Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.
|
|
- Helle Frederiksen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 41 Folkeskolen mv. 129 Udvalget for Børn og Unge Folkeskolen mv.. bev Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift 1 Egne Fælles formål Personale Fagpersonale Konsulenter og øvrigt fagpersonale Tolkeudgifter Thorsminde Naturskole Øvrige personale Pedel/sekretær Pedelbistand ved overnatning Arbejdspraktik Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Møder, rejser, repræsentation Tjenestemandspensioner Materiale- og aktivitetsudgifter Reguleringsfond Naturskolen - Skovlund Musikarrangementer Skoleidrætsstævner og arrangementer Skolefærdselspatruljer Skolebestyrelsen Andre udgifter Skolemælk Skolestruktur Naturskolen Thorsminde Enkeltintegreret specialelever It, inventar og materiel aktiveres (under ) Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Drift og vedligeholdelse It Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Skoler drift (afledt af investeringsoversigten) Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Løsøreforsikring Betaling andre off. myndighed Betaling andre offentlige myndig- heder Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto SSP Samarbejde Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Forældre back-up
2 41 Folkeskolen mv Informationsmateriale Rusmiddelpolitik Trygt natteliv Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Materiale- og aktivitetsudgifter Kontorhold Diverse Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Varme Projekt skolesport Personale Fagpersonale Materiale- og aktivitetsudgifter Skolebibliotek Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Budget bogopsættere Bogopsættere Birkelundskolen Bogopsættere Borbjerg skole Bogopsættere Ellebækskolen Bogopsættere Ejsing skole Bogopsættere Halgård skole Bogopsættere Herrup skole Bogopsættere Idom Råsted skole Bogopsættere Kommuneskolen Bogopsættere Mejrup skole Bogopsættere Naur-Sir skole Bogopsættere Nr. Felding skole Bogopsættere Nørrelandsskolen Bogopsættere Rolf Krake skolen Bogopsættere Ryde skole Bogopsættere Sct. Jørgen skole Bogopsættere Sevel skole Bogopsættere Skave skole Bogopsættere Staby skole Bogopsættere Sønderlandsskolen Bogopsættere Thorsminde skole Bogopsættere Tvis skole Bogopsættere Ulfborg skole Bogopsættere Vemb skole Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Matererialeudgifter Mellemregning Rabat Birkelundskolen Borbjerg skole Ellebækskolen Ejsing skole Halgård skole Herrup skole Idom Råsted skole Kommuneskolen Mejrup skole
3 41 Folkeskolen mv Naur-Sir skole Nr. Felding skole Nørrelandsskolen Rolf Krake skolen Ryde skole Sct. Jørgens skole Sevel skole Skave skole Staby skole Sønderlandsskolen Thorsminde skole Tvis skole Ulfborg skole Vemb skole Administration Bøger Vinderup Ulfborg Holstebro It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) It aktiveres (under ) It Drift og vedligeholdelse It Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Birkelundskolen Personale Ledelse Fagpersonale Birkelundskolen Øvrige personale Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Møder, rejser, repræsentation Tjenestekørsel Beklædning Kaffeordning Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Lejrskole Øvrige Forældresamarbejde Rengøring Rengøringsartikler Madordning Diverse
4 41 Folkeskolen mv Telefoni Birken Budgetramme It, inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Borbjerg Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Skolerejser Elevråd Øvrige Forældresamarbejde Elevbod Madordning Diverse Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel
5 41 Folkeskolen mv Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Ejsing Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Rengøring Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Lejrskole Øvrige Forældresamarbejde Elevbod Madordning Diverse Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) Inventar og materiel 558 aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer
6 41 Folkeskolen mv Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Ellebækskolen Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Skolerejser Elevråd Øvrige Forældresamarbejde Elevbod Madordning Diverse Telefoni It, inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation
7 41 Folkeskolen mv Ressourcebesparende foranstaltninger Halgård Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Møder, rejser, repræsentation Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Emne/Projekt i klasser Emne/Projekt skolen Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Elevråd Forældresamarbejde Elevbod Madordning Diverse Telefoni It, inventar og materiel aktiveres (under ) Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Herrup Skole Personale
8 41 Folkeskolen mv Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Rengøring Vikarer Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Øvrige Forældresamarbejde Diverse Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) It aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Idom-Råsted Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter
9 41 Folkeskolen mv Personaleforsikringer Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Lejrskole Elevråd Øvrige Forældresamarbejde Elevbod Madordning Diverse Telefoni It, inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Mejrup Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter
10 41 Folkeskolen mv Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Fælleskonto Team-konti Lagerkonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Skolerejser Lejrskole Elevråd Øvrige Forældresamarbejde Elevbod Madordning Diverse Telefoni It, inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Inventar og materiel Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Mejrup Skole - Fælleshus Personale Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer It, inventar og materiel aktiveres (under ) Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring
11 41 Folkeskolen mv Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Naur-Sir Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Øvrige personale Skolebestyrelse Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Administration Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Elevråd Øvrige Forældresamarbejde Elevbod Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) It Inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse
12 41 Folkeskolen mv Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Nr. Felding Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Skolerejser Lejrskole Elevråd Forældresamarbejde Elevbod Madordning Diverse Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto
13 41 Folkeskolen mv Nørrelandsskolen Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Lejrskole Elevråd Øvrige Forældresamarbejde Elevbod Skolefest Diverse Telefoni It, inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Rolf Krakes Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Personale med tilskud
14 41 Folkeskolen mv Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Møder, rejser, repræsentation Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Skolerejser Elevråd Motionsdag Projektarbejder kl Øvrige Administration Repræsentation Forældresamarbejde Elevbod Madordning Skolefest Diverse Nøgledepositum Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) Inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Ryde Skole
15 41 Folkeskolen mv Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Rengøring Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Skolerejser Lejrskole Øvrige Forældresamarbejde Elevbod Madordning Diverse Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) It aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Sct. Jørgens Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Personale med tilskud
16 41 Folkeskolen mv Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Skolerejser Lejrskole Elevråd Øvrige Repræsentation/Møder Forældresamarbejde Rengøring Elevbod Madordning Diverse Telefoni It, inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel AV-Midler Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Renovation Sevel Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Rengøring Vikarer Uddannelse og kurser
17 41 Folkeskolen mv Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Lejrskole Elevråd Øvrige Forældresamarbejde Madordning Diverse Telefoni It, inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Skave Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme BUdgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto
18 41 Folkeskolen mv Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Skolerejser Lejrskole Elevråd Øvrige Forældresamarbejde Elevbod Madordning Diverse Telefoni It, inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Staby Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Rengøring Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme BUdgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Lejrskole Elevråd 1.670
19 41 Folkeskolen mv Øvrige Forældresamarbejde Elevbod Madordning Legeplads Diverse Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) It 577 aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Sønderlandsskolen Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Beklædning Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Elevråd Forældresamarbejde Frugtkvarter
20 41 Folkeskolen mv Elevbod Madordning Telefoni It, inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Drift og vedligeholdelse Inventar og materiel Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Thorsminde Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Rengøring Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Lejrskole Elevråd Øvrige Diverse Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) Inventar og materiel 798 aktiveres (under ) It Leje/leasing af it, inventar og materiel
21 41 Folkeskolen mv It Drift og vedligeholdelse It Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Tvis Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Møder, rejser, repræsentation Tjenestekørsel Kaffeordning Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Skolerejser Lejrskole Elevråd Øvrige Administration Forældresamarbejde Madordning Diverse Telefoni Repræsentationer It, inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse
22 41 Folkeskolen mv It Inventar og materiel Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Pedel Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Indtægter Salg af øvrige ydelser Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Ulfborg Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Rengøring Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Møder, rejser og repræsentation Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Hæfter/Papir Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Lejrskole Elevråd Øvrige Pædagogiske arrangementer Administration Diverse Forældresamarbejde Madordning Legeplads Diverse Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) 8.601
23 41 Folkeskolen mv Inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Indtægter Salg af øvrige ydelser Medarbejdernes kostfradrag Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Vemb Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Rengøring Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Skolerejser Lejrskole Elevråd Øvrige "Sommerskolen" Forældresamarbejde Elevbod Madordning Diverse
24 41 Folkeskolen mv Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) It Inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Genopretning Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Vinderup Kommuneskole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Rengøring Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Lejrskole Elevråd Øvrige Forældresamarbejde Elevbod Madordning
Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.
41 Folkeskolen mv. 152 Udvalget for Børn og Unge 1.213.858.488-269.026.843 1.158.776.000-203.811.000 33.302.600-21.575.600 41 Folkeskolen mv.. bev. 502.703.142-74.400.568 467.233.000-31.379.000 19.711.893-16.963.488
Læs mereUdvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.
41 Folkeskolen mv. 131 Udvalget for Børn og Unge 1.051.849.264-206.555.131 991.900.000-177.847.000 35.024.800-11.727.000 41 Folkeskolen mv.. bev. 478.021.270-56.801.967 433.102.000-35.248.000 1.115.000-6.147.000
Læs mereUdvalget for Børn og Unge Folkeskolen m.v. Drift/Refusion
Folkeskolen m.v. 94 4 Udvalget for Børn og Unge... Bevilling 991.900-177.847 41 Folkeskolen m.v. 433.102-35.248 03 Undervisning og kultur 433.102-35.248 22 Folkeskolen m.m. 417.770-34.969 01 Folkeskoler
Læs mereUdvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed
51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705
Læs mereUdvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed
51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000
Læs mereUdvikling i pladsbehov og kapacitet for 0-2 årige børn
Pasningsbehov pr. skoledistrikt Holstebro Kommune - befolkningsprognose 2015-2026 Indbyggere pr. 1.1 Rolf Krake Beregnet pasningsbehov 105 118 123 132 132 133 105 118 123 132 132 133 Institutionskapacitet
Læs mereUdvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning
72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Læs mere10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn
10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser
Læs mereBilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen
Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen Gruppering af skolerne De 18 skolerne er inddelt i 4 grupper: Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 0-200 elever 200-600 elever 200-650 elever
Læs mereForventet regnskab 0. kvartal 2018
Holstebro Kommune regnskab Holstebro Kommune Budget 2018 Busdrift 204101 Kørselsudgifter 26.634.000 27.267.457 633.457 204105 Bus IT og øvrige udgifter 97.000 81.000-16.000 204120 Indtægter -5.755.000-5.755.000
Læs mereÆldre 419.769.841 365.459.920 405.489.717
419.769.841 365.459.920 405.489.717 Visitation 162.743.669 144.887.322 162.826.434 Anvisningsret i private boliger 569.751 201.314 419.001 Bygninger og grunde 569.751 201.314 419.001 Lejeudgifter 479.901
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Holstebro Kommune:
Holstebro Kommune Holstebro Kommune regnskab Forbrug 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 204101 Kørselsudgifter 26.634.000 7.382.086 28% 27.267.457 27.352.000 718.000 204105 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mereJobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604
Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder
Læs mereAkumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm
Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring
Læs mereFebruar 2016 Holstebro Kommune Børn og Unge afdelingen Ferieåret 2016/2017
Februar 2016 Holstebro Kommune Børn og Unge afdelingen Ferieåret 2016/2017 Kære forælder! Dette er vigtig information til dig om planlægning af dit barns ferie og 11 måneders betaling. Informationen indeholder
Læs mereForslag til ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Holstebro Kommune
Indhold Baggrund:... 2 Præsentation af de 4 modeller:... 3 Sammenligning:... 4 Økonomiske konsekvenser Forslagene til nye fordelingsmodeller på folkeskoleområdet er lavet med udgangspunkt i budgettal for
Læs mere12:38:24 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Transportudgifter uddannelse -
12:38:24 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 17.272.11 17.381.616 10.47 04 Familie
Læs mereÅrsberetning og regnskab 2014
Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03
Læs mere123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013
123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764
Læs mereMIDTJYSK BRAND & REDNING
1 095 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 I 52.946.937 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 I 52.946.937 52.830.000
Læs mereVESTJYSK LÆRERFORENING
VESTJYSK LÆRERFORENING Kreds 127 Banetoften 62, 7500 Holstebro. Tlf. 96 10 28 00. E-mail: 127@dlf.org www.dlf127.dk Vestjysk Lærerforening har gennem tillidsrepræsentanterne samlet de udleverede opgaveoversigter
Læs mereBørn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278
188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter
Læs mereÅr til dato - overblik (FIBL30)
År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364
Læs mereÅrsberetning og regnskab 2013
Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03
Læs mereBudgetstatus 01.03.2015
Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke
Læs mereFREMTIDENS SKOLE SKOLE- STRUKTURANALYSE
Til Holstebro Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2011 FREMTIDENS SKOLE SKOLE- STRUKTURANALYSE Til Holstebro Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2011 FREMTIDENS SKOLE SKOLE- STRUKTURANALYSE FREMTIDENS
Læs mereÅrsopgørelse 2017 Randers Ungdomsskole
Årsopgørelse 2017 Randers Ungdomsskole Forbrug 31. Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0-219.280-219.280 Budgetoverførsler mellem årene 0 511.000 Rammebesparelse 0-730.280 Personale 4.445.590
Læs mereÅrsopgørelse 2018 Randers Ungdomsskole
Årsopgørelse 2018 Randers Ungdomsskole Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0 60.100 60.100 Budgetoverførsler mellem årene 0 60.100 Rammebesparelse 0 0 Personale 3.673.371 4.099.243 425.872
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Holstebro Kommune Holstebro Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 204101 Kørselsudgifter 28.002.984 26.634.000 27.653.000
Læs mereBEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.
15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål
Læs mereFolkeskolens kvalitetsrapport 2014/2015
Sagsnr.: 17.00.00-A00-12-16 Folkeskolens kvalitetsrapport 2014/2015 Bilag 1 Data fordelt på enkelte skoler Skoleafdelingen 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver...4
Læs mereBudget Folkeskole og Sangafdeling 2016. Budget 2016
19. 02.2016 Budget Folkeskole og Sangafdeling 2016. Budgettet er disponeret ud fra bevilling udmeldt fra BUF. Kr. 58.215.185. På den første side overblik siden fremgår budgettet til alle afdelinger. På
Læs mereTeknisk Udvalg 61 Trafik og Park
61 Trafik og Park 281 Teknisk Udvalg 123.167.403-4.075.246 117.367.000-516.000 920.000-288.000 61 Trafik og park bev. 70.512.597-3.117.041 66.678.000-1.424.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Busdrift (bilag 1 og 2) Holstebro Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 32.986.740 33.116.000 33.900.000 31.556.000-2.344.000 Indtægter
Læs mereREFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde den 12. april 2007, kl. 9.00 i lokale 188
REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde, kl. 9.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 - tema 3. Skolestrukturdebat - tema 4. Pressen 5. Eventuelt 1 Fraværende: Ingen Mødet slut kl.:
Læs mereFritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer
Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter
Læs mereForslag til budget Politisk høring
Holstebro Kommune Holstebro Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 204101 Kørselsudgifter 28.002.984 26.634.000 27.755.000
Læs mereRøsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:
Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud
Læs mereÅrsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole
Årsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole Forbrug 31. Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0-285.530-285.530 Budgetoverførsler mellem årene 0-72.100 Rammebesparelse 0-213.430 Personale 4.207.893
Læs mereHøring om Landsbyordninger. Baggrundsmateriale
Høring om Landsbyordninger Baggrundsmateriale August 2016 1 1. Indledning Byrådet har på møde 23. august 2016 godkendt Masterplanen for Dagtilbud 2016-2020. Som en del af Masterplanen skal der etableres
Læs mereBørne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1
Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige
Læs mereRessourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014
Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige
Læs mereBilag 5 Tidsplan for planlagte kloakeringer/byggemodninger
Bilag 5 Tidsplan for planlagte er/byggemodninger 2011-2021 Borbjerg BO008 Separat 2,6 2014-2017 Hvamvej 1.1 m.fl. 13.B.03 Borbjerg BO011 Persktiv 8,5 2021- Naltoftevej Boligområde på sigt Bur BU008 Separat
Læs mere35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.
Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs merePROGRAM KOMMUNEMESTERSKAB I UNGDOMS INDENDØRSFODBOLD FOR HOLSTEBRO KOMMUNE D. 6. & 7. MARTS 2010 I SEVEL HALLEN
PROGRAM KOMMUNEMESTERSKAB I UNGDOMS INDENDØRSFODBOLD FOR HOLSTEBRO KOMMUNE D. 6. & 7. MARTS 2010 I SEVEL HALLEN Arrangeret af Team HSM (holdsamarbejde imellem Herrup Bjergby Fællesforening, Sevel IF og
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Holstebro Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017
Kommune 2. / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kommune 1.
Læs mereBefolkningsprognose for Holstebro Kommune
Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Holstebro Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 33.410.420 34.550.000
Læs mereForslag til Budget Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Holstebro Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 32.986.740 33.116.000 33.900.000 Indtægter -6.753.401-6.261.000-5.688.000
Læs mereBudgetopfølgning KPC Ringkøbing pr
Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Overskud til imødegåelse af uforudsete udgifter Resultat (udgifter ) i alt 3.411.472,65 6.768.932,00 6.826.000,00 12.646.621,53
Læs mereBilag 1. Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger. Normering/K
Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Bilag 1 Normering/K Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger E/antal Lønudg./stk nyt køkken pr. KE: Personale 48 17.766.100 34,77 Ledelse
Læs mereFebruar 2017 Holstebro Kommune Børn og Unge afdelingen Ferieåret 2017/2018
Februar 2017 Holstebro Kommune Børn og Unge afdelingen Ferieåret 2017/2018 Kære forælder! Dette er vigtig information til dig om planlægning af dit barns ferie og 11 måneders betaling. Informationen indeholder
Læs mereVejledning i brug af omkostningsartsgrupper
Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017
Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget. Detailbudget på kostbærer
Detailbudget på kostbærer Sociale Formål 52705000 Overf. til personer,skattepligtige ydels - Efterlevelseshjælp (akt. 85a) 115.351 Sociale Formål 52709000 Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Hjælp
Læs mereDEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019
DEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019 INDTÆGTER Forældrebetaling fordelt på 12 måneder Vuggestue Børnehave I alt Januar - december
Læs mereREFERAT Ekstraordinært møde Udvalget for Børn og Unge Den 09. august 2007 kl i lokale 188
REFERAT Ekstraordinært møde Udvalget for Børn og Unge Den 09. august 2007 kl. 08.00 13.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Skolestrukturdebat 3. Budget 2008 4. Pressen 5. Eventuelt 1 Fraværende:
Læs mereViby Amtsgymnasium og HF -DRIF. 2010 - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda. Periode. Periodens bevægelse
Kontoskema RES-NY - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda 8. december Side 1 Kontoskemalinje: Datofilter:, Budgetfilter: BUDGET INDTÆGTER Tilskud: 1A Grundtilskud -7-693.750,00-108,11-2.2-3.000.000,00
Læs mereSpecifikationer til. Årsberetning 2011
Specifikationer til Årsberetning Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 12 Børne- og Familieudvalget... 31
Læs mereSankt Annæ Gymnasium Folkeskole og Sangafdeling Organisations nr Budget 2017
5 SangafdelingenTotal 20% 4 Ledelse og administration Total 6% 1 Undervisning Total 39% 3 Husleje 26% 3 Bygningdrift ex husleje 9% 1 - Und ####### 3 - Byg ####### 3- Hus ####### 4 - Led ####### 5 - San
Læs mereDagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2013 Kl. 19-21.30 i Frokoststuen
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2013 Kl. 1921.30 i Frokoststuen tlf. 87943100 www.moelleskolenry.dk Formand: Lone Dalsgaard André Fraværende: SHP (lockoutet), Poul K, Anette 432012/13:
Læs mere12:36:38 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget
12:36:38 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 37.373.586 37.338.993 34.593 04 Familie
Læs mereREFERAT. fra. Økonomiudvalgets møde den 14. august 2007
Side 1 af 5 REFERAT fra Økonomiudvalgets møde den 14. august 2007 ÅBEN DEL 1. Skolestrukturdebat 2007 Side 2 af 5 Økonomiudvalget den 14. august 2007 kl. 08.00 Deltagere: Fremmøde Rolle Deltager Bemærkning
Læs mereKriteriedokument. Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen. : Susanne Andrup Kristensen 1 GENERELT OM OMRÅDEKLASSIFICERING
Kriteriedokument Nupark 51 7500 Holstebro Danmark T +45 9612 7575 F +45 9612 7576 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen i Holstebro
Læs mere22 børnehavebørn fra 1/1 2019, 26 børnehavebørn fra 1/ Forældrebetaling fordelt på 11 måneder Vuggestue Børnehave I alt
Fasangården Åbningstid / Uge 52,50 Antal lukkedage 0 Budget for 2019 UDKAST BASERET PÅ DRIFTSTILSKUDSTAKSTER 2018 22 børnehavebørn fra 1/1 2019, 26 børnehavebørn fra 1/4 2019 INDTÆGTER Forældrebetaling
Læs mereSkolebestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 20. januar drøftet kvalitetsrapporten for
1 - Høreingssvar Vemb Skole Dato: 24. februar 2015 Vemb Skole Skolebestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 20. januar drøftet kvalitetsrapporten for 2013-14. Der er ikke særlige bemærkninger, udover man
Læs mereBørne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1
Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 VERSION 1 1 Driftskonti Hovedkonto 03 Undervisning og kultur 03 22 Folkeskolen Konti udenfor ramme (ej overførselsadgang) Mellemkommunal betaling
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2014 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereDagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 23-01-2012 kl. 14.00 Mødested: Sognehuset, Holstebro Version: 2 Pkt./Sag / Emneord / Resume
Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 23-01-2012 kl. 14.00 Mødested: Sognehuset, Holstebro Version: 2 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 513 / Mejdal præstebolig nyt projektforslag Mejdal
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Holstebro Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 33.410.420 34.550.000 33.030.000 (bilag 2) Indtægter -8.891.492-8.555.000-8.819.000 Regionalt
Læs mereRetningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013
Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013 Indledning Ressourcestyringen af skolerne hviler på et mål- og rammestyringskoncept.
Læs mereBrugerundersøgelse. 9.-10. klasser april 2015. UU Nordvestjylland. på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer
Brugerundersøgelse 9.-10. klasser april 2015 på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer UU Nordvestjylland Antal besvarelser fordelt på skoler og klasser Skolenavn 10. klasse 9. klasse Specialklasse
Læs mereTil efterretning / Borbjerg kirkekasse - revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling
Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 20. oktober 2014 kl. 15.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Holstebro Sognehus Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning Afbud fra Anny Kjær
Læs mereREFERAT Udvalget for Børn og Unge den 26. april 2007 kl i lokale 188
REFERAT Udvalget for Børn og Unge kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Udvalgets temabesøg 4. Harmonisering af ledelsestid 5. Aftale mellem KL og regeringen om udmøntning af
Læs meremuseum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8
Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse
Læs mereRegnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse
Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)
Læs mereEAN-nummer Afdeling Leder Gade Postadresse Holstebro Kommune Kirkestræde 11 7500 Holstebro Stabsområde Borgmesterkontor 5798004621158
Holstebro Kommune Kirkestræde 11 7500 Holstebro Stabsområde Borgmesterkontor 5798004621158 Borgmesterkontoret - Sekretariatet Else Hebsgaard Kirkestræde 11 7500 Holstebro 5798004621165 Rådhusservice Else
Læs mereFASANGÅRDEN UDKAST BUDGET 2018 Åbningstid / Uge 52,50. Budget for Timer / enhed
FASANGÅRDEN UDKAST BUDGET 2018 Åbningstid / Uge 52,50 Antal lukkedage 0 Budget for 2018 INDTÆGTER Forældrebetaling fordelt på 7 måneder Vuggestue Børnehave I alt Januar - december 7 mdr. 19 bh. børn á
Læs mereI den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest
Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.02-Ø00-1-15 04-03-2015 Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen
Læs mereMiljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter
Miljø- og Teknikudvalget 71 Miljø- og Teknikudvalget 69.064.600-13.433.800 55.630.800 Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodninger 7.077.400-3.936.400 3.141.000 Udlejning - serviceudg. 1.321.400-3.936.400-2.615.000
Læs mereDBA aftale. Intern aftale mellem. Fag-/stabschef: Flemming Lauritsen. Ekstern aftaleenhed: Stauning Skole. for 2008
DBA aftale Dialogbaseret aftalestyring i Ringkøbing-Skjern Kommune Intern aftale mellem Fag-/stabschef: Flemming Lauritsen og Ekstern aftaleenhed: Stauning Skole for 2008 DBA aftale Mål og succeskriterier
Læs merePositive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter.
Primo kassebeholdning, incl. deponeret overskudslikv. Heraf primo kassebeholdning vedrørende: Budget Korr.budg. -18,0 101,3 101,3 Skattefinansierede område (kommunens) -23,3 108,5 108,5 Brugerfinansierede
Læs mereFolkeskolen side 1. Indhold
Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...
Læs mereBudget Skolen i alt Skolens overførsel fra 2009 (53.000) fra Børnehuset
Samlet 24-02-2010 1 Budget 2010 1.2.2010 Skole 2010 2009 Forskel Personaleudgifter 6.916.410 6.827.320 89.090 2% besparelse 137.710 Løn 6.747.300 6.797.320 (50.020) Øvrige personaleudgifter 31.400 30.000
Læs merePROGRAM KOMMUNEMESTERSKAB I UNGDOMS INDENDØRSFODBOLD FOR HOLSTEBRO KOMMUNE D. 5. & 6. MARTS 2011 I SEVEL HALLEN
PROGRAM KOMMUNEMESTERSKAB I UNGDOMS INDENDØRSFODBOLD FOR HOLSTEBRO KOMMUNE D. 5. & 6. MARTS 2011 I SEVEL HALLEN Arrangeret af (holdsamarbejde imellem Herrup Bjergby Fællesforening, Sevel IF og Mogenstrup
Læs mereRetningslinie for disponering af udgifter og indtægter ved Viby Amtsgymnasium og HF
Bilag 6: Oversigt over disponeringsberettigede fordelt på funktionsbetegnelser Regnskabsinstruks afsnit 2,1 og 2,2 forvaltning af udgifter og indtægter Tekst til underafsnit Disponering Disponering af
Læs mereSkolestruktur 2011 Udvalget for Børn- og Unge Høring om ændringer i Holstebro Kommunes skolestruktur
1. Indledning Holstebro Kommune har udarbejdet en Skolepolitik, hvor der er fokus på temaerne: faglighed og inklusion, læringsmiljø og fællesskab, samarbejde og ledelse. Udfordringen for skolevæsenet i
Læs mereDagsorden. 1 1308 / Personalekonsulent. Til orientering. Modtagelse og præsentation af personalekonsulent Rikke Ulrich.
Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 23. november 2015 kl. 16.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Holstebro Sognehus Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning Afbud fra Henrik
Læs mereBørne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 03.22.05 Skolefritidsordninger 29.774 31.985 30.135 05.25.10 Fælles
Læs mereFolkeskolen side 1. Indhold
Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget
Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014
Læs mereBeregning af timepris Priskrav 2011 Samlede omkostninger i den anvendte periode
Beregning af timepris Priskrav 2011 Pris pr. time defineres ved: Samlede omkostninger i den anvendte periode Samlede antal leverede timer i den anvendte periode Samlede omkostninger i den anvendte periode,
Læs mereSkoledistriktsgrænser
1 Arbejdsgruppe 3 Kommissorium: Arbejdsgruppen skal sagligt beskrive såvel fordele som ulemper herunder kulegrave, analysere og vurdere. Arbejdsgruppen skal ikke anbefale, konkludere eller indstille. Redegørelsen
Læs mereBefolkningsprognose for Holstebro Kommune
Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april
Læs mereGenerelle budgetoplysninger
Indledning Grundlaget for det vedtagne budgettet er dels politiske prioriteringer jf. budgetaftalen for 2019 samt administrationens udarbejdede budgetoplæg, hvor der er: korrigeret for nye love korrigeret
Læs mereStyregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår
Spørgsmål Nedbrydning af skolebudget Nr. Bilag 3 (mio. kr. i 2016-priser) 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt:
Læs mereFORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 43,5%
Holstebro Kommune Antal besvarelser: 1.321 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarproct: 43,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapport vises svarfordeling på de kelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.
Læs merebudget 2017 v
skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.000.000,00 4.950.000,00 5.282.919,27 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 11.086,69 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter 40.000,00 40.000,00
Læs mere