Ældreudvalget forslag til budget 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældreudvalget forslag til budget 2014"

Transkript

1 Ældreudvalget forslag til budget 2014 Ældreudvalgets effektiviseringsforslag Ældreudvalgets effektiviseringsforslag 2014 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele kr.] År 2014 Type Effektivisering Servicereduktion Omstilling ÆU E1 Nedsættelse af puljen til glad Mad* 600 x ÆU E2 Ortved Nedjustering af budgettet 140 x ÆU E3 Knud Lavard Centret Reduktion af vikardækning ved ferie og 320 x sygdom i aftenvagten ÆU E4 Knud Lavard Centret Reduktion af rengøring på fællesarealer 140 x ÆU E5 Solbakken Personalenednormering i daghjemmet Oasen 290 x ÆU E6 Hjemmeplejen Sygeplejeklinik 50 x Forslag i alt * Forslaget (ÆU E1) stiger til kr. fra % af ældreudvalgets serviceudgifter udgør 1,845 mio. kr. og 0,75 % udgør 1,383 mio. kr. Strukturelle effektiviseringer Ældreudvalget 1a 1b Nr. Strukturelle Effektiviseringsforslag Ældreudvalget [Hele kr.] Pleje og ældreboliger. Overkapacitet og strukturproblemer: De tidligere 4 plejehjem Pleje og ældreboliger. Overkapacitet og strukturproblemer: Overkapacitet af plejeboliger 2 Kortlægning af madproduktion Etablering År År År År Forslag i alt Økonomiudvalget har anmodet om disse forslag. Ældreudvalgets driftsønsker Drift Nr. [Hele kr.] Ældreudvalgets Driftsønsker ÆU ØD1 Øget antal borgere med demensdiagnose på de somatiske pladser på Solbakken Hus 1624 ÆU ØD2 Øget antal borgere med demenssygdom som medfører stærk udadreagerende adfærd Solbakken ÆU ØD3 Udvidelse af sygeplejerskenormering på akutafd. på KLC ÆU ØD4 Udvidelse af akut pladser med ÆU ØD5 Ansættelse af kontinenssygeplejerske ÆU ØD6 Udligning af merforbrug som følge af bortfald af præmiering og bonus ordning på erhvervsuddannelsesområdet (SOSUelever) ÆU ØD7 Uddannelse af 5 kliniske vejledere til at varetage den kliniske uddannelse på 6. og 7. semester på sygeplejestudiet ÆU ØD8 Kompetenceudvikling for 160 sygeplejerskegruppen ÆU ØD9 Øget pres på sygeplejeydelser på

2 visitationsrammen ÆU Styrket indsats ifht. sygefravær i ØD10 hjemmeplejen Driftsønsker i alt Bemærk: Der ligger desuden et budgetønske på Socialudvalget Udgifter til Tilsynsreformen. Ældreudvalgets ønskelisteforslag Nr. Forslag ÆU ØA1 Sundhedscenter Forslag i alt 2

3 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Sundhedsforvaltningen Nummer ÆU E1 Forslag Nedsættelse af puljen til glad mad, gladere ældreliv Bevilling Pulje til Glad mad, gladere ældreliv Styringsområde (politikområde) Ældreudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Glad Mad har fra starten været et projekt, der havde flere formål, at skabe beskyttet beskæftigelse for udfordrede mennesker med forskellige barrierer i forhold arbejdsmarkedet og som kunne skabe en Cafe der ikke bare producerede Glad Mad, men også gav et Gladere Ældreliv for byens ældre medborgere. Med baggrund i den tilgang og det menneskesyn der er i Glad Mad, vokser efterspørgsel for ansættelse. Ikke alle der ønsker ansættelse har interesse for madproduktion og derfor er de tilbud, der eksisterer blevet udvidet udover servicemedarbejdere, med en lille redaktion, pasning af skranke og en særlig bageafdeling på Ortved. Der er flere ønsker og forespørgsler. Glad Mad er blevet mere end projektet var fra start og er nu overgået til mere og mere også være et sted med beskæftigelse på særlige vilkår. Glad Mad har fra start haft et budget i forhold til udvikling og opstart af nye ting, det viser sig, at det i stigende grad kan finansieres via indtægter fra de forskellige forløb. Endvidere arbejdes der mere og mere sammen med uddannelsesinstitutioner mhp. kompetenceudvikling af medarbejderne. Forslagets indhold Glad Mad er overgået til drift. Puljen til Glad Mad udgør godt 1 mio. kr. og er afsat til driftsudvikling af Glad Mad Gladere Ældreliv. Beløbet foreslås nedsat til 0,2 mio. kr. fra 2015 til dækning af tilskud til 3

4 underholdning ved fester samt driftsudgifter/tilskud i forbindelse med madlavning på plejecentrene. I 2014 er 0,25 mio. kr. disponeret til pædagog jfr. sag i ÆU 26. november Forslagets økonomi Se ovenfor. Forslagets personalemæssige konsekvenser Ingen. Forslagets forventede effekt Det forventes, at Glad Mad fortsat kan udvikle og igangsætte nye tiltag/tilbud. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Glad Mad er fortsat med til at give meningsfuld beskæftigelse for særlige medarbejdere og kan være en vigtig medspiller i forhold til den nye førtidspensionslovgivning. Udover at vi ønsker at brede Ingeborgs store motivationsfaktor og situerede læringsmiljø ud til jobcenteret og andre samarbejdspartnere, vil uddannelsen inddrage passende uddannelsesinstitutioner og lokale firmaer/virksomheder med social ansvarlig/socialøkonomisk profil for at skabe sammenhængskraft og fremtidssikre. Implementering af forslaget Glad Mad er i gang og fortsætter den udvikling der er gang i. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ingen, hvis forslaget godkendes. Hvis der derimod sker yderligere/fuldstændig reduktion af Glad Mad puljen vil det dog kunne medføre øget brugerbetaling. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Forslaget er en del af ældrepolitikken og en del af handicappolitikken Glad Mad Gladere Ældreliv. Nøgletal og benchmarking Ingen. Samlet budget for området Det samlede budget udgør 1,05 mio. kr. forslaget svarer til 81 % 4

5 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Sundhedsforvaltningen Nummer ÆU E2 Forslag Nedjustering af budgettet Bevilling Plejecenter Ortved Styringsområde (politikområde) Ældreudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Baggrunden for forslaget Som følge af at Ortved har været et lille plejecenter har budgettildelingen pr. plads været større, bl.a. fylder nattevagtsnormeringen mere. I og med der er åbnet flere boliger/tryghedsboliger, er udgiften pr. plads blevet mindre, hvorfor budgettet kan nedjusteres. Forslagets indhold Jf. ovenstående baggrund for forslaget kan budgettet reduceres med bevarelse af nuværende serviceniveau. Der vil ikke være ansættelsesmæssige konsekvenser for nogle medarbejdere i forbindelse med reduktionen. Forslaget kan umiddelbart gennemføres. Konsekvenser for serviceniveau Ingen. Samlet budget for området Det samlede budget udgør 14 mio. kr. forslaget svarer til 1 % 5

6 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Sundhedsforvaltningen Nummer ÆU E3 Forslag Reduktion af vikardækning ved ferie og sygdom i aftenvagten på KLC Bevilling Knud Lavard Centret Styringsområde (politikområde) Ældreudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Baggrunden for forslaget Vikarer i aftenvagt på plejeafdelingerne på KLC, kan enten være timelønsansatte vikarer, andre medarbejdere på frivillig ekstravagt eller vikarer fra vikarbureau. De deltager i den almindelige pleje og omsorg af beboerne, men har ikke nogen funktion i forbindelse med vagtoverdragelse til nattevagten. Forslagets indhold Vikarer i aftenvagt ved ferie og sygdom reduceres til max. 7 timer pr. vagt, undtagen i udegruppen der betjener de centernære boliger, da de arbejder på visiteret tid. Forslaget vil reducere udgiften til vikardækning. Der vil ikke være ansættelsesmæssige konsekvenser for nogen medarbejdere i forbindelse med reduktionen. Forslaget kan umiddelbart gennemføres. Konsekvenser for serviceniveau Der kan være en risiko for, at borgerne kan opleve en forlængelse af responstiden på nødkald i aftenvagten. Samlet budget for området Det samlede budget udgør 45,3 mio. kr. forslaget svarer til 0,7 % 6

7 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Sundhedsforvaltningen Nummer ÆU E4 Forslag Reduktion af rengøring på fællesarealer Bevilling Knud Lavard Centret Styringsområde (politikområde) Ældreudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Baggrunden for forslaget Der skal ske en tilpasning af serviceniveauet, på KLC s rengøring af fællesarealer, i forhold til kvalitetsstandarden. Forslagets indhold Gulvvask på gangarealer og opholdsstuer reduceres fra 2 gange til 1 gang om ugen. Effektiviseringen vil medføre en reduktion af normeringen på 17,3 time ugentlig, som kan finansierers af vakante timer, hvilket medfører der ikke er ansættelsesmæssige konsekvenser. Forslaget kan umiddelbart realiseres. Konsekvenser for serviceniveau Gangarealer vil af beboere og pårørende kunne opleves lidt mere nussede af løst dagligt skidt, såsom indblæste blade om efteråret og grus/salt om vinteren. Det forventes ikke at skabe grobund for ophobning af snavs, da nye gulvvaskemaskiner opleves effektive. Samlet budget for området Det samlede budget udgør 45,3 mio. kr. forslaget svarer til 0,3 % 7

8 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Sundhedsforvaltningen Nummer ÆU E5 Forslag Personalenednormering i dagcenter Oasen Bevilling Plejecenter Solbakken Styringsområde (politikområde) Ældreudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 0,7 0,7 0,7 0,7 Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Baggrunden for forslaget Effektiviseringsforslaget fremstilles pga. 1% besparelsen. Forslagets indhold Reduktion af normeringen på dagcenter for demente Oasen ved Solbakken. I 2012 har normeringen ikke været fuldt forbrugt grundet nedgang i det gennemsnitlige ugentlige antal borgere i tilbuddet. Der vil ikke være ansættelsesmæssige konsekvenser for nogle medarbejdere i forbindelse med reduktionen. Forslaget kan umiddelbart gennemføres. Konsekvenser for serviceniveau I og med at antallet af demente borgere er stigende, er der en risiko for at behovet for dagcenterpladser også vil være stigende. Der er desuden en øget risiko for større belastning af ydelser til hjemmeplejen ifht. demente borgere. Samlet budget for området 8

9 Det samlede budget udgør 28,8 mio. kr. forslaget svarer til 1 % 9

10 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Sundhedsforvaltningen Nummer ÆU E6 Forslag Sygeplejeklinik reduktion af kørsel ved levering af sundhedslovsydelser Bevilling Hjemmeplejen / Visitationsrammen Styringsområde (politikområde) Ældreudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Baggrunden for forslaget Som led i udvikling af fremtidens kommunale sundhedsvæsen og fremtidens sygepleje ønsker Hjemmeplejen, at flere borgere fremover skal modtage sygepleje på klinik. Nogle af de borgere som modtager sygepleje har en fysisk og psykisk helbredstilstand, som gør det muligt for dem at modtage sygepleje på sygeplejeklinikken frem for i eget hjem. Det er i dag visitationen og den kommunale sygeplejes ansvar at vurdere, hvorvidt den enkelte borger skal henvises til at modtage sygepleje på klinik samt at motivere borgeren hertil. Det bygger således i øjeblikket på et frivillighedsprincip, hvorvidt den enkelte borger modtager sygepleje på sygeplejeklinik eller i hjemmet. Hidtidige erfaringer viser, at frivillighedsprincippet betyder, at en del af de borgere, der falder indenfor målgruppen for anvendelse af sygeplejeklinikken, fortsat modtager sygepleje i eget hjem. Traditionelt er sygeplejen blevet ydet i hjemmet, og det foreslås at sygepleje fremadrettet sidestilles med lægebesøg og f.eks. træning altså ydelser som leveres på klinik. 10

11 Forslagets indhold Der er på nuværende tidspunkt særligt behov for, at øge andelen af borgere der henvises til en sygeplejeklinik. Forslaget vil reducere brugen af tid på transport til private hjem. Vurderes det, at borgeren fysisk og psykisk er i stand til ved egen hjælp at transportere sig til en sygeplejeklinik, gives der kun tilbud om sygepleje på sygeplejeklinik. Afviser borgeren at modtage sygepleje på klinik afsluttes forløbet, og borgeren orienteres herom. Er sygeplejen tildelt på basis af henvisning fra praktiserende læge eller hospital orienteres henviser herom. Der vil ikke være ansættelsesmæssige konsekvenser for nogle medarbejdere i forbindelse med reduktionen. Forslaget kan umiddelbart gennemføres. Konsekvenser for serviceniveau Tilbuddet om at modtage sygepleje på klinik vil skabe større fleksibilitet for borgerne, idet de kan møde op på sygeplejeklinik til en forud aftalt tid, frem for at vente på sygeplejen i hjemmet (på samme vis som borgerne er vant til hos praktiserende læge, fysioterapeut mv.). Desuden øger det kvaliteten af den sygepleje borgeren modtager, idet sygeplejeklinikken har behandlingsfaciliteter, som kan medvirke til at nedsætte behandlingstiden og dermed borgerens gener. Dette gælder bl.a. i forhold til sårbehandling, som er en af de primære opgaver sygeplejeklinikken varetager. Ligeledes er bemandingen af klinikken som oftest specialuddannet i f.eks. sårpleje. Samlet budget for området Det samlede budget udgør 66,1 mio. kr. forslaget svarer til 0,1 % 11

12 FORSLAG 1A INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER BUDGET 2014 PLEJE OG ÆLDREBOLIGER OVERKAPACITET OG STRUKTURPROBLEMER DE 4 TIDLIGERE PLEJEHJEM BENLØSE, ØRSLEV, NORDRUP OG VETTERSLEV Ringsted Kommune har overkapacitet af plejeboliger og særlige udlejningsproblemer i.f.t. plejeog ældreboliger på landet. Dette påfører kommunen tomgangshusleje på forventeligt 3 mio.kr. i PROBLEMSTILLING, KONTEKST SAMT POLITISK OG STRATEGISK FORANKRING Projektets baggrund og formål Formålet med projektet er, at nedbringe kommunens udgifter til overkapaciteten af bygninger på ældreområdet, ved at nedlægge og afhænde 4 tidligere plejehjem. En af udfordringerne med overkapaciteten er således 4 tidligere plejehjem med i alt 25 boliger og 4 servicearealer. Tomgangshuslejen forventes i 2012, at udgøre knap 0,3 mio.kr. og dertil 1,3 mio.kr. til servicearealer. Ved at indfri restgælden på 1,3 mio.kr. (primo 2013) kan boligerne nedlægges og borgerne genhuses i andre ældreboliger (modsat vil kommunen taber årlig kapitalafkast på 0,2 mio.kr.). De 4 tidligere plejehjem er: 1. Vesterled, Fredensvej 9 A, Benløse med 5 almene boliger og serviceareal 2. Kastanjely, Ørslevgade 2, Ørslev med 8 almene boliger og serviceareal 3. Rønnevang, Nordrupvej 107, Nordrup med 5 almene boliger og serviceareal 4. Birkely, Næstvedvej 392, Vetterslev med 7 boliger og serviceareal Hvilke interessenter/medarbejdere der påvirker og påvirkes af problemstillingen/løsningen Der vurderes ikke at være nogen påvirkning, eller kun en marginalpåvirkning af medarbejdere ved at afhænde de 4 tidligere plejehjem. Den gruppe der vil blive mest berørt vil naturligvis være beboerne. I.f.t. antallet af beboede boliger ved årsskiftet 2012/2013 vil 5 beboere blive berørt af en nedlæggelse af Vesterled, 6 beboere vil blive berørt af nedlæggelse af Kastanjely, 2 beboere vil blive berørt af nedlæggelse af Rønnevang endelig vil en nedlæggelse af Birkely berøre 7 beboere. Alle beboere vil blive tilbudt en anden bolig i den eksisterende ældreboligmasse, og vil blive holdt økonomisk skadesløse i.f.t. indskud og flytteomkostninger. En anden gruppe, der vil blive berørt vil være brugere af servicearealerne langt overvejende en række frivillige ældreklubber. Disse brugere vil kunne tilbydes alternative lokaler. De frivillige i Vesterled, Kastanjely og Rønnevang vil kunne tilbydes lokaler efter folkeoplysningslovens bestemmelser i den lokale skole. I.f.t. Rønnevang vil de formodentligt også kunne leje lokaler i det lokale forsamlingshus. I.f.t. Birkely vil de nærmeste muligheder være, at leje lokaler i friskolen eller forsamlingshuset mellem Vetterslev og Høm. Projektets forretningsmæssige værdi (Cost/Benefit) Den økonomiske gevinst ved at nedlægge de tidligere plejehjem fordeler sig således: 12

13 1. Vesterled ved årsskiftet 2012/2013 var der ingen ledige boliger, men det havde der tidligere været, så tomgangshuslejen udgjorde i kr., dertil kommer betalingen for servicearealet på kr. I alt en udgift på kr. i Kastanjely ved årsskiftet 2012/2013 var der 2 ledige boliger, tomgangshuslejen udgjorde i kr., dertil kommer betalingen for servicearealet på kr. I alt en udgift på kr. i Rønnevang ved årsskiftet var der 3 ledige boliger, tomgangshuslejen udgjorde i kr., dertil kommer betalingen for servicearealet på kr. I alt en udgift på kr. i Birkely der var ingen ledige boliger i 2012 og dermed ingen tomgangshusleje. Udgiften til servicearealet var på kr., modsat var der kapitalafkast på kr. hvorfor den kommunale nettoudgift var på kr. Den samlede årlige økonomiske gevinst ved, at nedlægge alle 4 tidligere plejehjem vil derfor andrage 1,6 mio.kr Modsat indebærer nedlæggelse af ældreboligerne en række engangsomkostninger, primært indfrielse af restgælden i boligerne. En nedlæggelse af almene boliger forudsætter således at restgælden i boligerne indfries, modsat kan det forventes der vil være et afkast ved at afhænde bygninger og grunde. Omkostningerne ved nedlæggelse af boligerne fordeler sig således: 1. Vesterled er der en restgæld i på kr. Hvis gælden ikke indfries nu vil den være indfriet ved udgangen af 2016 med de nuværende afdrag, og uden gebyr. I tillæg til indfrielse af restgælden vil beboerne skulle have boligstøtte/indskudslån modregnet nuværende indskud netto kr. i alt, samt dækning af flytteomkostninger anslået kr. Modsat vil ejendommen kunne afhændes den nuværende grundværdi er på kr. og den samlede ejendomsværdi er på 10,2 mio.kr. (almindelige vurdering 2010) 2. I Kastanjely er der en restgæld på kr. Hvis gælden ikke indfries nu vil den være indfriet medio 2015 med de nuværende afdrag, og uden gebyr. I tillæg til indfrielse af restgælden vil beboerne skulle have boligstøtte/indskudslån modregnet nuværende indskud netto kr. i alt, samt dækning af flytteomkostninger anslået kr. Modsat vil ejendommen kunne afhændes den nuværende grundværdi er på kr. og den samlede ejendomsværdi er på 11,4 mio.kr. (almindelige vurdering 2010) 3. Rønnevang indeholder en restgæld på kr. Hvis gælden ikke indfries nu vil den være indfriet medio 2015 med de nuværende afdrag, og uden gebyr. I tillæg til indfrielse af restgælden vil beboerne skulle have boligstøtte/indskudslån modregnet nuværende indskud netto kr. i alt, samt dækning af flytteomkostninger anslået kr. Modsat vil ejendommen kunne afhændes den nuværende grundværdi er på kr. og den samlede ejendomsværdi er på 7,4 mio.kr. (almindelige vurdering 2010) 4. Birkely indeholder ikke længere restgæld. En nedlæggelse af boligerne indebærer dog fortsat, at beboerne skulle have boligstøtte/indskudslån modregnet nuværende indskud netto kr. i alt, samt dækning af flytteomkostninger anslået kr. Modsat vil ejendommen kunne afhændes den nuværende grundværdi er på kr. og den samlede ejendomsværdi er på 13,8 mio.kr. (almindelige vurdering 2010) 13

14 ØKONOMI Etableringsår 2014 Drift 2014 Drift 2015 Drift 2016 Drift 2017 Kapitaliserbare gevinster (i 1000 kr.) A Vesterled tomgangshusleje* A Vesterled servicearealer A Vesterled salgsindtægt, ejendomsvurdering B Kastanjely tomgangshusleje* B Kastanjely servicearealer B Kastanjely salgsindtægt, ejendomsvurdering C Rønnevang tomgangshusleje* C Rønnevang servicearealer C Rønnevang salgsindtægt, ejendomsvurdering D Birkely servicearealer, netto (fraregnet tabt kapitalafkast) C Birkely salgsindtægt, ejendomsvurdering I alt * Tomganghuslejen vil variere, men er her valgt indlagt med udgiften i 2012 Øvrige etableringsomkostninger (i 1000 kr.) A Vesterled indfrielse af 719 restgæld inkl. gebyr, boligstøttelån netto samt flytteomkostninger B Kastanjely indfrielse af 617 restgæld inkl. gebyr, boligstøttelån netto samt flytteomkostninger C Rønnevang indfrielse af 284 restgæld inkl. gebyr, boligstøttelån netto samt D Kastanjely indfrielse af 180 restgæld inkl. gebyr, boligstøttelån netto samt I alt 1800 Nettobesparelse/indtægt A Vesterled (Benløse) B Kastanjely (Ørslev) C Rønnevang (Nordrup) D Kastanjely (Vetterslev) I alt

15 FORSLAG 1B EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Nummer Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Sundhedsforvaltningen 1b (strukturelle effektiviseringer) Pleje og ældreboliger. Overkapacitet og strukturproblemer: Overkapacitet af plejeboliger Ældreliv Ældreliv Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Tomgangshusleje Stordrift personale Netto driftseffektivisering i alt Implementerings/driftsomkostninger Anlægsinvestering: Afvikling af restgæld i Ortved Anlægsinvestering: Etablering af ny blok på KLC (ekskl. evt. grundkøb) Flytteomkostninger mv Implementerings/driftsomkostninge r i alt Samlede nettoændringer Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Reduktion i lederstillinger Reduktion i aften/dagvagter Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted Kommune har overkapacitet af plejeboliger og særlige udlejningsproblemer ift. pleje og ældreboliger på landet. Dette påfører kommunen tomgangshusleje på forventeligt 3 mio. kr. i En selvstændig udfordring er Plejecenter Ortved, hvor tomgangshuslejen i 2012 forventes at udgøre knap 1 mio. kr. Forslagets indhold Forslaget indebærer, at plejecenter Ortved afvikles som ældrerettet tilbud og der afvikles 50 pleje og trygheds og aflastningsboliger samt 9 centernære ældreboliger. I stedet foreslås etableret yderligere en blok på Knud Lavard Centret (KLC) med i alt 38 boliger. Derved reduceres antallet af plejeboliger, hvorfor udgifterne til tomgangshusleje tilsvarende nedsættes. Desuden vil der kunne opnås økonomiske stordriftsfordele ved at samle boligerne på KLC, da Plejecenter Ortved har en højere samlet normering begrundet i den mindre størrelse og den fjerne beliggenhed. Forslagets økonomi 15

16 Økonomien i forslaget falder i 4 hoveddele: 1. Et anlægsbehov, etableringen af en blok på KLC med 38 boliger indebærer en anlægsudgift på i størrelsesordnen 58,6 mio. kr. ekskl. evt. grundkøb. Arealet med KLC består af 6 matrikler, hvoraf Ringsted Kommune kun ejer den hvor servicecenteret er placeret. Arealet med de 6 matrikler har på nuværende tidspunkt en samlet bebyggelsesprocent på 38. Lokalplan 144 Plejecenter og ældreboliger ved Ringsted Kaserne angiver 3 byggefelter og en samlet bebyggelsesprocent på 55. En ny plejeboligenhed på 36 boliger kan ikke placeres på grunden indenfor de i lokalplanen angivne byggefelter. Det er derfor en forudsætning i budgettet, at de 36 boliger etableres på et vakant grundstykke, der ligger nord for KLC. Øst og vest for KLC er der grønne kiler der er fastlagt i rammelokalplan 129 (Lokalplan 129 rammelokalplan for Kasernen). Disse områder kan ikke anvendes til bebyggelse uden en ny politisk godkendt lokalplan. Det vides ikke hvad køb af grundstykke nord for KLC vil beløbe sig til. Ligeledes er der ikke taget stilling til udgifter ifm. evt. køb af inventar mv. til den nye blok udover det inventar, der flyttes fra Ortved. 2. Dertil kommer afviklingen af restgælden i Ortved på ca. 68 mio. kr. og omkostninger forbundet med støtte til beboernes flytning og boligstøttelån samt flytning af kommunens indbo anslået 1,5 mio. kr. Modsat vil Plejecenter Ortved kunne afhændes. Seneste offentlige ejendomsvurdering (2011) udgør 41,5 mio. kr. De samlede anlægsog indfrielsesudgifter vil således udgøre ca. 128 mio. kr., uden modregning for evt. salgsindtægter. 3. En driftsbesparelse i reducerede udgifter til tomganghusleje på som nævnt ca. 1 mio. kr. årligt. Det bemærkes, at det i denne sammenhæng antages at kommunens årlige udgifter til servicearealer vil være de samme på KLC som de pt. er i Ortved. 4. Endelig vi forslaget indebærer en årlig stordriftsfordel på anslået 2 mio. kr. Stordriftsfordelen vil blive opnået gennem personalereduktioner i ledelse, aftenvagt og nattevagt. Forslagets personalemæssige konsekvenser Som nævnt indebærer forslaget en reduktion i ledelse, aftenvagt og nattevagt. Det forventes, at der vil skulle reduceres med en leder samt en helårs aften og nattevagt (365 dage). Personaleomsætningen er begrænset, og det forventes således at op til ca. 5 overtallige medarbejdere ikke kan afvikles med naturlig afgang. Forslagets forventede effekt Forslaget indebærer flytning af beboere og medarbejdere se i øvrigt personalemæssige konsekvenser og konsekvenser for serviceniveauet. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen Implementering af forslaget Forslaget har en lang implementeringshorisont idet der både skal ske en projektering og bygning af den yderligere blok på KLC. Ift. flytningen af beboerne fra Plejecenter Ortved, vil det kunne ske så snart restgælden er indfriet idet centeret så kan nedlægges som plejecenter. Der må således påregnes en implementeringstid på 1 til 2 år. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet 16

17 Serviceniveauet vil ændres idet der ikke længere vil være et plejecentertilbud i den nordlige del af Ringsted Kommune alle plejecentertilbud vil være samlet i bymidten. Modsat er bynære plejeboliger generelt mere efterspurgte end andre plejeboliger og det gør sig også gældende i Ringsted, selv da der tidligere var venteliste til plejeboliger, var Plejecenter Ortved mindre efterspurgt. Udvidelsen af KLC giver en større faglig bæredygtighed her, i og med plejeboligerne samles i en større enhed, hvor der også er fagligt mere eller mindre specialiserede tilbud som skærmede boliger for demente og akutstuer. Den større faglige bæredygtighed vurderes at komme ikke mindst de svagere beboere til gode. Reduktionen i antallet af ældreboliger vil medføre længere ventelister hertil, men ikke i et omfang der vurderes problematisk. Nøgletal og benchmarking Et vigtigt aspekt i vurderingen af udfordringen med overkapaciteten af ældreboliger er udviklingen i den fremtidige efterspørgsel. Således indebærer den demografiske udvikling i Ringsted en stigning i antallet af ældre i særdeleshed de meget ældre, der har den største efterspørgsel efter plejeboliger. Dermed rejser spørgsmålet sig om Ringsted Kommune over tid får behov for alle de nuværende plejeboliger. For at vurdere den fremtidige efterspørgsel har forvaltningen anvendt KL s: Model til fremskrivning af plejeboligbehov. Modellen indeholder 3 forskellige scenarier for den fremtidige efterspørgsel, jvf. nedenfor. 1. Ingen ændring i andelen af borgere, der har behov for plejebolig: Dette scenarie fastholder borgernes nuværende behovsgrader for plejeboliger. Det vil sige, at andelen af borgere i forskellige aldersgrupper, der bor i plejebolig er uændret og at ændring i behovet for plejeboliger, derfor kun følger demografiske ændringer. I dette scenarie vurderes Ringsted Kommunes nuværende antal plejeboliger er afstemt efterspørgslen i , men jvf. nedenfor anses det for mindre sandsynligt. 2. Stigning i borgernes efterspørgsel efter plejeboliger: Ringsted Kommune har i stort set alle aldersgrupper en lavere behovsgrad for plejeboliger end landsgennemsnittet. Det kan fx skyldes en befolkningsmæssig spredt kommune, hvor borgerne ikke ønsker at flytter for at få plejeboliger, at almindelige boliger er mere handicapegnede, eller en velfungerende hjemmepleje. I dette scenarie indgår en gradvis stigning til den landsgennemsnitlige behovsgrad for plejeboliger. Skulle behovsgraden i Ringsted blive landsgennemsnitligt, vil det nuværende antal plejeboliger være afstemt efterspørgslen i , men der vurderes ikke at grund til at tro at behovsgranden forøges, snare tværtimod, jvf. nedenfor 3. Fald i borgernes efterspørgsel efter plejeboliger: KL konkluderer, at den landsdækkende efterspørgsel efter plejeboliger er faldet over en 10årig periode, og i dette senarie indgår derfor den faktisk faldende behovsgrad efter plejeboliger fra 1999 til Forudsættes det at den faldende efterspørgsel fortsætter i efterfølgende år, vil Ringsted først få øget behov for plejeboliger efter Sådanne fremskrivninger er naturligt behæftet med stor usikkerhed, men der kan konstateres en generelt faldende efterspørgsel efter plejeboliger. Dertil kommer, at almindelige boliger bliver mere handicapvenlige, og at danskerne generelt ønsker at bo i større boliger det sammen med ny velfærdsteknologi og forbedringer af 17

18 sundhedstilstanden, betyder at det må forventes at flere ældre fremover helt fravælger plejeboligen, eller vælger den til senere i livet. Dermed må scenarie 3 anses for det mest sandsynlige og at plejeboligbehovet i Ringsted, dermed er dækket frem til ca Det skal dog tilføjes, at der erfaringsmæssigt kan forekomme perioder med længere venteliste til plejeboliger. Sådanne udsving skyldes en periodevis større søgning til plejebolig sammenfaldende med et fald i antallet af ledige plejeboliger, og forekommer uden det øgede plejeboligbehov har varig karakter. Samlet budget for området Det samlede driftsbudget til plejeboliger er på godt 83 mio. kr. 18

19 FORSLAG 2 Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Forslagsstiller Nummer Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Sundhedsforvaltningen 2 (strukturelle effektiviseringer) Kortlægning af madproduktion Ældreliv, mv. I forbindelse med budgetlægning for 2014 besluttede Økonomiudvalget, at der skal foretages en kortlægning og evt. effektivisering på 0 til 1 mio.kr. af den kommunale madproduktion. Nærværende notat samler op på kortlægningen. Der er gennemført en kortlægning af madproduktionen i Ringsted Kommune (inkl. kommunalt ejede lokaler). Kortlægningen viser, at der er 10 steder, der produceres mad i forskelligt omfang, jf. gennemgangen nedenfor. Madproduktionen kan omfatte alt fra produktion af døgnkost til mindre kolde måltider. I forhold til madproduktionen på de sociale institutioner vil den i de fleste tilfælde også have et pædagogisk sigte, i.f.t. at involvere brugere/beboere i fremstillingen af deres egen mad. På det foreliggende grundlag vurderes der ikke mulighed for, at gennemføre effektiviseringer af madproduktionen. I.f.t. de sociale institutioner vil madproduktionen kunne flyttes til MadhusetZahles/Glad Mad, men det vil påvirke serviceniveauet, idet det vil indebære en reduktion i det pædagogiske arbejde. Såfremt der skal opnås effektiviseringer af madproduktionen, er det vurderingen, at det bør baseres på en egentlig køkkenanalyse, omfattende samtlige produktionssteder, tilsvarende den køkkenanalyse, der blev gennemført på ældreområdet (MadhusetZahles og de 3 plejecentre) i 2009/2010. En sådan køkkenanalyse vurderes ikke gennemførlig uden ekstern bistand. Madproduktion i Ringsted Kommune: Nebs Møllegård Nebs Møllegård har åbent 365 dage om året. Maden produceres i bomiljøerne. Børnenes andet hjem. 24 børn og ca. 40 pædagogiske personaler. Kongrescentret Pr. 1. august 2011 blev der indgået aftale med Scandic, hvorefter al madproduktion til kulturog konferencegæster produceres og leveres fra Scandics køkken. I 2012 er der til kunder samlet faktureret for 2,3 mio. kr. eksklusiv moms. Ringsted Sportscenter Madproduktion i Ringsted Sportscenter er bortforpagtet og fungerer i privat regi. Pavillonen er IKKE en del af forpagtningsaftalen for caféen på Ringsted Sportscenter. Der er særlige regler for servering i Pavillonen. Brugerne må selv medbringe kaffe og kage til arrangementer, ved bespisning og udskænkning skal det kunne dokumenteres, at tingene er købt hos en restauratør i Ringsted Kommune, for det meste købes det i Caféen i Ringsted Sportscenter. Forpagtningsaftalen med Caféen løber frem til d. 30. juni

20 Bo & Servicecenter Ringsted Team 1 +2: Der produceres mad dagligt i hvert hus dvs. i 4 køkkener 365 dage om året. Der laves mad til 5 borgere samt 2 pædagogiske aftensmåltider i hvert køkken. Der produceres morgenmad, frokost/madpakker og aftensmad, dette forgår overvejende som en pædagogisk opgave sammen med borgerne. Team 3+4+5: Der produceres mad dagligt i hvert team dvs. 3 køkkener 365 dage om året. Der produceres mad til 6 borgere samt 2 pædagogiske aftensmåltider i hvert køkken. Team 3: Der produceres morgenmad, frokost/madpakker og aftensmad. Team 4: Der produceres morgenmad, frokost/madpakker og aftensmad, dette foregår overvejende som en pædagogisk opgave sammen med enkelte borgere. Team 5: Der produceres morgenmad, frokost/madpakker. Aftensmåltidet købes og leveres af Glad Mad. Regnbuen Der produceres buffet mandag til fredag personer pr. dag. Bofælleskabet Vibevej hus A, B og C produceres der hver mandag aftensmad til i alt 13 borgere. Solbakken Der produceres morgenmad og mellemmåltider, samt bliver bagt kager i alle 8 huse og i Oasen. I Oasen dog ikke i weekenden. Madproduktionen sker kun i meget lille omfang sammen med borgerne. Der produceres i snit til 8 beboere i hvert hus. I Oasen til mellem 7 og 12 beboere. Ortved Plejecenter Ortved får deres middagsmad og aftensmad fra centralkøkkenet Morgenmad sørger plejegrupperne selv for. MadhusetZahles og Glad Mad MadhusetZahles og Glad Mad leverer i fællesskab mad til plejeboligerne på Solbakken, KLC og Ortved og leverer mødeforplejning til alle institutioner og områder i Ringsted Kommune. Café Ingeborg (Glad Mad) leverer mad i caféen til byens pensionister, ældreboligerne ved KLC og 20

21 kantinemad til medarbejderne i kommunen. Ligesom de leverer mad til et team på Bengerds Allé. Glad Mad har et samarbejde med Ådalsskolen, hvor der ca. 1 gang om ugen leveres en ret til SFOklubben. MadhusetZahles arbejde sammen med Valdemarskolen mhp. levering af mad til skolens madbod. Der arbejdes pt. med en løsning for Støtte og aktivitetscentret, på de dage, hvor caféen ikke har åben (det vil være MadhusetZahles pga. diæter, skånekost, særkost og helligdage). Der er et samarbejde i gang med Glad Mad Campusskolen omkring levering af en del af en frokostret til eleverne. 21

22 DRIFT ØNSKELISTEFORSLAG Forslagsstiller Nummer Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Sundhedsforvaltningen ÆU ØD1 Øget antal borgere med demensdiagnose på de somatiske pladser på Solbakken Hus 1624 Plejecenter Solbakken Ældreudvalget Tabel 1: Forslagets samlede driftsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Udgifter Opnormering pga. ændring i arbejdsopgaver Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 2,32 2,32 2,32 2,32 Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget På Plejecenter Solbakken har der i de seneste år været nødvendigt at placere 8 10 borgere med kendte demens/psykiatriske diagnoser på de somatiske pladser i husene Det betyder, at budgetønsket vil sikre en normeringsjustering således, at der er tilsvarende normering for disse borgere som for de nuværende demenspladser. Den nuværende situation har medført et øget pres på personalet, hvis uddannelse og faglige ønsker ikke er specifikt målrettet denne gruppe af borgere. I perioder har det været nødvendigt at tilføre ekstrabemanding bl.a. i situationer, hvor det har været nødvendigt at sikre øvrige beboeres sikkerhed. Belægningsprocenten har i perioden været lavere end budgetteret, hvorfor dette har kunnet lade sig gøre midlertidigt. Det betyder, at hus 16 gradvist omdannes til selvstændig skærmet enhed a la hus 8. Opstart 2. halvår Konsekvenser for serviceniveau Sikre de demente et ensartet serviceniveau uanset bolig. Budgetudvidelsen vil medføre en højnelse af specialist kompetencer på demensområdet, hvorved vil risikoen for magtanvendelse minimeres, til gavn for beboer, dennes omgivelser og personalet. 22

23 Desuden sikres de øvrige beboere i højere grad imod eventuelt utilsigtede hændelser. Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v. Ringsted Kommunens vision som Omsorgskommune: Levere gode, fagligt solide og værdige ydelser tæt på borgerne med fokus på livskvalitet. 23

24 DRIFT ØNSKELISTEFORSLAG Forslagsstiller Nummer Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Sundhedsforvaltningen ÆU ØD2 Øget antal borgere med demenssygdom som medfører stærk udadreagerende adfærd Solbakken Plejecenter Solbakken Ældreudvalget Tabel 1: Forslagets samlede driftsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Udgifter Opnormering pga. ændring i arbejdsopgaver Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 3,13 3,13 3,13 3,13 Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget På Plejecenter Solbakkens skærmede enheder husene 8/12/14 har der i de seneste år været et øget antal borgere med svært udadreagerende adfærd, borgere som for nogles vedkommende oven i demensdiagnosen har en psykisk lidelse. Denne type borgere bliver boligplaceret i Hus 8, som har en særlig normering og ekspertise til at varetage plejen. Det har imidlertid vist sig, at denne type borgere i stigende omfang er henvist til de almindelige skærmede enheder i enten hus 12 eller hus 14, når de, grundet en udvikling i deres demens, bliver tiltagende udadreagerende. Dette har medført, at personalet har været udsat for tiltagende fysisk og psykisk vold. I samarbejde med Arbejdstilsynet (har aflagt besøg) er der udarbejdet handleplaner og procedurer, som tydeliggør og sikre det fremadrettede arbejde. Rådgivningen fra Arbejdstilsynet har ligeledes afstedkommet råd om, at normeringen bør tilpasses den øgede kompleksitet i opgaveløsningen. Plejecentret har midlertidigt styrket aftenvagten med en tidsbegrænset opnormering, supervision og uddannelse. Belægningsprocenten har i perioden været lavere end budgetteret, hvorfor dette har kunnet lade sig gøre midlertidigt. Det foreslås at hus 14 tildeles normering svarende til normeringen i hus 8 således, at der sikres et sikkert arbejdsmiljø og et godt terapeutisk tilbud til denne meget udsatte gruppe borgere, som er svært anbringelige, idet der ikke findes behandlings og plejetilbud til dem andre steder. 24

25 Opstart 2. halvår Konsekvenser for serviceniveau Sikre de demente et ensartet serviceniveau uanset bolig. Budgetudvidelsen vil medføre en højnelse af specialist kompetencer på demensområdet, hvorved risikoen for magtanvendelse minimeres, til gavn for beboer, dennes omgivelser og personalet. Desuden sikres de øvrige beboere imod eventuelt utilsigtede hændelser. Derudover sikres personalets arbejdsmiljø matchende Arbejdstilsynets krav/påbud. Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v. Ringsted Kommunens vision som Omsorgskommune: Levere gode, fagligt solide og værdige ydelser tæt på borgerne med fokus på livskvalitet. 25

26 DRIFT ØNSKELISTEFORSLAG Forslagsstiller Nummer Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Sundhedsforvaltningen ÆU ØD3 Udvidelse af sygeplejerskenormering på akutafd. på KLC Knud Lavard Centret Ældreudvalget Tabel 1: Forslagets samlede driftsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Udgifter Lønudgift Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Borgerne udskrives hurtigere fra hospitalerne, og antallet af ambulante behandlinger er stigende. Det medfører at borgerne udskrives med mere komplekse sygeplejebehov, og behandlinger der tidligere har været foretaget i hospitalsregi er nu udlagt til den kommunale sygepleje/akutpladserne. Bl.a. opgaver som intravenøs medicingivning/væsketerapi, dialyse og kompleks sårbehandling. Behovet for akutpladser med stor faglig kompetence er derfor stigende. Borgerne indlægges på akutpladserne af praktiserende læge eller hospitalslæge. For at kunne imødekomme de øgede krav til opgaveløsning på alle årets dage, er det nødvendigt at have flere sygeplejersketimer i dagvagt på akutpladerne på KLC. En sygeplejefaglig opkvalificering vil nedsætte risikoen for indlæggelser og genindlæggelser, samt fremadrettet give mulighed for at arbejde med velfærdsteknologiske hjælpemidler f.eks. telemedicin. Dette budgetønske skal give økonomisk mulighed ansættelse af sygeplejerske i dagvagt så der er sygeplejerskedækning alle ugens 7 dage. Konsekvenser for serviceniveau 26

27 Forslaget vil sikre, at Ringsted kommune bedre kan opfylde det stigende behov for akut og midlertidige pladser. Borgeren vil i større omfang kunne tilbydes lettere hospitalsbehandling i nærmiljøet og indlæggelse undgås i tæt samarbejde med praktiserende læger og hospitalerne. 27

28 DRIFT ØNSKELISTEFORSLAG Forslagsstiller Sundhedsforvaltningen Nummer ÆU ØD4 Forslag Udvidelse af akut pladser med 3 Bevilling Knud Lavard Centret/Plejecenter Ortved Styringsområde (politikområde) Ældreudvalget Tabel 1: Forslagets samlede driftsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Udgifter Lønudgift Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 1,5 1,5 1,5 1,5 Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Ældreområdet er udfordret grundet flere ældre og kronisk syge borgere, og der sættes fokus på accelererede behandlingsforløb fra hospitalernes side af. Borgerne udskrives hurtigere fra hospitalerne, og antallet af ambulante behandlinger er stigeende. Det medfører at borgerne udskrives med mere komplekse sygeplejebehov, og behandlinger der tidligere har været foretaget i hospitalsregi er nu udlagt til den kommunale sygepleje. Bl.a. opgaver som intravenøs medicingivning/væsketerapi, dialyse og kompleks sårbehandling. Der er derfor behov for en udvidelse af akut og midlertidige pladser, da der er en stigende efterspørgsel derpå. Der er i regionalt regi stor fokus på anvendelse af akutstuer, for derved at nedsætte indlæggelser og genindlæggelser. Forslaget kan realiseres ved at flytte 3 midlertidige pladser fra KLC til Plejecenter Ortved. Samtidig vil de 3 midlertidige pladser på KLC blive omdannet til akutpladser, hvorved antallet af akutpladser stiger fra 2 til 5. Derved sikres at behovet for akut/midlertidige pladser sikres i en periode. 28

29 Resultatet vil blive 5 akut pladser og 5 midlertidige pladser på KLC og 3 midlertidige pladser på plejecenter Ortved. Forslaget vil umiddelbart kunne effektueres. Konsekvenser for serviceniveau Forslaget vil sikre, at Ringsted kommune bedre kan opfylde det stigende behov for akut og midlertidige pladser. Borgeren vil i større omfang kunne tilbydes lettere hospitalsbehandling i nærmiljøet og indlæggelse undgås i tæt samarbejde med praktiserende læger og hospitalerne. 29

30 DRIFT ØNSKELISTEFORSLAG Forslagsstiller Nummer Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Sundhedsforvaltningen ÆU ØD5 Ansættelse af kontinenssygeplejerske Voksen/ældreområdet Ældreudvalget Tabel 1: Forslagets samlede driftsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Udgifter Kontinenssygeplejerske Kontinensfysioterapeut Forventet driftsbesparelse Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Sygeplejersker 1,0 1,0 1,0 1,0 Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Ringsted Kommune har de seneste år oplevet en stigning af omkostningerne på inkontinensområdet, samt en stigning af antallet af borgere med stomi og kateter på mellem 2533 %. Undersøgelser fra Sundhedsstyrelsen viser, at forekomsten af borgere med inkontinens stiger markant med alderen og ifølge Danmarks Statistik vil det samlede antal af ældre borgere over 65 år stige markant de næste 10 år og dermed også antallet af borgere med inkontinens (blebrugere). Erfaringer fra andre kommuner viser, at det er muligt at spare ca. 510 % på omkostninger til blot katetre ved, at en sygeplejerske gennemgik bevillingerne på området. Ligeså viser erfaringer og undersøgelser, at inkontinens ved en forholdsvis lille indsats kan minimeres eller helt kureres hos op imod 70 % af de friske borgere og problemet afhjælpes hos en stor del af de ældre borgere og også her for nogens vedkommende helt kureres. Der er ansat kontinenssygeplejersker i følgende kommuner i vores Region; Odsherred, Sorø, Slagelse, Næstved, Køge, Holbæk og Solrød. I Ringsted kommune har vi pr. 21.februar 2013: 528 borgere med en blebevilling 103 borgere med bevilling på stomiprodukter 166 borgere med bevilling på kateterprodukter 30

31 Disse tal er steget fra maj 2009 fra henholdsvis 77 borgere med bevilling på stomiprodukter og 129 borgere med bevilling på kateterprodukter. Af de i alt 269 borgere med en bevilling på stomi og kateterprodukter, har 57 bevilliget plejeydelser i forbindelse hermed. Tal for antal blebevillinger i 2009 er ikke opgjort. Det antages at langt størstedelen af borgere med blebevilling, har bevilliget plejeydelser ligeså. Formål med indsatsen: Borgere med inkontinens tilbydes udredning og behandling af sundhedsfagligt personale i kommunen og skal derved ikke henvises til sygehuse førend inkontinensproblemet er forsøgt afhjulpet i kommunen. Henvisninger til sygehuse forventes vil kunne minimeres til blot 30 % af de inkontinente borgere. Ved en øget indsats på inkontinensområdet sikres et fagligt kompetenceløft til plejepersonalet, som vil medvirke til en forebyggende indsats overfor borgere med inkontinensproblematikker. Inkontinens er et stærkt tabuiseret emne ifølge undersøgelser går en meget stor del af udgifter på ældreområdet til inkontinensområdet op imod 50 % af kvinder over 75 år er inkontinente, mens tallet for mænd er mellem 2030 %. Budgetforslaget giver en forventning om stagnation af omkostningerne af den forebyggende indsats, ligesom det vil udskyde tiden, inden borgere får behov for hjælp i form af inkontinenshjælpemidler og pleje. Herved undgås øgede omkostninger på inkontinensområdet. Konsekvenser for serviceniveau En forebyggendes indsats på inkontinensområdet må forventes at medføre øget livskvalitet til gavn for imod 70% af de berørte borgere. Et fagligt løft til plejepersonalet på voksen og ældreområdet. Afledte mulige konsekvenser kan være, o o o o o mindre behov for hjælp til personlig pleje mindre udgifter forbundet med en eventuel operation, fordi problematikken er forebygget i tide (bækkenbundstræning) faldforebyggelse, når borgeren ikke skal skynde sig på toilettet, mindskes risikoen for fald øget livskvalitet og mindsket social isolation for borgere på arbejdsmarkedet, mindre sygefravær 31

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag. Klima- og Miljøudvalgets effektiviseringsforslag - budget Effektiviseringsforslag (1000. kr.

Oversigt effektiviseringsforslag. Klima- og Miljøudvalgets effektiviseringsforslag - budget Effektiviseringsforslag (1000. kr. Oversigt effektiviseringsforslag Klima og Miljøudvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) N r. Forslag 2014 1 Bekæmpelse af bjørneklo 50 2 Driftsoptimering på renhold

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Høring Aktiv hele Livet Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Fristen for høringen er 3. februar 2017 kl. 12.00. Høringssvarene

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 2020 Ændringer 2021 2022 SSU s beslutning 2440 Weekendvagt ændring fra hver 2.

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Sønderborg Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 16.932.000 kr. Tilskud bedre

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet

Læs mere

Bilag 1 Tabeller og uddybende forklaringer

Bilag 1 Tabeller og uddybende forklaringer Bilag 1 Tabeller og uddybende forklaringer Oversigt over plejeboliger, vente- og aflastningspladser samt akutstuer og midlertidige pladser I Ringsted Kommune er der i alt 202 plejeboliger fordelt på tre

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen Kommune: Varde Kommune

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen Kommune: Varde Kommune Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Varde Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 10.560.000 Tilskud bedre

Læs mere

Politikområde 06. Ældre og 07. Sundhed

Politikområde 06. Ældre og 07. Sundhed 06. Ældre og 07. Sundhed Rammen 3.370.000 Tiltag Beløb Alternativt Beløb 01 Klippekort Frit Valg 1.080.000 Konsekvensskema anvender allerede udarbejdet fra runde 1 02 Klippekort Frit valg 500.000 Nyt Konsekvensskema

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Evaluering og analyse i forbindelse med revidering af Ringsted Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik

Evaluering og analyse i forbindelse med revidering af Ringsted Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik Evaluering og analyse i forbindelse med revidering af Ringsted Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik 1 Indhold 1: Indledning... 3 2: Evaluering og status på indsatser igangsat for Ældrepuljen og Værdighedspuljen

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Albertslund Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 4.356.000 Tilskud bedre

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Ekstra bevilling til etablering af boldbane i Gyrstinge 800 DRIFT: 2 Øget driftstilskud til Ringsted

Læs mere

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010 Voksen-Ældreområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Nøgletal for Voksenområdet...4 2. Nøgletal for Ældreområdet...4 3. Organisationen...4 3. 1. Myndighedsenheden...5 3. 2.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

UDKAST. Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (herunder kommunale akutpladser)

UDKAST. Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (herunder kommunale akutpladser) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: AELSAM Sagsbeh.: SUMLFI Koordineret med: Sagsnr.: 1807168 Dok. nr.: 806992 Dato: 24-01-2019 UDKAST Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

EVALUERING AF INDSATSER UNDER VÆRDIGHEDSPULJEN 2019

EVALUERING AF INDSATSER UNDER VÆRDIGHEDSPULJEN 2019 EVALUERING AF INDSATSER UNDER VÆRDIGHEDSPULJEN 2019 Indhold Indledning...2 1 Styrke fællesskaber, der forebygger ufrivillig ensomhed...3 1.1 Indsats...3 1.2 Økonomi...3 1.3 Effekt og betydning for borgerne...3

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Stevns kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 4,98 mio. kr. Tilskud

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner

Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner VEJ nr 9235 af 21/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 25. marts 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr 1807168 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Fredericia Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: Tilskud bedre bemanding

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

NOTAT. Samlet konkluderes, at mængden og kompleksiteten af de opgaver, der udføres indenfor hjemmehjælpsområdet, er øget kraftigt.

NOTAT. Samlet konkluderes, at mængden og kompleksiteten af de opgaver, der udføres indenfor hjemmehjælpsområdet, er øget kraftigt. SOLRØD KOMMUNE VISITATION OG KOORDINATION NOTAT Emne: Til: Udviklingen på hjemmehjælpsområdet SSFU Dato: 28. april 2017 Sagsbeh.: ØKA og V&K Sagsnr.: Indledning Hjemmehjælpsområdet, som består af såvel

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Strukturelle effektiviseringer - Socialudvalget - April 2013 Økonomiudvalget har anmodet om disse forslag.

Strukturelle effektiviseringer - Socialudvalget - April 2013 Økonomiudvalget har anmodet om disse forslag. Strukturelle effektiviseringer - Socialudvalget - April 2013 Økonomiudvalget har anmodet om disse forslag. Nr. Strukturelle Effektiviseringsforslag - Socialudvalget [Hele 1.000 kr.] Etablering År År År

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 SSU's beslutning 17.6.19: Forslag 2440-2449

Læs mere

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Generelt for plejecentrene Af de faste boliger på plejecentrene er der demenspladser og almindelige pladser. Demenspladserne er for de beboere, der

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Tilsynsrapport vedrørende kommunalt tilsyn med Lille Birkholm Center 2016

Tilsynsrapport vedrørende kommunalt tilsyn med Lille Birkholm Center 2016 Tilsynsrapport vedrørende kommunalt tilsyn med Lille Birkholm Center 2016 Center for Omsorg og Sundhed Februar 2017 1 Generelt om tilsynet Tilsynet består af to besøg. Et besøg, hvor der foretages et generelt

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation september 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019. Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Favrskov Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 8.004.000 kr. Tilskud bedre

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar

Sammenskrivning af høringssvar 29/5-09 Nedenstående skal ses i sammenhæng med materialet Sammenskrivning af øvrige besparelsesforslag og statusbeskrivelser 12/5-09 Analyseområder Hjemmep lejen Pleje-cent re Højere BTP/ optimering Hjemmeplejen

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

NOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL

NOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6

Læs mere

Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017

Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017 Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet 1. Aftaledelen af ældreområdet Aftaledelen af ældreområdet kommer ud med et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2017. Herudover kommer 3,8 mio. kr. i

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes fortsat ved at fastholde ansættelsen af flere ergoterapeuter. Besparelse på tid

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Billund Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 5.220.000 kr. Tilskud

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi Dato

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi Dato BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 1. INDLEDNING FORTROLIGT Dato 24-02-2015 Forslag Fremstillende forvaltning Type S304: Tilpasning af misbrugsområdet Det foreslås, at et misbrugsplejetilbud

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Kommunen råder over 588 plejeboliger, hvoraf 425 er somatiske pladser, 105 er skærmede pladser og 58 er midlertidige pladser.

Kommunen råder over 588 plejeboliger, hvoraf 425 er somatiske pladser, 105 er skærmede pladser og 58 er midlertidige pladser. Budgetprojekt: Nedlæggelse af plejeboligkapacitet Kort beskrivelse af området: Plejeboliger tilbydes borgere, der ikke længere er i stand til at klare sig i egen bolig, og med et kontinuerligt behov for

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Lemvig Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 4.728.000 kr. Tilskud

Læs mere

Ældrepolitikken udkast

Ældrepolitikken udkast Ældrepolitikken 2019-2022 1. udkast Struktur forslag Forord Baggrund tendenser på ældreområdet Den demografiske udvikling, flere ældre Sund aldring Forandringer i sundhedsvæsenet, det nære sundhedsvæsen,

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på NOTAT

Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på NOTAT Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på Svendebjerghave og Genoptræningen NOTAT Sammenhængende indsatser i Center for Sundhed og Ældre Center for Sundhed og Ældre har et ønske om, at indsatser

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020 Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

Høringssvar vedr. serviceændring som følge af budget 2017

Høringssvar vedr. serviceændring som følge af budget 2017 Høringssvar vedr. serviceændring som følge af budget 2017 Fra Social og sundhedspersonale og Husassistenter i. Rengøring og skift af sengetøj hver 4. uge Fremover tilbydes rengøring og skift af sengetøj

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:45 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Værdighedspolitik for Fanø Kommune

Værdighedspolitik for Fanø Kommune Værdighedspolitik for Fanø Kommune Vedtaget i Social- og sundhedsudvalget den 30.10.2018 Værdighedspolitik Fanø Kommune I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr.

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr. Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.400.000 kr. Link til værdighedspolitik: https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-ogstrategier/værdighedspolitikken-28-06-2016.pdf

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2018 afsat 462,6 mio. kr.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2018 afsat 462,6 mio. kr. Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er der i afsat 462,6 mio. kr. Dertil

Læs mere

NOTAT. Introduktion til Ældre- og Genoptræningsudvalget - præsentation af Social- og Sundhedscentrets opgaver. Dato: 04.

NOTAT. Introduktion til Ældre- og Genoptræningsudvalget - præsentation af Social- og Sundhedscentrets opgaver. Dato: 04. NOTAT Dato: 04. januar 2018 Introduktion til Ældre- og Genoptræningsudvalget - præsentation af Social- og Sundhedscentrets opgaver Kontaktoplysninger Social- og Sundhedscenter Administration Amtstue Allé

Læs mere