Kommuneprofil for Ishøj Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneprofil for Ishøj Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område"

Transkript

1 - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005

2 Kommuneprofil for Ishøj Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning Ishøj Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner Status på Ishøj Kommunes anvendelse af amtslige pladser per Opgørelse over samlede udgifter for Ishøj Kommunes brug af amtets institutioner for Ishøj Kommunes anvendelse af amtets alkoholbehandling, behandling for stofmisbrugere, krisecentre og forsorgshjem Køb og medfinansiering for Ishøj Kommune i Samlede udgifter for Ishøj Kommune for 2004, 2007 og Institutioner beliggende i Ishøj Kommune Forbrugsmønstre på institutioner beliggende i Ishøj Kommune i Institutioner som iht. til lov om social service overgår til Ishøj Kommune i : Efterspørgsel...21 Bilag 1 Ishøj Kommunes forbrug af pladser per (betalingskommune)...23 Bilag 2 Ishøj Kommunes forbrug af pladser per (handlekommune)...25 Bilag 3 Helårspladser per institution for Ishøj Kommune...27 Bilag 3a Helårspladser per institution for Ishøj Kommune for hjemløse og krisecentre...29 Bilag 4 Bruttoudgift per institution for borgere fra Ishøj Kommune...30 Bilag 5 Fordeling på kommuner af personer på venteliste...32 Bilag 6 Godkendte private opholdssteder og botilbud

3 0. Indledning På baggrund af strukturreformen er der nedsat en ledelsesgruppe, bestående af repræsentanter fra Københavns Amt og kommuner i Københavns Amt. Herunder er der nedsat en sektorarbejdsgruppe for Socialområdet. Sektorarbejdsgruppen har blandt andet besluttet, at der skal udarbejdes kommuneprofiler for amtets institutioner på det sociale og socialpsykiatriske område. Kommuneprofilerne indeholder en analyse af forbrugsmønstrene inden for det amtslige forsyningsansvar for kommuner beliggende i Københavns Amt. Nærværende analyse dækker Ishøj Kommune, hvis indbyggere (1. januar 2004) udgør 3,4 procent af borgerne i Københavns Amt. Udover denne indledning er papiret opdelt i 5 kapitler. I kapitel 1 foretages en analyse af kommunens forbrugsmønstre på de amtslige institutioner i Kapitel 2 indeholder en opgørelse over kommunens andel af amtets køb af tilbud i andre amter og medfinansiering af kommunale tilbud og fuldender dermed analysen af kommunens forbrugsmønstre i relation til det amtslige forsyningsansvar. Herefter opgøres de kommunale udgifter efter strukturreformen for det nuværende amtslige forsyningsansvar med de aktuelle forbrugsmønstre i kapitel 3. Kapitel 4 rummer en analyse af forbrugsmønstrene på de amtslige institutioner, der geografisk er placeret i kommunen. Institutioner, der har afdelinger i flere kommuner, indgår i kommuneprofilen for den kommune, hvor administrationen er beliggende. Det sidste kapitel giver et indblik i den fremtidige efterspørgsel, analyseret ved hjælp af ventelisteopgørelser. Formålet med kommuneprofilerne er at beskrive de økonomiske udgifter, kommunen skal overtage per Analyserne bygger derfor på de sager, hvor kommune er betalingskommune, idet kommunen med strukturreformen overtager udgiften for disse sager per Der er dog i opgørelsen i afsnit 1.1 af pladsforbruget også inddraget oplysninger, hvor kommunen er handlekommune for at give indtryk af den arbejdsbyrde, kommunen overtager efter strukturreformen, idet kommunen per overtager myndighedsansvaret for disse personer. Opgørelserne til kapitel 1 til 4 er udarbejdet på baggrund af oplysninger i KMDs Børn- og Voksensystem (B&V) (for Københavns Amts institutioner/tilbud og køb i andre amter) og amtets Klient, Visitation og AfregningsSystem (KVAS) (for medfinansiering af kommunale tilbud). Beregningerne af udgifter er lavet med udgangspunkt i takster 2004, der er udarbejdet på grundlag af Budget 2004 tillagt diverse puljer og andre ikke fordelte udgifter, besparelser m.v. samt et 6,5 procents lovbestemt genetableringstillæg. Beregningerne bygger endvidere på en generel belægningsprocent på 95 procent, med mindre der er belæg for en anden vurdering. Derudover er der lavet særskilte opgørelser vedr. krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling samt for SVIKA, Hjælpemiddelcentralen og Center for Syn og Kommunikation, da disse institutioner ikke indgår i amtets afregningssystemer. 3

4 Børne- og Ungdomspensionen Magleparken, Børnehjemmet Strandridergården, Børne- og Ungdomspensionen Dildhaven og Børnehjemmet Dohns Minde indgår ikke i analysen, da de er kommunedrevne områdeinstitutioner. I kommuneprofilen indgår amtets institutioner og selvejende institutioner, som amtet har driftsaftaler med. Herudover har amtet aftaler om pladskøb med SUKA, AOF Ballerup, AOF Rødovre, AOF Søllerød, AOF Gladsaxe, AOF Lyngby-Tårbæk, AOF Albertslund samt med TV- Glad og Idrætsskolen, der begge er beliggende i Københavns Kommune og med FOF i Køge Kommune samt forpligtelserne vedr. de sikrede afdelinger. En liste over de godkendte private opholdssteder og botilbud er vedlagt i bilag 6. Af hensyn til den kommunale overtagelse af institutioner efter , er det vigtigt at bemærke, at andelen af overhead-udgifter, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af udgifterne. 4

5 1. Ishøj Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner Dette kapitel omhandler Ishøj Kommunes forbrugsmønstre på alle institutioner i Københavns Amt. Det bemærkes,at over 67-årige i amtstilbud er medregnet. Oplysninger vedrørende anvendelsen af krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling kan ikke opgøres på tilsvarende måde som de andre områder. Det skyldes, at der ikke sker afregning i forhold til kommunerne på disse tilbuds områder, samt at der for nogle tilbud er anonymt fremmøde. Der er derfor udarbejdet særskilt opgørelse af anvendelsen af disse institutioner (jf. afsnit 1.3). Der er ligeledes udarbejdet særskilt opgørelse for SVIKA, Hjælpemiddelcentralen og Center for Syn og Kommunikation (tabel 1.6 og 1.7). 1.1 Status på Ishøj Kommunes anvendelse af amtslige pladser per I dette afsnit opgøres Ishøj Kommunes anvendelse af pladser på amtets institutioner per den 31. december Der forventes ikke at være systematiske udsving over året, hvorfor denne dato kan udgøre et pejlemærke. I tabel er opgjort antallet af foranstaltninger. Én person kan således indgå flere gange, idet vedkommende for eksempel kan have både et døgn- og et dagtilbud. I bilag 1 og 2 findes en opgørelse over antal foranstaltninger fordelt på institutioner, hvor Ishøj er henholdsvis betalings- og handlekommune. Tabel 1.1 viser en opgørelse af Ishøj Kommunes anvendelse af pladser på de amtsdrevne institutioner per på børn- og ungeområdet. Ishøj Kommune var betalingskommune for i alt 51 pladser på amtets institutioner for børn og unge per , svarende til 6,4 procent af amtets pladser. Kommunen var handlekommune for 52 pladser, svarende til 6,5 procent af amtets pladser. Ishøj Kommunes anvendelse som handlekommune adskiller sig således ikke væsentligt fra anvendelsen som betalingskommune. Tabellen viser, at Ishøj Kommune heraf benyttede i alt 17 pladser på døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer per , svarende til et pladsforbrug på 4,4 procent af amtets tilbud på området. Kommunen var ligeledes handlekommune for 17 pladser på området. Af tabellen fremgår tilsvarende anvendelse på det øvrige børn- og ungeområde. 5

6 Tabel 1.1 Ishøj Kommunes anvendelse på amtets institutioner på børn- og ungeområdet per Tilbudstype Normerede pladser total Ishøj Kommune som betalingskommune Ishøj Kommune som handlekommune (Budget 2004)* Pladser per ** Anvendelse i procent af total Pladser per ** Anvendelse i procent af total Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer ,4% 17 4,4% Daginstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ,8% 7 6,8% Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ,7% 28 9,0% I alt ,4% 52 6,5% * Indeholder både døgn-, dag- og undervisningspladser. ** En person kan godt forekomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud, fx et døgntilbud kombineret med et skoletilbud. Tabel 1.2 nedenfor viser Ishøj Kommunes anvendelse på bo- og dagtilbud for voksne. Tabel 1.2 Ishøj Kommunes anvendelse på amtets bo- og dagtilbud for voksne per Tilbudstype Normerede pladser total Ishøj Kommune som betalingskommune Ishøj Kommune som handlekommune (Budget 2004)* Pladser per ** Anvendelse i procent af total Pladser per ** Anvendelse i procent af total Botilbud for voksne udviklingshæmmede (dag og døgn) ,4% 3 0,4% Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede ,1% 26 3,2% Fysisk handicappede, senhjerneskadede og døve (dag og døgn) ,6% 0 0,0% I alt ,4% 29 1,5% * Indeholder både døgn- og dagpladser. ** En person kan godt forekomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud, fx et døgntilbud og et dagtilbud. Tabellen viser, at Ishøj Kommune var betalingskommune for i alt 46 pladser og handlekommune for 29 pladser i amtets bo- og dagtilbud for voksne, svarende til henholdsvis 2,4 procent og 1,5 procent af amtets pladser på området. Tabellen viser, at heraf benyttede kommunen 11 pladser på botilbud for udviklingshæmmede voksne per , svarende til en forbrugsprocent på 1,4 af amtets tilbud på området. De tilsvarende tal, hvor Ishøj Kommune er handlekommune, adskiller sig lidt, idet kommunen var handlekommune for 3 pladser på botilbud for voksne udviklingshæmmede, svarende til et pladsforbrug på 0,4 procent. De øvrige tal for bo- og dagtilbud for voksne fremgår af tabellen. Tabel 1.3 viser, Ishøj Kommunes anvendelse af pladser på amtets specialundervisningsinstitutioner for voksne og på amtets revalideringsinstitution Espelunden pr. 31. december

7 Tabel 1.3 Ishøj Kommunes anvendelse på amtets specialundervisnings- og revalideringsinstitutioner per Tilbudstype Normerede pladser total Ishøj Kommune som betalingskommune Ishøj Kommune som handlekommune (Budget 2004) Pladser per * Anvendelse i procent af total Pladser per * Anvendelse i procent af total Specialundervisning for voksne** ,4 % 8 8,4 % Revalidering*** ,5 % 5 2,9 % I alt ,2 % 13 4,9 % * En person kan godt fremkomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud. ** For kommunens anvendelse af SVIKA se tabel 1.6. *** Revalideringstilbud på Elleslettegård indgår under Botilbud for voksne udviklingshæmmede, tabel 1.2. Tabellen viser, at kommunen anvendte 8 pladser på specialundervisningsinstitutioner for voksne, svarende til 8,4 procent af amtets tilbud på området. Tallene for Ishøj Kommune som handlekommune er for specialundervisningsinstitutionerne samsvarende. Af tabellen kan endvidere ses pladsanvendelsen på revalideringsområdet. Slutteligt viser tabel 1.4, at Ishøj Kommune brugte 19 pladser på amtets bo- og dagtilbud for sindslidende ved udgangen af året 2004, svarende til en forbrugsprocent på 5,9 procent af amtets tilbud. Ishøj var ikke handlekommune for nogen pladser på området. Tabel 1.4 Ishøj Kommunes anvendelse på amtets bo- og dagtilbud for sindslidende per Tilbudstype Normerede pladser total Ishøj Kommune som betalingskommune Ishøj Kommune som handlekommune (Budget 2004)* Pladser per ** Anvendelse i procent af total Pladser per ** Anvendelse i procent af total Bo- og dagtilbud for sindslidende ,9% 0 0,0% * Indeholder både døgn- og dagpladser. ** En person kan godt forekomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud, fx et døgntilbud og et dagtilbud. I ovenstående opgørelser over antallet af foranstaltninger kan én person indgå flere gange, idet vedkommende for eksempel kan have både et døgn- og et dagtilbud. I tabel 1.5 er antallet af cpr. nr. opgjort for at anskueliggøre, hvor mange enkeltborgere kommunen overtager ansvaret for. Det giver et fingerpeg om den sagsbyrde, der overgår fra amt til kommune per Opgørelsen kan alene laves på overordnet niveau, idet én person kan have flere tilbud, der går på tværs af tilbudstyper og institutioner. 1 Nb. Specialundervisningsinstitutioner under Undervisnings- og Kulturforvaltningens område, såsom Tale- og høreinstituttet, er ikke medtaget i analysen. Disse er beskrevet i rapporten Den vidtgående specialundervisning i Københavns Amt 2004/

8 Tabel 1.5 Antal personer (cpr. nr.) på amtets institutioner som Ishøj er handle- / betalingskommune for per Område Handle- og betalingskommune Handlekommune (ikke betalingskommune) Betalingskommune (ikke handlekommune) Børn og Unge Voksen Handicap Socialpsykiatri* I alt * Inkl. revalidering. Af tabellen fremgår det, at Ishøj Kommune var handle- og betalingskommune for 75 borgere. Kommunen var handlekommune for 4 borgere, som andre kommuner var betalingskommune for. Omvendt var kommunen betalingskommune for 32 borgere, andre kommuner var handlekommune for. Opgørelsen viser endvidere, at det særligt er på voksen-området, både på handicap- og det socialpsykiatriske område, at der er en række sager, hvor Ishøj Kommune alene er handle- eller betalingskommune. Nedenfor opgøres Ishøj Kommunes anvendelse af SVIKA, Center for Syn og Kommunikation samt Hjælpemiddelcentralen i Institutionerne indgår ikke i amtets afregningssystem, og der kan derfor ikke laves de eksakt samme opgørelser som for de øvrige institutioner. Nedenstående opgørelser er lavet på baggrund af indberetninger fra institutionerne. Tabel 1.6 viser, at Ishøj Kommune havde 11 kursister på SVIKA med et samlet timeforbrug på timer i 2004, svarende til en andel på 3,1 procent af alle kursister og 5,1 procent af de forbrugte timer på SVIKA. Tabel 1.6 Ishøj Kommunes anvendelse af SVIKA i 2004* Institution Antal kursister, total Andel af kursister total Antal kursister fra Ishøj Kommune Antal forbrugte timer, total Antal forbrugte timer fra Ishøj Kommune Andel af forbrugte timer total SVIKA ,1% ,1% * Det er ikke muligt at beskrive bruttoudgiften opdelt pr. kommune, da der er forskellige takster afhængig af holdstørrelse. Tabel 1.7 viser, at Ishøj kommune havde 7 cpr. nr. henførbare henvendelser til Hjælpemiddelcentralen i 2004, mens der var 91 borgere fra kommunen, der benyttede tilbud fra Center for Syn og Kommunikation til en bruttoudgift på 2,9 mio. kr. i

9 Tabel 1.7 Ishøj Kommunes anvendelse af Center for Syn og Kommunikation og Hjælpemiddelcentralen i 2004 Institution Andel af Antal cpr. nr. henførbare henvendels er total Antal cpr. nr. henførbare henvendels er fra Ishøj Kommune Andel af cpr. nr. henførbare henvendels er total Samlet brutto udgift i 1000 kr. Brutto udgift i 1000 kr. for borgere fra Ishøj Kommune samlet brutto udgift Hjælpemiddelcentralen* ,7% Center for Syn og Kommunikation** ,9% ,9% * I henhold til Servicelovens 70 og 101, skal Hjælpemiddelcentralen yde specialrådgivning til kommuner og borgere i amtet. Der ydes også specialrådgivning til amtslige fagpersoner. En stor del af Hjælpemiddelcentralens opgaver er ikke cpr.nr. / kommune-henførbare. I 2004 var der 190 henvisninger fra kommuner med cpr. registrering, mens der var henvendelser uden cpr. registrering. Det er ikke muligt at beskrive bruttoudgiften opdelt pr. kommune. ** Inkluderer antal berørte cpr. nr. på følgende ydelser: Specialrådgivning bevæge, høre og syn, voksne med synshandicap, blinde og svagtsynede børn og unge, særlige IT- hjælpemidler og handicapbiler. 1.2 Opgørelse over samlede udgifter for Ishøj Kommunes brug af amtets institutioner for 2004 I dette afsnit opgøres udgiften af pladsforbruget på de amtslige institutioner for borgere fra Ishøj Kommune for at give et indtryk af omfanget af den økonomi, som kommunen efter overtager. I tabellen angives antallet af helårspladser (omregnet fra antallet af takstdage), som borgere fra kommunen har benyttet på amtets tilbud til målgruppen i Desuden angives den samlede bruttoudgift til løn og øvrig drift ifølge Budget 2004 for at relatere Ishøj Kommunes udgifter til de samlede udgifter. Bruttoudgiften i 2004 til borgere, som Ishøj kommune var betalingskommune for, var samlet på 48,5 mio. kr. for institutionsområdet, svarende til 3,6 procent af den samlede bruttoudgift. Herudover kommer udgifter til medfinansiering af kommunale tilbud og køb i andre amter, som vil blive gennemgået særskilt i kapitel 2. 9

10 Tabel 1.8 Bruttoudgift til borgere fra Ishøj Kommune i 2004 Tilbudstype Helårspladser Bruttoudgift til benyttet af Ishøj området, total borgere (Budget 2004) (i kr.) Bruttoudgift til Ishøj borgere (i kr.) Andel af bruttoudgift total Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer (døgn og undervisning) 14, ,2% Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne 6, ,3% Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 20, ,8% Botilbud for voksne udviklingshæmmede 12, ,6% Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede 30, ,2% Dag- og døgntilbud til fysisk handicappede og døve 2, ,6% Specialundervisningsinstitutioner* 2, ,5% Revalidering** 5, ,4% Bo- og dagtilbud for sindslidende 18, ,8% Total 110, ,6% * For kommunens anvendelse af SVIKA se tabel 1.6. ** Revalideringstilbud på Elleslettegård indgår under Botilbud for voksne udviklingshæmmede. For hvert område er bruttoudgiften til borgere fra Ishøj Kommune opgjort relativt og i procent af den samlede bruttoudgift til området. Tabellen viser således, at Ishøj i 2004 benyttede 14,0 helårspladser på døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer til en samlet udgift på 7,0 mio. kr., svarende til 3,2 procent af den samlede udgift til området. I bilag 3 og 4 findes en opgørelse over antallet af helårspladser og udgifter fordelt på institutioner og efter foranstaltningsparagraf. 1.3 Ishøj Kommunes anvendelse af amtets alkoholbehandling, behandling for stofmisbrugere, krisecentre og forsorgshjem Oplysninger vedrørende anvendelsen af krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling indgår ikke i amtets afregningssystemer og bliver opgjort særskilt nedenfor. På området for stof- og alkoholmisbrug er alle udgifter til behandling en 100 procent amtslig udgift, undtagen på køb af pladser på stofmisbrugsområdet, der er grundtakstfinansieret, således at efter den enkelte person har været i behandling i 120 dage, overgår udgiften fra at være en amtslig udgift til betaling til den pågældende kommune op til kr. I tabel 1.9 nedenfor fremgår kommunens forbrug af ambulante pladser, døgnpladser og ambulante dagbehandlingspladser i 2004 hos KABS. På baggrund af en gennemsnitsberegning af driftsudgifter 10

11 og udgifter til købspladser er beregnet en gennemsnitlig udgift pr. kommune for hver ydelsestype. 2 I tabel 1.9 er endvidere opgjort kommunens forbrug på Blå Kors Behandlingshjem. På Blå Kors Behandlingshjem er der 18 døgn og 7 dagpladser. I den pågældende beregning er pladserne udregnet som helårspladser. Hos Lænkeambulatorierne sker der på nuværende tidspunkt ikke registrering på de enkelte kommuner, da der tale om anonymt fremmøde, samt at der på nuværende tidspunkt ikke er opgjort cpr. nr. på kommuneniveau. Det er således ikke muligt at opgøre Ishøj Kommunes anvendelse af Lænkeambulatorierne. Tabellen viser, at der var en samlet bruttoudgift til borgere fra Ishøj Kommune på 4,2 mio. kr., svarende til 6,0 procent af amtets samlede bruttoudgift til stof- og alkoholmisbrug for anvendelse af samlet 44,4 helårspladser. Fordelingen på de enkelte tilbudstyper ses af tabellen. Tabel 1.9 Ishøj Kommunes anvendelse af amtets tilbud for stof- og alkoholmisbrug 2004 Tilbudstype Helårspladser benyttet af Ishøj borgere Bruttoudgift for Ishøj borgere (i kr.) Samlet bruttoudgift til løn og øvrig drift (Budget 2004) (i kr.) Andel af bruttoudgift total Københavns Amts behandlingscenter for stofbrugere: Ambulant behandling* 40, ,9% Københavns Amts behandlingscenter for stofbrugere: Døgnbehandling * 1, ,0% Københavns Amts behandlingscenter for stofbrugere: Ambulant dagbehandling* 0, ,1% Blå Kors Behandlingshjem** 1, ,2% Lænkeambulatorier Total 44, ,0% * Udregnet på baggrund af regnskabstal ** Udregnet på baggrund af budgettal I tabel 1.10 er opgjort Ishøj Kommunes anvendelse af amtets krisecentre og forsorgshjem i Tabellen viser, at Ishøj Kommune benyttede samlet 4,9 helårspladser, hvilket udgjorde en bruttoudgift på 1,8 mio. kr., svarende til 3,5 procent af amtets samlede bruttoudgift til området. Fordelingen på de enkelte tilbudstyper ses af tabellen. 2 I beregningen er taget hensyn til, at Herlev og Ballerup kommuner har fået delegeret ansvaret for den ambulante behandling i udgiftsberegningen indgår derfor kun medicinudgifter (på baggrund af en gennemsnitsberegning) samt døgnpladser og ambulante dagbehandlingspladser. Udgifter til lægebetjening er ikke indregnet. Det skal bemærkes, at en kommende prisstruktur ikke nødvendigvis alene tager udgangspunkt i nedenstående pladsafgrænsning. En kommende prisstruktur må mere detaljeret tage udgangspunkt i f.eks. det pågældende tilbuds intensitet og specialiseringsgrad (f.eks. KASA og Rusnavigatørerne). 11

12 Tabel 1.10 Ishøj Kommunes anvendelse af amtets krisecentre og forsorgshjem i 2004 Tilbudstype Helårspladser benyttet af Ishøj borgere Bruttoudgift til Ishøj borgere (i kr.)* Bruttoudgift til området, total (Budget 2004) (i kr.) Andel af bruttoudgift total Hjemløse 3, ,3% Krisecentre 1, ,9% Total 4, ,5% * Bruttoudgiften er udregnet ved at anvende områdets samlede budgetramme 2004 og dele det med antallet af pladser (94,2 pladser for hjemløse og 46,0 for krisecentre). Der bliver således udregnet en "takst på kr på hjemløse området og kr for krisecenterområdet. I bilag 3a findes en opgørelse over antallet af helårspladser fordelt på institutioner for hjemløse og krisecentre. 2. Køb og medfinansiering for Ishøj Kommune i 2004 Dette kapitel indeholder en oversigt over de amtslige udgifter til køb i andre amter og amtets medfinansiering af kommunale tilbud, som Ishøj Kommune med strukturreformen skal overtage. Det drejer sig om sager, hvor Ishøj Kommune er betalingskommune. Sammenholdes disse oplysninger med oplysningerne om bruttoudgifterne til borgere fra Ishøj Kommune som anvender amtets tilbud, jf. kap. 1., fås et overblik over den samlede økonomi, som kommunerne skal overtage fra amterne. Tabel 2.1 Amtslig medfinansiering af borgere i Ishøj Kommune i 2004 Område Helårspladser Kommunal udgift Amtslig udgift (i Samlet udgift benyttet af Ishøj borgere* (i kr.) kr.)* Handicap - Udviklingshæmmede 3, Handicap - Yngre fysisk handicappede 8, Børn og unge - Nedsat funktionsevne 3, Børn og unge - Psykosociale problemer 31, Psykiatri Sindslidende 5, Total 52, * Den amtslige udgift er udregnet som beløb faktureret året samt restanceførelsen. I tabel 2.1 opgøres udgifterne til medfinansieringsområdet i 2004 for Ishøj Kommunes borgere. Tabellen viser, at kommunen i 2004 på området havde en samlet udgift på 17,8 mio. kr., mens amtet medfinansierede 12,0 mio. kr. Den samlede udgift på området var dermed 29,7 mio. kr. I tabellen er fordelingen af disse udgifter opgjort efter område. Således viser tabellen, at kommunen til området udviklingshæmmede handicappede havde en udgift på 1,1 mio. kr., mens den amtslige udgift var på 0,9 mio. kr. for 3,5 helårspladser. 12

13 I tabel 2.2 er opgjort andelen af Københavns Amts køb i andre amter i 2004, hvor Ishøj Kommune var betalingskommune. Tabellen viser, at Københavns Amt havde en samlet udgift på 9,0 mio. kr. til køb i andre amter for borgere fra Ishøj Kommune, hvoraf Ishøj Kommune i 2004 betalte 5,7 mio. kr. Med strukturreformen overtager kommunen finansieringsansvaret for køb af pladser og dermed den samlede bruttoudgift, jf. dog nedenfor i kapitel 3 vedr. den centrale refusionsordning. Tabel 2.2 Køb af pladser i andre amter i 2004 for borgere i Ishøj Kommune Område Helårspladser benyttet af Ishøj borgere Bruttoudgift (i kr.) Heraf kommunal udgift (i kr.)* Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer (døgn og undervisning) 3, Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne 2, Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 1, Hjælpemidler 0,0 0 0 Botilbud for voksne udviklingshæmmede 8, Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede 10, Dag- og døgntilbud til fysisk handicappede og døve 0,0 0 0 Revalidering 1, Bo- og dagtilbud for sindslidende 0, Total 27, * Den kommunale udgift dækker grundtaksten samt borgere over 67 år, hvor kommunen betaler den fulde udgift. Tabellen viser, at på området for døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer var der en bruttoudgift på 1,6 mio. kr. til køb af 3,2 helårspladser, hvoraf Ishøj Kommune betalte 1,1 mio. kr. i grundtakst. Tabellen viser tilsvarende oplysninger for de øvrige områder. Der var i 2004 desuden udgifter for kr til køb af pladser til specialundervisning for voksne til borgere fra Ishøj Kommune. Denne udgift indgår ikke i amtets afregningssystem, da udgiften er 100 procent amtslig. Herudover var der udgifter til køb af objektivt finansierede sikrede pladser for 2004 for Ishøj Kommune på kr , hvoraf kommunen betalte kr i grundtakst. 3. Samlede udgifter for Ishøj Kommune for 2004, 2007 og 2010 Dette kapitel indeholder en opgørelse over de samlede udgifter for Ishøj Kommune ved overtagelse af finansieringsansvaret pr. 1. januar Udregningerne er lavet på baggrund af det aktuelle forbrugsmønster i De særskilte opgørelser vedr. krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling samt for SVIKA, Hjælpemiddelcentralen og Center for Syn og Kommunikation er ikke inkluderet, da beregningerne er lavet på cpr. nr. niveau. 13

14 Den centrale refusionsordning (SEL 176) indføres for at afhjælpe kommuner med meget dyre enkeltsager og betyder, at i sager, der består af flere eller sammensatte tilbud for en enkelt person, gives refusion i forhold til den samlede sociale udgift efter lov om Social Service i den konkrete sag. I 2007 (overgangsordning) refunderer staten 25 pct. af kommunens udgift over kr. og 50 pct. af udgiften over kr. I 2010 refunderer staten 25 pct. af kommunens udgifter over kr. og 50 pct. af udgiften over 1,5 mio. kr. årligt. 4 Figur 3.1 viser udgifterne for Ishøj Kommune til amtets institutioner ved henholdsvis den nuværende grundtakstmodel og ved den kommende takstfinansiering inkl. den centrale refusionsordning. Den samlede udgift var i 2004 på 48,5 mio. kr. Med en uændret anvendelse vil den kommunale udgift stige fra 24,7 mio. kr. i 2004 til 43,2 mio. kr. i 2007 og 47,8 mio. kr. i Figur 3.1 Samlede udgifter for Ishøj Kommune til amts institutioner i 2004, 2007 og % Salg 80% 24,7 60% 40% 43,2 47,8 20% 23,8 0% 5,3 0, Amtslig udgift Statsrefusion* Kommunal udgift Figur 3.2 viser udgifterne til køb i andre amter for Ishøj Kommune før og efter kommunalreformen. Ud af en samlet udgift til køb i andre amter på 9,0 mio. kr. i 2004 havde Ishøj Kommune en udgift på 5,7 mio. kr. I 2007 vil denne udgift stige til 8,3 mio. kr. og i 2010 til 8,9 mio. kr. 4 Der er i nedenstående begninger taget højde for, at refusionsordningen kun gælder for personer under 67 år, samt at taksterne i refusionsordningen er angivet på årsbasis, og taksterne derfor i de enkelte sager skal omregnes til det relevante tidsrum for de tilbud, der er tale om. De angivne refusionsgrænser er opgjort i 2005-niveau. Grænserne justeres én gang årligt med satsreguleringsprocenten. Disse er i nedenstående omregnet til 2004-priser. Satsreguleringsprocenten er for ,0 procent (jf. bekendtgørelse nr. 877 af ). 14

15 Figur 3.2 Samlede udgifter til køb i andre amter for Ishøj Kommune i 2004, 2007 og % Køb 80% 60% 40% 5,7 8,3 8,9 20% 3,3 0% 0,7 0, Amtslig udgift Statsrefusion* Kommunal udgift Figur 3.3 viser de samlede udgifter til medfinansiering af kommunale tilbud for borgere i Ishøj Kommune. I 2004 var der en samlet udgift på medfinansieringsområdet på 29,7 mio. kr., hvoraf amtet medfinansierede 11,9 mio. kr. Ishøj Kommune havde i 2004 en udgift på området på 17,8 mio. kr., der i 2007 vil stige til 26,3 mio. kr. og i 2010 til 28,9 mio. kr. 5 Udgifter til køb af pladser til specialundervisning for voksne samt køb af objektivt finansierede sikrede pladser er ikke medtaget. 15

16 Figur 3.3 Samlede udgifter til medfinansiering af kommunale tilbud for Ishøj Kommune i 2004, 2007 og % Medfinansiering 80% 17,8 60% 40% 26,3 28,9 20% 11,9 0% 3,4 0, Amtslig udgift Statsrefusion* Kommunal udgift I tabel 3.1 er de samlede kommunale udgifter for såvel amtets tilbud som køb af tilbud i andre amter og medfinansiering af kommunale tilbud opgjort før og efter kommunalreformen. Ud af en samlet udgift på 87,2 mio. kr. havde Ishøj Kommune i 2004 en udgift på 48,2 mio. kr. Med et uændret anvendelse vil den kommunale udgift stige til 77,8 mio. kr. i 2007 og 85,7 mio. kr. i Tilsvarende viser tabellen udviklingen i de kommunale udgifter for de enkelte områder: Børn og unge, Voksen handicap og Socialpsykiatri. Således vil Ishøj Kommunes udgift til Børn og unge for eksempel stige fra 27,2 mio. kr. i 2004 til 37,1 mio. kr. i 2007 og 40,9 mio. kr. i

17 Tabel 3.1 Samlede udgifter for borgere i Ishøj Kommune for børn og unge, handicap og socialpsykiatri i 2004, 2007 og Børn og unge Amtslig udgift Statsrefusion Kommunal udgift Samlet udgift Handicap Amtslig udgift Statsrefusion Kommunal udgift Samlet udgift Socialpsykiatri Amtslig udgift Statsrefusion Kommunal udgift Samlet udgift I alt Amtslig udgift Statsrefusion Kommunal udgift Samlet udgift Institutioner beliggende i Ishøj Kommune 4.1 Forbrugsmønstre på institutioner beliggende i Ishøj Kommune i 2004 I Ishøj Kommune ligger to af amtets institutioner Ungdomshjemmet Thorshøjgaard, der er en døgninstiution for psykisk syge og svage børn og unge, og Ågården Børnepension, der er en døgninstitution for børn og unge med psykiske, følelsesmæssige eller indlæringsmæssige vanskeligheder. I Ishøj Kommune ligger endvidere en afdeling af Lænke-ambulatorierne, der er et tilbud til alkoholmisbrugere. Der sker på nuværende tidspunkt ikke registrering på de enkelte kommuner, da der er tale om anonymt fremmøde, samt at der på nuværende tidspunkt ikke er opgjort cpr. nr. på kommuneniveau. I tabel 4.5 opgøres antal brugere og en beregnet pris for Tabel 4.1 viser antallet af pladser på de amtsdrevne institutioner beliggende i Ishøj Kommune, der den blev benyttet af borgere i Ishøj Kommune. Herudover viser tabellen, hvor mange andre kommuner, der benyttede institutionen opdelt efter øvrige kommuner i Københavns Amt og kommuner i og uden for Regionen. Tabellen viser, at Ishøj Kommune var betalingskommune for i alt 5 pladser, svarende til 8,2 procent af pladserne på amtets institutioner beliggende i kommunen. Herudover viser tabellen fordelingen for de enkelte tilbud. Således var Ishøj Kommune for eksempel betalingskommune for 2 pladser på Ågården Børnepension, svarende til 8,7 procent af pladserne. 8 øvrige kommuner beliggende i 17

18 Københavns Amt benyttede Ågården Børnepension, mens ingen øvrige kommuner i Region Hovedstaden eller udenfor regionen benyttede pladser på tilbuddet. Tabel 4.1 Antal pladser benyttet af Ishøj Kommune og øvrige kommuner på institutioner beliggende i Ishøj Kommune per Institution Målgruppe Pladser Antal kommuner der benyttede tilbud Normeret af Ishøj af total Kbh. uden for Region Benyttet Procent Øvrige i I region Uden for (Budget Kommune Amt Kbh. 2004) Amt Ågården Børnepension Ungdomshjemmet Thorshøjgaard * Akuttilbud for 5-14-årige børn og unge, som har brug for at blive udredt og diagnosticeret for at klarlægge, hvilke behandlingstiltag børnene har brug for / er blevet tvangsfjernet fra hjemmet. Anbringelserne har ofte en varighed på 6-8 mdr ,7 % Sentudviklede eller lettere 38 retarderede unge, ofte med (26 døgn organisk hjerneskade samt en afdeling for unge med + 4 dag + personlighedsforstyrrelsr 8 (borderline). undervis ning) 3 7,9 % Total ,2% *På Thorshøjgård er der 10 værkstedspladser til døgnophold. Mens tabel 4.1 er udtryk for et øjebliksbillede af kommunens anvendelse den , viser tabel 4.2 antallet af helårspladser, udregnet på baggrund af det samlede antal af takstdage, i Tabellen er delt op efter antallet af helårspladser som henholdsvis Ishøj Kommune, kommuner i Københavns Amt og kommuner i og uden for regionen har benyttet på amtets institutioner beliggende i Ishøj Kommune. Ishøj Kommunes borgere benyttede i 2004 samlet 6,7 helårspladser, svarende til 12,5 procent af helårspladserne på de amtslige institutioner beliggende i Ishøj Kommune, mens andre kommuner fra Københavns Amt tilsammen benyttede 42,6 helårspladser, svarende til 80,0 procent. Øvrige kommuner i Regionen benyttede ingen pladser på tilbuddet, mens kommuner uden for Regionen benyttede 0,7 helårspladser, svarende til 3,1 procent i Tabellen viser ligeledes fordelingen på de enkelte institutioner. På Ågården Børnepension benyttede Ishøj Kommune eksempelvis 3,0 helårspladser, svarende til 13,9 procent af de benyttede helårspladser i 2004, mens øvrige kommuner i Københavns Amt benyttede 17,9 helårspladser, svarende til 83,0 procent af pladserne. Øvrige kommuner i Regionen benyttede ingen pladser i 2004, mens kommuner uden for Regionen benyttede 0,7 helårspladser, svarende til 3,1 procent. 18

19 Tabel 4.2 Antal helårspladser anvendt i 2004 for Ishøj Kommune og øvrige kommuner på institutioner beliggende i Ishøj Kommune Institution Målgruppe Hel- Kommuner i Region Hovedstaden Kommuner års- plad Amt Amt Ishøj kommune Øvrige i Kbh. Uden for Kbh. uden for Region ser, Helårs Pct. af Helårs Pct. af Helårs Pct. af Helårs Pct. af total pladser total pladser total pladser total pladser total Ågården Børnepensi on Akuttilbud for årige børn og unge, som har brug for at blive udredt og diagnosticeret for at klarlægge, hvilke behandlingstiltag børnene har brug for / er blevet tvangsfjernet fra hjemmet. Anbringelserne har ofte en varighed på 6-8 mdr. 21,5 3,0 13,9% 17,9 83,0% 0,0 0,0% 0,7 3,1% Ungdomshjemmet Sentudviklede eller lettere retarderede unge, ofte med Thorshøjgå organisk hjerneskade rd samt en afdeling for unge med personlighedsforstyrr elsr (borderline). 31,8 3,7 11,5% 24,8 78,0% 3,3 10,5% 0,0 0,0% Total 53,3 6,7 12,5% 42,6 80,0% 3,3 6,2% 0,7 1,3% Tabel 4.3 viser de samlede udgifter i 2004 til borgere i Ishøj Kommune og øvrige kommuner i og uden for regionen på institutioner beliggende i Ishøj Kommune. Tabellen viser dermed, hvor stor en andel af økonomien Ishøj Kommune selv tegnede sig for på amtets institutioner beliggende i kommunen, og hvor stor en andel af økonomien øvrige kommuner tegnede sig for. Tabellen viser, at de samlede udgifter på amtets institutioner beliggende i Ishøj Kommune i 2004 var 27,3 mio. kr. Heraf stod borgere i Ishøj Kommune for 3,8 mio. kr. af udgiften, mens der var udgifter på 21,1 mio. kr. til borgere i øvrige kommuner i Københavns Amt. Der var udgifter på 1,9 kr. til borgere fra øvrige kommuner i Regionen og på 0,4 mio. kr. til borgere uden for Regionen. Tabellen viser endvidere fordelingen for de to institutioner. For eksempel var der i 2004 udgifter for 1,7 mio. kr. til borgere i Ishøj Kommune ud af en samlet udgift på 11,9 mio. kr. på Ågården Børnepension. Borgere i øvrige kommuner i Københavns Amt tegnede sig for 9,9 mio. kr. af udgifterne. Der var ingen udgifter til borgere i øvrige kommuner i Regionen, mens der var udgifter for 0,4 mio. kr. til borgere uden for Regionen. 19

20 Tabel 4.3 Samlede udgifter i 2004 for Ishøj Kommune og øvrige kommuner på institutioner beliggende i Ishøj Kommune Institution Målgruppe Udgifter (1.000 kr.) Ågården Børnepension Akuttilbud for 5-14-årige børn og unge, som har brug for at blive udredt og diagnosticeret for at klarlægge, hvilke behandlingstiltag børnene har brug for / er blevet tvangsfjernet fra hjemmet. Anbringelserne har ofte en varighed på 6-8 Samlede udgifter Borgere i Ishøj Kommune Borgere i øvrige kommun er i Kbh. Amt Borgere i region uden for Kbh. Amt Borgere uden for Region mdr Ungdomshjemmet Sentudviklede eller lettere retarderede unge, ofte med organisk hjerneskade samt en Thorshøjgård afdeling for unge med personlighedsforstyrrelsr (borderline) Total Tabel 4.4 viser taksten per dag/døgn for 2004 samt foranstaltningsparagrafferne for institutioner beliggende i Ishøj Kommune. Tabel 4.4 Takster for institutioner i Ishøj Kommune Institution Målgruppe Paragraf Pladstype Takst 2004 per dag/døgn Ågården Børnepension Ungdomshjemmet Thorshøjgård Akuttilbud for 5-14-årige børn og unge, som har brug for at blive udredt og diagnosticeret for at klarlægge, hvilke behandlingstiltag børnene har brug for / er blevet tvangsfjernet fra hjemmet. Anbringelserne har ofte en varighed på 6-8 mdr. Sentudviklede eller lettere retarderede unge, ofte med organisk hjerneskade samt en afdeling for unge med personlighedsforstyrrelsr (borderline). SEL. 51 Døgn SEL. 51 SEL. 51 SEL. 51 SEL. 51 FolkeS.20.2 Døgn Døgn m. egenbetaling Døgn incl. dag Dag Undervisning I tabel 4.5 fremgår antal brugere og beregnet pris for Lænkeambulatoriet i Ishøj. Afdelingen havde i brugere, der modtog alkoholbehandling. Tabel 4.5 Ishøj Lænkeambulatorium Lænkeambulatorium Antal brugere* Beregnet pris 2004** Ishøj ,62 * Der er tale om opgørelse på cpr.nr. niveau. ** Prisen er beregnet ud fra andelen af budget 2004 for Lænkeambulatorierne total. 4.2 Institutioner som iht. til lov om social service overgår til Ishøj Kommune i 2007 Ifølge Lov om social service vedtaget af Folketinget den 16. juni 2005, vil kommunerne umiddelbart overtage institutioner inden for voksenspecialundervisning, revalidering og psykosociale børn og unge per

21 For Ishøj Kommune betyder det, at kommunen vil skulle overtage Ågården Børnepension. Ågården Børnepension er et akuttilbud for 5-14-årige børn og unge, som har brug for at blive udredt og diagnosticeret for at klarlægge, hvilke behandlingstiltag børnene har brug for / er blevet tvangsfjernet fra hjemmet. Anbringelserne har ofte en varighed på 6-8 mdr. Ågården har 23 døgnpladser og ansatte svarende til 23 årsværk. I 2004 havde Ågården Børnepension, som tabel 4.3 viser, samlede udgifter på 11,9 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. var udgifter fra Ishøj Kommunes borgere, mens størsteparten af udgifterne på 9,9 mio. var til borgere fra øvrige kommuner i Københavns Amt. Ishøj Kommune vil således i høj grad skulle drive institutionen på vegne af de øvrige kommuner. Der er udarbejdet en selvstændig institutionsanalyse for de institutioner, der i henhold til loven skal udlægges til kommunerne per : Efterspørgsel Mens de foregående kapitler har givet et overblik over Ishøj Kommunes anvendelse i 2004, skal dette kapitel søge at give et indblik i den fremtidige efterspørgsel. Dette bliver analyseret ved hjælp af ventelisteopgørelser, som Københavns Amt har kendskab til ultimo marts Der sker løbende ændringer på området, og ventelisten valideres fortsat i et samarbejde mellem Københavns Amt og kommunen. Kapitlet viser dels, hvor mange borgere fra Ishøj Kommune, der er på venteliste til et af amtets tilbud, dels ventelisten til institutioner og tilbud beliggende i Ishøj Kommune. 5.1 Borgere fra Ishøj Kommune på venteliste I nedenstående tabel opgøres, hvor mange borgere fra Ishøj kommune, der er på venteliste til forskellige tilbudstyper per ultimo marts Tabellen viser, at der i alt er 7 borgere på venteliste til tilbud i amtet. 21

22 Tabel 5.1 Borgere fra Ishøj Kommune på venteliste Tilbudstype Personer på venteliste Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og 0 adfærdsmæssige problemer Daginstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og 1 psykisk funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og 2 psykisk funktionsevne Botilbud for voksne udviklingshæmmede (dag og døgn) 0 Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede* 0 Fysisk handicappede, senhjerneskadede og døve (dag og 0 døgn) Specialundervisning for voksne 0 Revalidering 3 Bo- og dagtilbud for sindslidende 1 I alt 7 * Der er ingen venteliste til dagtilbud på voksen handicap-området. 5.2 Efterspørgsel på institutioner beliggende i Ishøj Kommune I nedenstående tabel er opgjort, hvor mange borgere der er på venteliste til institutioner beliggende i Ishøj Kommune. Af tabellen fremgår institutionens kapacitet samt antallet af borgere på venteliste fra beliggenhedskommunen og fra øvrige kommuner i og uden for Københavns Amt. Tabellen viser, at der ikke er nogen borgere på venteliste til amtets institutioner beliggende i Ishøj Kommune. Tabel 5.2 Borgere på venteliste til institutioner beliggende i Ishøj Kommune Institution Målgruppe Normerede pladser (Budget Fra Ishøj- 2004) Kommune Antal borgere på venteliste Børne- og ungdomspensio nen Ågården Ungdomshjem met Thorshøjgaard Akuttilbud for 5-14-årige børn og unge, som har brug for at blive udredt og diagnosticeret for at klarlægge, hvilke behandlingstiltag børnene har brug for / er blevet tvangsfjernet fra hjemmet. Anbringelserne har ofte Fra øvrige kommuner i Københavns Amt Fra kommuner uden for Københavns Amt en varighed på 6-8 mdr Sentudviklede eller lettere retarderede unge, ofte med organisk hjerneskade samt en afdeling for unge med personlighedsforstyrrelsr (borderline). 38 (26 døgn + 4 dag + 8 undervisning) Total I bilag 5 findes den samlede opgørelse over kommuners og institutioners venteliste, hvor det således kan ses, hvilke kommuner, der har borgere på venteliste på institutioner beliggende i Ishøj kommune, samt hvilke institutioner kommunen har borgere på venteliste til. 22

23 Bilag 1 Ishøj Kommunes forbrug af pladser per (betalingskommune) Område Institution Foranstaltningsparagraf Pladser Bo- og dagtilbud for sindslidende Juvelhuset 92 3 Kløverengen 92 1 Lunden 92 3 Nybrogård 92 1 Parkvænget 92 2 Skovvænget 92 1 Slotsvænget 92 3 Vestervænget 92 5 Bo- og dagtilbud for sindslidende Total 19 Botilbud for voksne Bakkehuset 92 1 Frøgård Allé Helhedstilbuddet Blindenetværket 92 1 Hulegården 88, stk Højsletten 92 1 Kellersvej 10 A-B 92 1 Lionslund 92 1 Længen 93, stk. 1, nr. 1 1 Revalideringsinstitutionen Elleslettegård 87, stk. 3 1 Skovdiget 92 0 Botilbud for voksne Total 11 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat Børnehaven Kirsebærhuset 16 1 funk. Børnehaven Rudegårds Alle 16 2 Børnehuset Troldemosen 16 3 Chr. IV's Børnehave 16 1 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total 7 Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk , stk. 2 7 Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk , stk. 2 3 Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk , stk Dagtilbud for voksne Total 33 Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora a, stk. 3, nr. 1 0 Behandlingshjemmet Egevang Børne- og ungdomspensionen Ågården Familieinstitutionen Rødovre Ungdomspension Skolehjemmet Skovly Døgninstitutioner for Børn og unge Total 17 Døgninstitutioner for børn og unge med Aflastningsinstitutionen Lundø nedsat funk 93, stk. 1, nr. 1 0 Behandlingshjemmet Nødebogård

24 a, stk. 3, nr. 1 2 Broen Børnehjemmet Pilehuset Sofieskolen Ungdomshjemmet Thorshøjgård 62a, stk. 3, nr Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funk Total 27 Fysisk handicappede og døve Jonstrupvang bebyggelsen 88, stk Rødbo / Taxhuset 92 1 Fysisk handicappede og døve Total 2 PSYK Revalidering Erhvervscentret Espelunden 22, LAB 2 68, LAS 0 87, stk. 3 4 PSYK Revalidering Total 6 Specialundervisningsinstitutioner Ungdomsuddalnelsescenter Maglemosen 88, stk. 2 8 Specialundervisningsinstitutioner Total 8 Hovedtotal

25 Bilag 2 Ishøj Kommunes forbrug af pladser per (handlekommune) Område Institution Foranstaltningsparagraf Pladser Botilbud for voksne Hulegården 88, stk. 2 0 Revalideringsinstitutionen 22, LAB 1 Elleslettegård 68, LAS 0 87, stk , stk. 1, nr. 1 1 Botilbud for voksne Total 3 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Børnehaven Kirsebærhuset 16 1 Børnehaven Rudegårds Alle 16 2 Børnehuset Troldemosen 16 3 Chr. IV's Børnehave 16 1 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total 7 Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk , stk. 2 4 Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk , stk. 2 2 Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk , stk. 2 7 Dagtilbud for voksne Total 26 Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora a, stk. 3, nr. 1 0 Behandlingshjemmet Egevang Børne- og ungdomspensionen Ågården Familieinstitutionen Rødovre Ungdomspension Skolehjemmet Skovly Døgninstitutioner for Børn og unge Total 17 Døgninstitutioner for børn og unge med Aflastningsinstitutionen Lundø nedsat funk 93, stk. 1, nr. 1 0 Behandlingshjemmet Nødebogård a, stk. 3, nr. 1 2 Broen Børnehjemmet Pilehuset Sofieskolen Ungdomshjemmet Thorshøjgård 62a, stk. 3, nr Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funk Total 28 PSYK Revalidering Erhvervscentret Espelunden 22, LAB 2 68, LAS 0 87, stk

26 PSYK Revalidering Total 5 Specialundervisningsinstitutioner Ungdomsuddalnelsescenter 88, stk. 2 Maglemosen 8 Specialundervisningsinstitutioner Total 8 Hovedtotal 94 26

27 Bilag 3 Helårspladser per institution for Ishøj Kommune Område Institution Foranstaltningsparagraf Takstdagpladser Helårs- Bo- og dagtilbud for sindslidende Juvelhuset ,1 Kløverengen ,0 Lunden ,0 Nybrogård ,0 Parkvænget ,5 Skovvænget ,0 Slotsvænget ,0 Vestervænget ,5 Bo- og dagtilbud for sindslidende Total ,1 Botilbud for voksne Bakkehuset ,0 Frøgård Allé ,0 Helhedstilbuddet Blindenetværket ,0 Hulegården 88, stk , ,1 Højsletten ,0 Kellersvej 10 A-B ,0 Lionslund ,0 Længen 93, stk. 1, nr ,0 Revalideringsinstitutionen Elleslettegård 87, stk ,9 Skovdiget ,4 Botilbud for voksne Total ,0 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Børnehaven Kirsebærhuset ,0 Børnehaven Rudegårds Alle ,0 Børnehuset Troldemosen ,1 Chr. IV's Børnehave ,0 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total ,1 Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk ,9 88, stk ,1 Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk ,4 88, stk ,8 Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk ,6 88, stk ,8 Dagtilbud for voksne Total ,7 Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora ,1 62a, stk. 3, nr ,1 Behandlingshjemmet Egevang , ,7 Børne- og ungdomspensionen Ågården ,0 Familieinstitutionen ,2 Rødovre Ungdomspension ,6 Skolehjemmet Skovly , ,3 Døgninstitutioner for Børn og unge Total ,0 Døgninstitutioner for børn og unge Aflastningsinstitutionen Lundø ,3 27

28 med nedsat funk Behandlingshjemmet Nødebogård 93, stk. 1, nr , , ,7 62a, stk. 3, nr ,3 Broen ,0 Børnehjemmet Pilehuset ,0 Sofieskolen , , , ,0 Ungdomshjemmet Thorshøjgård 62a, stk. 3, nr , ,8 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funk Total ,0 Fysisk handicappede og døve Jonstrupvang bebyggelsen 88, stk , ,0 Rødbo / Taxhuset ,0 Fysisk handicappede og døve Total 799 2,2 PSYK Revalidering Erhvervscentret Espelunden 22, LAB 860 2,3 68, LAS 0 0,0 87, stk ,7 PSYK Revalidering Total ,1 Specialundervisningsinstitutioner Ungdomsuddalnelsescenter 88, stk. 2 Maglemosen 912 2,5 Specialundervisningsinstitutioner Total 912 2,5 Hovedtotal ,7 28

29 Bilag 3a Helårspladser per institution for Ishøj Kommune for hjemløse og krisecentre Område Institution Foranstaltningsparagraf Dage Helårspladser Hjemløse Blå Kors pensionat ,6 Lænkepensionatet ,0 Overførstergården ,3 Solvang ,2 Hjemløse Total ,1 Krisecentre Boligfondens krisecenter 93a 18 0,0 Kvindehuset i Lyngby 93a 0 0,0 Svendebjerggård ,8 Krisecentre Total 668 1,8 Hovedtotal ,9 29

30 Bilag 4 Bruttoudgift per institution for borgere fra Ishøj Kommune Område Institution Foranstaltningsparagraf Bruttoudgift Bo- og dagtilbud for sindslidende Juvelhuset Kløverengen Lunden Nybrogård Parkvænget Skovvænget Slotsvænget Vestervænget Bo- og dagtilbud for sindslidende Total Botilbud for voksne Bakkehuset Frøgård Allé Helhedstilbuddet Blindenetværket Hulegården 88, stk Højsletten Kellersvej 10 A-B Lionslund Længen 93, stk. 1, nr Revalideringsinstitutionen Elleslettegård 87, stk Skovdiget Botilbud for voksne Total Daginstitutioner for børn og unge med Børnehaven Kirsebærhuset nedsat funk. Børnehaven Rudegårds Alle Børnehuset Troldemosen Chr. IV's Børnehave Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk , stk Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk , stk Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk , stk Dagtilbud for voksne Total Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora a, stk. 3, nr Behandlingshjemmet Egevang Børne- og ungdomspensionen Ågården Familieinstitutionen Rødovre Ungdomspension Skolehjemmet Skovly Døgninstitutioner for Børn og unge Total Døgninstitutioner for børn og unge med Aflastningsinstitutionen Lundø nedsat funk 93, stk. 1, nr Behandlingshjemmet Nødebogård

Kommuneprofil for Herlev Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Kommuneprofil for Herlev Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Herlev Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning...3 1. Herlev Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...5

Læs mere

Kommuneprofil for Brøndby Kommune

Kommuneprofil for Brøndby Kommune - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Brøndby Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...

Læs mere

Kommuneprofil for Hvidovre Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Kommuneprofil for Hvidovre Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning...3 1. Hvidovre Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...5

Læs mere

Kommuneprofil for Gladsaxe Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Kommuneprofil for Gladsaxe Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning...3 1. Gladsaxe Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...5

Læs mere

Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov

Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov Psykiatri- og Socialforvaltningen Københavns Amt September 2005 1. Baggrund for og

Læs mere

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset Rødbo Taxhuset September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødbo / Taxhuset...4 2. Kapacitet og belægning...7 3. Personale og økonomi...8

Læs mere

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Midt. Aktivitetscentret Kellersvej

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Midt. Aktivitetscentret Kellersvej Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Midt Aktivitetscentret Kellersvej Dukkehuset Værkstedet Hørkær Værstedet Espevangen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af

Læs mere

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007:

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007: Fordelingsoversigt Indhold: Region Hovedstaden Staten Kommuner - Albertslund Kommune - Ballerup Kommune - Brøndby Kommune - Dragør Kommune - Egedal Kommune - Furesø Kommune - Gentofte Kommune - Gladsaxe

Læs mere

Institutionsprofil for Længen

Institutionsprofil for Længen Institutionsprofil for Længen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Boenheden Længen...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7 0.

Læs mere

Institutionsprofil for Center for Døve

Institutionsprofil for Center for Døve Institutionsprofil for Center for Døve September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Center for Døve...4 2. Kapacitet og belægning...7 3. Personale og økonomi...9 4. Venteliste...10

Læs mere

Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen

Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen Pkt.nr. 7 Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen 522979 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltning indstiller til socialudvalget 1. at orientering vedrørende opgaveoverdragelsen

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over belægning og kapacitet på styper fordelt efter målgruppe og geografisk af dene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 af dene Indberetninger

Læs mere

Bilag 3 - Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017

Bilag 3 - Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 Bilag 3 - Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2017 inklusiv kapacitetstal for 2017-2019 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2017 1

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2014 inklusiv kapacitetstal for 2014-2016 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 Tilbudstyper på

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård

Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Revalideringsinstitutionen Elleslettegård...4 2. Kapacitet og belægning...6

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Institutionsprofil for Ågården Børnepension

Institutionsprofil for Ågården Børnepension Institutionsprofil for Ågården Børnepension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Ågården Børnepension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...5 4.

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 3. juni 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-6750 Dok.nr: 2013-86745

Læs mere

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013 Oversigt over omfattet af Rammeaftale 2013 inklusiv kapacitetstal 2013-2015 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 Tabel 1: Oversigt over til voksne

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015 Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015 inklusiv kapacitetstal for 2015-2017 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 1 Tilbudstyper på

Læs mere

Institutionsprofil for Behandlingshjemmet Egevang

Institutionsprofil for Behandlingshjemmet Egevang Institutionsprofil for Behandlingshjemmet Egevang September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af behandlingshjemmet Egevang...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...5

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Kontaktperson Jeanette de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Vesthimmers Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Side 1 af 21 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Dato for afsluttet indberetning: 09.03.2010 Dato for politisk godkendelse: 30.03.2010 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 - til brug for rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen Ny skabelon Der har været et bredt ønske om

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Kontaktperson Generelt Generelle kommentarer til rammeaftalen 39 57 55 75 39 57 53 33 PH@gladsaxe.dk marith@gladsaxe.dk Dorte Knudsen (voksen) Mads Thorning

Læs mere

Spareforslag fra social til budget 2011-14

Spareforslag fra social til budget 2011-14 101 Spareforslag fra social til budget 2011-14 Beløb (1.000 kr.) Personale ændring Nr. Overskrift 2011 2012 2013 2014 v. fuld effekt Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, Børn og unge 4101 Anbragte

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde

Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Overordnet økonomi Budget 2009 Budget 2010 Udg.: 230.284.453 Indt.: 39.419.193 Udg.: 227.090.030 Indt.: 37.953.058 Netto: 190.865.260

Læs mere

Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave

Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Chr. d. IV s Børnehave...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...5

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Institutionsprofil for Helhedstilbuddet Blindenetværket

Institutionsprofil for Helhedstilbuddet Blindenetværket Institutionsprofil for Helhedstilbuddet Blindenetværket September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Blindenetværket...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...7

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.):

Social- og Sundhedsudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): tets hovedposter (netto-tal, -priser, 1.000 kr.): Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 225 100 100 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.094 1.708 1.708

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

Institutionsprofil for Skovdiget

Institutionsprofil for Skovdiget Institutionsprofil for Skovdiget September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Skovdiget...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7 0. Indledning

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET

SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.) forslag overslag 2020 overslag 2021 overslag 2022 Udgifter 472.860 464.643 465.843 465.774 465.857

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:glostrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Edda Heinskou Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i April 2014

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i April 2014 0 4 0 0 8 4 0 0 0 49 3 00 02 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2014 April 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Årsrapport om Psykiatri og Handicap 2017

Årsrapport om Psykiatri og Handicap 2017 Årsrapport om Psykiatri og Handicap Nøgletal for Myndighed 9...... Udvikling i driftsudgifter (Hele. kr. + P/L fremskrevet til ) 9...9...9. 9 Udvikling i antal borgere der bevilges hjælp......... 9 Myndighed

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt - B Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Byrådets ønske, at alle borgere, der har en væsentlig og varig

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 14 sider. Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødovre Ungdomspension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune FuresØ kommune Side 1 af 13 sider. FuresØ kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning N O T A T : O P S A M L I N G P Å D R I F T S H E R R E R N E S B E S V A R E R L S E R I F A S E 2 A F K O R T L Æ G N I N G E N A F D E M E S T S P E C I A L I S E R E D E T I L B U D O K T O B E R 2

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2002-2003

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2002-2003 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2002-2003 - analyse gennemført i alle amter og de 6 største kommuner - Notat - oktober 2002

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Maj 2017

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Maj 2017 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2017 Maj 2017 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet.

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors Bilag 1 - Side -1 af 4 Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2019

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2019 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2019 Januar 2019 Indledning Danske Regioner udgiver hvert år en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet.

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Institutionsprofil for Pensionatet Lionslund

Institutionsprofil for Pensionatet Lionslund Institutionsprofil for Pensionatet Lionslund September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Pensionatet Lionslund...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...7 4.

Læs mere

Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte

Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Udgifterne til kommunernes sociale indsatser til socialt udsatte efter serviceloven har de seneste år ligget på omkring ca. 6,8

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013 0 4 0 0 0 0 00 00 8 0000 490 0 00 0 3 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2013 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...

Læs mere

Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune. Indhold Formål... 2. Lovgivning i forbindelse med alkoholbehandling...

Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune. Indhold Formål... 2. Lovgivning i forbindelse med alkoholbehandling... Notat Sagsnr.: 2015/0008301 Dato: 8. marts 2016 Titel: Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Katrine Skovboel og Signe Dalsgaard Thomsen Vækst og Udvikling Indhold

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Handicap og Psykiatri Vi kan meget- men ikke alt selv!

Handicap og Psykiatri Vi kan meget- men ikke alt selv! Vi kan meget- men ikke alt selv! Faaborg-Midtfyn Kommune - Overvejelser og visioner for udviklingen på Handicap- og psykiatriområdet De grundlæggende vilkår Vi ønsker det bedste for borgerne, på alle

Læs mere

Årsrapport om Psykiatri og Handicap 2018

Årsrapport om Psykiatri og Handicap 2018 Nøgletal for Myndighed. 9..... Udvikling i driftsudgifter (regnskab) (Hele. kr. + P/L fremskrevet til ) 9....9.... 9. 9 Udvikling i antal borgere der bevilges hjælp........ 9 Myndighed - gns. udgift pr.

Læs mere

"Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG

Efter hensigtserklæringen  - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG "Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG Godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 13. juni 2008 1 Kortlægning

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune Rudersdal kommune Side 1 af 13 sider. Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Borgerstyret personlig assistance Botilbud for personer med særlige sociale problemer Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Læs mere

Rammeaftale 2012 Bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2012 Bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet Rammeaftale 2012 Bilag 3 Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet 1. Indledning På en række opgaveområder som specialrådgivning,

Læs mere