Center for Social Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Social Service"

Transkript

1 Budgetnotat

2 Budgetnotat

3 Budgetnotat Centerets formål Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats er forankret i lov om Social Service. Primære opgaver Centeret består af en administration, et råd- og vejledningsteam, et tilsynsteam, en bevilgende myndighed og udførende enheder. Centerets opgave er, i tæt samarbejde med øvrige instanser, at sikre rådgivning og vejledning eller individuel tilrettelagt støtte til følgende målgrupper: Børn, unge og familier med behov for særlig støtte Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Voksne med særlige sociale problemer, herunder udsatte, misbrugere og sindslidende Den bevilgende myndighed er opdelt i to enheder; handicappede og socialt udsatte. De udførende enheder består af udekørende teams, rusmiddelbehandling, væresteds- og aktivitetstilbud samt bosteder med forskellige målgrupper. Politisk udvalg ydelser hører alle under Social- og Sundhedsudvalget. 2. Strategi og resultatmål Væsentligste strategiske mål for budgetperioden ( ): Økonomistyring implementering af projekt forbedret styringsgrundlag herunder videreudvikling af dette Programmet Parat til Fremtiden, særligt fokusområde er Udviklingsstrategien. Finansielle mål: Den vækst der er set i forbruget fra skal standses, og forbruget skal holdes på et niveau der ligger 4 mio. kr. under 2014 niveau. Effektivisering i 2015 på 2 % af serviceramme driftsbudgettet fastholdes Ikke-finansielle mål: Budgetafvigelser på max +/- 2 % Udviklingsstrategien og dermed fleksible tilbud for borgeren Implementering af ny takstmodel per på Egedal Kommune Bo- og Aktivitetscenter Kvaliteten af prognose- og disponeringsværktøjerne for økonomistyring skal være så præcis, at det styringsansvarlige niveau udviser budgetafvigelser på max +/- 2 Sygefravær < 4,5 % for centeret samlet 1

4 Budgetnotat Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 Driftsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Centerets nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Tabel 2 Driftsbudget for fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Sekretariat Myndighed og Bestiller Centerets nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) har fået et nyt budgetgrundlag, som resultat af projekt Forbedret Styringsgrundlag i Det korrigerede budget er ultimo maj 0,307 mio. kr. større i 2015 end i 2016, hvilket skyldes engangsbevillinger i 2015 herunder central udmøntning af barselspuljen til udfører. Forskellen mellem overslagsårene 2016 til 2017 skyldes politisk vedtagelse af ny takstmodel i maj 2015 med indarbejdelse af KKR aftale om 1 % reduktion i Over Head, som er de administrationsomkostninger der medregnes i prisen på botilbud som udenbys kommuner køber. Budgettet her herudover ens henover årene ud fra en forudsætning om, at tilgang og afgang er ens både i løbet af året og mellem årene. 2

5 Budgetnotat Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 2. Anbringelser og ophold for børn og unge 3. Forebyggende foranstaltninger for voksne 4. Midlertidige og længerevarende botilbud for voksne 5. Aldring og Det nære sundhedsvæsen Forudsætninger Der satses på forebyggende tiltag og en bredere vifte af tilbud for at undgå lange og udgiftstunge anbringelser uden for hjemmet. Der er givet kompetenceløft til personalet med den evidensbaseret metode De utrolige år. Råd- og vejledningsteamet er fortsat med til at sikre, at der sker en hurtig screening af indkomne sager, og at der ydes råd- og vejledningsforløb til borgeren. Sammenhængen mellem antallet af borgere, serviceniveauet og prisen på ydelserne er udgiftsdriveren for området. Små udsving på disse tre variabler kan have stor økonomisk effekt. Dette gælder for alle målgrupperne: Handicap, social og psykiatri samt en kombination af disse. Der satses på forebyggende tiltag, at komme sig recovery og at forbedre borgernes evne til at klare sig i eget liv og dermed undgå lange og udgiftstunge ophold i botilbud. På voksenområdet arbejdes der fortsat med at udbyde gruppetilbud, som giver borgeren aktiviteter og modvirker ensomhed. Dette er både en effektiv udnyttelse af personaleressourcerne og øget kvalitet for borgerne. Sammenhængen mellem antallet af borgere, serviceniveauet og prisen på ydelserne er udgiftsdriveren for området. Små udsving på disse tre variable kan have stor økonomisk effekt. Dette gælder for alle målgrupperne: Handicap, social og psykiatri samt kombination af disse. Den demografiske udvikling i samfundet betyder, at borgere inden for centerets målgrupper bliver ældre og lever længere. Det nære sundhedsvæsen påvirker også det specialiserede social område. Borgerne kommer hurtigere hjem fra hospitaler med de komplikationer, det giver for borgere, der i forvejen er belastet af social, psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller kombination af disse. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Øvrig drift Periodiseringsprincipper for øvrig drift er lineær, fordi det afspejler pris og mængde fordelingen hen over året. Der er ikke sæsonudsving for myndighedens ydelser visiteret til borgerne. Det er ikke et udtryk for hvornår det faktiske forbrug falder, fordi leverandør opkrævninger ikke har sammenhæng med det visiterede forbrug (f.eks. kvartal, halvårs og helårsregninger). Løn Periodiseringsprincipperne for løn er normalfordeling af løn over året ud fra lønsystemet, samt forventning til vikardækning i ferierne hos udfører. 3

6 Budgetnotat Figur 2 Forventet indtægtsniveau for 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Indtægter Indtægter Periodiseringsprincippet er lineær, fordi der ikke er sæsonudsving for indtægterne. Indtægterne vedrører salg af ydelser til andre kommuner, hvilket primært vedrører Botilbud. Endvidere er der indtægter fra; mellemkommunale refusion, statsrefusion, overførsler, og borgernes egenbetaling. Ændringer i belægningsgraden og ydelsesniveau kan give afvigelser i løbet af året. 4

7 Budgetnotat Risici Centerets største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Imødekommende tiltag Ansvarlig 1. Tilgang af udgiftstunge borgersager 2. Indtægter ved salg af pladser på botilbud til andre kommuner 3. Ny takstmodel Det er et bevidst valg i kommunen, at der ikke skal tilsidesættes midler i fagcentrene til evt. kommende ekstraordinære aktiviteter. Centeret er sårbart overfor tilgang af nye sager, da enkeltsager på det specialiserede område er omkostningstunge. Eksempelvis børn i anbringelse og på døgninstitutioner samt voksne i botilbud. Beløbet er bergnet ud fra at 2 sager kan koste 3-5 mio. kr. Såfremt der er måneder med tomme pladser (belægningsprocenten) eller ændringer i taksten på pladserne serviceniveauet og dermed prisen vil dette give udsving på indtægsrammen. En lavere belægningsprocent vil føre til en højere takst året efter, men samtidig stiller Kommunernes kontaktråd (KKR) krav om fald i takst i KKR-aftalerne. Pris på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter er i 2016 ca kr. per døgn. Beløbet er beregnet ud fra uforudsete mindre indtægter i første halvår Den nye takstmodel betyder, at alle borgere skal revisiteres i forhold til serviceniveauet i den nye takstmodel. Det kan betyde at nogle myndigheder ikke indplacerer deres borgere i de takstgrupper, som der er forventet. Det kan påvirke både indtægter hos myndigheden og ressourcetrækket hos udfører. 4 mio. kr. En detaljeret disponeringsstyring, skal give overblik over, hvorvidt udgifter af tilgang på et område, kan imødekommes af afgang på andre områder. Der skal indarbejdes forventninger i tilgang og afgang ud fra historisk viden og viden om kommende sager. Men ikke ekstraordinære stigninger. 1,6 mio. kr. Sekretariat: Udvikling af kontraktstyring på de dyreste pladser. Myndighed og udfører: Dialog med køberkommuner med henblik på at få fyldt pladserne op. : Minimere tomgangsudgifter. Attraktiv for køberkommuner. 3 mio. kr. Dialog med kommuner i Sekretariat, Myndighed og Sekretariat, Myndighed og Sekretariat, Myndighed og 4. Anbringelser, ophold, botilbud Mindre udsving i variablerne: Antallet af borgere, serviceniveauet og prisen, kan få store udsving på det sam- 2 mi o.kr. Justering af kvalitetsstandarter. 5 Der satses på for- Myndighed og udfører

8 Budgetnotat Forebyggende foranstaltninger for børn, unge, familier og voksne i målgrupperne handicap, social og socialpsykiatri lede forbrug. En anbringelse i plejefamilie koster i gennemsnit kr./år. De dyreste anbringelser på døgninstitutioner koster 1,45 mio. kr. år. Beløbet er beregnet som netto stigning på 2 anbringelser. På det specialiserede socialområde inden for alle målgrupper, er der fokus på forebyggelse. Risikoen er at indsatsen i disse år, først har effekt på de dyre foranstaltninger på lang sigt. Dagbehandling gennemsnitspris er kr. Tilgang på én, svare til 5 % af budgettet. Beløbet er beregnet som netto stigning på 2 dagbehandlingsforløb. 0,5 mio. kr. byggende tiltag og en større vifte af tilbud for at undgå lange og omkostningstunge anbringelser. Justering af kvalitetsstandarter. Der arbejdes med kapacitetsstyring af udfører personalet blandt andet for at øge opmærksomhed på udsving i den samlede leverede ydelse mængde og serviceniveau. Myndighed og udfører 4. Anlægsbudget Der er pt. intet anlægsbudget hos CSS i 2016 og overslagsår. Der afventer politisk beslutning vedrørende Det Fleksible Familiehus og Bo- og Opgangsfællesskab, som begge er indsatser i Udviklingsstrategien. 6

9 Sekretariat Sekretariat 1. Myndighedens primære opgaver Primære aktiviteter: Ledelse og administrations aktiviteter er at servicere det politiske udvalg, lede og administrer centeret således at mål tilvejebringes. 2. Resultatmål Væsentligste strategiske mål for budgetperioden ( ): Økonomistyring implementering af projekt forbedret styringsgrundlag herunder videreudvikling af dette Programmet Parat til Fremtiden, særligt fokusområde er Udviklingsstrategien Finansielle: Den vækst der er set i forbruget fra skal standses, og forbruget skal holdes på et niveau der ligger 4 mio. kr. under 2014 niveau. Effektivisering i 2015 af servicerammen driftsbudgettet på 2 % fastholdes Budgetafvigelser på max +/- 2 % Ikkefinansielle: Udviklingsstrategien og dermed fleksible tilbud for borgeren Implementering af ny takstmodel per på Egedal Kommune Bo- og Aktivitetscenter Kvaliteten af prognose- og disponeringsværktøjerne for økonomistyring skal være så præcis, at det styringsansvarlige niveau udviser budgetafvigelser på max +/- 2 Sygefravær < 4,5 % for centeret samlet 3. Driftsbudget 3.1 driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Sekretariat og ledelses budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder. Tabel 1 Driftsbudget for Sekretariat fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Sekretariat og ledelse Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 7

10 Sekretariat Tabel 2 Driftsbudget for fagområde Sekretariat fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Sekretariat CSS - ledelse Administration Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. løn Løn udgifterne er stabile forudsat at personalesammensætning er stabil. 2. øvrige omkostninger Det er muligt for ledelsen at styre de øvrige udgifter inden for det afsatte budget. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Løn Periodiseringsprincippet for løn afspejler en normalfordeling af fastansattes lønforbrug hen over året. April forventes lidt højere forbrug, fordi der udbetales særlig feriegodtgørelse. Øvrige udgifter De fleste udgifter er personale relaterede samt centerrelaterede. 8

11 Sekretariat Figur 2 Forventet udgifter pr. område 2016 i kr. CSS ledelse og CSS admnistration Hovedparten af udgifter er løn. Derfor afspejler periodiseringsprincippet en normalfordeling af fastansattes lønforbrug hen over året. April forventes lidt højere forbrug, fordi der udbetales særlig feriegodtgørelse. De fleste udgifter er personale relaterede samt centerrelaterede. 3.4 Risici Centerets største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. løn Der er ingen væsentlige risici forbundet med sekretariatet. Sekretariat Sekretariatets budget er ikke aktivitetsbestemt. 9

12 Sekretariat 10

13 Myndighed og Bestiller Myndighed og Bestiller 1. Myndighedens primære opgaver Primære aktiviteter: Myndighed ledelse: Ledelse i myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige faglige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats samt myndighedsarbejdet i centeret. Råd- og vejledningsteamet: Teamet modtager alle ny-henvendelser til centeret, og er ansvarlige for at yde råd og vejledning samt foretage en vurdering af, hvorvidt en henvendelse skal visiteres til myndighedsteamene. Teamet er også ansvarlig for vurdering af samtlige underretninger vedrørende børn og unge, der modtages i kommunen. Endvidere er teamet ansvarlig for at varetage den fremskudte forebyggende indsats ved bl.a. afholdelse af temaaftner, deltagelse ved børne- og ungeteamsmøderne i skole- og institutionsdistrikterne samt projekt rådgivning på skolerne. Myndighed salg af pladser: Myndighed er ansvarlig for indtægtsbudgettet vedrørende salg af pladser til andre kommuner på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter. Myndighed handicap: Ansvarsområdet er børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse samt voksne med midlertidig eller varigt fysisk funktionsevne. Teamet er ansvarlig for undersøgelse af børn, unge og voksne særlige behov for støtte, herunder bevilling og iværksættelse af individuel støtte. Myndighed social: Ansvarsområdet er børn og unge med særlige behov for støtte samt voksne med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Teamet er ansvarlig for undersøgelse af børn, unge og voksne særlige behov for støtte, herunder bevilling og iværksættelse af individuel støtte. 2. Resultatmål Økonomistyring implementering af forbedret styringsgrundlag samt udvikling af dette. Implementering af forbedret sagskvalitet. Finansielle mål: Budgetafvigelser på max 2 % (tværfagligt mål) Dokumenteret 4 mio. kr. mindre forbrug end 2014-regnskab på udvalgte områder Ikke-finansielle mål : Forbedret sagskvalitet målt løbende ved ledelseskontrol samt ingen bemærkninger ved den årlige revionsgennemgang Samarbejdsprojekt mellem myndighed og udfører i forhold til sammenhæng mellem handleplan og indsatsplan 11

14 Myndighed og Bestiller 3. Driftsbudget Myndighed og Bestiller 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde myndigheds bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Myndighed fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Myndighed Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Tabel 2 Driftsbudget for fagområde Myndighed fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Myndighed Myndighed ledelse Råd- og vejledningsteamet Myndighed - salg af ydelser til andre kommuner Myndighed handicap Myndighed Social Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 3.2 Primære udgifts og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 2. Anbringelser og ophold for børn og unge Der satses på forebyggende tiltag og en bredere vifte af tilbud for at undgå lange og udgiftstunge anbringelser uden for hjemmet. Sammenhængen mellem antallet af borgere, serviceniveauet og prisen på ydelserne er udgiftsdriveren for området. Små udsving på disse tre variable kan have stor økonomisk effekt. Dette gælder for alle målgrupperne: Handicap, social og psykiatri samt kombination af disse. 3. Salg af pladser Den nye takstmodel for Egedal Bo-og Aktivitetscenter blev vedtaget på Socialudvalget maj 2015 med ikrafttrædelse Indtægtsbudgettet for 2016 er i alt mio. kr. I dette beløb indgår implementering af Kommunernes kontaktråd (KKR) beslutning om 1% reduktion i 2016 af de direkte udgidter. Endvidere har KKR den 24. april besluttet reduktion i Overhead fra 7 %til 6 % af de direkte henfør bare udgifter i Dette betyder et fald i indtægter i 2017 og frem, hvilket også er indarbejdet i budgettet. Takstmodellen i sig selv giver merindtægter, men som følge af KKR aftalerne er den samlede konsekvens at indtægterne falder hen over årene. Såfremt der er ændringer i beboersammensætningen blandt betalingskommunerne, vil dette få konsekvens for indtægtsrammen i det pågældende år. 4. Forebyggende Der satses på forebyggende tiltag, at komme sig recovery og at forbedre 12

15 Myndighed og Bestiller foranstaltninger for voksne 5. Midlertidige og længerevarende botilbud voksne borgernes evne til at klare sig i eget liv og dermed undgå lange og udgiftstunge ophold i botilbud. Sammenhængen mellem antallet af borgere, serviceniveauet og prisen på ydelserne er udgiftsdriveren for området. Små udsving på disse tre variable kan have stor økonomisk effekt. Dette gælder for alle målgrupperne: Handicap, social og psykiatri samt kombination af disse. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for Myndighedens løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr Løn Øvrige udgifter Indtægter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Periodiseringsprincippet for løn afspejler at aktiviteterne forventes at forløbe lineært hen over året. Området har både lønudgifter til ansatte på rådhuset samt lønudgifter til ydelser som for eksempel familiepleje eller ledsagerordning. Øvrige udgifter De fleste udgifter hos myndigheden er køb af ydelser til foranstaltninger visiteret til borgerne. Derfor er langt de fleste udgifter tjenesteydelser. Indtægter Indtægter både for salg af ydelser til andre kommuner, og for mellemkommunal refusion samt statsrefusion forventes at falde jævnt henover året. 13

16 Myndighed og Bestiller Figur 2 Forventet udgifter pr. område 2016 i kr. Løn Periodiseringsprincippet for løn afspejler at aktiviteterne forventes at forløbe lineært hen over året. Området har både lønudgifter til ansatte på rådhuset samt lønudgifter til ydelser som for eksempel familiepleje eller ledsagerordning. Øvrige udgifter Periodiseringsprincippet afspejler at aktiviteter forventes at falde jævn over året. Det afspejler ikke det forventede faktiske forbrug, men aktivitetsstyringen. De fleste udgifter hos myndigheden er køb af ydelser til foranstaltninger visiteret til borgerne. Derfor er langt de fleste udgifter tjenesteydelser. Figur 1 Forventet udgiftsniveau for Myndighed Ledelse løn og øvrige udgifter 2016 i kr. Indtægter Indtægter fra Salg af ydelser til andre kommuner, er kommuner der køber pladser på Egedal Kommunes botilbud. Indtægterne på Myndighed Handicap og Myndighed Social er fra mellemkommunal refusion samt statsrefusion og forventes at falde jævnt henover året. 14

17 Myndighed og Bestiller 3.4 Risici Centerets største risici ift. at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Tilgang af udgiftstunge borgersager 2. Indtægter ved salg af pladser på botilbud til andre kommuner Det er et bevidst valg i kommunen, at der ikke skal tilsidesættes midler i fagcenterene til evt. kommende ekstraordinære aktiviteter. Centeret er sårbart overfor tilgang af nye sager, da enkeltsager på det specialiserede område er omkostningstunge. Eksempelvis anbringelse af børn og unge på døgninstitutioner og botilbud. Såfremt der er måneder med tomme pladser (belægningsprocenten) eller ændringer i taksten på pladserne serviceniveauet og dermed prisen vil dette give udsving på indtægsrammen. En lavere belægningsprocent vil fører til en højere takst året efter, men samtidig stiller Kommune Kontaktråd (KKR) krav om fald i takst i KKR-aftalerne. KKR aftalerne indgår reduktion i takster både i 2016 og 2017, som skal indarbejdes når konsekvensen kendes. To sager kan koste 3-5 mio. kr. En detaljeret disponeringsstyring, skal give overblik over, hvorvidt udgifter til tilgang på et område, kan imødekommes af afgang på andre områder. Der skal indarbejdes forventning i tilgang og afgang på baggrund af historisk viden og viden om kommende sager. Men ikke ekstraordinære stigninger. 1,6 mio.kr. Sekretariat: Udvikling af kontraktstyring på de dyreste pladser. Myndighed og udfører: Dialog med køberkommuner med henblik på at få fyldt pladserne op. Sekretariat Myndighed Sekretariat, Myndighed 3. Anbringelser, ophold, botilbud 4. Forebyggende foranstaltninger for børn, unge, familier og Pris på EKBA er i 2016 ca kr. per døgn. Mindre udsving i variablerne; antallet af borger, serviceniveauet og prisen, kan give store udsving på det samlede forbrug. Plejefamilie i gennemsnit kr./år. Døgninstitutioner koster 1,45 mio. kr. år. Gennemsnit 2 anbringelser er 2 mio.kr. På det specialiserede socialområde inden for alle målgrupper, er der fokus på forebyggelse. Risikoen er, at indsatsen i 2 mio.kr. Justering af kvalitetsstandarter. 0,5 mio. kr. Der satses på forbyggende tiltag og en større vifte af tilbud for at undgå lange og omkostningstunge anbringelser. Justering af kvalitetsstandarter. Der arbejdes med kapacitetsstyring Myndighed Myndighed 15

18 Myndighed og Bestiller voksne. (handicap, social og psykiatri) disse år først har effekt på de dyre foranstaltninger på lang sigt. Dagbehandling Gns. pris: kr. Tilgang på én, svare til 5 % af budgettet. Beløbet 0,5 mio.kr. er beregnet som netto stigning på 2 dagbehandlingsforløb. af s medarbejder blandt andet for at øge opmærksomhed på udsving i den samlede leverede ydelse mængde x serviceniveau 4. Driftsbudget for Myndighed og Bestiller I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. 4.1 Myndighed Ledelse Aktivitetsbudget for Myndighed ledelse 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgetter for Myndighed Ledelse Tabel 3: Aktivitetsbudget for Myndighed Ledelse Mængde Enhedspris Budget kr kr. Myndighed ledelse Myndighed ledelse Myndighed tilsyn Handicapråd 28 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 1. Myndighed ledelse Styringsansvarlige ledere samt øvrige personale udgifter. 2. Tilsyn Der føres tilsyn med kommunens plejefamilier og børn på opholdssteder mv. personale og personalets kørsel. Ikke aktivitetsbestemt. 3. Handicapråd Ikke aktivitetsbestemt 16

19 Myndighed og Bestiller Periodiseret budget for Myndighed Ledelse Figur 2 Forventet udgiftsniveau for Myndighed Ledelse løn og øvrige udgifter 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Myndighed ledelse Tilsyn Handicapråd Myndighed ledelse og Tilsyn Langt størstedelen af udgifterne er løn. Periodiseringsprincippet for løn afspejler en normalfordeling af fastansattes lønforbrug hen over året. April forventes lidt højere forbrug, fordi der udbetales særlig feriegodtgørelse. Handicaprådet Periodiseringsprincippet er lineært Råd- og Vejledningsteamet Aktivitetsbudget for Råd- og Vejledningsteamet 2016 Tabel 4 viser aktivitetsbudgetter for Råd og Vejledningsteamet. Tabel 4: Aktivitetsbudget for Råd og vejledningsteamet Mængde Enhedspris Budget kr kr. Råd og vejledningsteamet Råd og vejledning Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Råd og vejledning Teamet screener alle nye henvendelser og nye sager uanset antal, og er således ikke aktivitetsbestemt. Der har i været et projekt med rådgivning på skoler som opnormerede temaet. Denne normering er frafaldet per Det er besluttet at fortsætte projektet i yderligere et år dog uden opnormeringen. 17

20 Myndighed og Bestiller Periodiseret budget for Råd- og Vejledningsteamet Figur 3 Forventet udgifter for Råd- og vejledning 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Råd og vejledning Råd og vejledningsteam Størstedelen af udgifterne er løn. Periodiseringsprincippet for løn afspejler at aktiviteterne forventes at forløbe lineært hen over året Salg af ydelser til andre kommuner Aktivitetsbudget for Salg af ydelser til andre kommuner i 2016 Tabel 5 viser aktivitetsbudgetter for Salg af ydelser til andre kommuner. Tabel 5: Aktivitetsbudget for Salg af ydelser til andre kommuner Mængde Enhedspris Budget kr kr. Salg af pladser Botilbud for voksen med fysiske funktionsnedsættelser - længerevarende Botilbud for voksen med psykiske funktionsnedsættelser - længerevarende Botilbud for voksen med fysiske funktionsnedsættelser - midlertidige Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5 Salg af ydelser til andre kommuner 1. Salg af ydelser Indtægterne afhænger entydigt af, hvor mange pladser der bliver solgt til hvilken pris i hvor mange måneder. Sædvanligvis vil der være udsving hen over året, men disse udsving er ikke kendte på forhånd. Såfremt der er tale om tomme pladser og dermed lavere belægningsprocent, vil dette kunne medregnes i taksten to år efter. 18

21 Myndighed og Bestiller Periodiseret budget for Salg af ydelser til andre kommuner Figur 4 Forventet indtægtsniveau for Salg af ydelser til andre kommuner 2016 i kr. Salg af ydelser til andre kommuner For alle tre områder opkræves indtægter fra andre kommuner hver måned og forventes at falde jævn henover året. Der kan i løbet af året forekomme udsving, hvis der er ændringer i beboersammensætningen eller belægningsprocenten Myndighed Handicap Aktivitetsbudget for Myndighed Handicap 2016 Tabel 6 viser aktivitetsbudgetter for Myndighed Handicap. Tabel 6: Aktivitetsbudget for Myndighed Handicap Mængde Enhedspris Budget kr kr. Myndighed Handicap Særligt tilrettelagt ungdomsuddannselser STU Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier Ophold og anbringelser for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for voksne Botilbud for voksne Kontante ydelser Administration Budgetforudsætningerne er lagt ud fra disponering af aktiviteter og priser marts 2015, og med en forudsætning om at det samlede ressourcetræk svarer til regnskab Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 6 Myndighed Handicap STU Forebyggelse børn STU-forløb er 3-årige og påbegyndes i august. Det forudsættes, at tilgang i august svarer til afgang. Budgettet er til forebyggende foranstaltninger som ikke udføres af egne -enheder. Endvidere indgår budgettet til fripladser på dagtilbud også her. 19

22 Myndighed og Bestiller Ophold og anbringelser for børn Forebyggelse og aktivering for voksne Botilbud for voksne Kontante Ydelser Administration Der er 13 aktiviteter (foranstaltninger) med individuelle priser. Budgettet omfatter såvel plejefamilier, opholdssteder, kost og efterskoler, samt sikrede og åbne døgninstitutioner. Der er seks aktiviteter (foranstaltninger) med individuelle priser. Budget til beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, ledsagerordning samt støtte-, kontakt- og pædagogiskarbejde der købes af andre udbydere end egne enheder. Der er ti aktiviteter (foranstaltninger) med individuelle priser. Midlertidigt eller længerevarende botilbud der købes af andre udbydere end egne enheder. Der er tre aktiviteter (to foranstaltninger) med individuelle priser. Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Der er fire aktiviteter (foranstaltninger) med individuelle priser. Rådgivere ansat til at afdække borgernes behov og visitere ydelser efter lov om Social Service Periodiseret budget for Myndighed Handicap Figur 5 Forventet udgiftsniveau for Myndighed Handicap løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Botilbud og Forebyggende foranstaltninger for voksne Både Botilbud og Forebyggende foranstaltninger for voksne er budgetteret med 44 mio. kr. (Stregerne i overstående figur ligger oven på hinanden). Der er budgetteret med et lineært Ophold, anbringelse og forbyggende foranstaltninger for børn Der er budgetteret med et lineært aktivitetsniveau ud fra at pris, mængde og serviceniveau forventes samlet set at være lineært over året. 20

23 Myndighed og Bestiller Den lineære disponering er et udtryk for samlet lineær aktivitet over året. Det er ikke et udtryk for hvornår de faktiske udgifter falder, fordi leverandørerne opkrævning ikke har sammenhæng med det visiterede forbrug (f.eks. kvartals, halvårs og helårsregninger). Kontante ydelser Der er tale om overførsler der flader lineært månedlig udbetaling. Administration Administration består af rådgivere der udfører sagsbehandling. Periodiseringsprofilen afspejler derfor lønudgifter. 4.5 Myndighed Social Aktivitetsbudget for Myndighed Social 2016 Tabel 7 viser aktivitetsbudgetter for Myndighed Social. Tabel 7: Aktivitetsbudget for Myndighed Social Mængde Enhedspris Budget kr kr. Myndighed Social Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser STU Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier Ophold og anbringelser for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for voksne Botilbud for voksne Kontante ydelser Administration Budgetforudsætningerne er lagt ud fra disponering af aktiviteter og priser marts 2015, og med en forudsætning om at det samlede ressourcetræk svarer til regnskab Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 7 Myndighed Social STU Forebyggelse børn Ophold og anbringelser for børn Forebyggelse og aktivering for voksne Botilbud for voksne Kontante Ydelser Administration STU-forløb er 3-årige og påbegyndes i august. Det forudsættes at tilgang i august måned svarer til afgang. Budgettet er til forebyggende foranstaltninger som ikke udføres af egne -enheder. Endvidere indgår budgettet til fripladser på dagtilbud også her. Der er 15 aktiviteter (foranstaltninger) med individuelle priser. Budgettet omfatter såvel plejefamilier, opholdssteder, kost og efterskoler, samt sikrede og åbne døgninstitutioner. Der er 13 aktiviteter (foranstaltninger) med individuelle priser. Udover de ydelser, der forefindes hos Myndighed Handicap, er her tilbud for misbrugere til behandling. Der er 10 aktiviteter (foranstaltninger) med individuelle priser. Budgettet omfatter botilbud i form af kvindekrisecentre, herberg, opgangsfællesskaber samt midlertidig eller længerevarende botilbud til borgere med socialpsykiatriske dianoser. Budgettet og mængde er eksklusiv de botilbud der hører under udfører. Der er otte aktiviteter (foranstaltninger) med individuelle priser. Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Der er fire aktiviteter (foranstaltninger). Rådgivere ansat til at afdække borgernes behov og visitere ydelser efter lov om Social Service. 21

24 Myndighed og Bestiller Periodiseret budget for Myndighed Handicap Figur 6 Forventet udgiftsniveau for Myndighed Social løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Ophold, anbringelse og forbyggende foranstaltninger for børn Det største aktivitetsområde i Myndighed Social er ophold og anbringelser inkl. Familiepleje og døgninstitutioner. Der er budgetteret med et lineært aktivitetsniveau ud fra at pris, mængde og serviceniveau forventes samlet set at være lineært over året. Botilbud og Forebyggende foranstaltninger for voksne Periodiseringen er i 1/12-dele, da disse aktiviteter ikke umiddelbart har et specifikt udgiftsmønster. Den lineære disponering er et udtryk for samlet lineær aktivitet over året. Det er ikke et udtryk for hvornår de faktiske udgifter falder, fordi leverandørerne opkrævning ikke har sammenhæng med det visiterede forbrug (f.eks. kvartals, halvårs og helårsregninger). Kontante ydelser Der er tale om overførsler der flader lineært månedlig udbetaling. Administration Administration består af rådgivere der udfører sagsbehandling. Periodiseringsprofilen afspejler derfor lønudgifter. 22

25 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter ledelse: Defineres som udførerenhedens styringsansvarlige ledergruppe. Her følges op på rammernes økonomiske aktiviteter og om områdernes opgaver og kapacitet er i overensstemmelse. Børn og handicap: opgaver visiteret ud fra Serviceloven: Servicelovens 52, stk. 3, nr. 3 - familiebehandling Servicelovens 52, stk. 3, nr. 2 - praktisk pædagogisk støtte (fordelt i to pakker, alm. og intensiv) Servicelovens 52, stk. 3, nr. 6 - kontaktperson til børn og unge 0-18 år Servicelovens 76, stk. 3, nr. 2 efterværn, kontaktperson, unge år Servicelovens 11, stk. 4 - specialvejledning individuelt eller i forældregrupper Servicelovens 71 - støttet og overvåget samvær Servicelovens 85 på handicapområdet Socialpsykiatri og Udsatte området: Området udfører opgaver visiteret ud fra serviceloven og sundhedsloven Servicelovens 85, 99 og 104, socialpædagogisk støtte og vejledning, Servicelovens 108 pladser og 107 længerevarende og midlertidigt botilbud til borgere med sindslidelser og borgere, der er ramt af sociale udfordringer i en periode af deres liv. Rusmiddelteamet: Området udfører misbrug behandling Indsatser jf. Sundhedslovens 141 og Servicelovens 11, stk. 4, 12 og 101 Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter: Servicelovens 108 og 107 længerevarende og midlertidige botilbud på handicapområdet, samt opstart af 104 tilbud hverdagsaktivering. 2. Resultatmål området har fokus på at etablere nye omkostningseffektive lokale tilbud med høj faglig kvalitet, hvilket er en del af den politisk vedtagne udviklingsstrategi for det specialiserede område. Konkret betyder det, at der i 2016 opstarter Hverdagsaktivering, som er et aktivitetstilbud efter servicelovens 104 for beboere på Egedal Kommunes Bo og Aktivitetscenter. Med indførelsen af styringsansvarlige ledere i er der sat fokus på implementering af et forbedret styringsgrundlag, hvor lederne månedligt på prognosemøder har opfølgning på deres økonomiske aktiviteter, og hvilke konsekvenser det har for forventede årlige forbrug. har under projektet implementeret et kapacitetsredskab, hvor ledelsen kan følge sammenhængen mellem tilbuddenes kapacitet og de opgaver der bestilles. I udførerenheden arbejder medarbejderne med at få større fokus på effekten af indsatser, og ledelsen har derfor besluttet at tilkøbe et indikatormodul til journaliseringssystem. Modullet vil vise en grafisk fremstilling af effekten af indsatsen på de mål, der er sat. Finansielle mål: Budgetafvigelse på max +/- 2 %. Ikke-finansielle mål : Opstart af Hverdagsaktivering pr Effektivitet af indsats for implementering af indikatormodul forventes gennemført for 40 % af sagerne i Investeringen i indikatormodulet forventes at være omkring kr. årligt. 23

26 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde s budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Tabel 2 Driftsbudget for fagområde fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) ledelse Børn og Handicap Socialpsykiatri og Udsatteområdet Egedal Kommunens Bo- og Aktivitetstilbud Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Det samlede ressourcetræk 2. Ældre befolkning og komplekse dianoser 3. Uforudsete driftsudgifter 4. Kulturændring vedrørende dokumentation af effektmåling s samlede borger-ressourcetræk, som følge af visitering hos Myndigheden, skal sammenholdes med de personaleressourcer, der er til rådighed hos udfører og de servicestandarter, der er vedtaget i Egedal kommune. Såfremt større justering alene sker ad hoc i forhold til arbejdsmængden, kan dette have den konsekvens at det politisk vedtagne serviceniveau kommer under pres. Dette skal ligeledes ses i sammenhæng med Myndighedens fokus på forebyggende arbejde, som ofte udføres af kommunens egne udfører. På voksenområdet slår det igennem, at befolkningen bliver ældre og omsorgsbehovet mere komplekst. De borgere, hvis ydelser varetages af udekørende teams og botilbud bliver ældre og omsorgsbehovet mere kompleks. Idet driftsbudgetterne hos er små kan uforudsete udgifter have udslag på det samlede budget. I lovgivning om Socialtilsynet fremgår der krav til, at Socialtilsynet undersøger effekt af indsats. Derfor har besluttet at investere i IT-understøttelse af effektstyring og -måling, samt uddanne medarbejdere heri. Endvidere vil udfører implementere en kultur med opmærksomhed den ændring i måden at arbejde på med effektstyring og som inkluderer handleplaner og indsatsplaner. Kulturændringen kan påvirke personaleomsætningen. 24

27 5. Ny takstmodel botilbud Det er hensigten, at den nye takstmodel vil give en mere stabil økonomi hos botilbuddet Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter, EKBA, samt en mere transparent model både for og køberkommuner, hvor der er en direkte sammenhæng mellem borgerens omsorgsbehov, ressourcer til omsorgs og pris. Da 2016 er første år modellen implementeres kender Center for Social Service endnu ikke køberkommuners reaktion. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn Lønforbruget følger periodiseringsprofilen for en normalfordeling af lønforbrug for fastansatte. April forventes lidt højere forbrug, fordi der udbetales særlig feriegodtgørelse. Øvrige udgifter Øvrige udgifter falder ikke lineært, men faktisk forbrug afhænger af konkrete disponeringer hos ledelsen. Indtægter Indtægterne er på Botilbuddene og omfatter beboerindtægter for servicepakke, som falder hver måned. Det modsvares af en tilsvarende udgift under øvrige udgifter. 25

28 Figur 2 Forventet udgifter pr. område 2016 i kr. Udgifter områdernes periodiseringsprofiler afspejler en normalfordeling af lønforbrug for fastansatte. April forventes lidt højere forbrug, fordi der udbetales særlig feriegodtgørelse. Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter periodiseringsprofil afspejler ligeledes udbetaling af feriegodtgørelse i april samt at der over sommeren anvendes flere vikarer samt personaleressourcer til beboernes ferie. Figur 3 Forventet indtægter pr. område 2016 i kr. Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud Indtægterne på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud omfatter beboerindtægter for servicepakke, som betales hver måned, samt huslejeindtægter for visse boliger. Indtægterne modsvares af en tilsvarende udgift under øvrige udgifter. De øvrige områder har ingen indtægter. 26

29 3.4 Risici Centerets største risici ift. Overholdelse af budgettet. Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Myndighed og fælles billede af antal sager 2. Det samlede ressourcetræk Risikoen for forskellige registreringer af borgers startog sluttidspunkt og forskellige foranstaltninger niveauer af service (pakker). Der ses et større ressourcetræk på socialpsykiatriområdet, end der er personaleressourcer til. Såfremt det samlede ressourcetræk i hele stiger, må enten personale eller servicestandarter justeres ned hvilket i givet fald forlægges politisk. Dataunderstøttelse igennem kapacitetsværktøj og dialog 0,5 mio. kr. Der omfordeles ressourcer mellem de udførende enheder. Myndighed og Praktisk pædagogisk støtte koster ca kr./år. En 5 % stigning vil være 13 sager og koste kr. 3. Forebyggelse Der er behov for flere lokale og billigere tilbud indenfor forebyggelse. Der arbejdes på mulighederne for at etablerer opgangsfællesskab og et fleksibelt familiehus. Der skal udarbejdes politisk beslutningsgrundlag med økonomi og finansiering. 4. Botilbud Ny takstmodel Svingende omsorgsbehov indenfor takstgrupperne. Det kræver en detaljeret ressourcestyring af personalet henover måneder, der tilpasses løbende. Budget kan tilpasses ud fra principper for takstfinansierede tilbud. Udviklingsstrategien. Ny takstmodel Center for Social Service Botilbud 4. Driftsbudget for I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. 4.1 Ledelse Aktivitetsbudget for Ledelse 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Børn og handicap Tabel 3: Aktivitetsbudget for Ledelse Mængde Enhedspris Budget kr kr. ledelse ledelse Tværgående projketer - 27

30 Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 3 1. ledelse Her samles de styringsansvarlige leders løn samt relaterede udgifter. 2. Tværgående projekter Her styres de tværgående projekter for udfører. Der er pt. ikke fundraiser i udfører midler til tværgående projekter i 2016 og frem Periodiseret budget for Ledelse Figur 4 Forventet udgifter pr. styringsrelevante aktivitet 2016 i kr. ledelse Lønforbruget følger periodiseringsprofilen for en normalfordeling af lønforbrug for fastansatte. April forventes lidt højere forbrug, fordi der udbetales særlig feriegodtgørelse. Der er pt. ingen statspuljemidler til projekter i udfører. 4.2 Børn og Handicap Aktivitetsbudget for Børn og Handicap 2016 Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Børn og handicap Tabel 4: Aktivitetsbudget for Børn og Handicap kr kr. Børn og Handicap Hybelpladser (døgnpladser) Forebyggende foranstaltninger børn, unge og familier (foranstaltnigner) Handicap støtte kontaktperson (foranstaltninger) Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 4 3. Hybelpladser Der er per maj 2015 implementeret to hybelpladser. undersøger fortsat muligheden for at finde boliger til to hybelpladser mere, sådan som det var planen i Udviklingsstrategien. Hybelpladser er støtte i eget værelse, og således et mindre indgribende alternativ til anbringelse på opholdssted. 4. Børn, unge og familie foranstaltninger 5. Handicap støtte og kontaktpersoner Forudsætningerne er den mængde af aktiviteter og personaleressourcer, der var tildelt området per maj Forudsætningerne er den mængde af aktiviteter og personaleressourcer, der var tildelt området per maj

31 Periodiseret budget for Børn og Handicap Figur 5 Forventet udgifter pr. styringsrelevante aktivitet 2016 i kr. Hybelpladser Hybelpladser er et alternativ er udgiften husleje og ydelsen til støtte kontaktperson, som er den samme ydelse hen over året. Derfor er periodiseringen lineær. Forebyggende foranstaltninger til børn, unge og familier Den primære udgift er lønforbruget, som følger periodiseringsprofilen for en normalfordeling af lønforbrug for fastansatte. April forventes lidt højere forbrug, fordi der udbetales særlig feriegodtgørelse. Handicap støtte kontaktperson Den primære udgift er lønforbruget, som følger periodiseringsprofilen for en normalfordeling af lønforbrug for fastansatte. April forventes lidt højere forbrug, fordi der udbetales særlig feriegodtgørelse. 4.3 Socialpsykiatri og Udsatte området Aktivitetsbudget for Socialpsykiatri og Udsatte området 2016 Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Socialpsykiatri og Udsatte området. Tabel 5: Aktivitetsbudget for Socialpsykiatri og Udsatte området Mængde Enhedspris Budget kr kr. Socialpsykiatri og Udsatte området Socialpsykiatrisk botilbud Socialpsykiatri og udsatteområdet Rusmiddelteamet Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 5 1. Socialpsykiatriske botilbud Budgetforudsætningerne er 28 pladser med serviceniveau som maj 2. Socialpsykiatriens og Budgetforudsætningerne er den ramme, som har i maj 2015 udsatte støtte kontakt med det antal ansatte, som de forskellige teams er normeret til. 3. Rusmiddelteamet Budgetforudsætningerne er den ramme, som har i maj 2015 med det antal ansatte, som de forskellige teams er normeret til. 29

32 Periodiseret budget for Socialpsykiatri og Udsatte området. Figur 6 Forventet udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Socialpsykiatri og udsatte område, misbrug behandling og Socialpsykiatriske botilbud Den primære udgift er lønforbruget, som følger periodiseringsprofilen for en normalfordeling af lønforbrug for fastansatte. April forventes lidt højere forbrug, fordi der udbetales særlig feriegodtgørelse. Endvidere er der udgifter til øvrigt drift f.eks. kørsel, hvor der forventes at lineært forbrugsmønster. De Indtægterne er på Botilbuddene og omfatter beboerindtægter for servicepakke, som opkræves hver måned. Det modsvares af en tilsvarende udgift under øvrige udgifter. 4.4 Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter Aktivitetsbudget for Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter 2016 Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Egedal kommunes Bo- og Aktivitetscenter. Tabel 6: Aktivitetsbudget for Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter Mængde Enhedspris Budget kr kr. Egedal Kommunes Bo- og aktivitetscenter Botilbud Aktivitetstilbud Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 6 1. Botilbud Der er vedtaget en ny takstmodel i maj Forudsætningerne er en fordeling af borgeren på fire takstkategorier: Takst 1 af kr. pr døgn, 10 borgere Takst 2 af kr. pr døgn, 31 borgere Takst 3 af kr. pr. døgn, 19 borgere Takst 4 af kr. pr. døgn, 13 borgere (Taksterne er i 2015-priser). Der er tre enkeltmandstilbud til 3 borgere med individuelle priser. 2. Aktivitetstilbud Der er maj 2015 ikke endelig viden om, hvor mange borgere der vil være i aktivitetstilbud per Det forventes at være dialog med myndighed over sommeren med henblik på visitation af borgere til tilbuddet. Derfor vil dette afsnit blive opdateret i august

33 Endvidere vil der skulle bevilliges indtægts og udgiftsbudget såfremt andre kommuner køber aktivitetstilbudspladser på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter Periodiseret budget for Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter Figur 2 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Botilbud til handicappede Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter periodiseringsprofil afspejler ligeledes udbetaling af feriegodtgørelse i april samt at der over sommeren anvendes flere vikarer samt personaleressourcer til beboernes ferie. Periodiseringen er inklusiv indtægter for servicepakke. Aktivitetstilbud Periodisering profilen er lineær. Aktiviteten omfatter cafe Zig-Zag aften tilbud og opstart af Hverdagsaktivering dagtilbud. 31

Center for Social Service

Center for Social Service 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter ledelse: Defineres som udførerenhedens styringsansvarlige ledergruppe. Her følges op på rammernes økonomiske aktiviteter og om områdernes opgaver og kapacitet

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service 1. Centerets formål Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service 1. ens primære opgaver Primære aktiviteter: ledelse: Ledelse i myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige faglige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats

Læs mere

Konto 7 Finansindtægter og udgifter

Konto 7 Finansindtægter og udgifter Budgetnotat 2016-19 Konto 7 Konto 7 og udgifter 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 07. Kontiene omfatter renter, tilskud, udligning

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri

Læs mere

8. HANDICAP- OG PSYKIATRI

8. HANDICAP- OG PSYKIATRI 8. HANDICAP- OG PSYKIATRI Politikområdet Handicap og Psykiatri omfatter tilbud som fx støtte i eget hjem, botilbud, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud til voksne med betydelig nedsat

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg Bilag til budgetnotat 216-19 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Ledelse og stab (niveau 3 ledere, IT og uddannelses koordinatorer og udviklingskonsulenter) til køb og salg af pladser

Læs mere

Rammeaftale 2016 for det sociale område

Rammeaftale 2016 for det sociale område Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling Dato 19. august 2015 Rammeaftale 2016 for det sociale område 1. Resume De 19 midtjyske kommuner

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 2015-18 6. 2015-18 2015-18 Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener et politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Center for Social Service Center for Social Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt,

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets og samværstilbud

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets og samværstilbud Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets og samværstilbud 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning

Læs mere

Serviceniveau. for. Ledsagelse. efter 85 i. Serviceloven. Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85

Serviceniveau. for. Ledsagelse. efter 85 i. Serviceloven. Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85 Serviceniveau for Ledsagelse efter 85 i Serviceloven Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85 Til borgere, pårørende og medarbejdere på handicapområdet

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Drift af centralkøkken på Damgårdsparken, kost til plejecentre, madservice til hjemmeboende, kantine i Aktivitetscenter Damgårdsparken - mødeservering

Læs mere

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats opgaver Primære aktiviteter Ledelse af CBS, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret budget incl. overførsler

Oprindeligt budget. Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr. -2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Omsorgsudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse

Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25. november 2015 Servicelovens 103 Lovgrundlag Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 85. Socialpædagogisk bistand

Kvalitetsstandard. Serviceloven 85. Socialpædagogisk bistand Kvalitetsstandard Serviceloven 85 Socialpædagogisk bistand Godkendt i Byrådet den 22. november 2011 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Notat. Analyse af anvendelsen af udlagte støttemidler for 2014, samt det specialiserede område for børn 0 6 år. April 2015. Sags-id: 28.00.

Notat. Analyse af anvendelsen af udlagte støttemidler for 2014, samt det specialiserede område for børn 0 6 år. April 2015. Sags-id: 28.00. Notat Analyse af anvendelsen af udlagte støttemidler for 2014, samt det specialiserede område for børn 0 6 år. April 2015 Sags-id: 28.00.00-P05-1-15 Side 1 Indhold Sammenhæng... 3 Udlægning af støttemidler

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap og Samstyrken Godkendelse 19 april 2016 Udvalget for Social og Sundhed Revidering

Læs mere

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen Jobcenteret Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen 1. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsens primære aktiviteter Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen varetager

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Skrivelse med orientering om de væsentligste regler og lovgivningsmæssige forpligtelser på forsorgshjems- og krisecenterområderne m.m.

Skrivelse med orientering om de væsentligste regler og lovgivningsmæssige forpligtelser på forsorgshjems- og krisecenterområderne m.m. Til samtlige kommuner, regioner m.fl. Dato: Skrivelse med orientering om de væsentligste regler og lovgivningsmæssige forpligtelser på forsorgshjems- og krisecenterområderne m.m. Kommunerne har det fulde

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007-2012 Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 3.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007-2012 Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 3. Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007-2012 Til Socialudvalget Kopi til Aarhus Kommune Den 3. april 2013 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Effekt af trænende hjemmepleje Sammenhæng til vision 2018: Hverdagsrehabiliterende indsatser, som Trænende Hjemmepleje er en del af, giver borgerne mulighed

Læs mere

NATIONAL VINKEL MV. - Koordinationsforum - Sikrede institutioner - Tilbudsportalen - Input til styregruppen - Mv.

NATIONAL VINKEL MV. - Koordinationsforum - Sikrede institutioner - Tilbudsportalen - Input til styregruppen - Mv. NATIONAL VINKEL MV. - Koordinationsforum - Sikrede institutioner - Tilbudsportalen - Input til styregruppen - Mv. Koordinationsforum 27/11 Status og fælles fokus på tværs af de fem regioner i forhold til

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centrets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål o Konkretisering af de overordnede strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse

Læs mere

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2015 Egne borgere Egne borgere Mulighed for

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Introduktion Greve Kommune bevilger aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar Socialudvalget (inkl.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Sygedagpenge og Fleksjobteam

Sygedagpenge og Fleksjobteam Jobcenteret Sygedagpenge og Fleksjobteam 1. Sygedagpenge og fleksjobteams primære aktiviteter Sygedagpenge, fastholdelse og tidlig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fleksjob og fleksløntilskud,

Læs mere

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 / Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 Social behandling af alkohol - og stofmisbrug Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen. /Tina R.

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen. /Tina R. J.nr. j.nr. 08-128864 Dato : 1. oktober 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen Spørgsmål 389: Ministeren

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. august 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning

Kvalitetsstandard for aflastning Kvalitetsstandard for aflastning 1 Kvalitetsstandard for aflastning Område Randers Kommune tilbyder aflastningsophold til nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

- Servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108. - Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om særlig tilrettelagt uddannelse (STU)

- Servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108. - Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om særlig tilrettelagt uddannelse (STU) Myndighedsafdelingen Sagsbehandling og tidsfrister i henhold til følgende lovgivning: - Servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108 - Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om særlig tilrettelagt

Læs mere

Etablering af ét hjerneskadecenter

Etablering af ét hjerneskadecenter Etablering af ét hjerneskadecenter Faaborg-Midtfyn Kommune oplever et stigende pres på hjerneskadeområdet - et pres som stiller krav om det kommunale beredskab på området. Faaborg-Midtfyn Kommune vil imødekomme

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter: - Personlig Pleje, Praktisk hjælp (fritvalgsområdet er fra 216 placeret under Den Tværfaglige Myndighed). Hjemmesygepleje og videredelegeret sygepleje (hvor

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Introduktion Greve Kommune bevilger tilbud om beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse beskriver

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget Omprioritering indenfor rammen Af budgetproceduren fremgår følgende: Fagudvalgene har mulighed for at omprioritere indenfor den udmeldte budgetramme med henblik på vedvarende at sikre optimering af de

Læs mere

FAGENHEDEN BØRN OG KULTUR

FAGENHEDEN BØRN OG KULTUR FAGENHEDEN BØRN OG KULTUR Fagenheden Børn og Kultur omfatter følgende fagområder: Daginstitutionsområdet Folkeskolen Kultur og fritid PPR Social service for vanskeligt stillede børn og familier (Sundhedsplejen)

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

- en beskrivelse af målgruppen for de døgninstitutions/opholdsstedspladser, der er omfattet af udbuddet.

- en beskrivelse af målgruppen for de døgninstitutions/opholdsstedspladser, der er omfattet af udbuddet. Kravspecifikation, udbud af pladser på opholdssteder/døgninstitutioner til børn og unge Dette dokument indeholder: - en beskrivelse af målgruppen for de døgninstitutions/opholdsstedspladser, der er omfattet

Læs mere

Jobcenteret Tværgående områder

Jobcenteret Tværgående områder Jobcenteret Tværgående områder 1.Tværgående områders primære aktiviteter Det tværgående område dækker blandt andet over følgende områder: Mentorordningen har til formål at fastholde borgere i et arbejde

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. december 2014

Økonomioverblik pr. 1. december 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 08-12-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. december 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. november 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service.

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2014, blev det besluttet, at reducere budgettet for fritidstilbud for 4.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Serviceloven 98: Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde.

Serviceloven 98: Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde. Lov om social service 98, kontaktperson til døvblinde Serviceloven 98: Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde. Formålet

Læs mere

Fagligt område: Borgerservice Politiske mål: Skadedyrsbekæmpelse Folkeoplysning Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte

Fagligt område: Borgerservice Politiske mål: Skadedyrsbekæmpelse Folkeoplysning Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte 96 Fagligt område: Politiske mål: Borgerservice Skadedyrsbekæmpelse At overholde den gældende lovpligtige rottebekæmpelse. Aktiviteter for indfangning af vilde katte ønskes ikke bibeholdt. Folkeoplysning

Læs mere

Center for Direktion og Sekretariater

Center for Direktion og Sekretariater Center for Direktion og Sekretariater Direktion og Sekretariater 1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Sekretariater.

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - december 2016

Ledelsesinformation, Social Service - december 2016 Ledelsesinformation på scialområdet december 216 Ledelsesinformation, Social Service - december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest

Læs mere

Bilag 5. Budget 2013 refusion særligt dyre enkeltsager Magistratsafdelingerne. Aarhus Kommune. Den 11. september 2012

Bilag 5. Budget 2013 refusion særligt dyre enkeltsager Magistratsafdelingerne. Aarhus Kommune. Den 11. september 2012 Bilag 5 Emne: Til: Budget 2013 refusion særligt dyre enkeltsager Magistratsafdelingerne Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Endelig fastsættelse af budget samt udmøntning af ændrede

Læs mere

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017 Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Socialog Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Borgerservice samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune XXXXX SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Sundhedsplejen v/karen Stenstrup og Børn & Unge, Familie & Rådgivning v/mette Andreassen

Dialogbaseret aftale mellem. Sundhedsplejen v/karen Stenstrup og Børn & Unge, Familie & Rådgivning v/mette Andreassen Dialogbaseret aftale mellem Sundhedsplejen v/karen Stenstrup og Børn & Unge, Familie & Rådgivning v/mette Andreassen 2016 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der

Læs mere

Demografianalyse for borgere med sindslidelse

Demografianalyse for borgere med sindslidelse Bilag 16 Demografianalyse for borgere med sindslidelse Demografimidler // [Økonomiforvaltningen, Center for Økonomi] [Socialforvaltningen, Tværgående Økonomi] 1 Indtægtssiden 2 Budgetaftale 2014 at ØKF

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12 Status: Gældende Principafgørelse om: efterværn - personkreds - positiv udvikling Lov:

Læs mere

Ledelsesinformation, socialområdet - august 2016

Ledelsesinformation, socialområdet - august 2016 Ledelsesinformation, socialområdet - august 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.

Læs mere

Lov om social service 97, Ledsagerordning

Lov om social service 97, Ledsagerordning Lov om social service 97, Ledsagerordning Servicelovens 97: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, dog

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

Lov om Social Service 85

Lov om Social Service 85 / Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem under 85 3. Leverandører 4. Kvalitetsstandardens opbygning 5. Visitationspraksis

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service 2015-18 Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener et politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget. Centeret består af

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social

Læs mere

Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik

Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik Norddjurs Kommune 19. januar 2012 Forslag Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik Baggrund Den 1. januar 2006 trådte anbringelsesreformen på børne- og ungeområdet i kraft. Sigtet med reformen er at

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap.

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap. Ældre- og Handicapomra dets strategi for rehabilitering Formål I Skanderborg Kommune tager vi udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener, at alle har noget at bidrage med. Det betyder, at

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Den nye takstmodel træder i kræft Formålet med takststrukturen er:

Den nye takstmodel træder i kræft Formålet med takststrukturen er: Formålet med denne pjece er, at give et bedre indblik i, hvordan Egedal Kommunes nye takststruktur på det specialiserede voksenområde er bygget op, og hvad der indgår i takstkategorierne. Pjecen er opdelt

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - december 2017

Ledelsesinformation, Social Service - december 2017 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - december 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service 2018-21 Center for Social Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - september 2017

Ledelsesinformation, Social Service - september 2017 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - september 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger

Læs mere

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget. Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for. Drift Økonomirapport 1 for perioden januar til marts 2015. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt

Læs mere

Ansøgning. Projektets/aktivitetens titel Kommune. Ansøger type. Navn og adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer

Ansøgning. Projektets/aktivitetens titel Kommune. Ansøger type. Navn og  adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Indhold. 1. Rammer. Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Indhold. 1. Rammer. Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Kvalitetsstandard Forsorgshjem, herberger og beskyttede pensionater Serviceloven 110 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Center Bøgely Godkendelse Udvalget for Social og Sundhed Revidering 2018

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Har højst 10 pct. af personalet på botilbuddet har en KRAPuddannelse?

Har højst 10 pct. af personalet på botilbuddet har en KRAPuddannelse? Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2012

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2012 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2012 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Juni 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social

Læs mere

Til orientering: Ændring af de fysiske rammer på Voksenbøgen

Til orientering: Ændring af de fysiske rammer på Voksenbøgen Punkt 7. Til orientering: Ændring af de fysiske rammer på Voksenbøgen 2014-187347 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Handicaprådets orientering indstilling vedr. ændring i de fysiske

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

Center for Skole og dagtilbud

Center for Skole og dagtilbud Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse

Læs mere