1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. forventet regnskab - Serviceudgifter"

Transkript

1 Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U POL FR Afvigelse TB 1. FR I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Integrationsindsats U POL I Integrationsindsats U POL TEK1 Integrationspuljen Ja 7A Driftsoverførsler Ja 700 Integrationsindsats I Midlertidig boligplacering af flygtninge U Midlertidig boligplacering af flygtninge Ja 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge I Boligsocial arbejde U POL I POL Boligsocialt arbejde U POL Boligsocialt arbejde I POL Tilbud til voksne med særlige behov U POL I POL Beskyttet beskæftigelse U POL A Merudgifter køb af pladser på beskyttet beskæftigelse TEK04 Teknik - udbudseffekt kaffe/the -2-2 Ja TEK05 Teknik - udbudseffekt kontormøbler -1-1 Ja 7A Driftsoverførsler Ja

2 730 Beskyttet beskæftigelse I POL B Mindreindtægter salg af pladser på beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud U POL A Mindreforbrug køb af aktivitets- og samværstilbud IP16 Indsatsplan/særlige tiltag TEK04 Teknik - udbudseffekt kaffe/the -1-1 Ja TEK05 Teknik - udbudseffekt kontormøbler -1-1 Ja 7A Driftsoverførsler Ja 731 Aktivitets- og samværstilbud I POL Botilbud til hjemløse U POL A Merforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser TEK04 Teknik - udbudseffekt kaffe/the -4-4 Ja TEK05 Teknik - udbudseffekt kontormøbler -2-2 Ja 7A Driftsoverførsler Ja 732 Botilbud til hjemløse I POL A Merforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser B Merindtægter på salg af herbergspladser A Driftsoverførsler Ja 733 Alkohol og stofmisbrug U POL A Mindreudgifter på køb af misbrugsbehandlingstilbud TEK04 Teknik - udbudseffekt kaffe/the -3-3 Ja TEK05 Teknik - udbudseffekt kontormøbler -1-1 Ja 7A Driftsoverførsler Ja 733 Alkohol og stofmisbrug I POL B Mindreindtægter på salg af misbrugsbehandlingstilbud A Driftsoverførsler Ja 734 Botilbud for længerevarende ophold U POL A Mindreudgifter på køb af længerevarende botilbud TEK02 Teknik - Fælleskommunale sekretariater Ja TEK04 Teknik - udbudseffekt kaffe/the Ja TEK05 Teknik - udbudseffekt kontormøbler -4-4 Ja 140I Udmøntning af bedre arbejdstidstilrettelæggelse Ja 7A Driftsoverførsler Ja

3 734 Botilbud for længerevarende ophold I POL B Merindtægter fra beboerbetalinger Botilbud til midlertidigt ophold U POL B Status på de sociale institutioner C Status på puljer og projekter A Merudgifter på køb af midlertidige botilbud TEK04 Teknik - udbudseffekt kaffe/the -4-4 Ja TEK05 Teknik - udbudseffekt kontormøbler -2-2 Ja 7A Driftsoverførsler Ja 735 Botilbud til midlertidigt ophold I POL Kontaktperson- og ledsageordninger U POL TEK05 Teknik - udbudseffekt kontormøbler 0 0 Ja 7A Driftsoverførsler Ja 736 Kontaktperson- og ledsageordninger I TEK04 Teknik - udbudseffekt kaffe/the -1-1 Ja 737 Borgerstyret personlig assistance U POL A Mindreforbrug på BPA IP16 Indsatsplan/særlige tiltag Borgerstyret personlig assistance I Støtte i eget hjem U POL A Merudgifter på køb af støtte i eget hjem TEK04 Teknik - udbudseffekt kaffe/the -2-2 Ja 738B Budgetforlig Helhedsorientet indsats TEK05 Teknik - udbudseffekt kontormøbler 0 0 Ja 7A Driftsoverførsler Ja 738 Støtte i eget hjem I POL A Driftsoverførsler Ja 739 Særligt tilrettelagt voksenuddannelse mv. U POL A Mindreudgifter på køb af STU-forløb

4 79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U POL I Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U POL Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. I POL

5 skema 1. forventet regnskab - Overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse TB 1. FR Socialudvalget U I Tilbud til voksne med særlige behov U I Beskyttet beskæftigelse I Aktivitets- og samværstilbud I Botilbud til hjemløse I Botilbud for længerevarende ophold I Botilbud til midlertidigt ophold U Botilbud til midlertidigt ophold I Kontaktperson- og ledsageordninger I Borgerstyret personlig assistance I Støtte i eget hjem I Senblindekurser U Senblindekurser U

6 75 Merudgiftsydelser U I Merudgiftsydelser U Merudgiftsydelser I Personlige tillæg og helbredstillæg U I Personlige tillæg og helbredstillæg U Personlige tillæg og helbredstillæg I

7 Udvalg: Socialudvalget 701 Titel: Aktivitet: 70 Integrationsindsats Midlertidig boligplacering af flygtninge Indmelding 1. FR (netto): Udgifter 800 Indtægter Som følge af det stigende antal flygtninge skønnes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,8 mio. kr. på Midlertidig boligplacering af flygtninge i. Der henvises til sagen om økonomi på flygtninge- og integrationsområdet (SU 29/2, sag nr. 17)

8 Udvalg: Socialudvalget IP16 Indsatsplan/særlige tiltag Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Der arbejdes med en række tiltag i forhold til at imødegå udgiftspres, jv, sag til Socialudvalget 29. februar. Tiltagene består af nedenstående indsatser: Med henblik på at imødegå kommende økonomiske udfordringer er der igangsat en proces med de sociale institutioner omkring effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser for at sikre en bæredygtig økonomi på socialområdet. Heri ligger ligeledes at sikre et retvisende og konsolideret budget for det samlede specialiserede socialområde samt en nærmere vurdering af tidligere års budgetomplaceringer, hvor der er sket en skævvridning fra køb af midlertidige botilbud i andre kommuner til Frederiksberg Kommunes egne tilbud som fx enkeltmandsforanstaltninger og opnormering af egne tilbud. Ordningen for borgerstyret personlig assistance (BPA) indgår ikke i Indsatsplan 2015, men der vurderes at være et effektiviseringspotentiale, jf. også regnskabsresultatet for Der skal derfor udarbejdes en businesscase for revisitation af borgere tilknyttet denne ordning. Konsolideret totalbudget: Som udgangspunkt for et retvisende budgetgrundlag og et tydeligt budgetansvar for alle disponerede ledere i socialområdet er gennemført en konsolidering af det samlede budget, herunder en styrket ansvars- og rollefordeling mv. Nye effektiviseringstiltag -17: Fase med opfølgning på de igangsatte tiltag i 2015 samt analysere af yderligere tiltag, der eventuelt kan pege ind i budgetprocessen Denne fase forventes gennemført i 1. og 2. kvartal. Analyserne omfatter blandt andet en vurdering af den strategiske udvikling af væresteders og klubbers aktiviteter i forhold til at gentænke og samle disse tilbud i en ny organisering, samt en vurdering af effektiviseringspotentiale i ordningen for borgerstyret personlig assistance (BPA). Samlet er her målsat et effektiviseringsmål på 1,0 mio. kr. Dette kvalificeres og udbygges i den videre proces, herunder også med flere indsatser end de nuværende identificerede. Der fremlægges ny samlet statussag for Socialudvalget i juni, lige som konkrete enkeltforslag vil blive fremlagt til selvstændig stillingtagen.

9 Udvalg: Socialudvalget 73B Status på de sociale institutioner Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter De sociale institutioner er ved budget blevet reduceret 1,6 mio. kr. som følge af KKRtakstreduktionsaftalen (vedtaget i budgetprocessen for 2015). Der vil endvidere blive foretaget yderligere budgetomlægning på insitutionernes samlede ramme på 3 mio. kr., midler som vil blive budgetomplaceret som led i en ny samlet og konsolideret budgetmodel. Denne budgetomlægning er redegjort for i SU-sag d. 29/2-. Det er forventningen, også baseret på erfaringer fra tidligere år, at denne omlægning kan rummes indenfor den enkelte institutions ramme. Budgetlægningen på institutioner sker på baggrund af en budgetmodel, der blandt andet taget høje for borgerens tyngde og for korrektion af den pædagogiske indsats i forbindelse med borgeres ind- og udflytning. Prognose Prognosen er på nuværende tidspunkt baseret på forbrug ultimo januar samt dialog med de respektive insitutioner vedr. øvrige disponeringer samt viden om afgang og nyansættelser.

10 Udvalg: Socialudvalget 73C Status på puljer og projekter Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes et merforbrug på puljer og projekter under Socialudvalget samlede ramme på ca. 3,4 mio. kr. Disse puljer og projekter kan dække både nye initiativer og forbrugspuljer. Derudover findes en række effektiviseringsforslag mv. Merforbruget vil blive udlignet i forbindelse med udarbejdelse af ny budgetmodel og konsolidering af Socialudvalgets samlede budgetramme.

11 Udvalg: Socialudvalget 730A Merudgifter køb af pladser på beskyttet beskæftigelse Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter De tekniske beregninger viser på nuværende tidspunkt, at der forventes merudgifter til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse på 4,0 mio. kr. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilling på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetforudsætninger Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse efter SEL 103 er lagt ud fra en forudsætning om 9,4 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 1,7 mio. kr. Det lave budget skyldes en forventning om reduktion i køb af pladser som følge af ibrugtagningen af Magneten. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der nu 32,7 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 5,7 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2015 var på 7,2 mio. kr. Der er i begyndelsen af arbejdet med at konsolidere budgetterne på Socialudvalgets område, så de stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter. Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse er efter konsolidering på 5,8 mio. kr., lavet ud fra en forudsætning om 33,5 helårspladser til en gennemsnitspris på kr. Budgettet er fordelt med 2,3 mio. kr. hvor Frederiksberg er handlekommune, og 3,5 mio. kr. hvor Frederiksberg alene er betalingskommune (refusionssager). Efter konsolidering af budgettet forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Usikkerhed Da prognosen er udarbejdet primo, er der stor usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, grundet at af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

12 Udvalg: Socialudvalget 730B Mindreindtægter salg af pladser på beskyttet beskæftigelse Indmelding 1. FR (netto): Udgifter 0 0 indtægter Der forventes på nuværende tidspunkt mindreindtægter på salg af pladser på 0,4 mio. kr. på beskyttet beskæftigelse. Mindreindtægterne søges ikke tillægsbevilget på nuværende tidspunkt. Prognose Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget af pladser i kommunens egne tilbud. Usikkerhed Da prognosen er udarbejdet primo, er der stor usikkerhed forbundet med prognosen Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

13 Udvalg: Socialudvalget 731A Mindreforbrug køb af aktivitets- og samværstilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter -700 Indtægter De tekniske beregninger viser på nuværende tidspunkt, at der forventes et mindreudgifter til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud på 0,7 mio. kr. Mindreudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetforudsætninger Budgettet til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud efter SEL 104 er lagt ud fra en forudsætning om 107,8 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 23,4 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der nu 107,6 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 22,7 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2015 var på 23,7 mio. kr. Der er i begyndelsen af arbejdet med at konsolidere budgetterne på Socialudvalgets område, så de stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter. Budgettet til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud er efter konsolidering på 22,2 mio. kr., lavet ud fra en forudsætning om 101,5 helårspladser til en gennemsnitspris på kr. Budgettet er fordelt med 9,7 mio. kr. hvor Frederiksberg er handlekommune, og 12,5 mio. kr. hvor Frederiksberg alene er betalingskommune (refusionssager). Der er i budgettet indarbejdet forventet afgang og rammetilpasning på i alt -1,2 mio. kr. Efter konsolidering af budgettet forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Usikkerhed Da prognosen er udarbejdet primo, er der stor usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, grundet at af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

14 Udvalg: Socialudvalget 732A Merforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes nettomerforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser i på 4,3 mio.kr. Merforbruget søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og herberger efter SEL Krisecentre og herberger er selvvisiterende, og Socialafdelingen bliver således blot orienteret, når en borger fra Frederiksberg Kommune bliver indskrevet. Kommunerne får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til herberger og krisecentre, og det samlede budget inklusiv de budgetterede refusionsindtægter er i på 2,1 mio. kr. Prognose Regnskabsresultatet var i 2015 på 6,5 mio. kr. inklusiv refusionsindtægter, hvilket dækker over en generel tendens til stigende udgifter på dette område siden regnskab 2011, hvor nettoudgifterne var på 2,5 mio. kr. Alene fra 2014 til 2015 er nettoudgifterne på området steget med 1,6 mio. kr. På nuværende tidlige tidspunkt skønnes forsigtigt at udgifterne i vil være på niveau med udgifterne i 2015, hvilket vil medføre et merforbrug på 4,3 mio.kr. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at tendensen til stigende udgifter fortsætter i løbet af. Usikkerhed Da borgere selv henvender sig til herberg og kvinde krisecenter for at få ophold (selvvisiterende), er der på nuværende tidspunkt stor usikkerhed i prognosen. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

15 Udvalg: Socialudvalget 732B Merindtægter på salg af herbergspladser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes merindtægter fra salg af herbergspladser i på 1,2 mio. kr. Merindtægterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Frederiksberg Kommune opkræver andre kommuner for udgifter afholdt på kommunens to herberger og øvrige tilbud til hjemløse. Herbergerne er selvvisiterende, og det enkelte tilbud er forpligtigtet til at tage imod alle borgere uanset opholdskommune. Prognose og budgetgrundlag Der er budgetteret med indtægter på 10,8 mio. kr. i, mens der forventes indtægter på ca. 12 mio. kr. i. Indtægtsforventningen svarer til et gennemsnit af de seneste to års indtægter. Usikkerhed Da borgere selv henvender sig til herberg og kvinde krisecenter for at få ophold (selvvisiterende), er der på nuværende tidspunkt stor usikkerhed i prognosen. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

16 Udvalg: Socialudvalget 733A Mindreudgifter på køb af misbrugsbehandlingstilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes på nuværende tidspunkt mindreudgifter til køb af pladser til alkohol- og stofmisbrugsbehandling i på 1,7 mio.kr. Mindreudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetgrundlag På nuværende tidlige tidspunkt skønnes forsigtigt et forbrug i på niveau med Det kan imidlertid ikke udelukkes, at tendensen til stigende udgifter fortsætter i løbet af. Forbruget var i 2015 på 4,4 mio. kr. I forhold til 2014 er der tale om en stigning i forbruget på 1,1 mio. kr. Der er i begyndelsen af arbejdet med at konsolidere budgetterne på Socialudvalgets område, så de stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter. I det konsoliderede budget er der indarbejdet en effektivisering på 1,2 mio. kr. og en yderligere rammetilpasning på 0,2 mio. kr. Efter det konsoliderede budget forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

17 Udvalg: Socialudvalget 733B Mindreindtægter på salg af misbrugsbehandlingstilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes mindreindtægter fra salg af pladser til alkohol- og stofmisbrugsbehandling i på 0,9 mio.kr. Mindreindtægterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetgrundlag I budgettet for er der budgetteret med indtægter fra salg af pladser på alkohol- og misbrugsområdet på 1,6 mio. kr. Der var i 2014 og 2015 indtægter på henholdsvis 0,8 mio. kr. og 0,6 mio. kr. Der skønnes på nuværende tidspunkt indtægter på 0,7 mio. kr. i, hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end budgetteret.

18 Udvalg: Socialudvalget 734A Mindreudgifter på køb af længerevarende botilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter De tekniske beregninger viser på nuværende tidspunkt, at der forventes mindreudgifter til køb af længerevarendebotilbud på 9,5 mio. kr. Mindreudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetgrundlag Budgettet til køb af længerevarende botilbud efter SEL 108 er lagt ud fra en forudsætning om 112 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 102,7 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der nu 104,4 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 93,2 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2015 var på 98,1 mio. kr (excl. køb af pladser efter objektive kriterier). Faldet i udgifterne fra 2015 til er først og fremmest et resultat af Indsatsplanen, som der har været arbejdet med i hele Der er i begyndelsen af arbejdet med at konsolidere budgetterne på Socialudvalgets område, så de stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter. Budgettet til køb af længerevarende botilbud er efter konsolidering på 89,3 mio. kr., lavet ud fra en forudsætning om 100,0 helårspladser til en gennemsnitspris på kr. Budgettet er fordelt med 20,4 mio. kr. hvor Frederiksberg er handlekommune, og 68,9 mio. kr. hvor Frederiksberg alene er betalingskommune (refusionssager). Efter konsolidering af budgettet forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. Prognose og budgetgrundlag Da prognosen er udarbejdet primo, er der stor usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, grundet at af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

19 Udvalg: Socialudvalget 734B Merindtægter fra beboerbetalinger Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter -300 Der forventes merindtægter fra beboerbetalinger i på 0,3 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Merindtægterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetgrundlagt Hos de sociale institutioner er i budgetteret med beboerindtægter på 6,9 mio. kr. På baggrund af indtægter i årets første to måneder fra ophold hos de sociale institutioner og den første måned fra ophold hos herbergerne vurderes det, at der i hele vil komme indtægter for 7,2 mio. kr. Usikkerhed Da prognosen baserer sig på to måneder forbrugsdata er den forbundet med stor usikkerhed. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

20 Udvalg: Socialudvalget 735A Merudgifter på køb af midlertidige botilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter De tekniske beregninger viser på nuværende tidspunkt, at der forventes merudgifter til køb af midlertidige botilbud på 11,6 mio. kr. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetgrundlag Budgettet til køb af længerevarende botilbud efter SEL 107 er lagt ud fra en forudsætning om 38,2 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 28,0 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der nu 49,5 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 39,6 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2015 var på 42,5 mio. kr. når der ses bort fra udgifter vedrørende tidligere år. Faldet i udgifterne fra 2015 til er først og fremmest et resultat af Indsatsplanen, som der har været arbejdet med i hele Der er i begyndelsen af arbejdet med at konsolidere budgetterne på Socialudvalgets område, så de stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter. Budgettet til køb af midlertidige botilbud er efter konsolidering på 39,0 mio. kr., lavet ud fra en forudsætning om 48,4 helårspladser til en gennemsnitspris på kr. Budgettet er fordelt med 28,7 mio. kr. hvor Frederiksberg er handlekommune, og 10,3 mio. kr. hvor Frederiksberg alene er betalingskommune (refusionssager). Efter konsolidering af budgettet forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Usikkerhed Da prognosen er udarbejdet primo, er der stor usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, grundet at af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

21 Udvalg: Socialudvalget 737A Mindreforbrug på BPA Indmelding 1. FR (netto): Udgifter -350 Indtægter Der forventes efter intern budgetomlægning på Socialområdet et mindreforbrug på borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 på 0,35 mio. kr. i. Mindreforbruget søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. I ændres refusionsreglerne på BPA-ordningen, hvilket forventes at medføre kommunalt mindreforbrug. Dette er indregnet i ovenstående. Endvidere vil der i blive foretaget en nærmere analyse og revisitation af bevillinger på området, hvilket forventes at medvirke til yderligere minddreforbrug, jv. også skemaet vedr. indsatsplan'16. Prognose og budgetgrundlag Der er i begyndelsen af arbejdet med at konsolidere budgetterne på Socialudvalgets område, så de stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter. Usikkerhed Der er stor usikkerhed forbundet med prognosen, dels på grund af ovennævnte kommende ændringer, men også da enhedsudgifterne på ordningen er meget høje, hvorfor minimale ændringer i antallet af brugere kan have stor indflydelse på regnskabsresultatet.

22 Udvalg: Socialudvalget 738A Merudgifter på køb af støtte i eget hjem Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes merudgifter til køb af støtte i eget hjem på 2,8 mio. kr. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetgrundlag På aktiviteten støtte i eget hjem forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,8 mio. kr. Der er i budgettet afsat 10,4 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt udgifter på 13,2 mio. kr. svarende til udgiftsniveauet i Det skal dog bemærkes, at udgiftsniveauet har været stigende de seneste år. På baggrund heraf kan det ikke udelukkes, at udgifterne vil stige i. Der er i begyndelsen af arbejdet med at konsolidere budgetterne på Socialudvalgets område, så de stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter. Budgettet til køb af støtte i eget hjem er efter konsolidering på 13,7 mio. kr. Budgettet er fordelt med 10,5 mio. kr. hvor Frederiksberg er handlekommune, og 3,2 mio. kr. hvor Frederiksberg alene er betalingskommune (refusionssager). Efter konsolidering af budgettet forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Usikkerhed Da prognosen er udarbejdet primo, er der stor usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, grundet at af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

23 Udvalg: Socialudvalget 738B Titel: Aktivitet: 75 Sociale formål Budgetforlig Helhedsorientet indsats Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Baggrund Ved 1. forventet regnskab 2014 og 2015 blev der gjort rede for, hvorfor effektiviseringsforslaget vedrørende helhedsorienteret indsats fra budgetforlig 2013 ikke kunne udmøntes, og der blev ved den lejlighed søgt en tillægsbevilling i indeværende år, mens budget og overslagsår ville blive håndteret ved 2. forventet regnskab. Det sidste skete imidlertid ikke, idet der opstod et markant pres på Socialudvalgets udvalgsramme, og der var derfor ikke nogen mulighed for at finde permanent finansiering til at nulstille effektiviseringskravet i budget- og overslagsår. I ligger der således fortsat et effektiviseringskrav, der ikke kan udmøntes, og det indstilles derfor, at det deraf afledte merforbrug tillægsbevilges, mens budget- og overslagsår vil blive håndteret ved 1. finansielle orientering for.

24 Udvalg: Socialudvalget 739A Mindreudgifter på køb af STU-forløb Indmelding 1. FR (netto): Udgifter -600 Indtægter Der forventes aktuelt et mindreforbrug på STU-forløb på -0,6 mio. kr i. Mindreforbruget søges ikke tilllægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Frederiksberg kommune køber særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU) hos en række forskellige private, kommunale og regionale leverandører. Prognose Der er i begyndelsen af arbejdet med at konsolidere budgetterne på Socialudvalgets område, så de stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter.

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.565 175.039

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Socialudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 519.495

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL

Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget. Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for. Drift Økonomirapport 1 for perioden januar til marts 2015. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Socialudvalget (inkl.

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret budget incl. overførsler

Oprindeligt budget. Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr. -2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Omsorgsudvalget

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

Følgebrev. - til kommunerne i Hovedstadsregionen. Benchmarking på voksenhandicapområdet for 2011

Følgebrev. - til kommunerne i Hovedstadsregionen. Benchmarking på voksenhandicapområdet for 2011 Kommunerne i Region Hovedstaden SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Handicap & Psykiatri Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 14. marts 2012 E-mail: job-familie@balk.dk

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Socialog Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Borgerservice samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630

Læs mere

Bilag 5. Budget 2013 refusion særligt dyre enkeltsager Magistratsafdelingerne. Aarhus Kommune. Den 11. september 2012

Bilag 5. Budget 2013 refusion særligt dyre enkeltsager Magistratsafdelingerne. Aarhus Kommune. Den 11. september 2012 Bilag 5 Emne: Til: Budget 2013 refusion særligt dyre enkeltsager Magistratsafdelingerne Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Endelig fastsættelse af budget samt udmøntning af ændrede

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Skrivelse med orientering om de væsentligste regler og lovgivningsmæssige forpligtelser på forsorgshjems- og krisecenterområderne m.m.

Skrivelse med orientering om de væsentligste regler og lovgivningsmæssige forpligtelser på forsorgshjems- og krisecenterområderne m.m. Til samtlige kommuner, regioner m.fl. Dato: Skrivelse med orientering om de væsentligste regler og lovgivningsmæssige forpligtelser på forsorgshjems- og krisecenterområderne m.m. Kommunerne har det fulde

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 243-1. Baggrund Balanceforskydninger Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse af lån, der betragtes

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Bolig- og Ejendomsudvalget

Bolig- og Ejendomsudvalget Bolig- og Ejendomsudvalget Bolig- og Ejendomsudvalget Aktiviteter Udvalget varetager forvaltningen af de kommunale ejendomme og grunde, hvor opgaven ikke er henlagt til andre fagudvalg. Udvalget varetager

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR.

JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR. 6. februar 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 3355 7712 JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR. Resumé: Fra 2003, hvor konjunkturerne bundede, til 2006 er antallet af modtagere på overførselsindkomst

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR ramme- priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42. Ansøgningsfrist den 15.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42. Ansøgningsfrist den 15. Styrelsen for international Rekruttering og Integration April 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 15. juni

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2014-2017 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for august 2014 1. Status august 2014 grafisk overblik

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2012

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2012 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2012 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget U 27.929 2.188 26.629-1.300-1.300

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 721.033

Læs mere

Samlet overblik Pr. 31. maj 2015

Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Dette notat beskriver resultatet af budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015. Skatter og tilskud Hvad angår skatteindtægterne, viser budgetopfølgningen, at der forventes en

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Tabel 2: Oversigt over tilgang af flyg 2012 2013 2014 Opr. BO I 2015

Tabel 2: Oversigt over tilgang af flyg 2012 2013 2014 Opr. BO I 2015 Tabel 2: Oversigt over tilgang af flyg 2012 2013 2014 Opr. BO I 2015 budget Integration BOF I 2015, Antal 2015 Ny tilgang flygtninge*) 10 15 31 23 73 Fuldtidspersoner, som modtager kontanthjælp til flygtninge.

Læs mere

I det følgende beskrives udgiftsudviklingen på førtidspensionsområdet i perioden 2008 2011 og grundlaget for det tekniske budget for 2013-2016.

I det følgende beskrives udgiftsudviklingen på førtidspensionsområdet i perioden 2008 2011 og grundlaget for det tekniske budget for 2013-2016. Teknisk budget 2013 2016: Førtidspensioner Der er behov for en teknisk opretning af budgettet til førtidspensioner. Budgettet for 2012 er i lighed med de foregående år videreført uændret i budgetoverslagsårene.

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 5. november 2004 via Magistraten Tlf. : 8940 1553 Jour. : 00.01A00 - ÅKV/2004/02397

Læs mere

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT OPDATERET UDGAVE AF 5. MARTS 2015 Notatet er på enkelte punkter præciseret i forhold til tidligere udgave af 4. februar 2015, som blev forelagt ØU den 20. februar 2015 og byrådet den 26. februar

Læs mere

Konto 7 Finansindtægter og udgifter

Konto 7 Finansindtægter og udgifter Budgetnotat 2016-19 Konto 7 Konto 7 og udgifter 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 07. Kontiene omfatter renter, tilskud, udligning

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

FAQ om flygtningeboliger

FAQ om flygtningeboliger FAQ om flygtningeboliger KL har svaret på en række hyppige spørgsmål vi får fra kommuner vedr. flygtningeboliger. Spørgsmål og svar fremgår nedenfor og er grupperet under følgende overskrifter, hvor også

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. august 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3010 Jour. nr.: Ref.: HC-GV

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012 - tillægsbevilling

Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012 - tillægsbevilling Punkt 3. Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012 - tillægsbevilling drift. 2012-4583. Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, At der på sektor Børn og Unge decentrale

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007-2012 Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 3.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007-2012 Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 3. Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007-2012 Til Socialudvalget Kopi til Aarhus Kommune Den 3. april 2013 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004

Læs mere

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.

Notat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde Dato: 24.05.2018 Center for Børn og Voksne Stabsteam horsholm.dk Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under

Læs mere

8. HANDICAP- OG PSYKIATRI

8. HANDICAP- OG PSYKIATRI 8. HANDICAP- OG PSYKIATRI Politikområdet Handicap og Psykiatri omfatter tilbud som fx støtte i eget hjem, botilbud, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud til voksne med betydelig nedsat

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Torsdag den 07.09.06 kl. 16.00 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (O) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

- Servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108. - Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om særlig tilrettelagt uddannelse (STU)

- Servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108. - Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om særlig tilrettelagt uddannelse (STU) Myndighedsafdelingen Sagsbehandling og tidsfrister i henhold til følgende lovgivning: - Servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108 - Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om særlig tilrettelagt

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Serviceniveau. for. Ledsagelse. efter 85 i. Serviceloven. Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85

Serviceniveau. for. Ledsagelse. efter 85 i. Serviceloven. Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85 Serviceniveau for Ledsagelse efter 85 i Serviceloven Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85 Til borgere, pårørende og medarbejdere på handicapområdet

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

Resume af bevillingsændringer til budgetreserverne og de finansielle konti som følge af forventet regnskab for 2015. 1. Resume

Resume af bevillingsændringer til budgetreserverne og de finansielle konti som følge af forventet regnskab for 2015. 1. Resume Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Resume af bevillingsændringer til budgetreserverne og de finansielle konti som følge af forventet regnskab for

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498

Læs mere