1. Godkendelse af dagsorden /8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1"

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT /87 3. budgetopfølgning pr. 30. september - Anlæg /8880 Udmøntning af budget SSU /28458 Orientering om forflytningsprojektet Flyt i flok Orientering Eventuelt Godkendelse af dagsorden Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 5. november Dagsordenen godkendt. Fraværende: Bodil Boesgaard 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT Indstilling: Direktøren for velfærd indstiller: Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 05. november - Kl. 10:00 Assens Kommune, 1 af 9

2 at 3. budgetopfølgning tages til efterretning at følgende indstilles til Økonomiudvalget: o At der gives en negativ tillægsbevilling på kr. o At der gives en tillægsbevilling på kr. til socialtilsyn, finansieres af en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalget. o At der gives en negativ tillægsbevilling på kr., som modsvares af en tillægsbevilling på anlæg. Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. 30. september drift på Social- og Sundhedsudvalgets område forelægges. Sagsfremstilling: Samlet set viser 3. budgetopfølgning et mindreforbrug på kr. Der søges samlet en negativ tillægsbevilling på kr. Resultatet er uddybet i vedlagte bilag. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: Netto 1000 kr. Social- og Sundhedsudvalget Minus = mindreforbrug Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Overførsel til Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Samlenotat SSU - 3. budgetopfølgning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 5. november Social- og Sundhedsudvalget indstiller: at 3. budgetopfølgning tages til efterretning at følgende indstilles til Økonomiudvalget: o At der gives en negativ tillægsbevilling på kr. o At der gives en tillægsbevilling på kr. til socialtilsyn, finansieres af en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalget. o At der gives en negativ tillægsbevilling på kr., som modsvares af en tillægsbevilling på anlæg. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 05. november - Kl. 10:00 Assens Kommune, 2 af 9

3 Fraværende: Bodil Boesgaard 3. 14/87 3. budgetopfølgning pr. 30. september - Anlæg Indstilling: Direktionen indstiller: at 3. budgetopfølgning anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1) Miljø og natur kr. 2) Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3) Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4) Kultur og Fritid kr. 5) Dagtilbud kr. 6) Skole kr. 7) Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. Beslutningstema: Sagen fremlægges for fagudvalg til efterretning. Sagsfremstilling: Samlet set viser 3. budgetopfølgning på anlæg, at der forventes et merforbrug på kr. og et mindre forbrug på kr. svarende til et netto mindre forbrug på kr. Heraf overføres kr. til budget 2015, kr. overføres fra drift og kr. finansieres af kassen. Budgetopfølgningen fremsendes til efterretning for udvalget. Budgetopfølgningen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet ved førstkommende møder. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: Resultatet på de enkelte områder fremgår af vedlagte bilag. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Samlenotat 3. budgetopfølgning - Anlæg Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 3. november Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller: at 3. budgetopfølgning anlæg tages til efterretning. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 05. november - Kl. 10:00 Assens Kommune, 3 af 9

4 at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1) Miljø og natur kr. 2) Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3) Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4) Kultur og Fritid kr. 5) Dagtilbud kr. 6) Skole kr. 7) Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 3. november Innovations- og Medborgerskabsudvalget tager til efterretning: at 3. budgetopfølgning anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1. Miljø og natur kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og Fritid kr. 5. Dagtilbud kr. 6. Skole kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 4. november Miljø- og Teknikudvalget tog 3. budgetopfølgning anlæg til efterretning og indstiller: at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1) Miljø og natur kr. 2) Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3) Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4) Kultur og Fritid kr. 5) Dagtilbud kr. 6) Skole kr. 7) Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 5. november Social- og Sundhedsudvalget indstiller: Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 05. november - Kl. 10:00 Assens Kommune, 4 af 9

5 at 3. budgetopfølgning anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1. Miljø og natur kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og Fritid kr. 5. Dagtilbud kr. 6. Skole kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. Fraværende: Bodil Boesgaard 4. 14/8880 Udmøntning af budget SSU Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at orientering om udmøntning af budget tages til efterretning. Beslutningstema: Orientering om udmøntning af budget Sagsfremstilling: Direktøren for Velfærd orienterer om den udarbejdede handleplan for udmøntning af budget samt tilhørende budgetaftaletekst indenfor Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: SSU - Udmøntning budgetforlig Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 5. november Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om udmøntning af budget til efterretning. Fraværende: Bodil Boesgaard 5. 14/28458 Orientering om forflytningsprojektet Flyt i flok Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at orienteringen om forflytningsprojektet Flyt i flok tages til efterretning. Beslutningstema: Orientering om Flyt i flok et forflytningsprojekt gennemført i perioden 1. januar 2011 til 31. januar tages til efterretning. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 05. november - Kl. 10:00 Assens Kommune, 5 af 9

6 Sagsfremstilling: Flyt i flok et forflytningsprojekt gennemført i perioden 1. januar 2011 til 31. januar. Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden. Forebyggelsesfonden har støttet projektet med 8,5 mio. kr. Assens Kommune har været ansøger kommune. Samarbejdsparterne i Flyt i flok har været Billund, Randers, Næstved, Haderslev, Sønderborg og Jammerbugt Kommune, samt Ergoterapeutuddannelsen, University College Lillebælt, Social- og Sundhedsskolen Fyn, Lederforum og Tisturion. I alt har ca. 300 medarbejdere deltaget i projektet. I Assens Kommune har det været Flemløse Plejehjem, som har deltaget i projektet. Baggrunden Baggrunden for projektet tager afsæt i en forståelse af, at nedslidning samt arbejdsbetingede skader indenfor bevægeapparatet er højt for social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere (SOSU-personale) inden for ældreplejen. En dansk undersøgelse støtter op om dette faktum, hvor 30 % af plejepersonalet indenfor ældreplejen oplever, at deres arbejde er fysisk anstrengende. Der er stor opmærksomhed på dette problem, og der anskaffes mange hjælpemidler både personlige og arbejdsmiljømæssige. Dog opleves det på plejecentre landet over, at hjælpemidlerne ofte ikke anvendes eller ikke anvendes optimalt. Projektet har haft fokus på at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø. Projektet har især arbejdet på at forbedre det fysiske arbejdsmiljø omkring forflytninger, men har samtidig arbejdet på flere planer, da en organisations arbejdsmiljø er en kompleks størrelse af både fysiske og psykologiske forhold. Ideen har været at undersøge, hvilke forudsætninger og initiativer der er mest effektive i forhold til at etablere et godt arbejdsmiljø indenfor plejesektoren. Formål Det overordnede formål har været at afdække forklaringer på, hvorfor forflytningshjælpemidler enten ikke anvendes eller ikke anvendes optimalt, og herudfra udvikle løsninger. Ud fra dette overordnede formål har der været opstillet en række mere konkrete succeskriterier. Projektets succeser Projektet har opnået langt de fleste opstillede succeskriterier. Det drejer sig bl.a. om medarbejdernes oplevelse af et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø, reduceret sygefravær og udarbejdelse af cost-benefit model. Et af projektets succeskriterier har været, at erfaringerne fra dette projekt skal udbredes til alle landets plejecentre. Dette succeskriterium har vi i Assens taget til os, og er netop i gang med at implementere Carendostolen i alle plejeboliger og bosteder. Carendostolen var et af de nye velfærdsteknologiske hjælpemidler, som Flemløse Plejehjem indkøbte som en del af projektet. Fra Flyt i flok til Carendoprojektet i Assens Kommune Flemløse Plejehjem erfarede, at brugen af Carendostolen gjorde en forskel for både beboere, medarbejdernes arbejdsmiljø og ressourcerne. Desuden har Flemløse Plejehjem tilegnet sig en viden om, hvad der skal til, for at implementere nye hjælpemidler. Flemløse Plejehjem har identificeret de barrierer, der naturligt opstår, når medarbejdere skal tilegne sig ny viden, ændre arbejdsgange og holde fast i dem. På baggrunden af de opnåede erfaringer og viden fra Flemløse Plejehjem, implementeres Carendostolen i alle plejeboliger og bosteder (Lindebjerg, Pilebakken og Duedalen). Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 05. november - Kl. 10:00 Assens Kommune, 6 af 9

7 Social- og Sundhedsudvalget vil på udvalgsmødet få præsenteret mere uddybende omkring Flyt i Flok og de erfaringer og resultater, der er gjort i projektet. Erfaringer og resultater som er overført til implementeringen af Carendostolen. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 5. november Social- og Sundhed tager orienteringen om forflytningsprojektet Flyt i flok til efterretning. Fraværende: Bodil Boesgaard 6. Orientering Sagsfremstilling: 1. Orientering om demente og GPS. 2. Program for besøgsturen den 5. november for Social- og Sundhedsudvalget 3. Afgørelse om opkrævning af betaling for ledsagelse Administrationen vil på mødet orientere om Statsforvaltningens afgørelse om opkrævning af betaling for ledsagelse 4. Forslag til Lov om ændring af lov om social service Administrationen vil på mødet orientere om forslag til Lov om ændring af lov om social service Bilag: Pkt. 1 - Folketingets Socialudvalg - svar på spm Pkt. 2 - Program for Social- og Sundhedsudvalgets besøgstur den 5. november.docx Pkt. 4 - Forslag til lov om ændring af lov om social service Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 1. Orientering om ministersvar vedr. demente og brug af GPS 2. Orientering om Statsforvaltningens afgørelse om opkrævning af betaling for ledsagelse 3. Orientering om forslag til ændring af Lov om social service. 4. Foreløbig orientering om registrering af antal sager i Social og Sundhed. Fraværende: Bodil Boesgaard Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 05. november - Kl. 10:00 Assens Kommune, 7 af 9

8 7. Eventuelt Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 5. november Malene Rye Andersen tager initiativ til at dagsordenssætte et punkt næste gang vedr. socialt udsatte. Fraværende: Bodil Boesgaard Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 05. november - Kl. 10:00 Assens Kommune, 8 af 9

9 Underskriftsside Betina Signe Stick Henning Jensen Bodil Boesgaard Rie Nielsen Henrik Hansen Lars Søgaard Malene Rye Andersen Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 05. november - Kl. 10:00 Assens Kommune, 9 af 9

10 Bilag: 2.1. Samlenotat SSU - 3. budgetopfølgning Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 05. november - Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

11 Samlenotat for Social- og Sundhedsudvalget. 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget, at der forventes et mindreforbrug på kr. Der søges en negativ tillægsbevilling på kr., som tilgår kassen Der søges en tillægsbevilling på kr. til betaling af socialtilsyn, finansieres af en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalget. Der søges om at overføre kr. fra drift til anlæg Netto 1000 kr. Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Overførsel til Minus = mindreforbrug Sundhedsøkonomi: Der forventes et merforbrug på kr. i den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet. Aktiviteten startede først på året med en markant stigning i de ambulante ydelser, mens den stationære aktivitet lå nogenlunde stabilt sammenlignet med de tilsvarende måneder i I løbet af foråret faldt dog både den ambulante og den stationære aktivitet. Hen over sommeren er der forsat en markant lavere stationær aktivitet, og den lave aktivitet på det ambulante område er ligeledes fortsat. Udviklingen inden for den ambulante aktivitet er stadig overraskende - og særegen for Assens Kommune blandt de øvrige fynske kommuner set i lyset af sygehusenes bevidste strategi om at omlægge aktiviteten fra stationær til ambulant. Omvendt følger den stationære aktivitet den forventede udvikling. Budgettet er baseret på KL s skøn i økonomiaftalen for. Der søges en tillægsbevilling på det forventede merforbrug. 107 bosteder handicap: Der forventes et mindreforbrug på kr. vedrørende de 4 bosteder, heraf forventes kr. overført til Duedalen: På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på kr. på bostedet Duedalen, hvoraf kr. er et overført underskud fra Ved analyse af området, er forbruget nu bragt i balance med budgettet for Der søges om, at det forventede overskud på kr. fra de bosteder anvendes til at finansiere en del af underskuddet på bostedet Duedalen. Socialtilsyn: Pr. 1. januar trådte ny lov om Socialtilsyn i kraft, i den forbindelsen blev der tilført DUTmidler til opgaven. Beløbet på kr. er placeret på Økonomiudvalgets område og søges overført til Social- og Sundhedsudvalget, som afholder udgiften. Budgettet er flyttet i budget

12 og frem. Institutionernes udgift for tilsyn er kr., hvorfor der søges en tillægsbevilling på kr. finansieret af kassen. Drift til anlæg: Der søges om at flytte kr. fra drift til anlæg, og midlerne vedrører henholdsvis kr. på Sundhed til indkøb af APV- redskaber og kr. på Madservice. Hjemmeplejen: På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på kr. På baggrund af data til og med august antages visitationstallet at udgøre timer for. Leveringen af disse timer medfører et yderligere budgetbehov på kr. ud fra gældende tildelingsmodel og serviceniveau. Der er budgetlagt med levering af timer i indeværende år. Stigningen i visitationen følges nøje og forsøges minimeret via rehabiliterende indsatser og brug af hjælpermidler såsom trænende hjemmepleje og Når en er nok Effektmålingerne vedrørende trænende hjemmepleje for perioden januar til august viser, at der har været 193 borgere i træningsforløb. Heraf er 31 % blevet selvhjulpne, 46 % modtager mindre hjælp, 18 % har fastholdt deres udgangspunkt og endelig er 5 % steget i deres visitering. I forhold til budgettet på mellemkommunale betalinger estimeres et mindreforbrug på kr., dette medfører, at der samlet anmodes om en tillægsbevilling på kr. Hjælpemidler: På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes primært flere ansøgninger til boligindretning, kørestole samt et større forbrug af APV-hjælpemidler. I merforbruget er ligeledes indregnet kr. til lifte på Kildevangen iht. byggesagen på Kildebakken. Der søges en tillægsbevilling på det forventede merforbrug. Socialt udsatte: Der forventes et merforbrug vedr. socialt udsatte på samlet kr. Det skyldes, at 3 personer på STU-forløb er visiteret til 107 botilbud. Derudover er der en øget indskrivning på forsorgshjem. Der søges en tillægsbevilling på det forventede merforbrug Sikringsydelser: Der forventes et mindreforbrug vedr. førtidspensioner på kr. Der søges om en negativ tillægsbevilling på beløbet. Det forventede mindreforbrug skyldes, at der tilkendes færre nye førtidspensioner p.g.a. reform af førtidspensioner og fleksjob. Derudover forventer vi en større afgang af førtidspensionister på de gamle ordninger end budgetteret. I budgettet er der forudsat at der pr. 31/12 ville være førtidspensionister, vi forventer nu, at der vil være førtidspensionister. 2

13 Bilag: 3.1. Samlenotat 3. budgetopfølgning - Anlæg Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 05. november - Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

14 Samlenotat for anlæg 3. budgetopfølgning pr. 30. september 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for anlæg, at der forventes et mindreforbrug på i alt kr. På nuværende tidspunkt søges der om en negativ tillægsbevilling på kr. Mindreforbrug skyldes primært udskydelse af investeringer til Resultatet på de enkelte områder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Der kommenteres kun på de områder, hvor der er afvigelser. Område (I kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Administrativ organisation IT og velfærdsteknologi Miljø og natur Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse kommunale bygninger Kultur og fritid Visiterede tilbud børn og voksne Familie, unge og uddannelse Dagtilbud Skole Sundhed Plejecentre, bosteder og aktivitet Anlæg i alt Område (I kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Køb af jord og byggemodning Salg af byggegrunde og erhvervsjord Jordforsyning i alt Anlæg og jordforsyning i alt

15 2. Miljø og natur (I kr.) Miljø og natur Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Vandløbsområdet Vand og naturplaner Bassinarealer ved Assens Natur og friluftsstrategi Oprensning af bundsediment Assens Marina Særlig indsats for lystfiskeri - Helnæs Skovrejsning LIFE70 EU-tilskud (Del af Vand & Naturplaner) Anlæg i alt Vand og naturplaner Der søges om at overføre kr. til LIFE70 til egenfinansiering af projektet frem til 2018 med fast overførsel. Konsekvens for budget 2015: Ingen Natur og friluftsstrategi Der søges om at overføre kr. til budget 2015, pga. tidsforskydninger i projektet. En del projekter herunder kyststi langs Helnæs Bugt er først klar i 2015 pga. forberedelser, forhandlinger og planlægning af projekt indsatsen. Konsekvens for budget 2015: Budget 2015 forøges med kr. LIFE70 EU-projekt kr. fra Vand og naturplaner bruges til egenfinansiering af projektet frem til Konsekvens for budget 2015: Ingen 3. Veje, grønne områder og kollektiv trafik (I kr.) Veje, grønne områder og kollektiv trafik Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Tillægsbevilling Pulje trafiksikkerhed m.v Udskiftning af gadelysarmaturer Opdatering bymidter

16 Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet Samling af entreprenørgården Havnenære arealer, CampOne Assens Strand & Entrepr Renovering og udskiftning af broer Ny adgangsvej til genbrugspladsen i Assens Cykelstier på jernbanen - projektundersøgelse Cykelstier og kantbaner Forbedret tilgængelighed til Odense over Glamsbjerg P-pladser ved skoler og haller Renovering af vestre læmole, Assens Havn Asfalt, efterslæb og opgradering Havnenære arealer, ny vejadgang Næs, Assens Anlæg i alt Opdatering bymidter Der søges om overførsel af kr. til 2015, pga. tidsforskydninger i projektet. Konsekvens for budget 2015: Budget 2015 forøges med kr. Havnenære arealer, CampOne Assens Strand & Entrepr. Der søges om overførsel af mio. kr. til 2015, der udarbejdes et projekt for arealernes anlæggelse i 1. halvår Arealer til bådoplæg og tiltag for at opnå femstjernet campingplads forventes ikke afsluttet i. Konsekvens for budget 2015: Budget 2015 forøges med kr. Forbedret tilgængelighed til Odense over Glamsbjerg Der søges om overførsel af kr. til 2015, da analysen er færdig. Der kan være behov for yderligere undersøgelser i Konsekvens for budget 2015: Budget 2015 forøges med kr. Renovering af vestre læmole, Assens Havn Der søges om overførsel af kr. til projekt Havnenære arealer, ny vejadgang Næs, Assens. Vestre læmole er afsluttet. Konsekvens for budget 2015: Ingen Havnenære arealer, ny vejadgang Næs, Assens Dette projekt forventes at blive ca kr. dyrere end det oprindelige forslag uden bådtransportvejen. Merudgiften skyldes et større forbrug af asfalt, underbygning med større bæreevne for at kunne bære bådtransporterne samt et træautoværn til adskillelse af kørebane og transportvej. Budget forøges med kr. fra projekt Renovering af vestre læmole.

17 Konsekvens for budget 2015: Ingen 4. Vedligeholdelse kommunale bygninger (I kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Vedligeholdelse kommunale bygninger Planlagt bygningsvedligeholdelse Energimærkning af kommunale bygninger Energibesparende foranstaltninger Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud Indsatspuljen 2011-Nedriv. af faldefærdige ejendom Fortsat områdefornyelse Landsbypulje Opdatering kommunale udlejningsejendomme/tomme byg Byfornyelse Børnenes Hus, renovering omklædningsrum Bygningsvedligehold. - efterslæb indv. vedligehold Anlæg i alt Energimærkning af kommunale bygninger Der søges om overførsel af kr. til 2015, pga. tidsforskydninger i projektet. Konsekvens for budget 2015: Budget 2015 forøges med kr. Fortsat områdefornyelse Der søges om overførsel af kr. til 2015, pga. tidsforskydninger i projektet. Der skal i 2015 afholdes udgifter til supplerende lokalplanlægning for byggeri på campingpladsens anneksplads. Konsekvens for budget 2015: Budget 2015 forøges med kr. Byfornyelse Der søges om overførsel af kr. til budget 2015, pga. tidsforskydninger i projektet. Konsekvens for budget 2015: Budget 2015 forøges med kr.

18 5. Kultur og fritid (I kr.) Kultur og fritid Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Museum Vestfyn Naturskolen Baagø Ungdomskulturhus Glamsbjerg Haarby haludvidelse og svømmehal Pulje til udendørsarealer sport & fritid Terrariet i Vissenbjerg Pulje forsamlingshuse & klubhuse Kunstpulje Danskernes digitale bibliotek (DDB) Tilbygning Glamsbjerghallen, halstrategi Syddanske Madoplevelser Aarup Fritidscenter Anlæg i alt Ungdomskulturhus Glamsbjerg Der søges om overførsel af kr. til budget 2015, pga. tidsforskydninger i projektet. Der skal afklaring på ungdomskulturhusets fysiske placering, så der kan etableres en foreløbig lejeløsning, og huset kan komme i drift i løbet af De afsatte midler for overføres til 2015, jf. budgetaftale Konsekvens for budget 2015: Budget 2015 forøges med kr. Haarby haludvidelse og svømmehal Der søges om overførsel af kr. til 2015, pga. tidsforskydninger i projektet. Konsekvens for budget 2015: Budget 2015 forøges med kr. Terrariet i Vissenbjerg Der søges om en tillægsbevilling på kr. til tilskud til etablering af kontorpavillon samt etablering af kloak og el. Konsekvens for budget 2015: Ingen Syddanske Madoplevelser Der søges om overførsel af kr. til budget Projektet kører i regi af Udvikling Fyn med tilskud fra Assens Kommune. Afsluttes først i sommeren Konsekvens for budget 2015: Budget 2015 forøges med kr.

19 Aarup Fritidscenter Der søges om en tillægsbevilling på kr. fra drift til anlæg til nyt halgulv. Tillægsbevillingen modsvares af en tillægsbevilling under drift. Konsekvens for budget 2015: Ingen 6. Dagtilbud (I kr.) Dagtilbud Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Ny institution Haarby Børnehave Vuggestuegrupper Vuggestuegruppe v/børnehaven Skovbrynet Renovering Overmarksgården Solbakken Digitalisering iht. strategi - Dagtilbud Erstatning for pavillon ved Uglebo og udbygning Overmarksgården - udearealer Uglebo renovering legeplads + indv. (fra drift) Børnehusene Aarup (fra drift) Områdeinstitution Tommerup (fra drift) Landsbyordning Salbrovad (fra drift) Anlæg i alt Vuggestuegrupper Projektet vuggestuegrupper er afsluttet i 2013 og budgettet på kr. i er anvendt i 2013, hvorfor beløbet overføres til kassen. Konsekvens for budget 2015: Ingen Vuggestuegruppe v/børnehaven Skovbrynet Der søges om en tillægsbevilling på kr. til uforudsete udgifter i projektet. Det drejer sig om en stor renovering af hele kloaksystemet under bygningen i forbindelse med oversvømmelse af kælderen. Ligeledes har der været forholdsvis store udgifter i den eksisterende del af børnehaven for at tilpasse den til flere personaler. Endvidere har der været ekstraudgifter pga. blød bund, selv om der er foretaget flere jordbundsundersøgelser. Konsekvens for budget 2015: Ingen 7. Skole (I kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Skole

20 Digitalisering iht. strategi - Skoler Ud- og ombygning Gummerup Skole Personalearbejdspladser skoler Tommerup Skole Legeplads, IT, renov. og inv Dreslette Landsbyordning - Personalefaciliteter Vissenbjerg Skole Personalefaciliteter og bygn Vissenbjerg Skole IT, inventar og legeplads Glamsbjerg Skole - multibane Assensskolen (fra drift) Ebberup Skole (fra drift) Glamsbjerg Skole (fra drift) Salbrovadskolen (fra drift) Tallerupskolen (fra drift) Verninge Skole (fra drift) Vissenbjerg Skole (fra drift) Aarupskolen (fra drift) Anlæg i alt Skoler overførsel fra drift til anlæg Der søges om en tillægsbevilling på i alt kr. til skoleområdet til større indkøb af it, inventar og etableringsomkostninger til bl.a. lærerarbejdspladser. Tommerup skole har tidligere overført budget fra drift til anlæg, og har et restbudget på kr., som søges tilbageført til driften. Tillægsbevillingen modsvares af en tillægsbevilling under drift. Fordeling på skoler: kr. Assensskolen Ebberup Skole 261 Glamsbjerg Skole 200 Salbrovadskolen 115 Tallerupskolen Tommerup Skole -170 Verninge Skole 335 Vissenbjerg Skole 455 Aarupskolen 820 I alt Konsekvens for budget 2015: Ingen 8. Plejecentre, bosteder og aktivitet (I kr.) Plejecentre, bosteder og aktivitet Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Flytning af Erhvervs- og Aktivitetscenteret

21 Pilebakken udbedring i fm. om/tilbygning (fra drift) Handicapbus-Bostedet Stærevænget (fra drift) Handicapbus-Bostedet Østerbo (fra drift) Flisebelægning m.m. v/flemløse Plejehjem Plejecentre APV hjælpemidler (fra drift) Madservice (fra drift) Anlæg i alt Flytning af Erhvervs- og Aktivitetscenteret Der søges om en tillægsbevilling på kr. til ekstra udgifter til fundering på grund af skjult kloakering, som ikke var lovligt udført samt manglende brandadskillelse mellem værksted og kontor. Konsekvens for budget 2015: Ingen Handicapbus Bostedet Stærevænget og Bostedet Østerbo I forbindelse med regnskab 2013 blev der fra drift overført kr. til anlæg til handicapbus til hvert af de to bosteder. Der har efterfølgende vist sig et behov for udelukkende at købe personbiler, hvorfor der søges om, at de to bevillinger anvendes til køb af personbiler. Konsekvens for budget 2015: Ingen Plejecentre APV hjælpemidler (fra drift) Der søges om en tillægsbevilling på kr. til APV hjælpemidler. Tillægsbevillingen modsvares af en tillægsbevilling under drift. Konsekvens for budget 2015: Ingen Madservice (fra drift) Der søges om en tillægsbevilling på kr. til Madservice. Tillægsbevillingen modsvares af en tillægsbevilling under drift. Konsekvens for budget 2015: Ingen 9. Jordforsyning (I kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Jordforsyning Fællesudgifter og indtægter, Boligformål Fællesudgifter og indtægter, Erhvervsformål Køb af jord Salg af jord

22 Højsletten, etape 2, Tommerup (bolig) Eventyrbakken, Mørkmosehøj, Aarup (bolig) Forskønnelse af arealer v/arena Assens Anlæg i alt Fællesudgifter og indtægter, Boligformål Der søges om en tillægsbevilling på kr. til kloakering ved udstykningen Drejervænget, Skalbjerg. Yderligere behov skyldes meget skrappe krav til udledning til å. Tillægsbevillingen modsvares af en tillægsbevilling under Jordforsyning, køb af jord.

23 Bilag: 4.1. SSU - Udmøntning budgetforlig Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 05. november - Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

24 Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.) 2016 (1.000 kr.) 2017 (1.000 kr.) 2018 Evt. supplerende/præciserende (1.000 kr.) forligstekst Tekst fra budgetblok Løbende status på udmøntning Sundhedsfaglig bistand Ø01: Sundhedskoordinatorfunktionen Den vedtagne sygedagpengereform, der træder i kraft den 1. juli, indeholder en tidligere opfølgning og indsats i borgerens sygdomsforløb. Efter 22 uger skal borgerens ret til forlængelse af sygedagpenge revurderes. I de tilfælde hvor der ikke sker forlængelse, skal borgeren i et jobafklaringsforløb, som bl.a. indebærer, at sagen skal behandles i rehabiliteringsteamet. Budgettilretning via Økonomi Med baggrund heri er der indgået en ny samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Assens Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen. Den nye samarbejdsaftale indebærer, at sundhedskoordinatoren vil have 1 ekstra mødedag hver anden uge i Assens Kommune fra og med 1. juli. Blokken indeholder midler til sundhedskoordinatorens ekstra mødedage. Sundhed R02: Implementering af skylletoilet i hjemmeplejen Råderumsblokken tager afsæt i implementering af skylletoilet i borgerens eget hjem. Råderummet er beregnet ud fra den antagelse, at borgeren modtager hjælp til toiletbesøg én gang dagligt og denne visitering har en årlig omkostning på kr. Der er etableringsomkostninger på ca kr. pr. skylletoilet i forhold til indkøb af hjælpemidlet samt opsætning af det i borgerens hjem. Denne udgift betales af hjemmeplejen og reducerer hermed gevinsten til kr. pr. borger. Det forudsættes, at 15 borgere vil få installeret skylletoilet i løbet af 2015, og derved kunne undvære hjælp til mindst et toiletbesøg pr. dag. Det forventes endvidere, at installering af antallet af skylletoiletter vil stige til ca. 40 toiletter i Det vil give en besparelse på driften på kr. i 2015., stigende til kr. i Det skal bemærkes, at ikke alle borgere vil have gavn af en sådan velfærdsteknologisk løsning som et skylletoilet udgør. På nuværende tidspunkt afprøves skylletoilettet på forsøgsbasis i en af hjemmeplejegrupperne. Blokken implementeres løbende fra Ansvarlig: Fagområde Sundhed Myndighed Sundhed Budgettilpasning via Økonomi E3.XLSX 1/6

25 Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.) R06: Effektivisering/afvikling af møder, uddannelse, planlægning, pauser 2016 (1.000 kr.) 2017 (1.000 kr.) 2018 Evt. supplerende/præciserende (1.000 kr.) forligstekst Tekst fra budgetblok Der er ikke en fælles norm for, hvor meget arbejdstid, der anvendes på møder, uddannelse, planlægning og pauser. Med denne blok, der omhandler indirekte borgertid, reduceres den samlede lønsum for Sundhed og Plejeboliger, Bosteder og Aktivitet i forhold til den tid, der bruges til møder, uddannelse, planlægning og pauser. Blokken udmøntes enten som en effektivisering på udvalgte enheder eller efter fordelingsnøgle. Løbende status på udmøntning Procesbeskrivelse påbegyndes ultimo. Ansvarlig: Ledergruppen SSA Effektiviseringen skal udmøntes på både området Sundhed og området Plejeboliger, Bosteder og Aktivitet. R07: Effektivisering af ledelse og administration Der er på området Sundhed og Plejeboliger, Bosteder og Aktivitet i alt 39 ledere samt et antal administrative medarbejdere. Med en analyse af området i 2015 vurderes det, at der kan reduceres i den samlede gruppe af ledere og administrative medarbejdere for samlet kr. Analyse igangsat. Forventet færdiggørelse ultimo. Ansvarlig: Ledergruppen SSA Hvordan besparelsen udmøntes kendes ikke på nuværende tidspunkt, men analysen vil tage afsæt i arbejdsgange og reorganisering. R08: Samling af koordinator- og pårørendegivningsfunktioner På ældre- og handicapområdt er parterne desuden enige om at reducere udgiften til kommunens demenskoordinatorere til det aktuelle niveau. Der er i dag 5 stillinger, som alle varetager koordinator- og pårørenderådgivningsfunktioner: 1 hjerneskadekoordinator, 3 demenskonsulenter og en pårørenderådgiver. Med en samling af indsatsen, kan opgaverne fremover varetages af 4 personer, da der kan reduceres i intern koordinering samtidigt med, at der kan opnås bedre intern sparring. Blokken implementeres (vakant stilling) Ansvarlig: Fagområde Sundhed Fagområde Bosteder, Plejeboliger, Aktivitets og Erhverv Den nuværende opdeling, med fokus på diagnoser og specifikke målgrupper, betyder, at der i dag efterspørges tilbud og sparring til andre diagnose- og patientgrupper. Denne forespørgelse vil fremadrettet kunne imødekommes, hvis koordinator- og rådgivningsfunktioner bliver samlet i et team. Det er uvist, om den fremtidige struktur kan resultere i et øget pres på funktionen. R09: Nedjustering af driftsrammen for mellemkommunal betaling Mellemkommunale betalinger er afregningen kommuner imellem for de borger som er omfattet af lovgivningen omkring mellemkommunal refusion. Regnskabsresultaterne for dette område er meget svingende, qua mængder og pris pr. borger. Men på bagrund af de seneste 6 regnskabsår antages udgifterne at kunne dækkes af det tilbageværende budget. Budgettilretning via Økonomi E3.XLSX 2/6

26 R09: Nedjustering af driftsrammen for mellemkommunal betaling Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.) Ø01: Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats Mellemkommunale betalinger er afregningen kommuner imellem for de borger som er omfattet af lovgivningen omkring mellemkommunal refusion. Regnskabsresultaterne for dette område er meget svingende, qua mængder og pris pr. borger. Men på bagrund af de seneste 6 regnskabsår antages udgifterne Tekst at kunne fra budgetblok dækkes af det tilbageværende budget Evt. supplerende/præciserende (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) forligstekst I forbindelse med Økonomiaftalen for 2015 mellem KL og Regeringen er der givet et permanent løft på 350 mio. kr. til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Assens Kommunes DUT-andel på 0,73 % svarer til kr. af beløbet. Budgettilretning via Økonomi Løbende status på udmøntning Proces- og indsatsbeskrivelse påbegyndes ultimo. Ansvarlig: ledergruppen SSA, særlig aktør er fagområdet Sundhed. Økonomiaftalen for 2015 viderefører således prioriteringen af Det nære Sundhedsvæsen fra de seneste to års økonomiaftaler, idet der i Økonomiaftalen for 2013 blev givet 300 mio. kr. og yderligere 300 mio. kr. i Økonomiaftalen for. Midlerne skal fortsat understøtte indsatsområderne i sundhedsaftalerne med fokus på den patientrettede forebyggelse og på borgere med forløb på tværs af sektorer med følgende mål: - Færre hensigtsmæssige genindlæggelser - Færre forebyggelige indlæggelser - Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser - Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene. R10: Yderligere effektivisering/afvikling af møder R11: Yderligere effektivisering af ledelse og administration De prioriterede indsatser skal beskrives i sundhedsaftalerne, men økonomiaftalen lægger op til, at midlerne bør prioriteres til indsatser, der ligger i direkte forlængelse af implementeringen af Det nære Sundhedsvæsen. I de enkelte sundhedsaftaler Der er ikke en fælles skal norm beskrives, for, hvor hvilke meget effekter arbejdstid, de prioriterede der indsatser anvendes forventes på møder, at uddannelse, kunne få i forhold planlægning til at skabe og pauser. et mere Med sammenhængende denne blok, der omhandler sundsvæsen. indirekte borgertid, reduceres der yderligere i den samlede lønsum for Sundhed og Plejeboliger, I Bosteder Assens Kommune og Aktivitet vil i en forhold væsentlig til den del tid, af der midlerne bruges tilgå møder, træningsområdet, uddannelse, planlægning da terapeuterne og pauser. har fået nye og andre opgaver Blokken udmøntes i forbindelse enten med som den en tidligere effektivisering opsporing på og udvalgte indsats i forebyggelse enheder eller af efter indlæggelser. fordelingsnøgle. Ligeledes er der i sundhedsaftalerne Effektiviseringen skal beskrevet udmøntes en på øget både kommunal området Sundhed og forebyggelsesindsats området Plejeboliger, før Bosteder operation, og Aktivitet. som sammen med den generelle En yderligere stigning effektivisering/afvikling genoptræningsplaner af møder, vil øge uddannelse, presset på træningsområdet. planlægning og pauser kan/vil udfordre det øgede krav om at arbejde på tværs i organisationen, herunder prof-på-tværs, i henhold til den helhedsorienterede opgavevaretagelse Forligsparterne har desuden fokuseret på den administrative ledelse og organisation inden for ældre- og sundhedsområdet og ønsker i løbet af 2015 gennemført en organisationsanalyse, der skal medføre effektiviseringer på området. Økonomiaftalen Der er på området for Sundhed 2015 lægger og Plejeboliger, desuden op Bosteder til, at en og del af midlerne Aktivitet i reserveres alt 39 ledere til finansiering samt et antal af administrative de indsatser, der aftales i kommunernes medarbejdere. samarbejde Med en analyse med af almen området praksis i 2015 i regi vurderes af det, praksisplanudvalgene. at der kan reduceres yderligere I den indgåede i den samlede overenskomstaftale gruppe ledere med PLO og administrative gældende fra medarbejdere 1. september for samlet til 1. september kr finansierer Den konkrete kommunerne udmøntning samlet af besparelsen 100 mio. kr. kendes set over ikke hele på perioden nuværende tidspunkt, Den men konkrete analysen afregningsmodel vil tage afsæt i er endnu ikke arbejdsgange på plads, og men reorganisering. den enkelte kommune får en udgift i forbindelse En yderligere med effektivisering brug af ydelser af ledelse praksissektoren. og administration kan/ vil udfordre det øgede krav om at arbejde på tværs i organisationen, herunder prof-på-tværs, i henhold til den helhedsorienterede opgavevaretagelse. Som R06 Som R E3.XLSX 3/6

27 Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.) 2016 (1.000 kr.) 2017 (1.000 kr.) 2018 Evt. supplerende/præciserende (1.000 kr.) forligstekst Tekst fra budgetblok Løbende status på udmøntning Plejecentre, bosteder og aktivitet R02: Afvikling af Det Aktiverende Team/ Edenkoordinatorerne Med godkendelse af budget blev der afsat midler til at ansætte to medarbejdere (Det aktiverende team) i plejeboligerne, som havde til formål at lave flere aktiviteter for beboerne. Dette var et ønske fra det daværende Ældreråd og Social og Sundhedsudvalg. Midlerne blev afsat fra 2013 og frem. Effektiviseres via fagområdet bosteder, plejeboliger, Aktivitet og Erhverv Det aktiverende team har sidenhen skiftet navn til Eden koordinatorerne således, at de aktiviteter de er med til at skabe i plejeboligerne, hænger sammen med Eden Alternative. Eden koordinatorerne har iværksat aktiviteter for beboerne og har været inspirationskilde til medarbejderne i fht. at få igangsat flere aktiviteter og et mere aktivt hverdagsliv. Plejeboligerne er nu så langt i deres implementering og udvikling af Eden Alternative, at to plejeboliger er registreret som Eden hjem, og de sidste syv plejeboliger forventes af blive registreret i hhv. og Med implementeringen og udviklingen af Eden hjem er fulgt en hverdag, hvor medarbejderne kan iværksætte spontane og planlagte aktiviteter, samt understøtte beboernes aktive og inkluderende hverdagsliv. R03: Forflytningsprojekt "fra 2 til 1" udmøntet i plejeboliger og bosteder Det er muligt at forsætte implementeringen og udviklingen af Eden alternative og dermed aktiviteter- uden Eden koordinatorerne (tidligere Det aktiverende team) På bostederne og i plejeboligerne er der ofte to medarbejdere til stede i lift, bade- og hygiejnesituationer på grund af beboernes fysiske formåen. Nye velfærdsteknologiske hjælpemidler (Carendostol) og nye forflytningsteknikker betyder, at det er muligt at være én medarbejder i lift, bade- og hygiejnesituationer. Dette har en gevinst for både beboere, medarbejdere og ressourceforbruget: beboerne, idet de kun skal forholde sig til en medarbejder og deres ressourcer kan inddrages i langt højere grad medarbejderne får et bedre arbejdsmiljø i lift, bade- og hygiejnesituationer, samt ro og kontinuitet i mødet med beboeren lift, bade- og hygiejnesituationer kan løses af en medarbejder i langt de fleste tilfælde i stedet for to medarbejdere Mængdeforudsætninger: Via velfærdsteknologipuljen og et overført mindreforbrug fra budget 2013, er der indkøbt 51 Carendostole (velfærdsteknologisk hjælpemiddel) Implementeres løbende via fagområdet Bosteder, Plejeboliger, Aktivitet og Erhverv E3.XLSX 4/6

28 Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.) R04: Tilpasning af antal pladser i aktivitets og samværstilbud Evt. supplerende/præciserende Tekst fra budgetblok (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) forligstekst Igennem det sidste år har der kontinuerligt været manglet 10 fuldtidsindskrivninger i 104, aktivitets og samværstilbud. Det betyder, at der ikke har været indvisiteret det antal borgere i 104, som der er normering og kapacitet til. Det skønnes at årsagen er, at borgerne senere har brug for et 104 tilbud end tidligere grundet opstart af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Det har primært været på aktivitets og samværstilbuddet på Lindebjerg Alle, der har haft ledig kapacitet. Antallet af pladser nedskrives i 104, aktivitets og samværstilbud med 10 pladser pr. dag. Løbende status på udmøntning Budgettilretning via Økonomi R07: Betaling af lovmæssigt loft for døgnkost i plejeboliger og bosteder I forhold til lovgivningen omkring loft for egenbetaling af madservice er taksterne i henholdsvis 49 kr. for udbragt hovedret og kr. for døgnkost på plejecentre og lignende. Budgettilretning via Økonomi (herunder takstblad) De hjemmeboende borgere i Assens Kommune betaler det lovmæssige loft for en udbragt hovedret. Derimod er borgerne på plejecentrene samt Lindebjerg, Pilebakken og Duedalen blevet opkrævet kr. om måneden for døgnkost. Dette er 40 kr. lavere end det udmeldte loft for egenbetaling. Denne blok ligestiller opkrævningsgrundlaget, således at der opkræves takst i forhold til det lovmæssige loft for både hjemmeboende borgere såvel som borgere på plejecentre og lignende. R09: Driftsbudget madservice Assens Madservice leverer mad til hjemmeboende, borgere på plejecentre samt Lindebjerg, Pilebakken og Duedalen. Endvidere leveres der også mad til daghjem samt akutpleje og rehabilitering. Budgettilretning via Økonomi Driftsmidlerne anvendes primært til løn, fødevarer, vedligeholdelse, emballage, kørsel samt el, vand, gas og varme. Denne blok reducerer i driftsmidlerne, og det sker på baggrund af de forbrugsmønstre som er forekommet via de seneste regnskabsår samt forventningerne til den fremtidige drift. Siden etableringen af kølemadsproduktionen i 2011 er der løbende blevet investeret i nyt produktionsudstyr. Dette udstyr har primært mindsket driftsomkostningerne til el, vand og renovation E3.XLSX 5/6

29 Blokbeskrivelse fra forlig Evt. supplerende/præciserende Tekst fra budgetblok (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) forligstekst R10: Robotrengøring af servicearealer I dag varetager Rengøringsteamet rengøringen af servicearealerne, dvs. rengøring af toiletter, inventar og gulve. Rengøringen af toiletter og inventar skal forsat udføres af rengøringsteamet, mens rengøringen af gulvene fremadrettet skal fortages af robotter. Der er afsat 15 minutter om ugen pr. institution til rengøringskorpsets, som skal bruges på drift og servicering af robotterne. Der vil derfor også skulle ske en medvirken fra det øvrige personale i forhold til driften af robotterne. Løbende status på udmøntning Implementers mellem fagområderne: - Sundhed - Bosteder, Plejeboliger, Erhverv og Aktivitet De berørte matrikler: Sundhedscenter Odensevej 29C, Assens alle afdelinger under SSU Æblehaven plejeboliger og daghjem Flemløse plejeboliger Strandgården - plejeboliger De gamles hjem - plejeboliger Dærupvej 5 Aktivcentret og Misbrugscentret Østergade 89C, Assens - Granly aktivitetscenter Møllebakken 22, Tommerup Rådhuskælderens Venner Vestervangen 100, Tommerup Assens Psykiatricenter Sdr. Havnegade 5, Assens - administration Ø02: Madservice til Lindebjerg, Duedalen og Pilebakken Lindebjerg, Duedalen og Pilebakken modtager mad fra Assens Madservice en gang om ugen Iværksættes i fagområderne Bosteder, Plejeboliger, Erhverv og Aktivitet Med denne blok leveres maden to gang om ugen Ø09: Ledsagelse af borgere på botilbud På området for ledsagelse af borgerne på botilbud på ture ud af huset og ferie er parterne enige om, at afsætte en pulje på 0,5 mio kr. i hvert af årene som kan søges til støtte til ferie og ture ud af huset ud fra et trangskriterie. Social- og Sundhedsudvalget udarbejder kvalitetsstandarder for puljen. Inden for botilbuddenes ramme tilbydes beboerne en række dagsture og aktiviteter, jf. godkendte Kvalitetsstandard for ledsagelse til aktiviteter for beboere i botilbud efter Servicelovens 107 & 108 Serviceloven fastsætter ikke et retskrav om, at beboerne på botilbud skal kunne komme på ferie med pædagogisk ledsagelse, hvorfor denne blok er en udvidelse i fht. nuværende serviceniveau. Denne blok beskriver et udvidet serviceniveau for beboernes mulighed for at komme på ferie, dagsture og deltage i flere aktiviteter. Indhold i blokken: Ferie 5 dage indland med overnatning 5 dage med aktiviteter uden overnatning Indledende politiske drøftelser ultimo /primo E3.XLSX 6/6

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

2017 (1.000 kr.) Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.) 2016 (1.000 kr.) 2018 Evt. supplerende/præciserende

2017 (1.000 kr.) Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.) 2016 (1.000 kr.) 2018 Evt. supplerende/præciserende forligstekst Sundhed R02: Implementering af skylletoilet i hjemmeplejen R06: Effektivisering/afvikling af møder, uddannelse, planlægning, pauser -150-400 -400-400 Råderumsblokken tager afsæt i implementering

Læs mere

2016 (1.000 kr.) 2017 (1.000 kr.) 2018 Evt. supplerende/præciserende. Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.)

2016 (1.000 kr.) 2017 (1.000 kr.) 2018 Evt. supplerende/præciserende. Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.) 2016 2017 2018 Evt. supplerende/præciserende forligstekst Tekst fra budgetblok Sundhedsfaglig bistand Ø01: Sundhedskoordinatorfunktionen 300 300 300 300 Den vedtagne sygedagpengereform, der træder i kraft

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Børne- og Uddannelsesudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Børne- og Uddannelsesudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Drift...2 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 12. november 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 4. marts 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. september 2012

Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. september 2012 Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. september 2012 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget og Job- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 31. marts 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/6934 Henvendelse

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 31. marts 2013

Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget og Job- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014.

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014. Samlenotat for Økonomiudvalget -. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på.00.000 kr. Netto 000 kr. regnskab Økonomiudvalg

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Ansøgninger om ikke at få overført underskud

Ansøgninger om ikke at få overført underskud Ansøgninger om ikke at få overført underskud Nedenstående skema benyttes. Alle hvide felter udfyldes. Verninge Skole og SFO 830.000 kr. svarende til 12,7% (heraf 503.000 kr. over 5%) Skolen har haft underskud

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.

Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3. Netto 1.000 kr. Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne 17.615 454 Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.320 0 Ansøgning om overførsel op til

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. november 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/21082 Program for

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Referat. Social- og Sundhedsudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 16:00. Sted Mødelokale 3. Afbud. Fraværende

Referat. Social- og Sundhedsudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 16:00. Sted Mødelokale 3. Afbud. Fraværende Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Midtfyns Fritidscenter Søvej 34 5760 Ringe. 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Møde udenfor rådhuset, Midtfyns Fritidscenter Søvej 34 5760 Ringe. 1. Godkendelse af dagsordenen...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. november 2015 - kl. 10:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Midtfyns Fritidscenter Søvej 34 5760 Ringe Mødelokale 2 Afbud Sarah Lundsberg Fraværende

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat Politikområdet Ældre Regnskabsresultat Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 97,8%. Mindreforbruget, der udgør 14,8 mio. kr., er fremkommet på følgende måde: Driften viser et mindre

Læs mere

Oversigt over overførsler fra 2017 til Jf. overførselsreglerne

Oversigt over overførsler fra 2017 til Jf. overførselsreglerne Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018 - Jf. overførselsreglerne Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne 26.998 0 Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

Generelt om Socialudvalget

Generelt om Socialudvalget Generelt om Socialudvalget Socialudvalgets samlede regnskab udgjorde 652,4 mio. i 2007. Regnskabet dækker over følgende områder: Ældreområdet Ældreområdet omfatter tilbud om serviceydelser i form af hjemmepleje,

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 103 044.

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Drifts- og udviklingsaftale 2015

Drifts- og udviklingsaftale 2015 Birkely Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Bo Smith Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Fokuspunkter (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab 2018-37.796 37.796 Hjælpemidler 31.078 25.480 25.480 5.598 Visiterede timer i hjemmeplejen

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Hotel Aarup Kro Bredgade 10 5560 Aarup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/24529 Udmøntning af budget 2015-2018 SSU...

Møde udenfor rådhuset, Hotel Aarup Kro Bredgade 10 5560 Aarup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/24529 Udmøntning af budget 2015-2018 SSU... Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 6. maj 2015 - kl. 17:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Hotel Aarup Kro Bredgade 10 5560 Aarup Bemærkning Mødet starter på Lindebjerg, Lindebjerg Allé 18,

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 SSU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 SSU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 13. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480 SSU - 2. budgetopfølgning

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen. Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 27. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Drøftelse af kommunens anvendelse af handicapkonventionen... 2 3. Tilgængelighed til

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 05.06.2012 i Borgmesterens mødelokale Afbud John M Schmidt (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetforslag 2013-2016 - tekniske ændringer -Socialudvalget...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020 Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Vurderingen fra Jobcentret er, at der skal etableres mellem 80 til 100 seniorjob i Assens Kommune i 2013.

Vurderingen fra Jobcentret er, at der skal etableres mellem 80 til 100 seniorjob i Assens Kommune i 2013. Personalepolitiske og økonomiske overvejelser vedr. seniorjob Assens, den 6. marts 2013/CB 1. Formål Nedenfor følger en beskrivelse af krav og forventninger til kommunale seniorjob og herunder økonomien,

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere