Budget Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2013 2016. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund"

Transkript

1 Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget T F Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering December 2012

2 Indholdsfortegnelse Indledning Voksenspecialområdet Hjælpemidler Ældrepleje Visitationen Beskæftigelsesområdet Ydelsescentret Sundhed Miljø, plan, byg Brandvæsen og beredskab Vallensbæk Mose Albertslund Centrum Administration TU Ejendomme Kollektiv trafik, GIS, Rådgivning TU Serviceområdet Vej, park og natur Administration Børn og Unge Skoleområdet Børne- og Familieområdet Institutionsområdet Fritid og Fritidsoplysning Kultur Tilskud til kulturinstitutioner Administrationsudgifter vedr. Borgerservice Økonomiske fripladser Ydelser under SOU Demografi budget Administration Kommunalbestyrelsen Renteindtægter og udgifter vedrørende Borgerservice Renter, tilskud og udligning samt skatter Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld... 47

3 Indledning Budgettet udgøres af områdebevillinger inddelt i pengeposer. Hver områdebevilling dækker et område af kommunens organisation, og har målsætninger og resultatmål som taler sig ind i Kommunalbestyrelsens politikker. Pengeposer er økonomiske rammer som tildeles de enkelte budgetenheder. De budgetansvarlige ledere skal forvalte områdebevillinger og pengeposer på en sådan måde at målsætninger og resultatmål bliver realiseret. Budget præsenteres i tre bøger. Denne publikation er bog 3 og indeholder en beskrivelse af den fremgangsmåde, der er anvendt i budgetteringen. Herudover beskriver bog 3 særlige forhold som fx tidligere politiske beslutninger med betydning for områdebevillingen og dens pengeposer. 3

4 Sundheds- og Socialudvalget 1015 Voksenspecialområdet Budget 2013 for områdebevilling 1015 Voksenspecialområdet består af tre områdebevillinger, der i 2012 er nedlagt til fordel for den ny. Budget 2013 er lagt efter følgende fremgangsmåde: Fælles myndighed samt tilskud til frivilligt socialt arbejde Det korrigerede budget 2012 i praksis de tre hidtidige områdebevillinger er fremskrevet med de af Kommunalbestyrelsen godkendte fremskrivningsprocenter. Hertil er flyttet ½ mio. kr. fra købsbudgettet til finansiering af en medarbejder, der bl.a. forhandler kontrakter med henblik på at nedbringe udgifterne til køb af pladser. Yderligere er 0,7 mio. kr. overfor fra købsbudgettet til medfinansiering på sundhedsområdet. De to overførte beløb svarer til de forventede udgifter til disse områder i Egne SKP og hjemmevejledere Det korrigerede budget 2012 er fremskrevet med de af Kommunalbestyrelsen godkendte fremskrivningsprocenter. Hertil er overført 0,1 mio. kr. fra købsbudgettet til dækning af yderligere lønudgifter ved hjemtagelse af borgere fra eksterne tilbud. Institutionsdrift De korrigerede rammebudgetter for 2012 for de enkelte institutionstilbud er fremskrevet med de af Kommunalbestyrelsen godkendte fremskrivningsprocenter. Klub Albert er nedlagt og budgettet overført til det nyoprettede tilbud Klubben i de tidligere Poppelhus lokaler. Lokalerne istandsættes for uforbrugte midler overført fra 2011 til 2012 og vil dermed ikke belaste budget Købsbudget Budget til køb af eksterne pladser til sociale tilbud samt tilbud om behandling for stof- og alkoholmisbrug er fastsat som det forventede antal helårspersoner gange de gennemsnitlige udgifter i 2013-priser for de forskellige foranstaltninger og målgrupper. Datagrundlaget er hentet fra databasen AØL pr. april 2012 og gennemgået i samarbejde mellem Sundheds- og Socialforvaltningen og Økonomicentret. Ved gennemgangen er der tilføjet personer til socialpædagogisk støtte efter en forventning om en stigning på dette område. Der er desuden tilføjet personer til befordring til dagtilbud samt misbrugsområdet ud fra en vurdering af, at antallet i AØL er for lavt. For tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens 102 er budget 2012 fastholdt i Købsbudget med udgangspunkt i forventede antal og priser er nyt for voksenspecialområdet. Der er derfor oprettet en konto til uforudsete ændringer i aktiviteten. Det afsatte budget på denne konti 4

5 består af restbudgettet efter fordeling af kendte udgifter. Det indebærer, at det totale udgiftsniveau for områdebevillingen i 2013 svarer til en pris- og lønfremskrivning af det korrigerede budget Specialundervisning Det korrigerede budget 2012 er fremskrevet med de af Kommunalbestyrelsen godkendte fremskrivningsprocenter. Objektiv finansiering Det korrigerede budget 2012 er fremskrevet med 1,5 pct. I de tilfælde, hvor de totale udgifter i 2012 til tilbud omfattet af bekendtgørelsen om finansiering af de mest specialiserede tilbud er kendte, er det de faktiske udgifter, der er fremskrevet. Statsrefusion i særligt dyre enkeltsager Resultatet af den endelige opgørelse af særligt dyre enkeltsager i 2011, der er foretaget primo 2012, er lagt til grund for budget Oplysninger i øvrigt Hjemløseprojektet har været finansieret af midler fra satspuljen. Bevillingen udløber i Da projektet blev igangsat senere end planlagt, har kommunen fået tilsagn om at overføre de uforbrugte midler til en forlængelse af projektet frem til august Foreløbigt er der derfor ikke afsat budget for Når resultatet for 2012 er kendt, vil der blive ansøgt om en overførsel af de uforbrugte midler til Politiske beslutninger kr Effektiviseringskatalog reduktion i budget til Ja midlertidige botilbud Effektiviseringskatalog reduktion i budget til Ja længerevarende botilbud 5

6 Sundheds- og Socialudvalget 1020 Hjælpemidler Budgettet på 1020 Hjælpemidler er fremskrevet med p/l. Politiske beslutninger kr Plan B: Besparelse vedr. invalide p-pladser Ja

7 Sundheds- og Socialudvalget 1040 Ældrepleje Områdebevilling 1040 Ældrepleje er som udgangspunkt budgetteret med nul-fremskrivning af budget Undtagelserne fra denne fremgangsmåde er følgende områder: Forebyggende hjemmebesøg Budgettet til forebyggende hjemmebesøg tager udgangspunkt i en normeringsberegning baseret på ændringen i befolkningsprognosen af 75+ borgere fra 2012 til I normeringsberegningen afsættes 3 timer per indbygger over 75 år. Efter korrektion for 1) antal borgere på plejehjem og 2) borgere som fravælger tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg fremkommer et samlet budgetteret timetal, som omregnes til et antal stillinger. Ændringen i antal stillinger fra 2012 til 2013 omregnes til lønsum med udgangspunkt i gennemsnitslønnen for sygeplejersker og er tillagt 2012 budgettet. Salg af servicepakker Budgettet er skønnet på baggrund af 2011 belægningsprocenter for de respektive plejeboliger Humle 1, Humle 7 og Albo 1. og 2. sal samt korrigeret for fravalg på baggrund af kvalificeret skøn. Beboerbetaling Plejebolig-beboerbetalinger for el, varme, bredbånd og husleje er skønsmæssigt budgetteret med udgangspunkt i beboerbetalinger i de første 4 mdr. af Hjemmeplejens lønsum Hjemmeplejens lønsum er beregnet på baggrund af en ressourcetildelingsmodel som tager udgangspunkt i: 1) forventning til visiteret tid baseret på hvad der er visiteret i perioden januar til april ) en BrugerTidsProcent (BTP), dvs. hvor stor en del af medarbejdernes fremmødetid som anvendes direkte hos borgerne, på 60 procent 3) gennemsnitslønninger for sosu-hjælpere og sosu-assistenter i Albertslund Kommune, hvor der tages højde for tillæg for arbejdstider i tidsrummet kl , weekender og søgne- og helligdage. Hjemmesygepleje lønsum Lønsummen til hjemmesygeplejersker har i perioden , jf. KB beslutning af 13. juni 2006, været budgetteret ud fra en fastfrosset lønsum per 2006 med efterfølgende reduktioner som 7

8 følge af besparelser (dosisdispensering og nedlæggelse af lederstilling) på t.kr. Denne fastfrosset lønsum har igennem en årrække vist sig ikke at være tilstrækkelig til at yde den vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning som Kommunalbestyrelsen, jf. Sundhedslovens 138 samt 139, er ansvarlig for ydes i henhold til de regler om omfang og krav som Ministeriet for sundhed og forebyggelse fastsætter. Området har derfor igennem de sidste år genereret væsentlige merforbrug. Sundheds- og Socialforvaltningen har foretaget diverse analyser (Acadre sag 12/13172) og på den baggrund vurderet, at budgettet skal forøges med 2 mio. kr. med henblik på at skabe overensstemmelse mellem sygeplejens ydelseskatalog (det katalog der er vejledende for hvad angår ydelsernes tids omfang), kvalitetsstandarderne (standarder der beskriver hvad ydelserne består af) og lønsummen til levering af sygeplejeydelserne. I budget 2013 er den faste lønsum forøget med 2 mio. kr. årligt. Tværgående lønomkostninger Lønsummen til tværgående stillinger og funktioner indenfor ældreområdet er nedskrevet med 350 t. kr. som følge af diverse organisatoriske omlægninger samt omplacering af arbejdsopgaver. De frigjorte midler finansierer delvist forøgelsen i lønsummen til hjemmesygepleje. Udkørende nattevagt Lønsummen til den udkørende nattevagt i hjemmeplejen er baseret på at der skal være beredskab 8 timer hver nat 365 dage om året svarende til 2,53 årsværk a 29,75 timer ugentligt samt baseret på den aktuelle gennemsnitsløn. Social- og Sundhedselever Budgettet til Social- og Sundhedselever (hjælpere og assistenter) er baseret på konkrete vurderinger af det forventede elevtal, som omregnes til lønsummer via gennemsnitslønninger for SOSU elever herunder særlig forhøjet løn til voksenelever. AER, bonus, præmier fra staten og refusion fra regionen er skønnet ud fra de kendte takster. Oplysninger i øvrigt I budgettet er indarbejde følgende punkter: 1. til forøgelse af Ældrerådets aktiviteter bevilges 50 t.kr. årligt. Jf. budgetaftale 2013 af til omstilling og udvikling af fremtidens hjemmepleje bevilges 1 mio. kr. i 2013 og 2014, jf. budgetaftale 2013 af Beløbet medgår til fysiske omstillinger og kompetenceudvikling, der giver mulighed for effektivisering samt nedbringelse af sygefravær. Der udarbejdes særskilt mødesag herom. 3. til etablering af 3 årigt projekt, der skal foretage opsøgende arbejde hos de ældre i byen, der enten ingen eller ringe mulighed har for at benytte øvrige tilbud for samvær med andre ældre, bevilges 750 t.kr. årligt i , jf. tillægsaftale til budget 2013 af

9 Politiske beslutninger kr Budgetaftale 2013 punkt 6.b. Forøgelse af Ja Ældrerådets aktiviteter Budgetaftale 2013 punkt 2.d. Til omstilling og udvikling af fremtidens hjemmepleje, dvs. fysiske omstillinger og kompetenceudvikling, der giver mulighed for effektivisering samt nedbringelse af sygefravær. Der udarbejdes særskilt mødesag herom Tillægsaftale til budget 2013 Projekt Tid til Ældre

10 Sundheds- og Socialudvalget 1045 Visitationen De hovedprincipper, som gør sig gældende for budgetteringen af områdebevilling 1045 Visitationen, er kort beskrevet nedenfor: Hjemmehjælp Beregningerne til hhv. kommunal hjemmehjælp (intern afregning) og private leverandører er baseret på visiteret tid for perioden 1.januar 30. april For yderligere om Hjemmeplejen se områdebevilling Madservice og indkøbsordning Budgettet til madservice og indkøbsordning er baseret på antal visiterede borgere og p/l fremskrevet takster og priser Køb/salg af pladser Køb/salg af pladser er budgetteret ud fra forventet antal købte/solgte pladser på ældreområdet og p/l fremskrevet takster Pasning af nærtstående Pasning af nærtstående er budgetteret med en nul-fremskrivning af 2012 budgettet. Politiske beslutninger kr Mestring af eget liv, Effektiviseringskataloget Ja punkt

11 Arbejdsmarkedsudvalget 1060 Beskæftigelsesområdet Budgetteringen af områdebevilling 1060 Beskæftigelsesområdet til budget 2013 har taget udgangspunkt i de hovedprincipper, som kort er beskrevet nedenfor. Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Området indeholder driftsudgifter til forskellige beskæftigelsesindsatser samt forskellige målgrupper. Der afholdes udgifter til eksterne aktiviteter, men også interne projektforløb. Området er budgetteret ved fremskrivning af det korrigeret budget samt almindelig prisfremskrivning. Den almindelige statslige refusion er som udgangspunkt beregnet som en procentrefusion, mens refusion af driftsudgifter er beregnet som 50 % af udgifterne indenfor et rådighedsbeløb samt antal helårspersoner på udvalgte områder jf. jobindsats.dk. Lokalt beskæftigelsesråd Bevillingsudmelding for 2012 er lagt til grund for budget 2013, idet endelig udmelding fra beskæftigelsesministeriet / Arbejdsmarkeds-styrelsen vedrørende 2013 afventer. Sprogundervisning / Integration Området indeholder udgifter til danskundervisning og aktivering for personer, som er omfattet af introduktionsprogrammet for udlændige. Udgifterne er budgetteret med udgangspunkt i et antal forventede kursister samt almindelig prisfremskrivning. Området indeholder endvidere forskellige former for tilskud, som er budgetteret på baggrund af antal personer og et fast tilskudsbeløb. Der ydes refusion på området. Sygedagpenge Området indeholder udgifter til sygedagpenge, og er som udgangspunkt budgetteret med baggrund i det korrigerede budget. Der er dog korrigeret for en skønnet og forventet stigning i antallet af modtagere i 2011, som ikke har været budgetlagt, men som nu indgår i budgetgrundlaget for Lægeerklæringer Området er budgetteret ved almindelig prisfremskrivning af det korrigerede budget. Kontanthjælp 11

12 Området indeholder udgifter til såvel passive og aktiverede kontanthjælpsmodtagere, og er budgetteret på baggrund af det korrigerede budget samt almindelig prisfremskrivning. Fremadrettet bør grundlaget basere sig på et skøn over forventet antal modtagere samt en gennemsnitlig ydelse korrigeret for udvikling i ledighed m.v. Der ydes procentrefusion fra staten på henholdsvis 30 % og 50 %. Revalidering Området indeholder udgifter til revalideringsydelse samt løntilskud, og er budgetteret med udgangspunkt i et skønnet antal revalidender og almindelig prisfremskrivning. Fleksjob og ledighedsydelse Området indeholder udgifter til løntilskud i forbindelse med fleksjob hos både private og offentlige arbejdsgivere samt udgifter til ledighedsydelse til borgere. Området er budgetteret på baggrund af budget 2012 og ved almindelig prisfremskrivning. Løntilskud til ledige ansat i kommunen Området indeholder udgifter til løntilskud for kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige ansat i kommunen, regionen, staten eller i en privat virksomhed. Området er budgetteret med udgangspunkt i et skønnet antal helårspersoner samt et fastsat timetilskud. Der ydes procentrefusion af udgifterne. Dagpenge Området indeholder udgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Udgifterne er skønnet under hensyntagen til en lovændring på området, der betyder at den periode, som kommunen skal medfinansiering er blevet længere, hvilket betyder større udgifter på området. Det forventes, at der sker en form for kompensation over beskæftigelsestilskuddet under ØU s ansvarsområde. En detaljeret beregning heraf indgår som bilag til budgettets administrative grundlag. Boligsociale midler og tolke Området er i forbindelse med nedlæggelsen af områdebevilling 1080 Socialt miljø og fællesudgifter overført til denne områdebevilling fra budget Området indeholder udgifter til den boligsociale helhedsplan (ABC), og er budgetteret på baggrund af konkrete mødesager. Området indeholder endvidere udgifter til tolkebistand, herunder sprogtolke og døvetolke, i forbindelse med administrationens sagsbehandling. Området er budgetteret ud fra et skønnet timeforbrug samt en timepris som fremskrives. 12

13 Politiske beslutninger kr Boligsocial helhedsplan, medfinansiering (indstilling nej om prækvalifikationsansøgning til LBF godkendt endelig helhedsplan udarbejdes når udmelding fra LBF er kendt) Delt modultakst på Vestegnens sprog- og ja kompetencecenter Virksomhedsindsats, kampagne målrettet kommunens private virksomheder (indstilling tiltrådt i AU den 12. juni 2012) nej

14 Sundheds- og Socialudvalget 1065 Ydelsescentret De hovedprincipper, som gør sig gældende for budgetteringen af områdebevilling 1065 Ydelsescentret, er nedenfor kort beskrevet. Førtidspensioner Pengepose er budgetteret på baggrund af et skøn over den forventede udvikling i antallet af førtidspensionister på hhv. den gamle og nye ordning samt den gennemsnitlige ydelse for områderne og PL-fremskrivning. Hjælp i særlige tilfælde (enkeltydelser) Pengepose er budgetteret ved PL-fremskrivning af budgetgrundlag Helbredstillæg, personlige tillæg Pengeposer er budgetteret ved PL-fremskrivning af budgetgrundlag Ydelser efter serviceloven Pengepose er budgetteret ved PL-fremskrivning af budgetgrundlag 2012 med undtagelse af; o 117 støtte til individuel befordring: Besparelse i henhold til Effektiviseringskatalog indregnet og pengepose herefter flyttet til områdebevilling 1020 Hjælpemidler m.m. Politiske beslutninger kr Reduceret brug af individuel befordring Ja

15 Sundheds- og Socialudvalget 1070 Sundhed Nedenfor er kort beskrevet, de hovedprincipper, som gør sig gældende for budgetteringen af områdebevilling 1070 Sundhed. Sundhedsadministration Området omfatter Sundhedsråd, patientombud samt tilskud til frivillige sommeraktiviteter for børn og unge. Området er fremskrevet ved almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget. Sundhedsfremme og forebyggelse Området omfatter sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger, herunder udmøntning af sundhedspolitik og indsatser for særlige målgrupper. En andel af budgettet vedr. sundhedsindsatser, som tidligere har indgået i projektet om forebyggelse for borgere med kronisk sygdom, som en del af den kommunale medfinansiering, er nu ført tilbage, idet projektet ophører ved udgangen af Området er fremskrevet ved almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget. Træning og senhjerneskadede Området omfatter genoptræning og vedligeholdelsestræning efter henholdsvis sundheds- og serviceloven. I budget 2013 er der foretaget et ændret skøn vedrørende fordelingen af lønudgifter og kørselsudgifter mellem de 2 lovområder. Området er som udgangspunkt fremskrevet ved almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget. Budgettet til IT drift er reduceret med kr. i Udarbejdelse af takster i forbindelse med det 3-kommunale samarbejde foretages af en tværgående økonomigruppe mellem de deltagende kommuner på baggrund af faktiske registreringer. Budgettet til den betingede del af bevillingen opstår ved overførsel af midler, der endnu ikke er frigivet af kommunalbestyrelsen. På mindre styrbare områder er der budgetteret skønsmæssigt ud fra forventet forbrug. Området omfatter endvidere indsatser i forbindelse med senhjerneskadede, som budgetteres ved fremskrivning af sidst vedtagne budget. Albo dagcenter 15

16 Området omfatter aktiviteter i forbindelse med det åbne dagcenter. Fremskrivningen sker ved almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget. Kommunal tandpleje Området er primært budgetlagt med udgangspunkt i en rammeberegning, som bygger på udviklingen i antallet af 0-17 årige samt en norm for samme aldersgruppe og en norm pr. person omfattet af omsorgstandpleje. I forbindelse med beregning af lønsummen tillægges eventuelle tillægsbevillinger. Endvidere anvendes almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget. Der er pr etableret en fælleskommunal tandregulering med 6 deltagende kommuner. Budgettet bliver udarbejdet på baggrund af det af 60 selskabets bestyrelse godkendte budget, hvor de deltagende kommuners andel af betalingen er opgjort i forhold til børnetallet. Staten har udmeldt at egenbetalingen i omsorgstandplejen udgøre 470 kr. årligt i 2013.Beløb er fastsat i cirkulæreskrivelse nr. 82 af 5. november Området for specialtandpleje er mindre styrbart og skønsmæssigt budgetteret ud fra forventet forbrug. Sundhedsfinansiering Området omfatter sundhedsaktiviteter i regionalt regi, som kommunen medfinansierer. Området omfatter såvel somatik som psykiatri samt sygesikringsydelser. Området er budgetlagt med udgangspunkt i KL s notat af d. 6. juli 2012 til budgetvejledning 2013, tabel 4.1 om aktivitetsbestemt medfinansiering. Oplysninger i øvrigt Sundhedsadministration Sundhedsrådet er ikke et lovpligtigt råd, men er frivilligt for kommunerne at oprettet. Rådet består af 2 politikere, som er udpeget af Sundheds- og Socialudvalget samt 1 repræsentant fra hver af følgende 9 organisationer. Ældrerådet, integrationsrådet, idrætsrådet, forældrerådet på institutionsområdet, forældrerådet på skoleområder, grundejerforeningerne, boligselskaberne, patientforeninger og de sundhedsprofessionelle. Sundhedsrådets primære opgaver er, at udtale sig om mødesager med sundhedsmæssigt indhold (høring), sætte sundhedsproblemer til debat og skabe opmærksomhed om sundhedsforhold, at afholde borgerarrangementer (aktivitet, information og debat). Sundhedsrådet skal også fordele midler til foreningernes frivillige sommeraktiviteter for børn og unge. Patientombuddet behandler bl.a. klager over sundhedsvæsenet. De enkelte kommuner opkræves et beløb pr. sag, der er hjemmehørende i deres kommune. 16

17 Forebyggelse for borgere med kronisk sygdom. Projektet ophører med udgangen af En del af udgiften til projektet har været finansieret ved frigivelse af midler fra den betingede bevilling vedrørende sundhedsindsatser samt ved ansøgning om tilskud fra forebyggelsespuljen. Træning Fordelingen af lønmidler svarer til, således at 76 % vedrører sundhedsloven, mens 24 % vedrører serviceloven. Fordelingen af udgifter til kørsel er imidlertid næsten modsat, således at 28 % vedrører sundhedsloven og 72 % vedrører serviceloven. Der er egenbetaling på kørsel til /fra træning. Vederlagsfri fysioterapi Kommunalbestyrelsen har givet bemyndigelse til at der indenfor dette område, som er mindre styrbart, kan flyttes midler uden politisk forelæggelse. Ambulant specialiseret genoptræning Tidligere ændringer i snitfladekataloget har givet anledning til ændringer mellem specialiseret genoptræning og almen genoptræning er ændret således at en større andel end tidligere har fået karakter af almen genoptræning, og som derfor skal varetages af kommunen. Det undersøges, om der muligvis er overført for mange midler til den ambulante specialiserede genoptræning. Albo Dagcenter Der er egenbetaling på kørsel til /fra dagcentre. Tandpleje Det er etableret en udvidet fælleskommunal tandplejeregulering fra , der omfatter Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Tårnby og Albertslund Kommuner. Hvidovre er driftsherre kommune i forhold til den nye 60 selskab. Politiske beslutninger kr Færdiggørelse af budget tandpleje Ja Budgetaftale mestringsterapeut ja Tekniske ændringer til B. 13, kræftpakke III Ja Tekniske ændringer til B.13, besparelse på kopi Ja og printopgaver

18 Miljø- og Planudvalget 2010 Miljø, plan, byg Budgettet på områdebevillingen fremskrives primært med den almindelige prisfremskrivning. Enkelte delbevillinger fastsættes på grundlag af et konkret skøn. Pengepose Byudvikling består af øremærkede projekter som Kommunalbestyrelsen har afsat faste beløb til. Politiske beslutninger kr. 14/ Indsatsplanlægning på vandforsynings-området Nej / Områdefornyelse i Nord rådighedsbeløb (betinget) Nej / Byomdannelse Hersted Industripark Nej / Cleantech Cluster - medlemskontingent Ja

19 Beredskabskommissionen 2020 Brandvæsen og beredskab Budgettet på de styrbare udgifter er fremskrevet med den almindelige pris- og lønfremskrivning. Budgettet på de mindre styrbare udgifter til Vestegnens Brandvæsen I/S er fastsat på grundlag af Vestegnens Brandvæsen I/S godkendte budget for

20 Teknisk Udvalg 2025 Vallensbæk Mose Interessentselskabet I/S Vallensbæk Mose (Høje Tåstrup, Vallensbæk, Ishøj og Albertslund Kommuner) godkender hvert år budgettet, der fremskrives som en kombination af forbrug og almindelig prisfremskrivning. 20

21 Teknisk Udvalg 2035 Albertslund Centrum Områdebevillingen fremskrives dels ved almindelig pris- og lønfremskrivning dels skønsmæssigt efter forventet forbrug. 21

22 Teknisk Udvalg 2040 Administration TU Bevillingen til skatter, afgifter og forsikringer budgetteres som følger: El- og varmemængder budgetteres ud fra normalårets forbrug, øvrige mængder tilpasses forudgående års udgifter. Priser for varme, vand og renovation budgetteres svarende til de af Kommunalbestyrelsen vedtagne takster. Eksterne priser budgetteres skønsmæssigt. Bevillingen til lejeindtægter udarbejdes på grundlag af lejekontrakter for så vidt angår huslejen. Indtægter for ejendomsudgifter som el, vand og varme budgetteres skønsmæssigt ud fra forventet forbrug. Øvrige områder budgetteres skønsmæssigt ud fra forventet forbrug. Politiske beslutninger kr. 12/ Rammebesparelse - optimering af Ja bygningsmassen på 2,3 mio. kr. fra Yderligere 1,5 mio. kr. fra / Rammebesparelse - optimering af bygningsmassen på 4,0 mio. kr. fra Yderligere 2 mio. kr. fra Ja

23 Teknisk Udvalg 2050 Ejendomme Bevillingen til risikostyring fremskrives med den almindelige prisfremskrivning for så vidt angår sikringsudstyr og arbejder samt arbejdsskadeforsikring, rammebeløb. Selvrisiko og selvforsikring budgetteres skønsmæssigt. Bevillingen til bygningsvedligeholdelse for så vidt angår BV-rammen budgetteres med udgangspunkt i en almindelig prisfremskrivning af rammen for sidste års budget korrigeret for tillægsbevillinger og ændringer i bygningsbestanden. Øvrige områder budgetteret ved almindelig pris- og lønfremskrivning. Bevillingen til inventar, Rådhuset budgetteres ved almindelig prisfremskrivning. Politiske beslutninger kr. 09/ Rådighedsbeløb afsat til ombygninger på Nej Rådhuset med 1,4 mio. kr. og til særlige vedligeholdelsesarbejder med 5,781 mio. kr. 26/ Afsat til indretning af Damgårdsvej 18 0g 20 Nej / Afsat til automatiske brandalarmeringsanlæg Nej

24 Teknisk Udvalg 2060 Kollektiv trafik, GIS, Rådgivning TU Bevillingerne til Rådgivning T.U. og GIS fremskrives ved almindelig prisfremskrivning. Bevillingen til Kollektiv Trafik fremskrives hovedsagelig efter forventet forbrug oplyst fra MOVIA. En mindre del fremskrives ved almindelig prisfremskrivning. Politiske beslutninger kr. 09/ Rådighedsbeløb til Vision Albertslund 2024 Ja

25 Teknisk Udvalg 2070 Serviceområdet Bevillingen til Rengøring budgetteres ud fra den fastlagte rengøringsstandard og den aktuelle fordeling af lokaler efter anvendelse. Herudover budgetteres med almindelig pris- og lønfremskrivning. Bevillingen til Kantinen budgetteres med almindelig pris- og lønfremskrivning. Kommunen yder tilskud på kr. i Bevillingen til Vagtordning budgetteres for så vidt angår personale på basis af en vagtplan. De øvrige udgifter budgetteres ved almindelig prisfremskrivning. De øvrige bevillinger budgetteres med almindelig pris- og lønfremskrivning. Oplysninger i øvrigt Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. maj 2011 i forbindelse med Plan B at nedlægge Vagtlederstillingen. Som følge heraf sammenlægges pengepose Vagtordning og pengepose Rådhusbetjente. Samtidig blev det besluttet at nedlægge Centervagten i Kongsholmcentret pr. 31/ Politiske beslutninger kr. 11/ Plan B Nedlæggelse Centervagt Kongsholm pr. Ja / / Rammebesparelse Rengøring fra 2013 Ja

26 Teknisk Udvalg 2080 Vej, park og natur Bevillingen til Vej og Park budgetteres med udgangspunkt i en almindelig prisfremskrivning af rammen for sidste års budget korrigeret for tillægsbevillinger og arealændringer Bevillingen til Gårdmandsordningen budgetteres ved almindelig pris- og lønfremskrivning samt korrigeres for ændringer i institutionsmassen. Den enkelte institution tildeles et antal gårdmandsdage pr. uge efter vurdering af institutionens bygnings- og udearealer. Politiske beslutninger kr. 26/ Rammebesparelse Effektivisering af Ja Materialegården på 3,0 mio. kr. i 2013 og yd. 2,0 mio. kr. fra / Rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsprojekter i Nej / Rådighedsbeløb til trangfølgeplan i 2013 Nej / Rådighedsbeløb til flytning af sti vedr. våde enge Nej / Afsat til 2 minikunstgræsbaner Nej

27 Børne- og Undervisningsudvalget 5005 Administration Børn og Unge Områdebevillingen består af følgende pengeposer: Administration Børn og Unge Tværgående projekter Kursusvirksomhed og pædagogisk konsulentstøtte Råd og Nævn Som udgangspunkt fremskrives pengeposer under områdebevillingen ved almindelig prisfremskrivning. Hertil er der dog to undtagelser: Administration Børn og Unge budgetteres på baggrund af den budgetterede indtægt vedrørende elevbetaling fra andre kommuner. Skolebestyrelsesvalg budgetteres ud fra de forventede udgifter, alt efter om det er valgår eller øvrige år, hvor der kan forekomme enkelte suppleringsvalg. Oplysninger i øvrigt Den vedtog Kommunalbestyrelsen en varig opskrivning af pengeposen (Kursusvirksomhed og pædagogisk konsulentstørre) fra 2013 med kr. til faglig vejlederfunktion, til styrkelse af undervisningen i matematik og/eller dansk i indskolingen. Politiske beslutninger kr Faglig vejlederfunktion, matematik og/eller dansk Ja

28 Børne- og Undervisningsudvalget 5020 Skoleområdet Områdebevillingen består af følgende pengeposer: Administration skolerne fælles Produktionsskolen -pl Albertslund skolenet - pl EGU Erhvervsgrund uddannelse - pl Ungdomsuddannelse vejledning - pl STU Vejledning -pl Ungepakken -pl Skoleafd. Udlån pl Herstedvester Skole (skolernes ressourcetildelingsmodel) Egelundsskolen (skolernes ressourcetildelingsmodel) Herstedøster Skole (skolernes ressourcetildelingsmodel) Herstedlund Skole (skolernes ressourcetildelingsmodel) Det 10 element (skolernes ressourcetildelingsmodel) Ungdomsskolen (egen ressourcetildelingsmodel) Brøndagerskolen 95 elever Handbjerghus - 36 årselever (7 måneders budget, lukker ) SSP - pl Naturskolen - pl Klub Bakkens Hjerte (klubbernes ressourcetildelings model) Klub Baunegård Klub Kærnehuset Klub Storagergaard Klub Svanen Klub Vest (egen ressourcetildelingsmodel) Albertslund motorcenter Ungehuset Klubber UK pladser i pulje Klubber områdelederens pulje 28

29 Rammeregulering procedure ændring Følgende bevillings pengeposer er fremskrevet med den almindelige pris og løn fremskrivning: Administration skolerne fælles Albertslund SkoleNet Skoleafd Udlån SSP Naturskolen Handbjerghus Budgettet er beregnet ud fra en incitamentsmodel: Basisbudget er baseret på 36 årselever. Hvis Handbjerghus har flere årselever, bliver institutionen kompenseret for ekstra udgifterne. Hvis skolen har færre elever, vil de variable omkostninger blive tilsvarende reduceret. De fasteomkostninger vil ikke blive reguleret, da udgifterne ikke er elevafhænge. Der bliver fortaget to budget reguleringer årligt. Folkeskolerne Budgettering af lærerløn og driftsmidler for de 4 folkeskoler med tilhørende SFO er, er budgetteret ud fra en ny ressourcetildelingsmodel. Det gælder også for Det 10. element (Vedtaget KB. d ). Den nye ressourcetildelingsmodel bygger på et basisbeløb pr. skole baseret på socioøkonomiske faktorer samt antallet af elever. Skolernes løn- og driftsbudget skal reguleres som følge af elevtallet d.5 september Budget 2013, samt de sidste 5 måneder af budget 2012 reguleres i forbindelse med Elev/ klassetalsagen september Ungdomsskolen Ungdomsskolens lærerlønbudget er udregnet på en norm, der er baseret på det forventede antal unge i Albertslund kommune mellem 14 og 17 år plus ½ årgang 13-årige. De øvrige budgetposter er pris og lønfremskrevet. Brøndagerskolen Udgiftssiden bliver beregnet ud fra det forventede antal elever. Når udgiftssiden er beregnet, bliver taksterne for skoledelen og fritidsdelen beregnet. Med baggrund i disse takster bliver indtægtssiden budgetteret. Der budgetteres med indtægter fra interne og fra eksterne elever. Klubberne Klubbernes budget bliver beregnet ud fra det antal pladser de er normeret til. 29

30 Politiske beslutninger kr Brøndagerskolen, inventar og handicaphjælpemidler bevilling. Ikke indarbejdet i B11. Beløbet er budgetteret i færdiggørelse B Ja Besparelser på førskolegrupperne Ja Ny ressourcetildelingsmodel, skoler og SFO, løn og drift. Ja Der er i B2011 lavet en 0 punktforskydning i forhold til den tidligere ressourcetildelingsmodel. Budgetaftalen spareforslagnr.54 Sammenlægning af HY Ja og VR. Endnu ikke vedtaget, mangler en høring i januar Besparelse er indarbejdet i ny resursetildelingsmodel i 2012 ( kr.) Spareforslagnr.56 Brøndagerskolen. Besparelse er Ja indarbejdet i B Spareforslagnr.58 Klubområdets åbningstid. Besparelse Ja er indarbejdet i B Spareforslagnr.66 En lejreskole i et skoleforløb. Ja Besparelse i Spareforslagnr.74 Samtænkning af indskolingen. Ja Besparelse i kr. er indarbejdet i ny resursetildelingsmodel Spareforslagnr.BUF1 lukkedage påske dag/sfo/klubber. Ja Besparelse i 2012 er indarbejdet Elev og klassetals sag. Reguleringen af B10 5 mdr Ja elevtal fra Budgetaftalen nr.68 Oprette et Ungdomscenter Fordelt mellem Ungdomsskolen og Det 10 element Ja fra Har sparet kr. i budget Pkt. 22 Plan B nr. 46 Takstforhøjelse i SFO Ja Elev og klassetals sag Ja Reguleringen af B11 5 mdr. i 2011 elevtal fra Elev og klassetals sag. Ja Reguleringen af B12 12 mdr. i 2012 elevtal fra Pkt.8 se i sammehæng med Spareforslag nr.68 Oprettelse af et Ungecenterter Det 10 element i md jan:jul md aug:dec Ungdomskolen i md jan:jul md aug:dec Selv om Ungecenteret ikke er oprette skal besparelsen udmøntes Kun i 2012 punkt 3 ekstra EGU elever i 2012 Ja Budgetaftalen nr.56 Reduktion af transport til Ja svømmeundervisning kr. implementeret 100 % i B13. i Skolestrategi til alle pkt. 6. Ja Der skal overføres kr. fra Skolechefens pulje til xg PCA skolestrategi Pkt. Ja 5020xx Klub Vest ny Ressource tildelings model. 3 Lukkeuger for Klubber og sfo Ja Elev og klassetals sag Reguleringen af B12 5 md. i 2012 elevtal ud fra

31 Politiske beslutninger kr Elev og klassetals sag. Reguleringen af B13 12 md. ud fra elevtal fra Pkt.5 Lukning af Handbjerghus Acadre 12/ 5164 Budgetaftalen nr.1 Beregning lbnr ja AMC Motorsportcenters fremtid ja Tekniske ændringer - forsikringspuljen klubber Tekniske ændringer besparelse på privatskoler sfo

32 Børne- og Undervisningsudvalget 5030 Børne- og Familieområdet Budget 2013 for områdebevilling 5030 Børne- og Familieområdet er lagt efter følgende fremgangsmåde: Familiehuset Det korrigerede budget 2012 er fremskrevet med de af Kommunalbestyrelsen godkendte fremskrivningsprocenter. Støttepædagogkorps inkl. handicappuljen Det korrigerede budget 2012 er fremskrevet med de af Kommunalbestyrelsen godkendte fremskrivningsprocenter. Sundhedsplejen Det korrigerede budget 2012 er fremskrevet med de af Kommunalbestyrelsen godkendte fremskrivningsprocenter. Den Sociale Døgnvagt Det korrigerede budget 2012 er fremskrevet med de af Kommunalbestyrelsen godkendte fremskrivningsprocenter. Minibolig Det korrigerede budget 2012 er fremskrevet med de af Kommunalbestyrelsen godkendte fremskrivningsprocenter. PPR Budgettet er lagt på baggrund af det forventede antal helårspersoner og gennemsnitspriser på de underordnede kostbærere. Undtaget herfra er befordring ifm. specialskoler og -klasser samt udgifter til forvaltningsansat personale i PPR. I disse tilfælde er det korrigerede budget 2012 prisog lønfremskrevet med de godkendte fremskrivningsprocenter. Datagrundlaget for den aktivitetsbaserede budgetlægning består af PPR s registrering af aktive bevillinger. Familieafsnittet 32

33 Budgettet er lagt på baggrund af det forventede antal helårspersoner og gennemsnitspriser på de underordnede kostbærere. Undtaget herfra er dækning af merudgifter efter 41, tabt arbejdsfortjeneste efter 42, økonomisk støtte efter 52a og advokatbistand efter 72 i lov om social service. I disse tilfælde er det korrigerede budget 2012 pris- og lønfremskrevet med de godkendte fremskrivningsprocenter. Yderligere er budget til fællesudgifterne lagt ved pris- og lønfremskrivning. Datagrundlaget for den aktivitetsbaserede budgetlægning er hentet fra databasen AØL, der vedligeholdes af administrationen. Budgetlægning med udgangspunkt i forventede antal og priser er nyt for Børne- og Familieafsnittet. Der er derfor under hhv. PPR og Familieafsnittet oprettet en konto til uforudsete ændringer i aktiviteten. Det afsatte budget på disse konti består af restbudgettet efter fordeling af kendte udgifter. Det indebærer, at den totale budgetramme i 2013 svarer til en pris- og lønfremskrivning af det korrigerede budget Statsrefusion i særligt dyre enkeltsager Reglerne om refusion i særligt dyre enkeltsager er pr. 1. september 2012 ændret. Budget 2013 består af en genberegning af den endelige refusionsopgørelse for 2011 med nye regler. Oplysninger i øvrigt Efterhånden som der gøres erfaringer med aktivitetsbaseret budgetlægning på de relevante kostbærere, skal der findes et fast niveau for budgettet på de to konti til uforudsete ændringer i aktiviteten. Sundhedsplejens budget skal desuden på sigt afsættes efter en normeringsberegning af antal børn. Politiske beslutninger kr Samling af visitations- og finansieringsansvar Ja for specialundervisning under PPR Budgetaftale 2011 Sundhedsplejen Ja Sparemål i budget 2012 for PPR Nej

34 Børne- og Undervisningsudvalget 5040 Institutionsområdet Områdebevillingen udgøres af daginstitutioner, dagpleje og Institutionsafdelingens administration. Daginstitutioner Hver enkelt daginstitution indgår i områdebevillingen som en pengepose. Hver institution får tildelt et grundbeløb, og derudover tildeles budget til løn, ramme og fødevarer på baggrund af en norm pr. barn. Der tildeles endvidere budget ud fra en pulje, som fordeles til institutionerne efter sociale kriterier. Der tages højde for eventuelle varige budgetændringer, og i tilfælde hvor der er normeringsændringer, beregnes budget til løn, ramme og fødevarer på ny. Dagpleje For dagplejens pengepose gælder det, at der budgetteres et rammebeløb på baggrund af en norm pr. barn. Dagplejes lønsum er en del af Institutionsafdelingens administration, og beregnes ud fra det antal dagplejere, der er behov for med udgangspunkt i den almindelige pris- og lønfremskrivning. I løbet af 2013/2014 overgår dagplejen til en ny struktur, hvor dagplejen normeres til 21 dagplejere i eget hjem og 4 stillinger til gæstedagplejere ansat i et gæstedagplejehus, som etableres i løbet af 2013 og er fuldt implementeret i Dagplejen overgår i samme ombæring fra at være normeringsstyret til at blive rammestyret. Institutionsafdelingens administration Følgende dele af Institutionsafdelingens administration budgetteres med almindelig prisfremskrivning: Sprogstimulering Uerholdelig forældrebetaling Børnefestuge Følgende dele af institutionsafdelingens administration budgetteres skønsmæssigt ud fra forventet forbrug: Søskendetilskud Betaling til/fra kommuner Disse dele af Institutionsafdelingens administration: Dagpleje fælles udgifter Børnehaver fælles udgifter 34

35 Børnehuse fælles udgifter er hver især underopdelt i: Forsikringspulje Forældrebetaling (indtægt) Endvidere har børnehaverne og børnehusene en fælles kursuspulje. Oplysninger i øvrigt Politiske beslutninger som ligger til grund for budgetteringen: - Normeringsgrundlag for Dagplejen, KB Ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet, KB Afvikling af specialtilbud i Børnehuset Jægerhytten, KB Oprettelse af familietilbud i Børnehuset Lindegården, KB Ny struktur for dagplejen, herunder gæstehus, KB Aftale mellem regeringen og KL om bedre kvalitet i dagtilbuddet, KB Politiske beslutninger kr Lukning og afvikling af Børnehuset Poppelhus Ja Ny struktur for dagplejen, herunder gæstehus Ja Aftale mellem regeringen og KL om bedre kvalitet Ja i dagtilbud

36 Kulturudvalget 6010 Fritid og Fritidsoplysning Hel bevillingen fremskrives ved almindelig prisfremskrivning. Oplysninger i øvrigt Kommunalbestyrelsen vedtog den med virkning fra en varig nedsættelse af Albertslund Ridecenters lønsum med kr., og Albertslund Idrætsanlægs lønsum med kr. Den vedtog Kommunalbestyrelsen en nedskrivning af Badesøens budget for (inkl.) med kr. til finansiering af ny vandrutsjebane. Politiske beslutninger kr Plan B: Besparelse Bakkehuset (2011) Besparelse Integration Nedsættelse af lønsummer fra Albertslund Ridecenter - Albertslund Idrætsanlæg Nedsættelse af Badesøens budget (ny vandrutsjebane) Ja Nej Ja (kun 2011) Ja Ja Nej

37 Kulturudvalget 6020 Kultur Hele områdebevillingen budgetteres ved almindelig prisfremskrivning. Oplysninger i øvrigt Den vedtog Kommunalbestyrelsen en yderligere plan B med følgende varige besparelser: Musikskolen: kr. fra 2012 og fremover Musikteatret: kr. fra 2012 og fremover Albertslund Bibliotek: kr. fra 2011 og kr. yderligere fra 2012 og fremover I budgetaftalen for 2013, vedtaget den , godkendte Kommunalbestyrelsen en varig pulje til kulturaktiviteter på kr. Den vedtog Kommunalbestyrelsen en varig opskrivning af Kulturudvalgets Dispositionsbeløb (betinget bevilling) med kr. Politiske beslutninger kr Plan B: Besparelse Kulturudvalgets frie midler Venskabsbyer, arrangementer m.v. Ja Yderligere plan B: Besparelser vedr. Musikskolen (fra 2012) Musikteatret (fra 2012) Biblioteket (fra 2011) Biblioteket (fra 2012) Ja Ja Ja Ja Pulje til kulturaktiviteter Ja Kulturudvalgets Dispositionsbeløb Ja

38 Kulturudvalget 6030 Tilskud til kulturinstitutioner Hele områdebevillingen budgetteres ved almindelig prisfremskrivning. Oplysninger i øvrigt Ved 2. behandlingen af budget 2011 den 12. oktober 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen en varig nedskrivning af tilskuddet til Kroppedal med 1,4 mio. kr. Albertslund Kommunes tilskud til Kroppedal, kr., skal herefter finansieres af de opsparede midler. Den 8. marts 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen en varig opskrivning af Kroppedals budget med kr. til dækning af drift af lokalhistorisk samling. Merudgift i 2011 udgør kr., idet der var indregnet kr. i budgettet. Politiske beslutninger kr. 10/2009 Reduktion af tilskud til Kroppedal Ja Reduktion af tilskud til Kroppedal Ja Tilskud til lokalhistorisk samling Ja

39 Økonomiudvalget 7010 Administrationsudgifter vedr. Borgerservice Hele områdebevillingen budgetteres skønsmæssigt, bl.a. på grundlag af forbruget måneden før budgetlægningen. 39

40 Børne- og Undervisningsudvalget 7020 Økonomiske fripladser Bevillingen budgetteres ud fra forbruget pr i året før budgetåret omregnet til helårsvirkning med almindelig prisfremskrivning. Oplysninger i øvrigt Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. februar 2011 en yderligere indsats mod social bedrageri. Mindreudgift til økonomiske fripladser udgør i kr. og i 2012 og fremover kr. Ved budgetaftalen for 2013, vedtaget den , vedtog Kommunalbestyrelsen budgetreduktion vedrørende økonomiske fripladser på kr. for 2013 og fremover. Politiske beslutninger kr Yderligere indsat mod socialt bedrageri: Ja : og fremover: Yderligere indsat mod socialt bedrageri Ja

41 Sundheds- og Socialudvalget 7030 Ydelser under SOU Befordringsgodtgørelse og lejetab i ældreboliger budgetteres skønsmæssigt. Øvrige pengeposer under områdebevillingen budgetteres ud fra forbruget pr omregnet til helår - med almindelig prisfremskrivning. Oplysninger i øvrigt Den 8. februar 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen en yderligere indsats mod socialt bedrageri. Vedtagelsen medfører en yderligere mindreudgift til boligsikring i 2012 på kr. og afledt heraf en mindreindtægt fra statsrefusion på kr. Boligstøtte overgår til Udbetaling Danmark den 1. marts Politiske beslutninger kr Yderligere Indsats mod socialt bedrageri (fra 2011 Ja og fremover)

42 Økonomiudvalget 9010 Demografi budget Områdebevillingen budgetteres skønsmæssigt fsv. angår korrektion i overslagsårene for den demografiske udvikling. Økonomicentret indstiller til kommunalbestyrelsens 2. behandling, hvilken budgetreserve der eventuelt skal afsættes som sikkerhed mod, at regnskabet overskrider servicerammen. 42

43 Økonomiudvalget 9050 Administration Pengeposerne er som hovedregel fremskrevet med den almindelige prisfremskrivning. Der er en undtagelse: Pengepose : Der er afsat kr. til udgifter i 2013 i forbindelse med overdragelse til Udbetaling Danmark. I forbindelse med 3 mio. kr. besparelsen på konto 6 i 2013, er der indarbejdet en besparelse på kr. fordelt på flere forskellige pengeposer. Det resterende beløb på kr. er gennemført i budget Politiske beslutninger kr Pkt. 2 Ændret natbemanding i hjemmeplejen. Ja jfr. 0 Udmøntet kr. af rammebesparelsen. Samlet virkning 0 kr Pkt. 28 Hjemtagelse af effektiviseringsgevinster Ja efter udbud - samlet virkning 0 kr Besparelse på administration til B2011 Ja m.m Yderligere besparelse på administration til B2012 Ja m.m Plan B budgetreduktioner Ja m.m Jf. budgetaftalen 2013 budgetbilag A udmøntes Ja m.m en besparelse på fjernprint og digitalpost på kr Jf. budgetaftalen 2013 budgetbilag A udmøntes en besparelse på konto 6 på 3 mill.kr på administrationen. På 9050 udgør besparelsen kr. Af de 3 mio. kr. bliver de 1,6 mill.kr udmøntet i budget 2012 Ja m.m

44 Økonomiudvalget 9060 Kommunalbestyrelsen Pengeposen er fremskrevet med den almindelige prisfremskrivning. Politiske beslutninger kr Besparelse på KB s udgifter til B2011 Ja Jf. budgetaftalen 2013 budgetbilag A udmøntes en besparelse på konto 6 på 3 mill.kr på administrationen. På 9060 udgør besparelsen kr. Af de 3 mio. kr. bliver de 1,6 mill.kr udmøntet i budget Ja m.m

45 Økonomiudvalget 9870 Renteindtægter og udgifter vedrørende Borgerservice Hele områdebevillingen budgetteres skønsmæssigt, bl.a. på grundlag af forbruget måneden før budgetlægningen. 45

46 Økonomiudvalget 9890 Renter, tilskud og udligning samt skatter Hovedkonto 7 er ikke omfattet af områdebevillinger, men opdelt i delområder. Delområde 1 - Renter. Hovedparten af renteudgifterne består af renter på langfristet gæld, som budgetteres ud fra lånedokumenterne. Øvrige renteudgifter budgetteres skønsmæssigt efter forventet forbrug. En del af renteindtægterne består af renter på likvide aktiver, der budgetteres ud fra den seneste forventede primobeholdning og de forventede bevægelser i løbet af året. Øvrige renteindtægter budgetteres skønsmæssigt efter forventede renter på tilgodehavender. Delområde 2 - Tilskud og udligning. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmelder hvert år det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Til budgetforslaget fremskrives dette med KL`s generelle prisfremskrivning samt med den forventede befolkningsudvikling i kommunen. Delområde 3 Skatter. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder hvert år det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Til budgetforslaget fremskrives dette med KL`s generelle prisfremskrivning samt med den forventede befolkningsudvikling i kommunen. 46

Budget 2011 2014. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Budget 2011 2014. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2011 2014 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering December

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Budget 2012 2015. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering December

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Budget 2014 2017. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Budget 2014 2017. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2014 2017 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering December

Læs mere

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Ændringsforslag, drift

Ændringsforslag, drift Ændringsforslag, drift Økonomiudvalget Administrationen - rammebesparelse på op til -4.000-6.000-8.000-10.000 Direktionen kommer med forslag til udmøntning 2½% Forvaltningen fremsætter forslag til byrådets

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010 Finansiering 2007 2008 2009 2010 Selvbudgettering -7.100-7.100-7.100-7.100 Dækningsafgift -7.000-7.000-7.000-7.000 Ændringer ved 2. behandling Ny aftale

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt 43.073.000

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 3 - fremgangsmåde ved budgettering. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 3 - fremgangsmåde ved budgettering. December 2014 3 Budget 2015-2018 Bog 3 - fremgangsmåde ved budgettering December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 2010 Miljø, plan, byg... 7 2020 Brandvæsen og beredskab... 8 2025 Vallensbæk Mose... 9 2030

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Mængdereguleringer Budget

Mængdereguleringer Budget Mængdereguleringer Budget 2016-2019 Mængder budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om

Læs mere

PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE

PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE Standard til den økonomiske politik PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE Skanderborg Kommune 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk decentralisering. Derfor er der som hovedregel adgang

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2017 til 2018) Økonomi / Innovation og IT marts 2018 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk decentralisering. Derfor er

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178

Læs mere

Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner

Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner 1 - Drift Service Tilrettet demografi for Ungdommens Uddannelsesvejledning 160 32 73 114 i alt 160 32 73 114

Læs mere

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12 Budgetforslag 2013 Samt overslagsårene 2014-2016 Side 1 af 12 Budgetforslag 2013-2016 Indledning Basisbudgettet for 2013 2016 blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 04.06.2012. Der henvises i øvrigt

Læs mere

Mængdekorrektioner Budget

Mængdekorrektioner Budget Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-15 Dato: 11-08-2015 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere