BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014
|
|
- Jan Mathiasen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek. Løbende 0,8 0,0 Løbende opkøb. Midlerne forventes anvendt i. 2 Salg af sokkelgrund i Hørning Bycenter 3 Vedligehold, uforudsete udgifter mv. 4 Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden 5 Oprydning, jordforurening, Horsensvej 23 BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,6 Byrådssek. -1,6 0,0 Grunden forventes solgt i. 0,4 Byrådssek. Løbende 0,4 0,0 Løbende vedligehold. Midlerne forventes anvendt i. 36,8 Byrådssek. Oktober Oktober ,8 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 0,6 Byrådssek. 0,6 0,0 Jordforurening på Horsensvej 23. Midlerne forventes anvendt i. 6 Etablering af midlertidige P-pladser 0,1 Byrådssek. 0,1 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 7 Salg af komm. ejendomme (U) 0,5 Byrådssek. Løbende 0,5 0,0 Udgifter i forbindelse med salg af kommunale ejendomme. Midlerne forventes anvendt i. 8 Salg af komm. ejendomme (I) -10,4 Byrådssek. Løbende -10,4 0,0 Indtægter ved salg af kommunale ejendomme. 9 Drejestige til beredskabsområdet 4,1 Byrådssek. Under afslutning 4,3 0,0 Drejestigen er indkøbt. Merforbrug på 0,2 mio. kr. finansieres af tilsvarende mindreforbrug på "Rammebeløb til materiel ". 10 Rammebeløb til materiel 1,3 Byrådssek. Løbende 1,1 0,0 Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. finansierer merforbrug på indkøb af drejestige. 11 Skanderborg Bakker (restafregning) 0,2 Byrådssek. Afventer 0,2 0,0 Endelig restafregning afventes. 12 Erhvervelse af Kirkevej 1, Hørning 0,4 Byrådssek. 0,4 0,0 Midlerne forventes anvendt i. Rønne Allé, Låsby 0,5 Byrådssek. 0,5 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 13 Køb af Agnetevej 3, Ry 2,1 Byrådssek. 2,1 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 14 Ejer Bavnehøj 1 og 3 0,1 Byrådssek Under afslutning 0,1 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 1
2 BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2013 Rådig- heds- beløb 15 Salg af Hedelundsvej 2-5,2 Byrådssek. Er solgt -5,2 0,0 Ejendommen er solgt. 16 Salg af Nørregade 33-1,2 Byrådssek. -1,2 0,0 Ejendommen forventes solgt i. 2
3 BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2013 Socialudvalget: 17 Vores Køkken - maskiner 1,0 Ældre og 18 Tekn. løsninger (anvendt borgernær) 1,6 Ældre og 19 Nyt plejecenter i Skanderborg (U) 11,5 Ældre og 20 Nyt plejecenter i Skanderborg (I) -2,2 Ældre og 21 Sølund: 4 almene boliger -0,2 Ældre og 22 Istandsættelse af Skanderborg AC/pav. 4 0,9 Ældre og 23 6 almene boliger på Kjærsholm 0,1 Ældre og 24 Renovering af Kjærsholm 1,2 Ældre og 25 Serviceareal Galgebjergvej 22 (U) 0,3 Ældre og 26 Serviceareal Galgebjergvej 22 (I) -0,2 Ældre og 27 Bostederne etape 2, servicearealer -1,0 Ældre og 28 2 almene boliger, Galgebjergvej 22 3,4 Ældre og Løbende 1,0 0,0 Rammebeløb til indkøb af køkkenmateriel. Midlerne forventes anvendt i. Løbende 1,6 0,0 Rammebeløb. Midlerne forventes anvendt i Medio 11,5 0,0 Midlerne forventes anvendt i Medio -2,2 0,0 Midlerne forventes anvendt i ,2 0, Medio 0,9 0,0 Anlægget afsluttes snarligt. Midlerne forventes anvendt Under afslutning 0,1 0,0 Midlerne anvendes Under afslutning 1,2 0,0 Midlerne anvendes. Medio Ultimo 0,3 0,0 Midlerne forventes anvendt i. Medio Ultimo -0,2 0,0 Midlerne forventes anvendt i. Under afslutning -1,0 0,0 Indtægter fra staten på 1 mio. kr. er tilgået. Medio Ultimo 3,4 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 3
4 BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2013 Undervisnings- og Børneudvalget: 29 Ny børnehave i Tebstrup 0,0 Børn og Unge 0,0 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 30 OPP anlægsydelse 3,2 Børn og Unge 3,2 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 31 Ramme, dagtilbuds- og skoleområdet 4,3 Børn og Unge Løbende 4,3 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 32 Multihal, Sct. Georgsgården 0,4 Børn og Unge 0,4 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 33 Istandsættelse af Firkløverskolen i Låsby 1,0 Børn og Unge 2013 Ultimo 1,0 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 34 Renovering af toiletforhold 0,1 Børn og Unge Ultimo 0,1 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 35 Forundersøg. vedr. fysiske tilp. skoler 36 Ramme, dagtilbuds- og skoleområdet 37 Etabl. af gode arbejdspladser på skolerne 0,2 Børn og Unge 0,2 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 0,8 Børn og Unge Løbende 0,8 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 6,0 Børn og Unge 6,0 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 38 Niels Ebbesen Skolen -4,5 Børn og Unge Under afslutning -4,8 0,0 Merforbrug på 4,8 mio. kr. finansieres fra central pulje. 4
5 BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2013 Miljø- og Planudvalget: 39 ESCO 2013 og 3,5 Teknik og Miljø Løbende 3,5 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 40 Pilotprojekt i Låsby 0,5 Kultur, Borgere 41 Tilbageholdelse af regnvand i forbindelse med Ramblaen 0,5 Kultur, Borgere Er i planlægningsfa sen Er i planlægningsfa sen Ultimo 0,5 0,0 Klimatilpasning. Midlerne anvendes i. Ultimo 0,5 0,0 Klimatilpasning. Midlerne anvendes i. 42 Forundersøgelser, den nye Frueringvej og Herredsvej 43 Hastighedsdæmpning, Vestermøllevej, etape 2 0,1 Teknik og Miljø Medio Ultimo 0,1 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 0,3 Teknik og Miljø Medio Ultimo 0,3 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 44 Offentlig sti, Skovby-Nygård 0,5 Teknik og Miljø August August 0,5 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 45 Hørning Bycenter, vej- og parkeringsareal (U) -0,2 Teknik og Miljø 2013 Medio -0,2 0,0 Merforbrug på 0,244 mio. kr. er overført fra De resterende udgifter til anlægget finansieres via indtægt på 0,8 mio. kr. på nedenstående anlæg. 46 Hørning Bycenter, vej- og parkeringsareal (I) -0,8 Teknik og Miljø 2013 Medio -0,8 0,0 Se bemærkning ovenfor. 47 Borgerdrevne og frivillige indsatser 2,0 Teknik og Miljø Løbende 2,0 0,0 Rammebeløb. Midlerne forventes anvendt i. 48 Galten Bymidte 2,7 Teknik og Miljø 2013 Medio 2,7 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 49 Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" 2,8 Teknik og Miljø Løbende 2,8 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 50 Videreførelse af Frueringvej 0,5 Teknik og Miljø Medio Medio 0,8 0,0 Der forventes et merforbrug på cirka 0,325 mio. kr. Merforbruget foreslås finansieret via mindreforbrug på stianlæg ved Sommerbækken. 51 Udskiftning af gadebelysning 13,8 Teknik og Miljø Medio Ultimo 13,8 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 5
6 52 Nye vejanlæg ved udbygning af Skanderborg Bakker II BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,6 Teknik og Miljø Medio Medio 10,0 10,6 Anlægget har været sat i bero - bl.a. på grund af Sjælsø Gruppens konkurs. Anlægget igangsættes juli med et forventet forbrug på cirka 10 mio. kr. i. 53 Dr. Sophies Allé - vejbro over jernbanen 15,9 Teknik og Miljø August April 10,0 5,9 Sjælsø Gruppen har indbetalt 15,9 mio. kr., der aktuelt er placeret på mellemregningskonto. Beløbet skal tilgå dette anlæg. Det forventede forbrug i udgør 10 mio. kr. 54 Kabellægning 0,0 Teknik og Miljø Under afslutning 0,0 0,0 Midlerne ( kr.) anvendes i. 55 Hørning syd, stianlæg (Sommerbækken) 0,7 Teknik og Miljø Under afslutning 0,1 0,0 Der forventes et mindreforbrug på cirka 0,685 mio. kr. Det foreslås, at 0,325 mio. kr. flyttes til Videreførelse af Frueringvej. Det foreslås ligeledes, at de resterende 0,36 mio. kr. anvendes til finansiering af cykelsti i forbindelse med etablering af motorvej (selvstændig bevillingssag er under udarbejdelse). 56 Trafikplan 0,1 Teknik og Miljø Medio Ultimo 0,1 0,0 Midlerne anvendes. 57 Gl. Skolevej (Vrold) -0,1 Teknik og Miljø Ultimo Ultimo -0,1 0,0 Indtægtsbudgettet vedrører vejbidrag. Kultur- og sundhedsudvalget: 58 Helhedsplan for Klank -0,1 Kultur, Borgere Under afslutning -0,1 0,0 59 Opgradering af baner, Klank/Skovby til kunststofbaner 2,7 Kultur, Borgere Maj August 2,7 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 60 Borgernes Hus 1,2 Kultur, Borgere 61 Ry Hallerne 6,0 Kultur, Borgere Ultimo Medio 0,2 1,0 Der forventes udgifter i for 0,2 mio. kr. Januar Medio 0,0 6,0 Der forventes ingen udgifter i. 6
7 BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra Stjær Hallen 3,9 Kultur, Borgere Maj September 3,9 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 63 Låsby Hallen 4,1 Kultur, Borgere 64 Hørning Hallen 4,0 Kultur, Borgere Uafklaret Uafklaret 4,1 0,0 Det er uafklaret, om midlerne anvendes i. Medio Ultimo 4,0 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 65 Renovering/dræning af udendørsbaner 66 Etablering af kunststofbane i Hørning 67 Bymæssige aktivitetssteder udenfor det organiserede 68 Folkeoplysningsområdet - rammebeløb 0,2 Kultur, Borgere 3,2 Kultur, Borgere 2,0 Kultur, Borgere 0,9 Kultur, Borgere Løbende 0,2 0,0 Midlerne forventes anvendt i. Maj August 3,2 0,0 Midlerne forventes anvendt i. Uafklaret Uafklaret 2,0 0,0 Det er uafklaret, om midlerne anvendes i. Løbende 0,9 0,0 Rammebeløb. Midlerne forventes anvendt i. 69 Udbygning af Kulturhuset 6,1 Kultur, Borgere April Oktober 6,1 0,0 Midlerne forventes anvendt i. I alt 155,2 131,0 23,6 7
BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014
BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2013 Nr. Projekt (mio. kr.) Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek.
Læs mereBILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2015
BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra Nr. Projekt (mio. kr.) Miljø- og Planudvalget* 1 : 1 Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb.
Læs mereAnlæg overførsler 2012 til 2013
Anlæg overførsler til politikområde Regnskaber afsluttet på Byrådet d. 28.09.2011 over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i til drift ikke/tilgår 28.09.2011 Borgere m. fys./psyk. handic. 3. Etape 1.
Læs mereBILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2015
Økonomiudvalget: 1 Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 153,274 30/4-14
Læs mereBILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2015
Nr. Projekt (mio. kr.) Miljø- og Planudvalget* 1 : Klima 1 Pilotprojekt i Låsby 0,074 2/10-13 Bente Hornbæk (Inger Espersen) BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten
Læs mereBILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2015
Økonomiudvalget: 1 Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Rådig-hedsbeløb
Læs mereAnlægsrammen. Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019
Anlægsrammen Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019 Program Statslige styringsprincipper Status på anlægsrammen Byrådets handlemuligheder Spørgsmål til drøftelse Statslige styringsprincipper Anlægsrammen
Læs mereBILAG 1: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2016 Projekter på investeringsoversigten for 2016 Rådig-
BILAG 1: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for Rådig- For- Tillægs- heds- gang- ventet bevilling beløb Projektsættelse regn- til leder skab Miljø- og Planudvalget
Læs mereBILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2016
Nr. Projekt (mio. kr.) Miljø- og Planudvalget * 1 : Klima 36 Ikke frigivet pulje til klimaprojekter på anlæg BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv
Læs mereBILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2015
Økonomiudvalget: 1 Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden 153,375 30/4-14 Direktionen (Knud Peter Sahl Oktober 2014 Oktober 153,375 0,000 Byggeriet forløber planmæssigt. 2 Salg af komm. ejendomme
Læs mereBILAG 4: 1. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2013
BILAG 4: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for Nr. Projekt (mio. kr.) Økonomiudvalget: 1 Der afsættes i alt 300 mio. kr. til Fælleden. Der er dels tale om en mindreudbudsum
Læs mereBilag 4: Investeringsoversigt med bemærkninger Overordnet økonomi Klima og energi
Bilag 4: Investeringsoversigt med bemærkninger I forhold til den investeringsoversigt der er vedlagt budgetaftalen, er de projekter, der skal flyttes fra anlæg til drift og finans (Grundkapitalindskud
Læs merehandicapområdet til arbejdsmarkedsområdet. Administration (Beskæftigelse og sundhed) Børn og unge med særlige behov
Bilag 5: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt I denne budgetopfølgning er der både omflytninger indenfor drift, finansiering og anlæg. 1. DRIFT I tabel 1 er en oversigt over omflytninger
Læs mereBilag 4: Investeringsoversigt
I forhold til den investeringsoversigt der er vedlagt budgetaftalen, er Grundkapitalindskud i ungdomsboliger flyttet til en finanskonto, og derfor ude af investeringsoversigten. Det drejer sig om 2.900.000
Læs mereBILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING 2013 - STATUS PÅ ANLÆG 2013
Økonomiudvalget: 1 Der afsættes i alt 300 mio. kr. til Fælleden. Der er dels tale om en mindreudbudsum og tale om, at skybokse samt at dobbelthallen ikke kan underopdeles i fire rum - men kun to rum. Af
Læs mereBILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2016
Nr. Projekt (mio. kr.) Økonomiudvalget : 1 Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra
Læs mereBilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget
Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U
Læs mereStatus på forandringer i Budget
Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning
Læs mereInvesteringsoversigt Teknisk Budget med bemærkninger
nr. 1 Bevillingsdato I 1.000 kr. U/I 2017 2018 2019 2020 Overordnet økonomi Grundkapitalindskud i nye almene boliger Klima og beredskab U 6.000 6.000 2 5/10-16 Klimaprojekter, følgeudgifter U 4.000 3 ''
Læs mereBilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereBilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Budgetopfølgning ultimo januar 2016 Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om
Læs mereSamlet oversigt over anlæg 2017
drift Budget Bemærkning Miljø og planudvalget Klima Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. følgeudgifte U 2.879 1.695 1.695 Der er gennemført afleveringsforretning med små Frigivet: 17/12-14, 30/3-16, 27/4-16
Læs mereAfsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Miljø- og planudvalget
BILAG 2: 1. BUDGETOPFØLGNING 2014 Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Miljø- og planudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2
Læs mereBILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2016 Projekter på investeringsoversigten for 2016 Rådig-
Rådig- For- Tillægs- heds- gang- ventet bevilling beløb Projektsættelse regn- leder skab Økonomiudvalget : 1 Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden 2 Salg af komm. ejendomme (U) Handelsomkostninger
Læs mereOmflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mere1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby
1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående
Læs mereProjektbeskrivelse: Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten.
Anlægsprojekt nr. 1 Galten Bymidte Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten. Der er udført nye cykelbaner og tilhørende fortovsomlægninger på Vestergade
Læs merei kr. U/I Strategisk jordkøb (ramme) U Ramme dagtilbuds- og skoleområdet U
Investeringsoversigt Bev. Dato* i 1.000 kr. U/I 2018 2019 2020 2021 Overordnet økonomi 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 Klima 4/10-17 2 Agnetevej medfinansieringsdelen U 11.264 10.265
Læs mereBILAG 1: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2016 Projekter på investeringsoversigten for 2016 Rådig-hedsbeløb
Miljø- og Planudvalget * 1 : Klima 1 Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. Følgeudgifter 1,224 17/12-14 30/3-16 27/4-16 2 Klimaprojekt Låsby, følgeudgifter 3,451 17/12-14 3 Hovedgaden Låsby 0,200 27/4-16
Læs mereSkabelon 3: Forslag til nyt eller ændret anlæg
forskydes til et andet år. dvalg: Kultur og Sundhedsudvalget Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Skanderborg Kulturhus - dbygning med sidescene og sammenhæng med 4.840 1.815 søtorv Projektnavn / 2018 2019
Læs mereNr. (2020-priser i kr.) Grundkapitalindskud i nye almene boliger Salg af Søkilde, indtægt -20.
Nr. (2020-priser i 1.000 kr.) 2020 2021 2022 2023 Skattefinansierede anlæg Overordnet økonomi 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger 10.000 Klima, energi og beredskab 2 Hovedgaden i Låsby etape 4,
Læs mereOmflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereAlle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Læs mereBev. Dato* i kr. U/I Grundkapitalindskud i nye almene boliger. U-disponeret ikke finansieret ramme
Investeringsoversigt 2019-2022 Flyttes til drift/finans Bev. Dato* i 1.000 kr. U/I 2019 2020 2021 2022 Økonomi Klima 1 10.000 63 Grundkapitalindskud i nye almene boliger U-disponeret ikke finansieret ramme
Læs mereBilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative flytninger. Flytningerne
Læs mereAfsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Kultur- og Sundhedsudvalget
BILAG 2: 1. BUDGETOPFØLGNING 2014 Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Kultur- og Sundhedsudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen...
Læs mereBevillingsoversigt
Skanderborg Byråd 3.280.274 3.216.459 3.220.053 3.232.004 1. Demokrati 10.832 9.556 11.620 8.885 Demokrati ovf. 2.704 3.162 2.530 2.530 Demokrati ej ovf. 8.128 6.394 9.090 6.355 2. Personale 55.882 55.970
Læs merei kr. U/I Grundkapitalindskud i nye almene boliger U Torvet i Hørning U 1.646
Flyttes til drift/finans Investeringsoversigt Bev. Dato* i 1.000 kr. /I 2019 2020 2021 2022 Overordnet økonomi 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger 0 10.000 Klima 3/10-18 2 Agnetevej medfinansieringsdelen
Læs mereBILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2016 Projekter på investeringsoversigten for 2016 Rådig-hedsbeløb
BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for dato tilbage i Økonomiudvalget : 1 Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden 102,708 30/4-14 Direktionen (Knud
Læs mereBudgetopfølgning ultimo april 2014
BILAG 1: 2. BUDGETOPFØLGNING 2014 Budgetopfølgning ultimo april 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Drift...2 2.1. Økonomiske udfordringer aftaleområder...2 2.2. Økonomiske udfordringer kontraktområder...4
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Læs mereAnalyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år
Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet
Læs mereBilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs merei kr. U/I Stitunnel Virringvej / Ægirsvej I Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg U
Investeringsoversigt Bev. Dato* i 1.000 kr. U/I 2019 2020 2021 2022 Overordnet økonomi 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 0 10.000 Klima 3/10-18 2 Agnetevej medfinansieringsdelen U 10.459 3/10-18
Læs mereSKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000
Læs mereInvesteringsoversigt
Investeringsoversigt 2017-2021 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET: 662077 De 5 Hald'er 1.300 570 1.870 Sum Økonomi- og Erhvervsudvalget 1.300 570 0 0 0 1.870 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 301521 Pulje skoler - budget
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503
Læs mereAnlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget
I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
Læs mereNotat om analyse af MED-organisationen i Skanderborg Kommune september 2016.
Notat om analyse af MED-organisationen i. HovedMEDudvalgat besluttede på møde den 1. juni 2016 at undersøge MED-organisationen i Skanderborg Kommune med det formål at klarlægge MED-organisationen. Analysen
Læs mereBilag 5 Detaljeret forventet regnskab pr. 30. april 2016
Bilag 5 Detaljeret pr. 30. april 2016 - Anlæg 1 Indhold 1. Sammenfatning af detaljeret vedr. anlæg... 3 2. Væsentlige forventede afvigelser vedr. anlæg... 3 2.1 Økonomiudvalget - et merforbrug på 3,7 mio.
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mere2016 Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% 0,58% År til måned sidste år (januar-december 2016) 5,36% 6,64%
Udvikling i sygefraværsprocent 7.120.542,76 Andel af kort- og langtidssygefravær Varighed kalenderdage 2014 2015 Total 100,00% 100,00% 0-30 80,60% 8 31-150 9,25% 9,25% 151-365 9,83% 8,43% 366-0,32% 0,58%
Læs mereBilag 9: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 9: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereAnalyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år
Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mere2. Forslag til nyt eller ændret anlæg
1. Forslag til nyt eller ændret anlæg Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Skanderborg Kulturhus - dbygning med sidescene og sammenhæng med 4.840 1.815 søtorv Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Kulturhuset
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereAnlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Læs mereAnlægsoversigt BO Beløb angivet i hele kroner
Beløb angivet i hele kroner Teknisk Udvalg 19 Trafikforhold ny skole 1.321.000 0 1.321.000 1.321.000 71 Trafiksikring, cykelsti Blistrup -Smidstrup 73 Projektering af ny vej - Græsted/Gilleleje 85.000
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 Politikområde 4: KLIMA og ENERGI Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og
Læs mereMidtvejsevaluering efter 1. halvår 2014 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær
Midtvejsevaluering efter 1. halvår 20 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær Kontraktmål Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 20 med følgende tekst:
Læs mereFravær (fordeling %) 100,00% 81,73% 9,25% 8,43% 0,58% År til måned sidste år (januar-september 2016) 5,13% 6,39% Kontraktholdere under Ældreområdet
Udvikling i sygefraværsprocent 6.936.339,13 Andel af kort- og langtidssygefravær 2014 2015 2016 (sep Varighed kalenderdage Total 0-30 80,60% 81,73% 8 82,12% 31-150 9,25% 9,25% 8,17% 8,79% 151-365 9,83%
Læs mereBILAG 1. BOLIGVURDERINGER OG GÆLDSOVERSIGT
BILAG 1. BOLIGVURDERINGER OG GÆLDSOVERSIGT Fagsekretariatet Teknik og Miljø/Byg og Ejendom har pr. ult. februar 2015 foretaget en vurdering af hvert enkelt botilbud/bofællesskab til fysisk og psykisk handicappede
Læs mereSide 1 HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget
Side 1 Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2012-2015 Projekt Anlægsbevilling Afholdt Dato Beløb 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år udgiftsoverslag 5050200000 Pulje til bygningsvedligeholdelse
Læs mereOversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal overføres til 2009
Oversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal Oversigt over samtlige anlægsprojekter. (angivet i tus. kr.) det skal Økonomiudvalget Jordforsyning: 002202 002920 Salg af grund - Lerstedet 1-3.000-3.000-3.000
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Læs mereForslag til nyt eller ændret anlæg
Etablering af udemotionsrum 200 200 Kultur-, Sundheds og Beskæftigelsesudvalget foreslår over en toårig periode afsat i alt 400.000 kr. af drætssamvirkets midler med henblik på etablering af udemotionsrum
Læs mereStatus på forandringer i Budget
Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...
Læs mereÅrsplan i Kultur- og Sundhedsudvalget for 2014
Årsplan i Kultur- og sudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget
Læs mereFravær (fordeling %) Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% År til måned sidste år (januar-april 2017) 6,04% 7,31%
Udvikling i sygefraværsprocent 7.581.092,38 Andel af kort- og langtidssygefravær 2015 2016 2017 (apr Varighed kalenderdage Total 0-30 81,73% 82,34% 81,02% 80,88% 31-150 9,25% 8,19% 8,88% 9,62% 151-365
Læs mereInvesteringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
Læs mereBASIS ANLÆGSBUDGET FOR (2021)
BASIS ANLÆGSBUDGET FOR 2017 2020 (2021) NB! LINIER MARKERET Udvalg/område: MED ORANGE FARVE MARKERER PROJEKTER, SOM ER ÆNDRET I FORHOLD TIL DET OPRINDELIGE BASISBUDGET Alle områder SKATTEFINANSIERET (1.000
Læs mereAnlæg BASISBUDGET
(kr. i -priser) Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 8.350.000 137.570.000 Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til 0 0 8.350.000 137.570.000 budgetlægning) Børne- og Ungdomsudvalget 64.615.000 97.285.000 50.620.000
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereInvesteringsoversigt inkl. aftaleudkast
Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov
Læs mereFravær (fordeling %) 100,00% 64,31% 20,88% 12,41% 2,40% År til måned sidste år (januar-juli 2017) 5,55% 7,03% 7,39% 10,69% 6,24%
Udvikling i sygefraværsprocent 7.767.053,00 Andel af kort- og langtidssygefravær 2015 2016 2017 (jul Varighed kalenderdage Total 0-30 31-150 151-365 366-62,51% 2 1 2,67% 64,31% 20,88% 12,41% 6 2 13,10%
Læs mereOmflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereDagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag
Læs mereBilag 4 b Investeringsoversigt Budget
Bevillingsdato Investeringsoversigt nr. i 1.000 kr. U/I 2018 2019 2020 2021 Klima og beredskab 4/10-17 1 Agnetevej medfinansieringsdelen U 11.264 10.265 4/10-17 2 Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg
Læs mereFravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-januar 2016) År til måned (januar-januar 2017) 5,88% 6,63% 8,16%
Sygefraværsprocent de seneste to år samt år til dato 6.649.540,70 Andel af kort- og langtidssygefravær 2014 2015 2016 (jan Varighed kalenderdage Total 0-30 80,25% 81,71% 82,18% 71,84% 31-150 9,37% 9,21%
Læs mereForslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune
Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi for plejeboliger
Læs mereNOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2013 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A)
Læs mereFravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-april 2016) År til måned (januar-april 2017) 5,81% 5,95% 7,17%
Sygefraværsprocent de seneste to år samt år til dato 6.830.696,83 Andel af kort- og langtidssygefravær 2014 2015 2016 (apr Varighed kalenderdage Total 0-30 80,25% 81,71% 82,34% 79,43% 31-150 9,37% 9,21%
Læs mereSkabelon 3: Forslag til nyt eller ændret anlæg
dvalg: Socialudvalg Projektnavn: Plejeboligplan Galten / 2018 2019 2020 2021 Samlet set, grundkapitalindskud, servicearealer, fællesskabsarealer 1.000 2.000 27.600 27.600 Projektnavn: Plejeboligplan Galten
Læs mereKvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.
1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.
Læs mereInvesteringsoversigt Økonomiudvalget
Økonomiudvalget Kollonne til BYSEM Beløb i 1.000 kr. 2020-2023 Ventilation på Rådhuset, Holstebro Vedtaget U 15.714 Forslag til anlægsbudget U 15.714 222674 Motorvej - jorderhvervelse Vedtaget U 20.000
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
Læs mereBilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter
Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 018060 Ingeborggården køb af ejendom (serviceareal) U 4.437 90 0 Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret. 013050 Salg af Den Gule Villa
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Anlæg 1.000 kr. Før 2015 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2015 2016 Korrigeret budget Heraf fra 2014 *) Forbrugsprocent
Læs mere# $#%!& ' & "! *) +,*-' )'.+& #! 0 '! 2 ' ' 3 ' ) ' 6' + #% ) 7#7' #% & ) 7 <
!" # $#%!& ' & "! ( ' " )! *) +,*-' )'.+& "! /)''0'* 1)+ #! 0 '! 2 ' ' 3 ' 2+ + '33 $%&! '.+3& &4 5) ' 6' + #% 7 8 + 9 + ) 7#7' 6 7 5 6 #% & ) 7 "' &' " 5&#:(;&$#%:7 ; %; 5' ' & 9#"'+"& < + + 6 7 < Brutto
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs mereNotat 24. oktober Notat vedr løbende status på flygtningeområdet
Notat 24. oktober 2016 Notat vedr løbende status på flygtningeområdet Indledning Opgaven med at sikre det rette antal boliger i den rette størrelse, på rette tid er aktuelt en stor udfordring for de fleste
Læs mere