Forbrugsprocenten kan ikke sammenlignes med sidste års forbrugsprocent på grund af indførsel af ny kontoplan og tekniske ændringer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugsprocenten kan ikke sammenlignes med sidste års forbrugsprocent på grund af indførsel af ny kontoplan og tekniske ændringer."

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til opfølgningen 3. kvartal Børne- og Undervisningsudvalget NOTAT Dato: 21. oktober I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder. Forbrugsprocenter og forbrugsskøn forholder sig til nettotet, og er, ved den overordnede gennemgang på hvert område, holdt op imod det vedtagne og det korrigerede inklusiv overførsler fra Ved underområder forholder forbrugsprocenter og forbrugsskøn sig til det korrigerede. Undtaget herfor er de Takstfinansierede tilbud, hvor forbrugsprocenten er beregnet i forhold til udgiftstet. Børne- og Undervisningsudvalgets omfatter bevillingsområderne Børn, unge og familier, Takstfinansierede tilbud samt Overførselsudgifter mv. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne på 8,1 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede på 28,2 mio. kr. Dagtilbudsområdet forventer, med baggrund i den vedtagne model, at få tilført tet 8,1 mio. kr. Herefter skønnes mindreforbruget ved årets udgang at være på 36,3 mio. kr. Børn, unge og familier Bevillingsområdet Børn, unge og familier består af områderne Skoler, Familie og rådgivning, Støttekrævende børn og unge, Dagtilbud og Sundhed. På bevillingsområdet Børn, unge og familier forventer Børne- og Kulturforvaltningen samlet set et merforbrug i forhold til det vedtagne på 10,5 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede på 27,4 mio. kr. Skoler Skoler omfatter Folkeskole, Skolefritidsordninger, Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole, Øvrige institutioner, Bidrag til staten og UU-nord. Forbrugsprocenten kan ikke sammenlignes med sidste års forbrugsprocent på grund af indførsel af ny kontoplan og tekniske ændringer. Driftsudgifterne til og med 3. kvartal kan på området Skoler samlet opgøres til et forbrug på 402,1 mio. kr. svarende til 75,5 pct. af det vedtagne. Den samlede forbrugsprocent i forhold til det korrigerede på området Skoler er 71,7 pct. Det forventes, at årsresultatet bliver på 546,5 mio.kr., svarende til et merforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne og et mindreforbrug på 14,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Merforbruget i forhold til det vedtagne skyldes primært disponering af overførsler fra 2012, jævnfør Børne- og Undervisningsudvalget , Punkt 29. J. nr G01 1

2 Tabel 1: Oversigt over forventet regnskab Skoler pr Vedtaget Korrigeret Forventet forbrug Forskel korrigeret Skoler 532,4 561,1 546,5 14,4 Folkeskole 350,4 377,0 368,3 8,7 Skolefritidsordning 59,3 57,9 53,2 4,7 GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole 36,3 39,9 39,7 0,2 Øvrige institutioner 8,3 9,2 8,5 0,7 Bidrag til staten 72,0 71,0 70,8 0,1 UU-nord 6,1 6,1 6,0 0,0 Området Folkeskole dækker fællesudgifter, eksempelvis Syge- og hjemmeundervisning, centrale kompetenceudviklingsmidler, Kriminalpræventivt arbejde og skolernes decentrale ter. Den samlede forbrugsprocent på Folkeskole er 67,5 af det korrigerede. Samlet set forventes et mindreforbrug på området på 8,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det forventede årsresultat i forudsætter, at de indgåede fireårige handleplaner med skolerne overholdes samlet set, hvilket er forventningen på nuværende tidspunkt. Det betyder, at alle skoler nu forventer balance i økonomien. Skolefritidsordning har en forbrugsprocent på 65,1 i forhold til det korrigerede. Der forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede. GXU Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole har en forbrugsprocent på 64,9. Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Øvrige institutioner har en forbrugsprocent på 79,1 og omfatter Klubben ved Grønnemose Skole samt Fairplay. Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Bidrag til Staten omfatter bidrag til privatskoler, efterskoler og produktionsskoler. Privatskoler omfatter bidrag til Staten for grundskoleelever pr. 5. september i året før finansåret i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger. Privatskoler har en forbrugsprocent på 99,8. Den samlede regning for skoleåret 2012/ er opkrævet i juli måned. Området er demografireguleret, og indeværende års ter er reguleret til den forventede opkrævning. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Nord) har en forbrugsprocent på 99,9. Forbrugsprocenten dækker over, at hele bidraget til UU-Nord er bogført i. Området er demografireguleret, og der forventes således balance. Familie og rådgivning Området Familie og rådgivning omfatter Fællesudgifter, Støttepædagogkorps, Psykologtjeneste, Tale-, høre- og sprogtilbud, Ressourceteam samt Drift af tilbud. Driftsudgifterne for 3. kvartal kan for Familie og rådgivning samlet opgøres til et forbrug på 46,9 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 73,9 i forhold til det vedtagne og 68,5 i forhold til det korrigerede. Forbrugsprocenten kan på grund af ny kontoplan ikke sammenlignes med sidste år. Det forventes, at Familie og rådgivning samlet har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne og et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede. J. nr G01 2

3 Tabel 2: Oversigt over forventet regnskab Familie og rådgivning pr Vedtaget Korrigeret Forventet forbrug Forskel korrigeret Familie og rådgivning 63,5 68,4 63,1 5,3 Fællesudgifter 4,0 7,7 5,1 2,6 Støttepædagogkorps 15,3 14,9 14,9 0,0 Psykologtjeneste 9,9 9,9 9,6 0,3 Tale-, høre- og sprogtilbud 15,1 15,1 13,7 1,4 Ressourceteam 4,2 4,2 4,0 0,2 Drift af tilbud 15,0 16,6 15,8 0,8 Fællesudgifter Fællesudgifter er et nyt kontoområde fra. Fællesudgifter omfatter Konsulenter, Socialpædagogisk friplads, Øvrige udgifter samt Projekter. Fællesudgifter har en forbrugsprocent på 41,0 i forhold til det korrigerede. Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget består af overførte driftsmidler fra 2012 samt af uforbrugte projektmidler i på 1,4 mio. kr. vedrørende projektet Kommunale Plejefamilier, der er forlænget til Støttepædagogkorpset Støttepædagogkorpset har en forbrugsprocent på 74,9 i forhold til det korrigerede. Det forventes, at forbruget vil balancere med det korrigerede ved årets udgang. Psykologtjenesten Psykologtjenesten har en forbrugsprocent på 75 i forhold til det korrigerede. Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Tale-, høre-, og sprogtilbud Tale-, høre-, og sprogtilbud har en forbrugsprocent på 68,2. Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., i forhold til det korrigerede. Det relativt store mindreforbrug skyldes primært sparede lønmidler i forbindelse med lockout. Ressourceteamet Ressourceteamet har en forbrugsprocent på 67,5 i forhold til det korrigerede. Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Drift af tilbud Drift af tilbud omfatter Familieskolen, Skolen ved Radiomarken, Familie- og ungecentret samt Pilegården. Den samlede forbrugsprocent på Drift af tilbud er 72,2 i forhold til det korrigerede. Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Skolen ved Radiomarken forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede, hvilket stammer fra overførte midler. På Pilegården forventes forbruget nu at balancere med det korrigerede ved årets udgang. Belægningen i 4. kvartal forventes lavere end tidligere skønnet. Familieskolen forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., mindreforbruget er disponeret til aflønning af familiekonsulent i Familie- og Ungecentret forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret. J. nr G01 3

4 Støttekrævende børn og unge Området Støttekrævende børn og unge omfatter Forebyggende ydelser, Anbringelser, Ydelser til småbørn, Udskilt specialundervisning, Fritidstilbud samt Øvrige kompenserende ydelser. Driftsudgifterne for 3. kvartal kan på Støttekrævende børn og unge opgøres til et forbrug på 182,9 mio. kr. svarende til 69,3 pct. af det vedtagne og 69,2 pct. af det korrigerede. Sidste år på samme tid var forbrugsprocenten 66,4 i forhold til det korrigerede. Det forventes, at årsresultatet bliver på 262,9 mio. kr. Det betyder forventede mindreudgifter i forhold til det vedtagne på 1,0 mio. kr. og i forhold til det korrigerede på 1,4 mio. kr. Samles tet til Støttekrævende børn og unge med udgifterne udenfor servicerammen (udgifter til kompenserende ydelser og indtægter fra refusion i særligt dyre sager, som er placeret under Overførselsudgifter mv.), forventes der på nuværende tidspunkt samlet set mindreudgifter på 2,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne, og mindreudgifter på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Budgetopfølgningen for 3. kvartal viser, at der forventes merudgifter til Forebyggende ydelser og til Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb (STU) under Udskilt specialundervisning. Samtidig forventes der mindreudgifter til Anbringelser, Ydelser til småbørn og Fritid. Tabel 3: Oversigt over forventet regnskab Støttekrævende børn og unge pr (inden for servicerammen) Vedtaget Korrigeret Forventet forbrug Forskel korrigeret Støttekrævende børn og unge 263,9 264,4 262,9 1,4 Forebyggende ydelser 37,2 37,2 42,2-5,0 Anbringelser 95,0 95,0 92,5 2,4 Ydelser til småbørn 9,1 9,1 7,1 2,0 Udskilt specialundervisning 91,8 90,5 92,3-1,8 Fritidstilbud 30,1 30,1 26,2 3,9 Øvrige kompenserende ydelser 0,7 2,5 2,6-0,1 Forebyggende ydelser Forebyggende ydelser har en forbrugsprocent på 76,6 i forhold til det korrigerede. Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter på ca. 5,0 mio. kr. til Forebyggende ydelser. Dette skyldes overvejende, at der er et øget behov for iværksættelse af forebyggende tiltag, som f.eks. kontaktpersoner, på i alt 5,7 mio. kr. De øgede udgifter til forebyggende foranstaltninger er en konsekvens af, at der arbejdes med forebyggende tiltag over for en bred gruppe af børn og unge med fokus på tidlig indsats, for herigennem at forebygge sene og dyre anbringelser. Skønnet indeholder også 0,15 mio. kr. til objektiv finansiering af Børnehuse, som træder i kraft i. Det er estimeret, at der vil være mindreudgifter på 0,4 mio. kr. til Dagbehandling, men der kan fortsat være behov for nyvisitering til dagbehandling. Desuden er der mindreudgifter til aflastningsophold på i alt 0,3 mio. kr. J. nr G01 4

5 Tabel 4: Aktivitet optalt ultimo september på Forebyggende ydelser 1. kvt 2. kvt 3. kvt. Forv. gns. 4. kvt. Forebyggende ydelser Budget Dagbehandling - Psykosociale egne udenbys Dagbehandling - Handicappede Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer Aflastningsophold for handicappede børn og unge Andre forebyggende tiltag (PS) Andre forebyggende tiltag (H) Forebyggende ydelser i alt Anbringelser Anbringelser har en forbrugsprocent på 68,7 i forhold til det korrigerede. Samlet set forventes der mindreudgifter på i alt ca. 2,4 mio. kr. på Anbringelser. For anbringelser af børn med handicap forventes der på nuværende tidspunkt at være anbragt 15 børn og unge i gennemsnit i, som der også er forudsat i tet. Alligevel forventes der merudgifter på ca. 0,6 mio. kr., hvilket kan henføres til dyrere gennemsnitsudgifter end forudsat i tet. Under Anbringelse af børn og unge med psykosociale vanskeligheder er der teret med 107 anbringelser fordelt på de forskellige anbringelsesmuligheder. Der forventes ved udgangen af 3. kvartal, at der vil være anbragt ca. 118 børn og unge i. På trods af, at der forventes flere anbringelser forventes der stadig mindreudgifter på ca. 3,0 mio. kr. Når der forventes mindreudgifter samtidig med flere anbringelser end forudsat i tet, kan det henføres til en lavere gennemsnitlig udgift pr. anbragt end forudsat. Det skyldes bl.a., at der er flere børn og unge i netværksfamiliepleje end forudsat. Dertil kommer, at ud af de forventede mindreudgifter kan ca. 0,9 mio. kr. henføres til mindreudgifter til unge i sikrede institutioner. Budget bygger på en forventning om gennemsnitligt 1,7 ung på sikrede institutioner, hvor der på nuværende tidspunkt forventes at være ca. 1,4 i i gennemsnit. Tabel 5: Aktivitet optalt ultimo juni på Anbringelser 1. kvt 2. kvt. Forv. gns. 3. kvt. Forv. gns. 4. kvt. Anbringelser Budget Anbringelser uden for hjemmet for handicappede børn og unge 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Anbringelser uden for hjemmet for børn og unge med særlige behov 107,0 119,7 117,0 117,7 117,7 118,0 Sikrede institutioner 1,7 1,7 1,7 2,0 0,3 1,4 Anbringelser i alt 123,7 136,3 133,7 134,7 133,0 134,4 Ydelser til småbørn Ydelser til småbørn har en forbrugsprocent på 60,6 i forhold til det korrigerede. På nuværende tidspunkt forventes der mindreudgifter på området Ydelser til småbørn på i alt 2,0 mio. kr. Mindreforbruget er forårsaget af lavere end forventet, da der forventes brug af ca. 26 pladser, og der er teret med 29 pladser, samt lavere udgifter til kørsel end forudsat. Tabel 6: Aktivitet optalt ultimo september på Ydelser til småbørn Ydelser til småbørn Budget 1. kvt 2. kvt. 3. kvt. Forv. gns. 4. kvt. Tilbud til småbørn i specialgrupper Specialbørnehaver Ydelser til småbørn i alt J. nr G01 5

6 Udskilt specialundervisning Udskilt specialundervisning har en forbrugsprocent på 71,1 i forhold til det korrigerede. Der forventes samlet set merudgifter til Udskilt specialundervisning på 1,8 mio. kr. Dette skyldes flere forhold. Der forventes på nuværende tidspunkt mindreudgifter til specialundervisning i gruppeordninger og på specialundervisning samt til puljer på samlet set 0,85 mio. kr. For gruppeordninger og specialskoler er sforventningerne for hele vist i tabel 7. Puljen til fastholdelse af skolebegyndere i normalundervisningen er overflyttet til skolerne med virkning fra jf. Byrådet , Punkt 26. Der er visiteret flere til egne gruppeordninger, hvor der særligt er visiteret flere til autismegrupperne på Grønnemose Skole, og til egne specialskoler, hvor der er flere elever på Sofieskolen end forudsat i tet. Til gengæld ses der et fald i brugen af udenbys kommunale specialskoler. Faldet i brugen af udenbys specialskolepladser bruges til at finansiere særlig støtte i kommunens folkeskoler. Tabel 7: Aktivitet optalt ultimo september på Specialundervisning Specialundervisning Budget 2012/13 /14 Gruppeordninger I alt Egne Udenbys Specialskoler I alt Egne Udenbys kommunale Udenbys regionale Specialundervisning i alt Der forventes merudgifter på 2,9 mio. kr. til Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Dette kan henføres til, at en i alle kvartaler overstiger den forudsatte i tet. Gladsaxe Kommune deltager i et samarbejde med andre kommuner med henblik på fortsat at få lavet aftaler med leverandørerne om lavere udgifter pr. STU-forløb, hvilket allerede er lykkedes for en række tilbud. Tabel 8: Aktivitet optalt ultimo september på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 1. kvt 2. kvt. 3. kvt. Forv. gns. 4. kvt. Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Budget Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov 45 52,0 53,0 53,0 52,3 52,6 egne 5,0 4,0 4,7 5,0 4,7 udenbys 47,0 49,0 48,3 47,3 47,9 Der forventes mindreudgifter til Skolekørsel på ca. 0,6 mio. kr. Forventningen er baseret på en fremskrivning af forbruget fra januar til august. For Efterskoler, Specialpædagogisk bistand, Vedligeholdelsestræning og Objektiv finansiering forventes der samlede merudgifter på 0,3 mio. kr. Fritidstilbud Fritidstilbud har en forbrugsprocent på 55,9 i forhold til det korrigerede. På Fritidstilbud forventes der mindreudgifter på ca. 3,9 mio. kr., hvilket overvejende kan henføres til mindre brug af udenbys SFO-pladser samt særligt en lavere faktisk gennemsnitspris for særlige klub/fritidstilbud end forudsat i tet. J. nr G01 6

7 Tabel 9: Aktivitet optalt ultimo september på Fritidstilbud Fritid Budget 2012/13 /14 Skolefritidsordninger I alt Egne Udenbys Klubpladser I alt Egne Udenbys Særlige fritids/klubpladser I alt Egne Udenbys Fritid i alt Øvrige kompenserende ydelser Øvrige kompenserede ydelser har en forbrugsprocent på 103,8 i forhold til det korrigerede. På området afholdes udgifter til DUBU mv. samt overførte midler, og det forventes på nuværende tidspunkt, at der vil være en merudgift på 0,1 mio. kr. Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet omfatter Dagpleje, Tilbud til 0-6-årige, Klubber, Fællesudgifter og tilskudsordninger samt Gladsaxe Pædagogiske Videns- og dokumentationscenter (GPV). Forbrugsprocenten kan ikke sammenlignes med sidste års forbrugsprocent på grund af indførsel af ny kontoplan og tekniske ændringer Driftsudgifterne for 3. kvartal kan for det samlede dagtilbudsområde opgøres til et forbrug på 283,6 mio. kr., svarende til 74,8 pct. af det vedtagne og 74,1 i forhold til det korrigerede. Det forventes, at årsresultatet bliver på 376,6 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede og 2,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne. Tabel 10: Oversigt over forventet regnskab Dagtilbudsområdet pr Vedtaget Korrigeret Forventet forbrug Forskel korrigeret Dagtilbud 379,2 382,6 376,6 6,2 Da gpl eje 22,2 23,1 20,1 3,1 0-6 års område 276,4 285,5 280,6 4,9 Klubber 37,3 40,3 38,9 1,5 Fællesudgi fter og ti lskudsordninger 36,3 26,1 30,6-4,5 GPV Gladsaxe Pædagogiske Videns- og dokumentationscenter 7,0 7,6 6,4 1,2 Dagplejen viser et forbrug på 64,4 procent i forhold til det korrigerede. På nuværende tidspunkt viser tabellen et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. hvilket skyldes, at der passes færre børn end forudsat i tet. Med baggrund i den vedtagne model på området, reguleres tet med udgangen af året i forhold til antal passede børn. Når tet er korrigeret, forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes mindreforbrug hos de decentrale enheder. 0-6-års området udviser et forbrug på 75,3 procent i forhold til det korrigerede. På nuværende tidspunkt viser tabellen et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Med baggrund i den vedtagne model på området, reguleres tet med udgangen af året i forhold til antal passede børn. Når tet er korrigeret, forventes et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes mindreforbrug hos de decentrale enheder. Klubber udviser et forbrug på 71,7 procent i forhold til det korrigerede. På nuværende tidspunkt viser tabellen et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket skyldes, at der passes flere børn J. nr G01 7

8 end forudsat i tet. Med baggrund i den vedtagne model på området, reguleres tet med udgangen af året i forhold til antal passede børn. Når tet er korrigeret, forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes mindreforbrug hos de decentrale enheder. Fællesudgifter og tilskudsordninger viser et forbrug på 75,8 procent i forhold til det korrigerede. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 4,5 mio. kr., hvilket skyldes flere udgifter på den mellemkommunale afregning. Med baggrund i de vedtagne modeller på dagtilbudsområdet, reguleres tet med udgangen af året. Når tet er korrigeret, forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. GPV, Gladsaxe Pædagogiske Videns- og dokumentationscenter, udviser et forbrug på 65,1 procent i forhold til det korrigerede. Sidste år var forbrugsprocenten efter 3. kvartal på 79,1. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Sundhedsområdet Området Sundhed omfatter Fysioterapeuter, Den kommunale sundhedspleje samt Den kommunale tandpleje. Driftsudgifterne for 3. kvartal kan for Sundhed samlet opgøres til et forbrug på 26,7 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 75,7 af det vedtagne og 74,4 i forhold til det korrigerede. Forbrugsprocenten kan på grund af ny kontoplan ikke sammenlignes med sidste år. Der forventes et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne og et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede ved udgangen af. Tabel 11: Oversigt over forventet regnskab Sundhed pr Vedtaget Korrigeret Forventet forbrug Forskel korrigeret Sundhed 35,2 35,9 35,4 0,5 Fællesudgifter 1,5 1,5 1,4 0,1 Fysioterapi 0,8 0,8 0,8 0,0 Den kommunale sundhedspleje 10,7 11,0 10,7 0,3 Den kommunale tandpleje 22,2 22,5 22,5 0,0 Takstfinansierede tilbud Bevillingsområdet Takstfinansierede tilbud omfatter Fællesudgifter, Bakkeskolen, Sofieskolen og Bagsværd Observationshjem. På bevillingsområdet Takstfinansierede tilbud forventer Børne- og Kulturforvaltningen samlet set et mindreforbrug i forhold til det vedtagne på 0,7 mio. kr. og et merforbrug i forhold til det korrigerede på 3,0 mio. kr. Driftsudgifterne for 3. kvartal kan for Takstfinansierede tilbud opgøres til 79,0 mio. kr. i rene driftsudgifter (eksklusiv takstindtægter), svarende til en forbrugsprocent på 78,0 procent af det vedtagne og 79,5 procent i forhold til det korrigerede. Sidste år var forbrugsprocenten på samme tid 81,7 i forhold til det korrigerede. Tabel 12: Oversigt over forventet regnskab Takstfinansierede tilbud pr Vedtaget Korrigeret Forventet forbrug Forskel korrigeret Takstfinansierede tilbud -1,9-5,5-2,6-3,0 Fællesudgifter 0,0 0,2 0,0 0,2 J. nr G01 8

9 Bakkeskolen -1,7-5,0-1,7-3,4 Sofieskolen -0,2-1,4-1,4 0,0 Bagsværd Observationshjem 0,0 0,7 0,5 0,2 På nuværende tidspunkt forventes midlerne på området Fællesudgifter, som består af til netværksskabende er, ikke at blive forbrugt i. Forbrugsprocenten på Bakkeskolen er 88,7. Sidste år efter 3. kvartal var forbrugsprocenten på 91,3. Bakkeskolen har fået overført et merforbrug på 3,0 mio. kr. fra Merforbruget skyldes faldende belægning i 2012 og. Der er udarbejdet handleplan for afvikling af merforbruget samt tilpasning af tet til den faldende. Opfølgningen for 3. kvartal viser, at Bakkeskolen på nuværende tidspunkt forventer at komme ud af med et merforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. bedre end aftalt i handleplanen. Der følges fortsat tæt op på Bakkeskolens økonomi. Sofieskolen har en forbrugsprocent på 75,2. Sidste år efter 3. kvartal var forbrugsprocenten 81,4. Sofieskolen har fået overført et merforbrug på 0,9 mio. kr. fra Sofieskolen har oplevet en faldende belægning på døgntilbuddet. Der er udarbejdet handleplan for afvikling af merforbruget samt tilpasning af tet til den ændrede. På nuværende tidspunkt forventes det, at Sofieskolen kommer ud af med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Bagsværd Observationshjem har en forbrugsprocent på 76,7. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten på 67,1. Bagsværd Observationshjem har en lav belægning på mor/barntilbuddet, hvilket til dels modsvares af en øget belægning på døgntilbuddet. Det skønnes på nuværende tidspunkt at Bagsværd Observationshjem vil komme ud af med et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Da Bagsværd Observationshjem er et akuttilbud, kan dette billede meget hurtigt ændre sig og skønnet er derfor forbundet med stor usikkerhed. Overførselsudgifter mv. Bevillingsområdet består af overførselsudgifter og omfatter Børne- og Undervisningsudvalgets udgifter uden for servicerammen. Området består af Erhvervsgrunduddannelser (Egu), Kompenserende ydelser samt Central refusionsordning. På bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. forventer Børne- og Kulturforvaltningen samlet set et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne og mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Driftsudgifterne for 3. kvartal for Overførselsudgifter mv. opgøres til et forbrug på 4,3 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 50,7 i forhold til vedtagne og 42,0 i forhold til det korrigerede. Forbrugsprocenten kan på grund af ny kontoplan ikke sammenlignes med sidste år. Tabel 13: Oversigt over forventet regnskab Overførselsudgifter mv. pr Vedtaget Korrigeret Forventet forbrug Forskel korrigeret Overførselsudgifter 8,6 10,3 6,8 3,4 Erhvervsgrunduddannelser 1,2 0,9 0,9-0,1 Kompenserende ydelser 12,5 12,5 9,0 3,5 Central refusionsordning -5,1-3,1-3,1 0,0 Erhvervsgrunduddannelser Forbrugsprocenten for Erhvervsgrunduddannelser er 104,4 i forhold til det korrigerede. Der forventes på nuværende tidspunkt balance mellem det forventede regnskabsresultat og det korrigerede. J. nr G01 9

10 Kompenserende ydelser Forbrugsprocenten for Kompenserende ydelser er 48,6 i forhold til det korrigerede. For kontoområdet Merudgifter forventes der på nuværende tidspunkt mindreudgifter på 1,5 mio. kr., og for kontoområdet Tabt Arbejdsfortjeneste er det forventede resultat mindreudgifter på ca. 1,9 mio. kr. Estimatet er baseret på en fremskrivning af forbruget for januar til august. Central refusionsordning Forbrugsprocenten for Central refusionsordning (statsrefusion for særlig dyre enkeltsager) er 86,3 i forhold til det korrigerede. Der forventes balance mellem det forventede regnskabsresultat og det korrigerede. J. nr G01 10

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget. Økonomi og Analyse

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget. Økonomi og Analyse GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til opfølgningen 1. kvartal, Børne- og Undervisningsudvalget NOTAT Dato: 30. april I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder.

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til halvårsregnskabet. Økonomi og Analyse. Bevilling Børn, unge og familier

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til halvårsregnskabet. Økonomi og Analyse. Bevilling Børn, unge og familier Rettelsesblad BUU 21.08.2012 - Punkt 108 GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til halvårsregnskabet 2012 BUU NOTAT Dato: 07. august 2012 I nærværende bilag beskrives opfølgningen for

Læs mere

Tabel: Regnskabsresultat for 2010, forventet årsresultat samt forskel til handleplaner. Årsresultat 2011 vurdering pr

Tabel: Regnskabsresultat for 2010, forventet årsresultat samt forskel til handleplaner. Årsresultat 2011 vurdering pr GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Økonomi og Analyse Bilag 2: Bemærkninger til drift halvårsregnskab 2011 NOTAT Dato: 3. august 2011 Af: Lene Vinholt I nærværende bilag beskrives budgetopfølgningen

Læs mere

Børne- og undervisningsudvalgets budget omfatter bevillingsområderne:

Børne- og undervisningsudvalgets budget omfatter bevillingsområderne: Økonomi og Analyse NOTAT Bilag 2. Bemærkninger til drift 2. kvartal 2018 Dato: 27-06-2018 Af: I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder. Forbrugsprocenter og forbrugsskøn forholder

Læs mere

I nærværende bilag beskrives de enkelte områder. Forbrugsprocenterne forholder sig til udgiftsbudgettet.

I nærværende bilag beskrives de enkelte områder. Forbrugsprocenterne forholder sig til udgiftsbudgettet. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Økonomi og Administration Bilag 2: Bemærkninger til drift budgetopfølgning 3. kvartal NOTAT Dato: 6. oktober Af: Lene Vinholt I nærværende bilag beskrives

Læs mere

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu

Læs mere

Korrigeret budget Forskel korrigeret Netto Kr. 003 Børne og Undervisningsudvalget,

Korrigeret budget Forskel korrigeret Netto Kr. 003 Børne og Undervisningsudvalget, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1. sbemærkninger, drift NOTAT Dato: 20. januar 2016 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børne- og Undervisningsudvalget varetager den overordnede styring af folkeskoleområdet,

Læs mere

Dagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2016 for Børne- og Undervisningsudvalgets område

Læs mere

Korrigeret budget 2012

Korrigeret budget 2012 GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1. drift BUU NOTAT Dato: 7. januar 2013 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børne- og Undervisningsudvalget varetager den overordnede styring af folkeskoleområdet,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Korrigeret budget. Forskel korrigeret Netto Kr. 003 Børne og Undervisningsudvalget,

Korrigeret budget. Forskel korrigeret Netto Kr. 003 Børne og Undervisningsudvalget, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1. sbemærkninger drift NOTAT Dato: 2. februar 2017 Af: BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børne- og Undervisningsudvalget varetager den overordnede styring af folkeskoleområdet,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114 Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet

Læs mere

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Kerneopgaven Uddannelse til Alle Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion , Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

NOTAT. Status på de enkelte forslag

NOTAT. Status på de enkelte forslag GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Administration Status til Børne- og Undervisningsudvalget om tilpasning af tilbudsviften til støttekrævende børn og unge Af: Jakob Thune NOTAT I forbindelse

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08

Læs mere

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen,

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Børne- og Ungeudvalget 862.466. 837.958. 835.475. 833.22. Skoler 5.838. 48.295. 478.798. 475.824. 3221 Folkeskoler 1 Drift 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. Staben

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Regnskab Regnskab Anlæg

Regnskab Regnskab Anlæg Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen, Naturskolen og

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Udvalg: Børn og skoleudvalget Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET

BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetområder: Skoler s. Dagtilbud, dagpleje og klubber s. Familie og Rådgivning s. Støttekrævende børn og unge s. Takstfinansierede område s. Børne- og Undervisningsudvalget

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto merforbrug

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget sprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 810.617 i -139.211 r -13.842 Oprindeligt budget i alt 657.564 Tillægsbevillinger Byrådet den 1.

Læs mere

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Udvalg: Børn og skoleudvalget Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korrigeret og forventet 2.1 Skole Fællesudgifter 13,3 12,7 12,1-0,6 Folkeskoler m.m. 531,0

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

Virksomhedsrapport Skoleudvalget Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 3. april 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

Virksomhedsrapport Skoleudvalget Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. maj 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Børn og Skoleudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet

Læs mere

Serviceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4

Serviceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4 Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.163,2-234,0 1.929,2 2.164,8-218,0 1.946,8-17,6

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere