Møde i Udvalg for dagtilbud og familier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Udvalg for dagtilbud og familier"

Transkript

1 Møde i Udvalg for dagtilbud og familier Åben Referat Dato: Onsdag den 6. juni 2018 Tidspunkt: 16:00 Sted: Rådhuset Bryllupssalen Furesø Kommune

2 Møde i Udvalg for dagtilbud og familier / Sagsoversigt: 1. Beslutning: Kildehusets muligheder i Bifrost Orientering: Meddelelser til Udvalg for dagtilbud og familier - Juni Orientering: Ændring af dagtilbudsloven - Stærke dagtilbud Orientering: Budgetforslag UDF...8 Bilagsoversigt...12 Underskriftsside...13 Furesø Kommune 1

3 1. Beslutning: Kildehusets muligheder i Bifrost Sagsnr.: 17/6871 Beslutningstema Udvalget for dagtilbud og familier skal beslutte, om der skal arbejdes videre med en flytning af Kildehuset til Bifrost ved Solvangskolen. Sagsfremstilling På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2017 vedtog udvalget en handleplan, som danner grundlag for det videre arbejde med de fremtidige fysiske rammer for daginstitutionerne i Furesø. Af handleplanen fremgår det vedrørende Kildehuset, at en arbejdsgruppe bestående af Kildehusets ledelse, medarbejdere samt forældre fik til opgave at beskrive: Mulighederne for at flytte Kildehuset til en alternativ placering i Farum Vest, eksempelvis ved Solvangskolen eller i nærheden af Røde Sol. Mulighederne for at bevare Kildehuset hvor det er, og foretage de fornødne bygningsmæssige ændringer/genopretninger. Arbejdsgruppen har siden udarbejdet scenarier for de fremtidige fysiske rammer for Kildehuset udelukkende med udgangspunkt i den nuværende placering, hvilket udvalget for dagtilbud og familier 1. behandlede på møde i marts 2018 og 2. behandlede på møde i maj Udvalget for dagtilbud og familier besluttede på mødet i maj 2018 at undersøge muligheden for, at Kildehuset kan flytte til Bifrost, og hvad det vil betyde for henholdsvis indretningen af bygningen, børnetallet i institutionen, og de trafikale forhold. I det følgende redegøres for de tre elementer. Mulighederne for indretning i Bifrost Det vil være muligt at lave indretninger og ændringer i Bifrost, der lever op til anbefalingerne fra Udviklingsudvalget for dagtilbud, der bl.a. lægger vægt på nedenstående, jfr. rapport fra Udviklingsudvalget forelagt i UDF i april Grundlaget for det gode børnemiljø er, at forhold som plads, lyd, lys og indeklima er i orden. Det skal sættes i højsædet både ved ombygninger og nybyggeri. Derudover skal bygningen muliggøre aktiviteter og leg i mindre grupper og understøtte børnenes behov for fokus og fordybelse f.eks. skal grupperum ikke etableres i gennemgangsrum, ligesom garderoben skal placeres ved udgangen til legepladsen. Det er optimalt, at institutionerne kan disponeres med flere mindre rum tilknyttet den enkelte gruppe, så der er mulighed for at etablere legezoner, der kan indrettes til en enkelt aktivitet, eksempelvis et område til konstruktionslege med LEGO og et område med rollelege i børnekøkkenet eller købmandsbutikken. Furesø Kommune 2

4 Samlet vurderes det således, at en placering af Kildehuset i Bifrost vil give bedre fysiske rammer for tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde, børnenes læringsmiljø og personaleforhold. Mulighederne for kvadratmeterudnyttelse i Bifrost muliggør bl.a. at: - Der kan etableres flere rum med mulighed for at dele børnene op i mindre grupper, hvor de kan lave forskellige lege- og læringsaktiviteter, som nævnt ovenfor fra udviklingsudvalgets afrapportering. Det kan også indrettes med flere mindre legezoner, hvor det enkelte barn kan fordybe sig i fred og ro eller børnene kan lege sammen om en aktivitet med 2-4 andre børn og evt. en voksen. Indretningen i Bifrost er således, at der ikke er gennemgangsrum, der kan virke forstyrrende på de pædagogiske aktiviteter med børnene. - Samtidig er der i Bifrost et fællesrum, hvor vuggestue og børnehave kan mødes omkring forskellige fælles aktiviteter ved fejringer, mærkedage, julearrangementer, sang eller andet, hvor det store fællesrum vil være velegnet, hvilket åbner for nye muligheder for også de større fællesskaber for alle børnene i forhold til i dag i Kildehuset. - I Bifrost vil der være mulighed for at sikre gode personaleforhold med et personalerum, som ligger i et hjørne af institutionen, og som har egen indgang og garderobe. Det giver personalet gode muligheder for at forberede og følge op på det pædagogiske arbejde og de pædagogiske indsatser i forhold til børnene. - Udefaciliteterne og legepladsen indbyder til flere forskellige former for aktiviteter, hvor legepladsen tænkes ind som en naturlig forlængelse af det, der foregår indendørs. Udendørsområder med læ, ly og skygge giver mulighed for at tage indendørsaktiviteterne med ud. Det samlede grundareal til bygning og legeplads ved Bifrost er på ca m2. Til sammenligning er det samlede grundareal ved Kildehusets nuværende placering på ca m2. Legepladsen ved Bifrost rummer både græsarealer, beplantning og udfordringer i terrænet ved fx klatring, små gemmesteder, boldspil og mooncars på arealet. Jf. bilag er der således en stor og varieret legeplads ved Bifrost, og såfremt det ønskes, kan legepladsen opdeles til henholdsvis vuggestue og børnehave. Hertil kommer Bifrosts placering i umiddelbar nærhed til flere idrætsfaciliteter i nærområdet, hvor de større børn kan lave mere organiserede idrætslege og lære at være flere sammen om en fælles aktivitet. Ovenstående muligheder vil kræve ændrede indretninger i Bifrost for at etablere de omtalte grupperum, toilet og puslefaciliteter samt et produktionskøkken, der kan fungere som madordning i institutionen. Herudover anbefales det, at der etableres en liggehal til vuggestuen, og at legepladsen bliver indrettet med legeredskaber, der kan matche de behov, der er for børnenes leg, læring og udvikling i udearealet. Endvidere vil rummene med dette forslag fremstå gode, indbydende og inspirerende for børnene. Mulighederne i forhold til børnetallet i Bifrost I dag er Kildehuset normeret til 23 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Med en flytning til Bifrost kan der etableres yderligere 11 pladser, så der bliver plads til 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Dette kan ske ved at etablere 2 børnehavegrupperum med plads til 20 børn i hvert og 2 vuggestuegrupperum med plads til 12 børn i hvert, jf. endvidere ovenstående afsnit Furesø Kommune 3

5 om mulighederne for indretningen i Bifrost. Dermed vil der blive et bedre flow af børn fra vuggestuen til børnehaven, så der er sikkerhed for, at alle børn fra vuggestuen kan få plads i børnehaven når de fylder 3 år, hvilket flere forældre efterspørger til kommunens dagtilbud. Udvidelsen vil give bedre muligheder for personaledækning ved ferie, sygdom og lign. med den faste bemanding af voksne. Samtidig vil denne udvidelse indgå i kapacitetstilpasningen i Farum særligt i perioden 2020 til 2022, hvor behovet for pladser er størst. Se bilag vedrørende dagtilbudsprognose for Farum herunder fordelingen mellem vuggestue- og børnehavepladser. De trafikale forhold Omkring trafikafviklingen anbefales det, at der bruges samme løsning som Røde Sol, der pt. er midlertidigt genhuset i Bifrost, anvender. Det betyder, at forældrene parkerer enten ved Farum Squash Klub eller ved Paletten/Børnehusene, jf. bilag. Der er yderligere 2 handicapparkeringspladser ved Solvangskolen, der kan anvendes for forældre med dette behov. Økonomiske konsekvenser Ændringerne beskrevet ovenfor med ændrede indretninger, der understøtter den pædagogik, der arbejdes med, toilet/pusleplads, køkken, liggehal og legeplads vurderes at kunne gennemføres for 2,4 mio. kr. Det scenarie 1, som arbejdsgruppen for Kildehuset har peget på med en udvidelse, er beregnet til en udgift vedr. til- og ombygning 2,0 mio. kr. og yderligere 0,3 mio. kr. samlet til vedligeholdelse af ejendommen over de kommende 4 år, jfr. sagsfremstilling i UDF den Efter en flytning vil Kildehuset ikke længere skulle anvendes til daginstitution, og det vil potentielt derfor kunne udbydes til salg. Denne beslutning vil dog skulle træffes af Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling. Kildehuset er udpeget som bevaringsværdig i Kommuneplanen 2017, hvilket stiller krav til udbudsvilkårene ved et eventuelt salg. Uanset dette er det vurderingen, at et salg af Kildehuset vil kunne indbringe en større indtægt, end hvad der er vurderet at være af udgifter til ombygning af Bifrost. Borgerinddragelse Hvis det besluttes, at der skal arbejdes videre med mulighederne for en flytning af Kildehuset til Bifrost, vil der blive nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forældregruppen, medarbejdere og ledelse. Lovgrundlag Ikke aktuelt. Det videre forløb Såfremt udvalget for dagtilbud og familier beslutter at arbejde videre med muligheden for at flytte Kildehuset til Bifrost skal der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kildehusets medarbejdere og ledelse samt forældrerepræsentanter. Furesø Kommune 4

6 Arbejdsgruppernes ønsker fra de udarbejdede scenarier skal indgå i den videre proces, så alle muligheder for at få skabt et godt dagtilbud med gode pædagogiske læringsmiljøer for børnene medtages. Udarbejdelsen af et skitseprojekt med inddragelse af forældre og medarbejdere forventes at tage 3-4 mdr. baseret på tilsvarende erfaringer med etableringen af Hareskov Børnehus og institutionen i Farum Nordby. Efter en flytning af Kildehuset vil den nuværende ejendom ikke længere skulle anvendes til daginstitution. Derfor vil ejendommen blive overdraget som ubenyttet til disponering af forvaltningen til videre behandling i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling Det er forvaltningens vurdering pba. befolknings- og dagtilbudsprognosen, at en flytning af Kildehuset til Bifrost kan indgå i de kommende års arbejde med planlægning og evt. tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet i Furesø Kommune. Det ligger således i tråd med udmøntningen af byrådets arbejdsprogram, jf. målsætningerne om gode fysiske rammer i vores dagtilbud, og udarbejdelsen af en samlet plan for renovering og vedligehold af daginstitutioner, samt udviklingsudvalgets anbefalinger. I den forbindelse vil en beslutning om de fremtidige fysiske rammer for Kildehuset skulle indgå i den kommende budgetproces for Indstilling Forvaltningens indstiller: at udvalget for dagtilbud og familier beslutter, om der skal arbejdes videre med en flytning af Kildehuset til Bifrost. Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den A stillede forslag om at flytte Kildehuset til Bifrosts bygninger. Det videre arbejde med indretningen af bygningen og legepladsen skal ske i tæt samarbejde med personale og forældre. FOR: A + O (5) IMOD: V + Ø (2), idet Kildehuset ønskes bevaret på nuværende lokation i overensstemmelse med forældrenes ønsker, herunder med igangsættelse af nødvendig renovering og ønsket om egen leder. V og Ø begærer sagen i Byrådet. Bilag: 1 Åben Bifrost med optegning af legeplads 64955/18 2 Åben Parkeringsmuligheder ved Bifrost 49886/18 3 Åben Notat - prognoser Farum - udvidelse Kildehuset /18 2. Orientering: Meddelelser til Udvalg for dagtilbud og familier - Juni 2018 Sagsnr.: 18/1988 Furesø Kommune 5

7 Beslutningstema Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager. Sagsfremstilling Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager, herunder: - Orientering om resultat af afstemning om madordning i dagtilbud Materiale og opsamling fra styringsdialogen den 15. maj 2018 vedlægges til udvalgets orientering Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger Borgerinddragelse Ingen bemærkninger Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Ingen bemærkninger Indstilling Forvaltningen indstiller: - til efterretning. Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den Taget til efterretning. Bilag: 1 Åben Årshjul UDF 49896/18 2 Åben Program for styringsdialog om inklusion.pdf 63746/18 3 Åben Fakta ark - børn i specialtilbud_.pdf 63747/18 4 Åben 15.maj opsamling på styringsdialog.docx 63748/18 5 Åben Oplæg til styringsdialog - En skole for alle - om inklusion i almenområdet.pdf 6 Åben Opsamling på vidensbørs ved styringsdialog om inklusion i almenområdet.docx 63749/ /18 Furesø Kommune 6

8 3. Orientering: Ændring af dagtilbudsloven - Stærke dagtilbud Sagsnr.: 17/12771 Beslutningstema Med denne sag orienteres Udvalget for dagtilbud og familier om ændringer i dagtilbudsloven, som vedtages i Folketinget den 24. maj 2018 under overskriften Stærke dagtilbud. Udvalget vil senere få forelagt beslutningsforslag angående de elementer i loven, hvor Furesø Kommune skal træffe beslutninger om den konkrete udmøntning af love. Sagsfremstilling Den 24. maj 2018 vedtager Folketinget en række ændringer af dagtilbudsloven. Ændringerne omhandler primært to temaer, nemlig kvalitet i dagtilbuddene og øget fleksibilitet for forældre. I vedlagte bilag gives en oversigt over de enkelte elementer i lovændringerne, og samtidig gives en status på de enkelte elementers implementering i Furesø Kommunes dagtilbud. Af bilaget fremgår det, at flere elementer i loven allerede er en del praksis i Furesø Kommune i dag. Udvalgte elementer i dagtilbudsloven omhandler følgende: Styrket pædagogisk læreplan: Den pædagogiske læreplan skal styrkes, med få centralt fastsatte mål for børns læring. Det er forvaltningen vurdering, at arbejde med implementering af det fælles læringssyn i Furesø Kommune er helt i tråd med lovens intentioner. Skolestartende børn: Loven foreskriver, at alle dagtilbud skal tilrettelægge et læringsmiljø der understøtter børns skolestart. I Furesø Kommune er der formuleret principper for gode overgange, og samtidig er der aftalt en fælles kommunal overgangskanon, der giver alle børn et fælles afsæt for start i FFO og skole. Børns læring i FFO: Furesø Kommune har formuleret en mål og indholdsbeskrivelse for FFOerne. Samtidig er der andre elementer, som er under implementering, og der er ligeledes flere elementer i lovændringerne som fordrer, at udvalget skal træffe beslutning om den konkrete udmøntning af loven, herunder: Kombinationstilbud: forældre med skæve arbejdstider får mulighed for en deltidsdagtilbudsplads og tilskud til minimum 10 ugentlige timers privat pasning. Forældre på barsels- eller forældreorlov gives ret til at vælge et deltidstilbud på 30 timer om ugen i det dagtilbud deres barn i forvejen går i. Forældrebetalingen reduceres tilsvarende. Lovens forskellige elementer udfoldes yderligere i vedlagte bilag. Økonomiske konsekvenser KL og ministeriet forhandler om de økonomiske vilkår og konsekvenser ved lovens implementering og de forventes at indgå i trepartsforhandlingerne. For nogle af ændringerne har ministeriet afsat midler, nogle via bloktilskud og andre via puljer der skal ansøges. I Furesø Kommune 7

9 budget 2018 er anslået Furesø Kommunes andel vedr. visse elementer. For budget 2019 skal de økonomiske konsekvenser afklares Borgerinddragelse Lovændringerne har været til høring. Furesø Kommunes beslutning omkring implementering og forskellige retningslinjer sendes til høring i områdebestyrelser efter første behandling i Udvalget for dagtilbud og familier. Lovgrundlag Dagtilbudsloven Link til lovforslag: Det videre forløb Forvaltningen vil udarbejde beslutningsforslag om udmøntning af dagtilbudsloven til udvalgets behandling. Forvaltningen foreslår, at beslutningsforslagene første behandles i udvalget og efterfølgende sendes i høring i områdebestyrelserne samt de private dagtilbuds bestyrelser, hvorefter udvalget som led i en anden behandling træffer endelige beslutning om implementering af dagtilbudsloven. Indstilling Forvaltningen indstiller: at Udvalget for dagtilbud og familier tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den Taget til efterretning. Bilag: 1 Åben Stærke dagtilbud - oversigt.docx 49502/18 4. Orientering: Budgetforslag UDF Sagsnr.: 18/1401 Beslutningstema Udvalget orienteres om de på nuværende tidspunkt kendte overordnede rammer for budget samt den foreløbige budgetramme for udvalget. Furesø Kommune 8

10 Sagsfremstilling Budgetrammerne for tager udgangspunkt i det vedtagene budget Herudover bygger budgettet på regnskab 2017, samt det af Byrådet vedtagne arbejdsprogram for Nedenfor gennemgås hovedtrækkene i de foreløbige budgetrammer. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at skønne over kommunens indtægtsbudget. Først i løbet af sommeren kendes resultatet af forhandlingerne mellem regeringen og kommunerne om årets økonomiaftale, herunder konsekvenser som følge af ny lovgivning. Tilsvarende er det endnu usikkert, om der gives en kompensation i relation til den justering af udligningen, der baserer sig på en ændret opgørelse af udlændinges uddannelsesbaggrund. Kommunens indtægter bygger derfor på KL s seneste prognose for forventningerne til statsgarantien for 2019 og budgetoverslagsårene , herunder kommunens seneste befolkningsprognose samt forventede indtægter fra skatter, tilskud og udligning. Samlet set er indtægter fra skatter, tilskud og udligning i 2019 nedjusteret med knap 20 mio. kr. (netto) i forhold til forventningen fra sidste år for Det dækker over en opjustering af skatteindtægterne på 6 mio. kr. og et højere bidrag til tilskud og udligning på 26 mio. kr. I overslagsårene er der på nuværende tidspunkt tale om nedjusteringer i størrelsesordenen 48 mio. kr. (netto) i 2020, 59 mio. kr. (netto) i 2021 og frem. Kommunens driftsudgifter tager udgangspunkt i budgetoverslagsår , som er vedtaget i budget Driftsudgifterne er i første omgang korrigeret med KL s seneste prisog lønstigninger. Frem mod augustmøderne vil budgettet blive korrigeret for følgende forhold: Administrative korrektioner herunder demografiregulering for 2019 på skole- og dagtilbudsområdet samt ældre- og sundhedsområdet. Virkningerne af budgetopfølgning I-2018 samt politiske beslutninger siden sidste års budgetvedtagelse. Seneste skøn for udviklingen i konjunkturerne i Furesø Kommune - særligt på beskæftigelsesområdet. Forslag til et revideret anlægsprogram Effektiviseringer og besparelser Forvaltningen arbejder på nuværende tidspunkt med mulige forslag til effektiviseringer og besparelser. For det første findes der effektiviseringer og besparelser med henblik på dels at neutralisere effekterne af stigende bidrag til lands- og hovedstadsudligningen, dels at skabe et råderum på 15 mio. kr. til brug for investeringer og udvikling inden for rammerne af det politiske arbejdsprogram for Forvaltningen arbejder videre med at konkretisere forslagene frem mod den politiske behandling af budget i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet i august måned En nærmere udmøntning og prioritering af de enkelte initiativer i det politiske arbejdsprogram vil ske i forbindelse med de konkrete budgetforhandlinger. Konsekvenser af opdatering om uddannelsesbaggrund fra Danmarks statistik Furesø Kommune 9

11 Som det fremgår af Byrådets arbejdsprogram skal forvaltningen frem mod september 2018 udarbejde et bud på en langsigtet budgetstrategi, der sikrer et balanceret budget, særligt i lyset af den demografiske udvikling, mulige justeringer af tilskuds- og udligningssystemet og omlægningen af særtilskuddet i Det skal i den sammenhæng særligt fremhæves, at der på nuværende tidspunkt er et forbrug af de opsparede midler i på 90 mio. kr. Det hænger primært sammen med et uforudset tab på 100 mio. kr. i budgetperioden samlet set, som følge af Danmarks Statistiks opdatering af indvandreres uddannelsesbaggrund. Dette er forudsat i Totalbudget på nuværende tidspunkt. Det skal dog bemærkes, at der fortsat arbejdes intensivt på at afværge konsekvenserne af den statistiske opdatering mest muligt. Hvis tabet på de 100 mio. kr. får fuldt gennemslag i budgetperioden, og budgetbalancen i øvrigt ikke forbedres fx som følge af økonomiaftalen, vil en genopretning af kommunens økonomi frem mod 2022 forudsætte, at der i hvert af årene effektiviseres svarende til ca. 0,8 % af driften, eller at indtægterne forøges. Et eventuelt forslag herom, vil indgå i forvaltningens budgetforslag og være en del af de politiske forhandlinger om budget Anlæg Furesø Kommune har i de seneste år haft større anlægsinvesteringer. Det gælder særligt kommunens udbygning af daginstitutioner, renovering og modernisering af skolernes bygninger og legepladser, it på skole- og dagtilbudsområdet samt renovering af broer og veje mv. Dertil kommer, at det fremgår af Byrådets arbejdsprogram, at der skal etableres flere og bedre senioregnede boliger og plejehjemspladser samt gode bo-, aktivitets-, beskæftigelsesog fritidstilbud for mennesker med handicap. Forvaltningen vil på baggrund af det vedtagne budget udarbejde en opdateret oversigt over foreløbige forslag til anlægsprojekter i perioden , som forelægges politisk i august Der skal frem mod budgetvedtagelsen foretages en prioritering blandt de fremlagte anlægsforslag afhængigt af kommunens samlede økonomi. Udvalgets budget Sagens bilag 1 viser udvalgets foreløbige samlede budgetramme (driften) korrigeret med KL s seneste pris- og lønfremskrivning. I 2019 udgør udvalgets samlede driftsramme 326 mio. kr. i Frem mod udvalgets behandling af budget i august måned vil forvaltningen arbejde på forslag til korrektioner på henholdsvis drifts- og anlægsbudgettet. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Furesø Kommune 10

12 Borgerinddragelse Hoved-Med drøfter budgetforslag med Økonomiudvalget forud for udvalgets møde den 22. august Herudover sendes budgettet i høring i perioden september Der afholdes borgermøde om budgettet d. 13. september. Lovgrundlag Kommunens Principper for Økonomistyring pkt og bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning og regnskabsvæsen mv. Det videre forløb Der afholdes temadrøftelse for Byrådet den 27. juni om resultatet af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt forvaltningens foreløbige bud på forslag til effektiviseringer og besparelser samt forslag til anlægsprogram Fagudvalgene behandler budgetforslag i august 2018, mens Økonomiudvalget 1. behandler budgettet 22. august 2018 og Byrådet den 29. august Byrådet afholder budgetseminar d. 31. august. Der er høringsperiode d september og der afholdes borgermøde d. 13. september. Økonomiudvalget 2. behandler budget den 4. oktober 2018, mens Byrådet vedtager budgettet 10. oktober Indstilling Forvaltningens indstiller, at udvalget tager orienteringen om de foreløbige rammer for budget til efterretning. Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den Taget til efterretning, idet udvalget på kommende møde ønsker fremlagt modeller for ændret socioøkonomisk fordeling på dagtilbudsområdet. Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Budget (UDF) 58553/18 Furesø Kommune 11

13 Bilagsoversigt 1. Beslutning: Kildehusets muligheder i Bifrost 1. Bifrost med optegning af legeplads (64955/18) 2. Parkeringsmuligheder ved Bifrost (49886/18) 3. Notat - prognoser Farum - udvidelse Kildehuset 3 (55537/18) 2. Orientering: Meddelelser til Udvalg for dagtilbud og familier - Juni Årshjul UDF (49896/18) 2. Program for styringsdialog om inklusion.pdf (63746/18) 3. Fakta ark - børn i specialtilbud_.pdf (63747/18) maj opsamling på styringsdialog.docx (63748/18) 5. Oplæg til styringsdialog - En skole for alle - om inklusion i almenområdet.pdf (63749/18) 6. Opsamling på vidensbørs ved styringsdialog om inklusion i almenområdet.docx (63750/18) 3. Orientering: Ændring af dagtilbudsloven - Stærke dagtilbud 1. Stærke dagtilbud - oversigt.docx (49502/18) 4. Orientering: Budgetforslag UDF 1. Bilag 1 - Budget (UDF) (58553/18) Furesø Kommune 12

14 Underskriftsside Bettina Ugelvig Møller (Socialdemokratiet) Lene Munch-Petersen (Socialdemokratiet) Matilde Powers (Socialdemokratiet) Berit Torm (Venstre) Carsten Svensson (Dansk Folkeparti) Helle Vallentin (Enhedslisten) Niels Bjerre Degn (Socialdemokratiet) Furesø Kommune 13

Møde i Udvalg for kultur, fritid og idræt

Møde i Udvalg for kultur, fritid og idræt Møde i Udvalg for kultur, fritid og idræt Åben Referat Dato: Torsdag den 7. juni 2018 Tidspunkt: 19:00 Sted: Rådhuset Mødelokale 18 Furesø Kommune Møde i Udvalg for kultur, fritid og idræt / 07-06-2018

Læs mere

Møde i Udvalg for dagtilbud og familier

Møde i Udvalg for dagtilbud og familier Møde i Udvalg for dagtilbud og familier Åben Referat Dato: Tirsdag den 5. februar 2019 Tidspunkt: 18:30 Sted: Afbud: Rådhuset Bryllupssalen Berit Torm (Venstre) Furesø Kommune Møde i Udvalg for dagtilbud

Læs mere

Møde i Byrådet. Åben Referat. Dato: Onsdag den 30. januar Tidspunkt: 18:00

Møde i Byrådet. Åben Referat. Dato: Onsdag den 30. januar Tidspunkt: 18:00 Møde i Byrådet Åben Referat Dato: Onsdag den 30. januar 2019 Tidspunkt: 18:00 Sted: Afbud: Rådhuset Multisalen Gustav Juul (Venstre), Lars Carpens (Venstre), Niels Bjerre Degn (Socialdemokratiet) Furesø

Læs mere

Udvalg for dagtilbud og familier

Udvalg for dagtilbud og familier Beslutning: Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Sagsnr. i ESDH: 18/14065 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Byrådet Udvalget for dagtilbud og familier skal beslutte at indstille til

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Byrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018.

Byrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018. 2. behandling af Budget 2019-2022 Sagsnr. i ESDH: 18/14887 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Økonomiudvalget Økonomiudvalget skal indstille Budget 2019-2022 til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober

Læs mere

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Orientering: Budget 2019-2022 - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/1705 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Ifølge den politiske tidsplan for budget 2019-2022 skal fagudvalgene

Læs mere

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Beslutning/Orientering: (UDF/UNMG) Ny daginstitution i Jonstrup godkendelse af program Sagsnr. i ESDH: 18/2311 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for dagtilbud og familier Udvalget for dagtilbud

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Budgetnotat vers. 2 pr. 17. maj fkadmin

Budgetnotat vers. 2 pr. 17. maj fkadmin Budgetnotat 2019 vers. 2 pr. 17. maj 2018 fkadmin 190-2015-36289 1 Indhold 1 - Indledning...1 2 Udgangspunkt for budget 2019-2022...1 4 Forvaltningens arbejde med budgetforslag 2019-2022...3 5 Forvaltningens

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Byrådet Beslutning: Styrkelse af inklusionsindsatsen ved Lyngholmskolen Sagsnr. i ESDH: 18/578

Byrådet Beslutning: Styrkelse af inklusionsindsatsen ved Lyngholmskolen Sagsnr. i ESDH: 18/578 Beslutning: Styrkelse af inklusionsindsatsen ved Lyngholmskolen Sagsnr. i ESDH: 18/578 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen

Læs mere

Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober 2019.

Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober 2019. Beslutning: 2. behandling af Budget 2020-2023 Sagsnr. i ESDH: 19/13476 Beslutningskompetence: Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget 2020-2023 til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober

Læs mere

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Møde i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Møde i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Møde i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Åben Referat Dato: Torsdag den 7. juni 2018 Tidspunkt: 16:00 Sted: Rådhuset Bryllupssalen Furesø Kommune Møde i Udvalg for sociale forhold,

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.45 Fraværende: Mødested: 1.238 Lene Offersen, Byrådet (Afbud), Andreas Boesen (Afbud), Paw Amdisen (Afbud), Torben Engholm (Afbud)

Læs mere

NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven

NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 306054 Brevid. 2822261 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven 17. maj 2018 I juni 2017 indgik regeringen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 07-08-2018 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Hanne Klit, Flemming Madsen, John Arly Henriksen, Henrik Nielsen, Birger Jensen,

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier. , Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag

Læs mere

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport Kvalitetsrapport Dagplejen 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 Målsætninger og opfølgning... 3 1.3 Opfølgning på kvalitetsrapporten... 5 2. Resultater

Læs mere

Budgetnotat vers. 1 pr. 21. feb fkadmin

Budgetnotat vers. 1 pr. 21. feb fkadmin Budgetnotat 2019 vers. 1 pr. 21. feb. 2018 fkadmin 190-2015-36289 1 Indhold 1 - Indledning... 1 2 Udgangspunkt for budget 2019-2022... 1 4 Forvaltningens arbejde med budgetforslag 2019-2022... 3 5 Forvaltningens

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives

Læs mere

Godkendelse af tilknytning af vuggestue til Hou og Bislev Landsbyordninger

Godkendelse af tilknytning af vuggestue til Hou og Bislev Landsbyordninger Punkt 5. Godkendelse af tilknytning af vuggestue til Hou og Bislev Landsbyordninger 2018-027043 Skoleforvaltningen indstiller at Skoleudvalget godkender, at der oprettes 7 vuggestuepladser i tilknytning

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014. Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.

Læs mere

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. marts 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017 Efter vedtagelse Første og anden behandling Dialogmøder og høring Byrådets sommerseminar Budgetseminar Budgetarbejde i foråret Byrådets Vinterseminar Førbudgetproces Budget 2018-2021 Politisk tids- og

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en

Læs mere

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby 1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider

NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 305600 Brevid. 2810528 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider 27. august 2018 I dette notat

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske beslutninger der skal træffes 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet for forældre

Læs mere

Hovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011

Hovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011 Hovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011 Indholdsfortegnelse Sags nr. Side 1. Opsamling og referat til orientering 1 2. Evaluering af MED 3 3. Budget 2012 2015 5 Bilagsoversigt

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Budgetproces for budget

Budgetproces for budget Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske

Læs mere

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet: SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet Til: Dato: 13. april 2018 Sagsbeh.: AJ/BRMI/COH Sagsnr.: 1. Status I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017

Læs mere