Qaasuitsup Kommunia. Budgetberetning 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Qaasuitsup Kommunia. Budgetberetning 2015"

Transkript

1 Qaasuitsup Kommunia Budgetberetning 2015

2 Borgmesteren har ordet: BORGMESTERENS FORORD Qaasuitsup Kommunias budget for 2015 er blevet til under svære betingelser. Kommunens indtægter er generelt set vigende, og ydermere blev udligningsordningen sat i bero i forbindelse med landstingsvalgets udskrivelse. Derfor var det nødvendigt at gennemgå udgifterne meget nøje, med besparelser for øje. Efter mange og lange forhandlinger blev budgettet endeligt vedtaget i slutningen af november På trods af ovenstående står vi nu med et sammentømret budget som udviser et mindre forventet overskud på 13,8 mio.kr. (2014: 8,9 mio.kr.) og et forventet udgiftsniveau på 1,174 mia.kr. (2014: 1,166 mia.kr.) Desværre har vi måttet sætte vores tilbagebetaling af gæld i bero i år, og vi har ikke kunnet oparbejde en bedre kassebeholdning, som ønsket. Efterfølgende er den midlertidige udligningsordning blevet vedtaget, så kommunen vil modtage yderligere 27 mio.kr. Dette beløb er ikke indregnet i budgettet, da kommunalbestyrelsen først skal beslutte hvorledes disse midler skal anvendes. Kommunalbestyrelsen har efter vejledende afstemning indstillet til Inatsisartut, at Qaasuitsup Kommunia bør opdeles i det nære fremtid. Denne mulighed har de nye Naalakkersuisut klart skrevet i deres koalitionsaftale. Denne aftale giver Qaasuitsup Kommunia udfordring til at lave et forslag, hvordan og hvorledes kommunen ønskes opdelt. Derfor skal der bruges kræfter til at løse dette forhold i løbet af foråret. Dersom Qaasuitsup Kommunia skal videreudvikles, er det nødvendigt at lave organisatoriske tilpasninger samt nye struktur tilpasningsordninger, hvis nye økonomiske vækstpotentialer skal føres ud i livet. Ovennævnte målsætninger blev godkendt af kommunalbestyrelsen under behandlingen og godkendelsen af budgettet for 2015, hvor de nødvendige midler skulle findes, ved organisatorisk tilpasninger. Dette arbejde skal udføres i tæt samarbejde med vores ansatte og andre nære samarbejdspartnere. Qaasuitsup Kommunia anser økonomisk vækst som vigtigste element i sine visioner. Dette kan ske, ifølge Cowi s redegørelse, ved at udvide lufthavnen i Ilulissat, hvor turismeudviklingen skal være det vigtige element i den økonomiske vækst, og dette forhold vil give økonomisk gevinst til samfundet. Dette projekt anses af Qaasuitsup Kommunia som realistisk projekt, og vil derfor opfordre Naalakkersuisut til at tilslutte sig til realisering af projektet, ved at støtte Qaasuitsup Kommunias arbejde herom, og anse arbejdet herom som hastesag. Ole Dorph Borgmester S i d e 2

3 Indholdsfortegnelse BORGMESTEREN HAR ORDET:... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 KOMMUNENS ØKONOMI... 4 BUDGET 2015 EFTER STANDARDKONTI... 6 DRIFTSUDGIFTER ADMINISTRATION (KONTO 1)... 8 TEKNIK OG MILJØ (KONTO 2) ARBEJDSMARKEDS- & ERHVERVSOMRÅDET (KONTO 3) SOCIALOMRÅDET (KONTO 4) UNDERVISNING OG KULTUR (KONTO 5) FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (KONTO 6) ANLÆGSPROJEKTER (KONTO 7) INDTÆGTER (KONTO 8) FINANSER (KONTO 9) KOMMUNALE TAKSTER I S i d e 3

4 Kommunens økonomi Regnskab Bevilling Budget Budgetoverslagsår Konto Kontonavn i kr. DRIFTSUDGIFTER 1 Administration Teknik og Miljø Arbejdsmarkeds- og Erhvervsområdet Socialområdet Undervisning og Kultur Forsyning Driftsudgifter i alt ANLÆGSUDGIFTER 70 Boligområdet Administrationen Teknisk område Arbejdsmarkedsområdet Social området Undervisning og Kultur Forsyningsvirksomheder Byggemodning Anlægsudgifter i alt Udgifter i alt INDTÆGTER 80 Personlig indkomstskat Selskabsskat Generelle tilskud og udligningsskat Renter, kapitalafkast og kurstab Andre indtægter Afskrivninger Indtægter i alt DRIFTSRESULTAT Statusforskydninger Balance Likvid beholdning primo Likvid beholdning ultimo For samtlige områder anvendes bruttobevillingsprincippet, såfremt andet ikke er vedtaget. S i d e 4

5 Udgifter fordelt på områder FORSYNINGSVIRKS OMHEDER; 5.636; 0% ANLÆGSUDGIFTER; ; 3% ADMINISTRATION; ; 15% DET TEKNISKE OMRÅDE; ; 5% UNDERVISNING OG KULTUR; ARBEJDSMARKEDS - OG ERHVERVSOMRÅD ET; ; 4% SOCIALOMRÅDET; ; 39% Indtægter fordelt på områder Andre indtægter; Afskrivninger; Renter, kapitalafkast samt kurstab og - gevinst; Personlig indkomstskat; Generelle tilskud og udligning; Selskabsskat; S i d e 5

6 Budget 2015 efter standardkonti Standardkonto Budget i (1000 kr.) Kontonavn 1 Lønninger Personaleomkostninger Vakantboliger Kontorholdsudgifter EDB Fremmede tjenesteydelser Varekøb Forplejningsudgifter Anskaffelse af materiel og inventar Driftsmidler m.v Reparation og vedligeholdelse Husleje m.v Skattepligtige sociale ydelser Ikke Skattepligtige sociale ydelser Tilskud til foreninger og virksomheder Betalinger f/ Namm.Oqartussat & andre kommuner Renteudgifter og kurstab Afskrivning på udestående fordringer Anlægsudgifter Total Drifts- og anlægsudgifter Takstbetaling Lejeindtægter Øvrige indtægter Betalinger f/ Namm.Oqartussat & andre kommuner Renteindtægter og kursgevinst Finansforskydninger Total indtægter Resultat -506 S i d e 6

7 Driftsudgifter 2015 S i d e 7

8 ADMINISTRATION (Konto 1) Hovedafsnit Administration Regnskab Bevilling Budget Overslag Overslag Overslag Konto Kontonavn ADMINISTRATION 10 Udgifter til folkevalgte Den kommunale forvaltning Kantinedrift IT Tværgående aktiviteter I ALT UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE (Konto 10) På denne konto registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, jfr. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 om vederlæggelse af borgmestre, viceborgmestre, kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af lokaludvalg mv. om den kommunale styrelse fastsætter kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgettet for det kommende år, størrelsen af vederlaget. Området dækker aktiviteter, herunder udgifter og indtægter, der kan relateres til folkevalgte. Disse er: kommunalbestyrelsen bygdebestyrelserne kommissioner, råd og nævn valg øvrige udgifter til folkevalgte For udgifter i forbindelse med vederlag, diæter m.v. er målgruppen kommunal- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af kommissioner, råd og nævn m.v. For udgifter i forbindelse med valg, er målgruppen alle stemmeberettigede i Qaasuitsup Kommunia. At opfylde styrelseslovens krav til kommunalbestyrelsens og udvalgenes mødeaktiviteter. Herunder at afholde valg og afstemning i relation til såvel kommunalbestyrelse, Selvstyret og Folketinget. Der skal være valg til folketinget i S i d e 8

9 I overensstemmelse med Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af den 21. januar 2011 om vederlæggelse af borgmestre og viceborgmestre samt kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer mv.kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgettet for det kommende år, størrelsen af vederlaget. Vederlagene for 2015 er fastsat således: Medlem af bygdebestyrelse på 62 medlemmer i Qaasuitsup Kommunia 5.886,49 Medlem af kommunalbestyrelse på 21 medlemmer ,99 Medlem af kommunalbestyrelse samt udvalgsmedlem ,99 Formand for bygdebestyrelse på 14 formænd samt tillægsvederlag til fung.formænd ,99 Formand for socialudvalg 5.886,49 Formand for Anlæg og Miljø 5.886,49 Formand for arbejdsmarked & Erhvervsudvalg 5.886,49 Formand for Børne, Kultur & Undervisningsudvalg 5.886,49 Formand for Udvalg Fiskeri og Fangst 5.886,49 Formand for Demokrati, Kommune, kommunikation og Infrastruktur ,49 1. viceborgmester 15 % af borgmesterens løn ,69 Kommissioner, råd og nævn o Vederlag til Kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelsen er fastsat i henhold til Selvstyrets Bekendtgørelse om vederlæggelse af borgmestre og viceborgmestre samt kommunalbestyrelsesog bygdebestyrelsesmedlemmer m.v.. Der er tale om fast vederlag til kommunalbestyrelsens og udvalgenes medlemmer, så udgifterne er ikke afhængige af antal møder. Mødedeltagelse af de folkevalgte og afholdelse af kurser, dagpenge under rejser samt andre rejseudgifter bliver udgiftsført på denne konto. Sikre at kommunalbestyrelsesmedlemmer deltager i Kommunalbestyrelsesmøder, udvalgsmøder og borgermøde. Udvalgene revideres i forhold til Naalakkersuisut s organisation, dette undersøges og fremlægges. Man skal arbejde for at realisere muligheden for at kunne afholde møde ved brug af f.eks Skype/Webcamera under kommunalbestyrelsesmøder og udvalgsmøder. Oplysningsarbejdet for borgerne skal intensiveres, der skal arbejdes med forslag, således at politikerne kan mødes med borgere/diskutere og sprede oplysninger ved brug af IT og øge kommunikationsmulighederne. For bedre udnyttelse af IT skal der oprettes IT gruppe. At ingen personer mister indtægter som følge af borgerligt ombud. Kommunalbestyrelsen skal afholde to fysiske møder og budgettet for dette skal fastlægges. Udvalgene skal afholde højt 1 fysiske møder, og midler til rejserudgifter skal fastlægges, samtidigt skal udvalgsformændenes rejseudgifter budgetteres, hvortil udvalgsrejsernes udgifter medtages i udvalgsbudgettet. Borgmesteren og udvalgsformand tager ud til byerne for at lave oplysning om kommunalbestyrelsens arbejde. Det lokale kommunalbestyrelsesmedlemmer deltager lokalt i S i d e 9

10 steder hvor man besøger. Samtidig med at udvalgerne er bevilget med 1 fysisk møde udenfor ilulissat. Dette skal koordineres med ledelsessekretariatet. Kommunalbestyrelsen besluttede følgende tilføjelser til mødedatoerne ud over indstillingen: 1. At den første fysiske kommunalbestyrelsesmøde finder sted i Kangaatsiaq, 2. der afsættes i alt 5 møder i stedet for de foreslåede 4 møder, 3. to af kommunalbestyrelsesmøderne placeres den 18. juni og 17. september 2015 Kommunalbestyrelsen besluttede at påbegynde budgetarbejdet for budget 2016 på et tidligere tidspunkt i forhold Kommunalbestyrelsen besluttede mulighederne for involvere bygdebestyrelsesformændene i budgetarbejdet undersøges. De folkevalgtes udgifter skal noteres enkeltvis i særskilte puljer. Der oprettes regler for fravær for kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i møderne, fravær uden meddelelse, således at der skal være følger for disse. Gaven til ældre der fylder rundt sænkes fra 500 kr til 200 kr. S i d e 10

11 Konto 11 DEN KOMMUNALE FORVALTNING Her registreres alle udgifter vedrørende kommunens centrale administration / forvaltning. Om administrationsudgifter skal registreres på kommunens centraladministration eller skal registreres på den enkelte forvaltning afhænger af den pågældende arbejdsopgave og ikke fysisk placering. Området dækker følgende aktiviteter: Den kommunale forvaltning, herunder løn og gage, administrationsudgifter, drift af administrationsbygninger samt drift af bygdekontorer Administrative IT-omkostninger Samtlige borgere, erhvervsdrivende, politikere og medarbejdere. Kommunen skal fremstå som en effektiv og tidssvarende organisation, der til enhver tid skal leve op til borgeres, medarbejderes og politikeres krav, hvortil et af midlerne til at opnå målene er en velovervejet personalepolitik, der skal sikre at kommunen fremstår som en effektiv, smidig og udviklende organisation. Organisationen skal udvikles fra en sektoropdelt struktur til en helhedsorganisation. Tilpasningen af den administrative struktur fortsættes i 2015, hvor der skal tilpasninger i organisationsstrukturen i centralt og decentralt. Hovedparten af den kommunale forvaltnings budget anvendes til lønudgifter i konto 11. Resten af budgettet bruges til personaleomkostninger, fremmede tjenesteydelser, driftsmidler, diverse anskaffelser og vedligeholdelse. Lønninger er ændret i forhold til 2014, idet der er en fysisk tilpasning og omrokeringer af funktioner i forbindelse med besparelser. Personaleomkostninger: Tjenesterejser, hotelophold, til- og fratrædelsesrejser, befordringsudgifter, kurser, godtgørelser for telefoner, arbejdstøj øvrige personaleomkostninger samt dagpenge for. i Der planlægges både faglige og udviklingskurser på kontierne til medarbejderne i Feriefrirejser hører også under personaleomkostninger, enten via feriefondsbidrag, hvor arbejdsgiveren betaler til fagforeninger, således (AK) på kr. 620,00, (SIK) kr. 78,00, (IMAK) kr. 740,00, (PIP) kr. 655,00 pr. måned samt direkte betaling. Feriefrirejse hører under personaleomkostninger. Gennemsnitlig er udgifter til 1 feriefrirejse kr ,00 S i d e 11

12 Sted År 2015 År 2016 Årgang Staben hvert år/7 hver andet år Kangaatsiaq 1 Hver andet år Aasiaat 2 6 Hver andet år Qasigiannguit 1 Hver andet år Qeqertarsuaq 4 1 Hver andet år Uummannaq 2 2 Hver andet år Upernavik hvert år/3 hver andet år Qaanaaq hvert år/1 hver andet år Kontorholdsudgifter: Papir, skrivematerialer, aviser, telefon/telefax/internet omkostninger, annoncer m.v. Fremmede tjenesteydelser: Advokat- og Revisionsbistand, anden konsulentbistand inkl. Rejse- og opholdsudgifter, renovation skorstensfejning i administrationsbygninger samt leasinger. Anskaffelser af materialer og inventar: Småanskaffelser med kortere levetid og med mindre anskaffelsesbeløb såsom, kontorstole, kontorborde, køb af materialer, sæbe, håndklæde, rengøringsmidler osv. Vand, el, reparation- og vedligeholdelse under administrationsbygninger. Lejeindtægter, og refusion af lønninger. Her indtægtsføres udlejning af lokaler til inddrivelsesmyndighed, betalinger for leje af huse og lønninger til medarbejdere fra INI A/S samt refusion af praktikantlønninger. Arbejdsmiljøloven bekendtgørelse nr af 26. Oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland er gældende og sikres loven overholdes. Qaasuitsup Kommunia s vigtigste ressource er medarbejderne. Som følge heraf er det vigtigt at udvikle medarbejderne samt medvirke til medarbejdernes trivsel. Der sker og skal løbende ske en fortsat uddannelse af kommunens medarbejdere. Fleksible tiltag, alle medarbejderne skal uanset placering være med til at lette arbejdet, beslutningen om garanti for fyring skal omstødes og det store administrationsforbrug skal nedbringes og der skal reorganiseres udefra de reelle normeringer. Efteruddannelser til nye områder skal organiseres hvortil der skal ske løft af evner. At personalets ressourcer anvendes bedst muligt, for at nå kommunens mål for at indfri politikernes visioner. Administrationsomkostningerne skal nedbringes fra 14,4 % til 12 % i løbet af 3 år. Dette er beskrevet i tillæg V S i d e 12

13 Konto 13 IT Området dækker nyanskaffelse, vedligeholdelse af IT- og kommunikationsudstyr. Der etableres nyt telefonsystem og hjemmeside, som styres centralt efter kommunesammenlægning. Borgere, politikere og ansatte serviceres Bedre ressource udnyttelse er målet. Løbende udvidelse og vedligeholdelse af IT- og kommunikationsudstyr, samt implementering af nyt hjemmeside og telefonsystem. Bedre og effektivt servicering af borgere, politikere og ansatte. Optimale rammer for IT-virksomhed til sikring af kommunikationen i kommunen. Der skal oprettes et IT arbejdsgruppe, således som førnævnt, for at højne de politiske mål om at højne IT betjeningen. S i d e 13

14 Konto 18 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER Området dækker aktiviteter vedrørende forsikring, rabatter ved køb, byplanudgifter, kontingenter, tilskud m.v. samt overenskomstrelaterede afgifter. Borgere, virksomheder, Kanukoka og Kanunupe. Administrative funktioner i Grønland, og på tværs af kommunegrænser. Vagtværn og Forsikringer til bygnings-, bil, løsøre, by- og lokalplansudgifter, UNESCO samt kontingenter fra KANUKOKA er centraliseret i Bygderne betaler kontingenter til KANUNUPE decentralt. Opfylde UNESCO krav om tilsyn, kontingenterne til KANUKOKA og KANUNUPE skal korrigeres, og der skal sikres forsikring af kommunens ejendomme samt personale. S i d e 14

15 Teknik og Miljø (Konto 2) Hovedafsnit Teknik og Miljø Regnskab Bevilling Budget Overslag Overslag Overslag Konto Kontonavn DET TEKNISKE OMRÅDE i 1000 kr 20 Veje, broer, trapper og anlæg m.v Renholdelse incl. snerydning Levende ressourcer Forskellige kommunale virksomheder Brandvæsen Øvrige tekniske virksomheder I ALT Teknik og Miljø (Konto 2) Konto 2 generelt Der er efter stigningerne på energiområdet et særligt fokus på de faste udgifter i forhold til driften. Der er taget forbehold for at få inddraget en effektivitet i forbindelse med vedligeholdelsen af de kommunale anlæg. Aktiviteter er blevet kortlagt i kontoen. Budget 2015 er udarbejdet ud fra gældende nøgletal. Der er fortaget mærkbare ændringer i driften. Disse er taget i betragtning under udarbejdelse af budgettet. Forvaltningen har fundet aktiviteter, hvor der kan hentes besparelser i forhold til at ændre procedure. Denne er sket, hvilket giver flere midler til eksempelsvis omkostninger forbundet til reparation og vedligeholdelse. Der er problemer med snerydning i bygder, det er forvaltningen opmærksom på. Driftsområderne har implementeret mulige løsninger, således problemerne kan udfyldes til kommende vinter. Dette vil fremadrettet betyde et bedre serviceniveau i bygderne. Der vil i år blive kigget på om hvor vidt kommunens fremmede tjenesteydelser er en besparelse eller ej, i forbindelse med udarbejdelse af nye licitationer på vintertjenesten rundt om i kommunen. Midlerne til asfaltering er nu underlagt konto 2 Konto 20, Veje, broer, trapper og anlæg m.v. I 2015 er der lagt plan for at asfaltere byerne Uummannaq og Upernavik og ellers er forvaltningen i gang med at få flyttet kommunens asfaltværk til Aasiaat, hvor det forventes at være opsat i slutningen af Maj. Kommunens har mange nedslidte stier og trapper, der er lagt handlingsplan for, hvilket stier og trapper skal repareres. Denne opgave skal foretages fra, hvert enkelt driftsområde. Denne er for at forbedre stiforhold for fodgængerne. Nøgletal Vejlængder i kommunen: Aas Ilu Qas Kan Qeq Qaa Uum Upe Enhed [km] [km] [km] [km] [km] [km] [km] [km] Vejlængder 15,2 24,9 8,1 4,2 16,9 12,5 9,3 8,0 S i d e 15

16 Kirkegårde Der er lagt budget under anlægskontoen til større opgaver vedrørende kirkegårde i kommunen. Driftsområderne har lavet handlingsplan for at mindre reparationsarbejder omkring kirkegårde, hvor det primære plan er vedligeholdelses arbejde. Drift af kloak Rammen er forholdsvis uændret, forvaltningen har erfaret procedureændringer har haft en positiv virkning af omkostninger, idet der er brugt mindre midler til at driften af kloaker i kommunen. Forvaltningen skal fortsætte med disse forudsætninger. Aasiaat og Ilulissat har de største kloaknet i kommunen, Upernavik har ikke kloaknet. Konto 21, Renholdelse incl. snerydning Budgettet er uændret. I de fleste driftsområder er der udliciteret snerydning af veje. Forvaltningen skal vurderer om resterende byer skal have en kontraktbaseret snerydning eller om vi selv skal ind og foretage denne tjeneste ved hjælp af køretøjer som kan bruges til andre opgaver i sommerperioden. Snerydning Omkostninger sker i henhold til gældende kontrakter. Aasiaat, Ilulissat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Uummannaq og Upernavik. Renholdelse Budgettet er øget i mindre omfang i nogle driftsområder. Der skal udarbejdes en handlingsplan for renholdelse, udgangspunktet vil være forårsrengøring. Levende ressourcer Budgettet er forholdsvis det samme, driftsområderne skal lave en handlingsplan, hvor der er aktiviteter. Disse er afhængige af jagt sæson for skadedyr. Forskellige kommunale virksomheder Budgettet er reduceret markant. Grunden er, kommunen skal bortforpagte nogle aktiviteter. Denne er for at ensarte serviceydelser for hele kommunen. Forvaltningen kender omkostningerne nøje, idet der er lavet register af faste udgifter. Konto 23 omfatter primært service i bygder, herunder driften og servicehuse. Der er ikke afsat midler i bygder, hvor service huse ikke er tilgængelige. Nøgletal har været dimensionsgivende af den samlede budget. Servicehuse, badeanstalter og vaskerier Budgettet er forholdsvis det samme, Udvalget for Anlæg og Miljø har besluttet at der skal være ensartet forhold omkring servicehuse. Der er lagt budget for reparations- og vedligeholdelses arbejder omkring servicehuse under fælles konto, dertil skal der laves en handlingsplan. Fælles værksteder Mange af kommunale værksteder er i ringe tilstand, af denne grund er budgettet øges i mindre omfang. Driftsområderne har lagt plan for de afsatte midler. Kontoens aktiviteter er primært beddingsanlæg. Indkvartering samt vakantbolig Budgettet for Qeqertarsuaq og Upernavik er øget, grunden er, vakantboligerne i disse byer er i ringe stand og har behov for vedligeholdelsesarbejder. S i d e 16

17 Gæstehuse og fangsthytter Forvaltningen har lagt planer for vedligeholdelses arbejder i nogle af fangsthytterne. Disse har været nøgletal for budgettet. Bygdedrift Budgettet er reduceret, grunden er harmonisering og optimering af driftsopgaverne. Der udføres den samme service i alle bygder, der er ligeledes forskellige ydelsesmuligheder i bygder, derfor bygger budgettet på reelle omkostninger i forhold til aktiviteter. Harmoniseringen vil ikke have betydning for serviceniveauet i bygderne. Torvesalgsboder - brættet Budgettet er reduceret markant, grunden er ensartning af kommunale ydelser i hele kommunen. Agnsted Budgettet er reduceret, grunden er ensartning af kommunale ydelser i hele kommunen. Brandvæsen Budgettet omfatter alle byer og bygder i Qaasuitsup Kommunia. Budgettet er ikke ændret i forhold til tidligere år. Udgifterne til faste udgifter til den dagligdrift af brandvæsnerne er øget i form af udgift til opvarmning af brandstationerne og brandskurene i bygderne. Der er opsat el- kedel i Ilulissat brandstation som giver øget udgifter til opvarmning af stationen. Der bliver ligeledes afholdt kurser som er lovkrav til brand og rednings personale. Grundkurser brand og fjeldredning afvikles i det nye år. Der er ligeledes tilmeldt et førstehjælps instruktør asperandt. I budgettet er også vedligeholdelse og nyanskaffelse indbefattet. Hvor hver brandvæsen afholder vedligehold af bygninger og materiel og personlig udrustning i den omfang som er i budgettets rammer for konto 25. Konto 27 Budgettet er øget. Grunden er flytning af normeringer inden for konto 2. Driften af køretøjer i kommunen skal konteres fra denne konto, herunder tankning, vedligeholdelse og reparation. Disse er en stor del af driften. Der er lagt budget på fælles konto, disse midler skal tildelt bruges til køb af udstyr til ledighedsbekæmpelse. S i d e 17

18 Arbejdsmarkeds- & Erhvervsområdet (Konto 3) Hovedafsnit Arbejdsmarkeds- & Erhvervsområdet Regnskab Bevilling Budget Overslag Overslag Overslag Konto Kontonavn Arbejdsmarkeds- & Erhvervsområdet i 1000 kr 34 Beskæftigelsesfrem. Foranstaltning Revalidering Erhvervsejendomme Kommunalt erhvervsengagement Piareersarfiit Arbejdsmarkedsydelser I ALT Budget for Konto 3 er underlagt Udvalget for Erhverv, Råstoffer og Turisme (UERT). De enkelte hovedkontoområder forelægges her med følgende korte bemærkninger: Konto 34 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Målsætning: Ved at give mulighed for beskæftigelsesfremmende indsatser og bekæmpelse af ledigheden i kommunen. Ved udarbejdelse af tilbud til uddannelse eller andre former for kurser der kan bruges til vidergående uddannelse. Være en del for at kunne beholde vores lokalarbejdskraft og minimering antallet af arbejdssøgende. Love: Kommunen er lovmæssigt forpligtet til beskæftigelsesfremmende indsatser for ledige. I henhold til lovene er kommunen forpligtet i udviklende tiltag til gavn og grundlæggende problemløsninger for området for erhverv, beskæftigelsesfremmende indsats. For at kunne skære ned af antallet af tilkaldt arbejdskraft udefra i henhold til lovene er kommunen forpligtet til at yde kurser for lokalarbejdskraft. Bemærkninger til budgettet: Flere i arbejde flere i uddannelse. Det er dét vi skal arbejde på i Qaasuitsup Kommunia s arbejdsmarkedsforvaltninger samt Piareersarfiit. Hvis en eller flere arbejdsløse bliver sat til aktivering kan antallet af arbejdsløse virke som om at der er færre ledige. Men aktivering giver i sig selv ikke varigt arbejde. Grundet besparelser har vi i 2015 ca. 2,5 mio. kr. mindre end budget Samtidig er der indlagt en forventning i kommunalbudgettet for 2015, hvor der forventes at Erhvervsforvaltningen vil være istand til at spare Socialforvaltningen for et betragteligt million beløb til socialeudbetalinger. Fra bevilgede midler skal udmøntes kr. 6,3 mio til opkvalificering af arbejdsløse, beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, samt jobskabelse. Konkret vil vores affaldshåndteringsprojekt Waste Management Steward & Manager, som allerede i 4. kvartal 2014 er opstartet i Uummannaq, blive prioriteret. Regne-eksempel 40 timer uge á kr 98 = kr pr. uge x 4 uger = kr x 50 personer = kr mio/måned x 8 mdr. = kr I dette tilfælde refunderes ikke nogle af afholdte udgifter. Kommunen afholder udgifterne via egne midler. Konto 35 - Revalidering S i d e 18

19 Målsætning: Med henblik på forbedring af mulighederne for arbejde for enkel personer. Love: Kommunen er forpligtet til en revalideringsindsats via aftale med Selvstyret. Bemærkninger til budgettet: Målgruppe her er langtidsledige og andre der af andre årsager ikke kan sættes i arbejde, og eller folk som ikke kan sættes i fysisk krævende arbejde. Målgruppen handler om personer der er mellem år. Desuden gælder tilbuddene for fangere, fiskere der godt kunne tænke sig omskolet for at kunne tage uddannelse de kan bruge når de skal søge arbejde til lands. Samtlige arbejdsmarkedskontorer samt Piareersarfiit følger forordningen. Det vil sige otte byer og deres bygder i samarbejde med Socialforvaltningen. Antallet af revaliderende i byerne er meget svingende. De fleste revalidanter får ikke fast arbejde efter revalidering. I 2014 blev ca. 1/3 af de personer man havde tiltænkt et revalideringsprogram indsluset i et det påtænkte revalideringsforløb. Regne-eksempel Arbejdsprøvning: Op til 40 timer á 68,50 kr. pr. uge i 12 uger kr ,00 pr. mand x 48 = 1,650 mio. kr. første kvartal af året. - Refusion fra Selvstyret 50% af udgifter på kr. 0,825 mio. Virksomhedsrevalidering: Ufaglærte 40 timer pr. uge á 98,00 kr.= pr. uge x 26 = x 48 personer = 4,9 mio. kr. for 1. halveår Her skal AMK s 80% andel være på kr. 4,0 mio. - Refusion fra Selvstyret 50% af udgifterne kr. 2,0 mio. Ufaglærte 40 timer pr. uge á 98,00 kr.= pr. uge x 26 = x 48 personer = 4,9 mio. kr. for 2. halveår Her skal AMK s 60% andel være på op til kr. 4,0 mio. - Refusion fra Selvstyret 50% af udgifterne op til kr. 2,0 mio. Flex-job: Op til 6 timer á op til pr. md. x 12 = x 22 personer = 2,2 mio. kr. for Refusion fra Selvstyret 50% af udgifterne op til kr. 1,1 mio. Konto 37 Kommunalt erhvervsengagement Målsætning: At fremme arbejdsmarkedet, jobskabelsen og erhvervslivet i Qaasuitsup Kommunia. At medvirke til, at menneskerne kommunen får de bedst mulige arbejds- og levevilkår. Love: Regelsæt i henhold til lovene for erhvervsfremmende indsats er ikke udarbejdet. Streng taget er konkurrenceloven det eneste som kommunen er begrænset af ifm. erhvervsfremmeinitiativer. Bemærkninger til budgettet: I forhold til allerede igangværende opgaver i Erhvervsforvaltningen udarbejdes planerne for næste år, hvor midler afsættes. Konto 38 - Piareersarfiit S i d e 19

20 Målsætning: Det er et formål med Piareersarfiit, at kunne tilbyde unge såvel som voksne med behov for muligheder for at få kompetence opkvalificering eller fast arbejde. Piareersarfiit har i henhold til serviceaftalen mellem kommunen samt Selvstyret ansvaret for udviklende tiltag i forbindelse med opkvalificering. Love: Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser Landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelsesstøtte samt Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte Landstingsforordning nr. 10 af 18. december 2003 om arbejdsformidling m.v Landstingslov nr. 14 af 12. november 2001 om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv. Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering Landstingsforordning nr. 3 af 1. juni 2006 om ændring af landstingsforordning om revalidering Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 13. december 2001 om løntilskud til virksomhedsrevalidering, revalideringsplan, revalideringsydelse og fleksjob Bemærkninger til budgettet: Kontoområde benyttes til udgifter der har fælles formål i administrationen såsom rejseudgifter i forbindelse med tilsynsbesøg, opfølgningsbesøg, og andre større udgifter som vedr. ad. hoc. reparationer eller udskiftninger af større udstyr som ikke er budgetteret i den enkelte Piareersarfik. Derudover fælles medarbejder kurser og seminarer som afvikles i samarbejde med Selvstyret. Det skal bemærkes, at en direkte konsekvenser af besparelser på konto 38 er, at der må opsiges 1 faglærer og resten er ubesatte stillinger som ikke opslåes ledige. Derimod etableres den nye afdeling Kangilleq under Piareersarfik Aasiaat fra 1. august 2015, hvor dens målsgruppe er unge ledige mellem år, som har særlige behov for opbakning. Info 58,5 månedslønninger i denne konto. Et relativt højt antal timelønnede medarbejdere, som vikarer, kontor, rengøring og mm. i denne konto. Udgifter til drift af Piareersarfiit, kollegier, køretøjer og m.m. i denne konto. Selvstyrets driftsbevilling på ca. kr. 11,0 mio. til driften af Piareersarfiit i henhold til aftalen er indarbejdet i budgettet. S i d e 20

21 Konto 39 - Arbejdsmarkedsydelser Målsætning: Formålet med arbejdsmarkedsydelser er, at sikre for dækning af lediges tab af arbejdsfortjeneste i forbindelse med hjemsendelse på grund af selvuforskyldt manglende arbejde, sygdom samt at blive nødt til at blive registreret som ledige. Love: Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse Bemærkninger til budgettet: Arbejdsmarkedsydelser er lovmæssigt forpligtet og gælder i henhold til krav, der er stillet af hensyn til borgerne. Erhvervsforvaltningen vil i 2015 arbejde med at sikre, at kun personer der selvuforskyldt mangler arbejde skal få udbetalt arbejdsmarkedsydelser vha. konto 39. Da det viser sig, at forvaltningsbyerne ikke kan følge med i, hvor meget områdets bygder forbruger på konto 39, arbejdes nu på, at bygdernes administrationsopgaver ifm. konto 39 udbetalinger overføres til forvaltningsbyerne. Regne-eksempel 30 timer i snit pr. uge á 73,33 kr.= pr. uge x 13 uger = x 480 personer = 13.8 mio. ca. om året. Kommunen afholder udgifterne fuldt ud. S i d e 21

22 Socialområdet (Konto 4) Hovedafsnit Socialområdet Regnskab Bevilling Budget Overslag Overslag Overslag Konto Kontonavn SOCIALOMRÅDET i 1000 kr. 40 Fripladser på daginstitutionsområdet Hjælpeforanstaltn. for børn og unge Førtidspension Underholdsbidrag Offentlig hjælp Andre sociale ydelser Ældreforsorg Handicapområdet Andre sociale udgifter I ALT Generelt: Forvaltningen har, i forbindelse med budgetlægningen for budgetåret 2015, taget udgangspunkt i budgetramme for 2014 på kr mio samt den af kommunalbestyrelsen tildelte tillægsbevilling på kr mio, bevilling ialt kr mio. Tildeling af tillægsbevilling grundet indførelse af 100 % taktsfinanciering på døgninstitutioner, forventede merudgifter på handicapområdet, førtidspensioner samt offentlig hjælp. Ud fra denne bevilling er der lagt budget for 2015 for alle områder, hvor der er taget hensyn til aktuelle aktiviteter, samt hensyntagen til de lovbundne udgifter. Der er således af kommunalbestyrelsen bevilget en ramme til socialområdet på kr mio. Der er indregnet kr. 4.4 mio. i takststigning for døgninstitutionsanbragte børn- og unge og handicappede i Grønland, ud fra aftale om prisstigninger imellem Kanukoka og Departementet for Sociale Anliggender. Som det fremgår af de aktuelle regnskabstal vedrørende 2014, er det her især børn- og unge området, førtidspensioner, offentlig hjælp, ældreforsorg samt handicapområdet, hvor der er aktivitetsforøgelse herunder prisstigninger på takster på døgninstitutioner på børn og unge og handicapområdet. Der er i budgetlægningen indkalkuleret driftsudgifter til 8 Familiehuse og Væresteder til børn og unge i alle 7 byer i kommunen, samt driftudgifter til Familiecenteret i Ilulissat, som nu kører få en ren kommunal bevilling. Der er også indregnet driftsudgifter til det Demenscenter i Ilulissat der blev taget i brug den 1. November 2014, ligesom der er afsat midler til udvidelse af beboernormering med 8 i Uummannaq og med 10 i Qaanaaq. Der vil som bilag til bemærkningerne indgå nøgletal og statistikker. Konto 40 Fripladser på daginstitutioner: I budgetforslag for 2015 er budgettallet sat ud fra de aktuelle forbrugstal. Der er afsat beløb ud fra Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 14. September 2006 om børns ophold i kommunal daginstitution og i kommunalt formidlet dagpleje, som vedrører tildeling af hel eller delvis friplads i 6 og 7. Der er i dette budgettal ikke afsat midler til dækning af tilskud til daginstitutionsbetaling for de studerendes børn, hvor forældre er på skole i en anden kommune, idet dette tilskud skal ydes over konto 50. Konto 41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge: Hjælpeforanstaltninger for børn og unge er reguleret i Landstingsforordning nr. 1 af 15. April Der er p.t. anbragt i alt 204 børn uden for hjemmet, hvor Qaasuitsup kommune er betalingskommune med følgende fordeling: Hjælpeforanstaltninger til børn/andre børneforsorgsudgifter 64 S i d e 22

23 Almindelig Familiepleje. 92 Akut familiepleje 7 Selvstyrets døgninstitutioner 38 Private selvejende døgninstitutioner 0 Kommunale døgninstitutioner 0 Anbragte døgninstitution i Danmark 0 Anbragt familiepleje i Danmark 3 Der opereres med følgende takster Plejevederlag pr. barn kr ,- pr. md. Akut plejevederlag pr. barn kr.330,00 pr. døgn Tøj, kost og lommepenge pr. barn fra 0 15 år kr ,00 Tøj-, kost- og lommepenge pr. barn fra år kr ,00 Indskrivningsbeløb ved anbringelse af børn i en døgninstitution, familiepleje og professionel familiepleje kr ,00 pr. barn. Laveste døgntakst Selvstyrets døgninstitutioner kr ,00 til børn med behov for almindelig pædagogisk indsats, og højeste døgntaks kr ,00 i institutioner for børn med behov for særlig pædagogisk indsats. Takster på Private døgninstitutioner ligger på kr kr pr. barn pr. måned I Ilulissat by er der afsat midler til 2 pædagoger og i Upernavik 1 pædagog som støtte til risikofamilier samt tilsyn og støtte til plejefamilier. Derudover er der afsat midler til 3 familievejledere og 2 behandlere i Familiecenteret, med henblik på at mindske anbringelser af børn og unge uden for hjemmet. Der modtages også behandlingskrævende familier fra kommunens øvrige byer til udredning i Familiecenteret i Ilulissat, ligesom der arbejdes med tidlig indsats til gravide familier i alle byer. Til Familiecenteret er der ansat personale i udgående team samt overordnet kriseberedskab, som servicerer kommunens 40 bosteder i vanskelige situationer, hvor der er behov for ekstra indsatser i alvorlige og svære krisesituationer. Som forebyggende indsats er der etableret Væresteder for børn og unge i 5 byer, og i 2015 arbejdes der på etablering af samme i alle 8 byer. I byerne Kangaatsiaq, Asiaat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Upernavik og Qaanaaq er der etableret Familiehuse, hvor der arbejdes ud fra samme behandlingskoncept, ligesom der er indregnet driftsudgifter til oprettelse af familiehus i Uummannaq. Driften af Familiecenter I Ilulissat er nu fuld ud overgået til kommunal finansiering. Tilskud til forebyggende arbejde er målrettet mod alle former for forebyggelsesarbejde for børn og unge og familier, herunder etablering af familiehøjskoler, familiebehandling og personlig udvikling, samt afholdelse af kompetencegivende og andre målrettede kurser for medarbejdere. Der er ansat forebyggelseskonsulenter og miljøarbejdere i alle byer i kommunen. Nøgletal: Konto 41 Døgninstitutioner - Selvstyret Aas Ilu Qas Kang Qeq Uum Uper Qaa Antal anbragte børn Gnt. pris x antal anbragte børn pr. år Døgninstitutioner - Privat Aas Ilu Qas Kang Qeq Uum Uper Qaa Antal anbragte børn Gnt. pris x antal anbragte børn pr. år Plejeforældre i Grl Aas Ilu Qas Kang Qeq Uum Uper Qaa Antal anbragte børn Pris x antal anbragte børn pr. år S i d e 23

24 Plejeforældre i DK Aas Ilu Qas Kang Qeq Uum Uper Qaa Antal anbragte børn Gnt. pris x antal anbragte børn pr. år Konto 43 Førtidspension: Førtidspension er en lovpligtig ydelse opdelt i 2 hovedkonti med henholdsvis 90%- og 50% refusion fra Selvstyret. I Qaasuitsup kommunia er der ialt 973 førtidspensionister fordelt på 331 personer med 90% refusion og 642 personer med 50% refusion fra Selvstyret. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der for alle pensionister skal være et rådighedsbeløb med følgende beløb: Enlige kr ,- pr. måned Ægtepar kr ,- pr. måned Ægtepar hvor kun den ene har pension kr ,- pr. måned Tildeling af personlig tillæg sker ud fra beregningskema i forhold til rådighedsbeløbet. Der er elektronisk styring på regulering af pensioner. Tilgang af nye førtidspensionister giver øgede udgifter for kommunen, og tallet d.d. viser at der indenfor et år er en nettotilgang på 31 nye førtidspensionister. Alle nye førtidspensionister er 50 % finansieret af kommunen, hvilket er grunden udgifterne stiger på området.de førtidspensionister der overgår til alderrspension er henholdsvis 10 % eller 50% finansieret af kommunen. Nøgletal: Konto 43 Førtids pensionister Aas Ilu Qas Kang Qeq Uum Uper Qaa Antal pensionister før 1/ Antal pensionister efter 1/ Konto 44 Underholdsbidrag: Lovpligtig ydelse i henhold til Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, i afsluttede og i uafsluttede sager. Der ydes et barn underholdsbidrag på kr ,- pr. år, og bidragspligtige opkræves for det udlagte beløb i afsluttede sager. Opkrævning af underholdsbidrag samt bidragsrestancer fra bidragskyldige sker løbende igennem, hvor restancerne bliver opkrævet af Incasso under Selvstyret. Der ses fortsat stigning i restancemassen i forhold til underholdsbidrag i afsluttede sager, hvor konto 44 belastes af de restancer der løbende tilskrives bidragspligtige, ligesom alle afskrivninger på underholdbidrag afholdes over konto 44.. Konto 45 Offentlig hjælp: Formålet med LTF nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp er at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for alle personer, der opholder sig i Grønland, og ikke på anden vis kan klare at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år. Der kan således over denne forordning ydes offentlig hjælp, såfremt ansøgeren har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende, og ikke har mulighed for at skaffe sig det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse og til faste udgifter. Forordningen lægger op til, at de i forordningen mulige hjælpeforanstaltninger, skal være med til at øge folks motivation til at tage vare på eget liv og livsførelse, og på sigt blive i stand til at kunne forsørge sig selv og evt. familie. Der har været en mærkbar stigning i arbejdsløshed i alle kommunens 8 byer og 32 bygder i det første ½ år af 2014, men tallene er så faldet noget i sommersæsonen. Arbejdsløshedstallet ligger p.t. på 1085 for byerne og 271 for bygder. Udgifter på offentlig hjælp i 2015 vil afhænge af, hvorvidt der kan skabes og etableres vedvarende arbejdspladser og aktiverings projekter, som kan have en mærkbar positiv indflydelse på ledigheden, ligesom det er nødvendigt at etablere revalideringsmuligheder, flexjobs og mulighed for omskoling for de personer der er i kommunens matchgruppe 2 og 3 system. S i d e 24

25 Konto 46 Andre Sociale udgifter: Barsels dagpenge er en lovpligtig ydelse, hvor personer, der har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland, har ret til orlov ved graviditet, barsel og adoption. Varighed af retten til orlov er på 2 uger før forventet fødsel, 15 uger til mors barsel samt 17 uger til deling imellem mor og far. Derudover har far ret til 3 ugers barsel sammen med mor i de første 15 uger. Der er 90% refusion på barsels dagpenge fra Selvstyret. Det er vanskeligt at udarbejde et realistisk budget på området, idet det altid er vanskeligt fra år til år at forudse, hvorledes området vil udvikle sig i forhold til antal modtagere af barsels dagpenge. Boligsikring er lovpligtig ydelse, hvor man efter denne forordning har ret til boligsikring i husstande, der bebor en lejebolig, som er omfattet af Landstingsforordning om lejeboliger. Boligsikring ydes på baggrund af husstandens samlede skattepligtige indkomst fra det nærmeste slutlignede indkomstår. Der er 60% refusion på boligsikring fra Selvstyret. Forbruget på området afhænger meget af lejernes skattepligtige indkomster de sidst kendte kalenderår, og jo flere lejere i den lave del af indkomstgrænser jo flere modtagere er der af boligsikring. Den store arbejdsløshed har indflydelse på budgettal og forbrug. Konto 47 Ældreforsorg: Alderspension er lovpligtig ydelse med 90% refusion fra Selvstyret. I Qaasuitsup kommunia er der ialt personer der modtager alderspension, en nettonedgang på 24 personer i løbet af et år. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der for alle pensionister skal være et rådighedsbeløb med følgende beløb: Enlige kr ,- pr. måned Ægtepar kr ,- pr. måned Ægtepar hvor kun den ene har pension kr ,- pr. måned Tildeling af personlig tillæg sker ud fra beregningskema i forhold til rådighedsbeløbet. Der er elektronisk styring på regulering af pensioner. Der ydes hjemmehjælp over konto til personer, ud fra en individuel vurdering af behov for hjælp og støtte i eget hjem, samt ud fra en tyngdemåling i de tilfælde, hvor modtager af hjemmehjælp er en tungt plejekrævende og har behov for mange hjemmehjælpstimer. Der er brugerbetaling til hjemmehjælp, ud fra Hjememstyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. Juni 1994 om hjemmehjælp kapite 3 4 stk. 4 som er indtægtsreguleret, men ingen brugerbetaling for midlertidig hjemmehjælp med baggrund i sociale forhold, og som led i en social handlingsplan i sammenhæng med andre sociale foranstaltninger til en familie. Alderdomshjem og plejehjem budgetlægges ud fra antal normerede beboere, samt tyngdemåling. Ældrekollektiver/boenheder findes kun i 3 bygder under Uummannaq. Ugifter ialt til 3 boenheder i disse bygder beløber sig til kr. 5,5 mio. Et udvidet redskab til beregning af tyngdemåling fra 2012 har resulteret i behov for flere plejere i en del af kommunens plejehjem. Der er etableret et demenscener i Ilulissat fra 1.oktober 2014, hvor der er udarbejdet et drifsbudget til formålet. Demenscenteret med plads til 6-8 demente vil koste kommunen ca..5,5 mio på årsbasis. Nøgletal: Konto 47 Alderspensionister Aas Ilu Qas Kang Qeq Uum Uper Qaa Antal Alderspensionister Konto 48 Handicapforsorg Hjælpeforanstaltninger for vidtgående handicappede er reguleret i Landstingsforordning nr. 7 af 3. November Handicapforsorgen overgik fra Selvstyret til kommunerne 1. januar 2011, således at Selvstyrets tilskud til området gives over bloktilskud til kommunerne. Dette gælder både til vidtgående handicappede i Grønland, og handicappede anbragt på S i d e 25

26 døgninstitution i Danmark. Alle personer med fast bopæl i Grønland, som har et vidtgående psykisk eller fysisk handicap, kan få hjælp ud fra denne forordning. Forordningen lægger op til at de vidtgående handicappede skal sikres den hjælp som de har behov for, så de får en tilværelse så nær det normale liv som muligt. Der ydes de handicappede støtteforanstaltninger i form af støttepersoner til hjemmet eller i en institution, hvor den handicappede har behov for ekstra støtte i forhold til et svært fysisk eller psykisk handicap. Derudover ydes der hjælp til dækning af væsentlige merudgifter, hjælpemidler, beskæftigelsesvederlag og aflastningsmulighed, samt institutionsophold i det omfang det er nødvendigt. I Qaasuitsup Kommunea er der i dag 438 vidtgående handicappede, hvoraf 37 er anbragt i en foranstaltning i Danmark. Tilgang af nye personer som er omfattet af forordningen i perioden 1. januar 2011 hvor kommunen overtog området er 75 personer indtil dato, hvilket fortæller en del af de øgede omkostninger for kommunen. Der er oprettet boenheder i alle byer på nær Qaanaaq, heriblandt en miniboenhed med døgndækning til 1 tung multihandicappet person i Qeqertarsuaq. Der ydes kommunen bloktilskud til vidtgående handicappede, som for 2014 er på kr. 106 mio. Nøgletal: Konto 48 Handicappede i Grl Aas Ilu Qas Kang Qeq Uum Uper Qaa Antal handicappede børn Gnt. pris x antal anbragte børn pr. år Antal handicappede voksne Gnt. pris x antal anbragte voksne pr. år Antal hjemmeboende børn Gnt. Pris x antal brugere Antal hjemmeboende voksne Gnt. Pris x antal brugere Antal beboere boenhede Gnt. Pris x antal brugere * Handicappede i DK Aas Ilu Qas Kang Qeq Uum Uper Qaa Antal handicappede børn Gnt. pris x antal anbragte børn pr. år Antal handicappede voksne Gnt. pris x antal anbragte vokse pr. år *Budget 2015 Qaanaaq har et budget til Boenheder på kr ,- men mangler en bolig til formålet, som man arbejder på at etablere i 2015 vedr. Qaanaaq. Derfor er der ikke anført beboertal og beløb under boenheder Qaanaaq. Konto 49 Andre sociale udgifter Kontoen benyttes til tilskud til Krisecentre for kriseramte kvinder og børn, samt alkoholmisbrugsbehandling, herunder behandling af andre rusmidler og ludomani, hvor borgere der har brug for en primær behandling, kan få tildelt hjælp til en afvænning på enten 6 eller 9 uger Der er indgået aftale med Katsorsaavik i Nuuk omkring alkoholbehandling og familiebehandling samt behandlingstilbud til børn og unge af alkoholikere. Vedrørende krisecentre kan Kommune og Selvstyret, ifølge forordning om tilskud til drift af krisecentre, yde op til 50% tilskud til driften. Der er 2 byer i Qaasuitsup Kommunia der har oprettet permanente krisecentre, ligesom der er 4 byer med lignende ordninger, der tages i brug når der opstår et akut behov for logi til kriseramte kvinder og børn. S i d e 26

27 Undervisning og Kultur (Konto 5) Hovedafsnit Undervisning og kultur Regnskab Bevilling Budget Overslag Overslag Overslag Konto Kontonavn UNDERVISNING OG KULTUR i 1000 kr 50 Daginstitutionsomr. for børn og unge Skolevæsenet Fritidsvirksomhed Biblioteksvæsen Museer Tilsk. til fritidsvirk. og kulturelle formål I ALT Bevillingen for 2015 er samlet på mio. kr. i forhold til mio. kr. i 2014, og da lovbundne lønstigninger medfører et langt højere beløb end den lille difference mellem 2014 og 2015 på ,- kr. har det været meget vanskeligt at få budget 2015 til at nå den vedtagne budgetramme. Forhøjelse af diverse standardbeløb på indkøbskonti har været umulig at gennemføre ligesom ekstra ønsker fra institutioner, skoler og kulturelle enheder under KUF området. Budget 2015 er udarbejdet ud fra aktuelle forbrug på alle forbrugs- og driftskonti, og visse konti er blevet formindsket væsentligt. KONTO 50: Daginstitutionsområdet for børn og unge Hovedafsnit 50 har en stigning fra 2014 til 2015 i kraft af lovbundne opnormeringer af personale i daginstitutioner og oprettelse af nye dagplejeordninger. Bevillinger på lønkonti er reguleret med 1,7 % for alle personalegrupper, da lønfremskrivningen ligger på 1,68 % for alle ansatte pædagoger i følge gældende forhandlingsresultater i overenskomsten for fagforeningen NPK og 1,66% for alle ansatte efter overenskomsten for fagforeningen SIK. Bevilling til decentral pædagoguddannelse for Qaasuitsup Kommunia på PI/ SPS er afsat til ½ års forbrug, da det igangværende hold afslutter deres uddannelse i juni 2015, og der startes ikke et nyt hold decentrale til aug Bevillingen til daginstitutionsophold til STI elevers børn er forhøjet i 2015, da den anvendes til alle børn af STI elever fra Qaasuitsup Kommunia, som tager på skoleophold i en anden kommune. Qaasuitsup Kommunia skal betale den fulde driftsudgift, medens STI eleven fortsætter med den fastsatte indkomstbestemte takst betaling for barnets dagtilbudsophold i hjemkommunen. Vuggestuer Opnormering med 1 pædagogstilling i Inequnaat, 1 i Vaava og 1 i Tikiusaaq, således at alle daginstitutioner i Qaasuitsup Kommunia følger normeringsreglerne i 19 stk.2 i Inatsisartutlov nr. 16 af 3.dec.2012 med lederen uden for stuenormeringen, som ikke har været tilfældet for disse 4 daginstitutioner siden starten af Qaasuitsup Kommunia. Børnehaver Opnormering med 1 pædagogstilling og 1 køkkenmedarbejder i Puisi / Meeqqat, og opnormering med 1 køkkenmedarbejder i Aaqa, således at normeringen af praktiske medarbejdere følger andre børnehaver med samme størrelse. I henhold til 20 stk. stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 16 af 3.c.dec er det Kommunalbestyrelsen der fastsætter personalenormeringen. S i d e 27

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bevillingsområder Sum af Oprindeligt budget Ajourført budget Bogført Forbrugsp rocent 1001 - Kommunalbestyrelsen 5.849.000 6.373.000 6.315.297 99,09% 1002 - Bygdebestyrelser

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 2015no Forside 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 Til beslutning J.nr. 06.03.01 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen /

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

z.: :mac _.zmmärxmqmä S. mo

Læs mere

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Organisation Udgangspunktet Arbejdsløsheden var stigende For mange på offentlig forsørgelse Ikke match mellem arbejdsmarkeds- og socialindsatserne Ikke match

Læs mere

Qaasuitsup Kommunia Inuunermik atorluaaneq Plads til at leve Fremlæggelse fra Ole Dorph, Borgmester, Qaasuitsup Kommunia

Qaasuitsup Kommunia Inuunermik atorluaaneq Plads til at leve Fremlæggelse fra Ole Dorph, Borgmester, Qaasuitsup Kommunia Qaasuitsup Kommunia Inuunermik atorluaaneq Plads til at leve Fremlæggelse fra Ole Dorph, Borgmester, Serviceniveau - administration Konto 11, administration. Kr. pr. borger. QK ILU KAN QAS QEQ QAA UP UMM

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Budget 2013-2016 Bevillingsoversigt vedr. driftsbudgettet Det fremgår af Styrelseslovens 44, at de poster på årsbudgettet, Kommunalbestyrelsen har taget stilling

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 . DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Indholdsfortegnelse Forord.............................................................

Læs mere

Qaasuitsup Kommunia. Budget 2011 Budgettal på Hovedområder

Qaasuitsup Kommunia. Budget 2011 Budgettal på Hovedområder Qaasuitsup Kommunia Budget 2011 Budgettal på Hovedområder Qaasuitsup Kommunia Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023, 3952 Ilulissat - Telefon: (+299) 94 78 00 - Fax: (+299) 70 11 77 - E-mail: qaasuitsup@qaasuitsup.gl

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg Dansk udgave 2016 1: Formål: At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg At støtte elever med tilskud til elevtakstbetaling

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Handicappedes muligheder for undervisning, uddannelse og arbejde i dag samt barrierer herfor

Handicappedes muligheder for undervisning, uddannelse og arbejde i dag samt barrierer herfor Handicappedes muligheder for undervisning, uddannelse og arbejde i dag samt barrierer herfor Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfik aamma Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk I medfør af 3 stk. 2, 5, 8 stk. 3, 8 a, 11, 12, 15, 18 stk. 3, 18 a stk. 3, 20 stk. 3, 22 stk.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 22. september 2009 EM 2009/91 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Forslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Det daværende landsråd vedtog i 1978 landsrådsvedtægt af 4. april 1978 om uddannelsesstøtte

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2009

Modtagere af sociale ydelser 2009 Socialstatistik 2011:1 Modtagere af sociale ydelser 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2005-2009 4 3. Modtagere af sociale ydelser efter køn 10 4. Modtagere

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Dette notat gør rede for de initiativer og tiltag, der indgår i handleplanen for Center for Familie og Forebyggelse i 2011 med henblik på implementering af budget

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014. Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq. Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq.

ÅRSBERETNING 2014. Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq. Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq. ÅRSBERETNING 2014 Kommune Kujalleq Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq.gl 12.02.14/k.R. Forord Årsberetningen for 2014

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014 Bloktilskuddet til kommunerne i 2014 bliver på 1.147.388.000 kr. Det fremgår af bilag 1 hvordan aftalen ændrer bloktilskuddet i forhold til 2013.

Læs mere

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommune Kujalleq 2016

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommune Kujalleq 2016 Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommune Kujalleq 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Effekt for kommunerne

Lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Effekt for kommunerne Lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Effekt for kommunerne Seminar 5-7. februar 2016 Effekt for kommunerne 1. Hver kommune skal oprette 1 job-, vejlednings- og opkvalificeringscenter i

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qaasuitsup Kommunia 2016

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qaasuitsup Kommunia 2016 Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qaasuitsup Kommunia 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Jeg erklærer hermed på tro og love at alle oplysninger herunder er i overensstemmelse med sandheden

Jeg erklærer hermed på tro og love at alle oplysninger herunder er i overensstemmelse med sandheden Qaasuitsup Kommunia Ansøgning om offentlig hjælp Qaanaaq Upernavik Uummannaq Qeqertarsuaq Ilulissat Qasigiannguit Aasiaat Kangaatsiaq Lovgrundlag: 1). Peqqussutaat / Landstingsforordningen: Pisortanit

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og

Læs mere

AVANNAATA KOMMUNIA BUDGET 2018

AVANNAATA KOMMUNIA BUDGET 2018 AVANNAATA KOMMUNIA BUDGET 2018 Indhold PRINCIPPER FOR BUDGETSTYRING... 3 HOVEDTAL... 4 UDGIFTER FORDELT PÅ OMRÅDER... 5 INDTÆGTER... 5 KONTO 1 - ADMINISTRATION... 6 Konto 2 DET TEKNISKE OMRÅDE... 12 KONTO

Læs mere

Budget for 2018 Kommune Kujalleq

Budget for 2018 Kommune Kujalleq Fra billede budg/397 Den Kl. 11:29:07 Antal sider 7 Kriterier: Niveau Regnskab Budgetår Sprog Specifikation Udvalg Sted Fagkode Standardkonti Medtag konti Netto/Brutto Medtag regnskab Tema Projekt Formål

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

at der pr. 1. november normeres 2 stillinger til kursusledere for aktivering af sprogkursister, med lønudgift kr. 105.000 i 1999.

at der pr. 1. november normeres 2 stillinger til kursusledere for aktivering af sprogkursister, med lønudgift kr. 105.000 i 1999. Pkt.nr: 37 Aktivering af indvandrere/flygtninge som modtager kontanthjælp 238924 Indstilling: Det anbefales overfor økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at der indledes aktivering for sprogkursister

Læs mere

Udfordringer indenfor fiskerierhvervet

Udfordringer indenfor fiskerierhvervet Qaasuitsup Kommunia Udfordringer indenfor fiskerierhvervet Indfrysnings- og frostlagerkapacitet Fiskeri efter andre arter Støre produktion af kød Forædling af kødproduktion Etablering af arbejdspladser

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag 7. april 2014, kl.14.00 Mødelokale 3, Rådhuset Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Oplæg til budgettering af løn i Langeland Kommune

Oplæg til budgettering af løn i Langeland Kommune Løn budgettering 2007 Notat fra arbejdsgruppen vedr. Ledelse og Budget. BILAG 3 Oplæg til budgettering af løn i Langeland Kommune INDLEDNING...2 PROCEDURE 2007...2 SÆRLIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER i 2006 vedr.

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Qaasuitsup Kommunia Budgetberetning 2013

Qaasuitsup Kommunia Budgetberetning 2013 Qaasuitsup Kommunia Budgetberetning 2013 Borgmesteren har ordet: BORGMESTERENS FORORD Qaasuitsup Kommunia har det stadig økonomisk anstrengt. Men det går bedre år for år. Målet er at kommunen i 2015 har

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Forslag til budgetomplaceringer på konto 41 børn- og unge området i Sisimiut Punkt 03 Forslag til budgetomplaceringer på konto

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 Befolkningen over 15 år pr. 1. januar 42.805 42.888 43.054 43.188 43.625 Sociale ydelser, samlet opgørelse 17.073 16.811 16.483 16.743 17.116 Offentlig hjælp i alt 8.793 7.909

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2010

Modtagere af sociale ydelser 2010 Socialstatistik 2011:2 Modtagere af sociale ydelser 2010 Side 1 Modtagere af sociale ydelser 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2009-2010 4 3. Lovgrundlag

Læs mere

21. august 2015 EM 2015/161. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

21. august 2015 EM 2015/161. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. august 2015 EM 2015/161 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Effekten af krydssubsidiering mellem grønlandske lufthavne. Ditlev Vang Wildt Eva Maria Hove Buciek Mads Rahbek Jørgensen

Effekten af krydssubsidiering mellem grønlandske lufthavne. Ditlev Vang Wildt Eva Maria Hove Buciek Mads Rahbek Jørgensen Effekten af krydssubsidiering mellem grønlandske lufthavne Ditlev Vang Wildt Eva Maria Hove Buciek Mads Rahbek Jørgensen 1. Vores budskab Vi har undersøgt Grønlands lufthavne. Der er Tre store lufthavne,

Læs mere

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk 299323366 Fax: +299325840 ofhe@inatsisartut.gl www.atassut.gl Året 2015 hvor vi opnåede gode resultater er nu slut. Kære medlemmer ude på kysten, venner, æresmedlemmer samt

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) 127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30.

Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Strukturudvalget Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30. EM 2007/ 30 (Forslag

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia

Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia Kommunalbestyrelsen 1. Kommunalbestyrelsen består af 17 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester/næstformand, jf. 6 i Inatsisartutlov nr. 29 af 17.

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde EX02/2018 den 20. december 2018

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde EX02/2018 den 20. december 2018 Mødet afholdes via videokonference og starter kl. 08.30 Deltagere: Atassut Karl Davidsen Anna Karen Hoffmann Emilie Olsen Inuit Ataqatigiit Juliane Enoksen, Sofie Dorthe Olsen Erneeraq Poulsen Partii Naleraq

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.02-Ø00-1-15 04-03-2015 Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Besøg på Ballerup Sprogcenter

Besøg på Ballerup Sprogcenter Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 6 incl.) Besøg på Ballerup Sprogcenter Udvalget besluttede på mødet i december besøge Ballerup Sprogcenter. Redegørelse

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

der med virkning fra 1. august 1999 etableres et projekt på Produktionsskolen Stevnsbogaard for sent udviklede 16-24 årige.

der med virkning fra 1. august 1999 etableres et projekt på Produktionsskolen Stevnsbogaard for sent udviklede 16-24 årige. Pkt.nr: 10 Sent udviklede 16-24 årige - ny linie påproduktionsskolen. 226183 Indstilling: der med virkning fra 1. august 1999 etableres et projekt på Produktionsskolen Stevnsbogaard for sent udviklede

Læs mere