NOTAT. Status på de enkelte forslag
|
|
- Finn Lassen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Administration Status til Børne- og Undervisningsudvalget om tilpasning af tilbudsviften til støttekrævende børn og unge Af: Jakob Thune NOTAT I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev det i budgetnote 6 fastlagt. Udgifterne til specialundervisning mv. har været hastigt voksende. Der afsættes derfor i 2009 og frem hvert år betydelige ekstra midler til Børne- og Undervisningsudvalgets område. Samtidig iværksættes en række tiltag mhp. at nedbringe udgifterne til specialundervisningen mest muligt. Hensigten er, at skolernes muligheder for at håndtere og løse elevernes problemer på skolerne skal forbedres. Baggrunden for tilførslen af ekstra midler og ovennævnte budgetnote var, at der ved budgetkontrollen for 2. kvartal 2008 kunne forventes et merforbrug på støttekrævende børn og unge på ca. 48 mio. kr. Børne- og Kulturforvaltningen igangsatte ved konstateringen af merforbruget en række initiativer for at nedbringe udgifterne på området. Initiativerne vedrører hele området støttekrævende børn og unge og ikke kun specialundervisningsområdet. Formålet med initiativerne var dels at nedbringe udgifterne og dels at sikre, at visiteringen af børn sker efter kommunens værdigrundlag om at så få børn som muligt visiteres til udskilte foranstaltninger. For at opfylde dette formål og i øvrigt administrere området i overensstemmelse med gældende lovgivning og fagligt forsvarligt, er der udviklet og indført nye procedurer for visitation, opfølgning og økonomistyring samt vedtaget serviceniveauer. Disse nye procedurer fungerer tilfredsstillende og er medvirkende til, at den samlede styring af området i dag fungerer. I januar/februar 2009 blev oplægget Mod en mindre indgribende og mere forebyggende indsats for tilpasning af kommunens tilbudsvifte til støttekrævende børn og unge politisk behandlet og tiltrådt. Formålet med oplægget var at tilpasse kapaciteten af pladser til støttekrævende børn og unge, så den modsvarer behovet, når den ændrede visitationspraksis tages i betragtning. For beskrivelse af de 19 forslag henvises til oplægget. I forbindelse med Byrådets behandling af sagen (BR sag nr. 11) blev det besluttet, at Børne- og Kulturforvaltningen fremover i forbindelse med behandling af Børne- og Undervisningsudvalget budgetbidrag beskriver behovet for tilpasninger i tilbudsviften til støttekrævende børn og unge. Denne beslutning var ikke i første omgang møntet på budgetbehandlingen for 2010, fordi der med oplægget allerede var taget stilling til ændringer i både 2009 og 2010 dvs. på kort sigt. Vurderingen af det fremtidige behov for tilpasninger i tilbudsviften vil derfor først indgå i behandling af Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag for Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger i dette notat status på gennemførelse af oplæggets 19 forslag, som derved også udgør status på budgetnote 6. Endvidere gives en kort status på den økonomiske situation efter budgetkontrollen for 2. kvartal. Status på de enkelte forslag Forslag inden for Familie- og Rådgivnings område (nr. 1-6) 1. Samling af ungecentret Pilegården og familiecentret Brohuset Heldagsskolen Lille Mørkhøjs lokaler er blevet ledige, fordi Lille Mørkhøj flyttes til Lundevang (forslag 8). Pilegården og Brohuset er herefter sammenlagt i de ledige lokaler. Der er foretaget mindre ombygninger, der er finansieret af overførte midler fra Pr er de to institutioner sammenlagt med fælles budget. Med sammenlægningen opnås en effektivise- J. nr P35
2 ringsgevinst på Familie og Rådgivnings område på 1 mio. kr. årligt, der er overført til budgetområdet støttekrævende børn og unge. 2. Oprettelse af intensivt dagtilbud til gravide og forældre med spædbørn i Brohuset Forslaget er formuleret som et projekt, hvortil der er ansøgt om midler i Velfærdsministeriet (behandlet på BUU sag nr. 42). Der afventes pt. svar fra ministeriet, der har udsat ansøgningsfristen til oktober Hvis der ikke opnås ekstern finansiering, skal tilbuddet takstfinansieres på anbringelsesområdet. Der er på nuværende tidspunkt ikke visiteret familier til tilbuddet, hvorfor der ikke er ansat personale endnu. For 2009 er der ikke indregnet en besparelse, så forsinkelsen af etableringen forventes ikke at få betydning for budgettets overholdelse. 3. Mindre brug af udenbys dagbehandlingstilbud Det har været forsøgt at hjemtage til skolegang i Gladsaxe Kommune fra udenbys tilbud pr Nogle forældre har taget imod tilbuddet, bl.a. om en plads i kommunens nyoprettede dagbehandling (forslag 11a). Imidlertid har nogle forældre ønsket, at deres børn kunne forblive i det udenbys tilbud, hvilket er blevet imødekommet. I budgettet for 2009 er indregnet en beskeden besparelse, der forventes at blive indfriet. I de kommende år forventes en yderligere besparelse som følge af mindre brug af udenbys dagbehandlingstilbud. 4. Etablering af lokal døgninstitution på Pilegården Det har været nødvendigt at revidere tidsplanen for etablering af en lokal døgninstitution på Pilegården. Den planlagte tilbygning forventes at tage længere tid end antaget ved forslagets behandling i starten af Der arbejdes derfor nu med at etablere 9 pladser i de nuværende rammer, der kun kræver mindre ombygninger og et nyt køkken. Denne etape kan være færdig Næste etape handler om tilbygningen, så døgninstitutionen i alt kan rumme ca. 16 børn. Tilbygningen kan stå klar i foråret Der er indregnet en økonomisk gevinst ved forslaget, der indfases med halv virkning i 2010 og fuld virkning i 2011 mens der ikke er indregnet en gevinst i Forsinkelsen af tilbygningen vil have konsekvenser for muligheden for at realisere den indregnede økonomiske gevinst og dermed besparelse på budgettet. Den manglende besparelse forsøges realiseret inden for det samlede anbringelsesbudget. 5. Færre anbringelser af børn og unge Der arbejdes løbende med at nedbringe antallet af anbringelser ved aktivt at anvende forebyggende og foregribende foranstaltninger. Desuden er sagsbehandlingen styrket for bl.a. at kunne afsøge mulighederne for alternative anbringelsespladser, hvor der kan opnås samme kvalitet i tilbuddet men til en lavere udgift. For 2009 er der ikke indregnet besparelser som følge af færre anbringelser. I de kommende år vurderes der at kunne realiseres en besparelse ved færre nye anbringelser og/eller ved at udgiften til de enkelte anbringelser bliver lavere men med samme kvalitet. 6. Unge over 15 år i egen bolig med støtte Tilbuddet er beskrevet, og der er indgået aftale med boligformidlingen om, at forinden ledige ungdomsboliger og hybler udlejes, skal det undersøges, om der en ung, der kan anbringes i egen bolig. Pt. er der anbragt 4 unge i egen bolig, hvoraf 3 er i lejligheder i Gladsaxe Kommune. Der udarbejdes handleplaner for de unge, når de anbringes i egen bolig, herunder tages der stilling til behovet for støtte. Støtten forestås af Familie- og Ungecentret (sammenlægningen af Pilegården og Brohuset, jf. forslag 1). For 2009 er der ved gennemførelse af dette forslag indregnet en besparelse på , og det vurderes, at denne besparelse kan opnås. Forslag inden for Dagtilbudsområdet (nr. 7 og 16) 7. Afvikle specialgruppen Hyldegården Specialgruppen er afviklet som forudsat i forslaget. Der er indledt et samarbejde med støttepædagogkorpset, der fremover yder støtte til de børn, der har behov for det. Besparelsen er realiseret. 16. Ændring i aldersgruppen i klubbernes specialgrupper J. nr P35 2
3 Kapaciteten i de enkelte specialklubber er undersøgt og tilpasset behovet. Der er foretaget visitation ud fra de ændrede principper om, at unge over 14 år som udgangspunkt ikke kan gå i specialklub dog med mulighed for dispensation. For 2009 er forudsat en reduktion på 8 unge i alderen over 14 år i specialklub, hvilket på nuværende tidspunkt er realiseret. Forslag inden for Skoleområdet (nr. 8-15) 8. Udfasning af indskolingen på Lundevang Skole og overflytning af heldagsskolen Lille Mørkhøj til Lundevang Skole I foråret 2009 er personalemæssige, økonomiske og fysiske forhold afklaret og tilpasset. Visitationen er gennemført for såvel Lundevang og Lille Mørkhøj børn. Lille Mørkhøjs børn er overflyttet til Lundevang i en selvstændig afdeling kaldet helhedstilbuddet Lille Mørkhøj på Lundevang. Budgettet for det samlede tilbud på Lundevang Skole er tilpasset beslutningerne i oplægget og Byrådets behandling Afvikling af gruppeordning på Søndergård Skole Gruppeordningen er afviklet som forudsat i oplægget. Fire børn overflyttes til gruppeordningen på Marielyst Skole og en elev udsluses til et alment undervisningstilbud. Personaleforhold er afklaret. Den afledte økonomi i forslaget vurderes at holde. 10. Afvikling af OBS-gruppe på Søborg Skole OBS-gruppen er afviklet som forudsat i oplægget. Alle elever er overført til andre skoler eller gruppeordninger. Personaleforhold er afklaret. Den afledte økonomi i forslaget vurderes at holde. 11. Afvikling af heldagsskolen Lille Stengård Heldagsskolen er afviklet som forudsat i oplægget, og der etableres dagbehandlingstilbud i lokalerne (se forslag 11a). Personaleforhold er afklaret. Fire elever tilbydes plads i det nye dagbehandlingstilbud mens resten af eleverne udsluses til andre foranstaltninger. Den afledte økonomi i forslaget vurderes at holde. 11a. Oprettelse af dagbehandlingstilbud Skolen på Radiomarken Tilbuddet er oprettet medio august i tidligere Lille Stengårds bygning. Der er visiteret børn til tilbuddet, bl.a. fra heldagsskolen Lille Stengård og fra børn i udenbys dagbehandlingstilbud. Personaleforhold er afklaret og medarbejderne er med til at udvikle og beskrive det nye tilbud. Økonomien i dette forslag er medvirkende til at realisere besparelser i andre forslag. 12. Hjemtage børn fra udenbys gruppeordninger Der er udarbejdet en liste over børn i udenbys gruppeordninger og foretaget visitation. På nuværende tidspunkt er der hjemtaget det antal børn, der er forudsat i oplægget og målet for 2009 er således nået. Børnene er primært hjemtaget til kommunens egne tilbud. Den afledte økonomi i forslaget vurderes at holde. 13. Reduktion i brug af pladser på udenbys specialskoler Der er udarbejdet en liste over børn i udenbys specialskoler og foretaget visitation. Pt. er der visiteret 2 elever færre til udenbys specialskoler end i Målet for 2009 er således nået. Den afledte økonomi i forslaget vurderes at holde. 14. Reduktion i brug af pladser på Bakkeskolen Der er foretaget visitation. En elev går ud og en anden visiteres til Marielyst Skole efter ønske fra forældrene. Derudover starter en ny elev. I alt er der visiteret en elev mindre til Bakkeskolen og målet for 2009 er derfor nået. Den afledte økonomi i forslaget vurderes at holde. 15. Pulje til at fastholde elever i almenundervisningen og finansiering af rummelighedsplanen Der er udarbejdet koncept for udmøntning af puljen. Skolerne kan ikke søge puljen men Støtte og Forebyggelse kan bringe den i anvendelse, hvis et barn vurderes at have behov for støtte i almenundervisningen, dvs. som alternativ til en udskilt foranstaltning. Skolen anmodes i det tilfælde om at udarbejde en handleplan i samarbejde med Støtte og Forebyggelse. For skole- J. nr P35 3
4 året 2009/10 er puljen fordelt på ca. 35 elever. Midlerne til rummelighedsplanen er overført til skoleområdet og anvendes i 2009/10 til et seminar for skoleområdet og Støtte og Forebyggelse, uddannelsesønsker for psykologerne og socialrådgiverne samt til diplomuddannelser i rummelighed til lærere. Øvrige forslag (nr ) 17. Reduktion af interne takster med 10 pct. Taksterne er reduceret som forudsat i forslaget og er behandlet på BUU , sag nr. 31. De ændrede takster er trådt i kraft og de berørte institutioner har fået udmeldt deres nye takster. Den afledte økonomi i forslaget vurderes at holde. 18. Delvis harmonisering af serviceniveau i tidligere amtsgruppeordninger Forslaget er gennemført som forudsat, hvor forskellen i normeringen mellem de to typer af tidligere amtsgruppeordninger, dvs. hhv. ordninger for elever med psykiske handicaps og generelle indlæringsvanskeligheder, er reduceret med 50 pct. De berørte institutioner har fået udmeldt deres nye takster. Den afledte økonomi i forslaget vurderes at holde. 19. Kørsel støttekrævende børn og unge Kommunen har gennemført et udbud af taxakørslen i samarbejde med fire andre kommuner og DONG Energy. Resultatet er, at kommunen fremover benytter Taxa 4x35 mod at kommunen opnår en rabat. Derudover er der i visitationen til kørsel til støttekrævende børn forsøgt at reducere udgifterne. Dette er gjort ved, at det nøje er vurderet, om det enkelte barn kan benytte offentlig transport i stedet for taxa og ved at implementere et nyt serviceniveau for bl.a. kørsel til fritidstilbud som vedtaget på BUU , sag nr. 13. Økonomien i forslaget om en besparelse på kr. årligt vurderes at holde. Økonomi Budgetkontrollen for 2. kvartal er gennemført og viser, at budgettet med den ændrede visitationspraksis, implementeringen af de 19 forslag samt de besluttede tillægsbevillinger samlet set ser ud til at holde i I nedenstående skema opsummeres økonomien vedr. støttekrævende børn og unge. Kontotekst (1.000 kr.) Vedtaget budget 2009 Korr. Budget 2009 Bevægelser 30/ Forventet årsforbrug Difference børn og unge Tillægsbevilling fra andre udvalg vedr. STU (1) børn og unge, inkl. forventet tillægsbevilling til STU (1) Merudgifter vedr. STU (a) Merudgifter vedr. tilpasning til tilbudsviften (b) børn og unge, inkl. forventet tillægsbevilling til STU og tillægsbevilling fra BUU (1+2) Tillægsbevillinger 1. Børne- og Undervisningsudvalget , sag nr. 66. Der er givet en tillægsbevilling på 5,61 mio. kr. i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov fra andre udvalg. J. nr P35 4
5 2. Børne- og Undervisningsudvalget De forventede merudgifter på 8,6 mio. kr. består af: a) 1,63. for merforbrug på STU + b) 6.97 mio. kr. for merforbrug på Støttekrævende børn og Unge, svarende til det merforbrug, der blev godkendt af Byrådet , sag nr. 11, vedrørende den samlede plan for tilpasning af kommunens tilbudsvifte og samlede kapacitet af pladser. Tillægsbevillingen finansieres af kommunekasse. J. nr P35 5
Mod en mindre indgribende og mere forebyggende
Mod en mindre indgribende og mere forebyggende indsats Tilpasning af Gladsaxe Kommunes tilbudsvifte til støttekrævende børn og unge for at skabe sammenhæng mellem de politiske mål og værdier og den iværksatte
Læs mereI nærværende bilag beskrives de enkelte områder. Forbrugsprocenterne forholder sig til udgiftsbudgettet.
GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Økonomi og Administration Bilag 2: Bemærkninger til drift budgetopfølgning 3. kvartal NOTAT Dato: 6. oktober Af: Lene Vinholt I nærværende bilag beskrives
Læs mereTabel: Regnskabsresultat for 2010, forventet årsresultat samt forskel til handleplaner. Årsresultat 2011 vurdering pr
GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Økonomi og Analyse Bilag 2: Bemærkninger til drift halvårsregnskab 2011 NOTAT Dato: 3. august 2011 Af: Lene Vinholt I nærværende bilag beskrives budgetopfølgningen
Læs mereBørne- og Kulturforvaltningen har drøftet tolkningen af beslutningen med formanden for Børne- og Undervisningsudvalget.
GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Familie og Rådgivning Udmøntning af byrådets beslutning om færrest mulige skift i forbindelse med den sammenhængende Børne- og Ungepolitik Dato: 13.10.2015
Læs mereGLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget. Økonomi og Analyse
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til opfølgningen 1. kvartal, Børne- og Undervisningsudvalget NOTAT Dato: 30. april I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder.
Læs mereForbrugsprocenten kan ikke sammenlignes med sidste års forbrugsprocent på grund af indførsel af ny kontoplan og tekniske ændringer.
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til opfølgningen 3. kvartal Børne- og Undervisningsudvalget NOTAT Dato: 21. oktober I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder.
Læs mereGLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til halvårsregnskabet. Økonomi og Analyse. Bevilling Børn, unge og familier
Rettelsesblad BUU 21.08.2012 - Punkt 108 GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til halvårsregnskabet 2012 BUU NOTAT Dato: 07. august 2012 I nærværende bilag beskrives opfølgningen for
Læs mereSammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de
Læs mereServiceniveau-reduktioner
CENTER FOR ØKONOMI Dato: 23. september 2019 Tlf. dir.: 2479 8824 E-mail: jba2@balk.dk Kontakt: Jeppe Bønløkke Bang Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Børne- og Skoleudvalget/Ramme
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:
Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør
Læs mereStatus på økonomi og handleplan
Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereMånedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereNOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets
Læs mereForslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne
Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne 1. december 2010 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et notat vedrørende nye økonomiog styringsmodeller for specialundervisningsområdet. Udvalget
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereElever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt
Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs mereForslag til pulje til strategiske investeringer, resume
Forslag til pulje til strategiske investeringer, resume Forslagets titel: Etablering af hybeltilbud til unge anbragte Forvaltning, driftsenhed: Børne- og Kulturforvaltningen, Familie og Rådgivning Kort
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereKerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs merePå områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu
Læs mereGodkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling
Punkt 3. Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling 2015-057885 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender at der gennemføres en reduktion af ressourcerne til DUS-tilbuddene
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2016 for Børne- og Undervisningsudvalgets område
Læs mereNotat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede undervisning samt
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi
Læs mereBUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520
BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.
Læs mereMånedsrapportering pr. 31. januar 2018
Månedsrapportering pr. 31. januar 23. februar Specielundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereBudgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,
Læs mereNotat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem Det specialiserede
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereSupplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen
Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen PPR - = mindreudgifter / merindtægter 1 Taleklasse. Børn er tidligere visiteret til Ordblindeinstituttet og Kompetencecentret i
Læs mereEffektivisering af det tekniske serviceområde
GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Den 30. marts 2009 Effektivisering af det tekniske serviceområde 1. Baggrund Byrådet besluttede i juni 2008 (BR 11.06.2008 sag nr. 106) i sagen om Analyse
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereArbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver:
Hjørring Kommune Forslag til reduktionskatalog Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 22-05-2018 Side 1. Forslag til reduktionskatalog for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereBørne- og undervisningsudvalgets budget omfatter bevillingsområderne:
Økonomi og Analyse NOTAT Bilag 2. Bemærkninger til drift 2. kvartal 2018 Dato: 27-06-2018 Af: I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder. Forbrugsprocenter og forbrugsskøn forholder
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereBudgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge
i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4
Læs mereUdmøntning af den sammenhængende børnepolitiks mål, værdier og strategier i Gladsaxe Kommune
GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Den 5. december 2008 Udmøntning af den sammenhængende børnepolitiks mål, værdier og strategier i Gladsaxe Kommune Målet med den sammenhængende børnepolitik
Læs mereNotat om mulige ressourcetildelingsmodeller. arbejdsproces
BALLERUP KOMMUNE Dato: 19. juli 2018 Notat om mulige ressourcetildelingsmodeller for den specialiserede undervisning samt arbejdsproces Indledning Børne- og Skoleudvalget besluttede den 7. november 2018
Læs mereBudgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje
2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing
Læs mereDe tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte
GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 17.05. 2011. Sag nr. 89. NOTAT Dato: 17.05.2011 Ny skolestruktur - tre scenarier Børne- og Undervisningsudvalget
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følgende: Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 52.919-5.403 47.516 05.28.21 Forebyggende
Læs mereKonsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau
Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Børne- og Skoleudvalget tiltrådte den 11.1.2017, at der udarbejdes et notat om konsekvenserne, såfremt udgifterne
Læs mere10. Politik for børn og unge særlig indsats
10. Politik for børn og unge særlig indsats ( i kr. 1.000) 2011 2012 2013 2014 Overslagsår 01 - fremskrevet 92.980 93.050 93.118 93.118 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs merePuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud
Læs mereNOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313598 Brevid. 3161746 Ref. MAUF Dir. tlf. 46315211 martinuf@roskilde.dk NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet 15. maj 2019 Roskilde
Læs mereHvordan sparer man 45 mio. kr. på specialundervisning og det børnesocialeområde med skindet på næsen?
Hvordan sparer man 45 mio. kr. på specialundervisning og det børnesocialeområde med skindet på næsen? Børne - og Kulturdirektør Klaus Nørskov og Børne - og Familiechef Bente Schoubye Disposition Baggrund
Læs mereSagsnr.: 2011/ Dato: 21. december Kvalitetsstandarder for kørsel til specialtilbud på skoleområdet i Halsnæs Kommune
Notat Sagsnr.: 2011/0003369 Dato: 21. december 2011 Sag: Kvalitetsstandarder for kørsel til specialtilbud på skoleområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz konsulent På baggrund af Byrådets
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:
Læs mereTemaanalyse for det specialiserede børneområde. 1. Indledning. 2. Overordnet budget og udgiftsudvikling siden 2009
Temaanalyse for det specialiserede børneområde 1. Indledning Direktionen besluttede, på møde den 11.11.13, med baggrund i udgiftsog aktivitetsudviklingen på Børne- og ungeområdet, at nedsætte en arbejdsgruppe,
Læs merePå denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag
Læs mere60-børnstilskud og højere normering
60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereNotat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget
BALLERUP KOMMUNE Dato: 1. september 2019 Revideret: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-19 Notat Bilagsnotat for Ballerup Kommune
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korrigeret og forventet 2.1 Skole Fællesudgifter 13,3 12,7 12,1-0,6 Folkeskoler m.m. 531,0
Læs mereVisitation til specialundervisning 2010/2011
Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereBudgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):
tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08
Læs mereNOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017
NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede
Læs mereSamlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"
Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på et "Læring og Trivsel for Børn og Unge" Nr. Løsning på budgetreduktioner fra tidligere år - i mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2 Reduktion i antallet af
Læs mereBevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen
Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereBilag 1: Handlemuligheder ift. nedbringelse af udgifterne på dagbehandlingsområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Handlemuligheder ift. nedbringelse af udgifterne på dagbehandlingsområdet i BUF og SOF De to forvaltninger ser principielt
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereMånedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.
Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september
Læs mereHøringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole
Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole
Læs mereBilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015
Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.
Læs mereBudgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.
Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan
Læs mereOpfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter 3. kvartal 2007
Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter 3. kvartal BUU BILAG B Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsprojekter Projekter i Rådighedsbeløb 30.09. af mer- 301001-13-07 Caretaker, Skolernes
Læs mereVisitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.
Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk
Læs mereSpørgeskemaundersøgelse
Side 1 af 13 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Viborg Kommune Carsten
Læs mere