NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg på det specialiserede socialområde for børn og unge
|
|
- Laurits Brandt
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr Brevid Ref. MAUF Dir. tlf NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg på det specialiserede socialområde for børn og unge 29. april 2019 Roskilde Kommune har, som resten af landet, oplevet et stadigt stigende udgiftspres på specialområdet. Dette notat med anbefalinger og beslutningsoplæg på det specialiserede socialområde for børn og unge, er et delresultatet af temaanalysen på det samlede specialområde. Notatet tager udgangspunkt i en kort afdækning af aktuelle tendenser og udfordringer på området og præsenterer på den baggrund forslag til supplerende tiltag på området, som kan begrænse udgiftsudviklingen og bidrage til at opretholde en høj kvalitet. Oplægget er udarbejdet med input og inspiration fra KLK, som har leveret vedlagte rapport med KLK s forslag til initiativer på området. Forvaltningen har på denne baggrund valgt at pege på dele af KLK s forslag i dette notat, hvor forvaltningen desuden supplerer med yderligere forslag, som ikke indgår i KLK s rapport. Anbefalinger på voksen-handicapområdet samt på specialundervsingsområdet, behandles i særskilte notater. Sammenfatning og anbefalinger Det stadigt stigende udgiftspres på området for udsatte børn og unge skyldes særligt et stigende antal underretninger, og at et stigende antal børn og unge har behov for støtte som følge af psykisk sårbarhed og psykiatriske diagnoser. Særligt for Roskilde Kommune skyldes udgiftsudviklingen også, at kommunen har modtaget en relativt stor andel af de uledsagede flygtninge under 18 år, som er kommet til landet i perioden Børn og Unge har gennem de senere år haft fokus på at påbegynde en omstilling af både myndighedsarbejde og brugen af tilbudsviften på det specialiserede børneområde. Målet er, at styrke den forebyggende indsats på området, at nedbringe antallet af anbringelser og at sikre, at flere af de børn og unge der skal anbringes, bliver placeret i netværks- og plejefamilier. KLK har analyseret området for Roskilde Kommune og har på den baggrund anbefalet at forsætte og intensivere denne omstilling betydeligt. Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at der som en del af den videre omstillingsproces investeres i: - Ansættelse af yderligere sagsbehandlere samt flere opsøgende og forebyggende rådgivere, - Påbegyndelse af en omstillingsproces for anbringelsesforløb på Roskilde Ungecenter, målrettet kortere døgnanbringelser og - Oprettelse af flere gruppeforløb for børn og unge med psykiske udfordringer. Forvaltningen vurderer, med udgangspunkt i KLK s rapport, at denne investering vil bidrage til øget trivsel og bedre forudsætninger for udsatte børn og unge, og at den vil medføre en samlet besparelse på området i størrelsesordenen 8 mio. kr., når tiltagene er fuldt implementeret.
2 Side2/5 Det øgede pres på området for udsatte Børn og Unge Det stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde for børn og unge, ses særligt i antallet af underretninger og på udviklingen i antallet af børn med en psykiatrisk diagnose. Nedenfor i figur 1 ses stigningen i antallet af underretninger til Børn og Unge. Hvor der i 2010 var 572 underretninger, var dette tal i 2018 mere end fordoblet til underretninger. I figur 2 ses, at også antallet af børn med diagnoser i psykiatrien er stigende. Opgørelsen er ikke tilgængelig for Roskilde Kommune, og er derfor her vist på landsplan, men Roskilde Kommune kan genkende den markante stigning i antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser, som medfører et pres på det samlede specialområde blandt andet i form af flere og dyrere handicapsager. Figur 1 og 2: Stigende udgiftspres på det specialiserede børne- og ungeområde Antal underretninger på børn og unge i Roskilde Kommune 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% Andel af børn og unge under 16 år som fik en psykiatrisk diagnose for første gang Kilde: KL og egne registreringer Fordoblingen i antallet af underretninger, som ses i figur 1 overstiger langt den stigning vi har oplevet i indbyggertallet i målgruppen, som i perioden har været på knapt 2,6 % 1. Foruden en stigning i antallet af underretninger og psykiatriske diagnoser, har området også været økonomisk presset af, at kommunen, har fået visiteret en relativt stor andel af de uledsagede flygtninge under 18 år som, særligt i årene , er kommet til Danmark. Roskilde Kommune har således modtaget 86 af i alt uledsagede flygtninge under 18 år som er blevet visiteret til landets kommuner i disse år. Det betyder, at kommunen i denne periode har modtaget 7,8 % af alle visiterede uledsagede flygtninge, mens kommunens befolkningstal kun udgør 1,5 % af landets samlede befolkning. Dermed har Roskilde Kommune modtaget ca. fem gange så mange uledsagede flygtninge under 18 år pr. indbygger sammenlignet med gennemsnittet for landets øvrige kommuner 2 Som konsekvens af det øgede pres på området, har Roskilde Kommune set en stigning i antallet af anbringelser på i alt ca. 34 %, fra ca. 152 helårsanbringer i 2012 til ca. 203 helårsanbringelser i Denne stigning på ca Antallet af 0-22 årige i Roskilde Kommune er steget fra i 2010 til i 2018, svarende til en stigning på 2,6 %. 2 Målgruppen af uledsagede flygtninge er karakteriseret ved at have krav på anbringelse frem til det fyldte 18.år, og er derfor også som udgangspunkt omfattet af bestemmelserne om efterværn. Det har vist sig, at en stor del af målgruppen også har støttebehov efter refusionsperioden, ligesom reglerne om familiesammenføring medfører, at de uledsagedes forældre og søskende med støttebehov også medfører et stigende sagstal og udgiftspres. Kommunen har dog refusionsadgang for uledsagede flygtninge indtil barnet er fyldt 18 år eller tre år efter barnet har fået opholdstilladelse. Denne begrænsning betyder, at refusionen efterhånden er blevet udfaset for en stor del af de uledsagede flygtninge, hvilket presser kommunen økonomisk.
3 Side3/5 helårsanbringelser, er dog langt overvejende sket i antallet af anbragte uledsagede flygtninge, som tegner sig for ca. 40 helårsanbringelser i perioden. Antallet af anbringelser på handicapområdet er som følge af stigningen i antallet af diagnoser øget med ca. 6 helårsanbringelser i perioden svarende til ca. 38 %, mens antallet af anbringelser i øvrige sociale sager er steget med ca. 5 helårsanbringelser, svarende til 4 %. Som følge af det øgede udgiftspres på området, er Børn og Unges samlede nettoudgifter fra 2012 til 2018 steget med i alt ca. 9 %, svarende til ca. 16 mio. kr. i 2019-priser. Som det ses nedenfor i tabel 1, er udgiftsstigningen sket på uledsagede flygtninge og på handicapområdet, herunder psykiatri. Tabel 1: Udvikling i Børn og Unges nettoudgifter , i 2019-priser Anbringelser af udsatte børn og unge 80,9 82,4 78,2 74,6 76,7 75,1 79,8 Forebyggelse vedr. udsatte børn og unge 54,9 56,9 62,5 65,7 55,3 51,3 48,3 Tabt arbejdsfortjeneste mv. 19,0 18,4 17,6 16,5 13,0 14,0 17,2 Anbringelser og forebyggelse - handicap og psykiatri 32,2 33,5 44,2 48,8 52,4 51,9 47,8 Anbringelser og forebyggelse - uledsagede flygtninge - - 1,0 3,1 11,0 8,1 8,6 I alt 187,1 191,2 203,5 208,7 208,4 200,5 201,8 Når der alene ses på udgifterne til forebyggelse og anbringelser af udsatte børn og unge, uden uledsagede flygtninge og handicappede (dvs. de to øverste linjer i tabel 1), har området fra 2012 til 2018 gennemført en besparelse på ca. 6 % af udgifterne svarende til ca. 8 mio. kr. årligt i 2019-priser. Dette er sket på trods af, at befolkningstallet i målgruppen er steget med knapt 3 %. Når Roskilde Kommunes udgifter til udsatte børn og unge benchmarkes med andre kommuner, ligger Roskildes udgifter pr årig dog fortsat relativt højt. Udgiften pr årig borger ligger en smule under landsgennemsnittet, men når der tages højde for Roskilde Kommunes relativt gunstige socioøkonomiske situation, og dermed relativt lave antal udsatte børn, bruger Roskilde Kommune flere kroner pr. udsat barn/ung end landsgennemsnittet og vores bechmarkgruppe 3 jf. KLK s vedlagte rapport. En del af forklaringen på dette er, at Roskilde Kommune i perioden , som tidligere beskrevet, har modtaget næsten fem gange så mange uledsagede flygtninge under 18 år som landsgennemsnittet, men selv når der korrigeres for dette, har Roskilde Kommunen fortsat relativt høje udgifter på området. Anbringelser er nødvendige i en række situationer, men som KLK s rapport peger på viser forskningen, at anbringelser ikke er er en garanti for succes senere i livet og at særligt børn og unge i lange anbringelser, kan få udfordringer senere i livet. Specielt viser forskning i døgninstitutionsophold ifølge KLK, at sådanne ophold kan have uønskede adfærdsmæssige effekter, fordi de unge risikerer at tage negativ afsmitning af hinanden. Undersøgelser viser også, at en del anbringelser kan forebygges og KLK peger på, at der er brug for at supplere tilbudsviften med anbringelser af kortere varighed, hvor der samtidig arbejdes med at styrke den unges relation til forældre, venner, skole/uddannelse og fritidstilbud. Arbejdet med at øge forebyggelse og begrænse anbringelser giver en økonomisk gevinst for kommunen, men den største gevinst består i, at man forbedrer barnets tilknytning til 3 Benchmarkgruppen på området består foruden Roskilde af Næstved, Horsens, Silkeborg, Herning og Kolding.
4 Side4/5 familie og netværk, og dermed giver barnet de bedst mulige forudsætninger for tilbagevenden til en normal tilværelse og et selvstændigt voksenliv. Roskilde kommune har i perioden kunnet begrænse den samlede udgiftsstigning på Børn og Ungeområdet til 9 %, på trods af de markante stigninger i underretninger, i antallet af psykiatriske diagnoser og i udgifterne til uledsagede flygtningebørn. Det skyldes, at Børn og Unge har påbegyndt en omstilling af området frem mod mere forebyggelse og ændring af anbringelsesmønstret med øget brug af slægts- og plejefamilie frem for opholdssteder og døgninstitution. Anbefalinger for et videre arbejde med omstillingsprocessen Aktuelt arbejder Børn og Unge med at udvikle og styrke brugen af netværksanbringelser og styrke samarbejdet omkring den gode anbringelse. Dette sker ved en bedre understøttelse af plejefamilier gennem samarbejde med døgninstitutioner med specialiseret viden inden for den konkrete målgruppe. Desuden er der i budget 2019 givet en bevilling på 1,5 millioner kroner til at højne kvaliteten i sagsbehandlingen, gennem blandt andet hyppigere opfølgning i udvalgte sager. Indsatserne har betydet en begyndende omprioritering af midlerne i budgettet, således at der i dag anvendes en større andel af budgettet på forebyggelse. Med udgangspunkt i det aktuelle arbejde på området, og KLK s anbefalinger foreslås det, at der i det videre arbejde fokuseres på implementering af en omstillingsmodel som KLK har præsenteret i vedhæftede rapport. Det overordnede budskab er, at der ved yderligere investering i personaleressourcer og intern tilbudsvifte, kan forventes øget trivsel og bedre forudsætninger for udsatte børn og unge, lavere personaleomsætning grundet bedre arbejdsmiljø og en økonomisk gevinst på baggrund af færre og kortere anbringelse samt færre negative følgevirkninger heraf. KLK foreslår, at Roskilde Kommune systematisk arbejder med denne model i løbet af en fireårig periode og peger på, at den interne tilbudsvifte skal evalueres og udvikles i takt med omstillingen af området, ligesom de anviser en række redskaber til dette arbejde. Formålet er blandt andet at sikre, at tilbudsviften er fleksibel, responsiv, gearet til ændrede målgrupper, at der er de nødvendige indsatser i snitfladen til almenområdet, at der arbejdes målrettet med progression og mål og at der er en tæt og løbende kontakt med udfører og myndighed. Foruden disse forslag til rammer for det videre arbejde med anbringelser, foreslår forvaltningen nedenstående konkrete initiativer til udvidelse af det forebyggende og opsporende arbejde: - Udvidelse af konceptet omkring opsøgende dagtilbuds- og skolesocialrådgivere. Roskilde Kommune har i øjeblikket ansat 5 dagtilbuds- og skolesocialrådgivere i kommunen, som dækker de forskellige skoledistrikter. KLK foreslår, at Roskilde Kommune udvider konceptet således, at der er forebyggende socialrådgivere tilknyttet både dagplejen, dagtilbud, skoler, produktionsskoler, klubber, erhvervsuddannelser, gymnasier og andre ungdomsuddannelser. På baggrund af erfaringer fra Køge Kommune foreslås foreløbigt en investering i tre ekstra dagtilbuds- og skolesocialrådgivere med mulighed for yderligere udvidelse, til understøttelse af den foreslåede omstilling. - Påbegynde omstilling af anbringelsesforløb på Roskilde Ungecenter Det foreslås, at der som led i omstillingen af indsatser, påbegyndes en omstilling af døgnområdet på Roskilde Ungecenter, så der arbejdes systematisk med at afkorte anbringelsesperioden for unge, der er døgnanbragt. Målet er, at tilbyde et mere skræddersyet og fleksibelt indsatsforløb, hvor der eksempelvis
5 Side5/5 kan arbejdes med fleksibel aflastning samt familiebehandling for at sikre, at den unge kan hjemgives, eller kan overgå til anbringelse i en mere selvstændig boform, og at døgnanbringelsen på Roskilde ungecenter dermed forkortes. - Oprettelse af flere gruppeforløb KLK foreslår, at der oprettes flere gruppeforløb for eksempelvis børn og unge med psykiske udfordringer såsom stress og angst, børn fra skilsmissefamilier, børn og unge med højt skolefravær etc. Det foreslås, at der arbejdes videre med en konkretisering og afdækning af behov Forvaltningen vil med disse initiativer, samt ansættelse af supplerende sagsbehandlere, kunne styrke den igangsatte omstilling gennem hyppigere opfølgning, øget forebyggelse, tidligere opsporing af udsatte børn og unge, samt styrket arbejde med netværk. Selvom der allerede budget 2019 blev afsat midler til ansættelse af et par sagsbehandlere, kan det anbefales at omstillingsmodellen gennemføres med en investering i yderligere ressourcer til sagsbehandlere. De samlede investeringer og besparelser er opgjort nedenfor i tabel 2. Tabel 2: Forslag til budgetforbedringer, besparelse i mio. kr. Beløb i 2020 Beløb i 2021 Beløb i 2022 Beløb i 2023 og frem Ansættelse af supplerende sagsbehandlere, samt dagtilbuds- og -2,5-4,0-4,0-4,0 skolesocialrådgivere inklusiv kompetenceudvikling, projektstyring og overhead. Forventning om færre anbragte børn og unge i mindre omfattende tilbud 1,5 4,0 9,0 12,0 Budgetforbedringer i alt -1,0 0,0 5,0 8,0 Forslaget omfatter en omstillingsproces med ansættelse af supplerende sagsbehandlere, samt dagtilbuds- og skolesocialrådgivere. Businesscasen bygger dermed på KLK s anbefalede model for omstillingsproces på området, men har en længere implementeringsfase. Dermed medfører forslaget et lavere investeringsniveau i 2020 sammenlignet med KLKs forslag til implementering, som indebærer en investering på knap 5 mio. kr. i 2020.
NOTAT: Bilag vedrørende omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge
Børn og Unge Sagsnr. 302754 Brevid. 2827080 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Bilag vedrørende omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge 31. maj 2018
Læs mereNOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313598 Brevid. 3161746 Ref. MAUF Dir. tlf. 46315211 martinuf@roskilde.dk NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet 15. maj 2019 Roskilde
Læs mereIndsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune
Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).
Læs mereUdvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering
Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to
Læs mereStatus på Herningmodellen Herunder Socialstyrelsens evaluering af omlægningen af praksis i Partnerskabsperioden
Status på Herningmodellen Herunder Socialstyrelsens evaluering af omlægningen af praksis i Partnerskabsperioden 2015-2017 Børne- og Familieudvalget 20. juni 2018 Publikationen Film om omlægning til en
Læs mereFællesskabsmodellen. Notatet viser overordnet set tre tendenser, som BDO s investeringscase ikke tog højde for:
Sagsnr.: 27.00.00-A00-5-18 Fællesskabsmodellen Indledning Med indførelse af Fællesskabsmodellen i februar 2017 i Ballerup var der ønske om en række kvalitetsmæssige effekter for børn og unge, bl.a.: Færre
Læs mereForvaltningens strategi (Udviklingsplan for Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge) er centreret omkring tre overordnede målsætninger:
Notat - Social & Myndighed Velfærdsforvaltningen fremsender status på det specialiserede børne- ungeområde i Social & Myndighed. For yderligere informationer se ledelsesinformationsmaterialet, som er offentliggjort
Læs mereNotat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.
Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende
Læs mereBudgetopfølgning april 2017
Budgetopfølgning april 2017 Budgetrammen til familieafdelingen er udfordret af en større aktivitet end forventet. Der er aktuelt et forventet merforbrug i 2017 på i alt ca. 8 mio. kr. Der er 18 flere anbragte
Læs mereFællesmøde mellem Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget Marts 2019
Fællesmøde mellem Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget Marts 2019 Velkommen Fælles møde Fælles interesser Fælles udfordringer Fælles løsning håber vi. Hvad så vi hos Hvidovre Hvad har Hvidovre gjort?
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereNotat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015
Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.
Læs mereEvaluering af forebyggelsesstrategien 2018
Evaluering af forebyggelsesstrategien 2018 Det vi vil Udsatte børn og unge skal sikres de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Det kræver:
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag
Læs mereSærligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.
Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder
Læs mereFlest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats.
Sagsnr. 00.00.00-A00-5-16 Cpr. Nr. Dato 8-5-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Forslag til Distriktsprojekt i 2017-2019 Næstved Kommune gennemfører i 2017-2019 et projekt i et skoledistrikt med fokus
Læs mereDer er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget samt nye opgaver.
Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-2-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Revideret budget 2015 Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget
Læs mereSagsnr Bilag 2: Business case. Dokumentnr Sagsbehandler Maja Helvig Haxthausen
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 19-05-2017 Bilag 2: Business case Satspuljeansøgning fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune til puljen Mod en tidlig forebyggende og
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mere1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og
Læs mereBilag 3 - Baggrundsanalyse
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling NOTAT 11. marts 2019 Bilag 3 - Baggrundsanalyse Nærværende baggrundsanalyse beskriver udfordringerne i forhold til: 1. Økonomisk
Læs mereInternt notatark. Emne: 6 myter på anbringelsesområdet
Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Emne: 6 myter på anbringelsesområdet Med baggrund i register-data fra Danmarks Statistik, Ankestyrelsen og særudtrukket data fra Rockwool-
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereStatus på samarbejdet mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget Status på samarbejdet mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen
Læs mereServiceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler
Serviceniveau og styring børneområdet - Nogle eksempler Sagt om faglighed og økonomi Socialministeren på samråd i april 2010: Men jeg er ikke enig i præmissen om, at jo flere penge vi bruger på området,
Læs mereLige Muligheder Resultater fra omlægningen til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats
Lige Muligheder Resultater fra omlægningen til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats Centerchef for Børn og Familier, Charlotte Ibsen Hvidovre Kommune den 6. marts 2018 Animationsfilm om konceptet
Læs mereUdsatte børn og unge- Fremtiden er deres
Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Dansk Socialrådgiverforenings konference 16. april Kvalitet i sagsbehandlingen Udsatte børn og unge Fremtiden
Læs mere1. Beskrivelse af området
(Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto Særlige dagtilbud og særlige
Læs mereFra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:
Læs mereNøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012
Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres
Læs merelige MULIGHEDER En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats PIXI
lige MULIGHEDER En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats PIXI Hvidovre Kommune har, som en del af et partnerskabsprojekt med Socialstyrelsen, gennemført et lokalt udviklingsarbejde. Det lokale
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 2017 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 2. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag
Læs mereSkoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 20. februar 2018 Status på den fælles fraværsindsats og fraværsmåltal Baggrund
Læs mereVelfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed
Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Udsatte børn og unge Fremtiden er deres Vejen frem - Tre pejlemærker:
Læs mereBudgetopfølgning september 2016
Budgetopfølgning september 2016 Familieafdelingen bruger flere penge end afsat på budgettet Forventet merforbrug i 2016 på i alt ca. 8 mio. kr. Der er 11 flere anbragte en forudsat i budgettet (helårspladser)
Læs mereHandlingsplan - Familieområdet
Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte
Læs mere24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie
Læs mereKonsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau
Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Børne- og Skoleudvalget tiltrådte den 11.1.2017, at der udarbejdes et notat om konsekvenserne, såfremt udgifterne
Læs mereOmrådet for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen:
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående Økonomi BILAG 18 Demografisk pres udsatte børn og unge 2015 Baggrund Det fremgår af budgetaftale 2014, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen
Læs mereBilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet
BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 15. marts 2016 Tlf. dir.: 4477 2919 E-mail: hbr@balk.dk Kontakt: Heidi Rostgaard Sagsid: 00.30.14-G01-2-16 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme:
Læs mereUndersøgelse af kommunernes omstillinger til en tidlig og forebyggende indsat på børn, unge og familieområdet
Notat Dato 29. april 2019 MEG Side 1 af 6 Undersøgelse af kommunernes omstillinger til en tidlig og forebyggende indsat på børn, unge og familieområdet Dansk Socialrådgiverforening (DS) ved gennem kontakt
Læs mereTILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE
TILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE INDLEDNING OG BAGGRUND AFGRÆNSNING AF ANALYSESPORET Familieområdet i Randers har, som det er vist i den udførte benchmarkinganalyse
Læs mereSocialområdet - handicap og socialpsykiatri
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 318671 Brevid. 3261940 NOTAT: Hvorfor stiger merforbruget på Voksensocialområdet? 26. september 2019 Socialområdet - handicap og socialpsykiatri I så godt
Læs mereKvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej
Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 24. oktober / Anja Franka Andersen, Kenneth Røn Christiansen, Trine Wittrup, Tina Rønstrup / sagsid: 18/10509 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet
Læs mereStatus på økonomi og handleplan
Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...
Læs mereVæksten kan især tilskrives antallet af modtagere af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85, som er steget med 24 % over perioden.
Beskæftigelses- og Socialudvalget Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 306304 Brevid. 2832082 Ref. CAMILLATAN Dir. tlf. 46317924 camillatan@roskilde.dk NOTAT: Udviklingen i indsatser efter serviceloven
Læs mereINVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL
INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL Ballerup Kommune August 2016 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Investeringscase 3 2.1 Forudsætninger 3 2.2 Udgifter til kompetenceudvikling 3 2.3 Finansiering 3 2.4
Læs mereRapport Ledelsestilsynet Børne og Familie rådgivningen Indledning. Sagsantal. Underretningsstatistik. Igangværende undersøgelser.
Rapport Ledelsestilsynet Børne og Familie rådgivningen. 2017 Indledning. Sagsantal Underretningsstatistik. Igangværende undersøgelser Forebyggende sstatistik. Bilag INDLEDNING Ledelsestilsynet for Familieafdelingen
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april Bilag 8: Udsatte børn og unge I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereÅrsrapport for Familieafdelingen Allerød Kommune Januar 2018
Årsrapport for Familieafdelingen Allerød Kommune 2018. Januar 2018 1 Indledning Ledelsestilsynet, som udarbejdes i Familieafdelingen i Allerød kommune, forlægges for Børne- og skoleudvalget ½ årligt. Det
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereSOCIALE INVESTERINGER FAXE KOMMUNE. Cand. Scient. Pol., ErhvervsPhD-studerende
SOCIALE INVESTERINGER FAXE KOMMUNE Cand. Scient. Pol., ErhvervsPhD-studerende Dagsorden 1. Hvad er sociale investeringer på børneområdet? 2. Hvad er de økonomiske perspektiver i sociale investeringer?
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2018 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og
Læs mereToften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser
Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser Tillæg til projektbeskrivelse Tidsbegrænsede anbringelser. Afprøvning af ny behandlingsindsats på Børne- og Ungecenter TOFTEN (Metodecentret) Center for Børn
Læs mereFølgende nøgletal er udvalgt for at vise udviklingen på udmøntningen af strategiplanen på strategiens målbare områder.
Bilag 1 Nøgletal på strategiplanen for Familieområdet Strategiplanen for Familieområdet 2015-2018 blev vedtaget af Udvalget for Børn og Unge i maj 2015. Administrationen er blevet anmodet om en årlig status
Læs mereBenchmark Greve-HTK Sårbare børn og unge
Benchmark Greve-HTK Sårbare børn og unge 2012 Hvad har vi undersøgt? Socioøkonomiske forhold og demografi Forebyggelsesindsats Visioner og mål på området Antal anbringelser Udgifter til sårbare børn og
Læs mereNOTAT. Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation
NOTAT Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation Status for Familieafdelingen Dette udkast til politisk ledelsesinformation er et oplæg til udvalgets drøftelse af ønskerne til
Læs mereBilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:
Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen
Læs mereBestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]
Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereBudgetforslag - Budget Udarbejde forældrekompetenceundersøgelser i eget regi frem for at købe eksternt BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
REDUKTION Sæt kryds ( ) EFFEKTIVISERING ( x ) Lb. Nr. SOU-F-01 Udarbejde forældrekompetenceundersøgelser i eget regi frem for at købe eksternt Udvalg: Socialudvalget Center: Center for Familie, Social
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:
Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør
Læs mere7. marts Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Margit Smedemark-Andersen. * Tidlig Indsats
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Center for Policy Center for Politik NOTAT 7. marts 2018 Baggrundsnotat til Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget Børne- og Ungdomsforvaltningen
Læs mereFamilieafdelingen. trategi for omstilling & udvikling. Strategi for omstilling & udvikling. Side 1
Familieafdelingen Strategi trategi for omstilling & udvikling Strategi for omstilling & udvikling Side 1 Indledning Familieafdelingen kommer i kontakt med børn, unge og deres familier, når der er opstået
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereForanstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 6-by nøgletal
#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Kopi til Fra Sagsnr./Dok.nr. Familie- og Socialudvalget Indtast Kopi til Socialafdelingen/Økonomi- og It-afdelingen Socialsekretariat Økonomi-
Læs mereOrientering om status på forsorgshjemsområdet
Punkt 8. Orientering om status på forsorgshjemsområdet 2017-063471 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering At sagsbeskrivelsen udgør orientering om
Læs mereEvaluering af ressourcepædagoger
Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske
Læs mereUdviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge
Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter...
Læs mereØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018
ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018 Indhold Baggrund...3 Formål...4 Budget og forbrug på Børneområdet 2013 til 2018...5 Benchmarking...6 Sagsgennemgang...9
Læs mereKvartalsorientering 1. kvartal 2018 Sagstal og andre nøgletal i Børne- og Familierådgivningen
Ringsted Kommune Kvartalsorientering. kvartal 208 Sagstal og andre nøgletal i Børne- og Familierådgivningen April 208 Indhold. Indledning...2 2. Sagstal og sagsfordeling.... Underretningsstatistik...6.
Læs mereTabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.
Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Læs mereNOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486699 NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget
Læs mere1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:
områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både
Læs mereHolbæk Kommune Økonomi
BILAG I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der i KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet fremadrettet ville have fokus på administrationsudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereTemaanalyse for det specialiserede børneområde. 1. Indledning. 2. Overordnet budget og udgiftsudvikling siden 2009
Temaanalyse for det specialiserede børneområde 1. Indledning Direktionen besluttede, på møde den 11.11.13, med baggrund i udgiftsog aktivitetsudviklingen på Børne- og ungeområdet, at nedsætte en arbejdsgruppe,
Læs mereNOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon
Læs mereInvestering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem
Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereAfprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget
Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet
Læs mereBilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag
Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Fokusområde Mål Handling Forventet effekt Forventede udgifter Finansiering Implementerings-forudsætninger Forventet implementeringsstart En mere vidensbaseret
Læs mereIntroduktion til børnehandicapområdet. Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget
Introduktion til børnehandicapområdet Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget Målgruppe Børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag
Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle
Læs mereAnbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid
SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle
Læs mereUdviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge
Ledelsesinformation. 1. kvartal 218 Politikere & Udvalg Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 218. Indhold Læsevejledning... 3 Baseline Nettodriftsudgifter...
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat
Læs mereBilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)
Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet
Læs mereAnbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser
Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie
Læs mereDer blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr.
Vedrørende: Udgifterne på socialområdet 2011-2014 Sagsnavn: Udgiftsudviklingen på socialområdet 2011-2014 Sagsnummer: 00.30.00-G01-1-14 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked
Læs mereRedegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier
Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en
Læs mereNotat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018
Notat Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 1. Økonomiske udfordringer i Familieafsnittet Familieafsnittet er økonomisk udfordret med et stort merforbrug som har
Læs mereSolrød-model, BDO-analyse m.m.
Solrød-model, BDO-analyse m.m. Orientering til Familie- og uddannelsesudvalget 13. marts 2017 Poul Edvard Larsen, leder af Børn og Unge Rådgivningen Lone Vandborg, leder af Familieafsnittet Disposition
Læs mereJustering praktisk pædagogisk støtte
Justering praktisk pædagogisk støtte Serviceudgift Børne- og Familie Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: 5212000509 Budget ændring 0,000 0,000-1,441-2,016 Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereNOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017
NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede
Læs mereBørn og unge med handicap
Kort fortalt 26-04-2019 Børn og unge med handicap Børn og unge med handicap og deres forældre kan modtage hjælp efter serviceloven, fx til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af barnet i
Læs mere