SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling"

Transkript

1 SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Budget 2019 Omstilling

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Økonomisk politik Den økonomiske udfordring Behov for ekstra økonomisk beredskab? Finansieringsmuligheder Overordnet budgetproces Anlægsbudget Borgerinddragelse m.m Borgermøde Høring Høring af MED-Hovedudvalget Side 2 af 18

3 1. Indledning Svendborg Kommune har gennem de senere år haft en befolkningsfremgang, øget efterspørgsel efter boliger og byggegrunde, øget beskæftigelse forhold som har medført en større optimisme. Budgetforliget for 2018 er med til at understøtte denne udvikling, men de kommende års økonomiske udfordringer vil stille store krav til at fastholde denne positive udvikling. Svendborg Kommunens økonomi er stram, hvilket også er tydeligt, når der sammenlignes med andre kommuner. Kommunen har målt pr indbygger en lav kassebeholdning, en høj gæld og relativ høje driftsudgifter. Udsigterne for den økonomiske politik på landsplan er en meget begrænset vækst i den offentlige økonomi i de næste mange år, og som følge heraf forventes de årlige økonomiaftaler ikke at medføre øget finansiering til kommunerne under ét. Udfaldet af de årlige økonomiforhandlinger er forbundet med stor usikkerhed, hvor finansieringstilskud, særtilskud, lånetilsagn og lån til lav likviditet kun meddeles for et år ad gangen. For Svendborg Kommune udgør det over 100 mio. kr. i 2018, og hvor der i stort set er budgetlagt med samme beløb. Reform af det nuværende tilskuds- og udligningssystem er på vej og planen er, at det vil indgå i forårets forhandlinger om kommuneaftalen for Selvom vi har en forventning om en mere retfærdig udligning, er udfaldet meget usikkert. Inden for disse snævre rammer skal kommunen håndtere et betydeligt demografisk pres, hvor flere nyfødte børn og en voksende gruppe af ældre vil presse kommunens budget. Samtidig er der fra både borgerne og Folketinget forventning om øget kvalitet i den kommunale service. Processen for 2019 er tilrettelagt således, at udmøntning af budgetlagte reduktionspuljer på 49,8 mio. kr. udmøntes før sommerferien. Samtidig er der lagt op til, at der realiseres yderligere reduktioner på i alt mio. kr., som afsættes i en buffer- og råderumspulje, som reserveres til at finansiere usikkerheder i forbindelse med kommuneaftalen, og eventuelle nye initiativer, der måtte indgå i de afsluttende budgetforhandlinger i september måned. I henhold til budgetforliget skal der udarbejdes forslag til en rammestyringsmodel, der kan indgå i de fremtidige overvejelser om budgetstyring, herunder at der ikke fremadrettet indarbejdes udgifter afledt af den demografiske udvikling uden politisk prioritering. På baggrund af KL s anbefalinger og erfaringer fra andre kommuner vil afledte økonomiske konsekvenser af demografien ikke indgå i det tekniske budget. Side 3 af 18

4 2. Økonomisk politik Byrådet har via den økonomiske politik fastlagt de overordnede rammer for kommunens økonomi. Formålet med den økonomiske politik er at sikre at kommunens økonomi er sund og tilstrækkelig med et længere sigte. I kommunens økonomiske politik er fastlagt følgende målsætninger, som har til formål at sikre en grundlæggende sund økonomi i balance og med et flerårigt sigte. 1. Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 100 mio. kr. i 2018 og 130 mio. kr. fra Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre mio. kr. 3. Nedbringelse af kommunes gæld Målsætningerne afspejler dels, at driftsoverskuddet skal kunne finansiere afdrag på kommunens gæld og kommunens investeringer ud over det niveau, der lånefinansieres, dels at likviditeten skal være tilstrækkelig til at imødegå udsving. I nedenstående tabel er vist økonomiske nøgletal jf. det vedtagne budget Mio. kr Driftsoverskud 114,4 139,2 149,8 149,8 Gennemsnit kassebeholdning 72,6 72,0 75,9 84,9 Nedbringelse af kommunens gæld 21,1 33,8 43,5 69,5 I hele perioden er der et stigende driftsoverskud, som dog ikke modsvares af en stigende likviditet, idet overskuddet anvendes til finansiering af anlægsudgifter og nettoafdrag på gæld. Den økonomiske politik understøttes af følgende principper - både i budgetlægnings- og opfølgningsfasen: - Overholdelse af servicerammen - Undgå eventuelle sanktioner - Bevillingsoverholdelse ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen - Styringsparameter Økonomiudvalget vedtaget budget. Fagudvalg korrigeret budget - Budgetansvar fagudvalgene har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides - Tidlig reaktion ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt tiltag til imødegåelse heraf, eller forslag til finansiering til politisk beslutning - Realistiske anlægsbudgetter undgå store anlægsoverførsler mellem årene og øget præcision i skøn over forventet regnskab 2.1 Den økonomiske udfordring I budgettet er indarbejdet udgiftsreduktionspuljer, som dermed er udgangspunktet for den økonomiske udfordring fra 2019 og frem. Side 4 af 18

5 1.000 kr Note Fordeling Effektiviseringspulje Udmøntes administrativtudvalg Spor 1 Udvalgsfordelte besparelser Proces efterår 2017 Udvalg Spor 1 Tilbagekøb m.m Proces efterår 2017 Udvalg - konkret Spor 1 Konkrete besparelser (BU/SSU Proces efterår 2017 Udvalg - konkret Spor 1 Budgetforbedringer/analyser Proces efterår 2017 Oplæg Spor 1 I alt spor Effektiviseringspulje Oplæg forår 2018 Udvalg Spor 2 Budgetforbedringer/analyser Oplæg forår 2018 Udvalg Spor 2 Reduktionspulje B Oplæg forår 2018 Oplæg Spor 2 Budgetforbedringspulje 1. beh Oplæg forår 2018 Oplæg spor 2 I alt spor Note: Under budgetforbedringer/analyser er 2,16 mio.kr. jf. ØKU overført til spor 2 Der er taget konkret politisk stilling til udmøntning af de vedtagne udgiftsreduktioner for 2018 (spor 1) på nær 2,16 mio. kr. vedr. pulje til budgetforbedringer, som overgår til udfordringen for 2019 (spor 2). Endvidere skal det bemærkes, at den afsatte effektiviseringspulje på 5 mio. kr. håndteres jf. kommunens effektiviseringsstrategi og inddrages i den samlede udgiftsreduktionsproces. 2.2 Behov for ekstra økonomisk beredskab? Balancen i det nuværende budget er ligeledes betinget af flere forhold, hvor der er tilknyttet væsentlige usikkerhedsfaktorer. Flere af disse kan henføres til de årlige økonomiforhandlinger, hvor vi først kender svaret efter sommerferien. Likviditetstilskud: 3,5 mia. kr. kun for Tilskuddet udgør 53 mio. kr. for Svendborg Kommune, og er budgetlagt i med samme beløb. Særtilskud: Kun for Indarbejdet 9,0 mio. kr. i 2018 og 6,0 mio. kr. i Lånetilsagn: 5 mio. kr. kun gældende for Lån lav likviditet: Kun gældende for 2018, hvor Svendborg Kommune fik tilsagn om 28 mio. kr. Indarbejdet 25,6 mio. kr. i 2019 og derefter 23 mio.kr. Finansieringsreform: Forventes at gælde fra 2019 Stigning i folketal: Tab på udligning på 54 mio. kr. isoleret set, hvis ikke ny finansieringsreform imødegår dette. Jf. ovenstående er der knyttet stor usikkerhed til de årlige økonomiforhandlinger, som for Svendborg Kommune udgør over 100 mio. kr. årligt. Dette faktum gør, sammenholdt med at kommunen ikke har en økonomisk buffer i form af en stor kassebeholdning, at kommunens økonomi er sårbar ved uforudsete udgifter. Med førnævnte udgiftsreduktioner på 49,8 mio. kr. er budgettet lige akkurat i balance over årene i overensstemmelse med den økonomiske målsætning om minimum 80 mio. kr. i gennemsnitlig likviditet. Med andre ord betyder det, at der Side 5 af 18

6 ikke er noget at stå imod med, såfremt kommuneaftalen falder ugunstigt ud eller der kommer et lokalt udgiftspres. Såfremt der ønskes en proaktiv tilgang til imødegåelse af ovennævnte, må der afsættes midler i en buffer- og råderumspulje. Administrationen vil efter en samlet vurdering anbefale, at der afsættes mio.kr. årligt. Alt i alt skal der således findes årlig finansiering på mio. kr. fra 2019, hvoraf 49,8 mio. kr. kan henføres til budgetlagte reduktionspuljer, samt mio. kr. til buffer- og råderumspulje. Jf. budgetforliget skal det undersøges, hvorvidt effektiviseringsprocenten på 0,35 pct. kan anvendes mere selektivt og målrettet, eller erstattes af en form for rammebudgettering, der sikrer en mere hensigtsmæssig udgiftsfordeling. Det skal bemærkes, at såfremt den årlige effektiviseringsprocent på 0,35 ikke ønskes videreført betyder det manglende finansiering på 8,5 mio. kr. i 2019 stigende til 25,5 mio.kr. i Direktionen anbefaler, at den nuværende effektiviseringsprocent fastholdes for perioden , og evt. videreførelse til 2022 indgår i de politiske budgetdrøftelser i september måned. 2.3 Finansieringsmuligheder Serviceeftersyn: Økonomiudvalget har i forbindelse med udarbejdelse af budget 2018 besluttet, at der skal foretages et serviceeftersyn af udvalgte områder, og resultatet heraf skal foreligge i foråret 2018 og indgå i budgetlægningen for budget Områderne er udvalgt med udgangspunkt i følgende kendetegn: Svendborg Kommune har relativ høje udgifter sammenlignet med andre kommuner områder med relative store budgetter områder, hvor kommunen har store handlemuligheder (serviceudgifter på bekostning af overførselsudgifter) De udvalgte områder fremgår af nedenstående figur, hvor der for hvert område er angivet et provenu, såfremt kommunen nedbragte sit udgiftsniveau svarende til gennemsnittet af kommuner i Region Syddanmark opgjort på baggrund af regnskab Under hvert område er der vist eksempler på det højere udgiftsniveau. Side 6 af 18

7 Vedr. voksenområdet er der estimeret et provenu på 20,2 mio. kr. I 2018 er der i lyset af tidligere analyse realiseret en besparelse på området på 2,7 mio. kr., som medregnes i det beregnede provenu for 2019, som herefter udgør 17,5 mio. kr. Øvrige områder Øvrige områder er områder, som ikke er omfattet af ovennævnte serviceeftersyn, og hvor kommunens udgiftsniveau ikke ligger højt sammenlignet med andre kommuner, men hvor der er mulighed for at reducere serviceniveauet. Direktionen anbefaler, at der udarbejdes reduktionsforslag på 3 pct. af områdernes budget 2018, svarende til i alt 18,7 mio. kr., således at der udarbejdes forslag på alle opgaveområder i kommunens driftsbudget. Demografimodeller: I henhold til budgetforliget skal der udarbejdes forslag til en rammestyringsmodel, der kan indgå i de fremtidige overvejelser om budgetstyring, herunder at der ikke fremadrettet indarbejdes udgifter afledt af den demografiske udvikling uden politisk prioritering. I vedlagte bilag er der nærmere redegjort for de økonomiske konsekvenser, såfremt den automatiske demografiregulering afskaffes. En umiddelbar model kunne være at fastfryse budget 2018, bortset fra skoleområdet pga. faldende demografi, hvor budgettet i overslagsårene fastfryses. Det vil således bevirke, at der som udgangspunkt findes finansiering på 9,9 mio. kr. i 2019 stigende til 33,8 mio.kr. i Konsekvenserne ved at fjerne demografien i budget 2019 beskrives i forbindelse med det samlede sparekatalog på det pågældende område. Fra 2020 vil udviklingen på områderne indgå på lige fod med eventuelt øvrige udvidelses- og reduktionsforslag. Side 7 af 18

8 Tværgående opgaver: Tværgående opgaver indgår i fagudvalgenes reduktionsforslag. Endvidere indeholder forslagene effektiviseringer samt administrative reduktioner. Samtidig udarbejdes centrale analyser vedr. nedenstående områder, hvor et eventuelt potentiale indgår i de respektive områders reduktionskataloger. Ledelse/mellemledere Administrativ struktur Administration på tværs Konsulenter, herunder Psykologisk bistand Sygefravær Udbud, herunder Konkurrenceudsættelse, Compliance og E-handel Digitalisering Sammenfatning: Alt i alt betyder det, at der udarbejdes et katalog for finansieringsmuligheder i størrelsesordenen 134 mio. kr., hvilket er noget større end det forventede finansieringsbehovet. Herved gives der bedre muligheder for at der kan foretages en tværgående politisk prioritering. Finansieringsbehov mio. kr. Finansieringskatalog 134 mio. kr. I vedlagte bilag er der givet et samlet overblik over reduktionsforslag fordelt på udvalg/politikområde og type. Side 8 af 18

9 3. Overordnet budgetproces Den overordnede proces for budget 2019 har fokus på at understøtte Byrådets udfordringer og indsatser samt overholdelse af den økonomiske politik. Processen for 2019 vil forløbe således: Overordnet budgetproces: Service og Økonomi Budgetprocedure Byråd 12:12 seminar Budgetforhandlinger Finansieringskatalog I vedlagte bilag er vist den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget Det politiske arbejde Budgetseminar Kommune aftale I januar måned 2018 fastlægges faserne for budgetarbejdet gennem vedtagelsen af budgetproceduren, herunder fastsættelse af ramme for budgetreduktion. Den 15. og 16. marts 2018 afholdes seminar, hvor byrådet drøfter udfordringer og indsatser for 2018 til I foråret er fagudvalgenes arbejde koncentreret om udarbejdelse af reduktionsforslag, herunder høring af relevante interessenter. Sideløbende hermed drøfter fagudvalgene i lyset af resultatet af seminaret politikker og handleplaner. I april 2018 får Økonomiudvalget en foreløbig økonomisk status med udgangspunkt i regnskab 2017, foreløbige forventninger til regnskab 2018 jf. koncernrapport pr. 31 marts 2018, ny befolkningsprognose m.m. I maj/juni 2018 foregår den tværgående prioritering og beslutning af konkrete reduktionsforslag med endelig beslutning i byrådet. I juni 2017 indgås økonomiaftale mellem regeringen og KL, og de foreløbige økonomiske konsekvenser præsenteres for Byrådet på budgetseminaret den 26. juni. Primo august foreligger en samlet økonomisk vurdering af økonomiaftalens konsekvenser for Svendborg Kommune, som drøftes på et eventuelt ekstraordinært møde i Økonomiudvalget. Side 9 af 18

10 Den 28. august 2018 afholdes budgetseminar for Byrådet, hvor Byrådet vil få en status på det økonomiske budgetgrundlag, en gennemgang af materialet til budgetmappen, samt Direktionens forslag til 1. behandling. Opstarten på de politiske forhandlinger er planlagt til at finde sted den 19. september og de afsluttende forhandlinger er planlagt til at finde sted i weekenden september Når budgettet er vedtaget udarbejder fagudvalg bidrag til Service og Økonomi, der beskriver udvalgets område herunder en oversigt over udvalgets politikker og strategier med angivelse af indsatser/mål for de(t) kommende år. Bidraget forelægges fagudvalget i november, hvor fagudvalget samtidig fastlægger proces for udmøntning af budget og indsatser. 4. Anlægsbudget Anlægsbudgettet har fokus på investeringer bl.a. gennem en målrettet satsning på udviklingen af Svendborg Havn bl.a. ved at gennemføre bolig- og erhvervsprojekter ved Jessens Mole, samt SIMAC som omdrejningspunkt i et maritimt kraftcenter på Nordre Kaj. Som følge af manglende finansiering er der fra og med 2020 primært afsat midler til renovering og vedligeholdelse af kommunens bygninger, veje, havn m.m. I 2021 er kommunen værtsby for DGI s Landsstævne, og anlægsudgifter i forbindelse hermed forventes primært finansieret via eksterne midler. Sidste års økonomiaftale mellem regeringen og KL fastlagde et anlægsloft på 17,0 mia. kr. i 2018, hvilket var 0,7 mia. kr. højere end i Anlægsloftet for 2019 fastlægges i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL, men det må forventes at anlægsrammen for 2019 fastholdes eller reduceres. Nedenstående figur viser kommunens anlægsbudget inkl. forventede anlægsoverførsler fra regnskab 2017 jf. koncernrapport pr Figur 5. Kommunens anlægsbudget kr kr. Vedtaget Budget Budget Forventede overførsler fra 2017 foreløbigt regnskab 2017 Forventet korrigeret budget 2018 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Udgift Indtægt Netto Bemærk: De forventede overførsler til 2018 er ikke endelige! Som det fremgår udgør bruttoanlægsbudgettet 113,4 mio. kr. i Hertil kommer anlægsoverførsler fra 2017, hvor der på baggrund af det foreløbige regnskab pr forventes en overførsel til 2018 på brutto ca. 131,5 mio. kr. Side 10 af 18

11 Kommunen har de seneste år haft et stort bruttoanlægsbudget, som ikke har kunnet realiseres fuldt ud i budgetåret, bl.a. pga. væsentlige anlægsoverførsler mellem årene. Som følge heraf er der i den økonomiske politik fastlagt et mål om indførelse af realistiske anlægsbudgetter i kommunen. Ved et realistisk anlægsbudget forstås dels, hvad kommunen har råd til og dels, hvad det er muligt at realisere i det enkelte år. Anlægsprocessen er i foråret derfor primært fokuseret på justeringer af det nuværende budget med det formål fortsat at danne et aktuelt og realistisk anlægsbudget, som kan danne udgangspunkt for de efterfølgende politiske drøftelser. Administrationen udarbejder oplæg til et justeret, teknisk anlægsbudget, som forelægges Økonomiudvalget i april, og som efterfølgende indgår i budgetseminaret i juni måned. Økonomiudvalgsmøde april 2018: - Korrigeret anlægsbudget 2018 jf. koncernrapport pr Teknisk anlægsbudget Status temaforslag til budget 2019 Byrådsseminar juni 2018: - Kommuneaftale - Præsentation af Økonomiudvalgets reviderede anlægsbudget for Udvalgte anlægstemaer gennemgås, herunder o Status udvikling Svendborg Havn o Arealeffektivisering og realisering af salgsbudgetter Budgetseminar august 2018: - Byrådet fremkommer med tilkendegivelser vedr. anlægsbudget Borgerinddragelse m.m. 5.1 Borgermøde I de senere år har der været afholdt borgermøde i september via Facebook, hvilket også forventes at ske i år. Direktionen vil til Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2018 udarbejde oplæg til form og indhold. 5.2 Høring Ved udarbejdelse af besparelsesforslag skal fagudvalgene sikre, at der bliver tilrettelagt en høringsfase for de høringsberettige parter. 5.3 Høring af MED-Hovedudvalget Pt. er det planlagt, at MED-Hovedudvalget inddrages således: Nærværende notat udsendes til udvalget efter godkendelse i Økonomiudvalget. Inddragelse ifm. reduktionsforslag i foråret 2018 Udvalget deltager i orienteringsmødet i forbindelse med Byrådets møde den 26. juni Udvalget deltager i budgetseminariet den 28. august Side 11 af 18

12 Bilag 1: Tidsplan for budget 2019 Dato Aktivitet Medio januar Fagudvalg: Orientering om fagudvalgets budget 2018 Orientering om proces for budget januar Økonomiudvalg: Status på forslag og analyser. Budgetprocedure 2019 godkendes og samlet budgetreduktion besluttes 30. januar Intro økonomi nyt Byråd Primo februar Fagudvalg: Fagudvalgets egen budgetproces 20. Februar Økonomiudvalg: Status samt drøftelse af eventuelle særlige indsatsområder til budget 2019 Ultimo februar Frist for administrative reduktionsforslag Primo marts Fagudvalg: Status reduktionsforslag Drøftelse af politikker/strategier 20. marts Økonomiudvalg: Status temaer og reduktionsforslag Primo april Fagudvalg: Reduktionsforslag sendes i høring. Drøftelse af politikker/strategier 17. april Økonomiudvalg: Økonomisk status: Regnskab 2017, koncernrapport m.m. Status reduktionsforslag Medio april/ primo maj Høring 3 uger Medio maj Fagudvalg: Opsamling høringssvar. Oversendes til ØKU. 22. maj Økonomiudvalg: Status reduktionsforslag. Fremsendes til politisk forhandling. 23. maj 3. juni Politiske forhandlinger afsluttende med konkret forslag til udmøntning af finansieringsbehov. Delforliget offentliggøres på hjemmeside Medio juni Kommuneaftale foreligger 19. juni Økonomiudvalg: Indstiller delforlig. Status budget Orientering om kommuneaftale. Program for budgetseminar 26. juni og 28. august samt borgermøde. 26. juni Byråd, direktion og MEDHovedudvalg - Budgetseminar: Gennemgang af temaer og indsater + udvalgte anlægstemaer. Orientering om kommuneaftale. På byrådsmødet godkendes formelt delbudget, der indarbejdes i teknisk budget. Dato Aktivitet Side 12 af 18

13 Bilag 1: Tidsplan for budget august Økonomiudvalg ekstraordinært møde: Teknisk budget inkl. kommuneaftale og fremskrivning. Demografiberegning foreligger. 21. august Økonomiudvalg: Budget 2019 status. Budgetnotat drøftes. Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger 24. august Materiale til budgetseminar udsendes 28. august Byråd, direktion og MEDHovedudvalg Budgetseminar: Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen. Direktionens budgetforslag til 1. beh. Ultimo august Svar på ansøgning om lån og særtilskud September Borgermøde 11. september Økonomiudvalg: Budgetforslag til 1. behandling 18. september Byråd: Budgetforslag til 1. behandling 19. september Alle partier: Opstart på politiske budgetforhandlinger september Politiske budgetforhandlinger 24. september Frist for fremsendelse af ændringsforslag 2. oktober Økonomiudvalg: 2. behandling 9. oktober Byråd: 2. behandling Primo november Fagudvalg: Bidrag til Service og Økonomi godkendes 11. december: Økonomiudvalg: Service og Økonomi godkendes Evaluering af budgetprocedure budget oplæg til budgetprocedure budget 2020 Side 13 af 18

14 Bilag 1: Tidsplan for budget 2019 KL s tidsplan for budget- og regnskabssamarbejdet i 2018 I nedenstående er skitseret en foreløbig overordnet tidsplan for budget- og regnskabssamarbejdet i Januar Kommunaløkonomisk Forum ( januar) med efterfølgende borgmestermøde Februar Indberetning af prognosetal for regnskab 2017 til KL med frist den 26. februar Marts Kommunalpolitisk Topmøde (8.-9. marts) April Regionale fyraftensmøder med kommunalbestyrelsesmedlemmer (4., 5., 6. og 9. april) Indberetning af prognosetal for regnskab 2018 til KL med frist den 18. april Ø98-møde (20. april) K98-møde (24. april) Maj Borgmestermøde (3. maj) KL gennemfører som forberedelse til økonomiforhandlingerne spør-geskemaundersøgelser vedrørende emner, der kan forventes at blive centrale forhandlingstemaer Juni Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde Forventet indgåelse af økonomiaftale for 2019 Afholdelse af politiske orienteringsmøder Afholdelse af Aktuel Kommunaløkonomi August Indberetning af prognosetal for budget 2019 og regnskab 2018 til KL med frist den 21. august Ø98-møde (24. august) K98-møde (27. august) Borgmestermøde (30. august) September Fornyet indberetning af prognosetal for budget 2019 til KL med frist den 14. september K98-møde (18. september) Borgmestermøde (24. september) Dialog mellem KL og kommunerne om udviklingen i budgettallene frem mod den endelige budgetvedtagelse medio oktober Oktober Fortsat dialog om budget 2019 Repræsentantskabsmøde (31. september) November Indberetning af prognosetal for regnskab 2018 til KL med frist den 8. november Ø98-møde (19. november) December Efter behov følges det forventede regnskabsresultat for 2018 tæt Side 14 af 18

15 Bilag 2: Oversigt over reduktionsforslag til budget 2019 I alt kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter i alt Samlet Service udgifter kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder Miljø- og Naturudvalget Natur og Miljø Service udgifter kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder Teknik- og Erhvervsudvalget Center for Ejendomme og Teknisk Service Trafik og infrastruktur Ejendomsservice Kommunale ejendomme Havne og færger Byg Byg Plan, erhverv og iværksætteri Plan Erhverv og iværksætteri Bosætning Service udgifter kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Jobcenter og Borgerservice Borgerservice Jobcenter (indgår under overførselsudgifter) Øvrige serviceudgifter Integrationsråd 218 Service udgifter kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder Børne- og Ungeudvalget Skoleområdet Skoler PPR Rammeinstitutioner Dagtilbud Familie og uddannelse Familie Specialundervisning for voksne Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialinstitutioner Rammeinstitutioner Administration Service udgifter kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder Kultur- og Fritidsudvalget Kultur og Fritid Kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Landsstævne 600 Undervisnings- og Kulturinstitutioner Bibliotek Musikskolen Ungdomsskole Side 15 af 18

16 Bilag 2: Oversigt over reduktionsforslag til budget 2019 Service udgifter kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet Myndighedsafdeling Hjemmepleje Øst Hjemmepleje Vest Plejecenter Øst - Takstinstitutioner Plejecenter Vest - Takstinstitutioner Selvejende plejecentre - Takstinstitutioner Socialområdet Social Myndighedsafdeling Døgntilbud Dagtilbud Rammeinstitutioner Sundhedsfremme og forebyggelse Service udgifter kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder Økonomiudvalget Administration IT Beredskab og indsatsledelse Overførselsudgifter kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder Overførselsudgifiter i alt Teknik- og Erhvervsudvalget Center for Ejendomme og Teknisk Service Ejendomsservice Kommunale ejendomme Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesindsats Sociale ydelser Integration Forsikrede ledige Førtidspension Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg Børne- og Ungeudvalget Familie og uddannelse Familieafdelingen Ungdommens Uddannelsesvejledning Social- og Sundhedsudvalget Socialområdet - Socialfagligt Center Sundhedsfremme og forebyggelse Økonomiudvalget Seniorjob Side 16 af 18

17 Bilag 3: Baggrundsnotat til budgetprocedure Oplæg rammebudgettering Citat fra budgetforlig: Med henblik på at sikre en bedre langsigtet balance, er forligsparterne herudover enige om, at der i løbet af efteråret skal udarbejdes forslag til en rammestyringsmodel, der kan indgå i de fremtidige overvejelser om budgetstyring. Behovet for en ændret styringsmodel skal ses i sammenhæng med, at den nuværende fremskrivningsmodel har betydet en markant budgetglidning i løbet af de senere år. Baggrund: I forbindelse med udarbejdelse af budget 2018 har Økonomiudvalget fået forelagt en oversigt over indarbejdede mer- eller mindreudgifter i perioden vedr. demografi, mængdeudvikling og uomgængelige udgifter. Oversigten viste jf. nedenstående tabel, at der hvert år indarbejdes betydelige udgifter i det tekniske budget, som præsenteres for politikerne på budgetseminaret i juni/august måned. Indarbejdede udgifter til uomgængelige, mængdeudvikling og demografi Mio. kr Uomgængelige 7,1 16,8 27,6 41,5 52,2 52,6 50,9 50,9 Demografi -1,7-2,7-10,5-17,3-11,7-9,6-10,6-11,3 Mængdeudvikling 3,6 7,4 10,0 22,9 38,1 42,4 45,6 45,6 I alt 9,0 21,5 27,1 47,1 78,6 85,4 85,9 85,2 Udgifterne er indarbejdet uden umiddelbar tilhørende finansiering, hvorved der på forhånd har været skabt et finansieringsbehov forud for de politiske budgetforhandlinger, samt at udgifterne ikke er prioriteret samtidig med de forslag, som indgik i de politiske prioriteringer i september måned. Som følge heraf er der fra politisk side efterspurgt en tilpasning af kommunens nuværende budgetmodel. Rammestyringsmodel - kort: Rammebudgetteringsmodellen er kendetegnet ved, at det samlede budget opstilles ud fra den økonomiske formåen i kommunen hvad har vi råd til. Økonomiudvalget er ansvarlig for kommunens samlede budget (ramme), mens fagudvalgene er ansvarlige for deres egen ramme. Fagudvalgene har stor handlefrihed inden for deres egen ramme, men under forudsætning af at rammen ikke overskrides. Dette gælder dels ved udarbejdelse af næste års budget, og dels ved den efterfølgende budgetopfølgning, hvor budgetoverholdelse af rammen er en vigtig forudsætning. Økonomiudvalget skal ikke gå i detaljer med udvalgenes forslag, men kan koncentrere sig om at skabe balance i kommunens samlede økonomi bl.a. på baggrund af fagudvalgenes forslag til udvidelses- og reduktionsforslag. Rammebudgettering kræver, at Økonomiudvalget sikrer, at der ikke sker en utilsigtet udgiftsglidning i budgetlægnings- og budgetopfølgningsfasen. En svaghed ved rammebudgettering er, at det er vanskeligt af omfordele ressourcerne mellem fagudvalgene. Dette kan delvis imødekommes ved, at der sikres et råderum allerede fra budgetlægningens start, f.eks. ved en reduceret rammeudmelding i foråret. I overensstemmelse med de politiske tilkendegivelser anbefales det, at udgifter vedrørende demografi, mængeudvikling og uomgængelige ikke indarbejdes i det tekniske budget. Nedenstående tabel viser de udgifter, som er indarbejdet med udgangspunkt i budget Side 17 af 18

18 Bilag 3: Baggrundsnotat til budgetprocedure 2019 Demografi: 2018 lig basisår Skoleområdet Dagtilbud Ældreområdet Hjælpemiddelområdet I alt Mængdeudvikling: 2018 lig basisår Fra barn til voksen - Børn og Unge Fra barn til voksen - Socialområdet I alt I alt - samlet ændring fra I alt - samlet ændring fra 2018 ekskl. Skoleområdet En umiddelbar model kunne være at fastfryse budget 2018, bortset fra skoleområdet pga. faldende demografi, hvor budgettet i overslagsårene fastfryses. Det vil således bevirke, at der som udgangspunkt tilføres buffer-og råderumspuljen 9,9 mio. kr. i 2019 stigende til 33,8 mio. kr. i Konsekvenserne ved at fjerne demografien i budget 2019 beskrives i forbindelse med det samlede sparekatalog på det pågældende område. Fra 2020 vil udviklingen på områderne indgå på lige fod med andre budgetområder i kommunen evt. indgå som udvidelses- og reduktionsforslag. Side 18 af 18

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling og Prioritering

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling og Prioritering SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Budget 2020 Omstilling og Prioritering Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...3 3. Økonomisk politik...4 3.1 Det økonomiske udgangspunkt...4 3.2 Effektivisering...5

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG

SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG APRIL 2018 [1] Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Udvalgenes reduktionsforslag: a. Miljø- og Naturudvalget b. Teknik- og Erhvervsudvalget c. Beskæftigelses-

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og effektivisering

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og effektivisering SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE 2018 Omstilling og effektivisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Økonomisk politik... 4 3. Overordnet budgetproces... 5 4. Økonomisk beredskab... 6 4.1 Behov

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og fastholdelse

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og fastholdelse SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE 2017 Omstilling og fastholdelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Økonomisk politik... 4 3. Overordnet budgetproces... 5 4. Økonomisk beredskab... 6 4.1 Behov

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 18

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Økonomisk politik... 4 3. Overordnet budgetproces... 5 3.1 Proces for politikker, strategier, mål og resultatkrav... 5 3.2 Proces for Økonomi og ressourcer...

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Direktionens reviderede budgetforslag for 2018

Direktionens reviderede budgetforslag for 2018 Direktionens reviderede budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance

Læs mere

Fredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon

Fredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 07-08-2018 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Hanne Klit, Flemming Madsen, John Arly Henriksen, Henrik Nielsen, Birger Jensen,

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Side 1 af 8. Direktionens justerede budgetforslag for til 1. behandling i Byrådet den 18. september Hovedbudskab

Side 1 af 8. Direktionens justerede budgetforslag for til 1. behandling i Byrådet den 18. september Hovedbudskab Direktionens justerede budgetforslag for 2019-2022 til 1. behandling i Byrådet den 18. september 2018. Hovedbudskab Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Fax.

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Direktionens budgetforslag for 2018

Direktionens budgetforslag for 2018 Direktionens budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance Serviceudgifterne

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Kolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold

Kolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold Stategisk del Budgetstrategi 2019 Indhold Indledning og målsætninger.............................4 Opgavefordeling..................................... 6 Foreløbig tidsplan for budgetlægningen for 2019

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

1. Indledning. 13/1859 Side 3

1. Indledning. 13/1859 Side 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Politisk proces for udarbejdelse af driftsbudget...5 3. Politisk proces for udarbejdelse af anlægsbudget...8 4. Særlige forhold...9 5. Aktivt medborgerskab...10

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Budgetproces for Budget (ØK)

Budgetproces for Budget (ØK) Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Årsregnskab Overførsler

Årsregnskab Overførsler Årsregnskab Overførsler Direktionsnotat Acadre: 18-163 14.3.2019 Indhold 1. Resume:...2 2. Foreløbigt regnskab...3 2.1 Årets likviditetsændring...4 3. Overførsler fra regnskab til efterfølgende år jf.

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Budgetvejledning 2019

Budgetvejledning 2019 POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Budgetproces for budget

Budgetproces for budget Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Byrådets temamøde den 20. juni 2016 Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 29.11.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 21.12.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Notat. Notatet indeholder følgende emner i relation til budgetproceduren: 1. Udmøntning af puljer fra budget

Notat. Notatet indeholder følgende emner i relation til budgetproceduren: 1. Udmøntning af puljer fra budget Notat Vedrørende: Budget 2018-21 (budgetprocedure m.m.) Sagsnavn: Budget 2018-21 Sagsnummer: 00.01.00-A00-30-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10. marts

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Politisk budgetvejledning for budget 2020

Politisk budgetvejledning for budget 2020 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere