Nr. Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019"

Transkript

1 Nr (1. kr.) Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder Indkøbsaftaler Kilometergodtgørelse Tværgående digitale gevinstpotentialer Tilpasning af budgetter vedr. vejbidrag, ydelsesstøtte m.m Rengøring (alternativ 1) * Rengøring (alternativ 2) * Afledte driftsbesparelser på energiudgifter (Projekt Elena) * Kun alternativ 2 er indregnet i den samlede sum, som dermed udtrykker den maksimale sum af effektiviseringsforslagene Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesmuligheder Digitale gevinstpotentialer Øgede gebyrindtægter Administrationen - Rammebesparelse Direktionens forslag til handlemuligheder Anlæg a Justering af anlægsramme, scenarie 1. forskydning a Justering af anlægsramme, scenarie 2. reduktion a Salg af ejendomme * højeste beløb indgår i sammentælling Drift Reduktion i udgifter til politikere Reduktion af udgifter til konsulentydelser Reduktion af udgifter til IT Koordinering af borgerkørelse - fordeling af budget fagudvalg Koordinering af borgerkørelse, nustilling af reduktion ØU Driftsønsker Call-center Øget indsats kontrolgruppen Anlægsønsker Udviklingsønsker Udvikling af Campus Slagelse - Fastholdelse ramme - Model 1* 1. 1

2 Nr (1. kr.) Udvikling af Campus Slagelse - Forhøjelse af ramme - Model 2* Udvikling af Campus Slagelse - Arealopkøb 21.9 * Forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af anlægsønskerne Afledt drift af anlægsønsker Udvikling af Campus Slagelse - Fastholdelse ramme - Model 1* Udvikling af Campus Slagelse - Forhøjelse af ramme - Model 2* * Forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af afledt drift af anlægsønsker Finansønsker De nye Kloster - kommunal grundkapital ( 1 % af byggesum) gr. Analyser gr. analyse af Handicap & Psykiatri og Arbejdsmarkedsomr

3 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Tværgående Område - Løbenr.) Gevinstoptimering af indkøbsaftaler Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen Opsamling på gevinstoptimering som følge af besparelser ved gennemførelse af udbud på forskellige områder i 214 og 215. ABA (Automatisk brandalarmsanlæg) og service på anlæg: Netto 63 tkr. AIA (Automatisk tyveri/adgangsalarmer) og service på anlæg: 25 tkr. Vagtydelser og tilkald på alarmer: 324 tkr. Sygeplejeartikler: 651 tkr. Kompressionsstrømper: Efter udbud ændres praksis også, hvor vi selv tager mål, men i nogle situationer indkøb af dyrere strømper. Netto 325 tkr. Genbrugshjælpemidler: Besparelse pba. ny lavere pris pt. estimeret til 787 tkr. Skærmbriller: 5 tkr. Kontorartikler: 39 tkr. Tablets: 748 tkr. Besparelsen er estmeret på baggrund af ny pris forudsat uændret forbrug. PC og tilbehør: Opdateret gevinstberegning ift. i 214. På baggrund af ændrede forbrugsmønstre og opgørelse af reele indkøb er estimeret en merbesparelse på 1.13 tkr. adm. pc'ere tkr. vedr. undervisningspc'ere. De berørte områder vil få tilpasset deres budgetter på baggrund af ovennævnte besparelser. Konsekvenser ift. Ingen vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Ingen Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder ABA og AIA samt service af anlæg Vagtydelser og tilkald på alarmer Kompressionsstrømper og sygeplejeartikler Genbrugshjælpemidler Skærmbriller, Kontorartikler, PC, Tablets Fradrag for indtægtsdækkede områder mv. Beløb i 1. kr Total I alt

4 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Tværgående Område - Løbenr.) Nedsættelse af takst for kilometergodtgørelse til personale Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen Ændring af kørselstaksten for tjenestekørsel i egen bil fra en nuværende høje takst til statens lave takst vil medføre en besparelse. Stort set alle ansatte kan overgå fra høj til lav takst. Der vil dog kunne være enkelte situationer, hvor det fortsat vil være nødvendigt at udbetale høj takst. En ændring af nuværende praksis vil formegentlig medføre, at nogle ansatte ikke længere vil anvende eget køretøj. Det kan derfor blive nødvendigt at anskaffe flere kommunale køretøjer, samt etablere ordninger, som sikrer så få udlæg som muligt til færge, bro, parkering mv. Det vil samtidig være nødvendigt at afsætte økonomi til betaling af evt. skader på disse køretøjer. Pba. udbetalt kørselsgodtgørelse i 214 og takster for 215 vil en ændring fra høj til lav sats give en besparelse på ca. 4,5 mio. kr. Det anbefales, at der afsættes 1, mio. kr. til bl.a. anskaffelse af flere kommunale køretøjer samt eventuelle afvigelser fra en ny praksis om udbetaling af lav kørselstakst mv. Lavere befordringsgodtgørelse. Konsekvenser ift. Ingen vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Ingen Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder Mindreudgifter til befordringsgodtgørelse Investering i kommunebiler Beløb i 1. kr Total I alt

5 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Tværgående Område - Løbenr.) Tværgående digitale gevinstpotentialer Forslagets indhold Besparelses- og effektiviseringspotentialer i forhold til digitale projekter og initiativer som dels er nationale tiltag hvor der er udarbejdet en national businesscase og dels koncernens egne digitale initiativer som skal effektivisere interne arbejdsgange. Digital Post: Restudmøntningen af den nationale businesscase - stort set alle centre Fælles medicinkort: Nationalt tiltag som primært påvirker ældre/omsorg Fælles bibliotekssystem: Nationalt tiltag som giver rationale på kultur/fritidsområdet Digitalt samarbejde: Implementering af ny teknologi (video) til optimering af interne arbejdsgange ud over kto 6 Telemedicinsk sårbehandling: Nationalt businesscase og teknologi som påvirker ældre/omsorg Konsekvenser for målgruppen De fleste initiativer vil betyde effektivisering af arbejdsgange i koncernen med deraf følgende reduktion i personale. Fælles bibliotekssystem giver reduktion i værende driftsudgifter Konsekvenser ift. Initiativer og projekter er alle understøttet dels af Slagelse kommunes vedtagne politikker og mål digitaliseringsstrategi samt de nationale digitaliseringsstrategier i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Initiativer og projekterne vil betyde en reduktion i antallet af stillinger i de berørte centre ved imnplementering af nye digitale arbejdsgange og metoder samt ændring af den nuværende kultur på områderne Sammenhæng til øvrige forslag Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder Digital post fase II Fælles medicinkort Fælles bibliotekssystem Digitalt samarbejde Telemedicinsk sårbehandlling Som forudsætning og for at skabe fundamentet for effektiviseringsforslaget sker de nødvendige investeringer på den tekniske og procesmæssige side (digital post og digitalt samarbejde) ud fra prioriteringer i IT-strategisk pulje Beløb i 1. kr Total I alt

6 Digitale gevinstpotentialer Tværgående Organisation Initiativ Beskrivelse 216 Status og usikkerhed Løse betragtninger Alle Digital Post - fase II Resterende del af national BC skal realiseres 1. Ikke konsistent fokus i alle centre. Den sidste del af den nationale BC ca. 3. Forbedringskultur og digital ledelse skal ind over baserer sig i Slagelse på en formodning om processer i forhold til services, digitale løsninger og op til 1. skrivelser som ikke var arbejdsgang. Releativ stor usikkerhed. Ikke alle registreret i de centrale fordelingssystemer centre er (endnu) med på opgaven. Ældre/omsorg Fælles medicinkort/med-com Igangværende nationalt projekt - redesignes løbende - stor udfordring for området 61 Den nationale BC er p.t. samlet 43,3 mio kr. Uvist hvornår gevinsterne kan hjemtages men nationalt er de indlagt fra 216. CKFB Fælles bibliotekssystem Tilslutning til det fælles bibliotekssystem som 9 andre kommuner allerede er ovre på 8 Befter at have stået udenfor fællesskabet er det nu besluttet at være med. Der bør regnes med den nationale BC. BC og effekt /virkning efterspørges hos KOMBIT. Foreløbig selv-angivet BC fra lederen. Administration og virksomheder Digitalt samarbejde Anvendelse af video til interne møder 1 Kunturforbedringsprojekt hvor der skabes en virtuel mødekultur. BC ligge på 2 felter - dels sparet transporttid og dels på mødeeffektivitet (hurtigere afvikling, kun nødvendige deltager, hurtig ind og ud o.s.v.) Ældre/omsorg Telemedicinsk sårbehandling Nationalt initiativ igangsat i 212. Der forventes en national besparelse (for kommunerne) på 25 mio kr. ved fuld implementering i Nuværende BC (Digitaliseringsstyrelsen) forudsætter fuld impl. I er det realistisk? Slagelses andel er 3,5 mio kr. ved fuld implementering. Andel i 216 er anslået til 5% Total

7 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Tværgående Område - Løbenr.) Tilpasning af budgetter vedr. vejbidrag, ydelsesstøtte m.m. Forslagets indhold Slagelse har d. 13. februar 215 modtaget Østre Landsrets dom i sagen mellem Slagelse Kommune og Forsyningssekretariatet. Med dommen har Slagelse Kommune fået medhold i, at vejbidragssatsen som afregnes overfor SK Forsyning kan være 6 % som tidligere er besluttet af Byrådet. Forsyningssekretariatet har besluttet at anke Østre Landsrets dom til Højesteret. Med forudsætning i SK Forsyning A/S' prognose for årene vedr. projekter, dom udløser vejbidrag, kan driftsrammen til vejbidrag reduceres med ca. 3 mio. kr. Prognose er dog behæftet med en vis usikkerhed. Budgettet vedr. byfornyelse, støtte til opførelse af boliger, ydelsesbidrag og lån til betaling af ejendomsskat er større end de forventede udgifter, og det anslås derfor, at budgettet kan reduceres med i alt ca.,5 mio. kr. Konsekvenser for målgruppen Ingen Konsekvenser ift. Ingen vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Ingen Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder Tilpasning af budget vedr. vejbidrag Tilpasning af budget vedr. ydelsesstøtte mv. Beløb i 1. kr Total I alt

8 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Tværgående Område - Løbenr.) (1) Rengøring ALTERNATIV 1 - Effektivisering bla. ved øget udlicitering Forslagets indhold Yderligere optimering af rengøringen ved at øge udliciteringsgraden og forsætte med at effektivicere den kommunale andel på baggrund af de erfaringer der er skabt de seneste år. En yderligere udlicitering vil afgjort give et provenu, men det er ikke så højt som for de nuværende 3%. Det skyldes primært 2 forhold: 1) De berørte medarbejdere skal virksomhedsoverdrages til en ny leverandør. Det har ikke været tilfældet i samme omfang i forb. med genudbud af de 3% som kommunen pt. har i udbud. 2) De nuværende udbuddet 3% er udbudt strategisk. Altså udbudt de 3% der giver det største provenu. De næste 2-3% vil derfor give et forholdsmæssigt mindre privenu. Konsekvenser for målgruppen Det vil i princippet være det samme serviceniveau der udbydes, men erfaringsmæssigt opleves servicen anderledes på de udliciterede områder. Blandt andet er udskiftningen af medarbejdere ofte større hos de private leverandørere. Konsekvenser ift. En yderligere udlicitering vil medføre, at de berørte medarbejde skal vedtagne politikker og mål virksomhedsoverdrages til en privat leverandør i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser En yderligere udlicitering vil medføre, at de berørte medarbejde skal virksomhedsoverdrages til en privat leverandør Sammenhæng til øvrige forslag Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder Yderligere udbud af op til 6% af rengøringen Yderligere effektivisering af egenproduktionen Der er udarbejdet 2 alternative forslag til yderligere effektivisering af rengøringen. Der er på nuværende tidspunkt indarbejdet effektiviseringer på 14,5 mio. kr. på rengøringen. Beløb i 1. kr Total I alt

9 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Tværgående Område - Løbenr.) (2) Rengøring ALTERNATIV 2 - Effektivisering af egenproduktion Forslagets indhold Yderligere optimering af rengøringen på baggrund af de erfaringer der er skabt de seneste år. Konsekvenser for målgruppen Det vil i princippet være det samme serviceniveau der leveres, dog med mindre tilpasninger. Konsekvenser ift. Minimale vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Minimale - dog vil der ske mindre reguleringer i timeantal mm. Sammenhæng til øvrige forslag Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder Yderligere effektivisering af egenproduktionen Der er udarbejdet 2 alternative forslag til yderligere effektivisering af rengøringen. Der er på nuværende tidspunkt indarbejdet effektiviseringer på 14,5 mio. kr. på rengøringen. Beløb i 1. kr Total I alt

10 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Tværgående Område - Løbenr.) Afledte driftsbesparelser på energiudgifter (Projekt Elena) Forslagets indhold Udgifter til energibesparende foranstaltninger under projekt Elena har årligt genereret en yderligere driftsbesparelse på 5 t.kr. om året. De afledte driftsbesparelser vedrørende investeringer i 215 er ikke indregnet i budgettet p.t. Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder Yderligere afledt driftsbesparelse af energiren. Beløb i 1. kr Total I alt

11 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Digitale gevinstpotentialer på s budgetområde Forslagets indhold Besparelses- og effektiviseringspotentialer i forhold til digitale projekter og initiativer som dels er nationale tiltag, hvor der er udarbejdet en national businesscase og dels koncernens egne digitale initiativer, som skal effektivisere interne arbejdsgange. Digital Post: Restudmøntningen af den nationale businesscase Obligatorisk selvbetjening bølge 4: Nye nationale selvbetjeningsløsninger Tale til tekst: Implementering af ny teknologi på skrivetunge opgaver efter afprøvning af konceptet i 215 Byg og Miljø: Tilslutning til og implementering af fællesudbudt løsning til intern digital opgaveløsning Digitalt samarbejde: Implementering af ny teknologi (video) til optimering af interne arbejdsgange Grunddataprogrammet: Nationalt businesscase og program med udbud og omlægning af bl.a. CPR, CVR, BBR m.v. Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag De fleste initiativer vil betyde effektivisering af arbejdsgange i koncernen med deraf følgende reduktion i personale. Grunddataprogrammets businesscase vil hovedsageligt være reduktion i driftsudgifter på nuværende platforme og til vedligeholdelse af systemiske snitflader Initiativer og projekter er alle understøttet dels af Slagelse kommunes digitaliseringsstrategi samt de nationale digitaliseringsstrategier Initiativer og projekterne vil betyde en reduktion i antallet af stillinger i administrationen ved imnplementering af nye digitale arbejdsgange og ændring af den nuværende kultur på områderne Som forudsætning og for at skabe fundamentet for effektiviseringsforslaget sker de nødvendige investeringer (engangsinvesteringer) på den tekniske og procesmæssige side ud fra prioriteringer i IT-strategisk pulje Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Digital post fase II Obligatorisk selvbetjeningsbølge 4 Tale til tekst Byg og miljø - samlet digital løsning Digitalt samarbejde Grunddataprogram og modernisering Beløb i 1. kr Total I alt

12 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Øgede gebyrindtægter Forslagets indhold I forbindelse med udbredelse og obligatorisk anvendelse af e-boks og borger.dk er der sket en stigning i gebyrindtægterne vedr. ubetalte regninger. Merindtægten anslås til 5 t.kr. Kommunen har besluttet at opkræve gebyrer til dækning af udgifterne ved administrationen ifm. sagsbehandling vedr. støttet boligbyggeri. Gebyret er fastsat til 2 promille af den godkendte anskaffelsessum, og det anslås at det samlet vil udgøre en indtægt på ca. 5 t.kr. pr. år. Konsekvenser for målgruppen Det bliver lidt dyrere for boligselskaberne at optage lån. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen Personalemæssige konsekvenser Ingen Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Øgede gebyrindtægter vedr. støttet byggeri Øgede gebyrindtægter vedr. ubetalte regninger Beløb i 1. kr Total I alt

13 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Rammebesparelser på administrationen Forslagets indhold Rammebesparelser på administrationen - herunder evt. reduktioner i øverste ledelseslag. Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Kan have personalemæssige konsekvenser. Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Rammebesparelser Beløb i 1. kr Total I alt

14 Direktionens forslag til handlemuligheder Handlemuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 14a Justering af anlægsramme - scenarie 1 - forskydning Forslagets indhold Forudsætninger : 1. hvor det er muligt i 216 er der forskudt til For faste anlægspuljer i er der ved mindreforbrug i 215 foretaget en tilsvarende reduktion i 216, svarende til den forventede overførelse. Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. kan påvirke den økonomiske politik Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Direktionens forslag til handlemuligheder Nuværende anlægsramme Forslag til ny anlægsramme Beløb i 1. kr Total I alt d. 24. august

15 Scenarie 1: Forskydning af anlægsinvesteringer Forudsætninger: 1) Hvor det er muligt er rådighedsbeløb i 216 forskydt til ) For faste anlægspuljer er 215 medtaget i vurderingen. Ved mindreforbrug i 215 er der reduceret i 216 svarende til den forventede overførsel fra 215 til 216. Afsatte rådighedsbeløb Anlægsprojekt Bemærkninger I alt PCB-sanering af Nørrevangsskolen 3.8 Ingen ændringer. Igangværende projekt, som forventes færdigt i 216. Første del af indflytningen sker i januar 216. IT-teknologi er reduceret med 1,931 mio. kr., svarende til forventet mindreforbrug i 215, 8. som i stedet realiseres i 216. Ingen ændringer i scenarie 1. Udisponerede anlæg 35. Udvikling af Korsør/Strandparken Den oprindelig disponering af 3 mio. kr. i er nu lagt i Campus Der er søgt om yderligere anlægsmidler for at kunne realisere alle de projekter, som er Indtægt grund ifb. med opførelse af Autismeboliger Indtægten er afhængig af at anlægsprojekterne 1857 og 5355 Ingen ændringer. Areal Halskov Færgehavn Ingen ændringer i scenarie 1. Uddybning af havneanlæg Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Tude Å projekt ,1 mio. kr. er flyttet til 217, idet der forventes overført 1,1 mio. kr. til 216 fra Handicap- og psykiatriudvalget boliger Kastanievej -72 Ingen ændringer. Igangværende projekt. Det resterende rådighedsbeløb er servicearealtilskud, som først vil tilgå projektet i 25 Almene Boliger - Autismecentret Ingen ændringer. Projektet er bundet af kontrakter. 25 Almene boliger - Autismecentret 26.9 Ingen ændringer. Projektet er bundet af kontrakter. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Af den senest politisk godkendte tidsplan fremgår det, at 8,3 mio. kr. fra projektbudgettet i årene kan udskydes til fordeling i årene ,4 mio tages fra korrigeret budget 215,,4 mio fra 216 og 3,5 mio. fra 217. Af de 8,3 mio. kr. afsættes 5,4 mio. i 218, 1,9 Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning af mio. i 219 og 1, mio. i 22. nuværende museum Mindreforbruget i 215 er fuldt er således Ingen ændringer i scenarie 1. Ombygning af Slagelse Teater, fase Dansk Kulturarv er reduceret med 1,996 mio. kr., svarende til forventet mindfreforbrug i , som i stedet realiseres i 216. Landistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Renovering af Ormeslev Gadekær, inkl. Støttemur 1.2 Ingen ændringer. Ingen ændringer i scenarie 1. vintermateriel d. 24. august

16 Scenarie 1: Forskydning af anlægsinvesteringer Afsatte rådighedsbeløb Anlægsprojekt Bemærkninger Ingen ændringer i scenarie 1. Hovedistandsættelse af broer Ingen ændringer. Støjvold langs motorvejen Slagelse Ingen ændringer. Anlægsarbejdet forventes igangsat i 216 med en forventet færdiggørelse i 217. Hvis den afsatte budgetramme tilbageføres til kassen vil der Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ikke blive etableret østvendte ramper til E2 ramper Vestmotorvejen ved TSA 41 Tjæreby 216 er reduceret med,367 mio. kr., svarende ti lforventede mindreforbrug i 216, som i stedet realiseres i 216. Der er ansat en projekt-medarbejder i Trafiksikkerhedsfremmende foranst (5. kr. årligt). Derudover er der ikke Tilgængelighedsfremmende tiltag er reduceret med,466 mio. kr., 1.5 svarende til forventet mindreforbrug i 215. Anlæg af nye cykelstier I 215 forventes et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. Der er indgået bindende aftaler og derfor søges om fremrykning af 2,5 mio. kr. af rådigheds-beløbet i 216. Ingen ændringer. Projektet er i henhold til politisk beslutning i LTE-udvalget den 1. august 215 ændret til en ombygning af det signalregulerede kryds, samt etablering af stitunnel under Grønningen.Krydset er allerede i dag trafikbelastet- Hvis projektet stoppes eller udsættes vil der med åbningen Rundkørsel ved Grønningen 8. af det nye syge-hus kunne opstå større Ingen ændringer, da udgiften er EBF i off.ejendomme lånefinansieret og har en driftsoptimerende Sundheds- og seniorudvalget Velfærdsteknologi Rådighedsbeløb er udskydt til 217 og 216, idet der forventes store overførsler fra 215 til 216. Udskyldelse vil betyde at Det gode liv Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi for Slagelse Kommune ikke kan implementeres i samme tempo Uddannelsesudvalget Skoleudbygning er reduceret med,791 mio. kr., svarende til forventet mindreforbrug i 215, som i stedet realiseres i mio. kr. er 6. flyttet fra 217 til 218 for at nivelere I alt d. 24. august

17 Direktionens forslag til handlemuligheder Handlemuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 14a Justering af anlægsramme - scenarie 2 - reduktion Forslagets indhold Forudsætninger : 1. hvor det er muligt i 216 er der forskudt til For faste anlægspuljer i er der ved mindreforbrug i 215 foretaget en tilsvarende reduktion i 216, svarende til den forventede overførelse. 3. Faste anlægspuljer er reduceret med 15% i alle år. 4. Øvrige anlægsinvesteringer er reduceret, hvis der ikke er kontraktlige eller økonomiske konsekvenser Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. kan påvirke den økonomiske politik Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Direktionens forslag til handlemuligheder Nuværende anlægsramme Forslag til ny anlægsramme Beløb i 1. kr Total I alt d. 24. august

18 Scenarie 2: Forskydning + reduktion i anlægsinvesteringer Forudsætninger: 1) Hvor det er muligt er rådighedsbeløb i 216 forskydt til ) For faste anlægspuljer er 215 medtaget i vurderingen. Ved mindreforbrug i 215 er der reduceret i 216 svarende til den forventede overførsel fra 215 til ) Faste anlægspuljer er reduceret med 15% i alle årene 4) Øvrige anlægsinvesteringer er reduceret, hvis der ikke er kontraktlige eller økonomiske konsekvenser Afsatte rådighedsbeløb Anlægsprojekt Bemærkninger I alt PCB-sanering af Nørrevangsskolen 3.8 Ingen ændringer. Igangværende projekt, som forventes færdigt i 216. Første del af indflytningen sker i januar 216. IT-teknologi er reduceret med 1,931 mio. kr., svarende til forventet mindfreforbrug i 215, som i stedet realiseres i Herefter er alle år reduceret med 15%. Udisponeret anlæg fjernet. Udisponerede anlæg Udvikling af Korsør/Strandparken Den oprindelig disponering af 3 mio. kr. i er reduceret til 2 mio. kr. og Campus Der er søgt om yderligere anlægsmidler for at kunne realisere alle de projekter, som er Indtægt grund ifb. med opførelse af Autismeboliger Indtægten er afhængig af at anlægsprojekterne 1857 og 5355 Ingen ændringer Areal Halskov Færgehavn Reduceret med 15% i alle årene Uddybning af havneanlæg Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Tude Å projekt ,1 mio. kr. er flyttet til 217, idet der forventes overført 1,1 mio. kr. til 216 fra 215. Projektet kan ikke reduceres grundet medfinansiering af staten med 33 mio. kr. Stoppes projektet skal de 33 mio. kr. tilbagebetales til staten. Projekt er desuden primært lovbundet (krav om kvælstofreduktion til Storebælt). Der skal derfor i stedet opstartes andre projekter af Handicap- og psykiatriudvalget boliger Kastanievej -72 Ingen ændringer. Igangværende projekt. Det resterende rådighedsbeløb er servicearealtilskud, som først vil tilgå projektet i 25 Almene Boliger - Autismecentret Ingen ændringer. Projektet er bundet af kontrakter. 25 Almene boliger - Autismecentret 26.9 Ingen ændringer. Projektet er bundet af kontrakter. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Af den senest politisk godkendte tidsplan fremgår det, at 8,3 mio. kr. fra projektbudgettet i årene kan udskydes til fordeling i årene ,4 mio tages fra korrigeret budget 215,,4 mio fra 216 og 3,5 mio. fra 217. Af de 8,3 mio. kr. afsættes 5,4 mio. i 218, 1,9 Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning af mio. i 219 og 1, mio. i 22. nuværende museum Mindreforbruget i 215 er fuldt er således Projekteringen påbegyndes 215, og der er Ombygning af Slagelse Teater, fase derfor en binding på rådgiverkontrakt på i d. 24. august

19 Scenarie 2: Forskydning + reduktion i anlægsinvesteringer Afsatte rådighedsbeløb Anlægsprojekt Bemærkninger Dansk Kulturarv er reduceret med 1,996 mio. kr., svarende til forventet mindfreforbrug i Herefter er alle år reduceret 15%. Landistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Renovering af Ormeslev Gadekær, inkl. Ingen ændringer. Støttemur 1.2 vintermateriel Reduceret med 15% i alle årene. Konsekvensen af at reducere puljen kan være, at akutte udskiftninger må foretages på driftsbudgettet for at kunne overholde serviceniveau. Det vil betyde merforbrug. Hovedistandsættelse af broer Reduceret med 15% i alle årene. Der er faste udgifter i forhold til Halskovbroen til forsikring og eftersyn af klapbroen. Derudover er der afsat penge til vedligeholdelse af bygværker i resten af 85 kommunen Denne vedligholdelse bliver Ingen ændringer. Støjvold langs motorvejen Slagelse Ingen ændringer. Anlægsarbejdet forventes igangsat i 216 med en forventet færdiggørelse i 217. Hvis den afsatte budgetramme tilbageføres til kassen vil der Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ikke blive etableret østvendte ramper til E2 ramper Vestmotorvejen ved TSA 41 Tjæreby 216 er reduceret med,367 mio. kr., svarende til forventet mindrefofrbrug i 215, som i stedet realiseres i 216. Herefter er der reduceret 15% i alle årene. Trafiksikkerhedsfremmende foranst Der er ansat en projektmedarbejder i (5 kr årligt) Derudover er der Tilgængelighedsfremmende tiltag er reduceret med,466 mio. kr., svarende til forventet mindreforbrug i 215, som i stedet realiseres i 216. Herefter er der reduceret 15% i alle årene. Anlæg af nye cykelstier I 215 forventes et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. Der er indgået bindende aftaler og derfor søges om fremrykning af 2,5 mio. kr. af rådigheds-beløbet i 216. I 217 er rådighedsbeløbet nedsat til 2,5 mio. kr. Ingen ændringer. Projektet er i henhold til politisk beslutning i LTE-udvalget den 1. august 215 ændret til en ombygning af det signalregulerede kryds, samt etablering af stitunnel under Grønningen.Krydset er allerede i dag trafikbelastet- Hvis projektet stoppes eller udsættes vil der med åbningen Rundkørsel ved Grønningen 8. af det nye syge-hus kunne opstå større Ingen ændringer, da udgiften er EBF i off.ejendomme lånefinansieret og har en driftsoptimerende Sundheds- og seniorudvalget Velfærdsteknologi Rådighedsbeløb er fjernet. Strategien skal således realiseres inden for rammerne af de bevillinger, der er givet til og med 215. Reduktionen vil betyde at Det gode liv Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi for Slagelse Kommune ikke kan implementeres fuldt ud Uddannelsesudvalget Skoleudbygning er reduceret med,791 mio. kr., svarende til forventet mindreforbrug i 215, som i stedet realiseres i mio. kr. er flyttet fra 217 til 218 for at nivelere 5.1 investeringsniveauet. Alle år er herefter I alt d. 24. august

20 Direktionens forslag til handlemuligheder Handlemuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 14a Salg af ejendomme - ejendomsstategi Forslagets indhold Som en del af den vedtagne ejendomsstrategi arbejdes der på at frigøre og afhænde kommunale ejendomme over de kommende år. Efter de gældende retningslinjer indgår provenu ved salg af ejendomme i bygningsfonden. Midler i bygningsfonden anvendes til vedligeholdelse af de bygninger. Provenu fra salg af bygninger kan helt eller delvist tilføres kassen (budgetbalancen) - eventuelt i en periode. Der er usikkerhed om nettoprovenu og fordeling på de enkelte budgetår, ligesom provenu vil afhænge af antal og de konkrete ejendomme, som frigøres. Nedenstående budget tal er derfor et estimat. Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Vedligeholdelsesindsatsen i de kommunale bygninger vil blive reduceret, hvis provenuet ikke længere tilgår bygningsfonden. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Direktionens forslag til handlemuligheder Anlæg - Salg af ejendomme Beløb i 1. kr Total I alt d. 24. august

21 Direktionens forslag til handlemuligheder Handlemuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Reduktion i udgifter til politikere Forslagets indhold Forslaget indeholder handlemulighed i flere niveauer: 1. Besparelsespotentialet ved at nedjustere kommunens nuværende serviceniveau overfor Byrådet og det enkelte byrådsmedlem 2. Besparelsespotentialet ved at foretage ændringer af den politiske organisation 3. Besparelsespotentialet ved at nedjustere kommunens nuværende serviceniveau overfor borgerne, herunder driften af kommune f.eks. Byrådets repræsentation samt Byrådets eksterne engagement Handlemuligheder er beskrevet i vedhæftede bilag Konsekvenser for målgruppen Angivet ovenfor Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen konsekvenser, da der ikke er tale om områder omfattet af de vedtagne politikker og mål. Personalemæssige konsekvenser Ingen direkte personalemæssige konsekvenser, hvor besparelserne vedrører personale, er der tale om et mindre opgavebortfald. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Direktionens forslag til handlemuligheder Nedjustering af Byrådets serviceniveau Reduktion i antal Byrådsmedlemmer Nedjusering i serviceniveau til borgerne Beløb i 1. kr Total I alt d. 24. august

22 Direktionens forslag til handlemuligheder Udvalg Beskrivelse af handlemulighed Forslaget indhold Forslaget indeholder handlemulighed i flere niveauer: 1. Besparelsespotentialet ved at nedjustere kommunens nuværende serviceniveau overfor Byrådet og det enkelte byrådsmedlem 2. Besparelsespotentialet ved at foretage ændringer af den politiske organisation 3. Besparelsespotentialet ved at nedjustere kommunens nuværende serviceniveau overfor borgerne, herunder driften af kommune f.eks. Byrådets repræsentation samt Byrådets eksterne engagement Besparelsespotentialet ved at nedjustere kommunens nuværende serviceniveau overfor Byrådet 1.a Udsendelse af dagsordner på papir Prisen pr. udsendelse til byrådet, hvor 22 ud af 31 har bedt om at modtage dagsorden og bilag på papir er kr. 1 i direkte omkostninger pr. deltager pr. møde, hvortil kommer to fulde arbejdsdage for en administrativ ansat. En mulig besparelse på årligt kr Også i forhold til udvalgsmøderne er der en besparelsesmulighed, i forhold til andre konti, ved udelukkende at anvende digital udsendelse af dagsordner. De direkte omkostninger til udsendelsen udgør kr. 75. For de enkelte udvalg udsendes der dagsorden og bilag på papir til følgende antal medlemmer:, 4 medlemmer Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 4 medlemmer Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, 7 medlemmer Handicap- og Psykiatriudvalget, 3 medlemmer Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, 2 medlemmer Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, 3 medlemmer Sundheds- og Seniorudvalget, 4 medlemmer Uddannelsesudvalget, 7 medlemmer En mulig årlig besparelse på kr b Mødeforplejning Der er en besparelsesmulighed i forhold til spisningen og den ekstra mødeforplejning til byrådsmøder og -formøder, ved udelukkende at tilbyde almindelig mødeforplejning - kaffe, vand og chokolade kan der spares årligt kr Besparelsesmuligheden ved at indføre samme almindelige mødeforplejning ved udvalgenes møder udgør ligeledes årligt kr c Udleveringen af pc og dertil hørende bredbåndsforbindelse til det enkelte byrådsmedlem Adgangen til mail, e-dagsorden, internetsøgninger som led i mødeforberedelsen kan ske fra den udleverede ipad eller mobiltelefon. Der kan printes direkte fra ipad, hvis der er behov for større overbliksbilleder end det, som den mindre ipad skærm tillader, herunder mødeforberedelse på papir. Den direkte udgift pr. byrådsmedlem udgør kr. 4.5 til anskaffelse og 3.6 i årligt abonnement. En besparelse over en fireårig periode på i alt kr Besparelsespotentialet ved at foretage ændringer af den politiske d. 24. august

23 Direktionens forslag til handlemuligheder organisation 2.a Ændring af antallet af byrådsmedlemmer Et byrådsmedlem koster ca. 15. i årlig drift til vederlag, kørselsgodtgørelse IT og abonnementer. Der er derfor en besparelsesmulighed ved at ændre antallet af byrådsmedlemmer fra 31 til et mindre men ulige antal medlemmer dog mindst 19. Ved en ændring fra 31 til 25 byrådsmedlemmer er der en besparelsesmulighed på årligt kr b. Ændring af antallet af 17, stk. 4 udvalg Mødeforplejning, kørselsgodtgørelse, studieture o.s.v. De direkte årlige omkostninger til et 17, stk. 4 udvalg udgør ca. 3. kr. Det fremgår af kommunens hjemmeside, at der er omkring 1 17, stk. 4 udvalg. Også her er der derfor et besparelsespotentiale, dog ikke udelukkende på konto 12. Besparelsespotentialet ved at nedjustere kommunens nuværende serviceniveau overfor borgerne, Byrådets repræsentation 3.a. Blomster og gaver ved borgeres og samarbejdspartneres bryllupper, fødselsdage og mærkedage som f.eks. indvielser og pensionering Slagelse Kommune kan vælge at have samme tilgang til gaver, som mange private virksomheder har i dag. Det vil sige ingen gaver, der udsendes eller gives pr. automatik, og en restriktiv tilgang til, hvilke mærkedage hos samarbejdspartnerne kommunen fejrer ved at give gave. Besparelsesmuligheden udgør årligt kr b. Antallet af afstemningssteder Syv ud af de 25 afstemningssteder i kommunen har mere end 4. vælgere, syv ud af de 25 afstemningssteder i kommunen har mindre end 1. vælgere. Der bruges stort set de samme ressourcer, om et afstemningssted har 2. vælgere eller 2. Der er derfor en besparelsesmulighed i at sikre en vis vælgerkapacitet på det enkelte afstemningssted, f.eks. at ingen afstemningssteder har under 1. vælgere. Afstanden for den enkelte vælger til eget afstemningssted vil fortsat kunne holdes under de 6 km. som svarer til den afstand til nærmeste distriktsskole, som skolebørn på 4. klassetrin kan have. Besparelsesmuligheden ved at gå fra 25 til 18 afstemningssteder udgør kr. 12. pr. valg. 3.c. Byrådets repræsentation i selvstændige juridiske enheder, hvor dette ikke er et lovkrav, og kommunen ikke er medejer af enheden Slagelse Kommune udbetaler i dag kørselsgodtgørelse for at godtgøre byrådsmedlemmerne for de udgifter, der er forbundet med at være kommunale repræsentanter i de selvstændige juridiske enheder. Besparelsesmuligheden er kr. 25. årligt. d. 24. august

24 Direktionens forslag til handlemuligheder Handlemuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Reduktion af forbrug af konsulentydelser Forslagets indhold I maj 215 besluttede økonomiudvalget, at kommunen fremover skal reducere sit forbrug af konsulentydelser. Målt i forhold til 214 skal forbruget i 216 nedbringes med 25 pct. svarende til ca. 4 mio. kr. årligt. s beslutning kan omsættes til en byrådsbeslutning i forhold til budget 216 (rammereduktion). Ved en rammereduktion vil der blive udarbejdet en fordelingsnøgle i forhold til kommunens centre og områder. Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. De enkelte centre og områder skal konkret vurdere, hvordan og på hvilke områder - der kan reduceres uden at det påvirker den fortsatte opgavevaretagelse Personalemæssige konsekvenser Ingen - hvis rammereduktionen alene omsættes i lavere forbrug af eksterne konsulentydelser Sammenhæng til øvrige forslag Direktionens forslag til handlemuligheder Reduktion af konsulentydelser Beløb i 1. kr Total I alt d. 24. august

25 Direktionens forslag til handlemuligheder Handlemuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Driftsoptimering af IT anskaffelser m.m. Forslagets indhold Der anlægges en mere styret og forretningsorienteret tilgang til anskaffelse af IT udstyr og brug af licenser (licensportefølje og forhandling af nye aftaler): Dels i forhold til standarder og afskrivningsperiode, men også ved øget fokus fra ledere og medarbejdere på anvendelse af IT udstyr (nytteværdi, kotumer herunder screening for abonnementer som ikke længere anvendes osv.) Der vil blive udarbejdet konkret retningslinjer som skal understøtte forslaget implementering og ledernes fokus. Konsekvenser for målgruppen Ved gennemførelse af forslaget vil der kunne opnås reduktioner i driftsudgifterne samtidig med bibeholdelse af nødvendige redskaber og arbejdsgange. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag I den udstrækning at forslaget ikke omstættes i ændret adfærd og anvendelse, vil en rammereduktion alternativt skulle omsættes ved at reducere drift i øvrigt eller ved reduktion af personale. Forslaget er i tråd med organisationens øvrige digitaliseringsindsats, hvor der også ses på nye arbejdsgange teknologi og anvendelse Direktionens forslag til handlemuligheder Driftsoptimering af IT anskaffelser Beløb i 1. kr Total I alt d. 24. august

26 Direktionens forslag til handlemuligheder Handlemuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Koordinering af borgerkørsel Forslagets indhold Ved at etablere et kørsel/koordineringskontor vurderes det muligt at samordne vores kørsel yderligere, sådan at flere borgere kører i samme bus/taxa. Det bør også/samtidigt analyseres, om nogle af kommunens egne busser kan anvendes mere effektivt sådan, at vores egne busser eventuelt kunne indgå som en del af kørselsopgaverne på tværs. Vi anvender i dag Movia som administrator af nuværende kørselskontrakter. Kørselskontrakt udløber agust 217. Øndringer kan først træde i kraft herefter. Der er allerede er indregnet effektiviseringsgevinster på borgerrettet kørsel fra 217. Det er derfor vigtigt at anføre, at der med forslaget ikke kan hentes yderligere effektiviseringer. Forslaget kan medvirke til, at hente effektiviseringerne, som ellers skal findes ved at reducere rammerne andre steder i det samlede kommunale budget. Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Der kan blive tale om ensretning af møde/gå tider. Det kan medføre, at det bliver vanskeligere at planlægge/håndtere en gruppe borgere, hvis møde/gå tider ikke kan tilpasses fleksibelt. Der vil kunne blive tale om længere køretid for nogle borgere. Der vil kunne blive tale om stigende egenbetaling osv. Gennemførelsen af forslaget forudsætter, at der ændres i serviceiveauerne for køretider, egenbetaling for kørsel, fælles opsamlingssteder m.m. Disse præcise ændringer i serviceniveauer kan først beskrives som en del af budgetprocessen for budget 217, når området er analyseret nærmere. Etablering af et fælleskontor vil medfører, at timer/en del af de timer, der i dag anvendes til opgaven skal samles centralt. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Direktionens forslag til handlemuligheder Allerede vedtaget budget Koordinering/effektivisering af borgerkørsel Beløb i 1. kr Total I alt d. 24. august

27 Driftsønsker Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 1.2 Administration konto 6.51 løn og administration Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser Callcenter Slagelse kommunes Borgerservice har i 215 tilsluttet sig det fælleskommunale callcenter på Sjælland. Samarbejdsaftalen gælder foreløbig for 1 år. Callcentret har åbne telefoner for borgerne fra kl.9-21 mandag til torsdag og kl på fredage. I foråret 215 er 9 kommuner tilsluttet fællesskabet. Flere kommuner kan tilmelde sig halvårsvis. Callcentret vejleder borgerne i de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, som f.eks. Digital ansøgning om det blå sygesikringsbevis. I første kvartal 215 har ca. 15 borgere pr. måned ringet til callcentret, heraf udgør ca. 25% henvendelser fra Slagelse kommunes borgere. Administrationen vurderer derfor at den service, som callcentret tilbyder, er relevant for Slagelses borgere. Udgifterne til fællesskabet består i løn til bemanding af callcentret, (udgiften falder i takt med, at flere kommuner evt. tilslutter sig), kommunens andel af fælles udviklingstiltag samt driftsomkostninger til IT. Borgerservice forventer at anvende ca. 4 timer om måneden til bemanding. I første kvartal 215 har Borgerservice ikke registreret et fald i antallet af personlige henvendelser, som har medført, at personale til personlig betjening kunne omlægges til callcentervagter. Der er derfor tale om en serviceudvidelse. Udgiften til løn afholdes i 215 af Borgerservice, øvrige udgifter afholdes af den centrale digitaliseringspulje. Der kan ikke anvises finansiering i 216 og frem i Borgerservice og IT, hvorfor Slagelse kommune udtræder af fællesskabet med udgangen af 215, såfremt aktiviteten ikke indarbejdes i budget 216. Driftsønsker Lønudgift IT og fælleskommunale udviklingstiltag Beløb i 1. kr Total I alt

28 Driftsønsker Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 1.2 Administration Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser Øget indsats kontrolgruppen På foranledning af s drøftelse d. 18. maj 215 fremlægges driftsønske om udvidelse af kontrolgruppen med en fuldtids medarbejder. Aktuelt har Slagelse kommune 5 kontrol medarbejdere ansat, heraf 1 i kontanthjælp. Til sammenligning har Ringsted 3 ansatte, Sorø 1 ansat og Kalundborg 2 ansatte. Efter overførsel af sociale ydelser og delvis kontrol på disse ydelser til Udbetaling Danmark, er indtægtspotentialet ved en udvidelse af kontrolgruppen behæftet med usikkerhed.kontrolgruppen kontrollerer fortsat de sociale ydelser, som administreres i kommunen (f.eks. sygedagpenge og kontanthjælp). Kontrolndsatsen er delt i 3 hovedområder: kontrol af personsager, virksomhedskontrol/social dumpning og rådgivning/forebyggende indsats. Virksomhedskontrol og social dumpning har indtil nu kun haft en økonomisk effekt ved kontrol af private virksomheder. Kontrolgruppen gennemfører desuden fokuskontroller på udvalgte områder, f.eks. adressekontrol (hvor mange er tilmeldt den samme adresse) og kontrol af selvstændigt sygemeldte arbejdsgivere. Provenuet ved kontrol indsatsen opgøres som en fiktiv beregning, hvor der tages udgangspunkt i forventede sparede ydelser, hvis borgeren var fortsat med at få ydelsen i 12 måneder efter kontrollen. Kontrolgruppen i Slagelse opnåede i 214 et samlet beregnet provenu på 1 mio. kr., heraf 3,4 mio. kr. i beregnede sparede sociale ydelser - bl.a. på grund af fokuskontroller. Kommunens udgift til løn er ikke modregnet.kontrolgruppen er efterhånden velkendt i Slagelse, og der kan derfor ikke påregnes et provenu i samme omfang som hidtil ved en opnormering til kontrol. Signalværdien overfor borgere og virksomheder har en afledt effekt, som ikke kan opgøres i sparede kommunale udgifter. Tilførsel af af 1 medarbejder vil i kombination med kontrol af sociale ydelser kunne anvendes til at prioritere den rådgivende indsats om kontrol af ansatte i virksomheder, f.eks. iværksættere og nystartede virksomheder, evt. i samarbejde med Slagelse Erhvervscenter. Driftsønsker Ansættelse af 1 kontrolmedarbejder komm. Beregnet provenu, sparede soc. Ydelser Beløb i 1. kr Total I alt

29 Anlægsønske Politikområde: 1.3 Tværgående områder og initiativer Type anlægsønske Nummer (4 - Udvalg - Politikområde - Løbenummer) Udviklingsønske Beskrivelse af ønske: Udvikling af Campus Slagelse Nuværende anlægsrammen fastholdes i og forhøjes i 219 til 1 mio. kr. Indtil videre arbejdes der med følgende delprojekter: Posthuset Miljøsanering, istandsættelse af bygningens klimaskærm og nyindretning af Vækst & Videns Center. Estimeret samlet budget ca. 25 mio. kr. Bro over jernbanen Der arbejdes videre med en gangbro i efteråret 215. DSB Ejendomme har tilkendegivet at de er klar til at medfinansiere, men kan først give et mere bindende tilsagn når der foreligger et konkret projektforslag. Estimeret budget for en gangbro er ca. 25 mio. kr. Arkitektkonkurrencen Resultatet som skal vise hvorledes koblingen af Campusområdet og midtbyen kan løses foreligger i april 216 og vil bl.a. pege på en etapeopdeling. Godsbanebygningen Nedrivningen kan iværksættes medio 216 med et forventet budget på 2 mio. kr. Pendlerparkering DSB Ejendomme er indstillet på at flytte den nuværende pendlerparkering foran Godsbanebygningen til Ndr. Stationsvej. Herefter kan Slagelse Kommune købe arealet. En realisering af delprojekterne vil kun kunne ske i begrænset omfang indenfor nuværende anlægsramme. Ønsket om synlighed i Campus området bør fortsætte i 216 og 217 indtil de forventede byggeaktiviteter iværksættes. Såfremt der budgetteres med ca. 1 mio. kr. årligt i 216 og 217. Yderligere tiltag om byfornyelse m.v. i Campusområdet vil kunne iværksættes i 219 dersom anlægsrammen forhøjes. Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse: Beløb i 1. kr. - foreløbigt anslået Anlægsramme I alt 1. Afledte driftsudgifter El, vand og varme samt vedligehold I alt

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Spareforslag 2016-2019 MTM 1

Spareforslag 2016-2019 MTM 1 Spareforslag 2016-2019 MTM 1 2.00 MTM - tværgående IT-springet, fem digitaliseringsprojekter IT-springet, Digital Post, Eff. -191-191 -191-191 CAE IT-springet, Digital Post, Eff. -895-895 -895-895 CBM

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Økonomiudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Justering af driftsaftale for Atletion Aftalen om driften

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Til: SAPA kontaktperson / Monopolbrudsansvarlig og KOMBIT kontaktperson i kommunen Instruktion til brug af SAPA Budgetstøtte redskabet

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

Bilag 1 - Budgetaftale

Bilag 1 - Budgetaftale Bilag 1 - Budgetaftale 1 2 3 4 5 Resultatopgørelse 2016-2019 Budgetprioritering 2016 2017 2018 2019 Skattefinansieret område Skatter -3.141.530-3.193.109-3.272.833-3.359.851 Generelle tilskud mv. -1.720.009-1.721.694-1.675.408-1.625.582

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget

Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget har i 2015 et samlet nettodriftsbudget på 540,6 mio. kr. tet udgør 10,2 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Udvalgets nettodriftsudgifter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Økonomiudvalget 9. december 2015

Økonomiudvalget 9. december 2015 378 Forsøgsprojekt med levering af varmholdig mad til ældrecentrene Sagsnr: 82.20.00-P20-3-15 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Byrådet Byrådet vedtog den 8. oktober 2015 en budgetaftale for

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Potentialeafklaring - Lønadministrationen.

Potentialeafklaring - Lønadministrationen. Potentialeafklaring - Lønadministrationen. 1. Organisering og opgaver a. Organisering Opgaven med Løn- og personaleadministration, samt afregninger/afstemninger og hjemtagelse af refusioner ligger i dag

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres?

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres? Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok A Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 - side 1 Afsnit 8 - side 2 Nr. Fagudvalg Bevillingsområde 2018 2019 2020 2021 500 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Arbejdsmarked - hverdagseffektivisering

Læs mere

Mål og Midler Facility mangement

Mål og Midler Facility mangement Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning.

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 1.18. Vandforsyning Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Strømmen driver os! El-cykler til medarbejdere 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Jens Kaysen E-mail: jkay@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Bilag 1.2. Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Bilag 1.2. Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 28.09.2015 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00. Bilag 1.2 Deltagere: Mødeleder Referent Susanne Mortensen

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18

Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18 Demografifremskrivning ældreområdet Social- og ældreudvalget Ændringer i driftsbudgettet -900-675 4.100 9.300 Siden kommunesammenlægningen er der årligt sket en beregning af de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Budget 2017. Analyse udvidet.

Budget 2017. Analyse udvidet. Landsledelsesmøde den 10.-11. juni 2016 Bilag 4.3. 10. link Budget 2017. Analyse udvidet. Emne og initialer for ansvarlige. Emne 1 og emne 2: Kørselsomkostninger Medarbejdere og frivillige. Analysen omfatter

Læs mere

Forslag 7.1 (2012-2015)

Forslag 7.1 (2012-2015) Forslag 7.1 06.45.51 Fælles formål 34.820.000 kr. Reduktionsområde: Porto for udsendelse af kommunens breve Beskrivelse: I forbindelse med den øgede digitalisering forventes det, at en større del af kontakten

Læs mere

Økonomiudvalg - Drift

Økonomiudvalg - Drift ØU 1 Frikøb af tillidsrepræsentanter Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter -250-250 -250-250 Netto -250-250 -250-250 (alle beløb i forslaget er i -niveau) Furesø Kommune har

Læs mere

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Generelt: Forbrugsrapporten pr. 30. september 2009 viser for udvalgets aktivitetsområder et

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere