Budget Budgetresume

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015. Budgetresume"

Transkript

1 Budget 2015 Budgetresume 9. oktober 2014 Indledning Dette budgetresume er lavet, for at give alle mulighed for, at danne sig et hurtigt overblik over reduktioner, udvidelser og tekniske blokke i budgettet for Oversigten er ikke komplet, men medtager hovedpunkter. En lang række af reduktionerne og udvidelserne vil desuden blive udmøntet senere enten i udvalgene, i direktionen eller hos andre ledere. (Kun beløb over kr. er medtaget.) Det nuværende budget blev 2. behandlet og godkendt på byrådsmødet den 8. oktober. Det skete på baggrund af et budgetforlig indgået den 28. september Ønsker du et mere detaljeret billede af alle dele af budgettet, kan du læse mere på Her kan du finde forligsteksten, ændringsforslag og link til video af byrådets 2. behandling samt referatet. På vegne af direktionssekretariatet, Ole Bjarke Nielsen Indhold Budgetforliget s. 2 Anlæg s. 4 Økonomiudvalget s. 5 Familie og Institutioner s. 6 Sundhed, ældre og social s. 8 Natur, teknik og miljø s. 11 Plan, udvikling og kultur s. 12 Arbejdsmarked s. 13 Side 1

2 Budgetaftale for budget 2015 og overslagsårene Følgende budgetaftale for budget 2015 og overslagsårene er indgået mellem følgende partier og lister i Byrådet: Venstre (V), Socialdemokraterne (A), Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O), Liberal Alliance (I), Borgerlisten (L), Det Radikale Venstre (R), Det Konservative Folkeparti (C), Enhedslisten (Ø) Her vises de første halvanden side af forligsteksten. Du kan se det samlede dokument på Overordnede budgetbemærkninger Syddjurs Kommune udfordres fortsat betydeligt i budgetlægningen i de kommende år. For Byrådet er det vigtigt at budgettet er i balance, og at der sikres budgetoverholdelse. For byrådet er det afgørende, at der fortsat er mulighed for at levere serviceydelser af god kvalitet og med nærhed i opgaveløsningen. Syddjurs Kommune skal fortsat opleves som en attraktiv ramme for at bo, leve og arbejde midt i den skønne natur, men tæt på storbyen. Med initiativer og prioriteringer skal bosætning styrkes, væksten understøttes og flere borgere skal i beskæftigelse eller uddannelse. Der ud over understøttes medborgerskabet i forhold til involvering og medinddragelse. Den demografiske udvikling, med betydeligt flere ældre borgere og et samtidigt fald i antallet af børn, medfører et behov for flytning af ressourcer mellem områder. Dette vanskeliggøres ved, at der i Syddjurs Kommune, i sammenligning med kommuner der ligner os, er et relativt stort ressourceforbrug på en række områder. Det gælder især beskæftigelsesområdet, det specialiserede voksen/handicapområde samt den specialiserede indsats i forhold til børn og unge. På kort sigt (1-2 år) kan der tilvejebringes det nødvendige råderum, under forudsætning af at der årligt realiseres betydelige besparelser på en række områder. På mellemlangt sigt (3-5 år) vil det være meget vanskeligt at balancere kommunens indtægter med udgiftsbehovet samtidigt med at der sikres den tilstrækkelige gode og nære service. Også på mellemlangt sigt, er det en forudsætning af der årligt realiseres betydelige besparelser på en række områder. Disse besparelser forventes at indeholde et væsentligt element af strukturtilpasning. På længere sigt (6-10 år) er vanskelighederne med balancering af kommunens indtægter og udgifts- /serviceniveau uholdbar uagtet de løbende tilpasninger. Der vil være behov for dels ændrede økonomiske rammer for fortsat kommunal drift, dels afklaring af muligheder forbundet med øget samarbejde. På områder med et relativt større ressourceforbrug i forhold til sammenlignelige kommuner, er det målsætningen at afklare mulighederne for at ændre omkostnings- og serviceniveauet svarende til niveauerne hos sammenligningskommunerne. Som afsæt for de politiske prioriteringer, udarbejdes analyser for at beskrive service- og omkostningsniveauer, muligheder for omstilling af og ændring i såvel serviceproduktion som kvalitet. Analyserne vil også belyse mulighederne for via investeringer i respektive områder, at optimere driftsøkonomien, herunder øge indtægtsgrundlag og/eller reducere omkostningsniveauet. Analyserne skal indgå som beslutningsgrundlag for en mulig tilpasning af alle områder indenfor den kommunale opgaveløsning. Formålet er at skabe det nødvendige råderum til de kommende års budgetlægninger, så Syddjurs Kommune kan opretholde et godt kvalitetsniveau i den daglige drift og tilvejebringe et råderum til nye investeringer. Driftsbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i budgetterne i overslagsår 2015 i det vedtagne budget for Der er foretaget en pris- og lønfremskrivning fra 2014 til 2015 på 2 procent, og der er korrigeret for politiske beslutninger, hvorefter netto basisbudgettet for drift i 2015 udgør 2.362,0 mio. kr. Basisbudgettet er efterfølgende ændret med 9,6 mio. kr. i mindre udgift fra regeringens lov- og cirkulæreprogram, 45,6 i større udgifter ved tekniske ændringer og demografisk udvikling, 1,7 mio. kr. i større udgift fra indarbejdede udvidelser samt 28,9 mio. kr. i mindre udgifter i forbindelse med Side 2

3 foreslåede reduktioner. Samlet er netto driftsbudgettet i budgetforslaget ved 1. behandlingen herefter på 2.370,7 mio. kr. Ændringsforslagene i dette budgetforlig giver anledning til en mer/mindreudgift i forhold til budgetforslaget på 12,8 mio. kr. Ændringerne er beskrevet i det vedlagte bilag. I ændringerne indgår der en budgetværnspulje i 2015 på 11,7 mio. kr. Det er forudsat i budgettet, at der i overslagsårene som minimum skal ske budgetforbedringer på 50 mio. kr. i 2016, 100 mio. kr. i 2017 og 150 mio. kr. i 2018 for at sikre et budget i balance. Det skal ske ved driftsreduktioner, færre anlæg, øgede indtægter fra særtilskud og låntagning samt forbedret økonomi generelt i forbindelse med kommunernes aftaler med regeringen, herunder eventuelle ændringer i tilskuds- og udligningssystemet. Såfremt der kan opnås en sådan budgetforbedring i overslagsårene vil der ikke være et træk på kommunens kassebeholdningen, og likviditeten vil således være lav men uforandret. Anlægsbudgettet udgør i 2015 i budgetforslaget ved 1. behandlingen cirka 80,4 mio. kr. Ændringsforslagene i dette budgetforlig betyder at der er en merudgift til anlæg på 1,0 mio. kr. Til gengæld reduceres kommunens deponering med tilsvarende 1,0 mio. kr. Ændringerne er beskrevet i det vedlagte bilag. I anlægsbudgettet indgår følgende større investeringer: Til ombygning af administrationsbygningerne i Ebeltoft og Hornslet er der afsat 25,6 mio. kr. fordelt på årene 2015 og Til bibliotek og borgerhus i Kolind er der afsat 13,3 mio. kr. fordelt på årene 2015 og Til bibliotek og museum i maltfabrikken i Ebeltoft er der er afsat 20,0 mio. kr. fordelt på årene 2015, 2016 og Til færdiggørelse af Hotellet i Rønde er der i 2015 afsat 3,8 mio. kr. Til trafiksikkerhed og cykelstier er der afsat 13,2 mio. kr. fordelt på årene 2015 og Heri indgår cykelstierne Skrejrup-Thorsager, Balle-Rosmus Skole, Ugelbølle-Rodskov. På dagtilbudsområdet er der afsat 15,3 mio. kr. fordelt på årene 2015 og Der er også i 2015 en pulje til idrætsanlæg. Der er i 2016 forudsat start på projektet med omfartsvej ved Nimtofte samt start på en bygningsgenopretning af skolerne. Her er vist de første halvanden side af forligsteksten. Du kan se det samlede dokument på Side 3

4 Anlæg Anlægsbudgettet udgør i 2015 ca. 80 mio. kr. En del af midlerne stammer fra statslige støttemidler og lån. Herunder listes anlæg for 2015 og 2016, og kun beløb over kr. Se den fulde liste på (- foran betyder indtægter) Projekt Jord ved Toftevang / Brændpunktet, Ebeltoft Salg af administrationsbygn. i Rønde Salg af museumsbygning i Ebeltoft 0 0 Salg af grunde Byggemodning boliger i Syddjurs Landsbyfornyelse 2015, nedrivningspulje Energibesp. bygningsrenoveringer Vejbelysning udfasning af lyskilder Administrationsbygninger, ombygning, overført fra Administrationsbygninger, ombygning Ældreområdet, velfærdsteknologi Ejendomspulje radon og rotter Ebeltoft Sundhedscenter kloak Områdefornyelse Mørke Midtbyplaner, Rønde og Hornslet Hovedgaden 79 Rønde servicearealer Idrætsanlæg m.v. - pulje Vejafvandingsbidrag Cykelstier/trafiksikkerhed Cykelsti Skrejrup - Thorsager Cykelsti fra Balle til Rosmus skole Cykelsti mellem Ugelbølle og Rodskov Korupskovvej - sikring Salthal 0 0 Omkørsel Nimtofte og øvrige trafikinvesteringer Kantsikring af Rosenholm Å Skoler, strukturtilpasning i.f.m. reform Skoler, bygningsgenopretning skoler Skoler, IT-visionsplan Skoler, arbejdsmiljøprojekter o. lign Skoler, ABA anlæg Dagtilbud, strukturtilpasning (Mørke og Mols) Dagtilbud, Æblehaven Ebeltoft Dagtilbud, Mosegården Bibliotek og borgerhus i Kolind Maltfabrik, bibliotek og museum Hotel Rønde Renovering af kapel til brug for sundhedscenter Ældreområde, ABA-anlæg Ældreområdet, Lyngparken i Knebel 0 0 Ældreområdet, Rønde inkl. demensafsnit (Rønde eller Kolind) Ældreområdet, Renovering Bakkegården Ebeltoft 0 0 Ombygning af boliger, Lindebo Social, Aktivitescenter Marie-Magd. udvidelse Netto anlægsudgifter Side 4

5 Økonomiudvalget ( - foran mindre udgifter) Reduktioner (i 1.000): Reduktioner på økonomiudvalgets område Reduktionspulje på økonomiudvalgets område på cirka 2,5 mio. kr. Reduktionen skal findes på økonomiudvalgets samlede område. Reduktionen vil blive udmøntet efter budgetvedtagelsen. Effektivisering af beredskabsområdet Forslaget svarer til et tilsvarende forslag i Norddjurs Kommune. Der arbejdes med at samle beredskabet i større tværkommunale enheder. Udvidelser (i 1.000): Ressourcer i forbindelse med KOMBIT s monopolbrud KOMBIT har i deres drejebog for monopolbruddet givet et bud på, hvad Sagsoverblik og Partskontakt (SAPA), Støttesystemerne, Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) og Kommunernes Ydelsessystem (KY) vil betyde for budgetlægningen for Beløb afsat til intern projektleder. Det forventes, at der efter implementeringen vil være en årlig driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. fra Byggesagsgebyrerer Byggesagsgebyret halveres for erhvervsvirksomheder. Reservepulje vedrørende serviceudgifter. Budgetværn Der afsættes en pulje på 11,7 mio. kr. som værn mod sanktioner i forbindelse med netto-forbrug af driftsoverførsler på aftaleområderne samt eventuelle merudgifter på baggrund af demografisk pres. Analyse af mobiliteten på Djursland Til analyse af mobiliteten på Djursland og samarbejdsmuligheder med Midttrafik, for at fremme den kollektive trafik, afsættes en pulje på kr. Tekniske blokke (i 1.000): Tekniske blokke er udtryk for tekniske justeringer af driften hvor udgangspunktet er at serviceniveauet er det samme. Det kan for eksempel være et stigende eller faldende antal borgere som modtager en ydelse. Arbejdsskadeforsikring Det afsatte basisbudget på arbejdsskader har de seneste år vist sig ikke at dække udgifterne og der tilføres nu ekstra midler til området. Omlægning af IT-serverdrift Udgifter til fysiske omlægning og udbud ved omlægning af IT serverdriften. Business region Aarhus Der forventes en øget abonnementsudgift på kr. pr. indbygger. Barselsudligningspulje m.v Det afsatte beløb til barselsudligningspuljen nedjusteres efter det konkrete forbrug i 2012 og Forudbetaling af driftsstøtte til Destination Djursland Byrådet besluttede på mødet den 17. september 2014, at forudbetale 1.0 mio. kr. af driftsstøtten til Destination Djursland i 2014, mod at budgettet i 2015 reduceres tilsvarende. Side 5

6 Familie og institutioner ( - foran mindre udgifter) Reduktioner (i 1.000): Reduktion på folkeskoler Reduktionen er en del af den generelle 1 % besparelse og udmøntes på diverse budget-poster inden for Folkeskoler/fælles. Reduktion på SFO Reduktionen er en del af 1 % besparelsen og hentes ved forventet fald i børnetallet i SFO på grund af ændringer i skoledagens længde som følge af skolereformen. Fuld forældrebetaling i SFO Forhøjelse af forældrebetalingen fra kr./md. til kr./md., svarende til 100 % forældrebetaling. Forhøjelsen svarer til 130 kr./md. i 11 måneder, dvs. en forøget forældrebetaling på i alt kr. årligt. Stop for tilskud til tidlig SFO på friskolerne Syddjurs Kommune yder kommunens friskoler et tilskud på i alt kr. pr. barn i tidlig SFO i perioden 1. april til 31. juli. Der er ikke noget lovkrav om, at kommunen skal yde et sådant tilskud. Tilskuddet reduceres fra Reduktion i skolernes decentrale budgetter Reduktion af skolernes budgetter på 2,8 mio. kr. i 2016 og 6,72 mio. kr. i 2017 på helårsbasis betyder en reduktion i lærer-/pædagogstaben på ca. 16 fuldtidsstillinger. Dagtilbud: Reduktion i særlig støtte Udgifterne reduceres ved at reducere budgettet til Specialpædagogisk Team. Der budgetteres med færre dobbeltpladser i dagplejen og færre pladser i specialgrupperne. Teknisk ejendomsservice Vedligehold og servicering af de kommunale ejendomme/institutioner omorganiseres, med fokus på effektivisering og fleksibilitet i opgaveløsningen, mere ensartethed og med mulighed for at udnytte servicemedarbejdernes specialer. Området reduceres på den baggrund med 0,6 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i overslagsårene. Udvidelser (i 1.000): Opnormering på børnepasningsområdet Der afsættes 1 mio. kr. til børnepasningsområdet til opnormering i institutioner. Folkeskole: Demo-råd Til styrkelse af ungdomsmiljøer afsættes der kr. Side 6

7 Tekniske blokke (i 1.000): Tekniske blokke er udtryk for tekniske justeringer af driften hvor udgangspunktet er at serviceniveauet er det samme. Det kan for eksempel være et stigende eller faldende antal borgere som modtager en ydelse. Folkeskole/SFO: Demografipulje på skoleområdet Skolernes demografipulje er beregnet med udgangspunkt i det antal klasser, som elevtallene på de forskellige årgange udløser i de respektive skoledistrikter og i antallet af elever i de forskellige skoledistrikter. Folkeskole/SFO: Demografipulje på SFO-området Demografipuljen angående skolefritidsordningerne (SFO) beregnes ved at sammenholde befolkningsprognosen med det forventede antal elever i kl. på folkeskolerne og den nuværende belægningsprocent i SFO i hvert skoledistrikt. Ifølge disse beregninger vil antal SFO-børn i 2015 falde med 13 børn ift Folkeskoler: Tilretning af antal elever budget Der er ifølge klasseprognosen ingen ændringer i antal klasser fra 2014 til 2015, mens der er et fald i elevtallet på 21 elever fordelt på kommunens 11 folkeskoler. Folkeskole/SFO: Tilretning af tidlig SFO budget Børnetallet i tidlig SFO - hvor børn går fra børnehave til SFO allerede 1. april det år, de starter i skole - vil ifølge befolkningsprognosen falde med 20 børn fra 2014 til Dagtilbud: Korrektion for børnetal Serviceniveauet tilpasses det forventede faldende børnetal i 2015 og Dagtilbud: Demografipuljen for overslagsårene Befolkningsprognosen fra starten af 2014, som blev benyttet til 1. behandlingen, forventede 370 børn i årgang Lige nu peger de faktiske tal på at årgang 2014 ender på omkring 300 børn. Det er 70 børn færre end forventet og udmøntes i demografipuljen. Side 7

8 Sundhed, ældre og social Allerede budgetlagte effektiviseringsrationaler på Ældre- og Sundhedsområdet Med baggrund i øget produktivitet skal fagudvalgene udmønte mindre udgifter svarende til 1% af driftsudgifter til løn, varer og tjenesteydelser. For ældre og sundhedsområdet svarer det til kr. på sundhedsområdet og kr. på ældreområdet, i alt kr. Investeringer på velfærdsteknologiområdet og intensivering af træningsindsatsen i hjemmeplejen i 2014 forventes at have produktivitets -og effektiviseringsgevinster. Der er derfor allerede med budgetvedtagelsen for 2014 indarbejdet besparelse i 2015 på 4 mio. kr. vedr. velfærdsteknologi samt yderligere besparelse på 1 mio. kr. på budgettet til praktisk bistand og pleje (Syddjurs træner). ( - foran mindre udgifter) Reduktioner (i 1.000): Tandplejen - nedlæggelse af satellit klinik i Ryomgaard En lukning af klinikken i Ryomgård kan gennemføres ved en overførsel af brugerne til klinikkerne i Rønde og Hornslet. Ved samtidig etablering af et ugentligt kørselstilbud sikres et tilgængeligt tandplejetilbud. Brugerbetaling for kørsel til dagcentre Borgere, der visiteres til vedligeholdende træning på et af de 4 dagcentre i Syddjurs kommune, betaler 82 kr. pr. måned for kørsel til træningscentret. Kommunen har ikke pligt til at yde transport til træningstilbud uden brugerbetaling. Brugerstyrede aktiviteter for ældre, deltagerbetaling Brugere af de forskellige aktiviteter, som foregår i de åbne centre, der er placeret forskellige steder i kommunen, betaler en deltagerbetaling, der i 2014 er på 48 kr. pr. måned pr. deltager. Det medregnede reduktionsbeløb svarer til en stigning til en takst på 80 kr. pr. måned. Nedlæggelse af plejeboligerne Lindebo Plejeboligerne Lindebo i Mørke omfatter 10 plejeboliger og der er ikke stor søgning på boligerne. De omdannes til integrationsboliger. 1 % effektivisering voksen- og handicapområdet For Voksen- og handicapområdet udgør 1% -1.1 mio. kr. som er fordelt, som følger: at reducere budgettet vedrørende Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse(stu) med 3 pladser, hvilket samlet vil give en reduktion på kr., at nedsætte serviceniveaet for 96 Borgerstyret personlig assistance med kr., og at sænke serviceniveauet for Bostøtte i eget hjem med kr. Yderligere afgang på voksen- og handicapområdet Der forventes en afgang af klienter fra voksenhandicapområdet på 7 personer. Sundhedsområdet, organisering m.v Sundhedsområdet organisering m.v. en budgetreduktion, der er oprettet i forbindelse med budgetforhandlingerne, og bl.a. omhandler en ændret organisering af sundhedsom-rådet. Udvidelser (i 1.000): Akutpleje og forebyggende indsats på sundhedsområdet Akutpleje og forebyggende indsats prioriteres fortsat højt. Der afsættes derfor 1 mio. kr. til at imødegå det demografiske pres på sundhedsområdet og 1 mio. kr. til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats med henblik på færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, færre forebyggelige indlæggelser og færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser.. Side 8

9 Tekniske blokke (i 1.000): Tekniske blokke er udtryk for tekniske justeringer af driften hvor udgangspunktet er at serviceniveauet er det samme eller justering efter lovgivningen. Det kan for eksempel være et stigende eller faldende antal borgere som modtager en ydelse. Demografi på sundhedsområdet Med henblik på at indarbejde følgerne af demografiudviklingen på sundhedsområdet er der udarbejdet en model, der bygger på stigning i befolkningen i aldersgruppen 65+ i kommunen. Fælleskommunal Tandreguleringsordning (FKO) Betaling for den fælleskommunale tandreguleringsordning fordeles mellem Norddjurs og Syddjurs i forhold til årgangsbredden i de 2 kommuner. Justering på baggrund af forventet mindre indtægt fra Norddjurs Kommune. Vederlagsfri fysioterapi tilpasning af budget Udgiftsniveauet på området viser en stigende tendens, de seneste år har stigningen været på 11-12% pr. år. Ambulant specialiseret genoptræning Udgiftsniveauet på området viser en stigende tendens. Den forventede merudgift er på kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering tilpasning af budget Der er forventede merudgifter på sundhedsområdet ud fra demografiske prognoser og vurderingen af udgifter i Demografi på ældreområdet Stigende udgifter på ældreområdet ud fra demografiske beregninger udarbejdet af KL. Ældreområdet tilpasning af budget Det stigende befolkningstal i aldersgruppen 75+ medfører en forventet merudgift på ældreområdet svarende til kr. i 2015 (beregnet i KL s demografimodel). Beregningen fremgår af punktet Demografi på Ældreområdet. Ældreområdet direktionens oplæg til budget Direktionen vurderer, at det vil være muligt at effektivisere og lave servicereduktioner på ældreområdet, der modsvarer den tekniske korrektion. Praktisk bistand og pleje, regulering af basisbudget Budgettet til dette område tilrettes hvert år med grundlag i niveauet for visiterede timer. Praktisk bistand og pleje, regulering af basisbudget Mellemkommunal refusion på ældreområdet Den forventede udgift/indtægt er beregnet på grundlag af det p.t. kendte niveau, sager, hvor der endnu ikke er fremsendt regning, er skønnet ud fra en gennemsnitsudgift for øvrige sager. Madudbringning fald i antal brugere Der ses stadig flere alternative muligheder for madservice til ældre uden for den kommunale madordning. Det vurderes, at der i 2014 vil være en netto mindre udgift på ca. 0,6 mio. kr. Merudgift pga. demografi voksen- og handicapområdet Korrektioner vedrørende demografi på voksen- og handicapområdet er udregnet efter udviklingen i antallet af 18+ årige i Syddjurs Kommune og det forventede udgiftsniveau for 2015 på voksen- og handicapområdet. Budgetkorrektioner vedr. voksen- og handicapområdet Side 9

10 Alle områder under voksen- og handicapområdet er gennemgået med fagområdet, og deres forventede til- og afgang er grundlaget for de tekniske korrektioner for budget Ledsagelse til ferie, familiebesøg, fritidsaktiviteter mv Kommunalbestyrelsen er ifølge serviceloven forpligtet til at betale for ledsagelse til ferie, familiebesøg, fritidsaktiviteter mv., til voksne med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Kommunen skal dække udgifterne til personalets løn, kost, logi, transport og entrébilletter til aktiviteter mv. Ret til lægesamtale, behandlingsplan og frit valg Regeringen og satspuljepartierne har indført ret til lægesamtale inden for de første tre dage, efter at en stofmisbruger har henvendt sig til kommunen om lægelig og social stofmis-brugsbehandling, og ret til behandlingsplan senest 14 dage efter henvendelsen. Ret til anonym stofmisbrugsbehandling For at opfylde hensigterne med loven opretter vi en ydelse, hvor behandlerne opsøger borgere med lavt socialt funktionsniveau, i deres eget hjem, eller på deres opholdssted. Borgere der ikke ellers ville møde op på et behandlingssted. Kontante ydelser voksen og handicapområdet Teknisk korrektion på voksen- handicapområdet. Det dækker over ekstra udgifter til dækning af husleje i tomme boliger, tilgang til førtidspension, tilgang til boligsikring og ydelse, og behandling af døve børn. Side 10

11 Natur, teknik og miljø ( - foran mindre udgifter) Reduktioner (i 1.000): Vejvedligehold - belægninger Der foreslås besparelser på det årlige vedligehold af asfaltslidlag, OB-belægninger og forstærkningslag. Vejvedligehold - vejbelysning Den fortsatte udskiftning af lysarmaturer til LED medfører et mindre elforbrug. Kollektiv trafik mindre skolekørsel Skolereformen har medført færre hjemkørsler fra skolerne, hvilket medfører mindre udgift. Vej og parkvæsen 1% Natur- og vejservice har i forbindelse med samling af aktiviteterne på én materielgård i Følle opnået betydelige rationaler, som er fuld opnået når Genbrugspladsen i 2015 flytter til Feldballe. Samtidig er der gennemført betydelige ændringer i organisationen som også har betydet effektiviseringer af driften. Udvidelser (i 1.000): Kolindsund undersøgelse I forbindelse med den tidligere gennemførte Fase 1 udredning af Kolindsund projektet blev det konkluderet, at der er et stort behov for at indsamle de mest nødvendige hydrologiske og hydrogeologiske data allerede nu, således at der foreligger et fyldestgørende datagrundlag når/hvis man på et tidspunkt beslutter sig til at analysere de forskellige scenarier for den fremtidige benyttelse af Kolindsund. Tekniske blokke (i 1.000): Tekniske blokke er udtryk for tekniske justeringer af driften hvor udgangspunktet er at serviceniveauet er det samme eller justering efter lovgivningen. Det kan for eksempel være et stigende eller faldende antal borgere som modtager en ydelse. Div. reguleringer i forhold til huslejeindtægter og drift Med henblik på at indarbejde følgerne af demografiudviklingen på sundhedsområdet er der udarbejdet en model, der bygger på stigning i befolkningen i aldersgruppen 65+ i kommunen. Kompensationsbeløb for mistede fremlejeindtægter Kompensationsbeløb for mistet fremlejeindtægter til Ebeltoft Skudehavn. Kompensationsbeløbet udbetales sidste gang den 15. marts 2014 for perioden 15. marts 2014 til 14. marts Side 11

12 Plan, udvikling og kultur ( - foran mindre udgifter) Reduktioner (i 1.000): Generel reduktion Med baggrund i øget produktivitet og effektivisering har fagudvalgene i foråret skullet drøfte reduktioner på samlet 14 mio. kr. svarende til cirka 1 procent af driftsudgifter til løn, varer og tjenesteydelser. For Udvalget for plan, udvikling og kultur udgør rammen 0,5 mio. kr. Udvidelser (i 1.000): Naturcenter Syddjurs Der foreslås, at der afsættes kr. til ansættelse af en assisterende naturformidler 20 timer ugentligt i 2015, og kr. til en ansættelse på 37 timer ugentligt med virkning fra Save-registrering af bygninger I forbindelse med registrering af bevaringsværdige bygninger i kommunen (SAVE) er der behov for afsættelse af ressourcer til konsulentbistand. Opgaven er endnu ikke kortlagt helt, men i forlængelse af kommissoriet er der behov for en fortsættelse af SAVE-registeringen. Side 12

13 Arbejdsmarked På grund af kontanthjælpsreformen er der mindre udgifter for ca. 6,7 mio. kr. til kontanthjælp. På sygedagpenge forventes mindre udgifter for ca. 4,3 mio. kr. ( - foran mindre udgifter) Reduktioner (i 1.000): Investeringsprojekt på beskæftigelsesområdet Investeringsprojektet er godkendt på Byrådets møde den 25. juni 2014 og indarbejdes i budget 2015 jævnfør beslutningen. Pengene spares på kontanthjælp, A-dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse som et resultat af investeringen i jobcenteret. 1%-reduktion på driftsudgifter til beskæftigelsesområdet Aktiveringsstrategien har de senere år været med stor fokus på virksomhedsrettede tilbud frem for vejledning og opkvalificeringskurser. Dette har medført lavere udgifter til enkeltpladser og det skønnes derfor, at det er realistisk, at 1%-reduktionen sker her. Tekniske blokke (i 1.000): Tekniske blokke er udtryk for tekniske justeringer af driften hvor udgangspunktet er at serviceniveauet er det samme eller justering efter lovgivningen. Det kan for eksempel være et stigende eller faldende antal borgere som modtager en ydelse. Integration Merudgiften skyldes at kvoten af flygtninge for 2013 steg fra 34 til 43 og ligeledes er kvoten for 2014 steget 2 gange først fra 34 til 43 og så til 52. Det forventes også at kvoten for 2015 bliver på 52 borgere. Beboelse udlændinge Merudgiften skyldes stigningen i antallet af nye flygtninge, som skal have en midlertidig bolig. Sygedagpenge Budgettet er tilrettet i forhold til det aktuelle antal og skønnet for Kontanthjælp Budgettet tilrettes i forhold til ny lovgivning (kontanthjælpsreformen). Der er bl.a. foretaget en beregning af gennemsnitsudgiften pr. årsværk, idet flere får en lavere ydelse efter den nye lovgivning. Seniorjob Budget 2015 rettes til i forhold til de kendte personer på seniorjob. Der kommer ingen tilgang i 2014, da borgerne kan få arbejdsmarkedsydelse i op til 2 år, før de herefter har ret til seniorjob. I 2015 er der 6 personer, der stopper. Dette gør at der i budget 2015 er plads til lidt tilgang. Fleksjob/ledighedsydelse Antallet af sager er samlet set stigende, hvilket skyldes førtids- og fleksjobreformen fra Til trods for stigningen i antallet, så er der et fald i udgifterne, hvilket skyldes, at der er et fald i antallet på ledighedsydelse og stigningen er på fleksjob. Revalidering Der forventes en stigning i antallet af årsværk fra 192 til 200, altså en tilgang på 8 sager. Ligeledes er fordelingen mellem de forskellige konti med forskellige refusionssatser tilrettet det aktuelle niveau. Ressourceforløb Der forventes en stigning i antallet af årsværk fra 31 til 60, altså en tilgang på 29 sager. Stigningen forventes modsvaret af en besparelse på førtidspensionsområdet under S&Æ-udvalget. Side 13

14 Driftsudgifter kommunal beskæftigelse Der er en stigning i udgiften, fordi udgifter til godtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere nu konteres her, hvor det tidligere blev konteret under aktiverede kontanthjælp. Udgifter til mentor Der forventes en stigning i antallet af bevillinger af mentor. Dette skyldes kontanthjælpsreformen. Særlig uddannelsesordning for ledige Ordningen ophører med udgangen af Området er omfattet af budgetgarantien. Fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft i De foreløbige tal for 2013 og 2014 indikerer et markant fald i tilkendelsen af førtidspension. Dette er indarbejdet i rettelserne hos SÆ. Faldet i tilkendelser af førtidspension giver en øget tilgang af tilkendelser på fleksjob, og dette er ikke indregnet i overslagsårene. Sygedagpengereform I forbindelse med sygedagpengereformen indføres såkaldte jobafklaringsforløb, der kan bevilges efter 22 uger på sygedagpenge. Mindre udgiften på sygedagpenge er en del af lov- og cirkulæreprogrammet og derfor ikke med i dette punkt. Der forudsættes, at afgangen fra både sygedagpenge og jobafklaringsforløb samtidig vil have mindre afløb til kontanthjælp, revalidering, førtidspension og ledighedsydelse. Side 14

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014 Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau

Læs mere

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Budget 2015 Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Syddjurs Kommune har egne udfordringer

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Den 21. september 2015 Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-15 Dato: 11-08-2015 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Orientering om 6-by Nøgletal 2007

Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 7. juni 2007 Sagsnr.: 2007-40185 Dok.nr.: 2007-175027 Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Formålet med dette notat er at beskrive de væsentligste økonomi-

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12 Budgetforslag 2013 Samt overslagsårene 2014-2016 Side 1 af 12 Budgetforslag 2013-2016 Indledning Basisbudgettet for 2013 2016 blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 04.06.2012. Der henvises i øvrigt

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets består af følgende serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar Økonomiudvalget Resume og høringssvar Budget 2014-2017 Resume: Fra ledelsesområdet Visitation Handicap og psykiatri og Ydelsen, kontanthjælp, MED udvalget på sygedagpenge/fleksjob området og centerstaben

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Den automatiserede budgetlægning

Den automatiserede budgetlægning Eli Nørgaard, Bo Panduro og Simon Hartwell Christensen Den automatiserede budgetlægning Kortlægning af kommunernes demografimodeller Publikationen Den automatiserede budgetlægning - kortlægning af kommunernes

Læs mere

Velkommen til dialogforum. Budget 2014. Fuglsø 16. august 2013

Velkommen til dialogforum. Budget 2014. Fuglsø 16. august 2013 Velkommen til dialogforum Budget 2014 Fuglsø 16. august 2013 Dagsorden Velkomst ved Formand og næstformand for Hovedudvalget Budgetprocessen 2014 Budget 2014 i hovedtal Gennemgang og drøftelse af direktionens

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Syddjurs kommune Budgetkatalog 2015 direktionens oplæg - drift 14. august 2014

Syddjurs kommune Budgetkatalog 2015 direktionens oplæg - drift 14. august 2014 Indholdsfortegnelse Oversigt over budgetkatalog direktionens oplæg drift:... 2 10 Økonomiudvalget... 5 10.1 Tekniske blokke... 5 10.2 Reduktionsblokke... 8 11 Udvalget for familie og institutioner... 10

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder NOTAT Økonomi og Stabe Økonomiafdelingen Sagsnr.: 14/30297 Doknr.: 194749/15 Dato: 17-08- hsp/cqb/ttr BILAG D - Overførselsindkomster og aktiverings i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010 Finansiering 2007 2008 2009 2010 Selvbudgettering -7.100-7.100-7.100-7.100 Dækningsafgift -7.000-7.000-7.000-7.000 Ændringer ved 2. behandling Ny aftale

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010 3.00 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 Sejladsprojektet -79-189 -189-189 Færdselsskolen -68-164 -164-164 Vindebyøre Lejrskole -123-294 -294-294 Juniorklubber -552-432 -422-207 Undervisningsassisteneter

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2015 Beskæftigelsesudvalget Hovedoversigt Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Politikområder Forsørgelse: Budgetgaranti,

Læs mere