Udvalget for. social og ældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for. social og ældre"

Transkript

1 Udvalget for social og ældre 1

2 i hele kr. Social & Ældre BF 2014 B B B Faste ejendomme Beboelse Kollektiv trafik Busdrift Sundhedsudgifter mv Kommunal tandpleje Kontanthjælp og aktivering Indtægt fra den centrale refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved pasning af døende Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer Botilbud for længerevarende ophold Botilbud tilmidlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Tilbud til udlændinge Introduktionsydelse Kontante ydelser Sociale formål Støtte til frivilligt soc.arbejde mv Øvrige sociale formål Social & Ældre i alt

3 Borgerservice BF 2014 B B B Tilbud til udlændinge Introduktionsydelse Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg mv Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion Kontante ydelser Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Borgerservice i alt Udvalget for social og ældre

4 Social & Ældre Social & Ældre varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til ældreområdet, voksne med særlige behov samt udgifter vedrørende integrationsindsatsen Beboelse Bøgevang, Faurskovvej 8, Lindknud Der er 8 boliger på Bøgevang, budgettet er udgifter til forbrugsafgifter, el og varme Fredenshjem, Fredensvej 3, Brørup Der er 7 boliger på Fredensvej, budgettet er udgifter til forbrugsafgifter, el og varme Permanente og midlertidige boliger til flygtninge Budgettet er udgifter til forbrugsafgifter, el og varme. Udgifter vedrørende lejetab for lejede boliger er der 100 % statsrefusion på Busdrift Budgettet består af udgifter til individuel handicapkørsel budgetteret i henhold til budgetoplæg fra Sydtrafik. Budget 2014 er udarbejdet på grundlag af Sydtrafiks budgetforslag for Kommunal tandpleje ( ) Budgettet består af udgifter til specialtandpleje i henhold til servicelovens og udgør tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (omsorgstandplejen). Udgiften er sammensat af en basisydelse, som beregnes ud fra objektive kriterier på grundlag af folketal samt en abonnementsudgift på grundlag af faktisk antal brugere. Der budgetteres med 53 brugere af specialtandplejeordningen, udgift til behandling af brugere, der har behov for narkose samt indtægt fra cirkulærebestemt brugerbetaling Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Socialpædagogisk opholdssted Gamstvej 10- uledsagede flygtningebørn I forbindelse med at Vejen Kommune modtog uledsagede flygtningebørn under 18 år i sommeren 2010 besluttede Byrådet at etablere et socialpædagogisk opholdssted i lejede bygninger på Gamstvej 10, 6600 Vejen, jf. servicelovens 66, stk. 1, nr. 5. Ejendommen er lejet for en 3-årig periode. Budgettet består af personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, inventar samt husleje og bygningsdrift. Der er 100 % statsrefusion på alle udgifterne. 4

5 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Social og ældre - flygtningebørn % refusion Budgettet består af udgifter vedr. den forebyggende indsats for uledsagede flygtninge, og flygtningefamilie med mindreårige børn, jf. servicelovens 52 og 76 og består af udgifter til: Konsulentbistand Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Fast kontaktperson for barnet eller den unge Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller den unges særlige behov for støtte. Der er 100 % statsrefusion på udgifterne Ældreboliger Området omfatter terminsydelser eksklusiv ydelsesstøtte, ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger og kommunale ældreboliger bortset fra renter og afdrag, der føres på henholdsvis konto 07 og 08. Herudover er der afsat kr. til lejetab på ældreområdet. Der er afsat kr. til at dække udgifter til lejetab og forbrugsafgifter, hos de lejligheder som i en periode står tomme på det sociale område Engvej 10a-d, Rødding Der er 4 boliger på Engvej. Der er budgetteret med udgifter til forbrugsafgifter, el og varme, samt indtægter fra huslejen Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Det nære sundhedsvæsen Der er afsat kr. som udgør Udvalget for social og ældres andel af de puljemidler, der er afsat i regeringsaftalen om kommunernes økonomi for Fra 2014 har Vejen Kommune afsat yderligere 2,287 mio. kr. til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunen. Midlerne er foreløbig placeret på Økonomiudvalgets budgetramme. Midlerne skal blandt andet anvendes til følgende indsatser: rehabilitering og træningstilbud, herunder døgntilbud til ældre, der ofte indlægges på sygehuset styrket sygepleje evt. med særlige kompetencer indenfor det akutte beredskab til modtagelse af færdigbehandlede patienter kompetenceudvikling for personale i ældre- og sygeplejen med henblik på tidlig opsporing integrated care modeller med fælles kapacitets- og/eller finansiering med sygehus og/eller almen praksis samarbejde om opgaveoverdragelser. 5

6 Demografisk udvikling I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet er der for overslagsårene indarbejdet en pulje til dækning af merudgifter som følge af den demografiske udvikling Merudgifter I beregningen er der indregnet sund aldring med 0,50 % i 2014 stigende til 1,5 % i Heraf er kr. overført til puljen Udligningsbeløb løn. Udligningsbeløb løn Der er i 2014 afsat kr. til udligning i forbindelse med levering af personlig og praktisk hjælp, i beløbet er indregnet en effektivisering på ved en øget investering i velfærdsteknologi, samt en besparelse på i forbindelse med BASH indsatsen. Levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp),( Servicelovens 83 og 94) Fællesudgifter og indtægter omfatter udgifter og indtægter vedrørende: personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne hjemmesygepleje private leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder madserviceordninger. Budgettet for hjemmehjælp/praktisk bistand er budgetlagt ud fra afregningsmodellen. Der indgår 16 nattevagtstillinger ude og inde. Afregningsmodellen skelner mellem visiteringer inde i et ældrecenter og visiteringer ude. Visiteringer inde: BTP procent Inde 59,98 % Visiteringer ude: Dagvagt 53,22 % Aftenvagt 49,43 % Praktisk hjælp 60,04 % BTP-procenten er udtryk for den tid der bliver brugt sammen med brugeren eller for brugeren. BTP-procenten er pt. i gang med at blive nærmere analyseret. Herudover indeholder budgettet midler til afregning af, GPS er til demente, træningshjælperordningen samt midler til projekt BASH. BASH er hjælp til at Bevare en Aktiv og Selvstændig Hverdag og er et tilbud om hjælp til selvhjælp i eget hjem. Hjælpen er møntet på personer, der for eksempel efter en sygdomsperiode eller et ophold på hospital i en periode har behov for at træne nogle bestemte funktioner og aktiviteter, så de daglige gøremål igen kan klares helt eller delvist. 6

7 Udgiften til hjemmehjælp er budgetteret på det enkelte ældrecenter i forhold til skønnet forbrug, budgettet reguleres månedsvis bagud, ud fra antal visiterede timer. Udgiften til hjemmesygepleje er budgetteret som et fast budget på de 5 områdecentre. Udskiftning af biler i hjemmeplejen Der er afsat kr. til udskiftning af biler i hjemmeplejen. Pulje til udvikling af tilbud inden for demens området Der er afsat kr. til udvikling af tilbud inden for demensområdet. Udover at give en bedre livskvalitet hos både demente og pårørende, kan nye tiltag være med til at mindske behovet for visiterede timer til pleje og omsorg. En stor del af denne pulje anvendes til efteruddannelse af medarbejdere indenfor demensområdet. Fagpersonale Der er afsat kr. til aflønning af fagpersonale, BASH-konsulenter, demenskonsulenter samt arbejdsmiljøkonsulenter. Uddannelse m.v. Der er afsat kr. til kurser og uddannelser samt kr. til øvrige personaleudgifter. Aktiviteter Der er afsat kr. til centrenes andel af udgifter til datasystemet til registrering af madservice (PC-data), kr. til drift af PDA erne (håndholdt computer), IP m.v. primært abonnementsudgifter kr. til drift af Care (sundheds- og omsorgsystemet til styring af hjemme og sygepleje), samt kr. til et fællesbudget til IT- instruktør og undervisere. Derudover er der afsat kr. til kontorhold. Elevuddannelser ældreområdet Elevuddannelserne omfatter: Social- og sundhedshjælperelever Social- og sundhedsassistentelever Sygeplejestuderende Grundforløb Fra staten modtages refusion i form af AER-bidrag (Arbejdsgivernes elevrefusion). I budgettet er der regnet med 80 elever i alt Social- og sundhedshjælperelever Antal personer Unge under 25 år 34 Voksne over 25 år 32 I alt 66 Social- og sundhedsassistentelever Unge under 25 år 3 Voksne over 25 år 11 I alt 14 Uddannelse i ny teknologi Der er afsat en pulje på kr. til uddannelse af forflytningsmedarbejdere og efterfølgende oplæring af alle medarbejdere i brug af den nye teknologi. Udgifter til visiteret indkøb/vareudbringning Der er afsat kr. til betaling for vareudbringning for visiteret indkøb. 7

8 Betaling andre offentlige myndigheder Der er afsat kr. til betaling til andre kommuner. Der var 19 personer på opgørelsestidspunktet. Der er afsat til betaling fra andre kommuner. Der var 18 personer på opgørelsestidspunktet. Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager (Servicelovens 94b og 95) Der er afsat kr. til tilskud til hjælp, som modtageren selv antager, i de tilfælde hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for personlig og praktisk hjælp mv. efter 83 og 84, jf. 95 stk. 1 i lov om social service. Beløbet dækker også udgifter vedrørende personer med nedsat funktionsevne med behov for personlig og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, som har valgt at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager, jf. 95 stk.2 i lov om social service, herunder hjælp, der udbetales til nærtstående, som passer den pågældende jf. 95, stk. 3. Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne ( 96) Der budgetteres med tilskud til personlige hjælpere for 10 personer med nedsat funktionsevne bosat i Vejen Kommune samt betaling til andre kommuner for 1 person bosat i andre kommuner. Der er afsat kr. I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud for en person under 67 år i en konkret sag overstiger en årlig udgift på kr. (2013 niveau) refunderer staten 25 % af udgifterne og 50 % af udgifterne, hvor den årlige udgift er over kr. (2013 niveau) Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager. Private leverandører af personlig og praktisk hjælp, servicelovens 9,jf. 91 og 92 Levering af ydelser fra private leverandører af personlig og praktisk hjælp i henhold til servicelovens 83, jf. 91, 92 og 93. Der er afsat kr. i budgettet. Der er budgetteret ud fra det forventede forbrug. Vejen Kommune har primo juli 2013 kontrakt med 8 private leverandører. 4 leverandører tilbyder både personlig og praktisk hjælp 3 leverandører tilbyder kun praktisk hjælp 1 leverandør tilbyder kun madservice Leveringen af personlig og praktisk hjælp er opdelt i 3 distrikter bestående af følgende ældrecentre: Distrikt 1: Antal boliger Ældreboliger Midlertidige Demens I alt Kærdalen, Vejen Birkely, Askov Lindecenter, Bække Distrikt 2: Antal boliger Ældreboliger Midlertidige Demens inkl. I alt midlertidige Dixensminde, Jels Enghaven, Rødding Distrikt 3. Antal boliger Ældreboliger/ Midlertidige Demens inkl. I alt plejehjem midlertidige Blomsterengen, Holsted Plejehjemmet Lundtoft

9 Åparken, Holsted Åstruplund, Glejbjerg Lønbudgetter til ledelse og administration tildeles i henhold til den øvrige normering på området. Alle ældrecentre er tildelt lønbudget til hjemmehjælp i forhold til skønnet forbrug, budgettet reguleres månedsvis bagud, ud fra antal visiterede timer. Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, kørsel, inventarudgifter, kontorhold mv. En del af plejehjemmet Lundtoft er omfattet af de gamle regler for 140 plejehjem. Det vil sige, at der skal beregnes husleje, el, varme og vand efter servicelovens 140. Disse udgifter og indtægter skal bogføres under funktion 5.34 plejehjem. Særlige tilbud Til ægtefæller eller andre pårørende som passer en svækket person i eget hjem, har kommunen et tilbud om ferieophold. Et ferieophold kan enten handle om, at ægtefællen har brug for aflastning i hverdagen eller at ægtefælle/samlever skal ud at rejse, og borgeren ikke kan være alene i hjemmet. Kommunen råder over to boliger til disse formål. Madproduktion Det er etableret et produktionskøkken i Vejen Kommune til produktion af mad til ældre borgere. Produktionskøkkenet leverer køle vakuum mad til plejecentre og ældre i eget hjem. Vagtcentral/radioanlæg Der er afsat kr. til vagtcentral, nødkald og kaldeanlæg. Ledelse og administration Der er afsat kr. til ledelse og administration Investering i velfærdsteknologi Byrådet har i forbindelse med budgetlægningen for 2014 afsat til investering i velfærdsteknologi, til indkøb af teknologi, uddannelse af personale samt ansættelse af en fagperson Forebyggende indsats for ældre og handicappede ( 85) Budgettet er personaleudgifter i form af støtte i egen bolig til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens Fællesudgifter og indtægter Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 79. Der er i 2014 budgetteret med kr. til frivillige i forbindelse med etablering af måltidsmiljøer. Derudover budgetteres med kr. til diverse tilskud til eftermiddagshøjskoler, ældrehjælpere og pensionistforeninger efter gældende regler og byrådsbeslutninger. 9

10 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens 84, 85 og 102 Der er budgetteret med kr. vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder. Der budgetteres med betaling til andre kommuner og regioner for 30 personer. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for Der er afsat kr. Betalinger til private leverandører Der er afsat til private leverandører for 5 personer. Dagcentre: Der er dagcentre / aktivietscentre følgende steder: Blomsterengen Ældrecenter Dagcenter Bøgevang, Faurskovvej 8, Lindknud Dagcenter Fredenshjem, Fredensvej 3, Brørup Dixensminde, Dixensvej 3, Jels Enghaven, Engvej 3, Rødding Knudepunktet, Kærhøjparken 19 Vejen Linie fem, Markdannersvej 5, Andst Nørrevang, Nørregade 6, Skodborg Bøgely, Hovedgaden 2, Gesten Kærdalen, Kærdalen 1, Vejen Birkely, Maltvej 58, Askov Lindecentret, Lindeparken 25, Bække Lundtoft, Magnolievej 28, Brørup Åparken, Åparken 19, Holsted Åstruplund, Borgergade 110, Glejbjerg Aktivitetscenter, Østergade 28, Rødding Aktivitetscenter, Holsted Dagcentrene er lønmæssigt budgetlagt ud fra en fast normering til café og aktivitetspersonale. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til cafédrift, arrangementer, kontorholdsudgifter, inventar m.v Bo-Støtten Fredensvej 10, Brørup Bo-Støtten, Fredensvej 10 yder 85-støtte i egen bolig på Fredensvej 10 og Kollegiet Søndergade 72. Fredensvej 10 består efter ombygning i 2011 af 3 træningslejligheder og 4 lejligheder for sindslidende i almindelige lejligheder. Kollegiet Søndergade 72 er privatejet og består af 3 lejligheder, som alle modtager 85-støtte fra Bo-Støtten, samt 1 hotelværelse, som anvendes som akutlejlighed. Bo-Støtten er organisatorisk forankret under Socialpsykiatrisk Center ABS. Budgettet består af personaleudgifter, svarende til 8,165 fuldtidsstillinger inkl. vikar. Øvrige driftsudgifter består af uddannelse, supervision samt udgifter til aktiviteter og pædagogiske måltider. Bo-Støtten er blevet opnormeret med 1,739 fuldtidsstilling i Lille Veum, støtte i eget hjem 85 - eksterne Der ydes støtte til 6 personer på Blomsterengen 8a. Derudover ydes bostøtte i eget hjem til ca. 27 personer i Brørup/Holsted distriktet. 10

11 Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 5,113 stilling inkl. vikar. Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, kørsel, inventarudgifter, kontorhold mv Vejen Støttecenter, Ahorngade 62 og Kirsebærvej 65-67, Vejen Vejen Støttecenter yder hjemmevejledning i egen bolig iht. til SEL 85 til 6 beboere i botilbuddet i Ahorngade, 8 beboere botilbuddet på Kirsebærvej samt hjemmevejledning til ca. 28 eksterne borgere i egen bolig i Vejen området. Budgettet består af personaleudgifter svarende til 7,859 fuldtidsstillinger inkl. vikar, materiale- og aktivitetsudgifter, inventar samt betaling for servicearealer (vagtstuen) til boligselskabet. Der budgetteres med betaling fra anden kommune for 2 personer Bakkehuset, Bakkegårdsparken 124, Rødding Botilbuddet Bakkegårdsparken består af 8 boenheder. Ca. 30 personer boende i Bakkegårdsparken eller andre steder i Rødding og omegn er tilknyttet støttecentret i bofællesskabet. De modtager alle hjemmestøtte. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 13,708 fuldtidsstillinger inkl. vikarudgifter. Det øvrige budget består af aktivitetsudgifter, administration, it og inventar og materiel samt bygningsdrift. Der budgetteres med betalinger fra andre kommuner for 4 personer Bostøtteteam, 85-støtte i eget hjem- Socialpsykiatrisk Center ABS Bostøtteteamet yder 85-støtte til sindslidende i egen bolig til pt. 93 personer. Bostøtteteamet er organiseret under Socialpsykiatrisk Center ABS, Skolegade 7, Brørup. Budgettet består af personaleudgifter til 85- støtte for sindslidende personer i egen bolig med 6,111 fuldtidsstilling. Som følge af en tilgang af visiterede personer i ordningen fra 70 personer i 2007 til pt. 93 personer er budgettet forhøjet med virkning fra den med 1½ fuldtidsstilling. Der er fra 2014 afsat kr. til et strakstilbud i socialpsykiatrien. Beløbet skal bl.a. være med til at tages hånd om borgerne med det samme samt nedbringe den store efterspørgsel på området Plejehjem og beskyttede boliger Der er budgetteret med 140 plejehjemmenes ejendomsdrift her. Der findes 140 plejehjem ved Plejehjemmet Lundtoft i Brørup samt Åstruplund i Glejbjerg Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Betalinger til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med udgifter til Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscenteret i Esbjerg. Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscentret drives fælleskommunalt af kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen med Esbjerg Kommune som driftsherre og er en del af styringsaftalen i Region Syddanmark. Budgettet på kr. består af en abonnementsbetaling fordelt på grundlag af befolkningstal på de respektive kommuner. Derudover budgetteres med udgifter til en klippekortsbetaling, hvor der betales efter timeforbrug i ordningen. Der budgetteres med kr. til betalinger for personlige hjælpemidler til og fra andre kommuner. Budgettet til høreapparater er fjernet da udgiften er overgået til staten fra

12 Personlige hjælpemidler Budgettet på hjælpemiddelområdet består af udgifter til nedenstående områder: Kontoområde Lovgrundlag 001 Støtte til køb af bil mv. Servicelovens Optiske synshjælpemidler Servicelovens Arm- og benproteser Servicelovens Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Servicelovens Inkontinens- og stomihjælpemidler Servicelovens Andre hjælpemidler Servicelovens Forbrugsgoder Servicelovens Hjælp til boligindretning Servicelovens Tilbagebetaling vedr. støtte til bil Servicelovens 114 Budgettet er beregnet på grundlag af budgetkontrollen pr Der er ikke indregnet udgifter til større boligændringer. Tilbagebetaling af bilstøtte er budgetteret ud fra bevilling af 25 nye billån pr. år. Der er ikke budgetteret med tilbagebetaling vedrørende lån til boligindretning Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem Budgettet vedrører udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. i forbindelse med pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Myndighedsafdelingen Social og Ældre på hjælpemiddelområdet Betaling til og fra andre offentlige myndigheder Der er et budget på kr til Vejen Kommunes andel af den landsdækkende finansiering af de mest specialiserede lands- eller landsdelsdækkende tilbud vedrørende specialrådgivning, bl.a. Institut for Blinde og Svagsynede, Synscenter Refnæs og Kolonien Filadelfia mv. Udgiften bliver beregnet ud fra objektive kriterier (folketal), jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af og opkræves af de respektive regioner og kommuner, hvor institutionerne er hjemmehørende. Myndighedsafdelingen Der budgetteres med personaleudgifter til ergoterapeuter med 6,67 fuldtidsstillinger samt uddannelse, tjenestekørsel mv. Budgettet er på kr Fælles hjælpemiddeldepot. Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter: Der er afsat kr. til bygningsdrift af det tidligere hjælpemiddeldepot i Holsted. Leasingudgifter Ved kontraktophør med Zealand Care blev hjælpemidlerne, som var ude hos borgerne, overtaget af Vejen Kommune. Udgiften hertil , blev finansieret via kommuneleasing. Udgiften tilbagebetales over 5 år med et beløb kr., som der er budgetlagt med Indkøb af hjælpemidler Der er budgetteret med kr. til AM-redskaber og basishjælpemidler til plejehjem og ældrecentre og kr. til indkøb af genbrugshjælpemidler. 12

13 Hjælpemiddel Service Vejen Vejen Kommune overtog pr. 1. juli 2013 driftsopgaverne i forbindelse med levering og servicering af hjælpemidler fra Zealand Care. Til driften af det nye servicecenter, der er etableret i lejede lokaler i Brørup, budgetteres med: 4,878 fuldtidsmedarbejdere øvrige udgifter, bygninger, biler, værksted m.v. Samlede udgifter i forbindelse med opgaveovertagelsen kr. Vejen Kommune varetager selv opgaverne omkring nødkald, ramper og diverse mindre boligændringer. Der er budgetteret med 2,216 fuldtidsmedarbejdere, indkøb af ramper m.v., inventar drift af biler mv. Budgettet udgør i alt kr. Ved budgetlægningen er alle udgifter nu samlet i et budget under det nye servicecenter. Udover ovenstående er det besluttet, at alle nuværende nøglebokse skal udskiftes med elektroniske dørlåse, hvorfor der afsættes 1 time pr. lås til nedtagning og opsætning af de nye låse i en 2-årig periode. Til driften af de elektroniske dørlåse er der afsat 216 kr. pr. år Tilbud til voksne med særlige behov Budgettet består af udgifter til betaling til andre kommuner vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens 109 og 110. Det drejer sig om udgifter til ophold på forsorgshjem og kvindekrisecentre. Der er 50 % statsrefusion på udgifterne. Budgettet er beregnet på grundlag af det prisfremskrevne budget Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Budgettet består af udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. I Vejen Kommune er der 3 botilbud, 3 enkeltmandsprojekter tilknyttet Nørregadehus 75, samt 7 private botilbud/opholdssteder. Der budgetteres med udgifter for 2 personer i familieplejetilbud uden driftsoverenskomst i andre kommuner. I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud for en person under 67 år i en konkret sag overstiger en årlig udgift på kr.(2013 niveau) refunderer staten 25 % af udgifterne og 50 % af udgifterne, hvor den årlige udgift er over kr. (2013 niveau). Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager Fællesudgifter og indtægter Puljer: Der budgetteres med en pulje på til finansiering af længerevarende sygdom vedrørende personale i bo- og dagtilbud. Der budgetteres med en pulje på kr. til særlig indsats. Puljen tildeles botilbuddene til specielt ressourcekrævende personer. 13

14 Der budgetteres med en pulje på kr. til finansiering af bo- og dagtilbuddenes andel vedrørende elever på Pædagogisk Assistentuddannelse. Der budgetteres med en pulje på kr. til nye tiltag vedrørende hjemtagne borgere. Puljen dækker kendte borgere, som skal have et dagtilbud eller aktivitetstilbud. Budgettet er lagt på baggrund af kendte til- og afgange. På området er der desuden budgetteret med en effektiviseringsgevinst på kr. vedrørende det specialiserede socialområde. 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer Betalinger til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med udgift til Vejen Kommunes andel af den landsdækkende finansiering af de mest specialiserede lands- eller landsdelsdækkende tilbud, herunder den sikrede institution Kofoedsminde jf. servicelovens 108. Udgiften beregnes ud fra objektive kriterier (folketal) jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af , og udgiften opkræves Region Sjælland. 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Personaleudgifter Budgettet på kr er aflønning af fællestillidsrepræsentant på bo- og dagtilbudsområdet. Betalinger til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betalinger til andre kommuner og regioner for 28 borgere fra Vejen Kommune, hvor der er afgivet refusionstilsagn. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for Længerevarende botilbud for sindslidende Betaling til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betaling til andre kommuner og regioner for 15 borgere fra Vejen Kommune. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster i Bostøtte fra Bo-Vejen - Bo- KMJ-projekt Der budgetteres med bostøtte til 1 person i et enkeltmandsprojekt. Budgettet består af personaleudgifter for i alt 2,231 fuldtidsstillinger. Det øvrige budget er udgifter til aktiviteter samt drift af den bil, der er tilknyttet projektet Nørregadehus, Nørregade Vejen Nørregadehus er et længerevarende botilbud for voksne personer med et vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Bofællesskabet er opført i henhold til lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv. og består af 24 boliger. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 28,365 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventarudgifter, udgifter til bil og bygningsudgifter. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for 3 personer. Der er i budgettet en effektivisering på kr. Effektiviseringen opnås ved at man går fra 2-1 ved forflytning på Nørregadehus Bostøtte fra Bo-Vejen, - Nørregade 79 A Der budgetteres med bostøtte til 1 person i et enkeltmandsprojekt. Budgettet består af personaleudgifter for i alt 3,084 fuldtidsstillinger. Det øvrige budget er udgifter til aktiviteter. Der budgetteres med betaling fra anden kommune for denne person. 14

15 Bostøtte fra Bo-Vejen, - Kærhøjparken 36 BP, Vejen Der budgetteres med bostøtte til 1 person i et enkeltmandsprojekt. Budgettet består af personaleudgifter for i alt 1,010 fuldtidsstillinger. Det øvrige budget er udgifter til aktiviteter Lille Veum, Lille Veumvej 6, Brørup Botilbuddet Lille Veum består i dag af 16 lejligheder, - 8 nybyggede lejligheder samt 8 lejligheder i eksisterende bygninger. Budgettet består af personaleudgifter svarende til 15,876 fuldtidsmedarbejder samt øvrige driftsudgifter bestående af uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration og bygningsdrift. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for 3 personer Nørrevang Bo- og Aktivitetstilbud Målgruppen for botilbuddet er primært for ældre udviklingshæmmede. Botilbuddet på Nørrevang er normeret til 26 beboere. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 20,908 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for 2 personer Botilbuddet Bøgely Målgruppen for botilbuddet er yngre borger med et varig og betydeligt fysisk funktionsnedsættelse. Botilbuddet er normeret til 6 beboere. Boligerne består af 6 individuelle og handicapvenlige 2-værelses lejligheder med the køkken, bad/toilet. I tilknytning hertil er fælles spise- og opholdsrum, samt et specialindrettet fælleskøkken. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 11,850 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter samt udgifter til bygningsdrift Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning) Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til længerevarende botilbud for 6 personer Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Fællesudgifter og indtægter 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Personaleudgifter Der budgetteres med udgifter til 4 personer i familiepleje i andre kommuner. Der er afsat kr. i budgettet. Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betalinger til andre kommuner og regioner for midlertidige botilbud og aflastningsinstitutioner for borgere fra Vejen Kommune med 17 personer. Budgettet 15

16 er på kr. og er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for Midlertidigt botilbud for sindslidende Betaling til og fra andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betaling til regionen for 2 personer Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning) 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til midlertidigt botilbud for 27 personer heraf 2 personer med betaling fra anden kommune. Der er afsat kr. i budgettet. 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til midlertidigt botilbud for 8 personer med sindslidelser. Der er afsat kr. til området. I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud for en person under 67 år i en konkret sag overstiger en årlig udgift på kr. (2013 niveau) refunderer staten 25 % af udgifterne og 50 % af udgifterne, hvor den årlige udgift er over kr. (2013 niveau) Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager Kontaktperson- og ledsageordninger Fællesudgifter og -indtægter Budgettet består af udgifter til ledsageordninger for ca. 60 personer med nedsat funktionsevne, kontaktpersonordning for døvblinde samt betaling efter objektive kriterier (folketal) til den landsdækkende døvekonsulentordning. Der budgetteres med betaling til andre kommuner for personer fra Vejen Kommune, der modtager ledsagelse i andre kommuner. Budgettet er på kr Beskyttet beskæftigelse Budgettet består af udgifter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer under 65/67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. I Vejen Kommune er der 2 dagcentre/værksteder med beskyttet beskæftigelse, Dagcenter Lille Veum samt Værkstedet Elmegade 12, Vejen Fællesudgifter og indtægter 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Beskæftigelse/aktivitetstilbud Der budgetteres med betaling til dagtilbud i forbindelse med ophold i private botilbud for 9 personer. Budgettet til området er på kr. Betalinger til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betaling for 30 personer i beskyttet beskæftigelse i andre kommuners og regioners beskæftigelsestilbud, heraf 1 person med betaling fra Grønlands Hjemmestyre. 16

17 Budgettet på kr. er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for / Dagcenter og Gartneriet Lille Veum, Lille Veumvej 6, Brørup Dagcentret Lille Veum og Gartneriet er normeret til 36 heldagsbrugere - heraf 2 personer, der udover dagcentertilbud har en særlig aftale vedrørende pasning udover dagcenterets åbningstider. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 9,868 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift. Der er indregnet betaling fra andre kommuner for 6 personer Værkstedet Elmegade 12, Vejen Værkstedet Elmegade 12 er en del af Bo- og Beskæftigelsescentret i Vejen og har fælles ledelse med Bo-Nørregade i Vejen. Værkstedet er normeret til 27 helårsbrugere. Budgettet består af personaleudgifter, svarende til 5,220 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter, administration, inventarudgifter, driftsudgifter vedr. bil samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med salgsindtægter fra produktionen. I henhold til servicelovens 105 budgetteres med arbejdsvederlag til brugerne i Værkstedet Elmegade 12. Der budgetteres med betalinger fra andre kommuner for 6 brugere Aktivitets- og samværstilbud Budgettet består af udgifter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens 104. I Vejen Kommune er der 3 aktivitets- og samværstilbud: Socialpsykiatrisk Center ABS, Skolegade 7, Brørup, Dagcentret Kærhøj, Kærhøjparken 11, Vejen og Nørrevang aktivitetscenter, Nørregade 6, Skodborg Fællesudgifter og / indtægter 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne Der er budgetteret med betaling for aktivitetstilbud til andre kommuner og regioner for 49 personer samt betaling for 2 personer med aktivitetstilbud i forbindelse med ophold i private botilbud. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for Budgettet på området er kr Socialpsykiatrisk Center ABS, Skolegade 7, Brørup Socialpsykiatrisk Center ABS er et beskæftigelses- og fritidstilbud til personer med psykiske lidelser. Socialpsykiatrisk Center ABS er normeret til 33 pladser, som fordeler sig på hel- og halvtidspladser. Derudover er der 10 åbne visiterede pladser, som er værestedspladser. Der budgetteres med personaleudgifter, svarende til 8,120 fuldtidsstillinger ekskl. pædagogstuderende. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter, administration, inventarudgifter, driftsudgifter vedrørende bil samt udgifter til bygningsdrift. 17

18 Cafe Noget Særligt, Vejen I samarbejde med Dansk Røde Kors er der i 2011 etableret et aktivitetstilbud for sindslidende og drift af genbrugsbutik i samme bygning i Vejen by. Røde Kors tager sig af driften af genbrugsbutikken, og Socialpsykiatrisk Center ABS står for driften af cafeen som et aktivitetstilbud for sindslidende, jf. SEL 104 i. Budgettet består af husleje vedr. aktivitetsdelen, lys og varme, aktivitetsbudget samt driftsudgifter og /indtægter vedr. cafedriften Dagcenter Kærhøj Dagcenter Kærhøj er en del af Bo- og Beskæftigelsescentret i Vejen og har fælles ledelse med Bo-Nørregade i Vejen. Hovedvægten i tilbuddet er aktiviteter, oplevelser og socialt samvær, som udvikler brugernes selvværd og skaber tryghed. Dagcenteret er normeret til 28 helårsbrugere i Dagcenter Kærhøj. Budgettet består af personaleudgifter, svarende til 10,307 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter, administration, inventarudgifter, driftsudgifter vedr. bil samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med betalinger fra andre kommuner for 2 brugere Nørrevang Bo- og Aktivitetstilbud Dagcenteret er normeret til 19 dagcenterpladser. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 1,770 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter til bil samt udgifter til bygningsdrift. Der er budgetteret med betaling fra andre kommuner for 2 brugere Introduktionsydelse 050 Ej refusionsberettigede udgifter. Generelle kommunale udgifter Der budgetteres med udgifter til aflønning af 1 person ansat i fleksjob på Kærsdalgård Sociale formål Budgettet består af særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik og omhandler følgende ydelser: Kontoområde Lovgrundlag Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn Aktivlovens 83 og 84 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med Servicelovens 41 nedsat funktionsevne Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Servicelovens 100 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. Servicelovens 42 ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Budgettet er beregnet på grundlag af budgetkontrollen i foråret Der er 50 % statsrefusion på området Øvrige sociale formål Budgettet består af udgifter og indtægter vedr. støtte til frivilligt socialt arbejde, udgifter til husly, tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign. 18

19 Borgerservice Borgerservice varetager bl.a. udbetaling og beregning af en række sociale ydelser på området Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Budgettet består af udgifter til hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven, jf. kap. 6. Der er 50 % statsrefusion på området Personlige tillæg Budgettet omfatter udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg. De personlige tillæg kan tildeles hhv. folkepensionister og de førtidspensionister, der har fået tilkendt eller påbegyndt deres sag før 1. januar Helbredstillæg ydes med tilskud op til 85 % til pensionistens egen andel til helbredsrelaterede udgifter, som den offentlige sygesikring yder tilskud til. Det drejer sig om tilskud til medicin, tandbehandling, fodpleje til diabetikere, fysioterapi, kiropraktik og psykologbehandling. Udvidet helbredstillæg dækker tilskud til briller, tandproteser og fodbehandling. For at modtage helbredstillæg må husstandens likvide formue ikke overstige kr. (2013). Størrelsen af tillægget er tillige afhængig af den personlige indkomst. Desuden ydes tilskud til varmeudgifter. Derudover kan der ydes tillæg til pensionister, der er i en særlig vanskelig økonomisk situation. Tilskuddet ydes efter en nærmere konkret vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Budgettet er udarbejdet ud fra forbruget i Der ydes 50% statsrefusion på området. Administration af varmetilskud er overgået til Udbetaling Danmark. Kommunen medfinansierer 25 % Førtidspension Administration af førtidspension er overgået til Udbetaling Danmark, så budgettet omfatter udgifter til medfinansieringsbidrag til førtidspensioner med henholdsvis 65 % og 50 % kommunal medfinansiering. Det er fortsat kommunerne, der tilkender førtidspensioner. Efter førtidspensionsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2003, tilkendes førtidspension ud fra et arbejdsevnekriterium, hvor der fokuseres på borgerens ressourcer frem for begrænsninger. Budgetterne er beregnet med udgangspunkt i forbrug 2013 og en vurdering af den faktiske antalsudvikling samt et skøn over den forventede udvikling. Der er budgetteret med, at antallet af sager tildelt før 1. januar 2003 falder med ca. 60 sager om året. Derimod forventes antallet af sager tildelt efter 1. januar 2003 at være uændret hen over årene på grund af den nye førtids- og flekjobreform, som trådte i kraft pr. 1. januar

20 Mængdeforudsætninger førtidspension: Antal personer B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Gammel ordning Med 35 % refusion Med 50 % refusion Ny ordning Med 35 % refusion Sager i alt Sociale formål Budgettet består af særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik og omhandler følgende ydelser: Kontoområde Lovgrundlag Hjælp til sygebehandling Aktivlovens 82 Hjælp til enkeltudgifter og flytning Aktivlovens 81 og 85 Efterlevelseshjælp Aktivlovens 85 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede Aktivlovens 82a Hjælp til udsatte lejere Aktivlovens 81a Budgettet er udarbejdet på grundlag af regnskab Boligydelse Boligydelse er et tilskud, der er bestemt af husstandens indkomst, boligens størrelse og boligudgiftens størrelse. Der kan søges boligydelse til både leje-, ejer- eller andelsboliger. Boligydelse kan kun udbetales til folkepensionister samt førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension før 1. januar Boligydelse til lejeboliger ydes som tilskud til huslejen. Til andelsboliger og ejerboliger ydes boligydelsen som lån. Modtagere af boligydelse til andelsboliger, ansøgt før modtager tilskud med 60 % og lån med 40 %. Dog kan lånet fravælges. Administration af boligydelse er overgået til Udbetaling Danmark. Vejen Kommune medfinansierer 25 % af udgifterne. Budgettet er udarbejdet med en forventning om personer, der modtager boligydelse Boligsikring Boligsikring kan ydes til alle typer lejeboliger, der bruges til helårsbeboelse. Boligsikring er bestemt af husstandens indkomst, af boligens størrelse og af boligudgiftens størrelse og sammensætning. Det er dog en betingelse, at boligen har selvstændigt køkken med indlagt vand og et forsvarligt afløb. Administration af boligsikring er overgået til Udbetaling Danmark. Vejen Kommune medfinansierer 50 %. Budgettet er udarbejdet med en forventning om 860 personer, der modtagere boligsikring. 20

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre 1 i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 00.25 Faste ejendomme 651 651 651 651 11 Beboelse -229-229 -229-229 19 Ældreboliger 881 881 881 881 04.62 Sundhedsudgifter

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre B2019 BO2020 BO2021 BO2022 00.25 Faste ejendomme 833 833 833 833 11 Beboelse -232-232 -232-232 19 Ældreboliger 1.065 1.065 1.065 1.065 04.62

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre B2017 BO2018 BO2019 BO2020 00.25 Faste ejendomme -226-226 -226-226 11 Beboelse -226-226 -226-226 03.30 Undervisning og kultur 1 0 0 0 46 Ungdomsuddannelser

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Andre sociale udgifter side 1

Andre sociale udgifter side 1 Andre sociale udgifter side 1 Indhold 5.72 Sociale formål... 2 5.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering... 4 5.77 Boligsikring kommunal medfinansiering... 5 5.99 Øvrige sociale formål...

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011 Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

Aktivitetstilbud på ældreområdet

Aktivitetstilbud på ældreområdet Aktivitetstilbud på ældreområdet 1. Indledning Aktivitetsområdet er et højt prioriteret område i Vejen Kommune. Der er mange aktivitetstilbud i kommunen af forskellig art og selvom opdelingen af daghjem

Læs mere

Andre sociale udgifter side 1

Andre sociale udgifter side 1 Andre sociale udgifter side 1 Indhold 5.72 Sociale formål... 2 5.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering... 4 5.77 Boligsikring kommunal medfinansiering... 5 5.99 Øvrige sociale formål...

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. oktober 2018) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. oktober 2018) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned Sagsbehandler: JMH Sagsnr. 710-2018-17828 Dokument nr. 710-2018-238985 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 (opdateret i forbindelse med, at sager vedrørende

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Kompenserende

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område

Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Drift og statsrefusion Tillægs bevillinger s % 0025 Faste ejendomme 267 267-49 316-18 0462 Sundhedsudgifter m.v. 23.612-270 23.342

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Oprindeligt budget 1000 kr.

Oprindeligt budget 1000 kr. Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. december 2018 Tillægs bevillinger s % 002511 Beboelse 83 83-120 203-145 002518 Driftssikring af boligbyggeri 71 71 24 47 33 002519 Ældreboliger 113 113 57 56 50 032208

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31/ Social- og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31/ Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31/3-2018 Social- og Sundhedsudvalget - Hovedfunk s % 113.036 113.036 23.196 89.840 21 Faste ejendomme 267 267-38 305-14 Sundhedsudgifter m.v. 23.612 23.612 1.808 21.804 8 Central

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2018 inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service hjemvist fra Ankestyrelsen Udlagt på hjemmeside juli 2018 Emne Ansvarligt

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på er i og udmelding af tids for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre,

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING 30.04.10 Guldborgsund kommune Maj 10 Indledning Området vedrører hovedsagelig førtidspensioner, personlige tillæg til pensionister

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere