året) kr. pr. år 1.410, ,00 Brændbart affald 1000 l. beholder (12 tømn. om året) kr. pr. år 1.590, ,00 Brændbart affald 400 l. beholder (26 tømn. om året) kr. pr. år 2.275, ,00 Brændbart affald 600 l. beholder (26 tømn. om året) kr. pr. år 2.665, ,00 Brændbart affald 800 l. beholder (26 tømn. om året) kr. pr. år 3.055, ,00 Brændbart affald 1000 l. beholder (26 tømn. om året) kr. pr. år 3.445, ,00 Gebyr for én ekstra tømning (gebyret tillægges normal gns. tømningspris) 200,00 GADEFEJNING Betaling - facade i gågader kr. lbm. 381,25 384,13 Betaling - facade i øvrige gader med fortov kr. lbm. 190,64 192,07 SKADEDYRSBEKÆMPELSE Af ejendomsværdi pr promille 0,0295 0,0338 P-FOND

16 Erstatningsbetaling for manglende p-pladser kr. pr. stk , ,00 TAXIKØRSEL Tilladelse til taxikørsel kr , ,00 Ansøgning om tilladelse til taxikørsel kr. 680,00 680,00 Toldattester kr. 160,00 160,00 Førerkort kr. 110,00 110,00 Kørebog kr. 70,00 70,00 FURSUND FÆRGERI (inkl. moms) Person- og varevogne under incl. fører og passagerer (ej erhverv) Alm. takst kr. 120,00 120,00 Fur takst kr. 35,00 35,00 Campingvogne og personvognsanhængere Alm. takst kr. 50,00 50,00 Fur takst kr. 25,00 25,00 Motorcykler/EU-knallerter m/u sidevogn m/fører og passagerer Alm. takst kr. 50,00 50,00 Fur takst kr. 20,00 20,00 Voksne Alm. takst kr. 20,00 20,00 Fur takst kr. 0,00 0,00 Børn t.o.m 14 år Alm. takst kr. 0,00 0,00 Fur takst kr. 0,00 0,00 Turistbusser inkl. fører excl. passagerer kr. 140,00 140,00 Passagerer i busser dog max. 800 kr. inkl. bus og fører kr. 20,00 20,00 Godstransport: Lastbiler uden anhænger/sættevogn kr. 140,00 55,00 Lastbiler med anhænger/sættevogn kr. 275,00 110,00 Varebiler under (erhverv) kr. 50,00 Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. uden påhæng/arbejdsredskab kr. 140,00 55,00 Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. med påhæng/arbejdsredskab kr. 200,00 80,00 Alle gående kan købe et rabatkort med 25 ture til en pris af 225 kr. 10-turs kort til bil - Fur-takst kr. 290,00 290,00 20-turs kort til bil kr , ,00 20-turs kort til motorcykel kr. 630,00 630,00 50-turs kort til bil kr , ,00 50-turs kort til bil - Fur-takst kr , ,00 Fur årskort - 2 pers. i husstand m. kort til 1 bil kr , ,00 Fur årskort - 2 pers. i husstand m. kort til 2 biler kr , ,00

17 HVALPSUND - SUNDSØRE FÆRGEFART (inkl. moms) Børn under 14 år Enkelt kr. 5 5 Retur kr Voksne Enkelt kr Retur kr Cykler, knallerter (incl. fører) Enkelt kr Retur kr Cykelanhænger Gratis 0 0 EU-knallerter/motorcykler (incl. fører) Enkelt kr Retur kr Køretøjer incl. fører: Køretøjer under 5 m. Enkelt kr. 65* 65* Retur kr. 110* 110* Køretøjer 5-7 m. Enkelt kr Retur kr Køretøjer 7-9 m. Enkelt kr Retur kr Køretøjer 9-14 m. Enkelt kr Retur kr Køretøjer over 14 m. Enkelt kr Retur kr Minibus kg. (incl. passagerer) Enkelt kr Retur kr Turistbus over kg. incl. passagerer Enkelt kr Retur kr Rabatkort: (værdi kr.) kr Depositum kr Ved udsendelse af faktura kr Ved brug af rabatkort anvendes taktsten for enkeltture. I juni, juli og august måned er taksterne: *) kr. 75,00 og **) kr. 120,00 SKIVE HAVN, FUR HAVN, GLYNGØRE HAVN (inkl. moms) Skibsafgifter Hjemmehørende fiskerbåde kr , ,50

18 Øvrige både kr. pr. btr. 5,03 5,06 Vareafgifter - sats 1 kr. pr. ton 22,38 22,54 Vareafgifter - sats 2 kr. pr. ton 14,26 14,38 Vareafgifter - sats 3 kr. pr. ton 6,26 6,31 Vareafgift for landing af skaldyr og fisk udgør 2,5 % af afregnet værdi ØVRIGE OMRÅDER Ejendomsoplysningsskema kr. 400,00 400,00 BBR-ejermeddelelse kr. 70,00 70,00 Bøder ved manglende husnummerskilt (jf. BBR-loven 3e) max. kr , ,00 KREJBEJG FORSAMLINGSHUS Leje af hele huset kr , ,00 Leje af den store sal kr , ,00 Leje af den lille sal kr , ,00 Tillæg ved pålægning af skånetæppe kr. 620,00 620,00 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Dagplejen - fuldtidsplads Kr. pr. md , ,00 Dagplejen - deltidsplads Kr. pr. md , ,00 Vuggestuer - fuldtidsplads 0-2 årige Kr. pr. md , ,00 Vuggestuer - deltidsplads 0-2 årige Kr. pr. md , ,00 Børnehaver - fuldtidsplads Kr. pr. md , ,00 Børnehaver - deltidsplads Kr. pr. md , ,00 SKOLEFRITIDSORDNINGER (betaling 11 måneder årligt) Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Heltidsplads Kr. pr. md , ,00 Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Halvdagsplads Kr. pr. md , ,00 Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Morgenpasning Kr. pr. md. 520,00 525,00 Juniorklubber Kr. pr ½ år 50,00 50,00 Fritidsklubber Kr. pr. md. 400,00 400,00 Ungdomsklubber Kr. pr. ½ år 50,00 50,00 Eftermiddagsklubber - 5 åbningsdage Kr. pr. md. 400,00 400,00 Eftermiddagsklubber - 4 åbningsdage Kr. pr. md. 360,00 360,00 Eftermiddagsklubber - 3 åbningsdage Kr. pr. md. 320,00 320,00 Eftermiddagsklubber - 2 åbningsdage Kr. pr. md. 280,00 280,00 Eftermiddagsklubber - 1 åbningsdag Kr. pr. md. 240,00 240,00 I udvidede SFO'er betales børnehavetakst for børnehavedelen. For specialklasseelever i SFO (eks. Brårup, Resen, Krabbeshus og Oasen) opkræves normal takst for SFO. Indmeldte børn kan anvende SFO i skolernes efterårsferie/vinterferie m.v. uden ekstra pr. uge benytte SFO i skolernes efterårsferie/vinterferie m.v. Skolefritidsordningerne kan ikke benyttes i juli måned, men der etableres sommerferieklub/anden

19 pasning i juli måned for alle børn fra børnehaveklasser til og med 3. klasser mod betaling af 100 kr. pr. dag eller 400 kr. pr. uge. ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Midlertidigt ophold pensionisternes egenbetaling Kr. pr. dag 128,50 129,00 Døgnkost, plejeboliger 1) Kr. pr. dag 112,50 112,75 Morgenmad, plejeboliger Kr. pr. dag 15,50 15,50 Hovedret + biret, plejeboliger Kr. pr. dag 51,50 51,75 Aftensmad, plejeboliger Kr. pr. dag 29,00 29,00 Mellemmåltider, plejeboliger Kr. pr. dag 16,50 16,50 Vask af privat tøj og linned/håndklæder Kr. pr. md. 231,50 232,50 Vask af privat linned/håndklæder Kr. pr. md. 121,75 122,00 Vask af privat tøj Kr. pr. md. 110,00 110,50 Leje og vask af linned og håndklæder Kr. pr. md. 233,00 234,00 Leje af øvrigt linned (stiklagner) Kr. pr. md. 19,50 19,50 Vask af en maskinfuld tøj i centrets vaskemaskine (inkl. vaskepulver) Kr. pr. md. 31,00 31,00 Tørring af 1 maskinfuld tøj i centrets tørretumpler Kr. pr. md. 18,75 18,75 Rengøringsartikler Kr. pr. md. 83,25 83,50 Personlig hygiejne Kr. pr. md. 52,50 52,75 Hovedret + biret, udeboende - udbragt 1) Kr. pr. dag 60,00 60,25 Hovedret, udeboende - udbragt 1) Kr. pr. dag 50,00 50,25 1) Maksimumstaksten bliver udmeldt af Socialministeriet efter budgetvedtagelsen og kan ændre beløbene GEBYRER Gebyrer (med udpantningsret): Rykkerskrivelse Kr Gebyr uden udlægsret Kr Renter (med udpantningsret): Ved for sen betaling hvor anden særlovgivning ikke forbyder renter Renter (uden udpantningsret): Ved for sen betaling, indtil betaling sker (kun ved erhvervelse af dom) 1% pr. påbegyndt md. Nationalbankens diskonto + 5% Øvrige gebyrer: Gebyr for legitimationskort til unge over 16 år Kr ØVRIGE TAKSTER Benyttelse af dyrskuepladsen til komercielle arrangementer Kr. pr. dag Der betales desuden for el og vand efter måler samt for restoprydning og renovering af pladser og materiel efter skøn Folkeregisteroplysning Kr

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 22. Takstoversigt Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 205,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus, beboesesejendom

Læs mere

Takstoversigt 2016 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms)

Takstoversigt 2016 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Genbrugsgebyr for private husstande: ** parcelhuse, beboelsesejendomme m.v. kr. pr. år 735,00 760,00 ** lejligheder kr. pr. år 580,00 605,00 ** lejligheder med tilknytning til selvstændige miljøstationer

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

Budget 2016 07.10.2015 1

Budget 2016 07.10.2015 1 Budget 2016 07.10.2015 1 Budget 2016 Dato 06.10.15 Resultatopgørelse 2016-2019 - Vedtaget budget Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.897,3 1.932,2 1.968,4 2.007,1

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling. (Alle partier V, A, O, B, F og Frits Laursen)

Budgetforslag Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling. (Alle partier V, A, O, B, F og Frits Laursen) Budgetforslag 2017 Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling. (Alle partier V, A, O, B, F og Frits Laursen) Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt 14.09.2016 1 2 3 4 5 6 7 8 Mio. kr. Skive

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 14. Takstoversigt

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 14. Takstoversigt 14. Takstoversigt 157 158 14.1 Takstoversigt 2013 13.Takstoversigt 2013 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Grundgebyr kr. pr. år 200,00 225,00 Genbrugsgebyr:

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2019

SKIVEKOMMUNE Budget 2019 Takstoversigt Takstoversigt 2019 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2018 2019 RENOVATION Genbrugsgebyr for private husstande: ** parcelhuse, beboelsesejendomme m.v. kr.

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalgets flertals (V, DF & RV) indstilling til 1 behandling. Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt

Budgetforslag Økonomiudvalgets flertals (V, DF & RV) indstilling til 1 behandling. Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt Budgetforslag 2015 Økonomiudvalgets flertals (V, DF & RV) indstilling til 1 behandling Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt 01.09.2014 1 Budget 2015 Dato: 03.09.14 Resultatopgørelse 2015-2018

Læs mere

Temamøde i byrådet. D. 25. august 2015

Temamøde i byrådet. D. 25. august 2015 Temamøde i byrådet D. 25. august 2015 4 områder Socialområdet, voksne Ældreområdet Sundhed og Psykiatri Arbejdsmarkedsområdet Fokuspunkter Nøgletal Reduktionsforslag, driftsønsker og anlæg Socialområdet,

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2016

SKIVEKOMMUNE Budget 2016 Budget 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2016-2019 5 1.2 Indtægtsgrundlag 6 1.3 Skattefinansieret drift. 11 1.4 Skattefinansieret anlæg 17 1.5 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret

10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalgets flertals (V,A,F,O&B) indstilling til 1. behandling. Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt

Budgetforslag Økonomiudvalgets flertals (V,A,F,O&B) indstilling til 1. behandling. Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt Budgetforslag 2019 Økonomiudvalgets flertals (V,A,F,O&B) indstilling til 1. behandling Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt 10.09.2018 1 Budget 2019 Dato 10.09.18 Resultatopgørelse 2019-2022

Læs mere

Takstoversigt. Takstoversigt

Takstoversigt. Takstoversigt Takstoversigt Takster på ældreområdet Serviceydelser Centralkøkkenet Middagsmad på Vesterbo, pr. dag 50 48 Udbragt middagsmad (køle/vakuum) pr. dag Hovedret stor 50 48 Udbragt middagsmad (køle/vakuum)

Læs mere

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold...

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold... 108 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalgets flertals indstilling til 1. behandling. (Partierne V, A, O og B)

Budgetforslag Økonomiudvalgets flertals indstilling til 1. behandling. (Partierne V, A, O og B) Budgetforslag 2018 Økonomiudvalgets flertals indstilling til 1. behandling. (Partierne V, A, O og B) Budgetforslag Bevillingsoversigt Tillægsaftale Takstoversigt 12.09.2017 1 Budget 2018 Dato 12.09.17

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder...

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder... 118 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder... Taksten ikke udmeldt endnu.

Læs mere

Budgetoplæg Budgetseminar August Generelle bemærkninger og takster

Budgetoplæg Budgetseminar August Generelle bemærkninger og takster Budgetoplæg 2014 Budgetseminar August 2013 Generelle bemærkninger og takster 2 1 Resultatopgørelse 2014-2017 Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.845,8 1.885,6

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2016-2019 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling 1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/6 2017 Sagsnr. 779-2017-12789 Dok.nr. 779-2017-224959 Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling ÅBENT BESLUTNING ØKONOMIUDVALG DEN 12. SEPTEMBER 2017 Fraværende:

Læs mere

Takster i 2014 Bilag 4

Takster i 2014 Bilag 4 100 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...

Læs mere

Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms

Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms 2017 2018 2017 2018 Institutionstakster (11 måneders betaling) Erstatning af beholder: Dagpleje 3.376 140 liter 694 Vuggestue (52 timer/uge) 3.250 190 liter

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag 2 Beredskabsforslag budget 2016-2019 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Teknik og Miljøudvalget Side

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden

Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Brugerbetaling for 2018 og 2019

Brugerbetaling for 2018 og 2019 Brugerbetaling for 2018 og 2019 Takster for brugerbetaling på de væsentligste områder fremgår af nedenstående tabel. (inkl. evt. moms) 2018 2019 Dagpleje Fuldtid 2.884,00 2.941,00 Vuggestuer Fuldtid 3.504,00

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2015

SKIVEKOMMUNE Budget 2015 Budget 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 5 1.2 Indtægtsgrundlag 6 1.3 Skattefinansieret drift. 10 1.4 Skattefinansieret anlæg 16 1.5 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING

BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING BUDGET 2011-2014 BUDGETFORSLAG 2011-2014 SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010 Detgte er en blank side Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse...

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Takstfolder for Fanø Kommune 2017

Takstfolder for Fanø Kommune 2017 Takstfolder for Fanø Kommune 2017 Takstblad Affaldshåndtering 2017 fremskrevet med gns. p/l Dagrenovation vægtbaseret (husaffald) 2017 2016 Privat husstand med en boligenhed incl. moms Fast afgift 2)

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

(inkl. evt. moms) Dagpleje Fuldtid 2.840, ,00

(inkl. evt. moms) Dagpleje Fuldtid 2.840, ,00 Brugerbetalinger for 2017 og 2018 Takster for brugerbetaling på de væsentligste områder. Dagpleje Fuldtid 2.840,00 2.884,00 Vuggestuer Fuldtid 3.452,00 3.504,00 35 timer 2.831,00 2.874,00 25 timer 2.244,00

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

0.91 Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse: Pr kr. ejendomsværdi... 4,00 4,00 4,80

0.91 Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse: Pr kr. ejendomsværdi... 4,00 4,00 4,80 1 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 322,49 322,49 318,04 - Anmeldevirksomheder... 322,49

Læs mere

Takstoversigt budget 2015

Takstoversigt budget 2015 (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2014 Budget 2015 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container pr. tømning... Eksempel

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Budgetorientering oktober 2016 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard

Budgetorientering oktober 2016 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Budgetorientering 2017 12. oktober 2016 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk aftale Budgettet Perspektiver

Læs mere

Orienteringsmøde om Budget 2019

Orienteringsmøde om Budget 2019 Orienteringsmøde om 2019 Den 24. oktober 2018 Dagsordenen for orienteringsmødet er følgende: 1. Velkomst ved Anne-Mette Ulstrup 2. Den overordnede økonomiske situation i Jammerbugt Kommune 3. aftalen for

Læs mere

Budget 2016 Teknik- og Miljøudvalget

Budget 2016 Teknik- og Miljøudvalget Budget 2016 Teknik- og Miljøudvalget Budgetseminar den 25. august 2015 Budgetramme 2016 drift fordelt med nye politikområder 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Drift og anlæg 101.857-13.187 88.670 Byg

Læs mere

Takster / brugerbetaling

Takster / brugerbetaling Takster / brugerbetaling (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2013 Budget 2014 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

BILAG 6 - TAKSTBILAG til 1. behandling Note

BILAG 6 - TAKSTBILAG til 1. behandling Note BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 3.301 3.301 12) 0,0 % BSU Vuggestuer Heldags ekskl. madordning 3.135 3.135 12) 0,0 % BSU Deltids (30 timer) til forældre

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budget Kultur- og Familieforvaltningen. 28. august 2018 Byrådets temamøde - Deltagelse af Hoved-MED

Budget Kultur- og Familieforvaltningen. 28. august 2018 Byrådets temamøde - Deltagelse af Hoved-MED Budget 2019-2022 Kultur- og Familieforvaltningen 28. august 2018 Byrådets temamøde - Deltagelse af Hoved-MED Tidsplan budget 2019 14. juni 2018: Budgetorientering 6. august 2018 kl. 10: Høringsfrist Kultur-

Læs mere

Budgetoplæg 2017 Budgetseminar 7. september 2016

Budgetoplæg 2017 Budgetseminar 7. september 2016 Budgetoplæg 2017 Budgetseminar 7. september 2016 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2017-2020 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

0.91 Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse: Pr kr. ejendomsværdi... 4,80 4,80 3,60

0.91 Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse: Pr kr. ejendomsværdi... 4,80 4,80 3,60 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 318,04 318,04 311,80 - Anmeldevirksomheder... 318,04

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Struer Kommune - budget 2016-2019

Struer Kommune - budget 2016-2019 Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Takster for det skattefinansierede område

Takster for det skattefinansierede område Takster Teknisk område Havnen (ekskl. moms) Leje af nedhus, pr. måned kr. 180,00 180,00 Leje af bådplads, pr. år i Sillerslev kr. 3.540,00 3.540,00 Leje af jolleplads pr. år i Sillerslev kr. 1.775,00 1.775,00

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2015 2016 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i %

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,86 0,88 2,3 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme

Læs mere

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms)

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms) Takster på ældreområdet Serviceydelser Centralkøkkenet: Middagsmad på Vesterbo, pr. dag 48 47 Udbragt middagsmad (køle/vaccum) pr. dag - Hovedret stor 48 47 Udbragt middagsmad (køle/vaccum) pr. dag - Hovedret

Læs mere

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

BUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION

BUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Takster for det skattefinansierede område

Takster for det skattefinansierede område Takster 77 Takster for det skattefinansierede område Teknisk område Havnen (ekskl. moms) Leje af nedhus, pr. måned kr. 180,00 180,00 Leje af bådplads, pr. år i Sillerslev kr. 3.540,00 3.540,00 Leje af

Læs mere

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011 BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 2.989 Vuggestuer Heldags inkl.madordning, periode 1/1-31/7.2011 3.486 Heldags periode 1/8-31/12.2011 3.234 Børnehaver: Heldags

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020

Læs mere

Bevilling søges marts 2018, hænger sammen med sted

Bevilling søges marts 2018, hænger sammen med sted 1 002032 Salg af bolig- og erhvervsgrunde 2017 - - - - (6.000.000) (6.000.000) ja - - - (6.000.000) 002033 Byggemodning 2017 - arealerhvervelser - - - 7.352.000-7.352.000 ja 7.352.000-7.352.000 - restbudget

Læs mere

Oversigt over bevillinger i budget 2015

Oversigt over bevillinger i budget 2015 Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift

SKIVEKOMMUNE Budget Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift 5. Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift 59 60 5. Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift Politikområder U/I Budget 2013 Renovation U 34.240.000 I -37.493.000 GRAND TOTAL, Overskud

Læs mere

Takster for det skattefinansierede område

Takster for det skattefinansierede område Takster Teknisk område Havnen (ekskl. moms) Leje af nedhus, pr. måned 180,00 176,00 Leje af bådplads, pr. år i Sillerslev 3.540,00 3.514,00 Leje af jolleplads pr. år i Sillerslev 1.775,00 1.757,00 Gæstebåde

Læs mere

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg. 1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 5. OKTOBER 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. oktober 2006 Side: 197 Fraværende: Arne

Læs mere

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

FORSLAG TIL RENOVATIONSTAKSTER 2017

FORSLAG TIL RENOVATIONSTAKSTER 2017 FORSLAG TIL RENOVATIONSTAKSTER 2017 Periode Beholdert ype Takst 2016 incl. moms Takster incl. Moms Forslag 1 Forslag 2 Administrationsbidrag Årligt 150 150 100 Restaffald Uge 14- dage 140 l 1.146 1.146

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016 Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 SKATTER OG TAKSTER... 5 1.1 Skatter... 7 1.2 Tværgående... 7 1.3 Ledelse og personale... 8 1.4 Bygningsgebyrer... 9 1.5 Vej og

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 3.1 Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2018 2019 Kommuneskat Lov om kommunal indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille Lov om kommunal ejendomsskat 2

Læs mere

Takster/gebyr RENOVATION

Takster/gebyr RENOVATION Takstblad Takster/gebyr RENOVATION 2012 Dagrenovation Renovation, grundtakst helårshuse 287,50 Renovation, grundtakst sommerhuse 210,00 Renovation, pr. kg ) se nedenfor 3,10 Afhentning af papir hver 4.

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2009 2008

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2009 2008 Vandværker Trekroner og Langdal vandværk Tilslutningsbidrag bolig og sommerhus 28.500,00 27.500,00 Tilslutningsbidrag landbrug 28.500,00 27.500,00 Fast afgift 679,00 650,00 Afgift pr. m3 5,75 5,50 Vandskat

Læs mere