Tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling"

Transkript

1 Introduktion Implementering af Klinisk Logistik Udnyttelse af ny fælles platform (NFP) Forenklinger på kvalitetsområdet Udnyttelse af operationsgange Reduktion af variation i produktivitet på lægesekretærområdet Vagtplanlægning, lægeområdet Optimering af stuegang - mobilitet Optimering af patientflow målrettet akut indlagte patienter Implementering af fremmødeprofiler Side 1 af 29

2 Introduktion Opgaven var at finde forslag til besparelser inden for arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling og særligt initiativer, der knytter sig til arbejdstilrettelæggelsen, fx optimering af arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse i kliniske funktioner, forenklet registrering og implementeringsgrad. Der har i arbejdet været taget udgangspunkt i, at besparelserne findes under hensyntagen til Sundhedsplanens gennemgående temaer; at behandling skal ske på patientens præmisser, at patienten oplever og modtager den rigtige kvalitet hver gang på den rigtige måde samt samarbejde på tværs og fælles ansvar for sundheden. Derudover har bedre udnyttelse af ressourcer været et gennemgående princip. Læringsprincippet har været vigtigt og det har således været en forudsætning for forslagene, at de tager udgangspunkt i initiativer, som allerede er implementeret og afprøvet mindst ét sted i regionen. Som resultat af læringsperspektivet skal man være opmærksom på, at der vil være en variation i de lokale forudsætninger for implementeringen. Det kan have betydning for implementeringen af hvert enkelte forslag, i forhold til kravene til de enkelte hospitaler. I forbindelse med udvælgelse og fastlæggelse af de områder, der indgår i tema 8, er der efter bedste evne estimeret omfanget af besparelsespotentialet. På grund af typen af forslag er der oftest tale om rammer, hvor der vurderes at kunne findes besparelser. Da der i vid udstrækning er tale om arbejdsgange og tilrettelæggelse af processer, som kan variere meget mellem enhederne, er der kun i begrænset omfang peget på konkrete metoder til at finde besparelserne. I stedet er potentialerne udpeget og estimeret for at give plads til tilpasning til den lokale kontekst indenfor rammen. Optimering af arbejdsgange, udnyttelse af kapaciteten samt forenklinger af arbejdet med registrering er en løbende udfordring. De somatiske hospitaler, psykiatrien og administrationen har årlige produktivitetskrav på 2 2 ¾ %. Optimering og forenklinger i driften er meget væsentlige håndtag ledelsen kan bringe i anvendelse for at indfri produktivitetskravet. Side 2 af 29

3 Oversigt over besparelsesforslag Mio. kr. Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling 14,5 18,9 37,7 49,0 88,1 01 Implementering af Klinisk Logistik 5,0 4,9 9,9 9,9 9,9 02 Udnyttelse af ny fælles platform (NFP) 9,5 0,0 0,0 0,0 12,9 03 Forenklinger på kvalitetsområdet 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 04 Udnyttelse af operationsgange 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 05 Reduktion af variation i produktivitet på lægesekretærområdet 0,0 1,4 2,8 4,1 5,5 06 Vagtplanlægning, lægeområdet 0,0 0,0 5,0 7,5 9,9 07 Optimering af stuegang mobilitet 0,0 2,5 5,0 7,5 9,9 08 Optimering af patientflow målrettet akut indlagte patienter 0,0 5,1 10,0 10,0 10,0 09 Implementering af fremmødeprofiler 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Side 3 af 29

4 A. Spareplanens spor nr. 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling B. Forslag nr.: 1 C. Spareforslag overskrift: 1. Implementering af Klinisk Logistik D. Beskrivelse af området Forslaget vedrører den løbende udvikling af MidtEPJ og Klinisk Logistik, som sker i et samarbejde mellem hospitalerne og RM-IT. E. Elementer i spareforslaget: 1. Beskrivelse af spareforslag (herunder faglige argumenter for forslaget): Der foreslås en besparelse på 9,9 mio. kr. baseret på implementering af Klinisk Logistik. Klinisk Logistik er et centralt it-system, som kan beskrives som det informations- og kommunikations flow, der understøtter rammerne for at gennemføre et fagligt og patientoplevet veltilrettelagt behandlingsforløb, og som samtidig repræsenterer og bidrager til en hensigtsmæssig ressourceanvendelse. Centralt i dette informationsflow står de klinisk relevante data, således som de bl.a. registreres og behandles i MidtEPJ. Det har siden den indledende implementering være et stort problem, at der ikke var fuld integration til MidtEPJ herunder BookPlan. Der er igangsat flere processer, som har til formål at løse problemerne, men der er fortsat et stykke vej til alle løsninger er etableret og optimeret. Det primære potentiale for besparelser som konsekvens af en implementering af Klinisk Logistik ligger i en reduktion af dobbeltregistreringer i MidtEPJ, BookPlan og Klinisk Logistik. I relation hertil vil der forventeligt kunne opnås en forenkling af arbejdsgangene. Der er skønnet en årlig gevinst på 10 mio. kr. Der er estimeret investeringer i software-udvikling på 10 mio. kr. i løbet af Forudsætter forslaget ændringer i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, sundhedsplanen, specialeplanen eller præhospitalsplanen? 3. Medfører forslaget behov for ændringer i de fysiske rammer eller lokalemæssige ændringer? hvis ja, beskriv hvilke 4. Har forslaget kvalitetsmæssige konsekvenser, herunder ændringer i kvalitetsmålene? Risiko for fejl i forbindelse med dobbeltregistrering elimineres. Ved at sikre korrekte og ens data i alle systemer mindskes risiko for fejl i forbindelse med overgange og patientsikkerheden øges. Side 4 af 29

5 5. Medfører forslaget i øvrigt ændringer i den service, borgere/patienter eller samarbejdspartnere hidtil har modtaget, herunder justering af politisk godkendte servicemål? 6. Har forslaget personalemæssige konsekvenser? hvis ja beskriv hvilke Ja, idet besparelserne udmøntes på baggrund af nedskæringer af personalet som følge af reduktion i dobbeltregistreringer. Idet forslaget påvirker flere personalekategorier er det kun muligt at give et skøn over antallet af stillinger, som svarer ca. til 21,7 stillinger ved fuld implementering af bruttobesparelsen. Antal stillinger Skønnet antal stillinger -21,7-21,7-21,7-21,7 7. Har forslaget konsekvenser for den uddannelsesopgave og forpligtigelse som Region Midtjylland varetager? Hvis ja, beskriv hvilke 8. Har forslaget direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser for andre specialer, områder, praksissektoren, kommunerne o.a.? 9. Beskriv tidsplanen for implementeringen af spareforslaget Besparelsespotentialet realiseres fra 2016 og frem. 10. Beskriv forslagets aktivitetsmæssige konsekvenser Der er ingen aktivitetsmæssige konsekvenser. 11. Beskriv forslagets brutto- og nettoøkonomi fra og varigt Driftsudgifter: Mio. kr. (2015-P/L) A Bruttobesparelse -9,9-9,9-9,9-9,9 Hospitalsenheden Horsens -0,7-0,7-0,7-0,7 Regionshospitalet Randers -0,8-0,8-0,8-0,8 Hospitalsenheden Vest -1,7-1,7-1,7-1,7 Hospitalsenhed Midt -1,9-1,9-1,9-1,9 Aarhus Universitetshospital -4,8-4,8-4,8-4,8 B Evt. afledte mindre- 5,0 5,0 /merudgifter incl. Indtægter Fællesudgifter og indtægter, Servicefunktioner, It-sundhed 5,0 5,0 C Nettobesparelse i alt 5,0-4,9-9,9-9,9-9,9 Side 5 af 29

6 12. Evt. afledte anlægsudgifter: Forslaget betyder, at der ikke er afledte anlægsudgifter. 13. Øvrige bemærkninger 14. Opfølgning Forslaget udmøntes i forbindelse med budget Side 6 af 29

7 A. Spareplanens spor nr. 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling B. Forslag nr.: 2 C. Spareforslag overskrift: 2. Udnyttelse af ny fælles platform (NFP) D. Beskrivelse af området Ny Fælles Platform er et omfattende it-projekt, der dels skal fjerne de gamle domæneopdelinger mv. i Region Midtjyllands it-infrastruktur, dels skal modernisere og stabilisere denne. E. Elementer i spareforslaget: 1. Beskrivelse af spareforslag (herunder faglige argumenter for forslaget): Der foreslås en besparelse på 12,9 mio. kr. baseret på udnyttelsen af Ny Fælles Platform (NFP). NFP er en obligatorisk opgave i den forstand, at dele af den regionale it-infrastruktur ikke længere supporteres af leverandøren. Det gælder f.eks. pc-styresystemet, hvorfor det er nødvendigt, at der gennemføres en overgang til en ny platform (Windows7). Hertil kommer de driftsmæssige behov for at konsolidere it-systemer, netværk og databaser for at understøtte samarbejde på tværs af organisatoriske enheder og realisere driftmæssige fordele. Det vurderes, at der med implementeringen af NFP kan opnås en række gevinster. Nogle af disse kan realiseres umiddelbart, mens andre realiseres via øvrige it-projekter som forudsætter en moderne, stabil it-infrastruktur. Lederforum for Økonomi har nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra RMIT og hospitalerne under ledelse af koncernøkonomi. Arbejdsgruppen har haft til opgave at finde finansiering til de driftsomkostninger, som er forbundet med den fremadrettede drift af NFP. I denne arbejdsgruppe har der været enighed om, at der kan findes finansiering af driftsomkostninger til NFP via besparelser på driften i RMIT og ved at produktiviteten på hospitalerne stiger. Produktiviteten stiger fordi NFP reducerer den spildtid regionens medarbejdere oplever, når der skal logges på it-systemer og som følge af færre driftsforstyrrelser på den nuværende klientplatform. I forbindelse med udarbejdelsen af dette spareforslag, er det vurderet, at der frem til 2019 kan realiseres bruttobesparelser på 32 mio. kr. årligt. Af de 32 mio. kr. går 19,1 mio. til finansiering af merudgiften til driften af NFP. Gevinsterne fremkommer primært ved: Effekten af rollebaseret adgangskontrol Reduktion af spildtid ved login Applikations-/platformskonsolidering 2. Forudsætter forslaget ændringer i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, sundhedsplanen, specialeplanen eller præhospitalsplanen? Side 7 af 29

8 3. Medfører forslaget behov for ændringer i de fysiske rammer eller lokalemæssige ændringer? hvis ja, beskriv hvilke 4. Har forslaget kvalitetsmæssige konsekvenser, herunder ændringer i kvalitetsmålene? 5. Medfører forslaget i øvrigt ændringer i den service, borgere/patienter eller samarbejdspartnere hidtil har modtaget, herunder justering af politisk godkendte servicemål? 6. Har forslaget personalemæssige konsekvenser? hvis ja beskriv hvilke Ja, idet besparelserne udmøntes ved nedskæringer i personalet som følge af den sparede tid ved indførslen af Ny Fælles Platform. Idet forslaget påvirker flere personalekategorier i forskelligt omfang i forhold til lokale variationer, er kun muligt at give et skøn over antallet af stillinger, som svarer ca. til 70,0 stillinger ved fuld implementering af bruttobesparelsen. Antal stillinger Skønnet antal stillinger - -20,8-41,8-41,8-70,0 7. Har forslaget konsekvenser for den uddannelsesopgave og forpligtigelse som Region Midtjylland varetager? Hvis ja, beskriv hvilke Ikke direkte, men ved nedskæringerne skal der være opmærksomhed på at udannelsesopgaven fortsat varetages. 8. Har forslaget direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser for andre specialer, områder, praksissektoren, kommunerne o.a.? 9. Beskriv tidsplanen for implementeringen af spareforslaget NFP er under udrulning. Det er planen at udrulning er gennemført i første kvartal Det vurderes dog i øjeblikket, om udrulningsplanen skubbes et kvartal til udløb af 2. kvartal Beskriv forslagets aktivitetsmæssige konsekvenser Der er ingen aktivitetsmæssige konsekvenser. Side 8 af 29

9 11. Beskriv forslagets brutto- og nettoøkonomi fra og varigt Driftsudgifter: Mio. kr. (2015-P/L) A Bruttobesparelse -9,5-19,1-19,1-32 Hospitalsenheden Horsens -0,7-1,4-1,4-2,3 Regionshospitalet Randers -0,8-1,5-1,5-2,6 Hospitalsenheden Vest -1,6-3,2-3,2-5,4 Hospitalsenhed Midt -1,8-3,7-3,7-6,2 Aarhus Universitetshospital -4,6-9,3-9,3-15,5 B Evt. afledte mindre- 9,5 9,5 19,1 19,1 19,1 /merudgifter incl. Indtægter Fælles formål og administration, It-fælles 9,5 9,5 19,1 19,1 19,1 C Nettobesparelse i alt 9, ,9 12. Evt. afledte anlægsudgifter: Forslaget betyder, at der ikke er afledte anlægsudgifter. 13. Øvrige bemærkninger De afledte driftsudgifter til NFP blev behandlet på Lederforum for Økonomi (LFØ) 23. marts I det endelige oplæg til LFØ er den samlede merudgift til drift af NFP på 19,1 mio. årligt. Det forudsættes i ovenstående, at NFP-gevinsten er 32 mio. og at hospitalerne skal medgå til at finansiere driftsudgiften. Dermed er potentialet på 12,9 mio. 14. Opfølgning Forslaget udmøntes i forbindelse med budget Side 9 af 29

10 A. Spareplanens spor nr. 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling B. Forslag nr.: 3 C. Spareforslag overskrift: 3. Forenklinger på kvalitetsområdet D. Beskrivelse af området Medarbejderne på hospitalerne udfører hver dag mange opgaver for at sikre og styrke kvaliteten i behandlingen og i patientforløbene. Det er vigtigt, at omfanget af disse opgaver er meningsfuldt i forhold til den gevinst, der er for patienterne. I tråd med både den regionale og nationale sundhedspolitiske dagsorden, hvor afbureaukratisering og forenkling er vigtige elementer, har Lederforum for Kvalitet (LfK) primo 2015 igangsat et arbejde med en forenkling af de kliniske opgaver vedr. kvalitet. Den endelige beskrivelse af forenklingstiltagene varetages i LfK. Herefter udmøntes tiltagene på hospitalerne. E. Elementer i spareforslaget: Forslaget har en ramme på 5 mio. kr. Der forventes ikke investeringsbehov, men der er behov for forberedelse, før besparelsen kan effektueres. Besparelsen findes, ved at forenklingerne frigiver tid hos medarbejderne. 1. Beskrivelse af spareforslag (herunder faglige argumenter for forslaget): Nedenstående er områder, hvor der er mulighed for forenklinger på kvalitetsområdet; Screeninger: Eksempler kan være screeninger som Ernæring-, KRAM- (Kost, Rygning, Alkohol og Motion), Tryksårs- og Faldscreeninger. Disse screeninger har stor værdi for de patienter, som befinder sig i en relevant risikogruppe eller hvor screeningen er relevant i relation til deres sygdom eller behandling, men det er vigtigt, at det er der, de bruges. Hvis ikke der kan eller skal være en indsats omkring området under patientens ophold på hospitalet, eller i en umiddelbar opfølgning efter udskrivningen, så skal der ikke screenes i forbindelse med opholdet. Potentialet i at reducere screeningerne til relevante patienter er, at der frigives tid i det øvrige kliniske arbejde, og at screeningerne anvendes meningsfuldt. Registrering og monitorering Der er i dag på nogle områder for vidtgående krav til og behov for registrering og monitorering. Det kan fx være på grund af systemmæssige udfordringer på grund af ITsystemer som ikke er integrerede (Klinisk logistik, RIS/PACS) eller uhensigtsmæssig indretning af fx EPJ. Det kan også være registreringskrav, som er indført for at følge op på et område, men som ikke er fjernet efter indsatsen er ophørt. Uhensigtsmæssighederne skaber risiko for patientsikkerheden, samt skaber ineffektive arbejdsgange og fjerner fokus fra det kliniske Side 10 af 29

11 arbejde. Disse krav og uhensigtsmæssigheder skal identificeres og tilpasses, således at problemerne imødekommes. Der bør i arbejdet være fokus på automatisk datafangst (fx til kvalitetsdatabaser), og anvendelse af data frem for fx audit hvor journaler manuelt udtrækkes og gennemgås af sundhedspersonalet. Retningslinjer Ved at forenkle arbejdet med de fælles regionale retningslinjer kan der frigøres tid i klinikken. Dette kan fx gøres ved revision af procedurerne for udarbejdelse og opslag af retningslinjer, mere effektiv clinical governance, kortere retningslinjer, effektivisering af E-Dok systemet med fx google lignende -fremsøgning og andre optimerings muligheder. 2. Forudsætter forslaget ændringer i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, sundhedsplanen, specialeplanen eller præhospitalsplanen? 3. Medfører forslaget behov for ændringer i de fysiske rammer eller lokalemæssige ændringer? hvis ja, beskriv hvilke Nej 4. Har forslaget kvalitetsmæssige konsekvenser, herunder ændringer i kvalitetsmålene? Ved at forenkle og sikre mere optimale arbejdsgange for personalet forventes det, at der vil opleves afledte konsekvenser på kvaliteten i en positiv retning. 5. Medfører forslaget i øvrigt ændringer i den service, borgere/patienter eller samarbejdspartnere hidtil har modtaget, herunder justering af politisk godkendte servicemål? 6. Har forslaget personalemæssige konsekvenser? hvis ja beskriv hvilke Det forventes, at mere effektive arbejdsgange samt forenkling og fjernelse af nogle opgaver vil frigøre tid hos personalet. For at realisere sparekravet forventes den frigjorte tid omsat til besparelser på personaleområdet. Sparerammen på 5 mio. kr. svarer til ca. 10,9 stillinger ved fuld implementering af bruttobesparelsen. Dette skal ses som et skøn og er beregnet ud fra en gennemsnitsbetragtning. Antallet af berørte stillinger vil variere afhængigt af, hvilke personalegrupper der berøres. Antal stillinger Skønnet antal stillinger ,9-10,9 7. Har forslaget konsekvenser for den uddannelsesopgave og forpligtigelse som Region Midtjylland varetager? Hvis ja, beskriv hvilke Side 11 af 29

12 8. Har forslaget direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser for andre specialer, områder, praksissektoren, kommunerne o.a.? 9. Beskriv tidsplanen for implementeringen af spareforslaget Det vil være nødvendigt med et forberedende arbejde før besparelserne kan realiseres. Bl.a. tilpasning af retningslinjer, systemændringer i E-Dok, etablering af datafangst, implementering af ændringerne i clinical governance m.m. Effekten forventes derfor først realiseret i Beskriv forslagets aktivitetsmæssige konsekvenser Der er ingen aktivitetsmæssige konsekvenser. 11. Beskriv forslagets brutto- og nettoøkonomi fra og varigt Driftsudgifter: Mio. kr. (2015-P/L) A Bruttobesparelse -5,0-5,0 Hospitalsenheden Horsens -0,4-0,4 Regionshospitalet Randers -0,4-0,4 Hospitalsenheden Vest -0,8-0,8 Hospitalsenhed Midt -1,0-1,0 Aarhus Universitetshospital -2,4-2,4 B Evt. afledte mindre- /merudgifter incl. Indtægter C Nettobesparelse i alt -5,0-5,0 12. Evt. afledte anlægsudgifter: Forslaget betyder, at der ikke er afledte anlægsudgifter. 13. Øvrige bemærkninger Nej 14. Opfølgning Forslaget udmøntes i forbindelse med budget Side 12 af 29

13 A. Spareplanens spor nr. 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling B. Forslag nr.: 4 C. Spareforslag overskrift: 4. Udnyttelse af operationsgange D. Beskrivelse af området Forslaget vedrører bedre udnyttelse af kapaciteten på operationsgangene på regionens somatiske hospitaler. Flere rapporter på nationalt niveau, senest Rigsrevisionen, har konstateret, at der er muligheder for at udnytte operationskapaciteten bedre. Alle somatiske hospitaler i Region Midtjylland har, eller er i gang med, at implementere itværktøjet Klinisk Logistik. Værktøjet giver mulighed for at få et datagrundlag, som kan bruges til løbende opfølgning af operationsgangenes kapacitetsudnyttelse. Klinisk Logistik forventes fuldt implementeret ved udgangen af 2018, hvor de sidste afdelinger på Aarhus Universitetshospital er flyttet til DNU. Derfor gennemføres en kapacitetsanalyse af området i 2019, hvor besparelsen hentes. E. Elementer i spareforslaget: 1. Beskrivelse af spareforslag (herunder faglige argumenter for forslaget): Det er vurderet, at der er et samlet besparelsespotentiale på 20 mio. kr. på operationsområdet, som kan realiseres i Besparelsespotentialet realiseres på baggrund af en benchmarkanalyse, som gennemføres i I 2019 tages stilling til den konkrete metode for analysen og den efterfølgende fordeling af besparelsen. 2. Forudsætter forslaget ændringer i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, sundhedsplanen, specialeplanen eller præhospitalsplanen? 3. Medfører forslaget behov for ændringer i de fysiske rammer eller lokalemæssige ændringer? hvis ja, beskriv hvilke Ikke i udgangspunktet. Det kan dog vise sig, at der er behov for at foretage ændringer i de fysiske rammer med henblik på at kunne kapacitetsudnytte bedre. 4. Har forslaget kvalitetsmæssige konsekvenser, herunder ændringer i kvalitetsmålene? 5. Medfører forslaget i øvrigt ændringer i den service, borgere/patienter eller samarbejdspartnere hidtil har modtaget, herunder justering af politisk godkendte servicemål? Side 13 af 29

14 6. Har forslaget personalemæssige konsekvenser? hvis ja beskriv hvilke Ja. Besparelsen skal realiseres i forhold til personale. Personalekategorierne vil være læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og serviceassistenter. Idet forslaget påvirker flere personalekategorier i forskelligt omfang i forhold til lokale variationer, er det kun muligt at give et skøn over antallet af stillinger, som svarer ca. til 43,8 stillinger ved fuld implementering af bruttobesparelsen. Antal stillinger Skønnet antal stillinger ,8 7. Har forslaget konsekvenser for den uddannelsesopgave og forpligtigelse som Region Midtjylland varetager? Hvis ja, beskriv hvilke 8. Har forslaget direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser for andre specialer, områder, praksissektoren, kommunerne o.a.? 9. Beskriv tidsplanen for implementeringen af spareforslaget Besparelsen realiseres i 2019, hvor det er muligt at medtage alle regionens operationsgange i analysen. 10. Beskriv forslagets aktivitetsmæssige konsekvenser Eventuelle aktivitetsmæssige konsekvenser opgøres i forbindelse med benchmarkanalysen. 11. Beskriv forslagets brutto- og nettoøkonomi fra og varigt Driftsudgifter: Mio. kr. (2015-P/L) A Bruttobesparelse -20,0 Udnyttelse af -20,0 operationsgange fordeles senere B Evt. afledte mindre- /merudgifter incl. Indtægter C Nettobesparelse i alt -20,0 12. Evt. afledte anlægsudgifter: Forslaget betyder, at der ikke er afledte anlægsudgifter. 13. Øvrige bemærkninger 14. Opfølgning Forslaget udmøntes på baggrund af en benchmarkanalyse i 2019, hvorefter den bevillingsmæssigt udmøntes. Side 14 af 29

15 A. Spareplanens spor nr. 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling B. Forslag nr.: 5 C. Spareforslag overskrift: 5. Reduktion af variation i produktivitet på lægesekretærområdet D. Beskrivelse af området Forslaget baserer sig på en analyse af hhv. sekretærstillingsforbruget på hospitalerne som andel af det samlede personaleforbrug, samt sekretærstillingsforbruget opgjort i henhold til hospitalernes aktivitet. Der tages metodisk udgangspunkt i en tidligere gennemført national benchmark på sekretærområdet. E. Elementer i spareforslaget: 1. Beskrivelse af spareforslag: Der foreslås en besparelse på 5,5 mio. kr. Forslaget baserer sig på en undersøgelse af produktiviteten pr. ansat sekretær på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland i De hospitaler, som afviger ift. den gennemsnitlige produktivitet for Region Midtjylland forventes at øge produktiviteten gennem reduktion af sekretærforbruget således, at disse hospitaler nærmer sig det gennemsnitlige regionale niveau for sekretærernes produktivitet. Resultatet af analysen korrigeres for allerede planlagte besparelser på sekretærområdet. Med udgangspunkt i den valgte metode, hvor resultaterne vises i tabel 1, produceres der på Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Midt et lavere antal aktivitetsenheder pr. sekretær i forhold til det regionale gennemsnit. På Aarhus Universitetshospital er der i 2015 planlagt besparelser på sekretærområdet for 11,9 mio. kr. Tilsvarende er der på Hospitalsenhed Midt planlagt besparelser på 5,0 mio. kr. Der korrigeres for dette i resultaterne af den valgte analysemetode og den deraf følgende reduktion i antallet af stillinger. Begge hospitaler har påbegyndt en udligning af variationen på området. Der forventes, at der fortsat er løbende forbedringer i produktiviteten pr. sekretær på alle regionens matrikler efterhånden, som der sker udvikling i teknologi og lignende, der understøtter sekretærernes arbejdsgange. Side 15 af 29

16 Tabel 1: Besparelse fordelt ud fra aktivitet per lægesekretær i 2014 Produktivitet 2014 Aarhus Universitetshospital Aktivitetsenheder* Lægesekretærer 2014** Antal enheder pr. sekretær Afvigelse ift. Region Midtjyllands gennemsnit (=777) Afvigelse i % Besparelse kr. lønniveau 2015 Besparelse efter korrektion for planlagte besparelser** ,92-9,4 0 Hospitalsenheden Midt Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Randers Hospitalsenhed Horsens ,32-10,5-5, , , ,59 RM total ,9-5,5 Note: Besparelsen der er indarbejdet i analysen svarer ikke 100 % til afvigelsen ift. den gennemsnitlige produktivitet, idet styregruppen tager højde for, at andre besparelsesforslag forudsætter optimering af ressourceudnyttelse ved forenkling af registreringsarbejdet. *Aktivitet: DRG data, antal udskrivninger, ambulante besøg vægtet 0,5, skadestuebesøg vægtet 0,8 **Besparelse i 2015 lønniveau fratrækkes hhv. 11,9 mio. kr. for Aarhus Universitetshospital og 5 mio. kr. for Hospitalsenhed Midt. 2. Forudsætter forslaget ændringer i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, sundhedsplanen, specialeplanen eller præhospitalsplanen? 3. Medfører forslaget behov for ændringer i de fysiske rammer eller lokalemæssige ændringer? hvis ja, beskriv hvilke Formentlig behov for færre sekretærarbejdspladser. 4. Har forslaget kvalitetsmæssige konsekvenser, herunder ændringer i kvalitetsmålene? Det antages, at besparelsen ikke har konsekvenser for kvalitetsmålene. 5. Medfører forslaget i øvrigt ændringer i den service, borgere/patienter eller samarbejdspartnere hidtil har modtaget, herunder justering af politisk godkendte servicemål? Side 16 af 29

17 6. Har forslaget personalemæssige konsekvenser? hvis ja beskriv hvilke Ja, forslaget har personalemæssige konsekvenser ift. sekretærgruppen. Det skønnes, at forslaget indebærer en reduktion på ca. 14,3 lægesekretærstillinger ved fuld implementering af bruttobesparelsen. Antal stillinger Skønnet antal stillinger - -3,6-7,1-10,7-14,3 7. Har forslaget konsekvenser for den uddannelsesopgave og forpligtigelse som Region Midtjylland varetager? Hvis ja, beskriv hvilke Ja, besparelsen af et antal lægesekretærstillinger kan få konsekvenser for uddannelsen af lægesekretærer. 8. Har forslaget direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser for andre specialer, områder, praksissektoren, kommunerne o.a.? 9. Beskriv tidsplanen for implementeringen af spareforslaget Idet der er tale om nedjustering af personale med ændringer i arbejdsgange som følger, fordeles besparelsen i årene I 2016 vil der være ¼ effekt, i 2017 ½ effekt, i 2018 ¾ effekt og fuld effekt i Beskriv forslagets aktivitetsmæssige konsekvenser Der er ingen aktivitetsmæssige konsekvenser. 11. Beskriv forslagets brutto- og nettoøkonomi fra og varigt Driftsudgifter: Mio. kr. (2015-P/L) A Bruttobesparelse -1,4-2,8-4,1-5,5 Hospitalsenhed Midt -1,4-2,8-4,1-5,5 B Evt. afledte mindre- /merudgifter incl. Indtægter C Nettobesparelse i alt -1,4-2,8-4,1-5,5 12. Evt. afledte anlægsudgifter: Forslaget betyder, at der ikke er afledte anlægsudgifter. 13. Øvrige bemærkninger 14. Opfølgning Forslaget udmøntes i forbindelse med budget Side 17 af 29

18 A. Spareplanens spor nr. 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling B. Forslag nr.: 6 C. Spareforslag overskrift: 6. Vagtplanlægning, lægeområdet D. Beskrivelse af området E. Elementer i spareforslaget: 1. Beskrivelse af spareforslag (herunder faglige argumenter for forslaget): Der foreslås en besparelse på 9,9 mio. kr. Forslaget indebærer, at der sættes særligt fokus på vagtplanlægningen på lægeområdet. Det forventes, at med øget fokus på vagtplanlægningen og bistand hertil fra de allerede eksisterende HR-funktioner på hospitalerne, vil ressourceanvendelsen kunne optimeres. Optimeringen af ressourceanvendelsen kan bl.a. foregå ved en bedre sikring af at overenskomsternes muligheder bringes i fuld anvendelse, at normtimetallet går op, at vagtplanlægningen foregår ud fra den aftalte grundbemanding, at arbejdsplaner er klar i god tid hvilket gør nødvendig bytning af vagter lettere at håndtere, at stillingsbesættelser koordineres ift. normering og hensyn til afdelingens behov osv. Alle nævnte elementer indgår i budgetoverholdelse på den enkelte afdeling. Ved bistand fra den lokale HR-funktion er der mulighed for dialog samt en gensidig læring mellem klinikken og HR-medarbejderne i relation til hvilke værktøjer, der vil kunne bidrage til at optimere vagtplanlægningen og dermed have en afledt effekt i patientbehandlingen. Forslaget indebærer en besparelse på bl.a. brugen af vikarer, udbetaling af overarbejde og lignende. Dertil forventes det, at forslaget medfører bedre budgetoverholdelse på afdelingerne samt et kvalitetsløft i vagtplanlægningen. Et besparelsespotentiale vurderes til at ligge på en tildelt ramme svarende til 9,9 mio. kr. årligt. Rammen fordeles mellem hospitalerne, ift. bruttodriftsudgifterne for budget 2015 korrigeret for medicinudgifter. Det enkelte hospital udmønter besparelsen under hensyntagen til lokale forhold og implementeringsgrader. 2. Forudsætter forslaget ændringer i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, sundhedsplanen, specialeplanen eller præhospitalsplanen? 3. Medfører forslaget behov for ændringer i de fysiske rammer eller lokalemæssige ændringer? hvis ja, beskriv hvilke Side 18 af 29

19 4. Har forslaget kvalitetsmæssige konsekvenser, herunder ændringer i kvalitetsmålene? Nej ikke umiddelbart. Ved en bedre benyttelse af det fastansatte personale i vagtdækningen kan der forventes et fald i forbrug til vikarer, hvilket potentielt kan højne kvaliteten, idet patienter vil blive behandlet af fastansat personale, der kender rutinerene på afdelingen. 5. Medfører forslaget i øvrigt ændringer i den service, borgere/patienter eller samarbejdspartnere hidtil har modtaget, herunder justering af politisk godkendte servicemål? 6. Har forslaget personalemæssige konsekvenser? hvis ja beskriv hvilke Ja, idet der er tale om nedskæringer. Det forventes dog hovedsagligt at være på vikarforbrug og forbrug af overarbejde. Et skøn over antallet af stillinger medfører en besparelse svarende ca. til 11,2 stillinger ved fuld implementering af bruttobesparelsen. Antal stillinger Skønnet antal stillinger ,7-8,5-11,2 7. Har forslaget konsekvenser for den uddannelsesopgave og forpligtigelse som Region Midtjylland varetager? Hvis ja, beskriv hvilke Ikke umiddelbart, da bedre vagtplanlægning og budgetlægning ikke umiddelbart vil have konsekvenser for uddannelsesopgaven. Men med mere fast gennemgående personale i afdelingerne vil der være bedre forudsætninger for at skabe gode læringsmiljøer og - situationer. 8. Har forslaget direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser for andre specialer, områder, praksissektoren, kommunerne o.a.? 9. Beskriv tidsplanen for implementeringen af spareforslaget Idet der skal ændres på måden, hvorpå der lægges vagtplaner, indarbejdes viden i forhold til dette samt implementeres ændringer har forslaget først effekt fra 2017 og frem. Der er tale om en trinvis effektivisering med ½ effekt i 2017 ¾ effekt i 2018 og fuld effekt fra Beskriv forslagets aktivitetsmæssige konsekvenser Der er ingen aktivitetsmæssige konsekvenser. Side 19 af 29

20 11. Beskriv forslagets brutto- og nettoøkonomi fra og varigt Driftsudgifter: Mio. kr. (2015-P/L) A Bruttobesparelse -5,0-7,5-9,9 Hospitalsenheden Horsens -0,4-0,6-0,7 Regionshospitalet Randers -0,4-0,6-0,8 Hospitalsenheden Vest -0,8-1,3-1,7 Hospitalsenhed Midt -1,0-1,4-1,9 Aarhus Universitetshospital -2,4-3,6-4,8 B Evt. afledte mindre- /merudgifter incl. Indtægter C Nettobesparelse i alt -5,0-7,5-9,9 12. Evt. afledte anlægsudgifter: Forslaget betyder, at der ikke er afledte anlægsudgifter. 13. Øvrige bemærkninger 14. Opfølgning Forslaget udmøntes i forbindelse med budget Side 20 af 29

21 A. Spareplanens spor nr. 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling B. Forslag nr.: 7 C. Spareforslag overskrift: 7. Optimering af stuegang - mobilitet D. Beskrivelse af området Forslaget baserer sig på en optimering af stuegangene på tværs af regionen. E. Elementer i spareforslaget: 1. Beskrivelse af spareforslag (herunder faglige argumenter for forslaget): Der foreslås en besparelse på 9,9 mio. kr. Forslaget baserer sig på en forventning om, at stuegangen vil kunne optimeres bl.a. ved at lægers og plejepersonales aktivitet i forhold til patienten i højere grad flyttes ind på sengestuen. Formålet er at minimere personalets tidsforbrug på unødvendig gang og øge tidsforbruget og tilstedeværelse på stuerne. På denne måde øges nærværet med patienten på stuen. Forslaget baserer sig bl.a. på erfaringer fra henholdsvis Hospitalsenheden Horsens og forskellige optimeringsforløb andre steder gennemført med bistand fra Koncern HR. Eksempel: Tilrettelæggelse af en mere mobil stuegang, kan f.eks. opnås ved, at der arbejdes med stuegangsvogne, hvor der er mulighed for både at orientere sig i EPJ og for at kunne foretage mobile registreringer. På vognen vil der kunne medbringes medicin der gives efter behov og andre centrale remedier. Ved at tilrettelægge arbejdet på den måde, som eksemplet ovenfor beskriver, er der mulighed for, at der sker færre forstyrrelser i kontakten til patienten. Der kan spares tid på, at personalet transporterer sig selv frem og tilbage mellem eventuelle depoter/kontorer/registreringsområder og sengestuen. Det vurderes, at hver læge og plejepersonale i gennemsnit kan spare ca. 10 minutter pr. dag, de er på arbejde ved at indføre dette. En vis del af denne besparelse vil dog ikke kunne udmøntes, på grund af forhold, hvor der skal være en minimumsbemanding af funktioner og vagter, hvorfor der er fastsat en ramme for besparelsen. Udover ovenstående eksempel på optimering af stuegang via mobile løsninger vil der også kunne arbejdes med f.eks. anderledes tilrettelæggelse af morgenkonferencer, en prioritering af hvilke patienter, der har behov for stuegang på hvilke tidspunkter, osv. Besparelsespotentialet vurderes til at ligge på 9,9 mio. kr. årligt. Rammen fordeles mellem hospitalerne, ift. bruttodriftsudgifterne eksklusiv medicinudgifter. I forslaget er der mulighed for, at det enkelte hospital kan udmønte besparelser i forhold til optimering af stuegang med hensyntagen til lokale forhold og implementeringsgrader. Side 21 af 29

22 2. Forudsætter forslaget ændringer i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, sundhedsplanen, specialeplanen eller præhospitalsplanen? 3. Medfører forslaget behov for ændringer i de fysiske rammer eller lokalemæssige ændringer? hvis ja, beskriv hvilke Ikke umiddelbart, men det vil afhænge af den lokale implementering. 4. Har forslaget kvalitetsmæssige konsekvenser, herunder ændringer i kvalitetsmålene? Der forventes øget kvalitet i form af mere fokuseret nærvær med patienten i forbindelse med stuegang. 5. Medfører forslaget i øvrigt ændringer i den service, borgere/patienter eller samarbejdspartnere hidtil har modtaget, herunder justering af politisk godkendte servicemål? 6. Har forslaget personalemæssige konsekvenser? hvis ja beskriv hvilke Ja, der er tale om en besparelse på antallet af ansatte, baseret på den tid, der kan spares ved optimering af stuegang. Idet forslaget påvirker flere personalekategorier i forskelligt omfang i forhold til lokale variationer, er det kun muligt at give et skøn over antallet af stillinger, som svarer ca. til 21,7 stillinger ved fuld implementering. Antal stillinger Skønnet antal stillinger - -5,5-10,9-16,4-21,7 7. Har forslaget konsekvenser for den uddannelsesopgave og forpligtigelse som Region Midtjylland varetager? Hvis ja, beskriv hvilke Forslaget forventes ikke at have direkte konsekvenser for den uddannelsesopgave og forpligtigelse regionen har, idet der er tale om at fjerne spildtid i forbindelse med stuegang. Det vil sige, at der i forslaget ikke fjernes tid, der i øjeblikket benyttes til uddannelsesopgaver i forbindelse med stuegangen. Der skal dog være opmærksomhed på, at den uddannelsesopgave, der i øjeblikket varetages i forbindelse med stuegangen, også fremadrettet løftes. 8. Har forslaget direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser for andre specialer, områder, praksissektoren, kommunerne o.a.? 9. Beskriv tidsplanen for implementeringen af spareforslaget Idet der er tale om ændring af arbejdsgange, forventes besparelsen at få ¼ effekt i 2016, ½ effekt i 2017 og først have fuld effekt fra Side 22 af 29

23 10. Beskriv forslagets aktivitetsmæssige konsekvenser Der er ingen aktivitetsmæssige konsekvenser. 11. Beskriv forslagets brutto- og nettoøkonomi fra og varigt Driftsudgifter: Mio. kr. (2015-P/L) A Bruttobesparelse -2,5-5,0-7,5-9,9 B Hospitalsenhed Horsens 0-0,2-0,4-0,6-0,7 Regionshospitalet Randers 0-0,2-0,4-0,6-0,8 Hospitalsenhed Vest 0-0,4-0,8-1,3-1,7 Hospitalsenhed Midt 0-0,5-1,0-1,4-1,9 Aarhus Universitetshospital 0-1,2-2,4-3,6-4,8 Evt. afledte mindre- /merudgifter incl. Indtægter C Nettobesparelse i alt 0,0-2,5-5,0-7,5-9,9 12. Evt. afledte anlægsudgifter: Forslaget betyder, at der ikke er afledte anlægsudgifter. 13. Øvrige bemærkninger 14. Opfølgning Forslaget udmøntes i forbindelse med af budget Side 23 af 29

24 A. Spareplanens spor nr. 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling B. Forslag nr.: 8 C. Spareforslag overskrift: 8. Optimering af patientflow målrettet akut indlagte patienter D. Beskrivelse af området Forslaget vedrører akut indlagte patienter. Formålet med forslaget er at opnå sikre patientflow samt udnytte hospitalernes kapacitet bedst muligt. Der skal derfor være fokus på optimale forløb og overgange, mens de akutte patienter er på hospitalet. Dette skal sikre en hurtig og effektiv behandling af den enkelte, akutte patient. Det skal også højne sikkerheden i de enkelte patientforløb, så der opnås forløb af høj klinisk kvalitet og med lavest mulig risiko for den enkelte patient i forbindelse med overgangene mellem afdelinger og sektorer. Et eksempel på, hvordan man arbejder systematisk med akut indlagte patienter er projekt Sikkert Patientflow, som Hospitalsenheden Horsens har arbejdet med siden maj Formålet med Sikkert Patientflow er at sikre den rigtige patient, i den rigtige seng, på det rigtige tidspunkt. Derudover er formålet at sikre, at det rigtige behandlerteam behandler patienten med høj kvalitet i alle handlinger, og hvor unødig ventetid minimeres i forbindelse med indlæggelse, overflytning, diagnostik, behandling og udskrivelse. Hospitalsenheden Horsens har oplevet, at Sikkert Patientflow er med til at sikre både optimal udnyttelse af sengekapaciteten på tværs af hospitalet, og projektet er også med til at give patientforløb af højere klinisk kvalitet og større tilfredshed for patienterne. E. Elementer i spareforslaget: 1. Beskrivelse af spareforslag (herunder faglige argumenter for forslaget): Det vurderes, at der er et samlet besparelsespotentiale på 10 mio. kr. på området patientflow - for akut indlagte patienter. Denne vurdering baserer sig på, at alle hospitaler har arbejdet med flow for de akut indlagte patienter, og der har i de seneste år derfor allerede været optimeret på området på de enkelte hospitaler. Det vurderes dog, at der fortsat er et potentiale på området på 10 mio. kr. Besparelsen fordeles efter størrelsen af hospitalernes optageområde og dermed omfanget af den akutte opgave inden for specialer som medicin, kirurgi, ortopædkirurgi og gynækologi/obstetrik. Nedenstående tabel 1 viser fordelingen af besparelsen på 10 mio. kr. ved brug af størrelsen på hospitalernes optageområder. Side 24 af 29

25 Tabel 1. Fordeling af besparelsen efter hospitalernes optageområdestørrelse. Hospital Optageområdestørrelse i indbyggertal opgjort i 1. kvartal Andel af regionens borgere i procent Andel af besparelse: 10 mio. kr./100*procentvis andel af regionens borgere Aarhus Universitetshospital % 2,6 mio. kr. Regionshospitalet % 1,7 mio. kr. Randers Hospitalsenheden % 1,7 mio. kr. Horsens Hospitalsenhed Midt % 1,8 mio. kr. Hospitalsenheden % 2,2 mio. kr. Vest Total % 10 mio. kr. 2. Forudsætter forslaget ændringer i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, sundhedsplanen, specialeplanen eller præhospitalsplanen? 3. Medfører forslaget behov for ændringer i de fysiske rammer eller lokalemæssige ændringer? hvis ja, beskriv hvilke Ikke i udgangspunktet. Det kan dog vise sig nødvendigt at investere i it og skærme, som gør det muligt at følge patientflowet tidstro (real time demand capacity). 4. Har forslaget kvalitetsmæssige konsekvenser, herunder ændringer i kvalitetsmålene? 5. Medfører forslaget i øvrigt ændringer i den service, borgere/patienter eller samarbejdspartnere hidtil har modtaget, herunder justering af politisk godkendte servicemål? 6. Har forslaget personalemæssige konsekvenser? hvis ja beskriv hvilke Ja. Besparelsen skal hentes på personale. Besparelsen relaterer sig hovedsageligt til nedbringelse af overbelægning og en jævnere belastning af sengemassen som følge af bedre udnyttelse af sengekapaciteten og eventuelt mulighed for sengelukninger. Personalekategorierne vil hovedsageligt være plejepersonale. Et skøn over antallet af stillinger svarer ca. til 23,5 stillinger ved fuld implementering af bruttobesparelsen. Antal stillinger Skønnet antal stillinger - -12,0-23,5-23,5-23,5 Side 25 af 29

26 7. Har forslaget konsekvenser for den uddannelsesopgave og forpligtigelse som Region Midtjylland varetager? Hvis ja, beskriv hvilke 8. Har forslaget direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser for andre specialer, områder, praksissektoren, kommunerne o.a.? 9. Beskriv tidsplanen for implementeringen af spareforslaget Ca. halvdelen af besparelsen, dvs. 5,1 mio. kr., kan realiseres i Fra 2017 realiseres årligt 10 mio. kr. 10. Beskriv forslagets aktivitetsmæssige konsekvenser Der er ingen aktivitetsmæssige konsekvenser. 11. Beskriv forslagets brutto- og nettoøkonomi fra og varigt Driftsudgifter: Mio. kr. (2015-P/L) A Bruttobesparelse -5,1-10,0-10,0-10,0 Aarhus Universitetshospital -1,3-2,6-2,6-2,6 Regionshospitalet Randers -0,9-1,7-1,7-1,7 Hospitalsenheden Horsens -0,9-1,7-1,7-1,7 Hospitalsenhed Midt -0,9-1,8-1,8-1,8 Hospitalsenheden Vest -1,1-2,2-2,2-2,2 B Evt. afledte mindre- /merudgifter incl. Indtægter C Nettobesparelse i alt -5,1-10,0-10,0-10,0 12. Evt. afledte anlægsudgifter: Forslaget betyder, at der ikke er afledte anlægsudgifter. 13. Øvrige bemærkninger 14. Opfølgning Forslaget udmøntes i forbindelse med budget Side 26 af 29

27 A. Spareplanens spor nr. 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling B. Forslag nr.: 9 C. Spareforslag overskrift: 9. Implementering af fremmødeprofiler D. Beskrivelse af området Der er tale om udnyttelsen af systemet Fremmødeprofiler i forhold til fremmødeplanlægning på afdelingerne. E. Elementer i spareforslaget: 1. Beskrivelse af spareforslag (herunder faglige argumenter for forslaget): Der foreslås en besparelse på 5 mio. kr. baseret på udnyttelse af systemet Fremmødeprofiler. Det er en udfordring at afbalancere den daglige disponering med lønbudgettet. Det er derfor vigtigt at holde fokus på at skabe sammenhæng mellem flowet af aktiviteter, det antal medarbejdere en afdeling har budget til og den daglige disponering af personalet i afdelingen. Værktøjet Fremmødeprofiler skaber sammenhæng mellem de budgetmæssige rammer og overskuelighed over, hvordan der konkret kan disponeres over medarbejdere. Med Fremmødeprofiler kan man på baggrund af oplysninger om satser, overenskomster og arbejdsregler regne på, præcis hvor meget personale, der kan disponeres med i dag-, aftenog nattevagt på hverdage og i weekender ud fra den lønsum, der er til rådighed, når der er taget højde for blandt andet sygdom, ferie og uddannelse. Mange steder i Region Midtjylland bliver lønbudgetter stadigvæk lagt ud fra lokalt udviklede værktøjer, som kræver en del manuel opdatering. Fremmødeprofiler hænger sammen med lønsystemet og tager derfor automatisk udgangspunkt i de forhold der gælder på de enkelte områder. Fremmødeprofiler er i brug på alle hospitaler, men det varierer, i hvilket omfang systemet anvendes. Fuld implementering og konsekvent brug af Fremmødeprofiler vil samlet set øge ensartetheden og kvaliteten i budgetlægningen på områder med vagtdækning. Dette vil i sidste ende øge mulighederne for budgetoverholdelse. Der vurderes sammenlagt på tværs af hospitalerne at en fuld implementering af Fremmødeprofiler vil medføre gevinster i form af bedre økonomistyring, svarende til en ramme på 5 mio. kr. årligt. Den årlige besparelse fordeles ud på hospitalerne via en fordelingsnøgle baseret på bruttodriftsudgifterne. Udmøntningen af besparelserne på det enkelte hospital i forhold til Side 27 af 29

28 implementering af fremmødeprofiler vil ske med hensyntagen til lokale forhold og implementeringsgrader. Besparelserne er fordelt i forhold til bruttodriftsudgifterne eksklusiv udgifter til medicin. 2. Forudsætter forslaget ændringer i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, sundhedsplanen, specialeplanen eller præhospitalsplanen? 3. Medfører forslaget behov for ændringer i de fysiske rammer eller lokalemæssige ændringer? hvis ja, beskriv hvilke 4. Har forslaget kvalitetsmæssige konsekvenser, herunder ændringer i kvalitetsmålene? Nej ikke umiddelbart. Ved en bedre benyttelse af det fastansatte personale i vagtdækningen kan der forventes et fald i forbrug til vikarer, hvilket potentielt kan højne kvaliteten, idet patienter vil blive behandlet af fastansat personale, der kender rutinerene på afdelingen. 5. Medfører forslaget i øvrigt ændringer i den service, borgere/patienter eller samarbejdspartnere hidtil har modtaget, herunder justering af politisk godkendte servicemål? 6. Har forslaget personalemæssige konsekvenser? hvis ja beskriv hvilke Ja. Der er tale om en regulering af personaleressourcerne. Idet forslaget påvirker flere personalekategorier i forskelligt omfang i forhold til lokale variationer, er det kun muligt at give et skøn over antallet af stillinger, som svarer ca. til 10,9 stillinger ved fuld implementering af bruttobesparelsen. Antal stillinger Skønnet antal stillinger - -10,9-10,9-10,9-10,9 7. Har forslaget konsekvenser for den uddannelsesopgave og forpligtigelse som Region Midtjylland varetager? Hvis ja, beskriv hvilke Ikke umiddelbart, da bedre vagtplanlægning og budgetlægning ikke umiddelbart vil have konsekvenser for uddannelsesopgaven. Men med mere fast gennemgående personale i afdelingerne vil der være bedre forudsætninger for at skabe gode læringsmiljøer og - situationer. 8. Har forslaget direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser for andre specialer, områder, praksissektoren, kommunerne o.a.? 9. Beskriv tidsplanen for implementeringen af spareforslaget Det forventes, at implementeringen kan påbegyndes med det samme. Forslaget vil have fuld effekt fra 2016 og frem. Side 28 af 29

29 10. Beskriv forslagets aktivitetsmæssige konsekvenser Der er ingen aktivitetsmæssige konsekvenser. 11. Beskriv forslagets brutto- og nettoøkonomi fra og varigt Driftsudgifter: Mio. kr. (2015-P/L) A Bruttobesparelse -5,0-5,0-5,0-5,0 Hospitalsenheden Horsens -0,4-0,4-0,4-0,4 Regionshospitalet Randers -0,4-0,4-0,4-0,4 Hospitalsenheden Vest -0,8-0,8-0,8-0,8 Hospitalsenhed Midt -1,0-1,0-1,0-1,0 Aarhus Universitetshospital -2,4-2,4-2,4-2,4 Evt. afledte mindre- B /merudgifter incl. Indtægter C Nettobesparelse i alt -5,0-5,0-5,0-5,0 12. Evt. afledte anlægsudgifter: Forslaget betyder, at der ikke er afledte anlægsudgifter. 13. Øvrige bemærkninger 14. Opfølgning Forslaget udmøntes i forbindelse med budget Side 29 af 29

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område A. Spareplanens spor nr. 1: Akutområdet og det præhospitale område B. Forslag nr.: 9 C. Spareforslag overskrift: 9. Reduktion i udgifterne til børneområdet (pædiatri) D. Beskrivelse af området I Region

Læs mere

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Læs mere

Kommissorium for tema 2: Planlagte forløb spareplan

Kommissorium for tema 2: Planlagte forløb spareplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 2: Planlagte forløb spareplan 2015-2019 Styregruppen har

Læs mere

Kommissorium for tema 4: Psykiatrien spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for psykiatrien.

Kommissorium for tema 4: Psykiatrien spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for psykiatrien. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 4: Psykiatrien spareplan 2015-2019 Styregruppen har til

Læs mere

Kommissorium for tema 5: Klinisk service spareplan

Kommissorium for tema 5: Klinisk service spareplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 5: Klinisk service spareplan 2015-2019 Styregruppen har

Læs mere

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet.

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan 2015-2019 Styregruppen har

Læs mere

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 43

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 43 Oversigt over besparelsesforslag 2015 2019... 2 1.1 Produktivitet og effektivitet... 3 2.1 Etablering af Regionspsykiatrien Midt... 6 2.2 Omlægning af voksenpsykiatriske senge på AUH Risskov... 9 2.3 Omlægning

Læs mere

Klinisk logistik på Hospitalsenheden Horsens Implementering og understøttelse af Sikket Patientflow (Real Time Demand Capacity)

Klinisk logistik på Hospitalsenheden Horsens Implementering og understøttelse af Sikket Patientflow (Real Time Demand Capacity) Klinisk logistik på Hospitalsenheden Horsens Implementering og understøttelse af Sikket Patientflow (Real Time Demand Capacity) Christina Antonsen, projektleder Sikkert Patientflow Anette Mundbjerg, projektleder

Læs mere

Kommissorium for tema 6: Ikke kliniske områder spareplan

Kommissorium for tema 6: Ikke kliniske områder spareplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 6: Ikke kliniske områder spareplan 2015-2019 Styregruppen

Læs mere

Tema 2: Planlagte patientforløb

Tema 2: Planlagte patientforløb Introduktion... 2 1. Reducere antallet af fertilitetsklinikker i Region Midtjylland... 4 2. Urologi - Samling af nyrecancerkirurgi i RM... 9 3. Urologi - decentralisering af budgetansvar... 13 4. Kirurgi

Læs mere

1 5 ) Samling af intensiv kapacitet + 10.a ændring af struktur for akutlægebiler. 2 Samarbejdsrelationer mellem sektorer

1 5 ) Samling af intensiv kapacitet + 10.a ændring af struktur for akutlægebiler. 2 Samarbejdsrelationer mellem sektorer Høringssvar til Spareplan 2015-2019 i Region Midtjylland Det Sygeplejefaglige Råd (DSYR) - Hospitalsenheden Horsens Høringsfristen er fredag den 8. maj 2015, kl. 12.00 Tema Forslag nr. Høringssvar 1 5

Læs mere

Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ)

Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ) Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ) Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Tavlemøde og kapacitetskonference i Horsens sådan kom vi igang

Tavlemøde og kapacitetskonference i Horsens sådan kom vi igang Tavlemøde og kapacitetskonference i Horsens sådan kom vi igang Læringsseminar den 13.marts 2014 www.hospitalsenheden-horsens.dk Baggrund for indsatsen I efteråret 2012 vinteren 2013 oplevede Hospitalsenheden

Læs mere

Region Hovedstaden har allerede iværksat følgende tiltag for at sikre mere effektiv udnyttelse af personaleresurser og kapacitet på hospitalerne:

Region Hovedstaden har allerede iværksat følgende tiltag for at sikre mere effektiv udnyttelse af personaleresurser og kapacitet på hospitalerne: Regionsrådsformanden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Danske Regioner Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 58 88 Mail regionsraadsformand@regionh. dk Web www.regionh.dk Dato: 1. juni 2015 Udtalelse fra regionsrådet

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Læs mere

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Spareplan 2015-2019 Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Koncernledelsen i Region Midtjylland V. hospitalsledelsen, HEV www.regionmidtjylland.dk Budget-

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 47

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 47 Introduktion... 2 1.1 Produktivitet og effektivitet... 6 2.1 Etablering af Regionspsykiatrien Midt... 10 2.2 Omlægning af voksenpsykiatriske senge på AUH Risskov... 13 2.3 Samling akutmodtagelse og lukning;

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Evaluering af flytning af hospitalsrekvirerede blodprøverne til hospitalerne

Evaluering af flytning af hospitalsrekvirerede blodprøverne til hospitalerne Regionshuset Viborg Økonomi, Aktivitet og Effekt Koncernøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Evaluering af flytning af hospitalsrekvirerede blodprøverne til

Læs mere

Effektiviseringsgevinsten ved DNV. FSTA Årskonference d. 2. oktober 2013 v. Økonomichef Preben Lynggaard Sørensen

Effektiviseringsgevinsten ved DNV. FSTA Årskonference d. 2. oktober 2013 v. Økonomichef Preben Lynggaard Sørensen Effektiviseringsgevinsten ved DNV FSTA Årskonference d. 2. oktober 2013 v. Økonomichef Preben Lynggaard Sørensen Disposition 2 Lidt om Hospitalsenheden Vest DNV-Gødstrup Effektiviseringskravet Rammerne

Læs mere

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk.

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk. 1. Forslag nr.: 7.2 2. Spareforslag overskrift: Fælles ledelse på Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech

Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech Behov for en spareplan 2016-2019 samt håndtering af økonomisk udfordring 2015. Økonomidirektør Per Grønbech Baggrund for en spareplan Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Oversigt over besparelsesforslag 2015 2019... 2. 1. Rationaler i medicinhåndtering... 3

Oversigt over besparelsesforslag 2015 2019... 2. 1. Rationaler i medicinhåndtering... 3 Oversigt over besparelsesforslag 2015 2019... 2 1. Rationaler i medicinhåndtering... 3 2. Fremme anvendelse af Easyhaler indenfor området Kol/Astma medicin... 7 3. Anvendelse af blodfortyndende lægemidler...

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Dette høringssvar er derfor knyttet til de særlige sygeplejefaglige udfordringer, der er knyttet til:

Dette høringssvar er derfor knyttet til de særlige sygeplejefaglige udfordringer, der er knyttet til: Hospitalsenhed Midt Akutafdelingen Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Til Formand for Det Regionale Sygeplejefaglige Råd Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll he.midt.akutafdeling.ledelsen@rm.dk

Læs mere

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser 1. Formål Kommunerne og Region Sjælland er enige om, at det overordnede formål er at forbedre patientsikkerheden gennem en systematisk registrering,

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene

Anvendelse af vikarer på sygehusene Kapitel 8 78 Anvendelse af vikarer på sygehusene Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Klinisk Logistik som kommunikationsform på tværs af hospitalerne

Klinisk Logistik som kommunikationsform på tværs af hospitalerne Klinisk Logistik som kommunikationsform på tværs af hospitalerne v. Thea Boje Windfeldt, Innovationskonsulent Hospitalsenheden Horsens www.hospitalsenheden-horsens.dk Udfordringen Apopleksiomlægning (2012)

Læs mere

OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00

OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00 OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00 Del: De nye supersygehuse skal være effektive. Derfor vil man indføre elektroniske systemer,

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indsatsområder Et af temaerne

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om aktiviteter og udgifter i praksissektoren (beretning

Læs mere

OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse

OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse Yngre Læger, marts 2015 OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse Læs her Yngre Lægers redegørelse om OK 15 resultatet. Yngre Lægers medlemmer er ansat på tre forskellige overenskomstområder regionerne,

Læs mere

Effektivisering i forbindelse med samling af Aarhus Universitets- hospital under fælles f

Effektivisering i forbindelse med samling af Aarhus Universitets- hospital under fælles f Effektivisering i forbindelse med samling af Aarhus Universitets- hospital under fælles f tag ved Birgitta Bælum, B Chefkonsulent Nyborg 28. august 2013 Disposition for oplæg Lidt om Effektiviseringskravet

Læs mere

Tema 5: Klinisk service

Tema 5: Klinisk service Oversigt over besparelsesforslag 2015 2019... 2 1. 4 %-reduktion i driftsudgifterne på klinisk biokemiske afdelinger og etablering af driftsråd. 3 2. Fusion af de Klinisk Mikrobiologiske afdelinger...

Læs mere

Omstillings- og besparelsestiltag på Hospitalsenheden Horsens som følge af effektiviseringskrav ifm. nybyggeri/ombygning

Omstillings- og besparelsestiltag på Hospitalsenheden Horsens som følge af effektiviseringskrav ifm. nybyggeri/ombygning Omstillings- og besparelsestiltag på Hospitalsenheden Horsens som følge af effektiviseringskrav ifm. nybyggeri/ombygning Hvad betyder Investeringsplanen for HE Horsens? Horsens skal gennemføre en Generalplan

Læs mere

Belægningssituationen Region Midtjylland

Belægningssituationen Region Midtjylland Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2013 Belægningssituationen Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 3 Regionshospitalet Randers... 3 Hospitalsenheden Vest... 3 Hospitalsenhed

Læs mere

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør Indhold Status på Afdeling S Hvad er egentlig SFI? Al begyndelse er svær - også MidtEPJ Cytostatika og Afd. D Trykknapsintegration til e-journal Århus Sygehus kan noget helt særligt når det kommer til

Læs mere

Det midlertidige udvalg vedrørende forenkling af data i sundhedsvæsnet Afrapportering

Det midlertidige udvalg vedrørende forenkling af data i sundhedsvæsnet Afrapportering Det midlertidige udvalg vedrørende forenkling af data i sundhedsvæsnet Afrapportering Regionssekretariatet Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Udvalget...1 Baggrund...1 Anbefalinger...2

Læs mere

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU Spareplan 2015-2019 Ortopædkirurgi HEV LMU - 28.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor skal vi spare Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier

Læs mere

Region Sjælland-politiker vinklen

Region Sjælland-politiker vinklen Region Sjælland-politiker vinklen Danske Ældreråd - konference 3. maj 2016 Sundhedsaftalen 2015-2018 Visionen Fælles om bedre sundhed Tre overordnede mål: Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region

Læs mere

Budget 2019 Fordeling af besparelser i 2019 og 2020

Budget 2019 Fordeling af besparelser i 2019 og 2020 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Budget 2019 Fordeling af besparelser i 2019 og 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Besluttet i budget 2019 Konsekvens

Besluttet i budget 2019 Konsekvens Besluttet i budget 2019 Konsekvens Lukning af urologisk Med forslaget nedlægges urologisk afdeling på (urinvejskirurgisk) afdeling på Regionshospitalet Viborg Regionshospitalet Viborg, og aktiviteten flyttes

Læs mere

DNU Effektiviseringer

DNU Effektiviseringer DNU Effektiviseringer 23.11.2017 Netværksdage om sygehusbyggeri 12/9 2018 Anders Ryelund, Planlægning, Aarhus Universitetshospital Historik 2010: Region Midtjylland tilsagn om KF midler til DNU-projektet

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Brørup Hjemmepleje Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål. At Brørup hjemmepleje Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

- uddannelse - udvikling - samarbejde

- uddannelse - udvikling - samarbejde Vision Nyt OUH Mennesket først Gennem - forskning - uddannelse - udvikling - samarbejde Visionen bygger på et overordnet fokus på mennesket/patienten. Mennesket først Hospitalets fokus skal være bredere

Læs mere

Igangsatte og kommende initiativer på hjerteområdet

Igangsatte og kommende initiativer på hjerteområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Igangsatte og kommende initiativer på hjerteområdet I dette notat beskrives kort status på igangsatte og kommende initiativer

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Regionsrådet blev fredag den 29. april 2016 orienteret om driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens system

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H E-sundhedsobservatoriet årsmøde d. 12. oktober 2010 Jan Utzon, overlæge Enhed for Udvikling og Kvalitet Disposition: * Baggrund for projektet * Rapportens

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser I notatet beskrives nuværende og foreslåede indsatser i forhold til bevilligede beløb til den patientrettede forebyggelsesindsats: I 2013 er

Læs mere

Sundheds-it pejlemærker

Sundheds-it pejlemærker Sundheds-it pejlemærker v/ Jørn Lodahl, it-chef, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk RSI pejlemærker Den Kliniske itarbejdsplads Optimering af sygehusdrift Internt fokus Kvalitet Sammenhæng og

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering Det Nye Rigshospital 21-11-2013 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ansøgning om endeligt

Læs mere

Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv

Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv Alectia seminar d. 2. juni 2016 Preben Lynggaard Sørensen Økonomichef, Hospitalsenheden Vest Agenda 2 Kort præsentation af HE Vest Styringslogikken

Læs mere

Regionshospitalet Horsens

Regionshospitalet Horsens Sikkert Patientflow Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgi Kvalitetskoordinator Anne-Mette Viberg Sørensen April - 2018 Regionshospitalet Horsens Målsætning 30% af patienter indlagt >48 timer skal udskrives

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Aarhus Universitetshospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-02-2014 Gyldig til: 24-04-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Redegørelse vedr. FAM

Redegørelse vedr. FAM Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 13/5535 Dato: 14. maj 2013 Udarbejdet af: Mette Nygaard E-mail: Mette.Nygaard@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631250 Notat Redegørelse

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015 Cosmic IT-strategisk råd - OUH 26. juni 2015 Status Roadmap 2015 Status på COSMIC efter R3.1 R3.1 (LPR3) driftsstart den 14. juni Det er overordnet set gået rigtig godt. Få fejl Mange tuningsaktiviter

Læs mere

Region Midtjyllands arbejde med kapacitetsudnyttelse

Region Midtjyllands arbejde med kapacitetsudnyttelse Region Midtjyllands arbejde med kapacitetsudnyttelse Koncerndirektør Ole Thomsen Regionernes Økonomi- og Styringsseminar, 23. november 2018 www.regionmidtjylland.dk Det vil jeg komme ind på... Hovedfokus

Læs mere