Sclerose. foreningen BUDGET 2016
|
|
- Pia Juhl
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Sclerose foreningen BUDGET 2016 Formands- og delegeretmødet den november 2015
2 Budgetbemærkninger til Scleroseforeningens budget Vedlagt følger udkast til budget 2016 til behandling på Delegeret forsamling d. 14. november Budgettet udviser et overskud på kr for Estimat 2015: På nuværende tidspunkt forventes et overskud for 2015 på kr. 3,098 mio. imod et budgetteret overskud på kr Indtægtsskabende virksomhed Vi har modtaget tilsagn om en arv på kr. 7,5 mio. som vil fordele sig mellem 2015 og 2016, hvilket gør, at arveindtægten forventes at stige til kr. 12,5 mio. imod et budget på kr. 10,75 mio. Det er generelt blevet vanskeligere at generere kvalificerede leads til hvervning af nye faste bidragsydere, og samtidig er hitraten på konverteringen af leads til nye bidragsydere også faldende. Til gengæld er udgifterne til hvervning af faste bidragsydere faldet. Dette bringer forventningen til medlemskontingenter til et resultat på niveau med budget (10,3 mio.). For de faste bidragsydere forventes der opnået et resultat på 15,7 mio. mod budgetteret 16,1 mio. dvs under budgetteret. For legater og fonde er der budgetteret en opnåelse af 6 mio. for 2015, men det vurderes at det formentlig ikke kan nås i 2015 hvorfor denne post er reduceret til en forventning på 5 mio. Cykelnerven forventes at bidrage med en indtægt på kr. 1,7 mio. i stedet for budgettet på kr. 1 mio. Som effekt af de manglende støtter og faste bidrag er der en besparelse på Indtægtsskabende kampagneudgifter som forventes i omegnen af 2,5 mio. Indtægtsskabende virksomhed estimeres til kr. 2,7 mio. bedre end budgetteret. Øvrige indtægter Finansielle indtægter estimeres til kr. 1,5 mio. lavere end budgetteret. Det skyldtes primært kurstab i 2. og 3. kvartal af Øvrige poster forventes at følge budgetterne. Forskning Forventes at følge årets budget. 1
3 Patientstøtte Der forventes en reduktion i omkostningerne på ca. kr. 1,7 mio. Årsagen er mindre budgetafvigelser på en lang række poster samt at den forventede underskudsgaranti til Dronningens Ferieby kan reduceres væsentligt. Kommunikation Der forventes en reduktion i omkostningerne på ca. kr. 0,3 mio. Administration Der forventes en reduktion i omkostningerne på ca. kr. 0,8 mio. som primært knytter sig til besparelser på inventar og maskiner. Budget 2016: Generelt: Foreningens bygning er sat til salg, men på nuværende tidspunkt er det uvist, hvornår ejendommen bliver solgt, og hvornår sekretariatet skal flytte til nye lokaler. Et salg og flytning til andre lokaler er ikke indarbejdet i dette budget. Bemanding: Sekretariatets bemanding er budgetteret med en stigning på 2,5 medarbejdere fra 2015 til 2016, dvs. ca. 54,50 fuldtidsmedarbejdere. Årsagen er primært ekstra bemanding til nye indsamlingsaktiviteter, samt udvidelse af psykologtimer pga. øget efterspørgsel. Indtægtsskabende virksomhed: Medlemskontingenter Vi fortsætter med den årlige kontingentopkrævning i februar og fastholder konkurrencen blandt indbetalerne. Kontingentet prisreguleres med 5 % i forhold til 2015, hvilket betyder, at det personlige kontingent i 2016 koster ca. 310 kr. og familiekontingentet ca. 465 kr. Arvebeløb Arvebeløbet er indarbejdet med 12,5 mio. da en del af den ovennævnte arv på ca. 7,5 mio. først forventes udbetalt i Legater og fonde I 2015 valgte vi at sætte ekstra fokus på fonde, og vi øgede i den forbindelse budgettet med kr til kr. 6 mio. Der er stadig stigende kamp om fondsmidlerne fra alle de andre sygdomsbekæmpende og humanitære organisationer. Det kræver, at vi tænker anderledes, end vi tidligere har gjort, hvorfor vi forsøger at beskrive foreningens arbejde, som afgrænsede projekter/aktiviteter frem for generelle indsatsområder (forskning, patienthjælp og kommunikation). I 2016 er forventningen til fondsområdet en stigning på 4% i forhold til budget
4 Cykelnerven Med 160 ryttere i 2015 og ca. 2,6 mio. i indsamlede midler (nettoresultat ca. 1,7 mio.), er det lykkedes at vækste konceptet Cykelnerven. Da vi forsat ønsker at øge antallet af deltagere, er det nødvendigt at gentænke vores koncept med baggrund i logistiske udfordringerne i bjergene. Derfor har vi i 2016 budgetteret 2,15 million kr. i nettoindtægter fra Cykelnerven. Dette beløb tager udgangspunkt i 250 betalende deltagere. Virksomhedssamarbejde I 2016 vil vi fortsat sætte fokus på samarbejde mellem virksomheder og Scleroseforeningen. I de sidste to år har vi oplevet, at vores store events er et godt afsæt for at gå i dialog med virksomhederne. Derfor er vores forventninger, at fokus på nye events kan være med til at sikre niveauet for virksomhedssamarbejder. Indtægtsskabende kampagne udgifter Denne post er igennem de sidste par år blevet løbende nedreguleret. Det skyldes dels, at det ikke er muligt at indsamle det store antal leads, som vi tidligere rekrutterede gennem "kold canvas", og dels at vi har forhandlet os til en bedre pris. Øvrige indtægter; Vedligeholdelse Vedligeholdelsesudgifterne budgetteres til kr. 2.6 mio., hvilket er kr. 0,6 mio. mere end budgettet for 2015, da der er behov for store vedligeholdelsesudgifter på Sclerosehospitalerne. Finansielle indtægter I budgettet for finansielle indtægter er der ikke indarbejdet hverken kurstab/kursgevinster, men udelukkende afkastet af foreningens portefølje (2%). Forskning: Projektstøtte er indarbejdet med en 5% stigning pr. år. International forskning I budgettet er der indarbejdet kr pr. år til internationalt forskningssamarbejde i progressiv sclerose i Patientstøtte: Socialrådgivere og psykologer På grund af øget efterspørgsel er der budgetteret med 2,5% ekstra ressourcer i Medlemstræf Budgettet dækker 4 medlemstræf inkl. ungeudvalg og voksentræf. Legater Modtagelse af en klausuleret arv i 2015 øger patientlegaterne med
5 Tilskud til Dronningens Ferieby Mindre tilskud pga. øget udlejning/mindre underskudsgaranti, samt mindre vedligeholdelse pga. nyrenoverede huse. (Grundet en klausuleret arv er der tilføjet yderligere ,- til unge sclerosepatienter) MS og børn Medarbejderresurserne er indarbejdet i de respektive afdelinger (socialrådgiver/psykologer). Kommunikation: Mobil kommunikation Der budgetteres med til en simpel APP, der kan formidle lokale- og nationale aktiviteter til brugerne. Dette forudsætter et analyse- og forarbejde. Lev med sclerose Portoudgiften forventes at falde i Dette i forlængelse af Hovedbestyrelsens beslutning om at ændre distributionsform for 2015 og frem. Her besluttede HB at skifte til Post Danmark. Det medfører, at bladet kommer i tillægget "Med rundt". Det medfører også, at alle modtager samme indhold, hvorfor det ikke er muligt at have differentierede aktivitetskalendere. Der planlægges en læser/målgruppe-undersøgelse i Sidste gang en sådan er gennemført er i Hjemmeside Der budgetteres næsten uforandret fra 2015 til Webprojektet går i 2016 ind i fase 3 og 4. Der arbejdes videre på muligheder for brugerne via hjemmesiden. I 2016 vil der blive bygget nye muligheder på synkroniseringen mellem foreningens medlemssystem (CRM) og hjemmesiden. I LOG I N-universet vil der kunne tilbydes flere funktionaliteter til brugerne. Administration: IT-drift Der planlægges investering i elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem, som skal medvirke til forbedring af sekretariatets journalisering af data. Bilhold Der planlægges udskiftning af foreningens Polo, som medfører en ekstra udgift i budget oktober 2015 Michael Brandt 4
6 Real Real Budget Estimat Budget INDTÆGTER Indtægtsskabende virksomhed Øvrige indtægter Indtægter i alt OMKOSTNINGER Forskning Patientstøtte Kommunikation Administration Direktørens rådighedsbeløb Dronningens Ferieby Sclerosehospitalerne Klausulerede midler videresendt Omkostninger i alt Resultat før henlæggelser Tilbageførte henlæggelser Årets henlæggelser Driftsresultat
7 Indtægtsskabende virksomhed Real Real Budget Estimat Budget Tips og lottomidler Momskompensation Medlemskontingenter Arvebeløb Bidrag: Faste bidrag, Nets, F to F & TM Gavebreve Legater og fonde Klausulerede bidrag Indsamlinger: Maj indsamling (DM) November indsamling (DM) Februar/september mail bidragydere (DM) Fokusmåned Bon kammerat Butiksindsamling + fokus ører kampagne Byttepengekampagne Cykelnerven Virksomhedssamarbejder Støtteprodukter 10 9 MS Walk & Talk Diverse indsamlinger Rap om kap Events Takkeprocedure Salgsindtægter: Annoncesalg Diverse salg Netto indtægter Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed: Personale indsamlingsopgaver Indtægtsskabende kampagneudgifter Markedsanalyse IALT
8 Øvrige indtægter Real Real Budget Estimat Budget Lejeindtægter: Valby Haslev Ry Helberskov Lejeindtægter i alt Udgifter ved ejendomme: Ejendomsskatter og forsikringer El, vand, varme Renovation og rengøring Vedligeholdelse Udgifter ved ejendomme i alt Forretningsførerhonorar Finansielle indtægter: Indtægter Udgifter incl. prioritetsrenter -2-2 Finansielle indtægter, netto i alt IALT
9 Forskning Real 2013 Real 2014 Budget 2015 Estimat 2015 Budget 2016 Forskningsudvalget: Projektstøtte: til fordeling Projekt progressiv sclerose/kvinder og MS 300 Stamcelleforskning Generel forskning -42 Studierejser Udvalgsomkostninger Fondsmodtagermøde Diverse omkostninger Total forskningsudvalget Sundhedstjeneste forskning Int. evaluering af Sclf. forskningsstøtte International forskning - progressiv ms Forskningsprofessorat, København Løn forskningsadministration Nordisk Kortlægning PHD Scleroseregistret: Subtotal Andel af administration lait
10 Patientstøtte (Care) Real Real Budget Estimat Budget specifikation A Care Organisationskonsulenter Rådgivning: Socialrådgivere Psykologkonsulenter Lægekonsulenter Rådgivningspanel Scleroseklinikker Legater Øvrige udgifter Delegeretforsamling Regionsrepræsentanter Sundhedspolitisk udvalg: Udvalgsudgifter Aktiviteter Netværksudvalget: Udvalgsudgifter Aktiviteter Lokalafdelinger Formands-/Regionsmøder Aktivitetspulje Frivillig rådgivere Overført til specifikation B
11 Patientstøtte (Care) specifikation B Real 2013 Real 2014 Budget 2015 Estimat 2015 Budget 2016 Overført fra specifikation A Kurser: Udvalgsudgifter Organisatoriske kurser (Frivillige) Sclerosekurser (Medlemmer) Medlemstræf Social og handicappolitisk udvalg Udvalgsudgifter Aktiviteter Rejser: Projektgruppe udgifter Kursus/besigtigelsesrejser m.v Ferielegater Dr. Ferieby Ferierejser Tilskud: Tilskud til Droninngens Ferieby Unge panel Udvalgsudgifter Ungdomstræf/årsmøde m.v Udvikling, oplysning og samarbejde MS & Børn Dansk- internationalt samarbejde: Dansk samarbejde Nordisk samarbejde Europæisk samarbejde, EMSP Internationalt samarbejde, MSIF Diverse udgifter/rims Subtotal Andel af administration ALT
12 Real Real Budget Estimat Budget Løn og gager Kommunikation - udvalgsudgifter Tema dag 8 0 Kendskabsanalyse Informatører Kommunikationsstrategi Mobil kommunikation Database kampagnefrivillige Videnskabsformidler Lev med Sclerose Redaktionsudgifter Fotos Presseklip Web - hjemmeside Pressekursus 9 0 Øvrige udgifter: Pjecer, bøger m.v Udstillinger Annoncer Sclerosedag Marketing/konceptudvikling Testamentemøder m.m Ambassadørkorps Folkemøde Bornholm Årsberetning Diverse Subtotal Andel af administration I ALT
13 Real Real Budget Estimat Budget Løn og gager Feriepengehensættelses reg Kontorartikler, tryksager, fotokopiering Porto og fragt Teleomkostninger El Rengøring Vedligehold lokaler IT-drift Inventar og maskiner Revision Personaleudgifter Advokat Forsikringer Rejser og møder Bilhold Diverse Hovedbestyrelse Formænd, næstformand og kasserer Subtotal Fordeling af adm. til Forskning Fordeling af adm. til Patientstøtte Fordeling af adm. til Kommunikation I ALT
Vedlagt følger udkast til budget 2015 til behandling på delegeretforsamling d. 15. november 2014
bemærkninger tii Scleroseforeningens budget Vedlagt følger udkast til budget til behandling på delegeretforsamling d. 15. november tet udviser et overskud på kr. 249.000. : På nuværende tidspunkt forventes
Læs mereSclerose. foreningen BUDGET 2017
Sclerose foreningen BUDGET 2017 Delegeretforsamling den 19.-20. november 2016 Budgetbemærkninger ti! Scleroseforeningens budget 2017. Vedlagt følger udkast til budget 2017 til behandling på delegeret forsamling
Læs mereffx S C LE VW ROSE FORENINGEN
ffx S C LE VW ROSE FORENINGEN BUDGETFORSLAG 219 Budgetbemærkninger til Scleroseforeningens budget 218 vs. estimat 218. Estimatet for 218 udviser et underskud for 2,9 mio. kr. imod et budgetteret underskud
Læs mereÅrsrapport 2015 SCLEROSEFORENINGEN
Årsrapport 2015 SCLEROSEFORENINGEN LEDELSESBERETNING 2015 Foreningen har over 54.000 medlemmer og faste bidragydere, hvilket gav mulighed for at yde den nødvendige støtte og rådgivning til vores medlemmer
Læs mereForretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger
Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen
Læs mereDer søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende
Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste
Læs mereBUDGET. E/F Tuborg Havnepark, afd. C. For perioden 01.01.2016 til 31.12.2016
E/F Tuborg Havnepark, afd. C BUDGET For perioden 01.01.2016 til 31.12.2016 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Dirigent Administrator: Controller:
Læs mereSamlede indtægter og udgifter
Samlede indtægter og udgifter REDIGER - 311213 - - rev.5.0 endelig ve 14-2235 1.0#ID45125#.xlsx Driftsindtægter AFVIGELSER OPR REV Kontingent 19.766.783 19.600.000 19.872.280 272.280 19.700.000 19.700.000
Læs mereResultatopgørelse 1. januar - 31. december 2014
1 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 Budget 2014 (ej revideret) 2013 Tilskud fra DH (Tips og Lotto) 500.001 500.000 500.001 Tilskud fra Socialministeriet, træf 1 66.564 0 82.783
Læs mereRESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253
Landsmøde 21 PUNKT 6.2 Budgetforslag 2-216 ALLE TAL I 1. KR. 213 21 2 A 216 A 2 B 216 B INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag 3. 3.363 3.8 3.8 2.1 2.923 2 Offentlige og andre tilskud.672.7.37.667.37.667 3 Indsamlede
Læs mereBUDGET 2012 3.202 2 3.341 5.245 5.672 3 1.900. 2.723 Overført fra hensatte midler. 1.253 Andre indtægter inkl. medlemsbutik 22 INDTÆGTER, I ALT
Landsmøde 2 PUNKT 3 Regnskab 22-23 De reviderede årsregnskaber for 22 og 23 med bemærkninger er tilgængelige på KFUM og KFUK s hjemmeside: www.kfum-kfuk.dk/menu/om-kfum-og-kfuk/aarsregnskab ALLE TAL I.
Læs mereDansk Missionsråd CVR-nr. 17 04 04 99
Dansk Missionsråd CVR-nr. 17 04 04 99 Årsregnskab for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer
Læs mereEGBOLIG 122 0 607100 0 122 0 611000 0 122 0 611500 0 122 0 621000 0 0 Side 5
EGBOLIG 122 0 501100 0 122 0 501200 0 122 0 502110 30.000 122 0 502120 8.000 122 0 502121 3.000 122 0 502130 5.000 122 0 502135 0 122 0 502140 0 122 0 502145 6.000 122 0 502150 0 122 0 502160 16.000 122
Læs mereBudget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt.
Kredsstyrelsens budgetforslag justeres på indtægtssiden i forhold til det forventede medlemsantal. Udgifterne i det reviderede budget 14 er rettet for regnefejl. Eventuel ny praksis omkring frikøb fra
Læs merePunkt af beskrivelse Kommentarer. Noget på Maks 2 min. Punktet er ikke til referat.
Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmøde den 07.11.2018 kl 17.00-21.00 Lavendelvej 37, 4470 Svebølle Formålet med lokalafdelingernes arbejde er: 1.
Læs mereReferat af møde i Forretningsudvalget
Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 15. oktober 2015 Tid: Kl. 16 Sted: Provstebakken 13, 5200 Odense V Afbud: Jesper Thaarup, Malene Madsen. Solveig Lauridsen deltog fra pkt. 50. Dagsorden
Læs mere11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015
11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud
Læs mereÅrsregnskab for 2011
Årsregnskab for 2011 ------------------------------------------ Københavns Golf Klub ------------------------------- BUUS JENSEN I/S Lersø Parkalle 112 2100 København Ø CVR 1611 9040 T +45 3929 0800 F
Læs mereForretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger
Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen
Læs mereOmkostninger i alt %
Samlet resultatopgørelse for organisation (Landsforeningen + afdelingerne) Indtægter Budget Regnskab Budget Regnskab Budget Regnskab 2009 30-06-2008 2008 % 2007 2007 2006 Kontingenter 541.040 249.950 450.000
Læs mereUnderskrifter: Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 1 af 7. Sogn nr. 56. Nordjylland, menighederne i: Aalborg. 1610 København V Thisted
Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 1 af 7 Sogn nr. 56 Nordjylland, menighederne i: Aalborg Til Bispekontoret Frederikshavn Gl. Kongevej 15 Hjørring 1610 København V Thisted Vedlagt fremsendes:
Læs mereSilkeborg Boligselskab
Silkeborg Boligselskab Resultatopgørelse for perioden 01.07.2013-30.06.2014 Udgifter i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/2015 ORDINÆRE UDGIFTER 501 1. Afdelinger
Læs mereProfessionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5
Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose
Læs mereDanske Baptisters Spejderkorps. Budget 2014 og 2015 Behandlet og godkendt på korpsrådemødet i januar 2014 Til godkendelse på førerstævnet i 2014
Danske Baptisters Spejderkorps Gl. Gugvej 21 9000 Aalborg CVR-nr. 27 42 28 10 Budget 2014 og 2015 Behandlet og godkendt på korpsrådemødet i januar 2014 Til godkendelse på førerstævnet i 2014 Indholdsfortegnelse
Læs mereDen katolske Kirke i Danmark Ansgarstiftelsen. Årsregnskab 2013. Pastoralrådsmøde 90 Magleås 14. 15. juni 2013
Den katolske Kirke i Danmark Ansgarstiftelsen Årsregnskab 2013 Pastoralrådsmøde 90 Magleås 14. 15. juni 2013 Ansgarstiftelsens årsregnskab Resultat 2010-13, hovedtallene 2010 2011 2012 2013 Ordinære indtægter
Læs mereResultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015
Rødovre Boligselskab 1 Boligorganisationen BUDGET 1. JANUAR 2015-31. DECEMBER 2015 Resultat Budget Budget UDGIFTER Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 92.226
Læs mereUdarbejdet den Driftsbudgetter Regnskab Revideret den Godkendt den
Organisationsoplysninger: Boligorganisation: Fællesorganisationens Boligforening Slotsalleen 55 4200 Slagelse Antal boliger: Lejligheder Ungdoms Erhverv 3.389 289 14 Bruttoareal ialt 253.320,22 Areal -
Læs mereFonden Gamle Sønderho CVR-nr. 17 86 34 28. Årsrapport 2014
Fonden Gamle Sønderho CVR-nr. 17 86 34 28 Årsrapport 2014 Fonden gamle Sønderho Indholdsfortegnelse Underskrifter og erklæring 1 Årsberetning 2 Resultatopgørelse for 2014 3 Balance pr. 31.12.2014 4 Side
Læs mereDansk Skak Unions årsregnskab
Dansk Skak Unions årsregnskab for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 Specifikationer Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk
Læs mereAlmen boligorganisation Aarhus Budgetoplæg 2019
Almen boligorganisation Aarhus Budgetoplæg Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Afvigelse 2017 2018 Udgifter Ordinære udgifter 501 * Bestyrelsesvederlag m.v. 360.200,00 368.000 372.000 4.000
Læs mereDOF kontoplan 2006 Opdateret 27-09-2006 Side 1 af 11
Dansk Orienterings-Forbund Bogholderiet Opdateret. september 2006 Resultat af 1. behandling Budget 2007 - version 2,0 Budget Estimat II Budget I Budget II Ansvar 2006 2006 2007 2007 Noter 10000 Drift 10001
Læs mereAndelsselskabet Kristinegården. For perioden til
Andelsselskabet Kristinegården BUDGET For perioden 01.01.2017 til 31.12.2017 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2017 Dirigent Administrator: Controller:
Læs mereDriftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer
Sundhedsstyrelsen Maj 2011 Vejledning til ansøgningsskema Tips- og lottomidler 2011 Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer Sundhedsstyrelsen Enhed for Sunde Rammer Islands Brygge
Læs mereAssens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2015/16-2022/23
Budget for perioden 2015/16-2022/23 Ledelsens budgeterklæring Det af selskabet aflagte budget for 2015/16-2022/23 er behandlet og godkendt af bestyrelsen dags dato. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse
Læs mereREGNSKAB REGNSKABSÅR 2013. Grundejerforeningen To-Bjerg v/kass. Niels W. Aagaard To-Bjerg 116, 4300 Holbæk. Resultatopgørelse, Balance og budgetter
Grundejerforeningen To-Bjerg v/kass. Niels W. Aagaard To-Bjerg 116, 4300 Holbæk Tlf. 59465919 E-mail: 2bjerg@mail.dk Web: www.gf-tobjerg.dk REGNSKAB REGNSKABSÅR 2013 Resultatopgørelse, Balance og budgetter
Læs mereScleroseforeningen i dag
Scleroseforeningen i dag 47 LA (3.200 bruger) Delegeretforsamling: HB 15 LA-repr. 94 I alt 109 som vælger HB og udvalg HB Forskningsudvalget Sundhedspolitisk udvalg Social- og handicappolitisk udvalg Netværksudvalget
Læs mereSct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 2 af 7
Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 2 af 7 Resultatopgørelse for De 4 menigheder samlet Regnskab 2007 Budget 2008 Regnskab 2008 Budget 2009 INDTÆGTER 11050 Kirkeskat i alt (100%) 758.821,37
Læs mereTerslev Vandværk I/S CVR-nr. 25 09 28 64
CVR-nr. 25 09 28 64 Årsrapport for 2008 samt Budget for 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer
Læs mereReferat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016
Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Læs mereÅrsrapport 2014 SCLEROSEFORENINGEN
Årsrapport 2014 SCLEROSEFORENINGEN LEDELSESBERETNING 2014 2014 blev endnu et godt år for Scleroseforeningen 2014 blev et godt år for Scleroseforeningen. På en lang række områder kom foreningen igennem
Læs mereEndeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER
Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent
Læs mereBudgetudkast. For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014. Henlæggelse/ Opsparing 18% Faste udgifter 8%
1 2 For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014 Henlæggelse/ Opsparing 18% Variable udgifter 23% Prioritetydelse mv. 51% Faste udgifter 8% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens
Læs mere4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling
4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,
Læs mereØkonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum
Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden
Læs mereBUDGET 2019 D
BUDGET 2019 D. 1.10.2019 1 Forudsætninger: Kontingentindtægter Medlemstallet d. 1.10.2019 danner grundlag for kontingenstfastsættelsen. Vi har i budget 2019 budgetlagt med en forventet medlemstilbagegang
Læs mereLedelsesberetning 2017
Ledelsesberetning 2017 2017 har været et år fyldt med begivenheder, nye tiltag og spændende udvikling. Scleroseforeningen har fortsat en stærk opbakning i befolkningen og markerede sit 60-års jubilæum
Læs mereGennemgang af regnskab 2012 og budgetforslag 2013-2015. Fængselsforbundets HB-møde Middelfart 22. og 23. april 2013
Gennemgang af regnskab 2012 og budgetforslag 2013-2015 Fængselsforbundets HB-møde Middelfart 22. og 23. april 2013 Indtægter Regnskab 2012 Budget 2013 (godkendt feb.2012) -Revideret budget 2013 Budget
Læs mereSamlede indtægter og udgifter
Samlede indtægter og udgifter Driftsindtægter Regnskab Budget REGNSKAB BUDGET Realiseret BUDGET note Kontingent 19.239.787 19.383.800 19.412.524 20.100.000 9.802.892 19.645.341 1 Bidrag til uddannelsesformål
Læs mereGeneralforsamling i NJK, 15. marts 2011
Generalforsamling i NJK, 15. marts 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse. 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning. 4. Kassereren forelægger
Læs mereØlstykke Fodbold Club af 1918
af 1918 Årsregnskab for 2010 Budget 2011 Beretning til årsregnskab for 2010 Årsregnskab for 2010 Bestyrelsen finder årets resultat før cafeteriadrift, et overskud på 209.925 kr. mod budgetteret restultat
Læs mereRegnskab. for. Folkekirkens Informationstjeneste i Aalborg Stift CVR-nr. 21246980
0 INFOTJENESTEN AALBORG STIFT Regnskab for Folkekirkens Informationstjeneste i Aalborg Stift CVR-nr. 21246980 Resultatopgørelse 1. januar 31. december 2014 Balance pr. 31. december 2014 INFOTJENESTEN AALBORG
Læs mereMølleå Division. Divisions Rådsmøde. 09. april 2013. Kl. 18.00
Mølleå Division Divisions Rådsmøde 09. april 2013 Kl. 18.00 Kære deltager i divisionsrådsmødet Program for aftenen Havarthigården Havarthivej 6 2840 Holte DAGSORDEN Valg. Forslag vedrørende dagsordenens
Læs mereHvordan søger man? Ansøgningsfrister: 15. september, 15. november, 15. februar og 15. april. Ansøgninger indsendt senere afvises.
Tips - og lottomidlernes Pulje C - Projekttilskud Tilskud til lovfastsatte almennyttige formål ydes i henhold til reglerne herom i Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil: Inatsisartutlov
Læs mereBestyrelsesmøde 14. maj 2012
Bestyrelsesmøde 14. maj 2012 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6/2-2012 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning Beretning Økonomi - Perioderegnskab
Læs mereForeløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16
Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Indtægter Foreløbigt regnskab 2014 Budget 2015 - vedtaget af årsmødet 2014 Budget 2015 - revideret af HB 6. dec. 2014 Forslag til årsmødet 2015 Budget
Læs mereDansk Sportsdykker Forbund
Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 08-2015 01.10.2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 07-2015. 3. Bestyrelsens
Læs mereDe valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4
Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december
Læs mereAlmene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-05-2016 Budgetperiode til 30-04-2017
Forside Almene boligorganisationer år 2016 periode fra 01-05-2016 periode til 30-04-2017 for boligorganisation Boligorganisation Forretningsfører Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 242 Kommunenr.
Læs mereÅrsberetning for 2014
Årsberetning for 2014 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent/ordstyrer 2. Formandens beretning 3. De øvrige bestyrelsesmedlemmers korte input til bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af årsrapport (regnskab)
Læs mere14. april 2016 kl. 11.00 Optikerforeningen Langebrogade 5 1411 København K
GENERALFORSAMLING 14. april 2016 kl. 11.00 Optikerforeningen Langebrogade 5 1411 København K DAGSORDEN 1) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 2) Fremlæggelse af årsregnskabet
Læs meresikre flest mulige indtægter til vores formål
CV Sundhedsfaglig uddannet 10 år med at bygge en virksomhed op sammen med de tidligere stiftere af NetDoktor 3 år i Falck Healthcare Holding som nordisk digitaliserings-ansvarlig 8 måneder i Hjerteforeningen
Læs mereForslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april marts 2004
KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 17. december 2002 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2003 31. marts 2004 Sagsfremstilling: Vedlagt følger
Læs mereBemærkninger til perioderegnskab for regnskabet Bilag til bemærkninger til perioderegnskab for
Perioderegnskab for perioden 1.1 30.9.2018 Blad Bemærkninger til perioderegnskab for regnskabet 1.1.2018 30.9.2018 4 sider Bilag til bemærkninger til perioderegnskab for 1.1.2018 30.9.2018 1 side Perioderegnskabet
Læs mereBestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering
Dagsorden Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00 Tilstede Patricia afbud Dagsorden 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Formanden 1. Orientering om møde i bestyrelsesforeningen
Læs mereRegnskab for boligorganisationen
1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms
Læs mereEstimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes
Læs mereSponsorindtægter m.v. 3 270.028 278.000 284.000 Indtægter i alt 4.832.763 4.593.000 5.039.000
RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. oktober 2005-30. september 2006 Regnskab Budget Budget Note Kr. Kr. Kr. Indtægter Kontingenter 1 3.588.300 3.510.000 3.700.000 Medlemsindskud 314.700 200.000 350.000 Baneindtægter
Læs mereReferat Kampagneudvalget
Referat Kampagneudvalget Dato: 10. marts 2015 Tid: Kl. 18.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Maria Helene Olesen, Sven Gerner Nielsen og Karina Krammer (referent)
Læs mereBudget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger
Boligforeningen VIBO Afdeling 119 Kastanjegården Skæringsdato: 01-11-1983 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 4.995
Læs mereBudget Smallegade Herning Tlf mail:
Budget 2018 Smallegade 4 7400 Herning Tlf. 9722 5510 mail: alex@fermaten.dk Godkendt på bestyrelsesmødet den 25. oktober 2017 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2018 er udarbejdet
Læs mereRegnskab 2003 Skjoldhøjparkens Grundejerforening
Regnskab 2003 Skjoldhøjparkens Grundejerforening LEDELSESBERETNING Driftsregnskabet for 2003 viser et overskud på 97 t.kr. mod et budgetteret overskud på 165 T.KR. Det primære resultat er 119 t.kr. dårligere
Læs mereISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. i perioden 2009-2013
og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2009-2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen 2 3.
Læs mereEJERFORENINGEN. KLlNTEGMRDEN ÅRSREGNSKAB
Tlf: 9 0 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-000 Århus C CVR-nr. 2022260 revisions aktieselskab EJERFORENINGEN KLlNTEGMRDEN ÅRSREGNSKAB 20 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ejerforeningsoplysninger
Læs mereBUDGET. A/B Christiansgården. For perioden 01.06.2015 til 31.05.2016. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den
A/B Christiansgården BUDGET For perioden 01.06.2015 til 31.05.2016 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. oktober 2015 Dirigent Administrator: Controller: EjendomNr:
Læs mereBudget Hovedforeningen
Budget Hovedforeningen Antal Bruttoetage- Á leje- Antal lejelejemål areal i alt (m2) målsenhed målsenheder Lejligheder 3.915 309.145,0 1 3.915,0 Ældreboliger 48 3.216,0 1 48,0 Ungdomsboliger 161 6.064,8
Læs mereMORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB
Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Fårtofts Plads 9, 1. www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 10 15 86
Læs mereInvitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier
Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek
Læs mereBudget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013
Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og
Læs mereSabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Årsrapport for 2015 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2016 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende
Læs mereFREDERIKSHAVN ERHVERVSRÅD ÅRSRAPPORT
BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN
Læs mereBudget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3
2016 12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Bemærkninger side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Udgifter til Bygningsdrift side 6 Udgifter til Ledelse og administration side 7 Udgifter til
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereHaslev udvidede Højskole Saldo-balance
for perioden 1-1-29-15-1-21 Dato 15-1-21 Kontonr Tekst Primo Debet Kredit Ultimo Budget 11 Skoletilskud,, 5., - 5., 111 Taxameter-tilskud, 1.675.138, 4.22.811,1-2.347.673,1 1115 Elev-taxametertilskud,
Læs mereBRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN
BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN (Bilag 2) Årsrapport 2015 Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent s. 1 BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN Årsrapportens
Læs mereNote. Primært driftsresultat (1-2)
Regnskab 2017og budget 2018 Resultatopgørelse Note Regnskab Budget Regnskab Budget 2016 2017 2017 2018 1. Indtægter Kontingenter 1 1.936.024 2.017.100 1.938.687 2.101.000 Kommunale tilskud 2 2.088.549
Læs mereDILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat
DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,
Læs mereRegnskab 2011 og budget for Farum Tennisklub
Regnskab 2011 og budget 2012 for Farum Tennisklub Regnskab Budget Regnskab Budget 2010 2011 2011 2012 1. Indtægter Note Kontingenter 1 2.293.956 2.496.000 2.295.760 2.546.000 Kommunale tilskud 2 1.268.856
Læs mereDansk Petanque Forbund - Budgetter
1/1-31/12 Budget 2011 10000 Medlemskontingenter 0,00 0 0,00 0 0 0 10050 Klubmedlemskontingenter -53.250,00-54.000-56.250,00-70.000-56.250-56.250 10900 Andre indbetalinger -8.138,36-5.000-3.619,00-5.000-4.000-4.000
Læs mereEvangelisk Luthersk Netværk
Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Evangelisk Luthersk Netværk CVR nr. 31 70 53 47 Årsregnskab 1. januar 2015-31. december 2015
Læs mereUdkast budget 2015 13-Oct-14 Budget Regnskab '13
Udkast budget 2015 13-Oct-14 Budget Regnskab '13 Note t.kr Bidrag og tilskud 1 21,708,000 18,166 Medlemskontingenter 1,058,000 696 Andre indtægter 25,000 25 22,791,000 18,887 Administrationsbidrag, kommunikationsbidrag
Læs mereDagsorden for Hovedbestyrelsesmøde
Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde Dato: 28. februar 2015 Tid: Kl. 10 16 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Navneopråb 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden
Læs mereDen samlede organisation
Den samlede organisation Resultatopgørelse Indtægter Landsforeningens indtægter Kontingenter 189.680 350.000 347.160 Tilskud og landsindsamling 195.806 405.000 414.382 Panbladet 0 0 7.000 Anden virksomhedsdrift
Læs mereHvidovre Curling Club c/o Allan Pedersen Poppel Allé 8 2650 Hvidovre. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012. BUDGET 1. januar til 31.
Hvidovre Curling Club c/o Allan Pedersen Poppel Allé 8 2650 Hvidovre CVR-nummer: 25643569 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 og BUDGET 1. januar til 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningens
Læs mereUdskrevet/Version: 20-11-2014. Andelsboligforeningen Brande
Side 1/16 Periode: 1. april 2015-31. marts 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Andelsboligforeningen Brande Blichersvej/Torvegade Ikast-Brande Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1945 AFDELINGSDATA
Læs mereHOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig. 6950 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2015
HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig 695 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 215 Årsrapporten er :fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling torsdag den 4. februar 216 kl. 19..
Læs mereForslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006
KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger
Læs mereFrederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013
Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.
Læs mere2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid
2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:
Læs mereSCLEROSEFORENINGEN Mosedalvej 15, 2500 Valby ÅRSRAPPORT 2015 Forskning 21,5% Forenings- og administrationsudgifter
Tlf: 39 15 52 koebenhavn@bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 2 22 26 7 SCLEROSEFORENINGEN Mosedalvej 15, 25 Valby ÅRSRAPPORT 215 Forskning
Læs mereÅRSRAPPORT 2008 LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE, FORBUNDET AF 1948
ÅRSRAPPORT 2008 LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE, FORBUNDET AF 1948 Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Der er ikke foretaget ændringer i regnskabspraksis i forhold
Læs mere