Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
|
|
- Søren Jessen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Aktiv hele livet Sundhed o omsor Budetrevision 3 Auust Holbæk Kommune Ved Budetrevision 2 besluttede Byrådet udiftsreduktion for 35 mio. kr. o derudover at overførslerne på driften fra skal udøre det samme beløb, som blev overført fra 2015 til. I alt besluttede Byrådet, at der i sidste halvår af skulle ske forbrusreduktioner på ca. 95 mio. kr. Budetrevision 3 viser at: det korrierede for serviceudifter overskrides med 19 mio. kr. vi er tæt på målet om overførsler på 64,2 mio. kr., idet vi forventer at overføre 58 mio. kr. tet for forsørelsesudifter overskrides med 12,1 mio. kr. tet til øvrie driftsudifter er i balance. Beløbet indeholder medfinansierin o tomanshusleje det korrierede for driftsudifterne holder, idet der forventes et mindreforbru på 34,7 mio. kr.. Det skal do ses i forhold til at vi skulle have et mindreforbru på 64,2 mio. kr., så derfor har vi reelt en på 29,5 mio. kr. anlæstet nedjusteres med 127,3 mio. kr. Beløbet overføres nettoresultatet af renter o finansierin er netto en neativ på 14 mio. kr. likviditeten påvirkes neativt, o at vi forventer at skulle trække 165 mio. kr. op af kassen Den samlede vurderin er, at en på serviceudifterne er større end ved BR2. Her bliver vi hjulpet af at der på landsplan, via indberetninerne til KL, forventes et mindreforbru på 0,3 mia. Vi er næsten i mål når det ælder overførsler. Vi er udfordret på forsørelsesudifter. O samlet er vores driftsudifter højere end ved BR2. Det samlede resultat er et kassetræk på 165 mio. kr., svarende til den usikkerhedsmarin vi præsenterede ved campen. Vi har udfordret oranisationen ved medio at indføre udiftsreduktioner o krav om overførsler. Vi har endvidere taet nye styrinsredskaber i bru, bl.a. ansættelsesstop o indkøb med omtanke. Det samlede billede er derfor lidt mere usikkert end ved tidliere revisioner. Aktiv hele livet Sundhed o omsor Holder det korrierede Ja, der forventes et mindreforbru der er -2,6 mio. kr. lavere end det korrierede. Det korrierede består af: oprindelit, tillæsbevilliner fra BR 1, overførsler fra 2015 o Byrådets beslutniner fra den 29. juni vedrørende BR 2. Der er hen over året besluttet en række initiativer som har til hensit at nedbrine forbruet. Der kan allerede nu ses positive virkniner af initiativerne: Side 1 af 5
2 at tet o forbruet i visitationen balancerer. Årsaen er, at der har været ekstra fokus på antallet af leverede timer både i visitationen (bestiller), men oså i hjemmeplejen (udfører). at overholdelsen i Hjemmeplejen er forbedret. Årsaen er et intensiveret fokus på at optimere driften, bl.a. ved at bruen af eksterne vikarer holdes på et minimum året ud. Beslutninen om at indføre et vikar- o ansættelsestop, samt der indkøbes med større omtanke betyder en yderli positiv forventnin til at kunne nedbrine forbruet. På servicerammen er der et merforbru på 4,5 mio. kr. Størrelsen på merforbruet er under forudsætnin af ennemførelse af handlinsplaner på i alt 13,8 mio. kr. Holder forventninerne til det korrierede for medfinansierin o øvrie ikke serviceudifter? Ja, der forventes et mindreforbru på den kommunale medfinansierin på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrierede. Årsaen er at flere borere end vendes i døren, hvilket betyder færre indlæelser. Der forventes et merforbru på tomansleje på ældrebolier på 7 mio. kr. Den primære årsa er en sammenlænin af plejecentre i Holbæk Kommune i. Dermed forventes samlet set et merforbru på 0,6 mio. kr. på udvalet. Hvad forventes overført Med beslutnin om fastfrysnin af overførslerne fra 2015, skal hvert udvalsområde overføre det samme beløb, som blev overført til. Budetrevisionen viser, at Aktiv hele Livet forventer at overføre 10,9 mio. kr. fra. Der skal overføres 0,6 mio. kr. Med af i alt 10,3 mio. kr. bidraer Aktiv hele Livet til at løse kommunens med på i alt 64,2 mio. kr. Dette beløb skal ses i forhold til at kommunen som helhed forventer at kunne overføre 58 mio. kr., som er tæt på det samlede beløb der skal overføres. Oversit over Tabellen nedenfor viser en samlet oversit over udvalets oprindelie, korrieret, for o n mellem det korrierede o det forventede. Den forventede fremkommer som et resultat af, er o krav til overførsler. Tabel 1: mer-/mindreforbru - Udvalet "Aktiv Hele Livet - Sundhed o Omsor" Sundhed 320,8 321,4 312,5-8,9-6,7-0,8-1,4 Ældre 408,3 449,9 454,2 4,3-3,0 14,1-6,9 Voksenspecialområdet - uden for arbejdsmarkedet 243,3 248,0 250,1 2,1 6,9-2,2-2,7 Sum 972, , ,8-2,6-2,8 11,1-10,9 Eventuelle differencer skyldes afrundiner De primære forklariner på mer-/mindre forbru: På sundhedsområdet er aktiviteten på aktivitetsbestemt medfinansierin faldet mere end, o det forventes at puljen til Styrket bruerråd bliver overført. Side 2 af 5
3 På ældreområdet forventes et merforbru til tomansleje vedrørende ældrebolier, samt et merforbru på driften af plejehotellet. Værdihedsmilliarden blev primo auust udbetalt fra staten, men på rund af den sene udbetalin forventes størstedelen af Værdihedsmilliarden at skulle overføres. På Voksen Special området forventes et merforbru på Støttekontaktperson-ordniner, samt på Kortere- o lænerevarende botilbud (Servicelovens 85, 107 o 108). Sundhed På Sundhedsområdet forventes netto et mindre forbru på -8,9 mio. kr. Tabel 2: mer-/mindreforbru på Sundhed Pleje o omsor m.v. af ældre o handicappede 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Forebyende indsats for ældre o handicappede 1,6 1,5 1,4-0,1 0,0-0,1 0,0 Aktivitetsbestemt medfinansierin af sundshedsvæsenet 262,7 264,2 257,9-6,4-6,4 0,0 0,0 1 Kommunal enoptrænin o vedlieholdelsestrænin 24,7 21,7 19,7-2,0 0,0-0,7-1,3 2 Vederlasfri behandlin hos en fysioterapeut 10,7 11,9 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundhedsfremme o forebyelse 16,1 15,6 14,5-1,1 0,0-0,9-0,1 3 Andre sundhedsudifter 5,0 6,5 7,1 0,6-0,4 0,9 0,0 4 Total - Sundhed 320,8 321,4 312,5-8,9-6,7-0,8-1,4 Eventuelle differencer skyldes afrundiner 1: Aktiviteten på aktivitetsbestemt medfinansierin er faldet, da flere borere end vendes i døren, hvilket betyder færre indlæelser. Desuden ses effekten fra det nyoprettede Fælles ambulatorium, hvor patienterne får ordnet flere dianoser samtidi, hvilket er til avn for patienterne. De færre borerbesø på syehuset betyder samtidi, at syehuset nu opkræver for færre ambulante besø. 2: Der har på enoptræninen været en periodeforskydnin i antallet af medarbejdere. Det har betydet færre medarbejdere end, o dette medfører et mindre forbru i år. De ikke anvendte midler indår i handlinsplanerne på området (se handlinsplan). Det forventes, at puljen til Styrket bruerråd vil blive overført. En af midlerne vil nedbrine Holbæk Kommunes samlede med at overholde servicerammen i. 3: Mindreforbruet stammer fra restmidler fra diverse puljer. De ikke anvendte midler indår i handlinsplanerne på området (se handlinsplan). 4: Der forventes et merforbru på rund af øede udifter til Hospice ophold o færdibehandlede patienter. Der er på udvalet udarbejdet handlinsplaner for et tilsvarende beløb (se handlinsplan). Ældreområdet Side 3 af 5
4 På Ældreområdet forventes der netto et merforbru på 4,3 mio. kr. Tabel 2: mer-/mindreforbru på Ældre Ældrebolier -11,2-11,2-4,2 7,0 0,0 7,0 0,0 1 Pleje o omsor m.v. af ældre o handicappede 423,8 454,3 451,6-2,7-3,0 7,1-6,9 2 Plejehjem o beskyttede bolier -7,0 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Plejevederla o hjælp til syeartikler o.lin. ved pasnin af døende i eet hjem 2,6 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Total - Ældre 408,3 449,9 454,2 4,3-3,0 14,1-6,9 Eventuelle differencer skyldes afrundiner 1: Der forventes et merforbru på tomansleje på ældrebolier. Den primære årsa er en sammenlænin af plejecentre i Holbæk Kommune i. Sammenlæninen af plejecentrene har betydet, at den borerbetalte husleje fra de nedlate matrikler er bortfaldet, samtidi med at udiften til byninerne fortsat er der. Der er udarbejdet handlinsplaner på området, hvor de nedlate matrikler ombyes til tidssvarende ældrebolier, o indtil ombyninerne påbeyndes, søes byninerne brut til andre formål, eksempelvis udlejnin til flytnine. Merforbruet finansieres derudover af driftsmidler til vedlieholdelse af kommunens øvrie byniner. 2: Der er på området Pleje o omsor m.v. af ældre o handicappede flere modsatsrettede bevæelser på området, der udmønter si i et mindreforbru. Der forventes et betydelit mindreforbru på Værdihedsmilliarden, da midlerne blev udbetalt primo auust. Den sene udbetalin betyder, at størstedelen af Værdihedsmilliarden forventes at kunne overføres. En fra Værdihedsmilliarden medvirker til at nedbrine Holbæk Kommunes med at overholde servicerammen i. Der forventes et merforbru på syeplejeydelser på Kildehaven. Årsaen er stiende udifter til syeplejeydelser pr. borer. Udiften til leverin af syeplejeydelser på Fjordstjernen er endnu ikke fastlat o der kan derfor være risiko for en merudift på dette område. Der forventes et merforbru på Plejehotellet. Årsaen er indkørin af driften. Det forventes, at det vil være mulit at omplacere midler fra andre aktiviteter under Aktiv hele livet i, så o forbru vil balancere (jf. handlinsplaner på området). Der forventes et mindre forbru på Social- o Sundhedselever. Årsaen er en kombination af færre ansøere o et større frafald af elever i år. Et mindre forbru på Social- o Sundhedselever vil medvirke til at nedbrine Holbæk Kommunes med at overholde servicerammen i. Voksen Special området På Voksen Special-området forventes der et merforbru på netto 2,1 mio. kr. Side 4 af 5
5 Tabel 2: mer-/mindreforbru på Voksenspecialområdet - uden for arbejdsmarkedet Indtæter fra den centrale refusionsordnin -9,3-9,3-9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Specialpædaoisk bistand til voksne 0,2 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Pleje o omsor m.v. af ældre o handicappede 31,5 31,5 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Forebyende indsats for ældre o handicappede 42,0 51,9 52,8 0,9 1,7 0,0-0,8 1 Hjælpemidler, forbrusoder, boliindretnin o befordrin 52,3 48,1 48,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rådivnin o rådivninsinstitutioner 6,8 5,6 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Botilbud for personer med særlie sociale problemer ( ) Alkoholbehandlin o behandlinshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Behandlin af stofmisbruere (efter servicelovens 101 o sundhedslovens 142) Botilbud til lænerevarende ophold ( 108) 52,2 48,2 51,5 3,3 3,1 0,1 0,1 2 Botilbud til midlertidit ophold ( 107) 22,4 24,2 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Kontaktperson- o ledsaeordniner ( 45,97-99) 2,5 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskyttet beskæftielse ( 103) 11,8 11,8 11,7-0,1 0,7-0,8 0,0 3 Aktivitets- o samværstilbud ( 104) 25,8 25,9 25,3-0,6 1,4-1,5-0,5 3 Sociale formål 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Boliydelse til pensionister - kommunal medfinansierin Bolisikrin - kommunal medfinansierin Øvrie sociale formål 4,0 5,8 4,3-1,4 0,0 0,0-1,4 4 Total - Voksenspecialområdet - uden for arbejdsmarkedet 243,3 248,0 250,1 2,1 6,9-2,2-2,7 Eventuelle differencer skyldes afrundiner 1: Under området Forbyende indsats for ældre o handicappede forventes netto et merforbru. Der er flere modsatsrettede bevæelser på dette område. Der forventes netto et mindre forbru i driften vedrørende støtte-kontaktpersoner. Modsat forventes et merforbru hos myndihed til Hjerneskade o Aflastnin ( 102 o 84) primært på rund af stiende ennemsnitspriser pr. sa. 2: Der forventes et større merforbru på botilbud ( 107 o 108) samlet set. Årsaen er en stinin i ennemsnitsprisen pr. borer, samtidi med at der har været en stinin hen over året i antallet borere som har fået bevilet ydelser efter disse pararaffer. Det forventes, at de udarbejdede handlinsplaner på området vil minimere en. 3: Der forventes et merforbru på Beskyttet beskæftielse samt Aktivitets o samværstilbud ( 103 o 104). Årsaen er, at der er udmøntet et politisk omstillinsprojekt til driften, samtidi med at det ikke har været mulit at udarbejde handleplaner på området. 4: Der forventes et mindre forbru fra Fælles-skaberne. Årsaen er, at Fælles-skaberne har været tilbaeholdende med at ive bevilliner fra puljerne til nye projekter, for derved at kunne bidrae mest mulit til den samlede fra. Side 5 af 5
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereBudgetoversigt pr. udvalg 1 Budget 2013
Budetoversit pr. udval 1 Budet årets priser, do drift, refusion o anlæ i budetoverslasårene - i -priser Oprindelit budet Budet Budetoversla Budetoversla Budetoversl a Økonomiudvalet -2,166,384-2,176,870-2,209,698-2,236,291-2,283,549
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 3 August Holbæk Kommune Hovedhistorie udvalgsnotaterne Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereReferat fra ekstraordinært møde fra. Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Onsdag den , kl. 16:00. i Kanalstræde, mødelokale 0.
Referat fra ekstraordinært møde fra Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Onsdag den 28-09-2016, kl. 16:00 i Kanalstræde, mødelokale 0.13 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereBudgetrevision 3 Ultimo august 2016 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2016, ultimo august
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2016, ultimo august 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 6 Resultat... 6 Indtægter... 6 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 7 Renter...
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereDet er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da
Læs mereBilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt
Bila 4 - Omplaceriner med likviditetseffekt Titel (emne) /udift beslutnin) Mindreforbru af flytninemidler Mindreforbru af flytninemidler Mindreforbru af flytninemidler Mindreforbru af flytninemidler Mindreforbru
Læs mereOverførsel af merforbru g
Center for Økonomi o Ejendomme Bila 3 Udval Korrektion er til overførsler Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l u op til 3
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 3 August Holbæk Kommune Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne på driften fra skal udgøre det samme
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereKerneopgaven Alle Kan Bidrage
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Læs mereKerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereUdvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Læs mereKontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Tilpasning til administrativt overhead på baggrund af. takstberegning.
Bila 1 - Tekniske omplaceriner inden for udvalet, ikke varie: Udval Sa (emne) Bevillin IM-konto Forklarende tekst (herunder politisk beslutnin) *markerin af anlæsbevillin Tilpasnin til 1305 - administrativt
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:
Læs mereBilag 3 - Eksternt finansierede projekter
Bila 3 - Eksternt finansierede projekter /udift beslutnin) Beløb (1.000 kr.) Ekstern finansierin: Uddannelsespulje Ekstern IBBIS Ekstern Indsats for ætefælleforsørede Ekstern JobFirst Ekstern JobFirst
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs mereSocial-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereBudgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereSammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 1. kvartal 2011
Sammedra over udifter til det specialiserede socialområde Bør o ue reskab Merbru (+) Midreforbru (-) Særlie datilbud o særlie klubber 2.590.556 2.590.556 2.590.556 0 Plejefamilier o opholdssteder m.v.
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereBudget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBilag 3 - Eksternt finansierede projekter
Bila 3 - Eksternt finansierede projekter Titel (emne) /udift ( P/L) Eksternt finansiereret projekt: Kulturhavn Festival (Lauritzen Fonden) Eksternt finansiereret projekt: Kulturhavn Festival (Lauritzen
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereVækst og effektivisering Venstre, Dansk folkeparti og Liberal Alliance viste med konstitueringsaftalen, at der var udstukket en ny retning.
Nye tider, nye veje Vækst o effektiviserin Venstre, Dansk folkeparti o Liberal Alliance viste med konstituerinsaftalen, at der var udstukket en ny retnin. Med en ambitiøs 100-daes plan o markante krav
Læs mereÅbent Referat. til. Byrådet
Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 2. juni 2015 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter
2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs mereKlima og miljøredegørelse 2012 for Vej & Park
Klima o miljøredeørelse 2012 for Vej & Park Teknik o Miljøforvaltninen februar 2013 Indhold Klimakommune... 3 Praktisk miljøledelse i Vej & Park... 4 Omfattende aktiviteter... 5 Væsentlie miljøpåvirkniner...
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber
Læs mereUdvalget for Sundhed og Socialservice
Dagsorden Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Mødedato: 25. maj 2011 Mødetid: 15.30 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS 2012 2 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mere10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -894 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret til/fra andre udvalg -794 10 Social service
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016
Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereDet forventede resultat
Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. september 2018 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: pebr@balk.dk Kontakt: Pernille Bruun-Guassora Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereBudgetrevision 2. Forventning til regnskab 2016, ultimo april
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab, ultimo april Samlet oversigt... 4 Det forventede resultat... 4 Skærpet opmærksomhed... 4 Indtægter... 5 Driftsudgifter... 5 Renter... 6 Anlæg... 6 Likviditet...
Læs mereÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010.
ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET Sammendrag Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt Korrigeret Forbrug 012 Borgerservice og IKT 2.521 259.523 259.432 257.822 90 Andre sundhedsudgifter 2.521 2.472
Læs mereSamlede afvigelser. Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer
BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Sundhed og Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 500 Kommunal
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereBudgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23
Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget
Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereHøreområdet: hørevejledning/rådgivning
Høreområdet: hørevejlednin/rådivnin Målruppe Borere der, efter endt høreapparatsbehandlin, oplever problemer med bru af høreapparatet. Borere der har bru for rådivnin i forbindelse med deres hørenedsættelse
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2018 afsat 462,6 mio. kr.
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er der i afsat 462,6 mio. kr. Dertil
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereEffektiviseringsforslag 2019
Løn o Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Nytorv 9 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 28. maj 2019 Sasnr.: 2019-000891-15 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 CVR. 29189684 Eva.Iversen@middelfart.dk
Læs mere