Budgetrevision 4 ultimo oktober 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2017, ultimo oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetrevision 4 ultimo oktober 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2017, ultimo oktober"

Transkript

1 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2017, ultimo oktober 1

2 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 6 Indtægter... 9 Driftsudgifter... 9 Anlæg Finansiering

3 Samlet oversigt Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne til overskuddet: driftsudgifterne holdes fortsat på så lavt et niveau som muligt. Ved budgetrevision 4 er forventningen til driftsregnskab ,1 mio. kr., hvilket er 14,3 mio. kr. lavere end korrigeret budget. der gennemføres kun kontraktbundne anlægsprojekter samt projekter, der finansieres fuldt af lån eller salgsindtægter. Se afsnit om anlæg for uddybende forklaring. kommunen har modtaget salgsindtægter fra salg af grunde og ejendomme i 2017 i sidste del af året. Se afsnit om anlæg for uddybende forklaring. lånoptaget er relativt stort i 2017 på grund af forskydning mellem 2016 og Udvikling siden budgetrevision 3 De vigtigste ændringer siden budgetrevision 3 vedrører drift og anlæg. Der er forventning om lavere udgifter på driften på alle udvalgsområder: Læring og Trivsel for Børn og Unge: På det specialiserede børneområde er det lykkedes at sænke både antallet af børn og unge, som modtager hjælp og gennemsnitsprisen for indsatserne Kultur, Fritid og Fællesskab: Der er søgt og modtaget fondsmidler til Brorfelde. Klima og Miljø: Der er projekter vedrørende bygningsvedligeholdelse, som ikke når at blive gennemført i Derfor kommer udgiften først i Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg: Der er færre SOSU-elever end forventet og forventning om yderligere overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2018 på grund af indkøb og ansættelse med omtanke. Uddannelse og Job: Indkøb med omtanke har haft effekt i forhold til beskæftigelsesindsatsen og der har været færre domsanbragte end forventet tidligere på grund af udskudte retssager Økonomiudvalget: Der er forventning om færre udgifter til arbejdsskader end ved budgetrevision 3. I forhold til korrigeret budget er der dog fortsat merforbrug. Forbedringen på anlæg vedrører både øgede salgsindtægter, lavere udgifter til igangværende anlægsprojekter og en teknisk regulering mellem drift og anlæg. 3

4 Likviditet I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 4 som forudsætning. Grafen viser, at kommunens gennemsnitslikviditet bevæger sig i den rigtige retning. Forventningen til overskud for kommunens samlede økonomi ved budgetrevision 4 er 58,9 mio. kr. mod 28,9 mio. kr. ved budgetrevision 3. Forventningen om et bedre resultat i 2017 påvirker forventningen til udvikling i likviditeten for 2017, som nu forventes at udgøre ca. 79 mio. kr. ultimo 2017 mod omkring 65 mio. kr. ved budgetrevision 3. Det betyder, at gennemsnitslikviditeten i Holbæk Kommune ultimo 2017 vil overstige kr. pr. indbygger, jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriets måltal for likviditeten pr. indbygger. For likviditetsudviklingen i 2018 vil det forbedrede resultat i 2017 betyde, at kommunens gennemsnitslikviditet rammer 100 mio. kr. tidligere end forudsat ved vedtagelsen af budget Den faktiske gennemsnitslikviditet fremgår af grafen frem til og med 31. oktober Grafen for resten af året er en sammenvejning af den tidligere anvendte model og den model, der er købt af BDO. Figur 1: Likviditetsprognose Bevillingsberigtigelse ved budgetrevision 4 Jævnfør Holbæk Kommunes kasse- og regnskabsregulativ bilag 8.1 skal der ved årets sidste budgetrevision laves bevillingsberigtigelse. Det vil sige, at der gives tillægsbevillinger, så der opstår balance imellem forventet forbrug og bevilget budget. Der indstilles dog ikke tillægsbevillinger, som skal finansieres af kassen jævnfør Holbæk Kommunes 3. styringsprincip. Koncerndirektionen iværksatte i forbindelse med budgetrevision 1 tiltagene indkøb og ansættelse med omtanke samt reduktion af sygedagpengerefusionerne til afdelingerne. Der blev samlet 50 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug. Ved budgetrevision 4 skal de 50 mio. kr. fordeles i forbindelse med bevillingsberigtigelse. 4

5 De 50 mio. kr. gives til udvalg, der har merforbrug samlet set for alle egne politikområder. Ved budgetrevision 4 er det Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge og Udvalget Uddannelse og Job. De to udvalg har ved budgetrevision 4 samlet set et forventet merforbrug på 61,7 mio. kr. 24% af merforbruget vedrører Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge, og 76% af merforbruget vedrører Udvalget Uddannelse og Job. Fordelingen af de 50 mio. kr. mellem de to udvalg bliver derfor 12,2 mio. kr. til Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge og 37,8 mio. kr. for Udvalget Uddannelse og Job. Beløbene på henholdsvis 12,2 mio. kr. og 37,8 mio. kr. dækker merforbrug inden for de to udvalg ud fra følgende prioritering: Merforbrug uden overførselsadgang på det specialiserede socialområde Merforbrug uden overførselsadgang på beskæftigelsesområdet Merforbrug med overførselsadgang på det specialiserede socialområde Merforbrug med overførselsadgang på skoleområdet Koncerndirektionen har med indstilling om denne prioritering lagt op til at give skolerne de bedste muligheder for at overholde budget Derved afviges der fra overførselsreglen om, at skoleområdet skal overføre det fulde merforbrug mellem årene. Skoleområdet bliver bedre stillet i 2018 i forhold til at overholde budget 2018, fordi der skal findes reduktioner for 11, 4 mio. kr. mindre, end hvis overførselsreglerne fastholdes. Med baggrund af ovenstående prioritering fordeles de 50 mio. kr. som vist i nedenstående tabel. Uden overførselsadgang Med overførselsadgang Specialiseret Øvrige Specialiseret Øvrige I alt Læring og trivsel 0,3 0,5 11,4 12,2 Uddannelse og Job 3,1 34,7 37,8 I alt 3,4 35,3 0,0 11,4 50,0 Afvigelser mellem denne tabel og de indstillede tillægsbevillinger skyldes afrunding. 5

6 Samlet vurdering Nedenfor gennemgås status på budgetoverholdelsen i 2017, og der foretages en samlet vurdering af, om det korrigerede budget holder for kommunen som helhed. Forventes det korrigerede driftsbudget ved BR4 at holde? Driftsudgifterne forventes at ligge 14,3 mio. kr. under korrigeret budget. Det forventes, at der overføres et mindreforbrug på 32,4 mio. kr. til 2018, og at der er merforbrug i 2017 på 18,1 mio. kr. Holder servicerammen for 2017? Ja, servicerammen for 2017 udgør mio. kr. og ved budgetrevision 4 forventes det, at der kun skal bruges serviceudgifter på 2.720,8 mio. kr. Holder det korrigerede budget for forsørgelsesudgifter, medfinansiering til sygehuse og øvrige ikke serviceudgifter? Budgettet holder ikke. Der er et forventet merforbrug på 56,9 mio. kr. Merforbruget vedrører primært beskæftigelsesområdet. Holder det korrigerede indtægtsbudget? På indtægtssiden forventes en forbedring på 3 mio. kr. i forhold til korrigerede budget. Det dækker over, at Holbæk Kommune forventer, at der skal tilbagebetales ca. 3 mio. kr. mindre til borgerne vedrørende grundskyld end tidligere forudsat. Holder det korrigerede anlægsbudget? Anlægsudgifterne er 175,3 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Det skyldes, at byrådet ved budgetrevision 1 og 2, af hensyn til kommunens likviditet, har besluttet, at der alene kan gennemføres anlægsinvesteringer for 134,7 mio. kr. i Det blev også besluttet, at anlægsinvesteringer udover de 134,7 mio. kr. skal finansieres af salgsindtægter. Salgsindtægterne skal også dække manglende bygherrebidrag grundet hurtig opbremsning i anlægsprojekter. Der forventes anlægsudgifter på netto 135,2 mio. kr., hvilket er en meget lille afvigelse fra beslutningen om anlægsudgifter for 134,7 mio. kr. Vores samlede forbrug i 2017 på anlæg forventes at blive 108,2 mio. kr. netto, hvoraf en del af salgsprovenuet allerede er disponeret i 2018 og Det ændrer dog ikke på forbruget i indeværende år. Holder det korrigerede budget for finansiering? Finansiering er samlet set justeret med 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette er sammensat af et mindre låneoptag end tidligere forudsat og en overførsel af indskud i landsbyggefonden vedrørende etape 2 af Vølunden til Omplaceringer og tillægsbevillinger Ved budgetrevision 4 indstiller administrationen omplaceringer og tillægsbevillinger, som fremgår af tabel 1 herunder. Omplaceringerne anvendes, når et budgetbeløb flyttes indenfor det samme politikområde. Tillægsbevillinger anvendes, når der lægges penge i kassen eller op af kassen, samt når der flyttes penge mellem politikområder. Tillægsbevillingen på 3,0 mio. kr. til kassen vedrører skatter og skyldes, at Holbæk Kommune forventer, at der skal tilbagebetales ca. 3 mio. kr. mindre til borgerne vedrørende grundskyld end tidligere forudsat. Tillægsbevillingen på 15 mio. kr. fra kassen vedrører anlægsbevilling besluttet i byrådet 11. oktober 2017 se endvidere afsnit om anlæg. De øvrige tillægsbevillinger går i 0, fordi de indstilles flyttet mellem politikområder. 6

7 Tabel 1. Omplaceringer og tillægsbevillinger Mio. kr. Omplacering ved BR4 Tillægsbevilling ved BR4 I alt 0,0 12,0 Økonomiudvalget 0,0-50,4 Politisk organisation 0,0 0,0 Administration 0,0-50,4 Erhverv 0,0 0,0 Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" 0,0 12,1 Skoler - 0. til 9. klasse 0,0 11,4 Almene dagtilbud 0,0 0,5 Børnespecialområdet 0,0 0,3 Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" 0,0 0,4 Sundhed 0,0 0,0 Ældre 0,0-9,1 Voksenspecialområdet - uden for arbejdsmarkedet 0,0 9,5 Udvalget for Klima & Miljø 0,0 0,0 Miljø og planer 0,0 0,0 Ejendomme 0,0 0,0 Kommunale veje og trafik 0,0 0,0 Udvalget "Uddannelse og Job" 0,0 37,9 Skoler klasse 0,0 0,0 Unge udsatte 0,0-0,9 Voksenspecialområdet - unge og jobparate 0,0 0,9 Uddannelse og beskæftigelse 0,0 37,9 Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 0,0 0,0 Kultur og fritid 0,0 0,0 Anlæg 0,0 15,0 Indtægter 0,0-3,0 Renter 0,0 0,0 Finansiering 0,0 0,0 Overførsler vedrørende driften fra 2017 Administrationen forventer, at der overføres 32,4 mio. kr. vedrørende driften fra Det betyder at målsætningen om at overføre samme beløb fra 2017 til 2018, som blev overført fra 2016 til 2017 er opfyldt. Målsætningen var at overføre 27,7 mio. kr. fra 2017 af hensyn til Holbæk Kommunes likviditet. Hvad viser totaloversigten? Totaloversigten i nedenstående tabel 2 viser, at: der i Holbæk Kommunes korrigerede budget ligger en forventning om at bruge 131,6 mio. kr. af kassen Holbæk Kommune i det forventede regnskab ved budgetrevision 4 forventer at lægge 58,9 mio. kr. i kassen Forskellen på resultatet i det korrigerede budget og det forventede regnskab består af: En stigning i indtægter på 3,0 mio. kr. Et samlet forventet mindreforbrug på driften på 14,3 mio. kr. Ingen ændringer vedrørende renter Et samlet mindreforbrug på anlæg på 175,3 mio. kr. Et forventet lavere lånoptag under finansiering på 11,9 mio. kr. Holbæk Kommune har brug for det aktuelle mindreforbrug på anlæg af hensyn til likviditeten. 7

8 Tabel 2: Totaloversigt Mio. kr. Oprindeligt budget 2017 Korrigeret budget 2017 Forventet regnskab 2017 BR4 Forventet afvigelse 2017 Indtægter , , ,0-3,0 Skatter , , ,0-3,0 Tilskud og udligning , , ,0 - Driftsudgifter 3.959, , ,1-14,3 Økonomiudvalg 469,0 491,9 430,6-61,3 Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" 1.054, , ,4 15,0 Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" 1.041, , ,8-7,2 Udvalget "Uddannelse og Job" 1.135, , ,2 46,7 Udvalget for Klima og Miljø 147,8 136,4 132,4-4,0 Udvalget "Kultur, Fritid og Fælleskaber" 112,6 115,1 111,6-3,5 Renter 16,2 16,2 16,2 - Resultat af primær drift -235,6-206,4-223,7-17,3 Anlæg 134,7 283,4 108,2-175,3 Forsyning i alt Resultat -100,9 77,0-115,5-192,6 Finansiering i alt 109,3 54,6 56,6 2,1 - Låneoptagelse -31,0-95,6-83,7 11,9 - Afdrag på lån 61,0 61,0 61,0 - - Finansforskydninger 79,3 89,2 79,3-9,9 Resultat i alt+b8 8,4 131,6-58,9-190,5 Kasseopbygning -8,4-131,6 58,9 190,5 Af nedenstående figur fremgår Holbæk Kommunes forventede regnskabsresultat ved BR1, BR2, Halvårsregnskabet, BR3 og BR4 samt resultatet i oprindeligt og korrigeret budget. Af figuren fremgår, at det samlede resultat er forbedret med 30 mio. kr. fra budgetrevision 3 til budgetrevision 4. Forbedringen skyldes primært, at Holbæk Kommune er lykkedes med indkøb og ansættelse med omtanke og stigende indtægter fra salg af grunde og ejendomme i Figur 2 Resultat i alt 8

9 Indtægter Samlet set er skønnet for indtægter opjusteret med 3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes at skønnet for tilbagebetaling af grundskyld til borgerne har været for højt. Der skal kun tilbagebetales 4 mio. kr. mod tidligere forventet 7 mio. kr. Driftsudgifter Af tabellen herunder fremgår forbrugsskønnet for driften. Driftsudgifterne forventes at ligge 14,3 mio. kr. under korrigeret budget. Det dækker over en forventet overførsel fra 2017 på 32,4 mio. kr. og et merforbrug på 18,1 mio. kr. Holbæk Kommune er lykkes med at overholde budgettet på langt de fleste områder i Udfordringen med at reducere udgifterne til overførselsindkomster er dog ikke lykkedes. Derfor er der en særlig opgave i 2018 i forhold til at sikre den nødvendige forandring på beskæftigelsesområdet. I noterne under tabel 3 er forklaringen på afvigelsen mellem korrigeret budget og forventet regnskab. I notaterne for hvert udvalg findes en uddybende beskrivelse af forventningerne til driftsudgifterne. Ved bevillingsberigtigelse vil der blive flyttet 50 mio. kr. fra politikområde Administration til politikområder under udvalgene Læring og Trivsel for Børn og Unge og Udvalget Uddannelse og Job. Det vil påvirke korrigeret budget efter budgetrevision 4. Tabel 3 Forventet forbrug på politikområder Mio. kr. Oprindeligt budget 2017 Korrigeret budget 2017 Forventet regnskab BR Forventet afvigelse BR A B C D Økonomiudvalget 469,0 491,9 430,6-61,3 Politisk organisation 11,5 13,5 13,1-0,4 1 Administration 449,8 470,6 410,2-60,4 2 Erhverv 7,8 7,8 7,3-0,4 3 Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" 1.054, , ,4 15,0 Skoler - 0. til 9. klasse 613,4 604,3 619,3 15,0 4 Almene dagtilbud 265,5 264,1 264,1-0,1 5 Børnespecialområdet 175,1 174,0 174,0 0,0 6 Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" 1.041, , ,8-7,2 Sundhed 312,9 310,5 311,9 1,4 7 Ældre 449,7 445,9 430,4-15,5 8 Voksenspecialområdet - uden for arbejdsmarkedet 278,7 288,6 295,5 6,9 9 Udvalget for Klima & Miljø 147,8 136,4 132,4-4,0 Miljø og planer 11,6 10,4 10,4 0,0 10 Ejendomme 23,8 13,9 11,9-2,0 11 Kommunale veje og trafik 112,4 112,1 110,1-2,0 12 Udvalget "Uddannelse og Job" 1.135, , ,2 46,7 Skoler klasse 20,4 22,9 20,3-2,6 13 Unge udsatte 51,5 54,2 52,8-1,4 14 Voksenspecialområdet - unge og jobparate 183,6 181,5 177,5-4,0 15 Uddannelse og beskæftigelse 879,8 880,9 935,6 54,7 16 Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 112,6 115,1 111,6-3,5 Kultur og fritid 112,6 115,1 111,6-3,5 17 Note I alt 3.959, , ,1-14,3 9

10 Note 1: Politisk organisation: Det forventede mindreforbrug skyldes primært indkøb med omtanke. Note 2: Administration: Mindreforbruget skyldes primært, at økonomistyringen vedrørende direktionens handlingsplaner for budgetoverholdelse i 2017 på 50 mio. kr. er håndteret teknisk under politikområde Administration. Derudover er man lykkedes med indkøb og ansættelse med omtanke. Der er dog også merforbrug vedrørende arbejdsskader, fordi der afgøres flere sager end forventet i 2017 og vedrørende et EU-finansieret projekt, hvor udgiften afholdes i 2017 og midlerne først frigives i I forbindelse med bevillingsberigtigelse mindskes politikområdets budget med 50 mio. kr. Derfor vil mindreforbruget efter budgetrevision 4 være 11,3 mio.kr. Note 3: Erhverv: Det forventes, at budgettet holder. Note 4: Skoler klasse: Den primære forklaring på merforbruget vedrører folkeskoleområdet, hvor der arbejdes med at inkludere flere elever i de almene tilbud, hvilket øger udgifterne til den almene undervisning. Desuden har det ikke været muligt at realisere de besluttede reduktioner med fuld effekt. Der er også et merforbug vedrørende bidrag til statslige og private skoler og til ungdomsskolevirksomhed grundet flere elever i tilbuddene. Der forventes mindreforbrug vedrørende skolefritidsordning og specialundervisning på regionale tilbud og kommunale specialskoler. Sidstnævnte skal ses som udtryk for, at der henvises færre elever til specialundervisning i eksterne tilbud og/eller at de anvendte tilbud er mindre omfattende. I forbindelse med bevillingsberigtigelse øges politikområdets budget væsentligt ved budgetrevision 4. Derfor vil merforbruget efter budgetrevision være reduceret. Note 5: Dagtilbud: Det forventes, at budgettet holder. Note 6: Børn og unge med særlige behov: Det forventes at budgettet holder. Note 7: Sundhed: Det forventede merforbrug skyldes primært medfinansiering af sygehusudgifter. På området er der dog usikkerhed omkring datagrundlaget på grund af implementeringen af Sundhedsplatformen. Derudover er der et merforbrug vedrørende vederlagsfri fysioterapi, hvor det ikke længere forventes, at det er muligt at reducere forbruget ved at ansætte egne fysioterapeuter. Note 8: Ældre: På ældreområdet er der samlet set et mindreforbrug. Mindreforbruget vedrører klippekortsordningen og værdighedsmilliarden samt generel tilbageholdenhed på samtlige aktiviteter på området. Derudover er der større frafald blandt social- og sundhedselever end forventet, hvilket betyder færre lønudgifter. Note 9: Voksenspecialområdet - uden for arbejdsmarkedet: Merforbruget vedrører Borgerstyret personlig assistance, Aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, støttekontaktpersoner og botilbud. Der forventes mindreforbrug på hjælpemidler på grund af et fald i antal visiterede biler og nye momsregler. Note 10: Miljø og planer: Det forventes, at budgettet holder. Note 11: Ejendomme: Det forventes, at budgettet holder. 10

11 Note 12: Kommunale veje og trafik: Det forventede mindreforbrug skyldes en større opbremsning end nødvendigt i forbindelse med indkøb med omtanke. Note 13: Skoler klasse: Mindreforbruget vedrører en forventet overførsel til 2018 for Læringscentret samt en følge af indkøb og ansættelse med omtanke, og flere elever i specialskoletilbud, som øger indtægterne. Modsat er der et merforbrug på kantinen på seminariet som følge af indkøb med omtanke. Note 14: Unge udsatte: Det forventede mindreforbrug vedrører SSP (Skole, Socialforvaltning, Politi) og skyldes succes med indkøb og ansættelse med omtanke samt projektmidler. Note 15: Voksenspecialområdet - unge og jobparate: Samlet set er der et mindreforbrug på voksenspecialområdet, men der er udsving: Boligsikring og forsorgshjem/kvindekrisecentre har mindreforbrug og STU har merforbrug. Note 16: Uddannelse og beskæftigelse: Udgifterne til forsørgelse er langt højere end budgetteret, men der er udsving hvor - dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, fleksjob, ressourceforløb samt førtidspension har merforbrug, hvorimod der er mindreforbrug på - produktionsskoler integrationsydelse, uddannelseshjælp, revalidering samt ledighedsydelse. I forbindelse med bevillingsberigtigelse øges politikområdets budget væsentligt ved budgetrevision 4. Derfor vil merforbruget efter budgetrevision være reduceret. Note 17: Kultur og fritid: Mindreforbruget vedrører primært forudbetalte fondsmidler til Brorfelde til projekter i Anlæg I tabellen herunder fremgår det oprindelige og korrigerede anlægsbudget, forventet forbrug og forventet overførsel fra 2017 til 2018 vedrørende anlæg. Tabel 4: Anlæg Anlægsinvesteringer Oprindeligt anlægsbudget Korrigeret budget Forventet forbrug 2017 Forventet afvigelse mio. kr. A B C C-B Økonomiudvalget 19,0 40,6-16,6-57,2 Diverse anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 Ordinære anlægsarbejder 0,0 12,8 0,4-12,4 Energirenoveringspulje 10,0 19,7 7,7-11,9 Renoveringspulje 9,0 22,6 21,6-1,1 Byggemodning samt køb og salg af grunde og bygninger 0,0-14,5-46,3-31,8 Udvalget Læring og Trivsel 2,0 38,7 31,1-7,5 Udvalget Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg 5,8 22,0 16,9-5,1 Udvalget for Klima og Miljø 19,5 61,2 16,8-44,4 Udvalget for Kultur og Fritid 88,4 121,0 85,6-35,4 I alt 134,7 283,4 133,9-149,6 11

12 Yderligere finansieringsbehov og finansiering Manglende bygherrebidrag og manglende indkøbsoptimering Yderligere lånefinansiering -5,6 I alt nettoforbrug 135,3 7,0 I 2017 er der ikke økonomisk råderum til, at forbruget på anlæg overstiger det oprindelige budget på 134,7 mio. kr. Byrådet har derfor besluttet, at udskyde alle de anlæg, som det er muligt at udskyde og finansiere alle anlægsudgifter over 134,7 mio. kr. med salg af ejendomme og grunde. For at møde finansieringsbehovet skal der sælges grunde og ejendomme for 47,4 mio. kr. Det seneste skøn for provenuet af salg af grunde og ejendomme i 2017 lyder på 46,3 mio. kr. Salgsindtægterne skal finansiere både det forventede forbrug udover det oprindelige budget, manglende indtægter fra bygherrebidrag på de projekter der udskydes, samt manglende gevinst fra indkøbsoptimering af den samlede anlægsportefølje. Ved budgetrevision 4 er de forventede bruttoudgifter til anlæg i 2017 på 180,1 mio. kr. Siden budgetrevision 3 har byrådet den 13. september vedtaget at opføre 4 skæve boliger til hjemløse og særligt udsatte borgere. Projektet koster 0,6 mio. kr. og er lånefinansieret. I tabel 4 fratrækkes de udgifter, der lånefinansieres. På byrådsmøde den 8. marts blev to andre lånefinansierede projekter til Orø-færgen og havnerelaterede opgaver til samlet 5 mio. kr. vedtaget. Derfor modregnes i alt 5,6 mio. kr. af anlægsudgifterne i opgørelsen af nettoforbrug på anlæg i tabel 4. D. 11. oktober 2017 bevilgede byrådet 15 mio. kr. til anlægsprojekter i Bevillingen håndteres teknisk ved budgetrevision 4 ved godkendelse af omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb samt ved godkendelse af frigivelse af anlægsbevilling på 15 mio. kr. Det forudsættes i lighed med forudsætningen ved vedtaget budget at de 15 mio. kr. først bruges i Omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb fremgår af bilag 1. Salgsindtægter i 2017, som er disponeret i senere år De 46,3 mio. kr. i salgsindtægter, der står i tabel 4, er indtægter fra salget af arealer og ejendomme i 2017 fratrukket de udgifter, der er forbundet med salget. Udgifter er f.eks. til byggemodning, eller hvis der i en salgsaftale er indeholdt, at en vej skal lægges til arealet samt mæglersalær og indskud i landsbyggefonden. Derved sikres det, at de salgsindtægter, der i 2017 kan opføres anlæg for, er nettoprovenu. Imidlertid forventes det, at der vil komme flere indtægter i 2017 end de 46,3 mio. kr., idet nogle af udgifterne forbundet med salget først løber af i 2018 eller Som det fremgår af tabel 5, er der ved budgetrevision 4 et skøn på 25,7 mio. kr. i salgsindtægter udover dem, der finansierer anlægsinvesteringer i De øgede salgsindtægter har derfor positiv indflydelse på forventet regnskab i Midlerne er dog disponeret i de kommende år, og de kan derfor ikke disponeres over her i I tabellen nedenfor ses realiserede salgspriser, forventede udgifter forbundet med salg i 2017 og de samlede salgsindtægter, der kommer ind i Tabel 5: Salgsindtægter der er disponeret i senere år mio. kr. Provenu til finansiering Udgifter forbundet Salgsindtægter i Heraf disponeret i Realiseret salgspris af anlægsudgifter i med salg netto senere år ,5 15,6-71,9 25,7-46,3 12

13 Finansiering Finansiering er samlet set justeret med 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette er sammensat af et mindre låneoptag og en overførsel af indskud i landsbyggefonden vedrørende etape 2 af Vølunden til Låneoptag Samlet er skønnet for låneoptag opjusteret med 1,1 mio. kr. siden budgetrevision 3. Det er sammensat af, at det nu forventes, at der bliver opført energirenoveringsprojekter for 0,5 mio. kr. mere end ved sidste budgetrevision, samt at byrådet den 13. september vedtog et lånefinansieret anlægsprojekt vedrørende opførelse af fire skæve boliger til hjemløse og udsatte borgere til 0,6 mio. kr. Låneoptag i 2017 er samlet set nedjusteret med 11,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Finansforskydninger I forhold til det korrigerede budget på finansforskydninger skønnes resultat at blive forbedret med 9,9 mio. kr. Byrådet vedtog den 13. september at give Vestsjællands Almene Boligselskab tilsagn til at opføre 54 almene familieboliger i Vølunden 5. Dette betød, at en udgift på 9,9 mio. kr. til indskud i landsbyggefonden blev lagt ind i det korrigerede budget, og samtidig blev også en salgsindtægt på 9,9 mio. kr. lagt ind i anlægsbudgettet, da det er salgsindtægterne, der finansierer indskuddet i landsbyggefonden. Dog vil hverken indtægten eller udgiften komme til at falde i indeværende år, og begge dele forventes overført til 2018 her ved budgetrevision 4. 13

Budgetrevision 3 ultimo august 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2017, ultimo august

Budgetrevision 3 ultimo august 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2017, ultimo august Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2017, ultimo august 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 4 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 8 Anlæg... 11 Finansiering... 12 2 Samlet oversigt Forventet

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle Kan Bidrage - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Kerneopgaven Uddannelse til Alle Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetrevision 3 pr. september 2014

Budgetrevision 3 pr. september 2014 Budgetrevision 3 pr. september 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning 11 November Det forventede resultat for Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre,

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for

Læs mere

Budgetrevision 3 Ultimo august 2016 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2016, ultimo august

Budgetrevision 3 Ultimo august 2016 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2016, ultimo august Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2016, ultimo august 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 6 Resultat... 6 Indtægter... 6 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 7 Renter...

Læs mere

Det forventede resultat

Det forventede resultat Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Det forventede resultat Vi forventer at forbruget samlet set bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 47,5 mio.kr. mindre end det korrigerede

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.

Læs mere

Budgetrevision III. Økonomiudvalg og Byråd September, 2013

Budgetrevision III. Økonomiudvalg og Byråd September, 2013 Budgrevision III Økonomiudvalg og Byråd September, 2013 Administrationen forventer, at Holbæk Kommune får mindreforbrug på 19,9 mio. kr. på driftsudgifterne. Økonomi- og aktivitsopfølgningen pr. august

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Budgetrevision 2 April 2015 Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

-Indtægter, renter, anlæg og finansiering

-Indtægter, renter, anlæg og finansiering Økonomiudvalget -Indtægter, renter, anlæg og finansiering -2019 Indtægter Indtægterne forventes at blive 2,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Skat Ejendomsskat og dækningsafgift forventes samlet

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede

Læs mere

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Det forventede resultat Det forventede regnskabsresultat for skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Driftsudgifterne

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio. kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr. 2017. Begge

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2016, ultimo april

Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2016, ultimo april Budgetrevision 2 Forventning til regnskab, ultimo april Samlet oversigt... 4 Det forventede resultat... 4 Skærpet opmærksomhed... 4 Indtægter... 5 Driftsudgifter... 5 Renter... 6 Anlæg... 6 Likviditet...

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Budgetrevision 3 September Det forventede resultat for Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 144,2 mio. kr. i år. Det er en forbedring på

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Bilag 1 Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 3 August Holbæk Kommune Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne på driften fra skal udgøre det samme

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8

3. Udvalget Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8 Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018 Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. 3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere