Sammenfatning Dette notat opsummerer Ballerup Kommunes forventede udgift i forbindelse med den øgede flygtningetilgang som opleves i øjeblikket.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenfatning Dette notat opsummerer Ballerup Kommunes forventede udgift i forbindelse med den øgede flygtningetilgang som opleves i øjeblikket."

Transkript

1 ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. februar 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: A Bilag 1 Økonomiske konsekvenser af flygtningetilgang Sammenfatning Dette notat opsummerer Ballerup Kommunes forventede udgift i forbindelse med den øgede flygtningetilgang som opleves i øjeblikket. På baggrund af tilgangen har kommunen behov for at opføre yderligere 17 midlertidige flygtningeindkvarteringspladser. Udgiften hertil udgør 2,722 mio. kr. i Den tilhørende driftsudgift til el, vand og varme mv. forventes finansieret via den husleje flygtningene betaler. Udover udgifter til at huse flygtningene forventes der også øgede driftsudgifter som følge af den øgede flygtningetilgang. Det gælder udgifter til modtagelsen af flygtningene, forsørgelse, beskæftigelsesrettede indsatser, boligsikring, ekstra pladser i dagtilbud og modtageklasser, sundheds- og børnetandpleje, øgede sundhedsudgifter og forebyggende indsatser. Alt i alt beløber udgifterne sig til 7,6 mio. kr. i 2016, 15,0 mio. kr. i 2017, 18,7 mio. kr. i 2018, 19,7 mio. kr. i 2019, 18,2 mio. kr. i En del af kommunens udgifter til integrationsindsatsen er dækket af og reguleres via budgetgarantien i forbindelse med den årlige fastsættelse af bloktilskuddet. Endvidere er der allerede i budgettet indarbejdet en del af udgifterne til flygtninge, hvorfor den reelle budgetudfordring på servicerammen udgør 3,8 mio. kr. i 2016, 6,9 mio. kr. i 2017, 9,0 mio. kr. i 2018, 10,7 mio. kr. i 2017 og 10,0 mio. kr. i En udfordring der kvalificeres og indarbejdes til første budgetopfølgning. Baggrund Udlændingestyrelsen udmeldte en kvote for 2015 for Ballerup Kommune på 31 flygtninge. For 2016 steg Ballerup Kommunes kvote til 42 flygtninge, som senere på året blev opjusteret til 72 flygtninge. Det er væsentlig flere flygtninge end kommunen plejer at modtage. Flygtningetilgangen har betydning for en række kommunale opgaver, og dette notat vil redegøre for de økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune. De økonomiske konsekvenser som præsenteres i notatet foreslås håndteret til første budgetopfølgning. Herefter vil budgetposterne løbende til de efterfølgende budgetopfølgninger blive justeret til med opdaterede tal for flygtningetilgangen og tilhørende konsekvenser. Notatet er opbygget så det først gennemgår den kendte flygtningetilgang og forventede familiesammenføring på baggrund heraf. Herefter følger et afsnit Side 1

2 omkring midlertidig indkvartering og de hertil knyttede anbefalinger, og ønskede anlægsbevillinger på baggrund heraf. Herefter gennemgås de driftsudgifter der er knyttet til den øgede flygtningetilgang. Tilgang af flygtninge Flygtninge I 2015 har kommunen modtaget 27 flygtninge, heraf 6 børn. Kommunen fik udmeldt en kvote på 31 flygtninge, men modtog reelt 27. Fordelingen af børn og voksne i 2015 ligger til grund for den forventning kommunen har til tilgangen af flygtninge i 2016, således forventes 56 voksne og 16 børn i De tildelte flygtningene kommer til kommunen fra marts 2016 til og med februar Derfor er der i den bagvedliggende økonomiske model indregnet en tilgang på 5/6 i 2016 og 1/6 i Der er endnu ikke udmeldt en kvote for Konsekvenser af denne udmelding vil blive indarbejdet, når antallet kendes. Det samme gælder den netop vedtagne lovgivning, som det ikke har været muligt at beregne konsekvenser af i notatet. Familiesammenførte flygtninge KL forventer på baggrund af den kendte tilgang, at pr. flygtning vil der blive familiesammenført yderligere 1,2 flygtning. Erfaringsmæssigt ankommer disse flygtninge meget forskelligt tidsmæssigt, men i modellen er der regnet med, at de kommer et år efter flygtninge de familiesammenføres med, er ankommet. KL s opgørelser over familiesammenførte viser, at lidt over 50 pct. af de familiesammenførte er børn. Derfor opereres der i modellen for familiesammenførte med en andel på 50 pct. børn og en fordeling med 1/3 mellem 0-5 år og 2/3 mellem 6-18 år, svarende til flygtningefordelingen i Kommunen kender allerede nu de tilknyttede familier til de flygtninge, som kommune modtog i De udgør potentielt 7 voksne og 14 børn. I forhold til 2016-kvoten er KL s opgørelser brugt til at beregne det forventede antal. Modellen der benyttes til at beregne konsekvenserne af tilgangen, baserer sig på et meget lille talgrundlag, og er derfor behæftet med en stor usikkerhed. Derfor vil modellen løbende blive opdateret med nye tal for både modtagne flygtninge og familiesammenførte. Det vil mindske usikkerhederne i den nuværende model. Midlertidig indkvartering Ballerup Kommune råder aktuelt over 10 midlertidige indkvarteringspladser til flygtninge placeret på Ærtedamsvej, Linde Allé og Gl. Rådhusvej i Ballerup. Alle pladser er optaget. Flygtningetilgangen til kommunen medfører et behov for både flere midlertidige indkvarteringsboliger og flere permanente boliger. Kapacitetsudvidelsen er indtil videre fastlagt til ca. 20 midlertidige indkvarteringspladser yderligere. Disse pladser skal etableres på to adresser, der er egnede til formålet. Den ene er Ejbyvej 111 i Skovlunde, og den anden er annekset bag Møllen på Møllevej 3-5 i Ballerup. På Kommunalbestyrelsens møde i juni 2015 og igen i december 2015 blev der givet bevilling til udførelsen af ombygningerne. Arbejdet med disse ombygninger har stået på siden. Ejbyvej 111 i Skovlunde er under udførelse og ventes klart til ibrugtagning medio februar Her oprettes 5 pladser. Ombygningen af Møllevej 3-5 i Ballerup startede den 1. januar 2016 og kan forventes klar til ibrugtagning medio marts Her oprettes 15 Side 2

3 indkvarteringspladser. Dette svarer til den første etape af to, idet der er disponeret for yderligere ombygning af annekset. Flygtningene bliver løbende boliganvist til almene boliger. Vurderingen fra boliganvisningen er, at der årligt kan anvises boliger til i alt flygtninge, hvori der indgår både boliger til familier og enlige. Der er ved denne opgørelse forudsat, at kommunen tildeles en del par og familier og færre enlige og kan anvise boliger til 50 flygtninge om året. Det lave antal boliger at anvise til skyldes bl.a., at der i øjeblikket er færre boliger, grundet lav fraflytning og renoveringer. I forlængelse af udmeldingen om nu 72 flygtninge, frem for de tidligere 42, i 2016, er der udsigt til et stigende behov for midlertidige indkvarteringspladser. Derfor er der i planlægningen taget højde for etablering af endnu flere boligenheder på Møllevej 3-5. Der vil i givet fald kunne ske en ombygning af resten af ejendommen, dvs. Møllens anneks, i form af en etape 2. Det vil rent udførelsesmæssigt være billigst at bygge de to etaper i umiddelbar forlængelse af hinanden. Nedlukning og opstart af byggepladser, også når de er mindre, er forbundet med udgifter til indretning af faciliteter, materialeoplag m.m. Her vil der kunne etableres ekstra 17 indkvarteringspladser. I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2016 blev der bevilliget kr. til inventar. Dette beløb indgår i nedenstående opgørelse af projektets økonomi. Projektets forventede økonomi er skitseret nedenfor (baseret på erfaringstal fra etape 1): Etape 2 Møllen 17 pladser Entreprisesum (håndværkerudgifter) Uforudsete udgifter (min. 15 %) ABA (brandsikring) Ekstra toiletter Køkken (hårde hvidevarer) Rådgivning Inventar (svarende til 37 pladser, inkl. pladser på Ejbyvej) Sum Bevilliget til inventar til budget 2016 Sum efter bevilliget inventar* kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. * Projektet har tidligere været anslået til kr., men er forhøjet i forhold til de nyeste erfaringer fra etape 1, som betyder flere uventet bygningsmæssige forhold samt et generelt højere prisniveau for bygge- og anlægsmarkedet. Endvidere er afsat et beløb til ekstern rådgivning af ressourcehensyn. Projektets tidsplan er skitseret nedenfor: Etape 2 Møllen 17 TIDSPLAN boliger Forberedelse Uge februar Nyt udbud Uge februar ØKU, ordinært møde Uge februar Opstart Uge marts Afslutning Uge juli Med opførelsen af de ekstra 17 indkvarteringspladser vil presset på midlertidige boliger til flygtninge for 2016 kunne løses, men allerede i 2017 må der forventes at Side 3

4 skulle tages alternative indkvarteringsmuligheder i brug, hvis antallet af midlertidige pladser ikke udvides yderligere. Sammenhængen mellem tilgangen og antallet af boliger er oplistet nedenfor: 2016: jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Tilgang flygtninge, inkl. familiesammenførte Nuværende beboere I alt behov Boliganvisning til permanent bolig I alt behov Midlertidige boliger, inkl. Møllen etape Yderligere behov : jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Tilgang flygtninge, inkl. familiesammenførte Nuværende beboere I alt behov Boliganvisning til permanent bolig I alt behov Midlertidige boliger, inkl. Møllen etape Yderligere behov Med den nuværende prognose vil Ballerup Kommune være udfordret i forhold til at have nok midlertidige boliger til at huse flygtningene. Udfordringen øges henover 2017 i takt med, at antallet af flygtninge der kommer til kommunen stiger. I Egedal Kommune er der opført pavilloner, som midlertidige indkvartering til flygtninge. Et tilsvarende pavillonprojekt, der vil give yderligere 30 midlertidige pladser i Ballerup Kommune, vil koste 13,3 mio. kr. til køb af pavilloner samt årlige driftsudgifter for 3,3 mio. kr. Alternativt en årlig udgift på 5,28 mio. kr. til drift og leje af pavillonerne, men ingen udgift til køb af pavillonerne. I øjeblikket har Ballerup Kommune placeret fire flygtninge, der ikke er midlertidig indkvartering til på hotel. De forventes at kunne placeres i midlertidig bolig allerede i starten af Til gengæld forventes der at være udgifter til midlertidig hotelindkvartering i 2017, hvis der ikke opføres flere midlertidige boliger. Udgiften hertil vil beløbe sig til ca. 4,2 mio. kr. i Noget af udgiften hertil vil være dækket af den husleje flygtningene betaler. Et alternativ til indkvartering på hotel kan være privat indkvartering. På baggrund af Furesø Kommunes erfaringer er vurderingen, at en ordning med privat indkvartering vil koste 0,18 mio. kr. i etableringsomkostninger og 0,974 mio. kr. Side 4

5 årligt til den løbende drift. Udgifterne dækker etablering af ordning, møbler, ekstra netto huslejebetaling og administration. Ordningen foreslås etableret i Udgiften til privat indkvartering forventes at udgøre: Etableringsomkostninger 180 Løbende driftsudgifter til privat indkvartering I alt Opførelsen af de 17 ekstra indkvarteringspladser kræver en ekstra anlægsbevilling på 2,722 mio. kr., som skal finansieres af kommunekassen, og kan have betydning for opfyldelsen af den økonomiske strategi. Flygtningene betaler hver måned husleje for deres indkvartering. I Ballerup Kommune opkræves, som i landets øvrige kommuner, den maksimale takst og indtægten herfra dækker udgifter til el, varme og vandforbrug i de midlertidige boliger. Beregningerne herfor, indeholdende de nye midlertidige boliger vil blive kvalificeret med henblik på at vurdere om indtægten fra huslejen dækker de reelle udgifter. Taksterne for flygtningenes egenbetaling for ophold er vist nedenfor: Flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer kr. mdl. 1. Maksimal betaling for enlige med og uden børn Maksimal betaling for par uden børn Maksimal betaling for par med et, to eller tre børn Maksimal betaling for par med fire eller flere børn Driftsudgifter i forhold til øget flygtningetilgang Modtageteams + koordinering Flygtningetilgangen betyder også, at der skal ansættes yderligere personale i modtagetemaet som følge af de ekstra flygtninge. Særligt den indledende modtagelse af flygtninge kræver mange timer på kort tid, idet der er en række arbejdsopgaver forbundet både forud for modtagelsen, ved selve modtagelsen, i forbindelse med boligplacering og arbejdet med børn. Derefter kommer det egentlige integrationsarbejde, der udføres i den treårige periode, som integrationsforløbet varer. Tidsforbruget til at modtage flygtninge er noget højere end tiden der bruges på at modtage ledsagede børn, og familiesammenførte flygtninge, hvilket er indlagt i de beregninger der er foretaget. Herudover kræver udvidelsen af midlertidige indkvarteringspladser et øget opfølgende arbejde til reparationer, småvedligehold og en generel opmærksomhed på løsning af hverdags problemer, som vurderes at kunne dækkes med en halv stilling til en social vicevært, som også knyttes til modtagelsen af flygtninge. Den sociale vicevært kan også dække opgaven med at koordinere en eventuel privat indkvartering. Side 5

6 Nedenfor er anført de forventede udgifter til modtagelse af flygtninge og en ekstra ½ viceværtstilling beregnet: Ekstra personale integrationsteamet ½ stilling til social vicevært I alt Beskæftigelse og forsørgelse Flygtningetilgangen har også betydning for udgifterne til forsørgelse, herunder integrationsydelse, dansktillægsydelse og løbende ydelser. Hertil kommer udgifter som udbetales til flygtninge i særlige tilfælde. Det drejer sig om udgifter til startpakke, tilskud til tandbehandling, medicintilskud og en række øvrige mindre tilskud. Endelig er der også knyttet udgifter til tolkebistand og helbredsattester til modtagelsen af flygtningene. I forbindelse med integrationsprogrammet, som er gældende de første tre år, modtager flygtningene tilskud til danskuddannelse og tilbydes beskæftigelsesrettede tilbud. Endelig har kommunen udgifter til håndtering af ydelserne. Der vil være ekstra udgifter til boliganvisning (drøftet i forrige afsnit), udbetaling af forsørgelsesydelser og de beskæftigelsesrettede indsatser, som jobcentret varetager. I beregningerne er der indlagt en antagelse om, at en del af de flygtninge, kommunen modtager bliver selvforsørgende over tid, således opererer modellen med 5 pct. af flygtninge er selvforsørgende efter et år stigende til 40 pct. efter seks år. En del af de udgifter kommunen har, er dækket af statslige refusioner og af det grundtilskud staten betaler kommunerne pr. flygtning, men selv når disse udgifter fratrækkes er der en udgift for kommunen, som er anført nedenfor: Forsørgelsesudgifter, støtteordninger, tilskud og indsatsudgifter Statslige refusioner og grundtilskud Administration vedrørende boligplacering, ydelsesudbetaling Administration vedrørende beskæftigelses- og virksomhedsindsats I alt Allerede indarbejdet i budgettet Resterende udgifter dækket af den statslige budgetgaranti Resterende serviceudgifter I budgettet er der allerede indarbejdet udgifter til en del af de flygtninge, kommunen modtager. Hovedparten af disse udgifter er dækket af budgetgarantien. De enkelte tiltag er mere konkret beskrevet i bilag tilknyttet denne dagsorden. Side 6

7 Boligsikring Endelig forventes der også øgede udgifter til boligsikring, idet flygtningenes indkomst betyder, at de er berettigede til boligsikring. Boligsikring kr. pr. måned pr. voksen Boligsikring refusion (50 %) I alt Dagtilbud og modtageklasser Tilgangen af flygtningebørn har også betydning for udgifter til kommunens institutioner, skoler og fritidstilbud, idet de flere børn kræver pladser i de kommunale tilbud. I dagtilbuddene skal der foretages sprogvurderinger af børnene, og der kan være behov for sprogstimulering. Flygtningene får typisk undervisning i såkaldte modtagerklasser, hvor klassekvotienten er begrænset til 12 elever. Udgifterne til modtageklasser, er variabel med antallet af klasser der skal oprettes. Antallet af klasser er baseret på en vurdering. Modtageklasserne skal gøre eleverne parate til at overgå til normalklasser. I beregningerne er der antaget, at børnene overgår til normalklasse efter 1 år i indskolingen, 1½ år på mellemtrinet og 2 år på udskolingen. Efter perioden i modtageklasserne overgår eleverne til almindelig folkeskole. Udgifterne til folkeskoler og udgifterne til fritidstilbud er ligeledes indregnet. Tildelingen til folkeskole er baseret på en elevtildeling, for hver 28 elever udløses der en klassetildeling. Det antages at 75 pct. af flygtninge, der går i indskolingen benytter BFO. Andelen er lavere end gennemsnittet generelt. Herudover mangler skolerne i dag kompetencer til at håndtere tosprogede elever. Sker der ikke en opkvalificering på skolerne, må det forventes, at flere elever vil blive visiteret til specialtilbud. Derfor bør det overvejes at afsætte ressourcer til opkvalificering af lærerne og pædagoger i klub og BFO. Udgift til opkvalificering skal efterfølgende kvalificeres, og er ikke indregnet i modellen. Endelig er der indregnet udgifter til administration til koordinering af modtageklasser og daginstitutioner. Det skal understreges, at der er en kapacitetsudfordring på skoleområdet, idet der ikke er plads til ekstra modtageklasser på Hedegårdsskolen. De samlede ekstra udgifter til området forventes at udgøre: Dagtilbud Sprogvurderinger Modtagerklasser Almindelig folkeskole Side 7

8 Almindelig BFO Støtte til folkeskolerne til håndtering af modersmålsundervisning Administration (koordinering af modtageklasser og daginstitutioner) I alt Sundhedspleje De mindre flygtningebørn vil få op til otte besøg af sundhedsplejen op til 3½ års alderen, mens der for de ældre børn i skolerne gennemføres en indskolingsundersøgelse. De samlede udgifter til områder forventes at udgøre: Sundhedspleje Børnetandpleje Der forventes også øget forbrug af ressourcer i børnetandplejen på baggrund af flygtningetilgangen. Børn, som ikke har tandproblemer indkaldes normalt hver 18 mdr. Det forventes, at flygtningebørn vil have brug for flere behandlinger og at de vil høre til i den gruppe af børn, som indkaldes en gang årligt. I Ballerup Kommune vurderes den øgede tandlægeindsats at koste: Tandpleje Forebyggende indsats og anbringelser I forbindelse med tilgangen af flygtningebørn kan der forventes ekstra forebyggende arbejde fra PPR. 75 pct. af de senest ankomne flygtninge er traumatiseret, og det betyder, at PPR skal afsætte ekstra tid til støtte af modtageklasserne og dagtilbuddet Sesam til de modtagne flygtninge. I beregningerne er der ikke medtaget udgifter til ekstra støtte til folkeskolerne. Det er endvidere indregnet administrative udgifter til, at nogle (7,5 pct.) af flygtningene kommer igennem en pædagogisk psykologisk vurdering, og at nogle heraf kommer til visitation (3,75 pct.). Siden 2012 er der en flygtning, der har været anbragt, svarende til 5,6 procent. I modellen er indarbejdet, at anbringelsen har en varighed på 2,5 år, med en årlig udgift på kr. Udgiften antages at være 100 pct. refusionsberettiget i de første 3 år. I forbindelse med anbringelser er der estimeret udgifter til administration til udarbejdelse af lovpligtig børnefaglig undersøgelse, handleplan og opfølgning på handleplaner. Der er estimeret udgifter til støtte af børn. 1/6 del af de unge er uledsagede unge og de modtager støtte i form af kontaktpersonsordning, 5/6 del får støtte til fritidsaktiviteter. Udgiften antages at være 100 pct. refusionsberettiget i de første 3 år. Udgifterne er opsummeret nedenfor: Side 8

9 Forebyggende indsats PPR, 0-5 år Forebyggende indsats PPR, 6-18 år Administration, fronten, Børnefaglig undersøgelse, handleplaner Anbringelser pct. refusion Refusion af udgifter til anbringelse Anbringelser - 0 pct. refusion Støtte til børn og Unge pct. refusion Refusion af støtte til børn og unge Støtte til børn og Unge - 0 pct. refusion Pædagogisk Psykologisk Vurdering + administration - visitation I alt Træk på sundhedsvæsenet (aktivitetsbestemt medfinansiering) Det øgede antal flygtninge forventes også at give et samlet træk på det kommunale sundhedsvæsen, idet kommunerne finansierer en del af sundhedsudgifterne. Der er en forventning om, at flygtninge vil have et større træk på sundhedsvæsenet generelt set i forhold til gennemsnitsdanskeren. Sundhedsudgifter (aktivitetsbaseret medfinansiering) Sammenfatning af driftsudgifter De samlede udgifter til modtagelsen af flygtninge løber dermed op i: Tabel 1: Detaljeret opdeling af flygtningeudgifter Modtageteams + koordinering Beskæftigelse og forsørgelse Boligsikring Dagtilbud og modtageklasser Sundhedspleje Børnetandpleje Forebyggende indsats og anbringelser Sundhedsudgifter (aktivitetsbaseret medfinansiering) Privat indkvartering Side 9

10 I alt Udgifterne kan sammenfattes i tre større blokke som er de udgifter, der er dækket af budgetgarantien, udgifter på servicerammen og udgifter uden for servicerammen. Udgifter dækket af budgetgarantien kompenseres over bloktilskuddet og reguleres i forbindelse med indgåelse af kommuneaftalen mellem KL og regeringen. Kompensationen indgår i de indtægter kommunen modtager fra tilskud og udligning. Endelig er udgifterne opdelt i udgifter på servicerammen og uden for servicerammen, hvor sidstnævnte dækker øgede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Samlet giver det følgende udfordring: Tabel 2: Overordnet opdeling af flygtningeudgifter I alt Dækket af budgetgarantien Serviceudgifter Uden for servicerammen I alt En del af de udgifter der opgøres, er allerede indarbejdet i de eksisterende budgetter. Disse er oplistet nedenfor: Tabel 3: Indarbejdede flygtningeudgifter i budgettet Allerede indarbejdet i budgettet (1.000 kr.) Dækket af budgetgarantien Serviceudgifter Uden for servicerammen I alt Forskellen mellem tabel 2 og 3 udgør den økonomiske udfordring Ballerup Kommune har budgetmæssigt fra Udfordringen foreslås løst i forbindelse med første budgetopfølgning Tabel 4: Ekstra finansieringsbehov vedrørende flygtninge Ændring i forhold til budget (1.000 kr.) Dækket af budgetgarantien Serviceudgifter Uden for servicerammen I alt Indtægtssiden En del af udgifterne af kommunens integrationsindsats finansieres via: - Grund- og resultattilskud - Budgetgaranti - Kommunal udligning - Ekstraordinære tilskud Side 10

11 Grundtilskud og resultattilskud Ydes til udlændinge der er omfattet af et integrationsprogram og er 18 år ved kommunens overtagelse, eller er et uledsaget barn under 18 år der er tilbudt et integrationsprogram. Grundtilskuddet skal dække sociale merudgifter og generelle udgifter og udgør kr. pr. måned i maksimalt 3 år. Der er et særligt tilskud på kr. pr. måned pr. uledsaget mindreårig flygtning. Begge udgiftsposter er medtaget under beregningerne under beskæftigelse og forsørgelse. Herudover gives et resultattilskud til hvis flygtningene er kommet i beskæftigelse, i uddannelse eller har bestået danskprøve. Alle tre resultattilskud er medtaget under beskæftigelse og forsørgelse. Budgetgaranti Kommunernes nettoudgifter under ét til integrationsindsatsen (Konto 5), reguleres via budgetgarantien. Kommunal udligning og generelle tilskud Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Ordningen tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedrørende børn m.m., samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning. Ballerup Kommune modtager i 2016 et tilskud vedrørende flygtninge på 53,0 mio. kr., men afleverer 35,6 mio. kr. I alt modtager kommunen 17,4 mio. kr. vedrørende indvandrere og efterkommere. Ballerup Kommune forventes at have indvandrere og efterkommere ud af de indvandrere og efterkommere på landsplan. Det svarer til en andel på 1,4 pct. I 2016 skal Ballerup modtage 72 ud af de flygtninge svarende til en andel på 0,4 pct., hvorfor kommunens samlede tilskud vedrørende indvandrere og efterkommere kan forventes at blive mindre de kommende år. Tilskuddet ydes på følgende måde i 2016: - Tilskud pr. udlænding kr. - Yderligere pr. 0-5 årige kr. - Yderligere pr årige kr. Ekstraordinære tilskud Udover de ordinære tilskud har kommunerne også modtaget ekstraordinære tilskud i 2015 og I 2015 modtog Ballerup 1,5 mio. kr., mens man i 2016 modtog 1,3 mio. kr. De modtagne tilskudsbeløb er indarbejdet i de nuværende budgetter. Side 11

12 Side 12

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016

Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. februar 2016 Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opsummering... 1 Forudsætninger i analysen... 2 Flygtningeudgifter

Læs mere

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for

Læs mere

Notat om økonomien vedrørende flygtninge

Notat om økonomien vedrørende flygtninge NOTAT Center for Økonomi og Styring Notat om økonomien vedrørende flygtninge Flygtningedebatten fylder meget i medierne i øjeblikket. Med denne debat følger også spørgsmålet om, hvad det kommer til at

Læs mere

Afrapportering på integrationsområdet

Afrapportering på integrationsområdet Afrapportering på integrationsområdet Pr. 31. august 2018 Indhold 1. Baggrund og opsamling...1 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge...2 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge

Læs mere

Afrapportering på integrationsområ det

Afrapportering på integrationsområ det Afrapportering på integrationsområ det Pr. 31. maj 2018 Indhold 1. Baggrund og opsamling... 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge... 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge og

Læs mere

Afrapportering på integrationsområdet

Afrapportering på integrationsområdet Afrapportering på integrationsområdet November 2017 Indhold 1. Baggrund og opsamling...1 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte...2 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge og familiesammenførte...4

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

Afrapportering på integrationsområ det

Afrapportering på integrationsområ det Afrapportering på integrationsområ det Pr. 30. april 2018 Indhold 1. Baggrund og opsamling...1 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte...2 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge og familiesammenførte...5

Læs mere

Når fakta omkring antal og økonomi på integrationsområdet fremstilles, kan der være flere udfordringer:

Når fakta omkring antal og økonomi på integrationsområdet fremstilles, kan der være flere udfordringer: JOB- OG SOCIAL- CENTERET Emne Staus vedrøredne Integration i Solrød Til Dato 29. april 2019 Udarbejdet af Dines Ehrhorn Poulsen NOTAT Status vedrørende integrationsindsatsen i Solrød Ifølge integrationsstrategiens

Læs mere

STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET 2. kvartal 217 Kvartalsrapport på flygtningeområdet 2. kvartal 217 Det er aftalt, at Byrådet hvert kvartal præsenteres for en status på flygtningeområdet i Odense Kommune. I

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Status på flygtningeområdet. Maj 2019

Status på flygtningeområdet. Maj 2019 Status på flygtningeområdet Maj 9 Oversigt over visiterede flygtninge - 9 fordelt pr. måned I modtog Dragør Kommune i alt 3 personer I 6 modtog Dragør Kommune i alt 7 personer I 7 modtog Dragør Kommune

Læs mere

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig

Læs mere

i mio. kr Merudgifter i alt 6,7 8,3 Merindtægter i alt -3,2-3,2 Nettomerudgifter i alt 3,5 5,1

i mio. kr Merudgifter i alt 6,7 8,3 Merindtægter i alt -3,2-3,2 Nettomerudgifter i alt 3,5 5,1 NOTAT Flygtningeanalyse 2016-2017 3. udkast Dato: 18. august 2016 1. Resultat af analysen Analysen har til formål at afdække kommunens nettomerudgifter som følge af den aktuelle flygtningesituation. Som

Læs mere

Status på flygtningeområdet. Februar 2019

Status på flygtningeområdet. Februar 2019 Status på flygtningeområdet Februar 9 Oversigt over visiterede flygtninge - 9 fordelt pr. måned I modtog Dragør Kommune i alt 3 personer I 6 modtog Dragør Kommune i alt 7 personer I 7 modtog Dragør Kommune

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014 Notat vedr. kommunekvoter for flygtninge Baggrund Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark

Læs mere

Status på flygtningeområdet

Status på flygtningeområdet Status på flygtningeområdet Oversigt over visiterede flygtninge for og 6 fordelt pr. måned Der er sammenlagt visiteret 6 mænd for 6 Der er sammenlagt visiteret 8 kvinder for 6 Der er sammenlagt visiteret

Læs mere

Status på flygtningeområdet. feb. 2016

Status på flygtningeområdet. feb. 2016 Status på flygtningeområdet Oversigt over kvoteflygtninge for 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 31 ud af 38 kvoteflygtninge for 1 7 Flygtningekvote 1 3 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr.

Læs mere

STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET 2. kvartal 18 Kvartalsrapport på flygtningeområdet 2. kvartal 18 Det er aftalt, at Byrådet hvert kvartal præsenteres for en status på flygtningeområdet i Odense Kommune. I kvartalsrapporten

Læs mere

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16.1 - Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID: 4078135 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering

Læs mere

Status på flygtningeområdet

Status på flygtningeområdet Status på flygtningeområdet Oversigt over visiterede flygtninge 0-07 fordelt pr. måned I 0 modtog Dragør Kommune i alt 3 personer I 06 modtog Dragør Kommune i alt 7 personer I 07 modtog Dragør Kommune

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 21-12-2015 Økonomiudvalget - 21-12-2015 21.12.2015 kl. 17:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Status på flygtningeområdet

Status på flygtningeområdet Status på flygtningeområdet Oversigt over visiterede flygtninge - 7 fordelt pr. måned I modtog Dragør Kommune i alt 3 personer I 6 modtog Dragør Kommune i alt 7 personer I 7 modtog Dragør Kommune i alt

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Finansiering af udgifter til flygtninge, indvandrere mv. Finansieringen

Læs mere

APPENDIX - Baggrund og input til prognose for merudgifter

APPENDIX - Baggrund og input til prognose for merudgifter APPENDIX - Baggrund og input til prognose for merudgifter Enhedsudgifterne til den samlede merudgiftsprognose består af data på en lang række områder, og baggrundsdata er opgjort på aldersgrupper og afdelinger.

Læs mere

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af integrationsloven

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Beløb i hele kr. + = udgifter/merudgift - = indtægter/mindreudgift Budget. Forventet

NOTAT. Allerød Kommune. Beløb i hele kr. + = udgifter/merudgift - = indtægter/mindreudgift Budget. Forventet NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Merudgifter flygtningeområdet På flygtningekvoten for 2014 modtog Allerød

Læs mere

Status på flygtningeområdet

Status på flygtningeområdet Status på flygtningeområdet Oversigt over visiterede flygtninge for 5, 6 og 7 fordelt pr. måned I 5 modtog Dragør Kommune i alt 3 personer I 6 modtog Dragør Kommune i alt 7 personer I 7 modtog Dragør Kommune

Læs mere

Bilag 3. Økonomi vedr. flygtninge

Bilag 3. Økonomi vedr. flygtninge Bilag 3 Økonomi vedr. flygtninge 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundforudsætningerne for økonomiberegningerne... 3 3. Samlet økonomi... 4 4. Inægter... 6 5. Drift... 6 6. Renter... 8 7. Anlæg... 8 8. Finansiering...

Læs mere

Status på flygtningeområdet

Status på flygtningeområdet Status på flygtningeområdet Oversigt over modtagne flygtninge for kvote og 6 fordelt pr. måned Der er sammenlagt modtaget 6 mænd for kvote 6 Der er sammenlagt modtaget 8 kvinder for kvote 6 Der er sammenlagt

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

Status på flygtningeområdet

Status på flygtningeområdet Status på flygtningeområdet Oversigt over visiterede flygtninge for, 6 og 7 fordelt pr. måned I modtog Dragør Kommune i alt 3 personer I 6 modtog Dragør Kommune i alt 7 personer I 7 modtog Dragør Kommune

Læs mere

Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016

Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 08-08-2016 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016 Baggrund I Overførselssagen 2015-16 (OFS) blev der afsat 34,9 mio. kr. i

Læs mere

F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke)

F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke) Baggrund Der er

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 287 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 287 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 287 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 2. kvartal 20 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud.

Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud. Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 09.11.2015 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning I dette notat

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Status på flygtningeområdet

Status på flygtningeområdet Status på flygtningeområdet Oversigt over modtagne flygtninge for kvote og 6 fordelt pr. måned 7 6 4 3 3 3 3 3 4 4 6 4 4 3 marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. 7 (kvote '6) 6 feb. 7

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Modtagelse og integration af flygtninge beskrivelse af opgaver og økonomiske udfordringer 2015. Dato: Opgaven vedrørende modtagelse og integration af flygtninge er forankret

Læs mere

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 Kommunerne står over for at skulle modtage markant flere flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 3. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Løbende status på flygtningeområdet. Indledning

Løbende status på flygtningeområdet. Indledning Løbende status på flygtningeområdet Indledning Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget har på udvalgsmødet d. 07.02.2018 tilkendegivet ønsket om en løbende halvårlig orientering på flygtningeområdet

Læs mere

Status på flygtningeområdet

Status på flygtningeområdet Status på flygtningeområdet Oversigt over flygtninge for kvote 215 og 216 fordelt pr. måned 7 Modtagne flygtninge fordelt pr. måned 6 5 4 3 2 215 216 1 marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec.

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. maj 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Status på flygtningeområdet. feb. 2016

Status på flygtningeområdet. feb. 2016 Status på flygtningeområdet Oversigt over flygtninge for kvote 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 1 ud af 8 flygtninge for kvote 1 7 Flygtningekvote 1 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr. Antal

Læs mere

Integrationsdata november 2017

Integrationsdata november 2017 Integrationsdata november Indhold: 1. Flygtninge og familiesammenførte 2. Midlertidige boliger 3. Borgere i den 3-årige integrationsperioden 4. Jobrettet indsats på integrationsområdet Særlige opmærksomhedspunkter:

Læs mere

Budgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september.

Budgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september. Vedrørende forventet regnskab 2018 Dato: 13.08.2018 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Udfordring på forventet regnskab 2018 I forbindelse med administrationens oplæg til budgetopfølgning 3, 2018

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Status på flygtningeområdet. feb. 2016

Status på flygtningeområdet. feb. 2016 Status på flygtningeområdet Oversigt over flygtninge for kvote 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 1 ud af 8 flygtninge for kvote 1 7 Flygtningekvote 1 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr. Antal

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. juni 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger

Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger v./ Leif Sønderup Silkeborg Kommune 10. Juni 2016 Agenda 1. Integrationsstrategien 2016-2018 - En god start på et aktivt og indholdsrigt liv 2. Den aktuelle

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. maj 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden 1.

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Dagens program Kl. 13-15: Forvaltningen orienterer Den politiske ramme Fakta om flygtningene

Læs mere

Udvikling på A-dagpenge

Udvikling på A-dagpenge 2. budgetopfølgning 1. Hovedkonklusioner Nærværende notat redegør for et forventet merforbrug vedr. de forsikrede ledige på netto 4,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og har tre hovedkonklusioner:

Læs mere

Bilag 1: Budgetopfølgning pr på integrationsområdet (Børn og Unge)

Bilag 1: Budgetopfølgning pr på integrationsområdet (Børn og Unge) Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 28.02.2015 på integrationsområdet (Børn og Unge) Resume Børn og Unge har - sammen med Beskæftigelse og Sundhed og Økonomistaben - tidligere orienteret såvel direktionen som

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.

Læs mere

Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter. Baggrund

Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter. Baggrund Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter Baggrund Med budget 2018 blev der indskrevet følgende hensigtserklæring: Parterne er endvidere enige om, at finansieringen af flygtningeområdet

Læs mere

Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 3. kontor - Integration og Vækst NOTAT Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kvartalsvis status på antallet og

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 2. kvartal 20 Allerød Kommune har siden efteråret 2016 arbejdet med den vedtagne strategi for modtagelse og integration

Læs mere

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter.

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. 1 Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. At den enkelte udlænding hurtigst muligt opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår,

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Flygtningeberedskab bilag. Baggrund og tal

Flygtningeberedskab bilag. Baggrund og tal Flygtningeberedskab bilag Baggrund og tal Maj 217 Baggrund og fakta Flygtningesituationen har de seneste år medført store udsving i antallet af asylansøgere i mange europæiske lande, heriblandt Danmark.

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Bilag 2 til 2. budgetopfølgning 2018

Bilag 2 til 2. budgetopfølgning 2018 Bilag 2 til 2. budgetopfølgning 2018 på integrationsområdet Indhold 1. Resume...2 2. Beboelse...3 3. Integrationsprogram...3 4. Integrationsydelse...4 5. Grund- og resultattilskud...4 6. Demografipuljer

Læs mere

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug

Læs mere

Status på flygtningeområdet. feb. 2016

Status på flygtningeområdet. feb. 2016 Status på flygtningeområdet Oversigt over kvoteflygtninge for 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 31 ud af 38 kvoteflygtninge for 1. 7 Flygtningekvote 1 3 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, juli 2016

Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, juli 2016 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 15.4.-G1-1-15 Dato:7.7.216 MÅNEDSNOTAT Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, juli 216 Horsens Kommune modtager hvert

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder: Aktivering s. 1 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere s. 2 De takstfinansierede

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere