... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010"

Transkript

1 ... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010 Regnskab 23. september 2010

2 Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering august Økonomiudvalget...4 Familie og Børn...5 Voksne og Sundhed...7 Beskæftigelse...10 Kultur, Fritid og Nærdemokrati...11 Miljø og Teknik...12 Likviditet...13 Status på ejendomssalg - August Befolkningsprognose...19 Restanceudvikling

3 Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010 Nærværende materiale udgør kommentarrapporten af den tværgående økonomirapportering til Økonomiudvalget. Beskrivelserne i denne rapport skal sammenholdes med budget- og regnskabstal, som præsenteres i LISrapporten sammen med fraværsstatistikken. Driftsområdet Forbrugsprocenten for juli er 65,4% mod 66,2% samme tidspunkt sidste år. Under forudsætning af et lineært forbrug, ville forbrugsprocenten for august være 66,6%. Budgetrevisionen pr. 31/5-10 er indarbejdet i det korrigerede budget 2010 pr. ultimo august måned. Nedenfor fremgår den aktuelle forventning til hvert udvalgs driftsresultat for Økonomiudvalget Det korrigerede budget forventes at holde. Udvalget for Familie og Børn Det korrigerede budget tilstræbes overholdt. Udvalget for Voksne og Sundhed Det korrigerede budget forventes at holde. Udvalget for Beskæftigelse Det korrigerede budget forventes at holde. Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Det korrigerede budget forventes at holde. Udvalget for Miljø og Teknik Det korrigerede budget forventes at holde. Anlægsområdet Forbrugsprocenten for august 2010 er 28,4%, idet der er forbrugt netto 19 mio. kr. ud af et korrigeret nettobudget på 66,9 mio. kr. Den lave forbrugsprocent kan forklares med den forudgående planlægnings- og projekteringsfase anlægsprojekterne skal igennem inden det egentlige anlægsarbejde kan gå i gang. Den lidt langsomme start præger i særlig grad de nye anlægsprojekter Byrådet ekstraordinært godkendte på mødet i februar

4 Økonomiudvalget Administration Forbrugsprocenten for august ligger på 61,8 hvilket svarer til forbruget på tilsvarende tidspunkt sidste år. Forbruget ligger dog pænt under den lineære forbrugsprocent på 66,6. Budgettet forventes overholdt. Øvrige udgifter Det samlede forbrug ligger på 48,2 pct. mod 51,9 pct. i Den lave forbrugsprocent skyldes, at der på området budgetteres med centrale puljer til senere fordeling bl.a. lønpuljer. Herudover er betalingerne til Beredskabet en måned bagud. Budgettet forventes overholdt. 4

5 Familie og Børn Skoleområdet Forbruget for august måned 2010 er samlet på 67,3% mod 70,2% i samme periode i Indenfor virksomhedsaftalerne er der et samlet forbrug på 67,5% mod 68,3% i Det forventes at virksomhederne samlet set kan overholde budgetterne. Vinderød skole vil dog ikke kunne overholde budgettet på grund af lange opsigelsesfrister overfor personalet som er blevet afskediget med henblik på at efterleve virksomhedens tillægsaftale med Byrådet. Byrådet har godkendt tillægsaftaler for 4 skoler Storebjergskolen, Lerbjergskolen, Vinderød Skole og Melby Skole. Udenfor virksomhedsaftalerne er der et samlet forbrug på 66,1% mod 81,5% i Forskellen mellem forbrugsprocenterne skyldes, at en række af de forhold, som medførte et merforbrug uden for virksomhedsaftalerne i 2009 ikke var blevet indarbejdet i budgetrevisionen i Det er de til gengæld blevet i Det forventes at skolerne indenfor virksomhedsaftalerne samlet set overholder budgettet. Det forventes at området udenfor virksomhedsaftaler samlet set overholder budgettet. Udfordringerne i 2010 er indarbejdet i budget Der arbejdes med en gennemgang af visitationsprocessen om hvordan midlerne kan fordeles fra Gennemgangen forventes at være tilendebragt i oktober Dagpasning Forbruget for august 2010 er samlet på 68,5% mod 63,1% i samme periode i Indenfor virksomhedsaftalerne er der et samlet et forbrug på 69,7% mod 64,3% i Den høje forbrugsprocent skyldes bla., at der endnu ikke er reguleret vedr. ekstra indskrevne børn (vippepuljen). Denne regulering foretages først i december. Derudover er der i nogle virksomheder sket afskedigelser, men den ønskede effekt af disse besparelser kan først ses senere på året. Virksomhedernes budgetter er under pres. Dette skyldes dels genopretning af budget 2010 samt at gennemsnitslønnen i det fleste virksomheder ligger over den budgetterede gennemsnitsløn. Udenfor virksomhedsaftaler er der et forbrug på 60,3% på udgiftssiden mod 64,1% i samme periode i På indtægtssiden er der et forbrug på 66,7% mod 68,5% i samme periode i Der er nogen forskydning i regningsmodtagelsen. Derudover er der ikke afregnet for ekstra indskrevne børn (vippepuljen). Dette gøres ultimo året. Indenfor virksomhedsaftalerne vil enkelte af daginstitutionerne være i risiko for at overskride budgettet. Der arbejdes på foranstaltninger og indgreb med henblik på at imødegå overskridelser. På området udenfor virksomhedsaftaler er budgettet under pres. Det forventes dog overholdt. Udfordringerne i 2010 er indarbejdet i budget Familieområdet Forbruget for august 2010 er samlet på 73,3% mod 67,5% i samme periode i

6 Indenfor virksomhedsaftalerne er der samlet et forbrug på 70,3% i forhold til 68,6% i Der er i 2010 indgået tillægsaftaler for virksomhederne Skole- & Dagbehandling og Døgninstitutionen, idet begge virksomheder har fået overført et underskud fra 2009 til På området udenfor virksomhedsaftaler er der ved udgangen af august et forbrug på 74,6% i forhold til 66,9% i 2009, hvilket skyldes en stigning i antallet af anbringelser og en stigning i udgiften pr. anbringelse. Der er visse forskydninger i modtagelsen af refusion, idet der kun er hjemtaget a conto refusion. Den endelige refusion hjemtages ultimo året. Ved budgetrevisionen blev der givet en tillægsbevilling på 6,4 mio. kr. Budgettet er dog stadig under pres, da der forventes at være en tilgang på 4 nye anbringelser inden årets udgang. Familieafdelingen er i gang med en analyse på anbringelsesområdet. Denne analyse forventes at fastsætte et serviceniveau på området. Herudover arbejdes der med aktivitetsbudgettering samt fokus på visitering, som både betyder et større økonomisk og adfærdsmæssigt fokus på styring. Det tilstræbes på den baggrund, at budget 2010 bliver overholdt. De udfordringer for 2010 der var kendte på tidspunktet for budgetrevisionen er indarbejdet i budget Budget er under pres af den efterfølgende tilgang af anbringelser. 6

7 Voksne og Sundhed Sociale ydelser Forbrugsprocenten på Sociale ydelser er 61,4% mod 63,6% i En af årsagerne til den lavere forbrugsprocent er, at der vedrørende Sociale ydelser og på Handicap- og psykiatriområdet pt. ligger ubetalte regninger for i alt 9,3 mio. kr. Ca. 2/3 af regningerne skyldes at betalingsfristen endnu ikke er nået, den sidste 1/3 vedrører regninger, hvor betalingsfristen er overskredet og disse er ved at blive betalt. Særlige tilbud til unge mellem 18 og 22 (Efterværn) Forbrugsprocenten er 64,6% mod 66,6% i Førtidspension Forbrugsprocenten på førtidspensionsområdet er 65,9% mod 67,6 i Boligydelse og Boligsikring Den samlede forbrugsprocent på boligydelse og boligsikring er 44,3% mod 52,0% i Den lave forbrugsprocent pr. 31. august skyldes, at statsrefusionen er bogført forud. Alkohol og Stofmisbrug Den samlede forbrugsprocent er 55,9% mod 42,2% i Den lave forbrugsprocent skyldes hovedsageligt at regningerne fra Region Hovedstaden Misbrugscentret - er 3 måneder bagud. Det forventes, at det samlede budget bliver overholdt. Udfordringerne i 2010 er indarbejdet i budget Handicap- og psykiatri Uden for virksomhedsaftalerne Forbrugsprocenten på Handicap- og psykiatri er 54,6% mod 55,2% i Udgifter og indtægter på området fordeler sig uregelmæssigt over året. Generelt er Region Hovedstaden og kommunerne omkring 1 måned bagud med regningerne. Botilbud for voksne 107, 108 og 85 incl. egne tilbud. Antallet af borgere i botilbud har de første 8 måneder gennemsnitligt ligget 19 over det oprindeligt budgetlagte antal på 90 borgere. Disse udfordringer blev der dog taget højde for i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31/5-10. Inden for virksomhedsaftalerne På virksomhedsaftaler er forbrugsprocenten 55,9% mod 69,0% i Afvigelsen skyldes forskydninger i fordelingen af indtægter og udgifter. Det forventes, at budgettet bliver overholdt. Udfordringerne i 2010 er indarbejdet i budget

8 Forebyggelse og Sundhed Sundhedsområdet På Sundhedsområdet ligger forbrugsprocenten ultimo august 2010 samlet set på 56,4% mod 54,6% ultimo august På området uden for virksomhedsaftaler er forbrugsprocenten 51,7% mod 49,2% i tilsvarende periode På virksomhederne er forbrugsprocenten 67,6% ultimo august 2010 mod 65,0% ultimo august Medfinansiering af sundhedsudgifter: Forbrugsprocenten er på 51,2% for sundhedsudgifterne. Der er afregnet for 6 måneders forbrug, hvilket forklarer den lave forbrugsprocent. Budgettet er blevet tilført 1,7 mio. kr. i forbindelse med budgetrevisionen. Med udgangspunkt i budgettilpasningerne som følge af budgetrevisionen og det nuværende forbrug forventes budgettet overholdt. Ingen bemærkninger. Ældreområdet Samlet set for ældreområdet ultimo august 2010 er forbrugsprocenten på 74,5% mod 81,9% i samme periode i Inden for virksomhedsaftalerne er forbrugsprocenten 72,3% mod 77,5% ultimo august For området uden for virksomhedsaftalerne er forbrugsprocenten 78,2% mod 90,8% i samme periode Der er følgende bemærkninger for de budgetter, som ligger indenfor virksomhedsaftalerne: Hjemmeplejen Forbrugsprocent for ultimo august er 73,9%. Forbrugsprocenten på samme tidspunkt i 2009 viste 89,1%. Hjemmesygeplejen overholder budgettet det store fokus på økonomistyringen i hjemmesygeplejen har således givet gevinst. I forhold til hjemmehjælpen forventes et lille merforbrug. Der er igangsat tiltag i hjemmeplejen med henblik på at mindske dette. Der er et mindre fald i antallet af visiterede timer. Der har dog været en mindre stigning i sommerperioden. Det aktuelle fald tolkes derfor som at forbruget af timer er på vej tilbage til normalt niveau. Plejecentrene Nedenfor er forbrugsprocenten for plejecentrene gengivet. Derudover er der suppleret med en korrigeret forbrugsprocent. Korrektionen af forbrugsprocenterne tager hovedsageligt højde for, at plejecentrene mangler at modtage refusion for fleksjobbere, barselsdagpenge og sygedagpenge. Derudover mangler der indtægter fra boligselskaberne vedrørende deres andel af plejecentrenes pedeludgifter. Plejecentret Løvdalen: Der er indgået tillægsaftale. Forbrugsprocenten ligger på 70,2%. Den korrigerede forbrugsprocent er 67,7% Plejecentret Halsnæs: Der er indgået tillægsaftale. Forbrugsprocenten er 70,4%. Den korrigerede forbrugsprocent er 69,4% Plejecentret Humlehaven: Der er indgået tillægsaftale. Forbrugsprocenten er 75,4%. Den korrigerede forbrugsprocent er 71,2%. Plejecentret Solhjem: Tillægsaftale er udarbejdet. Forbrugsprocenten er 73,0%. Den korrigerede forbrugsprocent er 69,6%. Plejecentret Arresøparken: Forbrugsprocenten er 67,5%. Den korrigerede forbrugsprocent er 66,8 %. Det er forventningen, at adfærdsændringen i plejecentrene vil afspejle sig mere og mere i forbrugsprocenterne i de kommende måneder. Det forventes, at alle plejecentrene, på nær Humlehaven, overholder budgettet. Det forventes dog stadig, at den overførte gæld er fuldt afviklet i

9 Centralkøkkenet Forbrugsprocenten for Centralkøkkenets indtægter er 45,1% mod 49,2% i På udgifter er forbrugsprocenten 54,7% mod 63,0% i I forbindelse med budgetrevisionen fik Centralkøkkenet tilført 1,4 mio. kr., og budgettet forventes på den baggrund overholdt. Der er følgende bemærkninger for budgetterne udenfor virksomhedsaftalerne: Pasning af døende i eget hjem: Regnskab 2009 viser en udgift på ca. 1,3-1,4 mio. kr. Der er afsat 0,3 mio. kr. i Udviklingen med øgede udgifter er fortsat ind i 2010 betød at der ved budgetrevisionen blev anslået et forbrug på godt 1,3 mio. kr. i Der blev på den baggrund, til budgetrevisionen givet en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. Med udgangspunkt i den nuværende aktivitet forventes at forbruget i 2010 bliver kroner. Der forventes således et merforbrug på ca kroner. På trods af ovenstående bemærkninger forventes det samlede budget overholdt. Tillægsaftalerne for 2011 forventes overholdt. Udenfor virksomhedsaftaler er de nævnte udfordringer indarbejdet i budget

10 Beskæftigelse Forbruget for august mdr. er samlet på 68,7% mod 70,9% i Der er dog enkelte udsving på nogle områder. Indenfor virksomhedsaftaler er der et samlet forbrug på 63,2% mod 72,0% i Den lidt lave forbrugsprocent skyldes bl.a. at overførslen af mindreforbruget på 0,6 mio. kr. fra 2009 til Udenfor virksomhedsaftaler er der et forbrug på 69,3% mod 70,1% i samme periode Det skyldes bl.a. at refusion kun er hjemtaget a conto, der er endnu ikke reguleret i forhold til det faktiske forbrug. Derudover er budgetrevisionen på området ikke indarbejdet, den blev først behandlet på byrådsmødet den og vil således først være medtaget i den kommende månedsrapportering. På det særlige fokusområde Sygedagpenge over 52 uger, er der et fald i forbrugsprocenten i forhold til samme periode i Forbrugsprocenten i august 2009 var på 71,2% mens forbrugsprocenten for august 2010 er 47,2%. Faldet i forbrugsprocenten, skyldes at der er iværksat og fastholdt en målrettet indsats i forhold til at få nedbragt en sagspukkel på området. Ledighedsydelse uden refusion havde en forbrugsprocent i august 2009 på 82,0% mens forbrugsprocenten for august 2010 er 77,1%. Faldet i forbrugsprocenten, skyldes at der er iværksat en målrettet indsats i forhold til at få nedbragt en sagspukkel på området. Udvikling på området: Der er en lille stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i løbet af året, antallet ligger dog noget over det budgetterede. Antallet af sygedagpengemodtagere er faldende hen over året, og ligger også under det budgetterede. Antallet af forsikrede ledige er faldende hen over året, men antallet af forsikrede ledige ligger en del over det budgetterede antal. Disse udviklingstendenser er der taget højde for i budgetrevisionen pr. 31/5-10. Området er meget afhængigt af udviklingen på arbejdsmarkedet. Budgetrevisionen viste en budgetbehov på 9,5 mio. kr., hvilket blev modsvaret af midtvejsreguleringen på 13,8 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesområdet. Det forventes, at budgetterne overholdes efter at budgetrevisionen er indarbejdet. Udfordringerne i 2010 er indarbejdet i budget

11 Kultur, Fritid og Nærdemokrati Forbrugsprocenten ultimo august måned 2010 er på 66,3%. Tilsvarende var forbrugsprocenten for ultimo august måned ,8%. Inden for virksomhedsaftaler Forbrugsprocenten ultimo august måned 2010 er på 65,5%. Set i forhold til den lineære fordeling som er 66,6% ligger forbrugsprocenten 1,1% lavere hvilket skyldes, at forbruget til energi på virksomhederne er væsentlig lavere end budgetlagt, men vil ved årets udgang blive reguleret så budgettet svarer til forbruget. På Museet og Musikskolen er der modtaget statsrefusion for 3 af 4 kvartaler. Derudover er der sket en kraftig opbremsning af forbruget til materialer og aktiviteter på Ungdomsskolen. Uden for virksomhedsaftaler Forbrugsprocenten ultimo august måned 2010 er på 69,8%. Set i forhold til den lineære fordeling som er 66,6% ligger den 3,2% højere hvilket primært skyldes, at der er udbetalt tilskud for hele 2010 til Kulturelt Samråd og aktivitetstilskud til 0-25 årige samt tilskud til Gjethuset for 3 kvartaler. for virksomheder Budgettet forventes overholdt. udenfor virksomhedsaftaler Budgettet forventes overholdt. Ingen bemærkninger 11

12 Miljø og Teknik For hele området er forbrugsprocenten ultimo august måned 2010 på 64,2%. Ultimo juli måned 2009 var den på 55,0%. Sammenlignet med den lineære forbrugsprocent på 66,7% ligger den konstaterede forbrugsprocent 2,5% lavere. Det skyldes blandt andet, at budgetrevisionen pr. 31/5-10 er indarbejdet. Bygningsvedligeholdelse Forbrugsprocenten ligger på 55,8%. I samme periode 2009 var forbrugsprocenten 45,8%. I forbindelse med genopretning af budget 2010, er budgettet for ejendomsvedligeholdelse nedjusteret med 1,0 mio. kr. Var nedjusteringen ikke sket, ville forbrugsprocenten være 50,1%. Den forholdsvise lave forbrugsprocent i 2009 skyldes, at der blev vist stor tilbageholdenhed med at igangsætte større vedligeholdelsesarbejder, idet det var forventet at der i 2010 skulle igangsættes et større lovpligtigt arbejde med at renovere/lovliggøre el-tavler i kommunens institutioner og ejendomme. Dette arbejde blev efterfølgende en del af de anlægsprojekter kommunen kunne lånefinansiere, hvorfor overskuddet fra 2009 blev tilført kassebeholdningen. Vintertjenesten Forbrugsprocenten ligger på 91,1%. I samme periode 2009 var forbrugsprocenten 83,7%. I forbindelse med budgetrevisionen blev der godkendt en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. Der forventes yderligere udgifter i 4. kvartal Vedligeholdelse af veje Forbrugsprocenten ligger på 43,8%. I samme periode 2009 var forbrugsprocenten 49,8%. Den lave forbrugsprocent skyldes på nuværende tidspunkt blandt andet lavt elforbrug og forbrug til vedligeholdelse af vejbelysningen. Energi Forbrugsprocenten ligger på 55,5%. I samme periode 2009 var forbrugsprocenten 56,9%. I 2010 har vi allerede oplevet 4% flere graddage end i et normalt år. Fortsætter denne tendens vil der være ca graddage i Stigningen i graddage skønnes at betyde en stigning i energiudgiften på 10% i forhold til energiudgiften i Nævnte forhold blev indarbejdet i budgetrevisionen pr. 31/ Virksomheden Natur og vej På virksomheden Natur og vej er forbrugsprocenten 67,8%. Samme periode 2009 var forbrugsprocenten 65,7%. Virksomheden Rengøring Der er konstateret et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Samme periode 2009 var der et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Der er opkrævet for leverede rengøringsydelser til og med august måned. Kollektiv trafik På den kollektive trafik er forbrugsprocenten på 92,4%. Den høje forbrugsprocent skyldes at der i januar måned er bogført en regulering på ca. 0,9 mio. kr. der vedrører Den høje forbrugsprocent skyldes også at afregningerne for september til og med november er bogført i juni og juli måneder. Udbetaling af tilskuddene sker først i de respektive måneder. Skatter og afgifter Forbrugsprocenten ligger på 100,0%. I samme periode 2009 var forbrugsprocenten 73,4%. Alle udgifter vedrørende skatter og afgifter er bogført på nuværende tidspunkt. På nuværende tidspunkt forventes det samlede budget under Udvalget for Miljø og Teknik overholdt. Herreløst affald Statsforvaltningen har i udtalelse af 26. august 2010 udtalt sig om lovligheden af at pålægge Albertslund Kommunes husstande et gebyr for affaldsordning i natur og parkområder. Afgørelsen kan betyde at det herreløse affald skal belaste kommunens budget og servicedriftsramme i en størrelsesorden på 3,5 mio. kr. Dette er indarbejdet i 2. behandlings budgetforslag

13 Likviditet 200 Forventet løbende likviditet Mio. kr Aktuel prognose Oprindeligt vedtaget budget ØKU I Aktuel prognose er der til og med 15. september 2010 indsat faktisk kassebeholdning. I tidligere rapporteringer har der i forudgående perioder indgået prognosekassebeholdninger. 70 Likviditetsprognose 2010 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) Mio. kr Aktuel prognose Oprindeligt vedtaget budget ØKU Begge likviditetsdiagrammer viser den bogførte likviditet, således at påvirkningen på kassebeholdningen er medtaget for den dag, hvor de enkelte bogføringer er foretaget. Dette betyder imidlertid, at der kan være store afvigelser i forhold til den faktiske likviditet (kommunens indestående i pengeinstitutter m.v.) i enkelte dage, idet der naturligt vil være en vis ekspeditionstid fra en bevægelse registreres i banken og til der fysisk kan ske bogføring i kommunen. "Kassekreditreglen" indebærer, at kommunens gennemsnitlige likviditet set et år tilbage ikke må være negativ. 13

14 Kassebeholdningen ultimo 2010 blev i oprindeligt budget beregnet til minus 49 mio. kr. med udgangspunkt i den forventede ultimobeholdning 2009 (minus 78,6 mio. kr.) og budget Ultimobeholdningen 2009 blev i stedet minus 61,3 mio. kr. Med dette udgangspunkt forventes ultimobeholdningen 2010 efter budgetrevisionen pr at blive minus 3,3 mio. kr. Dette er 7,5 mio. kr. mindre i forhold til rapporteringen for juli Den ændrede forventning skyldes udelukkende udskydelsen af salget af Lodsens Minde. Forhold der påvirker gennemsnitslikviditeten positivt i 2010: - Forsyningsområdet indgår ikke i kommunens budget for 2010 og efterfølgende år, men påvirker kommunens likviditet indtil selskabsdannelsen er på plads og forsyningsselskaberne har deres egne bankkonti. I denne prognose forventes dette at ske 1. juli Kommunens gennemsnitlige likviditet vil derfor være positivt påvirket helt frem til 1. juli Den forventede forbedring af likviditeten vil være tiltagende indtil 1. juli 2010 og aftagende fra 1. januar Lån på 36,3 mio. kr. til årets pt. bevilgede anlægsprojekter er optaget i marts måned Udgifterne til anlægsprojekterne fordeles ud over fortrinsvist 2. halvår Forhold der påvirker ultimolikviditeten i 2010: - Likviditetsforbedring i oprindeligt 2010 budget på 28 mio. kr. - Kassefinansierede tillægsbevillinger på samlet 55,8 mio. kr. - Udgifter på 20 mio. kr. vedr. fjernelse af affaldsdepot efter Det Danske Stålvalseværk afholdes primo Den modsvarende indtægt er modtaget i 2009 og er dermed en del af forklaringen på den forbedrede ultimolikviditet. - Inden for virksomhedsaftaler forventes netto et 0-resultat i Den nedjusterede forventning i forhold til 2009 regnskabet vil medføre et likviditetsmæssigt merforbrug på 5 mio. kr. - På anlæg forventes i 2010 en overførsel der er 15 mio. kr. større end overførslen fra Der er optaget 2,7 mio. kr. for meget lån i 2009, som vil blive tilbagebetalt i forbindelse med optagelsen af anlægslån senere på året. - Deponering på 0,6 mio. kr. som følge af indgåelse af lejemål i Hundested til Job og Kompetenceudvikling, jf. dagsorden for Økonomiudvalgsmødet den 7. april Der er sket en stigning i de akkumulerede restancer i forhold til niveauet ved årets begyndelse, jf. figuren på side 20. Dette forventes at reducere ultimobeholdningen med 5 mio. kr. - Udskydelse af salget af Lodsens Minde reducerer ultimobeholdningen med 7,5 mio. kr. Effekten af ovennævnte er opsummeret nedenfor (i mio. kr.): 14

15 Ultimobeholdning ,3 Budgetteret likviditetsforbedring i budget ,0 Kassefinansierede tilllægsbevillinger 55,8 Udgifter til oprensning af affaldsdepot -20,0 Overførsler til 2011, netto 10,0 For meget optaget lån i ,7 Deponering vedr. lejemål i Hundested -0,6 Forventet stigning i restancer ultimo ,0 Udskydelse af salg af Lodsens Minde -7,5 Ultimobeholdning ,3 15

16 Status på ejendomssalg - August 2010 Fed tekst markeret nyt siden sidste rapportering. Budfrist Vejledende Ejendomme priside: kr. Beslutningsgrundlag Byrådet den: SOLGT for kr. Bemærkninger Solgt i indeværende år Investeringsoversigten: Allegade nord Jernbanegade 4. "Byarkivet" Hundested Bibliotek/Lodsens Minde Diverse ejendomme: Areal ved Vibehus Børnehave/ Frederiksværkvej i Hundested udbud: udbud: Ikke udbudt, da arealet er under m2 og ikke selvstændigt kan bebygges. Uden fast pris udbud: Søndergade Bud afvist p.g.a. konditionsmæssige forhold Solgt med overtagelse Bud afvist p.g.a. pris. Bud afvist p.g.a. pris. 3. udbud: Solgt med overtagelse (Indtægt august 2010) Bud afvist p.g.a. pris Bud afvist p.g.a. pris 3. udbud: Solgt med overtagelse Salget forudsætter godkendelse af nuværende projektlokalplan. I modsat fald opstår en ny situation, der vil påvirke kommunens likviditet i kr./m Solgt med overtagelse 1 måned efter lokalplan eller byggetilladelse foreligger. (Indtægt juni 2010) Ingen bud. Solgt med overtagelse Nørregade Bud afvist p.g.a. pris. Ingen bud. Solgt med overtagelse 15/

17 Radmersvej nedsat til Ingen bud. Ingen bud. Solgt pr. 1. september 2010 Lillebjergvej 30-2 grunde Udbydes snarest Udbydes uden fast pris - prisidé kr. og kr. Diverse ejendomme Åsebro Ingen bud. Ingen bud. Fortsat salg Radmersvej Ingen bud. Fortsat salg 6 erhvervsgrunde på matr. nr. 1 du Ullerup, Bogbinderivej, Hundested kr./m Fortsat salg. Investeringsoversigten Kregme Syd - Parcelhusgrunde - 24 grunde i område A og 35 grunde i område B Kregme Syd projektgrund Løbende annoncering medio/ultimo september større grund Uden fast pris Rådhusparken Uden fast pris Pris Pris udbud:pris udbud: Pris Fortsat salg (I alt 6 grunde solgt) Ingen bud. Fortsat salg, nu med mulighed for option på andel af grunden. Udbudsmateriale under udarbejdelse Ingen bud. Fortsat salg. 17

18 Opfyldelse af budgetmål for salg af diverse ejendomme kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Akkumuleret realiseret salg Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsnorm 2010/Korrigeret budget 18

19 Befolkningsprognose Jan Befolkningsprognose og faktiske indbyggertal Opgjort den 1. i måneden Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prognose Faktisk Jan 100 Restanceudvikling Restanceudvikling Mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt 2010 Skat 2010 Kommune 2010 I alt 2009 Skat 2009 Kommune

... Tværgående økonomisk månedsrapportering november 2010

... Tværgående økonomisk månedsrapportering november 2010 ... Tværgående økonomisk månedsrapportering november 2010 Regnskab 14. december 2010 Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering november 2010...3 Økonomiudvalget...4 Familie og Børn...5

Læs mere

... Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret 2010

... Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret 2010 ... Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret 2010 Regnskab 11. marts 2010 Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2012 Økonomi og Indkøb 30. marts 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering februar 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2012 Økonomi og Indkøb 26. april 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2012... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 7 Voksne og

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Juli 2012 Økonomi og Indkøb 6. september 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering juli 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne og

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering September2012 Økonomi og Indkøb September 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering september 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Oktober2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Oktober2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Oktober2012 Økonomi og Indkøb Oktober 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering oktober 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne og

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. april 2016

Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 07-04-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. marts 2016 for året 2016.

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering april 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2015

Økonomioverblik pr. 1. august 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 6-8-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2015 for året 2015.

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Halvårsregnskab 2013

Halvårsregnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Opfølgning på Budget Pr. 31. maj Udvalget for Miljø og Teknik

Opfølgning på Budget Pr. 31. maj Udvalget for Miljø og Teknik Regnskab Opfølgning på Budget 2010 Pr. 31. maj 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse 1 Opsamling... 3 2 Veje, grønne områder og miljø... 3 3 Kommunale ejendomme... 7 2 1 Opsamling 1.1 Budgetramme

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Opfølgning på tillægsaftaler til virksomhedsaftaler

Opfølgning på tillægsaftaler til virksomhedsaftaler Økonomisekretari atet Notat Til: Økonomiudvalg og Byråd Sagsnr.: 2011/08583 Dato: 15-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Opfølgning på tillægsaftaler til virksomhedsaftaler Lis Kristensen Økonomisk konsulent Baggrund

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. november 2016

Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Budgetrevision. Pr Udvalget for Familie og Børn (revideret den 6. juli efter behandling i udvalget)

Budgetrevision. Pr Udvalget for Familie og Børn (revideret den 6. juli efter behandling i udvalget) Regnskab Budgetrevision Pr. Udvalget for Familie og Børn (revideret den 6. juli 2010 - efter behandling i udvalget) Indholdsfortegnelse 1 Opsamling... 3 2 Dagtilbud... 3 3 Familieområdet... 6 4 Skoleområdet...

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering December2012 Økonomi og Indkøb Januar 2013 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering december 2012... 2 Hovedoversigt... 5 Økonomiudvalget... 6 Familie og

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 9-10-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2015 for året

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Notat. Nettorenteindtægterne har beløbet sig til 5,4 mio. kr., hvilket er hvad der var forventet ifølge den seneste budgetopfølgning.

Notat. Nettorenteindtægterne har beløbet sig til 5,4 mio. kr., hvilket er hvad der var forventet ifølge den seneste budgetopfølgning. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 1 Dato: 14. januar 2013 Tlf. dir.: 4477 2210 E-mail: msu@balk.dk Kontakt: Mette Schou Sagsnr: 2012-375 Dok.nr: 2012-3893 Notat Udviklingen i kommunens likviditet i

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision September 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar juli inklusiv bud på budgetrevision

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-17 Dato: 17-2-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Regnskab for 2016 Der bliver ikke lavet noget økonomioverblik, som viser regnskabsresultatet

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

Status oktober 2014 grafisk overblik

Status oktober 2014 grafisk overblik Mio kr. Status oktober 214 grafisk overblik Fortegn: forbrug (+) indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift -11 1.95-1 -9-8 -17-95 -11 1.9 1.85 1.8 1.94 1.913 1.898 Anlæg Samlet resultat

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2014 1. Status marts 2014 grafisk overblik

Læs mere

Regnskab Halvår

Regnskab Halvår Regnskab 2011 1. Halvår 1. januar 30. juni 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon 47 78 40 00 Telefax 47 78 40 99 Hjemmeside: www.halsnaes.dk E-mail:

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December / forventet regnskab 2013

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December / forventet regnskab 2013 Tværgående økonomisk månedsrapportering December / forventet regnskab 2013 Økonomi og Indkøb Januar 2014 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for december 2013 forventet regnskab - opsummering...

Læs mere

Halvårsregnskab 2014

Halvårsregnskab 2014 Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Notat Vedrørende kommunens økonomi

Notat Vedrørende kommunens økonomi kommunens økonomi Dato: 14.01.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 Et utilfredsstillende -regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. August 2013

Tværgående økonomisk månedsrapportering. August 2013 Tværgående økonomisk månedsrapportering August 2013 Økonomi og Indkøb Oktober 2013 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for august 2013 opsummering... 3 Hovedoversigt Budget 2013... 5 Økonomiudvalget...

Læs mere

Velfærdsudvalget -400

Velfærdsudvalget -400 Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Hele kommunen Ledelsesrapport pr. 31/3/2010

Hele kommunen Ledelsesrapport pr. 31/3/2010 Hele kommunen Ledelsesrapport Hele kommunen - Drift Samlet forbrugsmønster Figur 1 Akkumuleret forbrugsmønster (i pct.) Samlet drift fordelt på indtægter og er for indeværende år Diff. sidste år og indeværende

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetrevision 3 ultimo august 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2017, ultimo august

Budgetrevision 3 ultimo august 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2017, ultimo august Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2017, ultimo august 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 4 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 8 Anlæg... 11 Finansiering... 12 2 Samlet oversigt Forventet

Læs mere

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4. Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Orientering om Ballerup Kommunes likviditet i tredje kvartal 2018

Orientering om Ballerup Kommunes likviditet i tredje kvartal 2018 ØKONOMI OG STYRING Dato: 29. oktober 218 Tlf. dir.: 424 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid:.32.14-P7-1-18 Orientering om Ballerup Kommunes likviditet i tredje kvartal 218 Dette

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September 2013

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September 2013 Tværgående økonomisk månedsrapportering September 2013 Økonomi og Indkøb Oktober 2013 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2013 opsummering... 3 Hovedoversigt Budget 2013...

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi September 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2014 1. Status september

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for februar 2014 1. Status februar 2014 grafisk overblik

Læs mere