Budgetkatalog 2013 Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetkatalog 2013 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Syddjurs Kommune Budget 2013 Den 16. august 2012 Budgetkatalog 2013 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske blokke... 4 Reduktionsblokke... 5 Udvalget for familie og institutioner: Tekniske blokke... 9 Reduktionsblokke... 9 Udvidelsesblokke Udvalget for sundhed, ældre og social: Tekniske blokke Reduktionsblokke Udvidelsesblokke Udvalget for natur, teknik og miljø: Tekniske blokke Reduktionsblokke Udvidelsesblokke Udvalget for plan, udvikling og kultur: Reduktionsblokke Udvidelsesblokke Arbejdsmarkedsudvalget: Tekniske blokke Reduktionsblokke... 67

2 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 16. august 2012 Tekniske blokke ØK 10-T-1 Stigende forsikringspræmie ØK 10-T-2 Skimmelsvampanalyse ØK 10-T-3 Lønsum til IKT-afdeling FI 11-T-1 Familie: Flytning af midler vedr. tolkebistand fra konto 6 til Familieværket FI ØK modpostering af 11-T FI 11-T-2 Korrektion af momsrefusion for tilskud til private institutioner SÆ 12-T-1 Frit valg visiterede timer SÆ 12-T-2 Lokaler til hjemmeplejen flytning til Søhusparken pr. 1. august SÆ 12-T-3 Tandplejen uniformer SÆ 12-T-4 Tandplejen uniformer SÆ 12-T-5 Reduktion i kontante ydelser og pasning af døende Regul. af Team ejendommes budget solgte og NTM 14-T-1 nedlagte ejendomme m.v NTM 14-T-2 Kollektiv trafik - analyse omplacering til FI udvalg AU 16-T-1 Introduktionsprogram og introduktionsydelse AU 16-T-2 Dagpenge AU 16-T-3 Revalidering AU 16-T-4 Fleksjob Tekniske blokke i alt Reduktions blokke Øgede gebyrindtægter (betalingskontor og ØK 10-R-1 effektivisering af byggesagsbehandling) ØK 10-R-2 Reduktion af konto til central lederuddannelse ØK 10-R-3 Digitaliserings- og effektiviseringsprojekter samt serviceforringelse ØK 10-R-4 Samling af administrationsbygninger ØK 10-R-5 Reduktion erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter ØK 10-R-6 Ændrede beskæftigelseskrav vedr. sygedagpenge finansieres af lønbudgetter ØK 10-R-7 Reduktion af redningsberedskab ØK 10-R-8 Byråd på 21 medlemmer og 4 stående udvalg ØK 10-R-9 Besparelse på 2% på varekøb grundet indkøbsaftaler m.v Reduktions blokke ØK FI 11-R-1 Familie: Tidlig indsats med henblik på ingen social indsats FI 11-R-2 Familie: Tidlig indsats med henblik på rette social indsats FI 11-R-3 Familie: Gennemgang af bevillinger FI 11-R-4 Familie: Nye anbringelsespladser (Fakkelgården) FI 11-R-5 Folkeskole/SFO - Mere undervisning pr. lærer FI 11-R-6 Folkeskole/SFO - Elevernes undervisningstimetal fra vejledende til mini-mum FI 11-R-7 Folkeskole/SFO - Reduceret tildeling til SFO fra til kr. pr. barn FI 11-R-8 Folkeskole/SFO - Højere takster i SFO ( 100 kr. pr. måned) FI 11-R-9 Folkeskole/SFO - Ændring i skolestruktur FI 11-R-10 Ungdomsskolen - Reduktion af antal ungdomsklubber FI 11-R-11 Ungdomsskolen - nedlæggelse af SSP-funktion FI 11-R-12 Ungdomsskolen - Lukning af motocross-tilbud FI 11-R-13C Dagtilbud: Nedlæggelse af puljen til madordning FI 11-R-14 Dagtilbud: Besparelse på lederløn FI 11-R-15 Dagtilbud: Tosprogsundervisning FI 11-R-16F Dagtilbud: Specialpædagogisk støtte

3 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 16. august 2012 FI 11-R-17 Dagtilbud: Margrethe Børnehaven FI 11-R-18 Sammenlægning i Ebeltoft af tre institutioner, støtteteam og dagplejen FI 11-R-19 Sammenlægning af Thorsager Børnehus og Lille Arnold FI 11-R-20 Sammenlægning i Rønde af to institutioner, støtteteam og dagplejen FI 11-R-21 Dagtilbud: En samlet dagtilbuds organisation på Mols FI 11-R-22 Dagtilbud: Dagplejen - leasing af pavillon i Ebeltoft FI 11-R-23 Dagtilbud: Omplacering af dagplejens administration FI 11-R-24 Dagtilbud: Midlertidig nedgang i uddannelse aktiviteterne i dagplejen FI 11-R-25 Dagtilbud: Midlertidig nedgang i aktivitets- og legetøjspenge i dagplejen FI 11-R-26 Dagtilbud: Sammenlægning af pladsanvisning FI 11-R-27 Dagtilbud: Dagplejen - sampasning i sommerferien og julen FI 11-R-28 Dagtilbud: Struktur tilpasning - forbedring af norm fra 3,4 til 3, FI 11-R-29 Dagtilbud: Dagplejen, administration og pædagoger FI 11-R-30 Dagtilbud: Nedlæggelse af Feldballe Børnehave FI 11-R-31 Dagtilbud: Nedlæggelse af Børnehaven Solbærkrogen i Nimtofte FI 11-R-32 Effektivisering af kørsel til specialskoleundervisning Familieområdet: Yderligere reduktioner i FI 11-R-33 foranstaltninger og forebyggelse Ungdomsskolen: Nedlæggelse af FI 11-R-34 Juniorklubtilbuddet FI 11-R-35 Lavere serviceniveau i institutionerne FI 11-R-36 Lavere serviceniveau i Dagplejen Reduktion i åbningstid i institutioner (51,5 t/u til FI 11-R-37 t/u) FI 11-R-38 Dagtilbud: Reduktion i forældrebetaling Reduktions blokke FI Kommunal medfinansiering af det regionale SÆ 12-R-1 sundhedsvæsen SÆ 12-R-2 Specialiseret ambulant genoptræning SÆ 12-R-3 Vederlagsfri fysioterapi SÆ 12-R-4 Den kommunale tandpleje SÆ 12-R-5 Udvidelse af antal plejeboliger SÆ 12-R-6 Nedlæggelse af 16 plejeboliger Vesterled Syddjurs træner for en bedre fremtid træning i SÆ 12-R-7 stedet for kompenserende hjemmehjælp Nedsættelse af regulering i forhold til den SÆ 12-R-8 demografiske udvikling SÆ 12-R-9 Nedlæggelse af korttidspladser i Hornslet SÆ 12-R-10 Frit valg fastsættelse af timepris SÆ 12-R-11 Revision af borgere med tilbud i ekstern regi SÆ 12-R-12 Rammebesparelse på hjælpemiddelsområdet SÆ 12-R-13 Telekommunikationsprojekt i Bostøtten Etablering af eget STU tilbud til SÆ 12-R-14 udviklingshæmmede Samling af misbrugsindsatsen under SÆ 12-R-15 Misbrugscenter Djursland SÆ 12-R-16 Koordineret forebyggende pensionsindsats Reduktions blokke SÆ NTM 14-R-1 Vedligehold af rabatter ændret serviceniveau NTM 14-R-2 Parker fra plæne til natur NTM 14-R-3 Blomsterbede blomstersøjler helt privat

4 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 16. august 2012 NTM 14-R-4 Blomsterbede Byvåben i Ebeltoft helt privat NTM 14-R-5 Belægning - renholdelse pesticidbehandling NTM 14-R-6 Gadefejning ændret serviceniveau NTM 14-R-7 Toiletter færre åbne om vinteren NTM 14-R-8 Øvrige arealer mindre renhold NTM 14-R-9 Tavler færre udskiftninger NTM 14-R-10 Tavler færre tavler NTM 14-R-11 Vejbelysning privatisering på private veje NTM 14-R-12 Vintertjeneste vagtordning tværkommunal NTM 14-R-13 Vintertjeneste ændret serviceniveau NTM 14-R-14 Asfaltbelægninger NTM 14-R-15 Effektivisering af kørsel NTM 14-R-16 Asfaltbelægninger ændret serviceniveau NTM 14-R-17 Åbne skolebusruter kun 3 hjemkørsler fra skoler NTM 14-R-18 Lokalrute 1-3 reduceret kørsel NTM 14-R-19 Rute 361 reduceret kørsel NTM 14-R-20 Reduktion af naturpleje Reduktion/harmonisering af seviceniveau på pleje af NTM 14-R-21 badestrand Reduktions blokke NTM PUK 15-R-1 Planlægning landdistriktsudvikling PUK 15-R-2 Fritidsfaciliteter - svømmehaller PUK 15-R-3 Folkebiblioteket drift PUK 15-R-4 Kulturel virksomhed - Syddjurs Musikskole PUK 15-R-5 Kulturel virksomhed Egnsteatret PUK 15-R-6 Folkeoplysningen voksenundervisning Reduktions blokke PUK AU 16-R-1 Besparelse på driftsudgifter AU 16-R-2 Øget aktivering af forsikrede ledige Reduktions blokke AU Reduktions blokke i alt Udvidelses blokke FI 11-U-1D Folkeskolen/SFO - Helhedsskolen FI 11-U-2 Anvendelse af pulje til forbedring af kvaliteten i dagtilbud SÆ 12-U-1-1 Tandplejen FKO - nedbringelse af ventetid NTM 14-U-1A Vejdrift - Asfaltbelægninger NTM 14-U-2 Vejdrift - Renovering af fortove NTM 14-U-3 Tekniske forundersøgelser Kolindsund NTM 14-U-4 Vedligeholdelse af større tekniske anlæg NTM 14-U-5 Vedligeholdelse af klimaskærm Vedl. af klimaskærm og tekniske anlæg på NTM 14-U-6 ejendomme indenfor voksen- handicapområdet ompl. fra SÆ udvalget Digitalisering - Syddjurs Bibliotek, borgernes øgede PUK 15-U-1 anvendelse af digitale licenser PUK 15-U-2 Biblioteket - pedelløsning PUK 15-U-3 Billedekunstrådet - budget PUK 15-U-4 Naturcentret - udvidelse af aktiviteter PUK 15-U-5 Tilskudspulje til Distriktsrådene - udvidelse PUK 15-U-6 Syddjurs Musikskole - nedbringelse af venteliste Pulje til udvikling af faciliteterne i de selvejende PUK 15-U-7 haller finansieret af gebyrstigning Pulje til finansiering og vedligeholdelse af PUK 15-U-8 kunstgræsbaner i Syddjurs Kommune PUK 15-U-9 Pulje til genopretning af fodboldbaner Pulje til medfinansering af aktiviteter i.f.m. Kalø s PUK 15-U års jubilæum PUK 15-U-11 Kulturhovedstad Udvidelses blokke i alt

5 10 Økonomiudvalget 10.1 Tekniske blokke Løbenummer 10-T-1 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Stigning i forsikringspræmie - foran mindreudgifter I 2011 og 2012 har der været en række store skader i form af brande og oversvømmelser, og ikke mindst branden på Jobcentret i Kolind. Der har løbende været dialog med forsikringsselskabet IF om skaderne, der på bygning og løsøre betyder at selskabet også inden storbranden har haft et større underskud på forretningen i Syddjurs Kommune. Efter branden i Kolind er der fremsendt en præmiestigning på 125% svarende til kr. Det vurderes ikke at der med dette skadesforløb kan opnås en bedre præmie ved at skifte selskab. I forbindelse med forsikringsudbuddet i 2010 blev besparelsen på fordelt på institutionerne, og derfor foreslås det, at institutionerne friholdes for præmiestigningen. Det skal også ses i lyset af at det er forsikringsafdelingens vurdering, at der generelt udvises ansvarlighed for værdierne, samt at stigningen skyldes store enkeltstående skader. Løbenummer 10-T-2 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Udgift til skimmelsvampanalyser - foran mindreudgifter Der er sket en stigning i antallet af anmeldelser af skimmelsvamp i lejligheder, som Team Byggeri skal myndighedsbehandle. Det kræver at der rekvireres ekstern analysebistand, i et omfang der svarer til ca. 20 prøver pr. år á 2000 kr. Udgiften indgår ikke i det nuværende budget. Løbenummer 10-T-3 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Lønsum til IKT afdeling - foran reduktionsbeløb Til understøttelse af processen med digitalisering og effektivisering har direktionen i februar 2012 som en del af pakken foreslået af IKT-afdelingen tilføres 1,1 mio. kr. i ekstra lønsum til projektledere til afklaring og opfølgning. Udgiften finansieres ved et tilsvarende løft af provenuet der indhentes fra projekterne, dvs. at beløbet er indregnet i ovenstående reduktion fra digitaliseringsprojekter (10-R-3)

6 10.2 Reduktionsblokke Løbenummer 10-R-1 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Øgede gebyrindtægter - foran reduktionsbeløb Det forudsættes at administrationen for opkrævning og byggesagsbehandling opnår en effektivitetsforbedring i forhold til budget 2012 som giver en ekstra gebyrindtægt på 1 mio. kr. Løbenummer 10-R-2 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Central lederuddannelse - foran reduktionsbeløb Blandt de administrationsudgifter der ikke er lønudgifter foreslås det, at der reduceres i puljen til central lederuddannelse. Løbenummer 10-R-3 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Digitaliserings- og effektiviseringsprojekter samt serviceforringelse - foran reduktionsbeløb Omregnet til ren lønudgift betyder en løsning af opgaverne for 6% mindre, at opgaverne i administrationen skal løses med cirka 25 stillinger færre end i dag. Det vurderes at en sådan omlægning er vanskelig uden ændringer i struktur og organisering. Digitalisering og effektivisering må derfor fortolkes bredt, således at disse ting også kan betyde behov for ændret organisering og struktur. Væsentligt i forhold til struktur er rådhusdiskussionen. Besparelsen herved er medtaget som en særskilt reduktionsblok herunder. Det er vanskeligt herfra at opnå et provenu før i 2015, og såfremt der er foretaget en reduktion som beskrevet med baggrund i digitalisering og effektivisering skønnes det, at effektiviseringspotentialet ved sammenlægning af administrationsbygninger er udtømt med denne blok. Den nye servicestrategi og digital selvbetjening medfører effektivisering og omlægning af rutiner og arbejdsgange hele i Syddjurs Kommunes virksomhed, og gennemføres i snævert samarbejde mellem fagchefer og Direktion. Målsætningen i effektiviserings- og digitaliseringsopgave er at opnå størst mulige økonomisk rationale i opgaveløsningerne og understøtte at den fællesoffentlige digitale kanal- og servicestrategier gennemføres som aftalt

7 Med ikrafttræden af lov om obligatorisk selvbetjening 1. november 2012, at opkvalificere tilstrækkeligt mange medarbejdere, således at borgernes og virksomhedernes efterspørgsel efter hjælp til- og vejledning i brug af løsninger på de obligatoriske områder kan honoreres. Dette kan f.eks. ske gennem tilbuddet om digitale ambassadører. Af initiativer kan nævnes Digital post med reduktion af porto og medgået arbejdstid Obligatorisk digital selvbetjening Implementering af servicestrategi, hvor bl.a. den borger og virksomhedsrettet kanalflytning fra mail/fremmøde til selvbetjening/ telefon øges til 45 % og 50 % af kommunikation mellem Borger/ virksomhed og Syddjurs Kommune sker gennem Digital Post. Brug af digital videokommunikation Brug af talegenkendelsesprogrammer Implementering af min digitale byggesag (mdb) Ud over digitale projekter arbejdes der også med andre effektiviseringsprojekter, herunder overvejelser om etablering af tværgående funktioner. Tilbagemeldingerne fra områdernes overvejelser om budgetkataloget tyder dog på, at effektiviseringsforslag alene ikke kan dække reduktionsbehovet. Det vil også være nødvendigt at gennemføre serviceforringelser i administrationens tilbud til borgere, politikere og andre interessenter. Af eksempler på serviceforringelser kan peges på en ugentlig lukkedag i administrationen, lukning af borgerservice i administrationsbygningen i Hornslet og generel forøget sagsbehandlingstid. Et konkret forslag til udmøntning af besparelsen på administrationen vil foreligge inden budgetvedtagelsen. Løbenummer 10-R-4 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Samling af administrationsbygninger - foran reduktionsbeløb Som en del af strukturovervejelserne på administrationsområdet indgår samling af alle administrationsansatte på 1 lokation, eventuelt i forbindelse med etablering af et OPP-projekt med bygning af ny administrationsbygning. Det skønnes, at en samling af alle administrative medarbejdere og dertil hørende servicefunktioner vil kunne aflede en effektiviseringsgevinst på cirka 4,1 mio. kr. Løbenummer 10-R-5 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Reduceret erhvervsudvikling - foran reduktionsbeløb Det foreslås at områdets budget reduceres med den andel der svarer til at udføre opgaven med et budget der er 6% lavere

8 Løbenummer 10-R-6 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Pulje vedr. sygedagpenge - foran reduktionsbeløb Ved ændring af lovgivningen blev kommunen kompenseret for en øget arbejdsgiverudgift i forbindelse sygefravær. Som sparetiltag foreslås det, at denne pulje ikke fordeles, hvorved forudsætningen er, at områderne afholder den øgede udgift indenfor de eksisterende lønbudgetter. Løbenummer 10-R-7 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Reduceret redningsberedskab - foran reduktionsbeløb Det foreslås at områdets budget reduceres med den andel der svarer til at udføre opgaven med et budget der er 6% lavere. Størrelsen af reduktionen har tidligere svaret nogenlunde til det der kan opnås hvis stationen i Rønde nedlægges. Løbenummer 10-R-8 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Byråd på 21 medlemmer og 4 stående udvalg - foran reduktionsbeløb I tilknytning til de drøftelser der er om den politiske struktur er vist et forslag, hvor byrådet reduceres til 21 medlemmer, og hvor der er fire stående udvalg ud over økonomiudvalget. Det er forudsat, at der er 5 medlemmer i de stående udvalg og 7 medlemmer i økonomiudvalget. Reduktionen fremkommer således: 6 byrådsmedlemmer 5.532,30 x 12 x 6 = ,60 kr. 1 Formand ,04 x 12 x 1 = ,48 kr. 4 udvalgsmedlemmer 2.635,07 x 12 x 4 = ,36 kr. Besparelse i alt ,44 kr. Løbenummer 10-R-9 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Besparelse på 2 % på varekøb grundet indkøbsaftaler m.v. - foran reduktionsbeløb Der er fra statslig side megen fokus på kommunernes brug af indkøbsaftaler. Senest er SKI gået i gang med at lave nationale indkøbsaftaler. En ordning som Syddjurs Kommune bruges ved siden af egne udbud og udbud i samarbejde med kommuner i samarbejdsorganisationen Jysk - 7 -

9 Fællesindkøb. Derudover er kommunens udbudskontor udvidet til 3 medarbejdere i foråret På baggrund af forventninger om stadig bedre aftaler på konkrete indkøb af varer foreslås det at der indarbejdes en generel reduktion på varekøbskonti. Herunder vises hvor meget 1% af budgetforslaget i 2013 udgør. Det foreslås at der i budgetkataloget indarbejdes 2%. Kapitalmidler Varekøb % heraf 1 Syddjurs Kommune Økonomiudvalget Politisk organisation Administrativ organisation Folkeskolen, IKT Udvalget for familie og institutioner Sundhedsudgifter m.v Tilbud til børn og unge med særl.behov Folkeskolen Ungdomsskoler Dagtilbud til børn Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Natur og vandløb Miljøbeskyttelse m.v Ejendomme Udvalget for plan, udvikling og kultur Miljøbeskyttelse m.v Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed

10 11 Udvalget for familie og institutioner 11.1 Tekniske blokke Løbenummer 11-T-1 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Familie: Flytning af midler vedr. tolkebistand fra konto 6 til Familieværket - foran mindreudgifter ØK modpostering af 11-T I alt Flytningen er godkendt af Økonomiudvalget den 7.juni 2013, som punkt 8 ved budgetopfølgning pr. 30/ Løbenummer 11-T-2 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Korrektion af momsrefusion for tilskud til private institutioner - foran mindreudgifter Ved korrekt kontering kan der hentes 5% moms refusion af tilskuddet til de private institutioner jf. positivlisten. Det gælder kun de private institutioner og ikke privat pasning. Med et budget på kr. giver det en besparelse på kr Reduktionsblokke Løbenummer 11-R-1 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Familie: Tidlig indsats med henblik på ingen social indsats - foran reduktionsbeløb Åben rådgivning og specialiseret rådgivning (familieorienteret rådgivning, sundhedsrådgivning, ungdomsrådgivning osv.) Åbne gruppeforløb via åben rådgivning kan borgere henvises til gruppeforløb, f.eks. jf. pkt. 3. Skilsmisse kom godt igennem (grupper for henholdsvis børn og forældre) se særskilt notat En god start sammen forankring af tilbuddet efter projektperioden (projekt i sundhedsplejen støttet af Sundhedsstyrelsen) Forældreuddannelse om kost, motion, relation, trivsel og økonomi Flere korte behandlingsforløb / forældreuddannelse f.eks. efter metoden De utrolige år (DUÅ) Marte Meo forløb i Sundhedsplejen - 9 -

11 Økonomisk konsekvens af øget forebyggelse jf. ovenfor: Best case: Den øgede indsats afholdes inden for eksisterende budgetter og ligeledes forankring af projekt En god start sammen. Giver ikke reduceret sagstal/indsatsbehov på socialområdet i 2013, men i 2014 forventes reduktion med 10 støtte-kontaktforløb færre ( ) og 10 forløb med praktisk pædagogisk støtte i hjemmet ( ). Begge dele efter kvalitetsstandard let indsats. Reduktion i 2014: kr. Løbenummer 11-R-2 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Familie: Tidlig indsats med henblik på rette social indsats - foran reduktionsbeløb Præmaturteam / fastsættelse af standarder for indsats for børn, der er født for tidligt (øget indsats) Ændret indsats fra PPR (lovbestemte opgaver i forbindelse med specialundervisning reduceres - familieområdets tidlige forebyggende indsats udvides) Økonomisk konsekvens af øget indsats jf. ovenfor: Best case: Den øgede indsats afholdes inden for eksisterende budgetter. Der forventes en langsigtet effekt i det øvrige børneområde f.eks. i form af øget inklusion frem for specialskoletilbud. Når vi tilbyder rette skoletilbud til børn med vanskeligheder kan det forventes, at døgnanbringelse i enkelte tilfælde også kan afværges (1 hhv. 1½ helårsperson). ). Reduktion i 2013: kr. i 2014: Løbenummer 11-R-3 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Familie: Gennemgang af bevillinger - foran reduktionsbeløb Behandlingsmæssige fripladser (nedsat forældrebetaling i dagtilbud og SFO) Gennemgang af anbringelser Gennemgang af bevilget døgnaflastning Gennemgang af eksterne køb af sociale foranstaltninger Økonomisk konsekvens af genvurderinger: Disse genvurderinger kræver ekstra medarbejderindsats og skal derfor foregå over tid. Samlet forventning til gennemgangen er: Reduktion i 2013: kr. og i 2014: (dertil kommer en mindre reduktion i dagtilbudsområdet vedr. fripladser)

12 Løbenummer 11-R-4 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Familie: Nye anbringelsespladser (Fakkelgården) - foran reduktionsbeløb Jf. tidligere handleplaner skulle Familieafdelingen kunne overtage faciliteter til anbringelser af unge med særlige og formentlig vedvarende vanskeligheder, når voksenområdet rykker ud af Fakkelgården, Blå afdeling i Hornslet. Det vil medføre reduktion i følgeomkostninger til særlige aktivitetstilbud (efter endt undervisningspligt) mere end reduktion på selve taksten, som i forvejen er reguleret jf. rammeaftalen. Økonomisk konsekvens af 6 nye, lokale anbringelsespladser: Der er tale om et første skøn på den økonomiske konsekvens samlet for både døgndel og dagaktiviteter forventes en reduktion på 6 x kr., når institutionen er i fuld drift: Reduktion i 2014: kr. Løbenummer 11-R-5 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskole/SFO - Mere undervisning pr. lærer 2013* foran reduktionsbeløb * Kun 5/12 gennemslagskraft i budgetåret 2013, idet reduktionen først kan implementeres ved starten af skoleåret 2013/14. Allerede ved budgetvedtagelsen for 2012 og overslagsårene er skoleområdets budgetramme reduceret med 1,3 mio. kr. på årsbasis. Besparelsen findes ved reduktion i læreres tid til andre opgaver, som jf. Arbejdstidsaftale 08 består af flg.opgaver: Klasselærertid ( centralt fastsat via overenskomst: 75 timer pr. klasselærer pr. år) Aldersreduktion (centralt fastsat via overenskomst: 175 timer pr. 60+ pr. år) Elevrådskontaktlærer IT-vejledning Koordinatorfunktioner Skolebibliotekararbejde Efteruddannelse MED-udvalgsrepræsentanter Tillidsrepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant Mødeleder for Pædagogisk Råd Møder i Pædagogisk Råd Pædagogiske arrangementer, temamøder o.l. Skolebestyrelsesrepræsentanter SSP-kontaktperson MUS Skemalægning Tilsyn med bogsamlinger og andet fagligt undervisningsmateriale/udstyr

13 Tilsyn med skolepatruljer Deltagelse i lokale og centrale arbejdsgrupper og udvalg Opgaver i forbindelse med elevers deltagelse i idrætsstævner, fodboldturneringer, lokale og landsdækkende kampagner o.l. En del af disse opgaver, f.eks. klasselærertid og aldersreduktion, er centralt tidsfastsat og kan ikke beskæres, ligesom mange af funktionerne er skal-opgaver, som ikke kan undlades, men hvor tidsforbruget kan fastsættes lokalt ( f.eks. tid til deltagelse i skolebestyrelsesarbejdet, MED-udvalg, Pædagogisk Råd, tid til TR og AMR ). Besparelsen på andre opgaver implementeres fra og med skoleår , og Skoleafdelingen vurderer, at der ikke kan skæres yderligere på dette område. Hvis lærerne skal undervise mere end nu, skal der derfor skæres i opgaver i tilknytning til undervisningen, den såkaldte omregningsfaktor pr. undervisningstime. I henhold til lærernes overenskomst, skal der lokalt indgås aftale med Danmarks Lærerforening om omregningsfaktoren pr. undervisningstime. Omregningsfaktoren dækker tid til: Forberedelse af undervisningen Faglig ájourføring - herunder korte kurser, faglig opdatering i f.t. pædagogiske metoder, nye undervisningsmidler o.l. Skole-/hjemkontakt Udarbejdelse af elevplaner Statusrapporter og handleplaner for specialundervisning Elevsamtaler Teamsamarbejde Fagudvalg Samarbejde med SFO-pædagoger, PPR, socialrådgivere, sundhedsplejersker, Ungdommens Uddannelsesvejledning og evt. andre eksterne samarbejdsparter Frikvarterstilsyn med elever Tilsyn i forbindelse med afgangsprøver og terminsprøver I Syddjurs er omregningsfaktoren aftalt til 1,16 dvs. at der for hver undervisningstime lægges 1,16 time oveni til ovennævnte opgaver. I andre kommuner i Region Midt, som også arbejder efter A08-aftalen er omregningsfaktoren til sammenligning således: Favrskov Silkeborg Århus Skanderborg Odder Mariagerfjord Herning Ikast-Brande 1,18 1,20 1,23 1,20 1,16 1,21 1,20 1,20 Hvis lærernes undervisningsandel skal forhøjes, kræver det en genforhandling af aftalen med DLF, og det nævnte besparelsespotentiale forudsætter, at der kan indgås aftale om en væsentlig nedsættelse af omregningsfaktoren. Skoleafdelingen vurderer, at en sådan ændring primært vil handle om, at lærerne skal bruge mindre tid til forberedelse af undervisningen, faglig ájourføring og teamsamarbejde. Samtidig må samarbejdet med PPR, socialrådgivere og UU begrænses funktioner som i dag er omdrejningspunktet både for skolevæsenets arbejde med inklusion og den generelle indsats på børne- og ungeområdet, jf. den nye børnepolitik Børn i fællesskab. Ændring af omregningsfaktoren kan medvirke til, at elevernes timetal opretholdes, selv om der spares lærerstillinger. Elevernes udbytte af undervisningen beror dog ikke udelukkende på

14 kvantiteten af timer, idet det også har stor betydning for elevernes læring, at lærerne har den fornødne tid til forberedelse, faglig ájourføring, samarbejde med forældre og andre vigtige personer omkring det enkelte barn. Reduktion i lærernes tid til opgaver i tilknytning til undervisningen kan derfor medføre en forringelse af kvaliteten af elevernes undervisning. Alternativer A. Lav reduktion B. Mellem reduktion Løbenummer 11-R-6 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskole/SFO - Elevernes undervisningstimetal fra vejledende til minimum 2013* foran reduktionsbeløb * Kun 5/12 gennemslagskraft i budgetåret 2013, idet reduktionen først kan implementeres ved starten af skoleåret 2013/14. Generel nedsættelse af elevernes timetal fra Undervisningsministeriets vejledende timetal til et timetal tæt på minimumstimetallet betyder, at eleverne gennem et skoleforløb fra kl. mister 510 timers undervisning: kl kl kl. I alt kl. UVM s vejl. timetal UVM s min.timetal Forskel Kravene ved de nationale tests og folkeskolens afgangsprøver er baseret på undervisning jf. det vejledende timetal og er de samme uanset hvilket timetal, eleverne undervises ud fra. Løbenummer 11-R-7 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskole/SFO - Reduceret tildeling til SFO fra til kr. pr. barn 2013* foran reduktionsbeløb * Alternativt kun 5/12 gennemslagskraft i budgetåret Reduktion i SFO-ernes budgetter på i alt 1,9 mio. kr. svarer til ca. 5 pædagogstillinger. En nednormering kan betyde, at der i SFO vil være meget knappe ressourcer til at støtte børn med

15 særlige behov - dvs. de børn, som i henhold til vores strategi for inklusion bliver på distriktsskolerne i stedet for at blive visiteret til specialtilbud andre steder. Løbenummer 11-R-8 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskole/SFO - Højere takster i SFO ( 100 kr. pr. måned) - foran reduktionsbeløb Hvis driftsudgifterne til SFO reduceres med 6%, vil forældrebetalingen udgøre ca. 85% af budgetbeløbet pr. barn til SFO. En forhøjelse af taksten på 100 kr. pr. måned samtidig med at tildelingsbeløbet sættes ned til kr., vil betyde, at forældrebetalingen udgør ca. 90% af budgetbeløbet pr. barn. Løbenummer 11-R-9 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskole/SFO - Ændring i skolestruktur 2013* foran reduktionsbeløb Færre overbygningsskoler / centralisering af kl * Kun 5/12 gennemslagskraft i budgetåret 2013, idet reduktionen først kan implementeres ved starten af skoleåret 2013/14. I den reviderede sektorplan for skoleområdet, som blev godkendt af Byrådet i august 2011, anbefalede Skoleafdelingen, at nuværende skolestruktur bibeholdes ud fra en vurdering af, at de gennemførte ændringer ( lukning af tre skoler, sammenlægning af specialskolerne, sammenlægning af Ebeltoftskolerne og samling af 10. kl. på én skole) havde medført et både økonomisk og pædagogisk bæredygtigt skolevæsen. En reduktion i udgifterne til folkeskolerne på mio. kr., svarende til mindst 30 lærerstillinger, fordrer dog, at der igen ses på, om der kan findes effektiviseringsgevinster ved ændring af skolestrukturen. Elevtalsprognoserne for perioden viser en væsentlig elevtalsnedgang, og de mest markante ændringer ser ud til at ske i skoledistrikterne for Ådalsskolen, Mørke Skole, Rosmus Skole, Molsskolen og Thorsager Skole. En overvejelse kunne derfor være at lukke Thorsager Skole og flytte eleverne til Rønde flytte kl. fra Mols til Rønde flytte kl. fra Rosmus til Ebeltoft flytte kl. fra Ådalen til Mørke eller vice versa. Da klassekvotienterne på Thorsager Skole p.t. er meget høje med mellem 21 og 28 elever pr. klasse, giver en lukning af Thorsager Skole ikke de første par år den helt store effektiviseringsgevinst, idet skolens elever ikke kan optages i de eksisterende klasser på Rønde Skole, men vil udløse nye klasser

16 Centralisering af overbygningsklasserne giver heller ikke de første par år den helt store økonomiske gevinst, idet der samlet set kun spares ca. 5 klasser, men på sigt kan en sådan ændring medføre højere klassekvotienter, reducerede udgifter og et bredere ungdomsmiljø på overbygningsskolerne. Til gengæld vil en sådan centralisering medføre øgede befordringsudgifter, idet flere elever i kl. vil blive berettigede til gratis befordring til skole. Alternativer A. Thorsager skole lukkes - lav B. Thorsager skole lukkes - høj C. Thorsager skole lukkes lav + færre overbygningsskoler D. Thorsager skole lukkes lav + færre overbygningsskoler Løbenummer 11-R-10 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Ungdomsskolen - Reduktion af antal ungdomsklubber - foran reduktionsbeløb I forbindelse med vedtagelsen af ungdomsskolens nye distriktsstruktur og budgetforudsætningerne for 2012 er det p.t. muligt at bibeholde en struktur på klubområdet, som gør det muligt at opretholde et fornuftigt alment forebyggende ungdomsklubtilbud i alle kommunens skoledistrikter. Ungdomsklubberne, som øvrige områder i ungdomsskolen, er under økonomisk pres, og mindre reduktioner bredt fordelt vil kun yderligere udhule alle Ungdomsskolens områder/tilbud. Det er derfor nødvendigt med en politisk stillingtagen til, på hvilket niveau man ønsker ungdoms-klubber til kommunens unge og ikke mindst hvor mange ungdomsklubber Ungdomsskolen skal opretholde. Skal der i 2013 reduceres yderligere på området, kan det betyde lukning af 2 ungdomsklubber i de små områder såsom Ådalen, Mørke, Rosmus eller Mols og dermed en centralisering af klubtilbuddene i de større byer Hornslet, Rønde, Kolind, Mols & Ebeltoft

17 Løbenummer 11-R-11 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Ungdomsskolen Nedlæggelse af SSP-funktionen - foran reduktionsbeløb Nednormering af antal SSP-konsulenter i Syddjurs Kommune med 1 SSP-konsulent fra og med 2014 alternativt nedlæggelse af funktionen. Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev der tilknyttet 2 SSP-konsulenter til Ungdomsskolen. Det betød en voldsom arbejdsbyrde for de to konsulenter, som havde svært ved at kunne yde en tilfredsstillende service overfor skoler, institutioner, unge og forældre i de to forholdsvis store SSP-distrikter. Ungdomsskolen valgte derfor i forbindelse med omstrukturering af ledelsesstrukturen at konvertere midler til ansættelse af yderligere 2 SSP konsulenter pr. 1. august 2011, og samtidig blev kommunen opdelt i fire lige store SSP-distrikter svarende til de fire ungdomsskoledistrikter. Der blev således tilknyttet en opsøgende SSP- konsulent til hvert af de fire ungdomsskoledistrikter. Med udvidelsen af antallet af SSP-konsulenter fra 2 til 4 sikres en nærværende og brugbar SSP-struktur, hvor SSP-konsulenternes primære funktioner såsom at arbejde lokalt opsøgende og i tæt samarbejde med sagsbehandlere, politi, klubber, skoler, forældre mv. omkring udsatte børn og unge i Syddjurs Kommune sikres optimalt. SSP konsulenternes arbejdstid er ligeledes ændret, således at 75% af arbejdstiden bruges målrettet til alment forebyggende SSP- arbejde og 25% af arbejdstiden i Ungdomsskolens andre aktiviteter, herunder bl.a. i ungdomsklubberne og Heltidsundervisningen. SSP-konsulenternes arbejde omfatter også at være bisidder i afhøringer af børn og unge samt i samarbejde med politiet at varetage det oplysende arbejde overfor børn, unge og forældre i folkeskolen. SSP-Syddjurs har bl.a. sammen med Østjyllands politi implementeret projektet SO- CIAL PEJLING (forebyggelse af alkohol- og narkotikamisbrug) i samtlige skoler i Syddjurs Kommune samt udarbejdet en fælles SSP-læseplan for arbejdet i folkeskolerne. Der afholdes ligeledes trivselsundersøgelser i folkeskolens 9.klasser, ligesom et tværfagligt projekt vedr. ansvarlig udskænkning af alkohol lanceres pr. 1. august Fra SSP i Syddjurs investeres der fortsat meget energi i udvikling af det tværfaglige samarbejde med Familieafdelingen, Familieværket, UU-Djursland og andre relevante samarbejdspartnere i arbejdet med kommunens udsatte unge. Løbenummer 11-R-12 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Ungdomsskolen - Lukning af motocross-tilbud - foran reduktionsbeløb Syddjurs Ungdomsskoles Moto-Cross aktiviteter er et niche-område for de unge, der har motor og benzin i blodet. Der er stor aktivitet på banerne med ca. 75 unge kørere plus mange tilskuere. Aktiviteterne tiltrækker en gruppe unge, der søger noget andet end de traditionelle idræts

18 og klubtilbud. Mange er bogligt svage elever, der her har mulighed for at bevise deres værd på anden vis og herigennem opnå en større grad af selvværd. På banerne køres med 80 ccm crossere i LUKS-regi (Ungdomsringen), der afholdes stævner og løb i weekends og der deltages i DM. På banen i Hornslet mødes unge primært fra Rosmus, Mols og den vestlige del af kommunen, der køres primært med bocarts og skrues i gamle biler m.m. i anlæggets klubhus. Moto-Cross aktiviteterne eksisterer i dag på et meget sparsomt niveau, hvor der er en meget stor grad af selvfinansiering. En lukning vil bl.a. betyde, at bredden i ungdomsskolens tilbud reduceres, og at vi vil miste de unge, der lige netop har brug for at få olie på fingrene og har behov for kompetencer, som sigter mod erhvervslivet. Løbenummer 11-R-13 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Nedlæggelse af puljen til madordning - foran reduktionsbeløb Puljen til madordning er på kr. Køkkenerne er ikke klargjorte til at modtage mad eller selv producere mad. Udgiften kommer dog først hvis forældrene ønsker en madordning etableret. Ved vedtagelsen af budget 2010 blev der sparet på madpuljen og noteret at ombygningsudgifter fremadrettet skal afholdes inden for kvalitetsfondsmidlerne. Puljen til madordning er de sidste par år blevet brugt til at dække øgede omkostninger ved øget børnetal samt diverse anlægsomkostninger, herunder påbud fra arbejdstilsyn og brandmyndigheder. Brugen af midler fra denne pulje er altid politisk godkendte i FI-udvalget når det ikke er til formålet madordning. En total fjernelse af alle midlerne fra dagtilbud vil derfor være uhensigtsmæssig og vil medføre mange enkeltsager om ekstra bevillinger til sådanne tiltag. Det foreslås at nedlægge puljen ved at reducere den med 1,5 mio. kr. og overføre resten til ad hoc udgifter inden for dagtilbud. De andre puljer til større udgifter er tidligere blevet nedlagte. Der er derfor med midler fra daginstitutionernes direkte tildeling lavet en innovationspulje til fælles omkostninger. En total fjernelse af alle midlerne fra madordningen vil derfor give dagtilbud nogle udfordringer i forhold til at leve op til fx påbud og andre opgaver der opstår løbende. Alternativer kunne være at fjerne 2,0 mio. kr. eller helt fjerne alle midlerne fra Dagtilbud. Især det sidste må forventes at give mange små enkeltsager med søgning om ekstra bevillinger. Alternativer A. Fjernelse af 1,5 mio. kr B. Fjernelse af 2,0 mio. kr C. Total fjernelse af midler Ekstra information Efter fjernelse af de centrale midler for et par år siden har det været nødvendigt for daginstitutionerne at oprette en pulje til omkostninger der går på tværs. Ellers vil al fleksibilitet for området forsvinde. Omkostningerne til den fælles pulje for daginstitutionerne afholdes af institutionerne

19 selv. Denne pulje står derfor også kun under daginstitutionerne og ikke under de fælles konti for hele dagtilbud. Der er derfor et meget snævert økonomisk råderum for løbende tiltag, uden at skulle spørge politisk først. Løbenummer 11-R-14 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Besparelser på lederløn - foran reduktionsbeløb Sammenlægningen af Balle Børnehave og Kornblomsten til Rosmus Børnehus giver en besparelse på lederløn. Desuden giver samarbejdet på Mols, hvor lederen af Knebel Børnehave også er leder af Molsskolens SFO en besparelse. På grund af manglende fremskrivning af budget ved fremskrivning af lederlønningerne skal nogle af midlerne anvendes til at lukkede det manglende budget. Det foreslås derfor at tage kr. fra lederlønningerne. Hvis det besluttes at sammenlægge flere institutioner de kommende år, så kan der opnås en yderligere besparelse på lederlønningerne. Løbenummer 11-R-15 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Tosprogsundervisning - foran reduktionsbeløb Området er reguleret op de seneste år fra kr. til nu kr. Umiddelbart vurderes det at der kan ske en besparelse på kr.. Så vil der forsat være midler til en fuldtidsstilling samt følgeudgifter. Løbenummer 11-R-16 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Specialpædagogisk støtte - foran reduktionsbeløb Specialpædagogisk Team har et budget på 8 mio. kr. i Området er ikke blevet reguleret op økonomisk i forbindelse med det øgede børnetal de sidste par år. Det foreslås derfor at friholde dette område. I forbindelse med de tekniske korrektioner af budget 2013 blev der lavet en teknisk ændring af tildeling af midlerne til Drivhuset og Lillebjørn. En 6% besparelse af Specialpædagogisk støtte vil give kr. Alternativerne er at foretage en mindre besparelse eller helt friholde området

20 Alternativer A. 1% besparelse B. 2% besparelse C. 3% besparelse D. 4% besparelse E. 5% besparelse F. 6% besparelse Det har i flere omgange være oppe at vende om der skulle en helt anden struktur til på området. Der har været snakket om en anden organisering, ikke som en spareøvelse, men for at få mere for resurserne. Der er ikke fremsat forslag hertil. Løbenummer 11-R-17 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Margrethe Børnehaven 32 - foran reduktionsbeløb Margrethe Børnehaven 32 er en del af rammeaftalen. Det betyder at Dagtilbud afregnes med en takst, der indeholder overhead. Denne takst er højere end den driftstakst der gives videre til Margrethe Børnehaven 32. Denne forskel har ikke tidligere været indregnet i budgettet, men har været opgivet som en nulløsning. Med bygningen af det nye Grævlingehus bliver overhead delen forøget. Der er dog fortsat en vis usikkerhed omkring overhead indtægten, idet den afhænger af antallet af børn. Umiddelbart vurderes det dog at indtægtsdelen kan opskrives med kr., hvilket giver en tilsvarende besparelse, idet midlerne indregnes i det samlede budget. Løbenummer 11-R-18 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Sammenlægning i Ebeltoft af tre institutioner, støtteteam og dagplejen - foran reduktionsbeløb Sammenlægning de tre institutioner i Ebeltoft. Det drejer sig om Børnehaven Æblehaven, Børnehuset Myretuen og Børnehuset Hyrdebakken. Der bygges i stedet en samlende institution der også skal indeholde gæstepladser og legestue for dagplejen. Desuden skal Specialpædagogisk Team også rykke ind i bygningen. Specialpædagogisk Team kunne også tænkes placeret i Rønde eller organiseres på anden vis. Institutionen skal rumme 200 børn plus de andre funktioner. De kr. er lederløn og dertil kommer kr. i driftsbesparelser på energi og vedligehold

21 Sammenhæng til anlægsblokke (se 11-A-7) Forudsat anlægsinvestering Det er en forudsætning for besparelsen at der tildeles penge til anlægsinvestering. Den fulde anlægsinvestering skal foretages, hvorefter de overskydende ejendommen skal sælges. Salg af ejendommene vurderes at give en indtægt til kommunen på 4 mio. kr. De er ikke indregnet i anlægssummen. Løbenummer 11-R-19 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Sammenlægning af Thorsager Børnehus og Lille Arnold - foran reduktionsbeløb Det foreslås at sammenlægge de to institutioner i Thorsager, det drejer sig om Børnehaven Lille Arnold og Thorsager Børnehus. Der bygges i stedet én samlet institution i Thorsager med plads til gæstepladser og legestue for dagplejen. Der er udarbejdet et fælles notat for projektet med inddragelse af både institutionerne, skolen, dagplejen og forældrerepræsentanter. De kr. er lederløn og så ventes der kr. i driftsbesparelser på energi og vedligehold. Sammenhæng til anlægsblokke (se 11-A-8) Forudsat anlægsinvestering Den fulde anlægsinvestering skal foretages, hvorefter de overskydende ejendommen skal sælges. Salg af ejendommene vurderes at give en indtægt til kommunen på 1,5 mio. kr.. De er ikke indregnet i anlægssummen. Løbenummer 11-R-20 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Sammenlægning i Rønde af to institutioner, støtteteam og dagplejen - foran reduktionsbeløb Sammenlægning de to institutioner i Rønde. Det drejer sig om Børnehuset Moesbakken og Børnehuset Vigen. Der bygges i stedet en samlende institution der også skal indeholde gæstepladser og legestue for dagplejen. Desuden kunne det overvejes om Specialpædagogisk Team skal være en del af institutionen i Rønde, i stedet for som foreslået i 11-R-18 i Ebeltoft. Det er mere centralt i kommunen. Institutionen skal rumme 200 børn plus de andre funktioner. Ved denne model kan indtænkes Dagplejen som ellers beskrevet i 11-A-10 omkring et selvstændigt hus til 2,5 mio. kr

22 Der vil være en besparelse på lederløn på kr. samt en besparelse på den nuværende husleje på Børnehuset Vigen på kr. og en besparelse på energi og vedligehold ved at samle alt et sted i nye bygninger på kr. Sammenhæng til anlægsblokke (se 11-A-10) Forudsat anlægsinvestering Det er en forudsætning for besparelsen at der tildeles penge til anlægsinvestering. Den fulde anlægsinvestering skal foretages, hvorefter de overskydende ejendommen skal sælges. Salg af ejendommene vurderes at give en indtægt til kommunen på 3,5 mio. kr. De er ikke indregnet i anlægssummen. Alternativ Nyt gæstehus til Dagplejen i Rønde, se 11-A-9. Løbenummer 11-R-21 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: En samlet dagtilbuds organisation på Mols - foran reduktionsbeløb Ved en sammenlægning af de tre daginstitutioner på Mols, Børnenes Gård, Knebel Børnehave og Naturbørnehaven Mols Bjerge, kan der findes driftsbesparelser på 1 mio. kr. årligt. På Mols har skolen og de tre daginstitutioner allerede organiseret sig med en fælles aftaleholder. Samarbejdet inkludere Naturbørnehaven Mols Bjerge, Knebel Børnehave, Børnenes Gård og Molsskolen. Det er et forsøg på at skabe en bedre sammenhæng i tilbudene på Mols. Samarbejdet er sat i gang, men det tager lidt tid at samle alle parter om et fælles projekt for hele Mols. Der er lige nu både en geografisk spredning, forskellige pasningstyper og et samarbejde med skolen, som kræver nogle nye måder at gøre tingene på. Der stærke ønsker på Mols om at Naturbørnehavens særlig koncept bibeholdes og bliver en del af denne nye organisation. Det indstilles derfor at give alle involverede parter på Mols frem til senest 1.maj 2013 til at komme med et samlet bud for en løsning på Mols. Der ønskes en fælles løsning for hele Mols med udgangspunkt i det samarbejde der allerede er etableret. Der lægges op til at der i løsningen kan søges anlægsmidler, hvorfor der ønskes afsat en pulje til anlæg. Den samlede løsning skal bidrage med et rationale svarende til en sammenlægning af de tre daginstitutioner. Den samlede løsning skal efterfølgende godkendes politisk før end anlægsmidlerne kan frigøres til projektet

Budgetopfølgning 2012 Forbrugsrapport ud fra bevilling Pr. 30.april 2012

Budgetopfølgning 2012 Forbrugsrapport ud fra bevilling Pr. 30.april 2012 opfølgning 2012 srapport ud fra bevilling Pr. 30.april 2012 1 of 11 s 11 Udvalget for familie og institutioner 216.531.767 688.607.247 0-1.282.737 687.324.510 31,50 697.907.140 10.582.630 8.013.506 Familieområdet

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere

Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019

Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne

Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne Til: Børn og Læring Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne 30. august 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat på baggrund af en række spørgsmål - påvirkning af tildelingsmodellen

Læs mere

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Dagsorden: 13.30 Introduktion: Økonomiaftalen for 2017 og budgetanalysernes afsæt 13.45 Ældre- og sundhedsområdet v. Ingelise

Læs mere

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Til: Børn og Læring 1. november 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner

Læs mere

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen

Læs mere

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Uddannelse, Børn og Familie

Uddannelse, Børn og Familie Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 UBF -25.801-25.804-25.674-25.595-50,25-50,30-50,00-49,90

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Til: Børn og Læring 11. september 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 13 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Kai Pedersen

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående 1 of 6 Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående Mål: Sygefraværet i Syddjurs Kommune skal være lavere end landsgennemsnittet. Bevilling: Tværgående Mål: Tilflytningen til Syddjurs Kommune skal være stigende.

Læs mere

Notat om specialundervisning Tiltag specialundervisning - geografisk Pengene følger eleven på folkeskoleniveau...

Notat om specialundervisning Tiltag specialundervisning - geografisk Pengene følger eleven på folkeskoleniveau... Til: Skole og dagtilbud 24. marts 2017 Notat om specialundervisning Antal elever, typer, fordeling, økonomi og pengene følger eleven Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Indhold

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer 1 Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs Kommune 24. juni 2015 Peter Bogh og Morten H. Vestergaard, KLK Måltal for budgetreduktioner Byrådsmødet 25. februar 2015 blev det besluttet at få foretaget

Læs mere

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud) Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases

Læs mere

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Udvalg: Børn og skoleudvalget Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole Nr. 2019 2020 2021 2022 Investering LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder -0,10-0,10-0,10-0,10 0,00 Skoler 0.-9. klasse LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

1 Driften - oversigter

1 Driften - oversigter 1 Driften - oversigter 2 Driften De følgende sider viser Direktionens forslag til driftsbudget for 2019. Forslaget er opstillet ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelse om, at Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Mål: I 2016 er målsætningen at have et sygefravær på niveau med landsgennemsnittet. I 2017 er målet et sygefravær i Syddjurs Kommune, der er blandt den laveste 1/3

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

$  % # # # # '  +!+ #, !# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /508 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /508 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 14-02-2017 17/508 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat Ajourføring af ikke-finansielle mål I dette notat følges der op på ikke-finansielle mål og

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier. , Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag

Læs mere

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Kerneopgaven Uddannelse til Alle Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Budgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift

Budgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift 1 of 7 Budgetopfølgning pr. 30.09.15 vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift DRIFT Forbrug 1-9 Omplaceringer Tillægs bevillinger Forbrugs % Forventet regnskab Note Heraf ansøges 15 Udvalget

Læs mere

Implementering af budget

Implementering af budget Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2008

Budgetopfølgning 30. juni 2008 Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

FORSLAG TIL REDUKTIONER 2012

FORSLAG TIL REDUKTIONER 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 Niveauet for bygningsvedligeholdelse kan nedsættes. Kommunen har pt. et vedligeholdelsesbudget der ligger tæt på et gennemsnitligt niveau. Bygningsmassen er grundlæggende i god stand, dog

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014 Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere