Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv."

Transkript

1 41 Folkeskolen mv. 129 Udvalget for Børn og Unge Folkeskolen mv.. bev Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift 1 Egne Fælles formål Personale Fagpersonale Konsulenter og øvrigt fagpersonale Tolkeudgifter Thorsminde Naturskole Øvrige personale Pedel/sekretær Pedelbistand ved overnatning Arbejdspraktik Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Møder, rejser, repræsentation Tjenestemandspensioner Materiale- og aktivitetsudgifter Reguleringsfond Naturskolen - Skovlund Musikarrangementer Skoleidrætsstævner og arrangementer Skolefærdselspatruljer Skolebestyrelsen Andre udgifter Skolemælk Skolestruktur Naturskolen Thorsminde Enkeltintegreret specialelever It, inventar og materiel aktiveres (under ) Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Drift og vedligeholdelse It Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Skoler drift (afledt af investeringsoversigten) Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Løsøreforsikring Betaling andre off. myndighed Betaling andre offentlige myndig- heder Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto SSP Samarbejde Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Forældre back-up

2 41 Folkeskolen mv Informationsmateriale Rusmiddelpolitik Trygt natteliv Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Materiale- og aktivitetsudgifter Kontorhold Diverse Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Varme Projekt skolesport Personale Fagpersonale Materiale- og aktivitetsudgifter Skolebibliotek Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Budget bogopsættere Bogopsættere Birkelundskolen Bogopsættere Borbjerg skole Bogopsættere Ellebækskolen Bogopsættere Ejsing skole Bogopsættere Halgård skole Bogopsættere Herrup skole Bogopsættere Idom Råsted skole Bogopsættere Kommuneskolen Bogopsættere Mejrup skole Bogopsættere Naur-Sir skole Bogopsættere Nr. Felding skole Bogopsættere Nørrelandsskolen Bogopsættere Rolf Krake skolen Bogopsættere Ryde skole Bogopsættere Sct. Jørgen skole Bogopsættere Sevel skole Bogopsættere Skave skole Bogopsættere Staby skole Bogopsættere Sønderlandsskolen Bogopsættere Thorsminde skole Bogopsættere Tvis skole Bogopsættere Ulfborg skole Bogopsættere Vemb skole Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Matererialeudgifter Mellemregning Rabat Birkelundskolen Borbjerg skole Ellebækskolen Ejsing skole Halgård skole Herrup skole Idom Råsted skole Kommuneskolen Mejrup skole

3 41 Folkeskolen mv Naur-Sir skole Nr. Felding skole Nørrelandsskolen Rolf Krake skolen Ryde skole Sct. Jørgens skole Sevel skole Skave skole Staby skole Sønderlandsskolen Thorsminde skole Tvis skole Ulfborg skole Vemb skole Administration Bøger Vinderup Ulfborg Holstebro It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) It aktiveres (under ) It Drift og vedligeholdelse It Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Birkelundskolen Personale Ledelse Fagpersonale Birkelundskolen Øvrige personale Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Møder, rejser, repræsentation Tjenestekørsel Beklædning Kaffeordning Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Lejrskole Øvrige Forældresamarbejde Rengøring Rengøringsartikler Madordning Diverse

4 41 Folkeskolen mv Telefoni Birken Budgetramme It, inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Borbjerg Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Skolerejser Elevråd Øvrige Forældresamarbejde Elevbod Madordning Diverse Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel

5 41 Folkeskolen mv Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Ejsing Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Rengøring Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Lejrskole Øvrige Forældresamarbejde Elevbod Madordning Diverse Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) Inventar og materiel 558 aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer

6 41 Folkeskolen mv Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Ellebækskolen Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Skolerejser Elevråd Øvrige Forældresamarbejde Elevbod Madordning Diverse Telefoni It, inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation

7 41 Folkeskolen mv Ressourcebesparende foranstaltninger Halgård Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Møder, rejser, repræsentation Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Emne/Projekt i klasser Emne/Projekt skolen Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Elevråd Forældresamarbejde Elevbod Madordning Diverse Telefoni It, inventar og materiel aktiveres (under ) Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Herrup Skole Personale

8 41 Folkeskolen mv Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Rengøring Vikarer Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Øvrige Forældresamarbejde Diverse Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) It aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Idom-Råsted Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter

9 41 Folkeskolen mv Personaleforsikringer Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Lejrskole Elevråd Øvrige Forældresamarbejde Elevbod Madordning Diverse Telefoni It, inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Mejrup Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter

10 41 Folkeskolen mv Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Fælleskonto Team-konti Lagerkonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Skolerejser Lejrskole Elevråd Øvrige Forældresamarbejde Elevbod Madordning Diverse Telefoni It, inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Inventar og materiel Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Mejrup Skole - Fælleshus Personale Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer It, inventar og materiel aktiveres (under ) Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring

11 41 Folkeskolen mv Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Naur-Sir Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Øvrige personale Skolebestyrelse Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Administration Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Elevråd Øvrige Forældresamarbejde Elevbod Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) It Inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse

12 41 Folkeskolen mv Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Nr. Felding Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Skolerejser Lejrskole Elevråd Forældresamarbejde Elevbod Madordning Diverse Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto

13 41 Folkeskolen mv Nørrelandsskolen Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Lejrskole Elevråd Øvrige Forældresamarbejde Elevbod Skolefest Diverse Telefoni It, inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Rolf Krakes Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Personale med tilskud

14 41 Folkeskolen mv Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Møder, rejser, repræsentation Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Skolerejser Elevråd Motionsdag Projektarbejder kl Øvrige Administration Repræsentation Forældresamarbejde Elevbod Madordning Skolefest Diverse Nøgledepositum Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) Inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Ryde Skole

15 41 Folkeskolen mv Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Rengøring Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Skolerejser Lejrskole Øvrige Forældresamarbejde Elevbod Madordning Diverse Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) It aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Sct. Jørgens Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Personale med tilskud

16 41 Folkeskolen mv Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Skolerejser Lejrskole Elevråd Øvrige Repræsentation/Møder Forældresamarbejde Rengøring Elevbod Madordning Diverse Telefoni It, inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel AV-Midler Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Renovation Sevel Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Rengøring Vikarer Uddannelse og kurser

17 41 Folkeskolen mv Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Lejrskole Elevråd Øvrige Forældresamarbejde Madordning Diverse Telefoni It, inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Skave Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme BUdgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto

18 41 Folkeskolen mv Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Skolerejser Lejrskole Elevråd Øvrige Forældresamarbejde Elevbod Madordning Diverse Telefoni It, inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Staby Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Rengøring Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme BUdgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Lejrskole Elevråd 1.670

19 41 Folkeskolen mv Øvrige Forældresamarbejde Elevbod Madordning Legeplads Diverse Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) It 577 aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Sønderlandsskolen Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Beklædning Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Elevråd Forældresamarbejde Frugtkvarter

20 41 Folkeskolen mv Elevbod Madordning Telefoni It, inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Drift og vedligeholdelse Inventar og materiel Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Thorsminde Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Rengøring Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Lejrskole Elevråd Øvrige Diverse Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) Inventar og materiel 798 aktiveres (under ) It Leje/leasing af it, inventar og materiel

21 41 Folkeskolen mv It Drift og vedligeholdelse It Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Tvis Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Møder, rejser, repræsentation Tjenestekørsel Kaffeordning Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Skolerejser Lejrskole Elevråd Øvrige Administration Forældresamarbejde Madordning Diverse Telefoni Repræsentationer It, inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse

22 41 Folkeskolen mv It Inventar og materiel Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Pedel Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Indtægter Salg af øvrige ydelser Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Ulfborg Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Rengøring Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Møder, rejser og repræsentation Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Hæfter/Papir Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Lejrskole Elevråd Øvrige Pædagogiske arrangementer Administration Diverse Forældresamarbejde Madordning Legeplads Diverse Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) 8.601

23 41 Folkeskolen mv Inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Indtægter Salg af øvrige ydelser Medarbejdernes kostfradrag Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Vemb Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Rengøring Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Skolerejser Lejrskole Elevråd Øvrige "Sommerskolen" Forældresamarbejde Elevbod Madordning Diverse

24 41 Folkeskolen mv Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) It Inventar og materiel aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring El Varme Vand Renovation Genopretning Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Vinderup Kommuneskole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Rengøring Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetramme Matererialeudgifter Undervisningsmidler Bøger Fælleskonto Administration Skolebestyrelse Elevaktiviteter Ekskusioner Lejrskole Elevråd Øvrige Forældresamarbejde Elevbod Madordning

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 152 Udvalget for Børn og Unge 1.213.858.488-269.026.843 1.158.776.000-203.811.000 33.302.600-21.575.600 41 Folkeskolen mv.. bev. 502.703.142-74.400.568 467.233.000-31.379.000 19.711.893-16.963.488

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 131 Udvalget for Børn og Unge 1.051.849.264-206.555.131 991.900.000-177.847.000 35.024.800-11.727.000 41 Folkeskolen mv.. bev. 478.021.270-56.801.967 433.102.000-35.248.000 1.115.000-6.147.000

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge Folkeskolen m.v. Drift/Refusion

Udvalget for Børn og Unge Folkeskolen m.v. Drift/Refusion Folkeskolen m.v. 94 4 Udvalget for Børn og Unge... Bevilling 991.900-177.847 41 Folkeskolen m.v. 433.102-35.248 03 Undervisning og kultur 433.102-35.248 22 Folkeskolen m.m. 417.770-34.969 01 Folkeskoler

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

Udvikling i pladsbehov og kapacitet for 0-2 årige børn

Udvikling i pladsbehov og kapacitet for 0-2 årige børn Pasningsbehov pr. skoledistrikt Holstebro Kommune - befolkningsprognose 2015-2026 Indbyggere pr. 1.1 Rolf Krake Beregnet pasningsbehov 105 118 123 132 132 133 105 118 123 132 132 133 Institutionskapacitet

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen

Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen Gruppering af skolerne De 18 skolerne er inddelt i 4 grupper: Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 0-200 elever 200-600 elever 200-650 elever

Læs mere

Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Forventet regnskab 0. kvartal 2018 Holstebro Kommune regnskab Holstebro Kommune Budget 2018 Busdrift 204101 Kørselsudgifter 26.634.000 27.267.457 633.457 204105 Bus IT og øvrige udgifter 97.000 81.000-16.000 204120 Indtægter -5.755.000-5.755.000

Læs mere

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717 419.769.841 365.459.920 405.489.717 Visitation 162.743.669 144.887.322 162.826.434 Anvisningsret i private boliger 569.751 201.314 419.001 Bygninger og grunde 569.751 201.314 419.001 Lejeudgifter 479.901

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Holstebro Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Holstebro Kommune: Holstebro Kommune Holstebro Kommune regnskab Forbrug 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 204101 Kørselsudgifter 26.634.000 7.382.086 28% 27.267.457 27.352.000 718.000 204105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

Februar 2016 Holstebro Kommune Børn og Unge afdelingen Ferieåret 2016/2017

Februar 2016 Holstebro Kommune Børn og Unge afdelingen Ferieåret 2016/2017 Februar 2016 Holstebro Kommune Børn og Unge afdelingen Ferieåret 2016/2017 Kære forælder! Dette er vigtig information til dig om planlægning af dit barns ferie og 11 måneders betaling. Informationen indeholder

Læs mere

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Holstebro Kommune

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Holstebro Kommune Indhold Baggrund:... 2 Præsentation af de 4 modeller:... 3 Sammenligning:... 4 Økonomiske konsekvenser Forslagene til nye fordelingsmodeller på folkeskoleområdet er lavet med udgangspunkt i budgettal for

Læs mere

12:38:24 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Transportudgifter uddannelse -

12:38:24 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Transportudgifter uddannelse - 12:38:24 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 17.272.11 17.381.616 10.47 04 Familie

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

MIDTJYSK BRAND & REDNING

MIDTJYSK BRAND & REDNING 1 095 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 I 52.946.937 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 I 52.946.937 52.830.000

Læs mere

VESTJYSK LÆRERFORENING

VESTJYSK LÆRERFORENING VESTJYSK LÆRERFORENING Kreds 127 Banetoften 62, 7500 Holstebro. Tlf. 96 10 28 00. E-mail: 127@dlf.org www.dlf127.dk Vestjysk Lærerforening har gennem tillidsrepræsentanterne samlet de udleverede opgaveoversigter

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

Budgetstatus 01.03.2015

Budgetstatus 01.03.2015 Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke

Læs mere

FREMTIDENS SKOLE SKOLE- STRUKTURANALYSE

FREMTIDENS SKOLE SKOLE- STRUKTURANALYSE Til Holstebro Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2011 FREMTIDENS SKOLE SKOLE- STRUKTURANALYSE Til Holstebro Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2011 FREMTIDENS SKOLE SKOLE- STRUKTURANALYSE FREMTIDENS

Læs mere

Årsopgørelse 2017 Randers Ungdomsskole

Årsopgørelse 2017 Randers Ungdomsskole Årsopgørelse 2017 Randers Ungdomsskole Forbrug 31. Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0-219.280-219.280 Budgetoverførsler mellem årene 0 511.000 Rammebesparelse 0-730.280 Personale 4.445.590

Læs mere

Årsopgørelse 2018 Randers Ungdomsskole

Årsopgørelse 2018 Randers Ungdomsskole Årsopgørelse 2018 Randers Ungdomsskole Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0 60.100 60.100 Budgetoverførsler mellem årene 0 60.100 Rammebesparelse 0 0 Personale 3.673.371 4.099.243 425.872

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Holstebro Kommune Holstebro Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 204101 Kørselsudgifter 28.002.984 26.634.000 27.653.000

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2014/2015

Folkeskolens kvalitetsrapport 2014/2015 Sagsnr.: 17.00.00-A00-12-16 Folkeskolens kvalitetsrapport 2014/2015 Bilag 1 Data fordelt på enkelte skoler Skoleafdelingen 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver...4

Læs mere

Budget Folkeskole og Sangafdeling 2016. Budget 2016

Budget Folkeskole og Sangafdeling 2016. Budget 2016 19. 02.2016 Budget Folkeskole og Sangafdeling 2016. Budgettet er disponeret ud fra bevilling udmeldt fra BUF. Kr. 58.215.185. På den første side overblik siden fremgår budgettet til alle afdelinger. På

Læs mere

Teknisk Udvalg 61 Trafik og Park

Teknisk Udvalg 61 Trafik og Park 61 Trafik og Park 281 Teknisk Udvalg 123.167.403-4.075.246 117.367.000-516.000 920.000-288.000 61 Trafik og park bev. 70.512.597-3.117.041 66.678.000-1.424.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Holstebro Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 32.986.740 33.116.000 33.900.000 31.556.000-2.344.000 Indtægter

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde den 12. april 2007, kl. 9.00 i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde den 12. april 2007, kl. 9.00 i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde, kl. 9.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 - tema 3. Skolestrukturdebat - tema 4. Pressen 5. Eventuelt 1 Fraværende: Ingen Mødet slut kl.:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Holstebro Kommune Holstebro Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 204101 Kørselsudgifter 28.002.984 26.634.000 27.755.000

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Årsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole

Årsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole Årsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole Forbrug 31. Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0-285.530-285.530 Budgetoverførsler mellem årene 0-72.100 Rammebesparelse 0-213.430 Personale 4.207.893

Læs mere

Høring om Landsbyordninger. Baggrundsmateriale

Høring om Landsbyordninger. Baggrundsmateriale Høring om Landsbyordninger Baggrundsmateriale August 2016 1 1. Indledning Byrådet har på møde 23. august 2016 godkendt Masterplanen for Dagtilbud 2016-2020. Som en del af Masterplanen skal der etableres

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

Bilag 5 Tidsplan for planlagte kloakeringer/byggemodninger

Bilag 5 Tidsplan for planlagte kloakeringer/byggemodninger Bilag 5 Tidsplan for planlagte er/byggemodninger 2011-2021 Borbjerg BO008 Separat 2,6 2014-2017 Hvamvej 1.1 m.fl. 13.B.03 Borbjerg BO011 Persktiv 8,5 2021- Naltoftevej Boligområde på sigt Bur BU008 Separat

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

PROGRAM KOMMUNEMESTERSKAB I UNGDOMS INDENDØRSFODBOLD FOR HOLSTEBRO KOMMUNE D. 6. & 7. MARTS 2010 I SEVEL HALLEN

PROGRAM KOMMUNEMESTERSKAB I UNGDOMS INDENDØRSFODBOLD FOR HOLSTEBRO KOMMUNE D. 6. & 7. MARTS 2010 I SEVEL HALLEN PROGRAM KOMMUNEMESTERSKAB I UNGDOMS INDENDØRSFODBOLD FOR HOLSTEBRO KOMMUNE D. 6. & 7. MARTS 2010 I SEVEL HALLEN Arrangeret af Team HSM (holdsamarbejde imellem Herrup Bjergby Fællesforening, Sevel IF og

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Holstebro Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017 Kommune 2. / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kommune 1.

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Holstebro Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 33.410.420 34.550.000

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Holstebro Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 32.986.740 33.116.000 33.900.000 Indtægter -6.753.401-6.261.000-5.688.000

Læs mere

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Overskud til imødegåelse af uforudsete udgifter Resultat (udgifter ) i alt 3.411.472,65 6.768.932,00 6.826.000,00 12.646.621,53

Læs mere

Bilag 1. Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger. Normering/K

Bilag 1. Budgetforslag nyt storkøkken incl. bageri Drift (excl. moms) Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger. Normering/K Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Bilag 1 Normering/K Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger E/antal Lønudg./stk nyt køkken pr. KE: Personale 48 17.766.100 34,77 Ledelse

Læs mere

Februar 2017 Holstebro Kommune Børn og Unge afdelingen Ferieåret 2017/2018

Februar 2017 Holstebro Kommune Børn og Unge afdelingen Ferieåret 2017/2018 Februar 2017 Holstebro Kommune Børn og Unge afdelingen Ferieåret 2017/2018 Kære forælder! Dette er vigtig information til dig om planlægning af dit barns ferie og 11 måneders betaling. Informationen indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget. Detailbudget på kostbærer

Arbejdsmarkedsudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Sociale Formål 52705000 Overf. til personer,skattepligtige ydels - Efterlevelseshjælp (akt. 85a) 115.351 Sociale Formål 52709000 Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Hjælp

Læs mere

DEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019

DEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019 DEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019 INDTÆGTER Forældrebetaling fordelt på 12 måneder Vuggestue Børnehave I alt Januar - december

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde Udvalget for Børn og Unge Den 09. august 2007 kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde Udvalget for Børn og Unge Den 09. august 2007 kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde Udvalget for Børn og Unge Den 09. august 2007 kl. 08.00 13.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Skolestrukturdebat 3. Budget 2008 4. Pressen 5. Eventuelt 1 Fraværende:

Læs mere

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. 2010 - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda. Periode. Periodens bevægelse

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. 2010 - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda. Periode. Periodens bevægelse Kontoskema RES-NY - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda 8. december Side 1 Kontoskemalinje: Datofilter:, Budgetfilter: BUDGET INDTÆGTER Tilskud: 1A Grundtilskud -7-693.750,00-108,11-2.2-3.000.000,00

Læs mere

Specifikationer til. Årsberetning 2011

Specifikationer til. Årsberetning 2011 Specifikationer til Årsberetning Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 12 Børne- og Familieudvalget... 31

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium Folkeskole og Sangafdeling Organisations nr Budget 2017

Sankt Annæ Gymnasium Folkeskole og Sangafdeling Organisations nr Budget 2017 5 SangafdelingenTotal 20% 4 Ledelse og administration Total 6% 1 Undervisning Total 39% 3 Husleje 26% 3 Bygningdrift ex husleje 9% 1 - Und ####### 3 - Byg ####### 3- Hus ####### 4 - Led ####### 5 - San

Læs mere

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2013 Kl. 19-21.30 i Frokoststuen

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2013 Kl. 19-21.30 i Frokoststuen Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2013 Kl. 1921.30 i Frokoststuen tlf. 87943100 www.moelleskolenry.dk Formand: Lone Dalsgaard André Fraværende: SHP (lockoutet), Poul K, Anette 432012/13:

Læs mere

12:36:38 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget

12:36:38 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget 12:36:38 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 37.373.586 37.338.993 34.593 04 Familie

Læs mere

REFERAT. fra. Økonomiudvalgets møde den 14. august 2007

REFERAT. fra. Økonomiudvalgets møde den 14. august 2007 Side 1 af 5 REFERAT fra Økonomiudvalgets møde den 14. august 2007 ÅBEN DEL 1. Skolestrukturdebat 2007 Side 2 af 5 Økonomiudvalget den 14. august 2007 kl. 08.00 Deltagere: Fremmøde Rolle Deltager Bemærkning

Læs mere

Kriteriedokument. Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen. : Susanne Andrup Kristensen 1 GENERELT OM OMRÅDEKLASSIFICERING

Kriteriedokument. Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen. : Susanne Andrup Kristensen 1 GENERELT OM OMRÅDEKLASSIFICERING Kriteriedokument Nupark 51 7500 Holstebro Danmark T +45 9612 7575 F +45 9612 7576 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen i Holstebro

Læs mere

22 børnehavebørn fra 1/1 2019, 26 børnehavebørn fra 1/ Forældrebetaling fordelt på 11 måneder Vuggestue Børnehave I alt

22 børnehavebørn fra 1/1 2019, 26 børnehavebørn fra 1/ Forældrebetaling fordelt på 11 måneder Vuggestue Børnehave I alt Fasangården Åbningstid / Uge 52,50 Antal lukkedage 0 Budget for 2019 UDKAST BASERET PÅ DRIFTSTILSKUDSTAKSTER 2018 22 børnehavebørn fra 1/1 2019, 26 børnehavebørn fra 1/4 2019 INDTÆGTER Forældrebetaling

Læs mere

Skolebestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 20. januar drøftet kvalitetsrapporten for

Skolebestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 20. januar drøftet kvalitetsrapporten for 1 - Høreingssvar Vemb Skole Dato: 24. februar 2015 Vemb Skole Skolebestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 20. januar drøftet kvalitetsrapporten for 2013-14. Der er ikke særlige bemærkninger, udover man

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 VERSION 1 1 Driftskonti Hovedkonto 03 Undervisning og kultur 03 22 Folkeskolen Konti udenfor ramme (ej overførselsadgang) Mellemkommunal betaling

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2014 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 23-01-2012 kl. 14.00 Mødested: Sognehuset, Holstebro Version: 2 Pkt./Sag / Emneord / Resume

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 23-01-2012 kl. 14.00 Mødested: Sognehuset, Holstebro Version: 2 Pkt./Sag / Emneord / Resume Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 23-01-2012 kl. 14.00 Mødested: Sognehuset, Holstebro Version: 2 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 513 / Mejdal præstebolig nyt projektforslag Mejdal

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Holstebro Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 33.410.420 34.550.000 33.030.000 (bilag 2) Indtægter -8.891.492-8.555.000-8.819.000 Regionalt

Læs mere

Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013

Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013 Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013 Indledning Ressourcestyringen af skolerne hviler på et mål- og rammestyringskoncept.

Læs mere

Brugerundersøgelse. 9.-10. klasser april 2015. UU Nordvestjylland. på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer

Brugerundersøgelse. 9.-10. klasser april 2015. UU Nordvestjylland. på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer Brugerundersøgelse 9.-10. klasser april 2015 på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer UU Nordvestjylland Antal besvarelser fordelt på skoler og klasser Skolenavn 10. klasse 9. klasse Specialklasse

Læs mere

Til efterretning / Borbjerg kirkekasse - revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling

Til efterretning / Borbjerg kirkekasse - revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 20. oktober 2014 kl. 15.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Holstebro Sognehus Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning Afbud fra Anny Kjær

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge den 26. april 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge den 26. april 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Udvalgets temabesøg 4. Harmonisering af ledelsestid 5. Aftale mellem KL og regeringen om udmøntning af

Læs mere

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8 Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse

Læs mere

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere

EAN-nummer Afdeling Leder Gade Postadresse Holstebro Kommune Kirkestræde 11 7500 Holstebro Stabsområde Borgmesterkontor 5798004621158

EAN-nummer Afdeling Leder Gade Postadresse Holstebro Kommune Kirkestræde 11 7500 Holstebro Stabsområde Borgmesterkontor 5798004621158 Holstebro Kommune Kirkestræde 11 7500 Holstebro Stabsområde Borgmesterkontor 5798004621158 Borgmesterkontoret - Sekretariatet Else Hebsgaard Kirkestræde 11 7500 Holstebro 5798004621165 Rådhusservice Else

Læs mere

FASANGÅRDEN UDKAST BUDGET 2018 Åbningstid / Uge 52,50. Budget for Timer / enhed

FASANGÅRDEN UDKAST BUDGET 2018 Åbningstid / Uge 52,50. Budget for Timer / enhed FASANGÅRDEN UDKAST BUDGET 2018 Åbningstid / Uge 52,50 Antal lukkedage 0 Budget for 2018 INDTÆGTER Forældrebetaling fordelt på 7 måneder Vuggestue Børnehave I alt Januar - december 7 mdr. 19 bh. børn á

Læs mere

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.02-Ø00-1-15 04-03-2015 Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 71 Miljø- og Teknikudvalget 69.064.600-13.433.800 55.630.800 Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodninger 7.077.400-3.936.400 3.141.000 Udlejning - serviceudg. 1.321.400-3.936.400-2.615.000

Læs mere

DBA aftale. Intern aftale mellem. Fag-/stabschef: Flemming Lauritsen. Ekstern aftaleenhed: Stauning Skole. for 2008

DBA aftale. Intern aftale mellem. Fag-/stabschef: Flemming Lauritsen. Ekstern aftaleenhed: Stauning Skole. for 2008 DBA aftale Dialogbaseret aftalestyring i Ringkøbing-Skjern Kommune Intern aftale mellem Fag-/stabschef: Flemming Lauritsen og Ekstern aftaleenhed: Stauning Skole for 2008 DBA aftale Mål og succeskriterier

Læs mere

Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter.

Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter. Primo kassebeholdning, incl. deponeret overskudslikv. Heraf primo kassebeholdning vedrørende: Budget Korr.budg. -18,0 101,3 101,3 Skattefinansierede område (kommunens) -23,3 108,5 108,5 Brugerfinansierede

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Budget Skolen i alt Skolens overførsel fra 2009 (53.000) fra Børnehuset

Budget Skolen i alt Skolens overførsel fra 2009 (53.000) fra Børnehuset Samlet 24-02-2010 1 Budget 2010 1.2.2010 Skole 2010 2009 Forskel Personaleudgifter 6.916.410 6.827.320 89.090 2% besparelse 137.710 Løn 6.747.300 6.797.320 (50.020) Øvrige personaleudgifter 31.400 30.000

Læs mere

PROGRAM KOMMUNEMESTERSKAB I UNGDOMS INDENDØRSFODBOLD FOR HOLSTEBRO KOMMUNE D. 5. & 6. MARTS 2011 I SEVEL HALLEN

PROGRAM KOMMUNEMESTERSKAB I UNGDOMS INDENDØRSFODBOLD FOR HOLSTEBRO KOMMUNE D. 5. & 6. MARTS 2011 I SEVEL HALLEN PROGRAM KOMMUNEMESTERSKAB I UNGDOMS INDENDØRSFODBOLD FOR HOLSTEBRO KOMMUNE D. 5. & 6. MARTS 2011 I SEVEL HALLEN Arrangeret af (holdsamarbejde imellem Herrup Bjergby Fællesforening, Sevel IF og Mogenstrup

Læs mere

Retningslinie for disponering af udgifter og indtægter ved Viby Amtsgymnasium og HF

Retningslinie for disponering af udgifter og indtægter ved Viby Amtsgymnasium og HF Bilag 6: Oversigt over disponeringsberettigede fordelt på funktionsbetegnelser Regnskabsinstruks afsnit 2,1 og 2,2 forvaltning af udgifter og indtægter Tekst til underafsnit Disponering Disponering af

Læs mere

Skolestruktur 2011 Udvalget for Børn- og Unge Høring om ændringer i Holstebro Kommunes skolestruktur

Skolestruktur 2011 Udvalget for Børn- og Unge Høring om ændringer i Holstebro Kommunes skolestruktur 1. Indledning Holstebro Kommune har udarbejdet en Skolepolitik, hvor der er fokus på temaerne: faglighed og inklusion, læringsmiljø og fællesskab, samarbejde og ledelse. Udfordringen for skolevæsenet i

Læs mere

Dagsorden. 1 1308 / Personalekonsulent. Til orientering. Modtagelse og præsentation af personalekonsulent Rikke Ulrich.

Dagsorden. 1 1308 / Personalekonsulent. Til orientering. Modtagelse og præsentation af personalekonsulent Rikke Ulrich. Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 23. november 2015 kl. 16.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Holstebro Sognehus Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning Afbud fra Henrik

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 03.22.05 Skolefritidsordninger 29.774 31.985 30.135 05.25.10 Fælles

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Beregning af timepris Priskrav 2011 Samlede omkostninger i den anvendte periode

Beregning af timepris Priskrav 2011 Samlede omkostninger i den anvendte periode Beregning af timepris Priskrav 2011 Pris pr. time defineres ved: Samlede omkostninger i den anvendte periode Samlede antal leverede timer i den anvendte periode Samlede omkostninger i den anvendte periode,

Læs mere

Skoledistriktsgrænser

Skoledistriktsgrænser 1 Arbejdsgruppe 3 Kommissorium: Arbejdsgruppen skal sagligt beskrive såvel fordele som ulemper herunder kulegrave, analysere og vurdere. Arbejdsgruppen skal ikke anbefale, konkludere eller indstille. Redegørelsen

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Generelle budgetoplysninger

Generelle budgetoplysninger Indledning Grundlaget for det vedtagne budgettet er dels politiske prioriteringer jf. budgetaftalen for 2019 samt administrationens udarbejdede budgetoplæg, hvor der er: korrigeret for nye love korrigeret

Læs mere

Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår

Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår Spørgsmål Nedbrydning af skolebudget Nr. Bilag 3 (mio. kr. i 2016-priser) 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 43,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 43,5% Holstebro Kommune Antal besvarelser: 1.321 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarproct: 43,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapport vises svarfordeling på de kelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

budget 2017 v

budget 2017 v skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.000.000,00 4.950.000,00 5.282.919,27 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 11.086,69 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter 40.000,00 40.000,00

Læs mere