Indledning Dette afsnit omhandler Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde Udvalget dækker følgende områder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning Dette afsnit omhandler Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde 5.01 5.04. Udvalget dækker følgende områder:"

Transkript

1 Indledning Dette afsnit omhandler Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde Udvalget dækker følgende områder: Retsbestemte sikringsydelser som førtidspension, boligstøtte og personlige tillæg Behandlingstilbud for misbrugere, botilbud og aktiviteter for voksne handicappede samt hjælpemidler og forbrugsgoder Pleje og omsorg mv. for ældre og handicappede Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, sundhedsfremme og forebyggelse Afsnittet indeholder en orientering om Social- og Sundhedsudvalgets område, en beskrivelse af aktiviteter, nøgletal, styringsmuligheder samt de strategiske muligheder og fokusområder, for de kommende års indsats. Beskrivelse af udvalgets budgetområder Nedenstående figur viser nettodriftsudgift i 2010 på Social- og Sundhedsudvalgets område fordelt på budgetområder. Budget SSU -745,2 mio. kr 16% 24% 5.01 Retsbestemte ydelser 5.02 Voksne og Handicap 5.03 Hjemmepleje 35% 25% 5.04 Sundhed Kilde: Greve Kommunes Budget oplæg 2010 Nettodriftsudgifter Beløb i kr. R 2008 KB 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B Retsbestemte sikringsydelser Voksne og handicap Hjemmepleje * Sundhed I alt = udgifter / + = indtægter Kilde: Greve Kommunes Budget og Regnskab Regnskab 2008 og Korrigeret Budget 2009 (pr ) er i årets priser, mens budget er i 2010-priser. *Budgetoplæg 2012 og 2013 for 5.03 Hjemmepleje er opgivet eksklusiv afledt drift for nyt plejecenter i Karlslunde. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 1

2 Udvalgets budget rummer udgifter såvel indenfor som udenfor servicevækstrammen. Udgifter til overførselsindkomster og forsørgelse som førtidspension, personlige tillæg og boligstøtte ligger uden for servicevækstrammen. Alle øvrige udgifter er omfattet af regeringens aftale med kommunerne om væksten i serviceudgifterne. Nedenstående figur viser nettodriftsudgift i 2010 på Social- og Sundhedsudvalgets område fordelt på serviceudgifter og udgifter uden for servicevækstrammen. Budget SSU -745,2 mio. kr. 24% Inden for servicerammen 76% Uden for servicerammen Kilde: Greve Kommunes Budget oplæg Retsbestemte sikringsydelser Beskrivelse af området På budgetområdet er budgetlagt udgifter for i alt 178,0 mio. kr. til blandt andet: Førtidspension boligstøtte personlige tillæg til pensionister enkeltydelser efter aktivloven merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Udgifter der ikke er omfattet af kommunernes servicevækstramme Staten har undtaget udgifter til overførsler og forsørgelse, når der beregnes servicevækstramme. Overførsler og forsørgelsesudgifter er karakteriseret ved at være retsbestemte ydelser. Hovedparten af udgifterne løser den forsørgelsesmæssige side, mens enkelte af udgiftstyperne er de redskaber, der anvendes til at kunne opfylde reglerne for udbetaling af forsørgelse. Udgifterne kan opdeles under hovedoverskrifterne: Personlige tillæg Førtidspension Boligstøtte Kommunerne modtager under ét kompensation for flere eller færre udgifter ved regulering over bloktilskud. Hertil kommer en særlig budgetgaranti indenfor visse af forsørgelsesudgifterne. Samlet er princippet dog, at kompensationer gives for virkninger, der påvirker kommunerne under ét. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 2

3 Serviceudgifter På budgetområdet er der afsat budget til følgende opgaver, som indgår i aftalerne om vækstrammer for de kommunale serviceudgifter: Midlertidig boligplacering af flygtninge Særlige sygesikringsydelser Fællesudgifter og administration Nøgletal og benchmarking Antallet af modtagere af førtidspension i Greve Kommune er nedenfor sammenlignet med benchmarking kommunerne, Region Sjælland og hele landet. Heraf fremgår det, at kommunen ligger væsentligt under gennemsnittet for Region Sjælland og for hele landet og lidt over gennemsnittet for benchmarking kommunerne. Modtagere af førtidspension i pct. af antal borgere over 18 år Andel førtidspensionister Greve 4,87 Gentofte 2,64 Gladsaxe 5,21 Helsingør 5,98 Hillerød 4,37 Høje-Taastrup 5,63 Gennemsnit 4,72 Region Sjælland 6,47 Hele Landet 5,75 Kilde: Egne opgørelser på baggrund af statistik fra Ankestyrelsen og Danmarks Statistik pr. 1. januar 2009 Den samlede udvikling i antallet af førtidspensionister i Greve Kommune har over en årrække været ret stabil. Der har været en tendens til faldende antal førtidspensionister, som dog ser ud til at have vendt. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 3

4 Antal førtidspensionister fordelt efter lovgivning Førtidspensionister tilkendt efter nye regler - fra 2003 Førtidspensionister tilkendt efter gamle regler - indtil Kilde: Egne opgørelser Nettotilgangen af førtidspensionister har været på ca. 20 personer i de seneste år. I 2007 var der en afgang på 96 fortidspensionister og en tilgang på 122. I 2008 var afgangen 107 fortidspensionister, og tilgangen 122 personer. Afgangen af førtidspensionister er i disse år fortrinsvis dem, hvor pensionen er tildelt efter de gamle regler med 100 % refusion, hvilket ikke har nogen nettopåvirkning af budgettet. Tilgangen af nye førtidspensionister påvirker den kommunale udgift væsentligt, da der kun er 35 % refusion på disse. Styringsmuligheder Der er tale om lovbundne ydelser med meget begrænset mulighed for at styre udgifterne Voksne og handicap Beskrivelse af området Budgetområdet indeholder kommunens udgifter til voksne med særlige behov. Budgettet for området er på netto 184,0 mio. kr. i alt. Det finansierer i hovedtræk kommunens udgifter til: Specialundervisning for voksne Brugerstyret personlig assistance ( handicaphjælperordning efter Servicelovens 96) Socialpædagogisk bistand (aflastning, omsorg, støtte, optræning, hjælp til videreudvikling af færdigheder mv. for borgere med funktionsnedsættelse eller med særlige sociale behov) Særlige rådgivningsinstitutioner (bl.a. Instituttet for Blinde og Svagsynede og Center for Døve) Forsorgshjem og krisecentre Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere Længerevarende og midlertidige botilbud Støtte-/kontaktpersonordninger Beskyttet beskæftigelse SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 4

5 Aktivitets- og samværstilbud Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring Hospice Driftssikring af boligbyggeri Disse områder er alle karakteriseret ved at være serviceudgifter, hvor budgetændringer har indflydelse på overholdelse af kommunernes aftale med regeringen om servicevækstramme. Økonomisk set er de tungeste områder: Længerevarende og midlertidige botilbud, Hjælpemiddelområdet, Socialpædagogisk bistand samt Aktivitets og samværstilbud Greve Kommune har visitations-, forsynings-, tilsyns- og finansieringsansvaret på området. Kommunen kan i vid udstrækning vælge, om den selv ønsker at varetage leverandøropgaven, eller om den vil købe sig til, at andre løser opgaverne for kommunen. Området er i Greve Kommune kendetegnet ved, at kommunen køber ydelserne hos andre, hovedsageligt hos andre kommuner eller hos Region Sjælland og at tilbuddene fysisk oftest ligger uden for Greve Kommune. Det gælder både tilbud til socialt udsatte (misbrugsbehandling, kvindekrisecentre, forsorgshjem mv.) og tilbud til borgere med nedsat funktionsevne (botilbud, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse mv.). Greve Kommune driver to tilbud selv: Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV tidligere Bifrost), som er kommunens tilbud til borgere med nedsat psykisk funktionsevne. PPV tilbyder: Vejledning og støtte-/kontaktpersonordning Bostøtte og botræning Aktivitets- og samværstilbud Greve Rusmiddelcenter er kommunens tilbud til borgere med misbrugsproblemer. Greve Rusmiddelcenter er en ny institution etableret i februar 2009, og tilbyder: Råd og vejledning Afklaring og visitation til behandlingstilbud Ambulant behandling (samtaler, akupunktur) Opsøgende støtte-/kontaktordning til misbrugere og socialt udsatte borgere Forebyggelse og information i samarbejde med andre instanser i og udenfor kommunen Greve Rusmiddelcenter samarbejder tæt med og yder driftstilskud til Omega, der er kommunens tilbud til unge (13-23 år) med misbrugsproblemer og til de unges familie. (Omega er en del af Familiehusene i Center for Børn & Familier på budgetområde 3.03 på Børne- og Ungeudvalgets budget ). Budgetområdet omhandler desuden udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring for borgere med forskellige handicaps. Derudover afholdes der udgifter til plejevederlag og andre udgifter for borgere, der passer døende og nærtstående i eget hjem. Visitationen på hjælpemiddelområdet varetages af et centralt hjælpemiddelafsnit. Driften af det tidligere kommunale hjælpemiddeldepot er blevet udliciteret. Siden 1. april 2004 har denne opgave været varetaget af Falck Hjælpemidler A/S. Kontrakten med Falck udløber i 2010 og der skal tages stilling til nyt udbud af hjælpemiddeldriften. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 5

6 Nøgletal og benchmarking På området Voksne med særlige behov er flere af tilbuddene meget dyre, fordi de pågældende borgeres funktionsevne er stærkt nedsat. I de dyreste sager medfinansierer staten en del af udgifterne efter den særlige refusionsordning for dyre enkeltsager. Statsrefusionen nedtrappes i årene , sådan at det endelige refusionsniveau træder i kraft fra budget Statsrefusionen udgør i % af udgifter mellem 0,870 mio. kr. og 1,630 mio. kr. og 50 % af udgifter over 1,630 mio. kr. I nedenstående tabel sammenlignes Greve Kommunes udgifter med Sammenligningsgruppen (der består af 15 sammenlignelige kommuner), med kommunerne i Region Sjælland og med hele landet. Driftsudgifter budget 2009, voksne med særlige behov. Udgift i kr. pr. +18-årig Greve Kommune Sammenligningsgruppen Region Sjælland Hele landet Rådgivningsinstitutioner Forsorgshjem og krisecentre Alkohol og stofmisbrug Varige og midlertidige botilbud Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt Index (hele landet = 100) Kilde: ECO-nøgletal 2009, tabel 8.70 Af tabellen ses det, at Greve Kommunes budgetterede driftsudgift til voksne med særlige behov udgør kr. pr. +18-årig borger. Dette er betydeligt lavere end både sammenligningskommunerne, kommunerne i Region Sjælland samt hele landet. Greve Kommunes budgetterede udgifter ligger således kun på 77 % af landsgennemsnittet. Styringsmuligheder Lovgivningsmæssigt er kommunen forpligtet til at yde den nødvendige støtte til voksne med særlige behov. Støtten omfatter emner som bolig, beskæftigelse, fritidstilbud, pleje og omsorg, pædagogisk støtte og vejledning mv. Støtten ydes efter konkret vurdering og individuel visitation. Det er muligt at justere på serviceniveauet i forhold til den enkelte borger. Indsatsen skal dog stadig være inden for lovens ramme og med en individuel vurdering af den enkelte borgers behov. På misbrugsområdet er der behandlingsgaranti, så kommunen har pligt til at yde hjælp inden for en bestemt tidsfrist. For de borgere, hvor funktionsevnen er stærkt nedsat, er handlemulighederne begrænsede. Til de borgere vil der fortsat være brug for omfattende hjælp og højt specialiserede og derfor også dyre tilbud. Mulighederne for at reducere serviceniveauet er størst for borgere med knapt så store funktionsnedsættelser og primært i forhold til aktivitets- og fritidstilbud. Området er endvidere kendetegnet ved, at Greve Kommune i vid udstrækning ikke selv kan bestemme udgiftsniveauet. Det hænger sammen med, at kompetencen i den enkelte borgersag ligger i den kommune, hvor borgeren bor. I en stor andel af sagerne er Greve Kommune således ikke SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 6

7 handlekommune kun betalingskommune. I Økonomiaftalen for 2010 indgår dog tiltag, der forventes at ændre på dette, jf. nedenfor. Fokus på styring og prioritering På landsplan har der i de senere år været en kraftig udgiftsvækst på det specialiserede socialområde. I Økonomiaftalen mellem KL og regeringen løftes kommunernes udgiftsniveau i 2009 således med 800 mio. kr. med henblik på at kommunerne fremadrettet kan fastholde det nuværende udgiftsniveau på området. Der er dog samtidig mellem parterne enighed om, at væksten ikke kan fortsætte og at der skal ske en opbremsning. Derfor iværksættes i fællesskab en række tiltag og analyser, der skal styrke kommunernes mulighed for at styre og prioritere området. Der forventes også gennemført ny lovgivning på området, der skal skabe bedre sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar (reglerne om handlekommune/betalingskommune). Som bilag til kommuneaftalen har KL og Finansministeriet i fællesskab udarbejdet pjecen Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering. Pjecen indeholder 25 redskaber/ideer, der kan understøtte styring og prioritering. Greve Kommune anvender allerede flere af de oplistede redskaber, andre arbejdes der med at implementere som en del af aftalestyringen og nogle skal nærmere vurderes, om de med fordel kan tages i anvendelse i Greve Kommune. Endelig er der fokus på at undersøge mulighederne for at etablere flere lokale tilbud med døgndækning i Greve Kommune. Sammenlagt er det forventningen, at den øgede fokus på styring og prioritering i kombination med ændret lovgivning kan give mulighed for at etablere billigere løsninger. Status for styringsmuligheder 2009 Ser man på hele området Voksne med særlige behov har Greve Kommune som situationen er nu begrænsede styringsmulighed da over halvdelen af budgettet anvendes i sager, hvor andre handler på kommunens vegne. Den forventede nye lovgivning på området om sammenhæng mellem handlekommune og betalingskommune vil kunne ændre på dette forhold. For en stor del af resten af budgettets vedkommende er kommunen ifølge Serviceloven forpligtet til at yde hjælp og støtte til de pågældende borgere. Styringsmuligheden ligger derfor ikke så meget i, om der skal ydes hjælp men mere hvilken hjælp, der skal tilbydes og i hvilket omfang. På længere sigt arbejder Greve Kommune på at få indflydelse og styringsmulighed over en større andel af budgettet. Det er bl.a. i det lys, at nogle af de strategier og fokusområder, der nævnes i de afsluttende afsnit for Social- og Sundhedsudvalget, skal ses. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 7

8 5.03 Hjemmepleje Beskrivelse af området Hjemmeplejen er det økonomisk største område, som alene rummer nettodriftsudgifter på 264,0 mio. kr. i Budgettet anvendes til finansiering af pleje og omsorg mv. for ældre og handicappede. Alle udgifter på området indgår i kommunens servicevækstramme. Hjemmeplejens integrerede ordning varetager følgende hovedopgaver: Drift af kommunens fire plejecentre Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Aktivitetstilbud, bl.a. i form af daghjem og dagcentre på plejecentrene Produktion af mad, både til caféer på alle plejecentre og i en madudbringningsordning Herudover er der afsat tilskudsmidler til pensionistforeninger og frivilligt arbejde på ældreområdet samt til oplysning og information af kommunens pensionister, bl.a. gennem pensionisthåndbogen. På udfører-siden er den kommunale hjemmepleje organiseret i tre områder, der varetager driften af kommunens fire plejecentre samt ydelser til områdernes borgere i eget hjem. Område Nord, der omfatter plejecentret Strandcentret og plejecentret Nældebjerg Område Syd, der omfatter plejecentret Møllehøj og plejecentret Hedebo Område Ude, der varetager hjælpen til borgere i eget hjem i Hundige, Greve, Mosede, Karlslunde, Tune, Greve Landsby og Kildebrønde Udgifterne til hjemmehjælp i form af personlig pleje og praktisk hjælp finansieres over et såkaldt variabelt budget (statusrammen). Det betyder, at pengene følger de ydelser, borgerne er visiteret til. Hvis udgifterne til den visiterede hjælp overstiger det oprindeligt afsatte budget den såkaldte statusramme er der principielt to muligheder: Enten skal der gives en tillægsbevilling for at kunne overholde serviceniveauet, eller også skal der ske en regulering af serviceniveauet for at kunne overholde det oprindeligt afsatte budget. Denne beslutning kan kun træffes politisk. Effektiviseringstiltag kan også igangsættes. Serviceniveauet fastlægges gennem de politisk vedtagne kvalitetsstandarder, der skal tages op til revision en gang årligt. Visitationen til ydelserne foretages af et centralt visitatorkorps. Borgere, der er visiteret til hjemmehjælp, og bor i eget hjem kan vælge mellem den kommunale hjemmehjælp eller en af de private udførere. Der er medio 2009 godkendt syv private leverandører af hjemmehjælp. Desuden har de visiterede borgere mulighed for selv at antage en hjælper med kontant tilskud fra kommunen. Borgere visiteret til tøjvask har frit valg mellem to private leverandører. I alt borgere var i juni 2009 visiteret til hjemmehjælp, inkl. beboere i kommunens 279 boliger på plejecentrene. Heraf havde 431 borgere valgt en privat udfører og 17 borgere havde valgt selv at antage en hjælper med kontant tilskud fra kommunen. 177 borgere var visiteret til tøjvaskeordningen. Nøgletal og benchmarking Serviceniveauet i hjemmeplejen i Greve Kommune ligger lige over gennemsnittet i forhold til de 5 benchmarking kommuner, som Greve sammenligner sig med, dvs. 0,1 time pr uge over gennemsnittet. Sammenligningskommunerne er Gentofte, Gladsaxe, Helsingør, Hillerød og Høje Taastrup SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 8

9 kommuner, hvor Gentofte Kommune og Helsingør Kommune leverer flere timer pr. uge pr. hjemmehjælpsmodtager end Greve Kommune. I nedenstående tabel er Greve Kommune desuden sammenlignet med Region Sjælland, Region Hovedstaden og hele landet. Sammenligning af antal modtagere af hjemmehjælp, antal timer og vækst i antal ældre Gentofte Gladsaxe Greve Helsingør Hillerød Høje Taastrup Region Sjælland Region Hovedst. Det fremgår af tabellen, at antal modtagere af hjemmehjælp i Greve Kommune ligger lige under landsgennemsnittet, men højere end Region Sjælland og de 3 af benchmarkingkommunerne. Det er kun Gentofte og Høje Taastrup Kommune der ligger væsentligt højere end landsgennemsnittet og dermed også højere end Greve Kommune. I Greve Kommune er der ikke så mange 67+årige som på landsplan, dog er væksten i antallet af 67+årige næsten 3 gange så høj i Greve Kommune som for hele landet. Dette medfører et kraftigere stigende udgiftsbehov for Greve Kommune end for resten af landet, hvorfor dette giver endnu større udfordringer i fremtiden for Greve Kommune. Greve Kommune indførte ved vedtagelsen af budget 2008 et reduceret serviceniveauet på praktisk hjælp samtidig med at der blev skærpede visitationskrav for at blive visiteret til hjemmehjælp. Disse tiltag fremgår nu af niveauet for antal hjemmehjælpsmodtagere, der er faldet siden Tillige er det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. uge pr. hjemmehjælpsmodtager også faldet tilsvarende. Greve Kommune skal dog også i fremtiden have fokus på at reducere tilgangen til hjemmeplejen. Det stærkt stigende antal ældre øger behovet for at fokusere på at tilpasse visitationskravene i hjemmeplejen, så hjælpen gives til de borgere, der har mest brug for den. Nedenstående tabel viser udgiftsniveauet pr. 67+årig for Greve Kommune og de øvrige kommuner i benchmarkingsamarbejdet. Udgiftsniveauerne er beregnet på baggrund af regnskab 2006, 2007 og Hele Landet Budget 2008 Antal modtagere af varig hjemmehjælp pr årige 28,0 22,2 24,8 21,0 20,7 28,7 22,8-24,9 Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge pr. hjemmehjælpsmodtager 4,9 3,8 4,0 4,2 2,7 3,8 4,0-3,7 Vækst % i antal 67 +årige ,7 0,3 7,3 3,4 3,6 5,5 3,3 2,1 2,6 Kilde: Aktuel Kommunal Økonomi 2009 / Danmarks statistik - Tabellen indeholder desuden et beregnet udgiftsbehov for 2006, 2007 og Det beregnede udgiftsbehov er udtryk for de rammebetingelser, kommunerne er underlagt, som fx sammensætningen af den ældre del af befolkningen. En kommune, der har en stor andel borgere over 85 år, vil have et højere beregnet udgiftsbehov, end en kommune, der har en lav andel, da de over 85-årige har et relativt større behov for omsorg og pleje. I tabellen fremgår forskellen mellem det reelle udgiftsniveau og det beregnede udgiftsbehov. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 9

10 Sammenligning af udgiftsniveau i ældreplejen Gentofte Gladsaxe Greve Helsingør Hillerød Høje Taastrup Udgiftsniveau 2006 pr. 67 +årig Udgiftsniveau 2007 pr. 67 +årig Udgiftsniveau 2008 pr. 67 +årig Beregnet udgiftsbehov 2006 pr årig Beregnet udgiftsbehov 2007 pr årig Beregnet udgiftsbehov 2008 pr årig Forskel 2006 mellem udgiftsniveau og udgiftsbehov Forskel 2007 mellem udgiftsniveau og udgiftsbehov Forskel 2008 mellem udgiftsniveau og udgiftsbehov Kilde: ECO-Nøgletal, alle beløb er i årets priser Greve Kommunes udgiftsbehov pr. 67+årig er sat lavest i både 2006, 2007 og 2008 sammenlignet med de øvrige benchmarking kommuner. Til sammenligning har Greve kun det næstlaveste faktiske udgiftsniveau. Desuden er Greve Kommunes forskel mellem udgiftsniveau og udgiftsbehov større i 2008 end i Man kan undre sig over denne stigning, idet Greve Kommune har haft et øget fokus på visiteringen af ydelser i hjemmeplejen, samt har sat serviceniveauet ned i både 2007 og 2008 ved politisk vedtagelse af prioriteringsforslag til budgetterne. At forskellen alligevel forekommer stigende kan dog skyldes flere årsager: Greve Kommune har som tidligere nævnt en meget stor andel af ældre i aldersgruppen 67 til 80 år, som hovedsageligt bor i eget hjem. Denne løsning er væsentligt dyrere end hvis en større andel af borgerne boede i plejeboliger, da det medfører mere rejsetid pr. borger. Dette medfører også, at der ikke kan opnås samme grad af optimering af arbejdsgange, som hvis borgerne boede i plejeboliger. Udgiftsbehovet er beregnet ud fra et 2007 indeks, der ikke tager højde for den kraftige vækst som Greve Kommune oplever i antallet af +67 årige. Indekset forventes revideret i 2010 hvorfor man må forvente at det beregnede udgiftsbehov næste år i højere grad vil afspejle det faktiske udgiftsniveau. Med de tiltag som hjemmeplejen i Greve Kommune har indført, forventes det, at forskellen mellem udgiftsniveau og udgiftsbehov vil mindskes betydeligt ved næste opgørelse. Styringsmuligheder Det er muligt at justere det politisk vedtagne serviceniveau. Dette skal dog ske inden for servicelovens minimumsbestemmelser og Greve Kommune ligger nu med sidste års reduktioner meget tæt på minimumsbestemmelserne i Serviceloven og praksis i andre af landets kommuner. Derudover skal der tages hensyn til trivslen og arbejdsmiljøet i hjemmeplejen. Greve Kommune vil fortsat fremover opleve en betydelig vækst i den ældre del af befolkningen. Denne vækst forventes at være langt kraftigere end i resten af landet. Udfordringen bliver derfor at udforme en strategi for tilgangen til hjemmeplejen set i forhold til den demografiske udvikling med en stærk vækst i antallet af 67+årige i Greve Kommune. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 10

11 5.04 Sundhed Beskrivelse af området Sundhedsområdet har et nettoudgiftsbudget på 119,2 mio. kr. Heraf udgør den aktivitetsbaserede medfinansiering af regionernes sygehusvæsen 104,7 mio. kr. i Den aktivitetsbaserede medfinansiering er baseret på en takstbetaling, der udløses, hver gang en borger fra kommunen behandles i det regionale sundhedsvæsen. Betalingen er fastsat efter bestemte takster pr. ydelse. Ydelserne omfatter primært sygehusindlæggelser og ambulante behandlinger, men også psykiatrisk behandling og sygesikringsområdet er omfattet. Hovedparten af medfinansieringsudgifterne vedrører dog almindelige (somatiske) sygehusindlæggelser. Kommunerne har ansvaret for træning både efter serviceloven og sundhedsloven. Træning efter serviceloven omfatter de opgaver, som kommunerne havde indtil 1. januar 2007, herunder vedligeholdelsestræning. Træning efter sundhedsloven omfatte de nye opgaver, som kommunerne har overtaget efter 1. januar 2007, herunder: medfinansiering på 70 % af genoptræning under indlæggelse på sygehus fuld kommunal finansiering af specialiseret genoptræning på sygehus efter sygehusudskrivning fuld kommunal finansiering af - og opgaveansvar for - almindelig genoptræning efter sygehusudskrivning Antallet af træningsforløb efter sundhedsloven udgør langt hovedparten af det samlede antal træningsforløb. Det er sygehusene, der i forbindelse med udarbejdelse af genoptræningsplanen afgør, om der er behov for specialiseret genoptræning, der skal finde sted på sygehus. Fra 1. august 2008 har kommunerne overtaget ansvar fra regionerne, for at tilbyde vederlagsfri fysioterapi til handicappede. Samtidig indførtes en betydelig udvidelse af målgruppen, som i dag også omfatter borgere med visse kroniske lidelser, herunder sclerose mv. I det første ni måneder, dvs. august 2008 til og med april 2009, hvor kommunerne havde ansvaret for vederlagsfri fysioterapi, har Greve Kommune betalt 3,6 mio. kr. for den vederlagsfri fysioterapi. Et af formålene med loven var at give kommunerne mulighed for at etablere egne tilbud både til den eksisterende og den nye udvidede målgruppe. På den baggrund har Center for sundhed etableret et kommunalt tilbud, primært til den nye målgruppe. Henvisning foregår som hidtil udelukkende gennem praktiserende læge. Efter opgave- og strukturreformen har kommunerne fået tilført det primære ansvar for den samlede varetagelse af det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. I den forbindelse godkendte Byrådet oktober 2008 en ny sundhedshandleplan 2 for perioden , der skal sikre videre udmøntning af kommunens Sundhedspolitik. Sundhedsfremmeopgaverne omfatter primært forebyggende hjemmebesøg, som borgere over 75 år har lovkrav på to gange årligt. Kommunen yder herudover forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. Disse inkluderer rygestopkursus, motionstilbud for svage borgere i samarbejde med en lokal gymnastikforening, sundhedscafe, Patientuddannelsen samt kommunens Sundhedsfestival.. Herudover er der projekter, fx projekt overvægtige børn, hvor en del af projektet finansieres af eksterne midler. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 11

12 Nøgletal og benchmarking I forhold til benchmarking kommunerne havde Greve Kommune i 2008 de laveste udgifter pr. indbygger til kommunal medfinansiering, næst efter Gentofte Kommune. I sammenligning med de øvrige kommuner i Region Sjælland ligger udgiftsniveauet for kommunal medfinansiering i Greve Kommune relativt lavt, se figur nedenfor. Den vandrette linie repræsenterer gennemsnitsudgiften pr. indbygger i Region Sjælland. Udgifter pr. indbygger til kommunal medfinansiering af sygehusydelser i 2008 omkostning i kr Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg Kilde: Egen opgørelse ud fra tal i esundhed Siden opgave- og strukturreformen i 2007, har der været fokus på fordelingen mellem almindelig og specialiseret genoptræning. Specialiseret genoptræning skal bruges til særligt komplicerede patientforløb, hvor patienten skønnes at have sundhedsmæssigt behov for træning på sygehus, fx på grund af umiddelbar nærhed til speciallæger. KL har anbefalet, at fordelingen bliver på 15 % specialiserede genoptræningsforløb og de resterende almindelige forløb. Tabellen viser andelen af specialiserede genoptræningsplaner i Region Sjælland i 2008, ifølge kommunernes egne registreringer. Greve Kommune rammer KL s anbefaling meget godt. Region Sjælland har generelt en meget lav andel specialiserede genoptræningsplaner. Greve Kommunes relativt lave andel kan blandt andet henføres til et højt kompetenceniveau i genoptræningsenheden og et godt samarbejde med nærliggende sygehuse udviklet gennem flere år. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 12

13 Andel specialiseret genoptræning Faxe 16,0 % Greve 15,5 % Guldborgsund 14,0 % Holbæk 9,0 % Kalundborg 13,9 % Køge 14,6 % Lejre 13,4 % Lolland 11,4 % Næstved 20,5 % Odsherred 5,5 % Ringsted 16,6 % Roskilde 14,1 % Slagelse 21,2 % Solrød 13,6 % Sorø 18,6 % Stevns 12,0 % Vordingborg 13,3 % Region Sjælland 14,7 % Kilde: Egen opgørelse ud fra tal i esundhed Strategiske udviklingsmuligheder Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de langsigtede strategiske udviklingsmuligheder, der tegner sig på udvalgets budgetområder. 1. Borgeren i centrum sammenhæng i service Med kommunalreformen overtog kommunerne opgaver fra de tidligere amter. En del af strategien var, at kommunerne i højere grad fik en størrelse, således at der kunne skabes en kommunal bæredygtighed i forhold til de borgere som måtte have særlige behov. Greve Kommune skal have særligt fokus på at koordinere indsatsen for de borgere, der har allermest brug for den. I de mest komplekse borgersager skal indsatsen tilrettelægges ud fra visionen om at Én fast person skal skabe sammenhæng. 2. Flere lokale tilbud mest kvalitet for pengene Greve Kommune skal udvikle flere lokale tilbud i kommunen til voksne med særlige behov. Denne udvikling igangsættes med henblik på at styrke nærhedsprincippet for borgerne og med henblik på at styrke Byrådets mulighed for selv at fastsætte kvalitet og pris Mest kvalitet for pengene. Nye lokale tilbud kan udvikles af kommunen alene eller i samarbejde med andre offentlige myndigheder, kommuner eller private aktører. Freyas Kvarter er et eksempel på en palet af lokale botilbud til forskellige målgrupper. Greve Kommune skal se på, om de tidligere udviklede strategier for området skal tilpasses fremtidens behov og efterspørgsel. På hjemmeplejens område stiger antallet af borgere med behov for en permanent og/eller en midlertidig plejebolig stærkt i de kommende år i Greve Kommune. Udviklingen sker som følge af både den demografiske udvikling for borgere over 67 år, men også som følge af tidligere udskrivning fra regionens sygehuse. Kommunen skal derfor kunne stille plejeboliger til rådighed som følge af den- SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 13

14 ne udvikling, men også udvikle flere midlertidige boligformer gerne som alternativ til hospitalsindlæggelse akutstuer. Erfaringer viser, at patienter i stedet for hospitalsindlæggelse kan have større gavn af sundhedstilbud i nærmiljøet. For at aflaste det regionale sundhedsvæsen vil der derfor de kommende år være behov for at udbygge tilbud i almen praksis og i den kommunale sundhedssektor. Udbygningen skal både sikre at færre udvikler livsstilsrelaterede sygdomme men også reducere eller udskyde behovet for sygehusbehandling hos de borgere, der alligevel udvikler kroniske lidelser. Greve Kommune vil derfor fortsætte med at videreudvikle og etablere tilbud til borgere med kroniske lidelser i 2010 i et samarbejde med sygehuse, praktiserende læger og øvrige kommuner. 3. Tilpasning og videreudvikling af service Efterspørgslen af ydelser fra hjemmeplejen stiger i de kommende år primært på baggrund af det øgede antal ældre i Greve Kommune. Der vil derfor være brug for at arbejde med at tilpasse tilgangen til hjemmeplejen for at begrænse væksten i serviceudgifterne fremover, så den økonomiske ramme holdes. Frit Valg lovgivningen har åbnet op for valgmulighed for de borgere, som modtager ydelser fra hjemmeplejen. I Greve Kommune benytter ca. 25 % af borgerne sig af det frie valg til at vælge en anden leverandør end den kommunale hjemmepleje. Dette medfører, at kommunen fortsat skal have fokus på at tilpasse hjemmeplejens arbejdstilrettelæggelse og styring på frit valgs området, idet arbejdstilrettelæggelsen har indflydelse på de timepriser som private leverandører har krav på og dermed den omkostning kommunen har dertil. Borgerne i Greve har høje forventninger til de løsninger som Greve Kommune tilbyder. Det vil derfor være nødvendigt at udvikle strategier for faglig udvikling og uddannelse hos ledere og medarbejdere. Den demografiske udvikling medfører en markant stigning i ældrebefolkningen i den kommende periode. Dette er en tendens der finder sted regionalt og nationalt. Men i Greve Kommune forventes en stigning der ligger langt over gennemsnittet. Denne demografiske udvikling medfører øget efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser, og det er derfor nødvendigt at iværksætte tiltag, der kan imødegå det øgede pres. Som en konsekvens af den demografiske udvikling, forventes det samtidig, at behovet for plejeboliger stiger i det kommende år. Der er derfor projekteret udbygning af plejeboligkapaciteten i Greve Kommune. Men der er også behov for at finde flere boliger indtil det 5. plejecenter står færdigt i Fokus på samarbejde med private og offentlige parter Greve Kommune har i dag borgere som har behov for særligt specialiserede indsatser. Der er behov for at Greve Kommune også undersøger mulighederne for strategisk ressourceudnyttelse på tværs af kommunegrænser i forhold til specialiserede indsatser - eventuelt i samarbejde med kommunerne i København Syd. Der er desuden behov for at arbejde aktivt og målrettet med offentligt/privat samarbejde i bred forstand. Dette gælder både i forhold til Frit Valgs området og andre områder. Et eksempel herpå kunne være i forhold til drift af det femte plejecenter i Greve Kommune. Den sundhedsmæssige indsats for Greve Kommune skal videreudvikles på tværs af kommunens centre og områder og i et samarbejde med andre kommuner, sygehuse og de praktiserende læger. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 14

15 På sundhedsområdet vil der derfor i de kommende år være behov for at afprøve forskellige samarbejdsmodeller i projektform mellem region, kommuner og de praktiserende læger og Kommunens medansvar for sundhedsudgifterne forstærker endvidere motivationen til at prioritere sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af alle dele af den kommunale virksomhed. Fokusområder De langsigtede strategier og udviklingsmuligheder på udvalgets område skal omsættes til konkrete handlinger, der gør en forskel for borgerne. Omsætningen til konkrete handlinger sker i vidt omfang i fokusområder og projekter som en integreret del af aftalestyringen i centre og institutioner. Fokusområderne i dette afsnit danner udgangspunkt for aftalestyringen for Borgeren i centrum sammenhæng i service Koordineringen i komplekse borgersager skal udvikles. Borgerne har med ny lovgivning krav på en fast kontaktperson, både i myndighedsdelen og det udførende led og derudover åbnes der op for at flere borgere kan være arbejdsgiver for egne hjælpere eller uddelegere ansvaret til andre aktører end kommunen. Sagsovergangen fra ung til voksen skal i fokus. Lovgivningen om den skarpe fysiske adskillelse af Jobcentret fra myndigheds- /udbetalingsopgaver skal udfordres. 2. Flere lokale tilbud mest kvalitet for pengene Muligheden for at udvide viften af tilbud i Greve Rusmiddelcenter skal undersøges og vurderes. Muligheden for at udvide viften af tilbud i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) skal undersøges og vurderes. Udbygning af plejeboligkapaciteten: Både til midlertidige og permanente boliger er der brug for et øget antal pladser i Greve Kommune, bl.a. som en konsekvens af ny lovgivning om ventetidsgaranti på plejeboliger på 8 uger pr. 1. januar Der skal arbejdes på at etablere akutstuer i Greve Kommune for at afværge hospitalsindlæggelse og/eller reducere liggetiden på regionens sygehuse. Der skal arbejdes med muligheden for, at borgere, der traditionelt set har været forskellige målgrupper, kan bo sammen i et særligt botilbud, så behovet for enkeltmands-botilbud reduceres. 3. Tilpasning og videreudvikling af service For at afhjælpe presset på serviceudgifterne i fremtiden vil der være behov for at iværksætte projekter til at mindske tilgangen til hjemmeplejens ydelser og samtidig udskyde tidspunktet for behov for disse. Fokus på visitatorernes arbejde og udvikling af værktøjer til test af borgernes funktionsniveau SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 15

16 Der skal indføres nye arbejdsredskaber og metoder til at forebygge tidlig nedslidning af medarbejdere Greve Kommune vil i 2010 have et fokus på forebyggelse af magtanvendelse i hjemmeplejen Der skal fokuseres på faglig udvikling og uddannelse af både ledere og medarbejdere Sygeplejerskerne er en vigtig faglig ressource og Greve Kommune vil gerne medvirke til uddannelse af nye sygeplejersker. Der skal derfor fokus på at uddanne flere kliniske vejledere i forhold til det kommende udvidede elevoptag Der skal fokus på indførsel af seniorordninger og andre tiltag til fastholdelse på arbejdsmarkedet af kommunens medarbejdere Fokus på tilrettelæggelse og udførelse af forebyggende hjemmebesøg, herunder inddrage relevante faglige fokusområder, som kan understøtte den sundhedsfremmende og forebyggende tilgang Tilrettelæggelsen af den offentlige leverandørs virksomhed skal være så effektiv som muligt, derfor fokuseres på at anvende størst mulig tid direkte i borgernes eget hjem Forberedelsen af de kommende sundhedsaftaler bliver en vigtig og højt prioriteret opgave i 2010 Greve Kommunes sundhedspolitik skal revideres i 2010 da den nuværende sundhedspolitik blev godkendt i Der skal derfor sættes fokus på at anvende erfaringerne, som kommunerne har fået efter implementeringen af struktur- og opgavereformen. Sundhedspolitikken og de nye sundhedsaftaler bør ligeledes ses i en sammenhæng 4. Fokus på samarbejde med private og offentlige parter Samarbejdet mellem udfører (både private og offentlige) og myndighed skal udvikles, så der fokuseres på gensidig forpligtelse til at målrette hjemmeplejens ydelser til de svageste borgere For hjemmepleje til borgere med særlige behov fx demens, dobbeltdiagnosticerede og specialiseret træning giver det god mening at udvikle samarbejder med nabokommuner Regionalt samarbejde, indenfor rammerne af sundhedsaftalerne, vedrørende patientrettet forebyggelse kendt som Fyrtårnsprojekterne. Greve Kommune har deltaget i udvikling af konkrete projektbeskrivelser gældende for områderne type 2 - diabetes og KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom). Der er fra den administrative styregruppe tilkendegivet tilslutning til projektet omhandlende KOL, som Greve Kommune fremadrettet deltager i SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 16

Indledning Dette afsnit omhandler Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde Udvalget dækker følgende områder:

Indledning Dette afsnit omhandler Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde Udvalget dækker følgende områder: Indledning Dette afsnit omhandler Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde 5.01 5.04. Udvalget dækker følgende områder: Retsbestemte sikringsydelser som førtidspension, boligstøtte og personlige tillæg

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Indledning Dette afsnit omhandler Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde Udvalget dækker følgende områder:

Indledning Dette afsnit omhandler Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde Udvalget dækker følgende områder: Indledning Dette afsnit omhandler Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde 5.01 5.04. Udvalget dækker følgende områder: Retsbestemte sikringsydelser som førtidspension, boligstøtte og personlige tillæg

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Indledning Dette afsnit omhandler Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde Udvalget dækker følgende områder:

Indledning Dette afsnit omhandler Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde Udvalget dækker følgende områder: Indledning Dette afsnit omhandler Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde 5.01 5.04. Udvalget dækker følgende områder: Retsbestemte sikringsydelser som førtidspension, boligstøtte og personlige tillæg

Læs mere

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge) Politikområde Sundhed - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet Sundhed består af følgende delområder: Tandpleje Genoptræning Sundhedsfremme & forebyggelse Alkoholrådgivning Madservice Kommunikationsområdet

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Sundheds- og frivillighedsområdet

Sundheds- og frivillighedsområdet Sundheds- og frivillighedsområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 Indholdsfortegnelse: 1. Nøgletal for sundheds- og frivillighedsområdet..3 2. Organisation.3 3. Samarbejde med regionen...3 4. Formål og

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets består af følgende serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Indledning Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: - Hjemmepleje og plejehjem/ældreboliger - Hjemmesygepleje - Akutpladser - Dagcentre/dagcentre for demente - Rehabilitering - vedligeholdende

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

ØDC Økonomistyring 11-04-2015

ØDC Økonomistyring 11-04-2015 NOTAT ØDC Økonomistyring 11-04-2015 1. Ældre- og Sundhedsudvalget 2016-2019 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Ældreudgifter Regionale sundhedsudgifter Kommunale

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2015 Egne borgere Egne borgere Mulighed for

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen

Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen Pkt.nr. 7 Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen 522979 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltning indstiller til socialudvalget 1. at orientering vedrørende opgaveoverdragelsen

Læs mere

BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE

BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE - Juni 21 Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning og sammenfatning... 3 2. Indikatorer

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område

Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Social- og Sundhedsudvalget varetager opgaver omkring det specialiserede voksenområde, kommunale

Læs mere

Handicap og udsatte voksne

Handicap og udsatte voksne Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017: Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010 Præsentation af ældre- og socialområdet Den 8. februar 2010 ÆLDREOMRÅDET Målgrupper på ældreområdet Hjemmeplejen Borgere, der på grund af funktionstab og/eller sygdom har brug for hjemmehjælp og/eller

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Bevilling 33 Sundhed Beskrivelse Bevilling 33 Sundhed hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen omfatter Center for Sundhed og omhandler Den kommunale tandpleje, Sygeplejen, Hjælpemidler og

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Social- og Seniorudvalget

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Social- og Seniorudvalget Side 1 af 1 Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Social- og Seniorudvalget Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Social- og Seniorudvalget... 1 Center for Sundhed og Omsorg...2 Serviceloven og Den almene

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 2/212 Social- og Sundhedsudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport... 5 Aktivitetsrapport... 6 1 - Antal borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem...

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Sundhed & Pleje

Sektorredegørelse Center for Sundhed & Pleje Sektorredegørelse Center for Sundhed & Pleje 1 - Beskrivelse af området Center for Sundhed & Pleje varetager Greve Kommunes indsats i forhold til sundhedsaftaler, sundhedsfremme og forebyggelse, hjemmepleje,

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice 5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til: Indrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for Kommunal Sundhed Slotsholmen 10-12 1216 København

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt 43.073.000

Læs mere

Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet

Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet NOTAT Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet KKR Sjælland besluttede den 15. april 2008 sekspunktsplanen på sundhedsområdet. De kommunale medlemmer af sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune.

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Randers Kommune har modtaget to konkrete henvendelser fra organisationer der er interesseret i at etablere friplejehjem

Læs mere