2 Orientering om budget 2016 for bevillingerne under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Orientering om budget 2016 for bevillingerne under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget"

Transkript

1 2 Orientering om budget 2016 for bevillingerne under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Bilag: Budget 2016 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget DokumentID:

2 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Mission: Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets mission er at forebygge og støtte ved at skabe og opretholde social tryghed for sårbare borgere. Vision: Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets vision er at sikre en attraktiv kommune med plads til alle baseret på et fælles ansvar, respekt og dialog. 312

3 Bevilling 51 Social service Netto Budget Budget 1000 kr. i 2016 prisniveau Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Andre sundhedsudgifter Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Øvrige sociale formål Tjenestemandspension I alt

4 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service Beboelse kr. Budget 2016-priser 2015 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Midlertidig boligplacering af flygtninge Lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge. Budgettet svarer til udgift for fire lejligheder til midlertidig indkvartering af flygtninge. Der er dog et øget behov for flere boliger, da vi modtager et betydeligt antal flygtninge. Der er budgetteret med indtægter i form af beboernes egenbetaling. Flygtninge, der kommer til Silkeborg Kommune bor i boligen i få måneder, indtil der er fundet en permanent bolig Driftssikring af boligbyggeri kr priser Budget 2015 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Lejetab i almennyttige boliger Budgetbeløbet kan alene henføres til istandsættelse og lejetab i de almennyttige boliger, der anvendes som akutboliger Andre sundhedsudgifter kr priser Budget 2015 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter til: Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse Udgifterne til befordringsgodtgørelse vedrører nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læger for personer, der modtager social pension, samt nødvendig befordring til og fra nærmeste speciallæge for personer, der er i sygesikringsgruppe Botilbud for personer med særlige sociale problemer kr priser Budget 2015 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Enghusene Betaling for ophold for personer med særlige sociale problemer på forsorgshjem både i og uden for Silkeborg kommune samt Region Midtjylland. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i 2013 og 2014 med den fordeling, der har været i egne institutioner og institutioner i andre kommuner og regioner. 314

5 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service Der viser sig en øget tilgang af personer som opsøger forsorgstilbud. Der viser sig et tilsvarende fald i antal af personer indskrevet til afrusning. Budgetlægningen vedrørende egne tilbud beror på et skøn. Tilbuddet åbnes Budgettet er reduceret med kr., som er overført til alkoholbehandling til aflønning af abstinenssygeplejerske. Der er 50 % Statsrefusion af udgifterne til ophold på forsorgshjem, etableret i henhold til Servicelovens 110. Botilbud til personer med særlige sociale problemer - Servicelovens 110 Tilbud Antal årspersoner Gennemsnitspris pr. år Budgetbeløb (1.000 kr.) Eget tilbud - Borgergade akuttilbud. Tilbud i andre kommuner Regionale tilbud Private tilbud Eget tilbud - efterforsorg Housing First Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede kr priser Budget 2015 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Alkoholrådgivningen i Silkeborg Døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholproblemer Alkoholrådgivningen er en specialinstitution, som yder rådgivning og behandling til borgere med et problematisk alkoholforbrug og deres familier. Der er ved budgetlægningen forventet behandling af 120 borgere. I forhold til døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholproblemer er der således afsat midler til køb af ca. 1,3 helårspladser. Budgettet er øget med kr. til aflønning af abstinenssygeplejerske. Det tillagte beløb er overflyttet fra budgettet på Botilbud til personer med særlige sociale problemer, hvor udgifter til afrusning afholdes. Tilbud Antal årspersoner Gennemsnitspris pr. år Budgetbeløb (1.000 kr.) Eget tilbud - Ambulant alkoholbehandling Døgnbehandlingstilbud 1,

6 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service Behandling af stofmisbrugere kr priser Budget 2015 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Behandling af stofmisbrugere over 18 år. Misbrugscentret tilbyder ambulant-, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, herunder mobil sygepleje. Rusmiddelcentrets døgntilbud Halvvejshuset er budgetlagt på bevilling 59, men udgifterne betales af denne bevilling. Ambulantbehandling: Rusmiddelcentrets ambulantbehandling omfatter 160 pladser, som ikke er takstbelagt, og som derfor budgetteres direkte under Rusmiddelcentret. Øvrige udgifter: Silkeborg Kommunes køb af Rusmiddelcentrets ydelser er budgetlagt med udgangspunkt i budgettet for Herudover er der budgetteret med, at Silkeborg Kommune køber tre årsbehandlingspladser på eksterne institutioner dette giver et samlet forventet forbrug på 1.4 mio.kr. Tilbud Eget tilbud - Ambulant stofbehandling Eget døgntilbud stofbehandling- Halvvejshuset Døgnbehandling stofmisbrugere - eksterne tilbud. Antal årspersoner Gennemsnitspris pr. år Budgetbeløb (1.000 kr.) , Botilbud til længerevarende ophold kr priser Budget 2015 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Målgruppen har ændret sig, således at der er behov for færre botilbud til længerevarende ophold og flere midlertidige ophold Botilbud til midlertidigt ophold kr priser Budget 2015 Budget Netto

7 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Botilbud til midlertidigt ophold og bostøtte for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og for personer med særlige sociale problemer. Der er budgetteret med udgifter til institutionspladser, opholdssteder, støttepersoner og bostøtte i eget hjem samt Psykiatrisk bostøtte senhjerneskadede. Servicelovens 85 Bostøtte Antal årspersoner Gennemsnitspris pr. år kr.) Budget 2016 (1.000 kr.) Bostøtte svarende til botilbud Antal årspersoner Gennemsnitspris pr. år kr.) Budget 2016 (1.000 kr.) Herudover indeholder budgettet udgifter til: Betaling til bostøtte til Udsatteafdelingen. Midlertidige ophold servicelovens 107 Antal årspersoner Gennemsnitspris pr. år (kr.) Budget 2016 (1.000 kr.) Området er meget følsomt overfor ændringer i antallet af personer, da enkeltsager kan være meget udgiftstunge. Prisen på botilbud kan variere fra 0,4 1,6 mio.kr Kontaktperson- og ledsageordninger kr priser Budget 2015 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Kontaktperson- og ledsageordninger for personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Der er her budgetteret med udgifter til kontaktperson- og ledsageordninger for stofmisbrugere og alkoholikere samt hjemløse og særligt udsatte. Der er tale om 2 tilbud med hver 1 ansat. Det ene tilbud er målrettet stofmisbrugere og alkoholikere. Det andet tilbud er målrettet hjemløse og særligt udsatte Beskyttet beskæftigelse kr priser Budget 2015 Budget Netto

8 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Beskyttet beskæftigelse for personer under 65/67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer. I 2016 forventes at være 7 personer i beskyttet beskæftigelse. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det forventede forbrug for Aktivitets- og samværstilbud kr priser Budget 2015 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer. I 2016 forventes 9 personer at deltage i aktivitets- og samværstilbud. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det forventede forbrug for Endvidere budgetteres her med Silkeborg kommunes driftstilskud til Kirkens Korshærs værested. Tilskuddet har baggrund i en konkret ansøgning til Silkeborg kommune. Tilskuddet til Kirkens Korshær forventes at udgøre 1.4 mio.kr Øvrige sociale formål kr priser Budget 2015 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Øvrige sociale formål, herunder frivillige sociale organisationer. Silkeborg Kommune er i henhold til Serviceloven forpligtet til at yde økonomisk støtte til og samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Budgettet er forøegt med 240 t.kr. til husleje til Frivilligcentret Tjenestemandspension kr priser Budget 2015 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter til: Tjenestemandspension. På funktionen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner for tidligere medarbejdere på institutioner med et politisk tilhørsforhold til Social og Forebyggelsesudvalget I overensstemmelse med tidligere års praksis forventes budgetbeløb til imødegåelse af udgiften i 2015 overført fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter. 318

9 Bevilling 52 Sundhedsområdet Netto Budget Budget 1000 kr. i 2016 prisniveau Idræt om Dagen Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemiddeldepot Administrativt personale Hjælpemiddelsektionen Tjenestemandspension I alt Anlæg

10 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 52 Sundhedsområdet Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven kr priser Budget 2015 Budget Netto Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven dækker over Idræt om Dagen som er et sundhedsfremmende og forebyggende motionstilbud for alle voksne over 18 år, der har dagtimerne til rådighed. Tilbuddet har særlig fokus på foreningsløse og motionsuvante borgere heriblandt pensionister og borgere med kroniske sygdomme. Der tilbydes ca. 30 forskellige aktiviteter samt en del enkeltstående arrangementer ligesom Idræt om Dagen også er en aktiv del af ældreprojekter såsom Mestring af egen sundhed og Borgernetværket imod ensomhed. Der er over deltagere årligt, og Idræt om Dagen er ligeledes en aktiv del af IF Silkesind og Motionsvenner i Silkeborg Kommune samt en integreret del af kommunens forløbsprogrammer. For at sikre en sammenhæng arbejder forløbsprogrammer og Idræt om dagen sammen Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning kr priser Budget 2015 Budget Netto Funktionen indeholder kommunale træningsudgifter både for træning efter serviceloven og udgifter til genoptræning efter sundhedsloven. Udgifterne er samlet på funktion genoptræning, idet der i selve opgaveudførelsen ikke vil blive skelnet mellem træning efter forskellige lovgrundlag, da personalet og træningsfaciliteterne ofte vil være de samme. Under budgettet til træningssektionen hører: Midler afsat til at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt kommunernes indsats over for mennesker med en kronisk sygdom som følge af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Herudover koordination af hjerneskadeområdet. Ambulant genoptræning på Remstruplund og i Kjellerup Indtægter fra Region Midtjylland til dialysepatienter (jf. sundhedsaftalen). Udgifter til køb af træningsydelser hos private udbydere og kompleks genoptræning af børn på Videnshus Dybkær Udgifter til decentral træning som foregår i faciliteter på plejecentrene, hvoraf ca. halvdelen dækker opgaver efter serviceloven, ca. en fjerdedel opgaver efter sundhedsloven og den resterende fjerdedel vedrører konsulentfunktioner såsom forflytningsvejledning. Udførelse af mestringspakke til borgere, der får helt eller delvist afslag på hjemmehjælp og som har et træningspotentiale i forhold til en eller flere konkrete hverdagsaktiviteter. Budgettet dækker tillige udbredelse af mestringstilgangen i plejen gennem konsulentfunktion for områderne. Udgifter til specialiseret ambulant genoptræning til patienter, hvor genoptræning er så specialiseret, at den foregår på hospitalet. Udgifterne omfatter således den kommunale medfinansiering af genoptræning varetaget på hospitalerne. Der er i budget 2016 indarbejdet en besparelse på træningsområdet på 2,6 mio. kr. Reduktionen er en videreførelse af effektiviseringer fra 2015 og udmøntes på baggrund af analyser af bl.a. træningsområdet, der er gennemført i efteråret 2014 til sommeren Analyserne har vist et effektiviseringspotentiale bl.a. som følge af ændrede arbejdsgange. Implementeringen af de ændrede arbejdsgange blev igangsat ultimo 2014 og løber frem til medio Ved at hjemtage specialiseret hjerterehabilitering fra Hospitalsenheden Midt forventes en udgiftsreduktion på kr. Den afsatte pulje til lænde-ryg forløbsprogrammet er reduceret, da opgaven løses inden for det afsatte budget for decentral træning. 325

11 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 52 Sundhedsområdet Vederlagsfri fysioterapi hos en fysioterapeut kr priser Budget 2015 Budget Netto Funktionen dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeuter eller tilbud i kommunalt regi. Det er de privatpraktiserende læger, der henviser til tilbuddet. Det er den privatpraktiserende læge, der sammen med de privatpraktiserende fysioterapeuter og patienten fastsætter ydelsesniveauet. Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 er ordningen udvidet, således at den også omfatter personer med progressive sygdomme tidligere i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi fra regionerne. Finansieringen adskiller sig fra finansieringen af andre kommunale ydelser i og med, kommunen ikke har adgang til at definere et serviceniveau, da visiteringen sker på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering fra den praktiserende læge. Siden Silkeborg Kommune overtog den vederlagsfri fysioterapi i 2008, er udgifterne steget støt år for år Kommunal tandpleje kr priser Budget 2015 Budget Netto Funktionen dækker over: - Børne- og ungetandpleje 0-18 år - Omsorgstandpleje Sundheds- og Omsorgsafdelingen - Specialtandpleje Handicap og Psykiatriafdelingen. Desuden er der et tandplejeprojekt for socialt udsatte i Silkeborg kommune, som er finansieret ved satspuljemidler. Den kommunale tandpleje i Silkeborg Kommune står desuden for drift af Tandklinikken på Statsfængslet Østjylland ved Horsens, som er statslig finansiering via Kriminalforsorgen. Børne- og ungetandpleje 0-18 år Den kommunale tandpleje har i 2016 seks behandlingsklinikker og en række undersøgelsesog forebyggelsesklinikker fordelt i områderne Gjern, Them og Silkeborg. I Kjellerupområdet varetages tandplejen af 4 private tandklinikker efter aftale med Silkeborg Kommune. Omsorgstandpleje Sundheds- og Omsorgsafdelingen Funktionen dækker udgifter og indtægter ved omsorgstandpleje. Omsorgstandpleje er forebyggende og behandlende tandpleje til voksne personer, der på grund af deres helbred kun vanskeligt kan gøre brug af de almindelige tandplejetilbud. Egenbetalingen for omsorgstandpleje fastættes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Det forventede antal brugere for henholdsvis 2015 og 2016 er ca Målgruppen er i høj grad ældre over 85 år og borgere med demens. 326

12 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 52 Sundhedsområdet Specialtandplejen Handicap- og Psykiatriafdelingen Funktionen dækker udgifter og indtægter ved specialtandplejen. Specialtandpleje er forebyggende og behandlende tandpleje til fysisk og psykisk handicappede, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Specialtandplejen er placeret på Dybkær-klinikken. Det forventede antal brugere i 2016 er 260, hvoraf 50 behandles i den Regionale specialtandpleje (bl.a. behandling i narkose) i henhold til aftalen mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland Sundhedsfremme og forebyggelse kr priser Budget 2015 Budget Netto Funktionen indeholder udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende initiativer. Under denne funktion drives Sundhedshuset og sundhedsbussen. Funktionen indeholder endvidere midler afsat til en række allerede vedtagne projekter samt en pulje til nye projekter. Sammen med udgifter til staben for Sundhedsfremme og forebyggelse, udgør det midlerne til gennemførelse af Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken, og den deraf udarbejdede sundhedshandleplan. Staben skal sikre implementering af de 11 forebyggelsespakker, sundhedsaftalen, en række projekter og en række indsatser målrettet særligt sårbare borgere på tværs af kommunens afdelinger. Funktionen indeholder også kommunale udgifter til forløbsprogrammer for kronisk sygdom. I sundhedsaftalerne i Region Midtjylland er det aftalt at udvikle forløbsprogrammer for kronisk sygdom, hvilket er en udmøntning af Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. Forløbsprogrammerne dækker også rehabiliteringstilbud til borgere med kræft (del af Kræftplan lll) samt, hjerte-karsygdom, Type 2 diabetes, lænderygsmerter og depression. Funktionen indeholder også afholdelse af udgift til betaling for konsulenthonorar i forbindelse med implementeringen af projekt Sammenhænge for alle. Udgifter forventes afholdt i 2016 og 2017, men at der er budgetlagt med udgiften i årene Funktionen indeholder også projekt Bedre trivsel blandt ældre, der er uønsket alene Kommunal sundhedstjeneste kr priser Budget 2015 Budget Netto Budgetbeløbet dækker alle udgifter og indtægter vedrørende Sundhedsplejen undtagen udgifter til åbne pædagogiske tilbud, legestuer m.v. ( ) samt udgifter til tjenestemandspensioner ( ). Budgetrammen til Sundhedsplejen er afsat med baggrund i antallet af børn i aldersgruppen 0-16 år, og der er i 2016 indregnet en effektiviseringsgevinst på 1 %. Inklusiv i budgetrammen er 1 mio. kr. afsat til projektet Familieiværksætterne. 327

13 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 52 Sundhedsområdet Andre sundhedsudgifter kr priser Budget 2015 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter på baggrund af sundhedslovens 238, som dækker: Kommunale udgifter til hospiceophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter (somatik og psykiatri) Taksten er i kr. pr. døgn for både hospiceophold og færdigbehandlede patienter. Hospiceophold er en læge-henvist ydelse. Udgifterne til hospice varierer meget fra år til år, da antallet af patienter og den tid, patienterne opholder sig på hospice varierer fra år til år. I 2011 blev Silkeborg Kommune afregnet for sengedage på hospice og for dage i I 2013 var antallet af dage faldet til 1.111, mens antallet af dage var faldet yderligere i 2014 til 958 sengedage på hospice. På trods af det tidligere fald i antallet af sengedage hospiceophold budgetteres der med en øget udgift, da der i 2015 forventes en stigning antallet af sengedage på hospice. Derfor budgetteres udgiften til hospiceophold i 2016 med sengedage, hvilket svarer til et budget på 2,6 mio. kr. I forhold til udgifterne til færdigbehandlede patienter er der ligeledes en variation i forbruget, om end forbruget har stabiliseret sig fra På baggrund af forventet stigning i 2015 estimeres en udgift på kr. svarende til ca. 166 færdigbehandlingsdage i alt for somatik og psykiatrien. Dette er under forudsætning af, at der ikke er færdigbehandlede patienter i psykiatrien, da disse borgere ofte er færdigbehandlet i adskillige dage, inden de kan hjemtages til det rette tilbud Åbne pædagogiske tilbud, legestuer m.v kr priser Budget 2015 Budget Netto Budgetbeløbet dækker udgifter i forbindelse med pasning af tosprogede børn og til et særligt tilbud til unge udsatte mødre, begge dele organiseret under Sundhedsplejen Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede kr priser Budget 2015 Budget Netto Funktionen dækker over udgifter til sygeplejedepot, udgifter vedrørende patientsikkerhed og tilskud til pensionistforeninger. Fordelingen mellem de forskellige udgifter ses i nedenstående tabel: Patientsikkerhed 192 Tilskud til pensionistforeninger 592 Sygeplejedepot 495 I alt

14 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 52 Sundhedsområdet Forebyggende indsats for ældre og handicappede kr priser Budget 2015 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til diverse aktivitetstilbud, Rosengårdcentret, Grauballelund, Al-huset, Sorringhus, Voel Seniorby samt forebyggende hjemmebesøg. Rosengårdcentret er et åbent center, hvor målgruppen er kommunens pensionister og efterlønsmodtagere. Budgettet omfatter udgifter til aktivitet og køkkenpersonale samt udgifter til drift af disse bygninger. Forebyggende hjemmebesøg foretages i henhold til Servicelovens 79a. Kommunen er forpligtet til at borgere over 75 år modtager mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg. Formålet med hjemmebesøgene er, en drøftelse af borgerens aktuelle livssituation og eventuelle behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveauet. Forebyggende hjemmebesøg Al-huset 371 Rosengårdscentret og Grauballelund Sorringhus 160 Voel Seniorby 47 I alt Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring kr priser Budget 2015 Budget Netto Budgettet for Hjælpemidler er sammensat af følgende hovedgrupper: Støtte til køb af bil m.v Optiske hjælpemidler Arm- og benproteser Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Inkontinens- og stomihjælpemidler Andre hjælpemidler IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder 400 Forbrugsgoder 100 Hjælp til boligindretning 950 Støtte til individuel befordring (servicelovens 117) 10 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil Betaling andre offentlige myndigheder 630 Hjælpemiddeldepot I alt Budgettet for hjælpemiddeldepotet dækker over udgifter til drift af hjælpemiddeldepotet på Lyngbygade. På depotet foretages reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler, herunder personaleudgifter til vedligeholdelse, udbringning m.m. 329

15 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 52 Sundhedsområdet I budget 2016 er der indarbejdet indkøbsbesparelser på kr. på kompressionsstrømper og handsker. Samtidig er der i budget 2016 tilført kr. vedrørende den demografiske udvikling. Hjælpemiddelområdet skal i øvrigt ses i sammenhæng med udgiften på Voksen-, ældre-, og handicapområdet, som dækker over udgifter til administrativt personale for hjælpemidler Voksen-, ældre-, og handicapområdet kr priser Budget 2015 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter til administrativt personale for hjælpemidler. Hjælpemiddelsektionen varetager specialistfunktioner på syn- og taleområdet, som tidligere har været Region Midtjyllands opgave. Pr. 1. januar 2013 er høreområdet flyttet tilbage til regionen. Desuden omfatter hjælpemidler en række generalist og administrative opgaver i forhold til sagsbehandling på hjælpemiddelområdet jf (hjælpemidler, biler m.m.). Der er i budget 2016 indarbejdet en besparelse på hjælpemiddelområdet på i alt kr. Reduktionen er en videreførelse af effektiviseringer fra 2015 på kr. samt besparelse på som følge af ny struktur i Sundhed & Omsorg Tjenestemandspensioner kr priser Budget 2015 Budget Netto Funktionen dækker tjenestemandspension til tandpleje og kommunal sundhedstjeneste. 330

16 #$%&'#()*+,*( -. / ( ! "

17 Bevilling 53 Socialpsykiatri Netto Budget Budget 1000 kr. i 2016 prisniveau Driftsikring af boligbyggeri Indtægter fra den centrale refusionsordning Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) I alt Anlæg

18 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 53 Socialpsykiatri Driftssikring af boligbyggeri kr priser Budget 2015 Budget Netto Denne funktion anvendes til huslejetab i bofællesskaberne Narvikvej, Amerikavej og Lupinvej Indtægter fra den centrale refusionsordning kr priser Budget 2015 Budget Netto Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. 176 i lov om social service. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede ( 85) kr priser Budget 2015 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende den forebyggende indsats som omsorg, afløsning, aflastning samt optræning og hjælp til psykisk og fysisk handicappede, jf. Lov om Social Service 85. Der er budgetteret med en ramme til bostøtte på i alt 17,998 mio. kr. Antal borgere i rammen udgør på budgetlægningstidspunktet i alt 284. Derudover ydes der bostøtte til 81 borgere fra socialteamet samt 7 borgere fra andre kommuner. Sammenlignet med 2014, er der tale om en stigning på hhv. 12 borgere fra socialteamet og tre borgere fra andre kommuner. Endvidere er der budgetteret med betaling for 17 borgere i tilbud i andre kommuner eller regioner. Sammenlignet med 2014, er der tale om et fald på tre borgere Botilbud til længerevarende ophold ( 108) kr priser Budget 2015 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til længerevarende botilbud til personer med sindslidelser. Der er budgetteret med i alt 21 borgere med en sindslidelse i længerevarende botilbud. 342

19 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 53 Socialpsykiatri Længerevarende botilbud for sindslidende Antal pladser, Silkeborg kommune betaler for Budget kr. Botilbuddet Birkeparken Botilbuddet i Hinge Bostedet i Kjellerup Regioner (Midt- og Nord) Andre Kommuner Derudover er der på denne funktion budgetteret med udgifter til centeradministration samt fællesudgifter til driften af Psykiatriens Hus m.v. på i alt 3,4 mio. kr. Endvidere er der budgetteret med drift for tre døgntilbud. Taksterne er som nedenstående: Takstgruppe Vestergade, Kjellerup Hinge Birkeparken Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) kr priser Budget 2015 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med i alt 25 borgere i midlertidige tilbud. Midlertidig botilbud for sindslidende Antal pladser, Silkeborg kommune betaler for Budget kr. Botilbuddet Birkeparken Botilbuddet i Hinge Bostedet i Kjellerup OK centret og Stainagaard privat Regioner Endvidere er der budgetteret med drift for tre døgntilbud. Taksterne er som nedenstående: Takstgruppe Vestergade, Kjellerup Hinge Birkeparken Derudover er der på denne funktion budgetteret med udgifter til Akut Døgntilbud (6 kommunale pladser) på 4,3 mio. kr. 343

20 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 53 Socialpsykiatri Kontaktperson- og ledsageordning ( 45,97-99) kr priser Budget 2015 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til Støtte- og kontaktpersonordningen for sindslidende Lov om social service Beskyttet beskæftigelse ( 103) kr priser Budget 2015 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse, jf. Lov om Social Service 103. Der er budgetteret med en ramme til beskyttet beskæftigelse samlet vedrørende egne borgere på i alt 1,631 mio. kr. Der er 27 borgere i 103 tilbud i rammen. Derudover er der budgetlagt med betaling for 8 borgere, hvoraf 4 borgere har et deltidstilbud, i andre kommuner eller regioner. Beskyttet beskæftigelse 103 Antal pladser, Silkeborg kommune betaler for Budget kr. Regioner Andre kommuner Jobkompagniet 1 54 Endvidere er der budgetteret med drift for 103-tilbuddet Rosengårdcentret. Taksten er: Sted Takst 2015 Takst 2016 Rosengårdscentret Aktivitets- og samværstilbud ( 104) kr priser Budget 2015 Budget Netto På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud, jf. Lov om Social Service 104. Der er budgetteret med en ramme til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud samlet på i alt 2,220 mio. kr. Der er på budgetlægningstidspunktet 24 borgere i 104 tilbud i rammen. Derudover er der budgetlagt med betaling for 9 borgere i andre kommuner eller regioner. Aktivitets- og samværstilbud 104 Antal pladser, Silkeborg kommune betaler for Budget kr. Kommuner Andre tilbud

21 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 53 Socialpsykiatri Endvidere er der budgetteret med drift for to nedenstående aktivitets- og samværstilbud. Taksterne er: Sted Takst 2015 Takst 2016 PH aktiv Dagtilbud Hinge På denne funktion budgetteres ligeledes med udgifter til 4 væresteder i Socialpsykiatrien. Egne aktivitets- og samværstilbud Budget kr. Værestederne i Gjern, Kjellerup og Them 740 Værestedet Mødestedet i Silkeborg I alt

22 #$%&'#()*+,*( -. / 0 ) 4 $ % &! & ' ( )! * &% '!!"# " 1 02 ( ! " 5 5 5! 346

23 Bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering Netto Budget Budget 1000 kr. i 2016 prisniveau Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet I alt

24 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 56 Kommunal medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet kr priser Budget 2015 Budget Netto Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering er opdelt i følgende grupper: Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (sygesikring) Genoptræning under indlæggelse Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering er fastsat ud fra følgende cirkulærefastsatte afgrænsninger: Bopælskommunen medfinansierer borgernes forbrug af sundhedsområdet Medfinansieringen omfatter al somatisk og psykiatrisk behandling som finansieres af en region, herunder udgifter til genoptræning ydet til patienter under indlæggelse Medfinansieringen omfatter desuden ydelser leveret af praktiserende sundhedspersoner Der opkræves ikke medfinansiering af ydelser til personer, der ikke har bopæl her i landet eller til personer, hvor udgifterne til behandling afholdes af andre end regionerne Værdien af regionernes forbrug af sygehusydelser opgøres på baggrund af DRG- og DAGS-takster Værdien af regionernes forbrug af sygesikringsydelser opgøres på baggrund af honorarer på behandlingstidspunktet, der er fastsat i overenskomsterne for praktiserende sundhedspersoner Takster og maksimumgrænser for medfinansiering i 2015, 15-pl Behandlingsområde Medfinansieringens størrelse Stationær behandling 34 pct. af DRG-takst. Maks kr. pr. indlæggelse Somatisk aktivitet på private og offentlige Ambulant behandling 34 pct. af DAGS-takst. Maks kr. pr. besøg. Det maksimale beløb for gråzonepatienter er kr. sygehuse Genoptræning under 70 pct. af genoptræningstakst indlæggelse Færdigbehandlede patienter Obligatorisk plejetakst på kr. pr. døgn 60 pct. af sengedagstakst. Maks Stationær behandling Psykiatrisk aktivitet på kr. pr. indlæggelse private Ambulant behandling 30 pct. af besøgstakst og offentlige sygehuse Færdigbehandlede patienter Obligatorisk plejetakst på kr. pr. døgn Almen læge 10 pct. af honorar på grundydelser Aktivitet i praksissektoren Speciallæge Øvrig sygesikring 34 pct. af honorar. Maks kr. pr. ydelse 10 pct. af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling) For 2016 er der sket et løft i forhold til budget 2015 for aktivitetsbestemte medfinansiering som følge af aftale om regionernes økonomi. Budgettet er øremærket til den kommunale medfinansiering og ikke kan omplaceres til andre formål. Afvigelser i forhold til budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelsen. 357

25 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 56 Kommunal medfinansiering Som følge af reglerne om loft på kommunal medfinansiering sker der en tilbagebetaling af medfinansieringen fra regionerne til kommunerne såfremt regionerne opkræver flere penge end loftet tilsiger. Pengene fordeles til alle kommuner efter bloktilskudsfordelingsnøglen også selv om det kun er én region der overskrider loftet. 358

26 Bevilling 59 Social service - institutioner Netto Budget Budget 1000 kr. i 2016 prisniveau Botilbud for personer med særlige sociale problemer Behandling af stofmisbrugere Botilbud til midlertidigt ophold I alt

27 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 59 Social service - institutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer kr priser Budget 2015 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Forsorgstilbuddet Borgergade 27 Efterforsorg/udslusning Housing First Tilbuddet i Borgergade 27 er et akuttilbud med 6 pladser. Tilbuddet ydes jf. Servicelovens (SL) 110. Der visiteres fra akuttilbuddet til efterforsorg i eget hjem, og der ydes herfra den fornødne støtte (housing-first principper). Støtten ydes dels som efterforsorg jf. 110 og SL 85 (Bostøtte). Der er i takstberegningen taget udgangspunkt i 40 efterforsorgspladser Behandling af stofmisbrugere kr priser Budget 2015 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Behandling af stofmisbrugere over 18 år. Bostøtte til stofmisbrugere over 18 år. Misbrugscentret tilbyder ambulant-, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere. Driften for Halvvejshuset (som er en institution under Rusmiddelcenter Silkeborg), er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af Halvvejshuset hviler i sig selv. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af ydelser dels til Silkeborg Kommune og dels til andre kommuner. Halvvejshuset : Halvvejshuset på Marienlundsvej i Silkeborg er rusmiddelcentrets interne døgntilbud til stofmisbrugere. Bostøtte: Bostøtte til stofmisbrugere over 18 år. Vi forventer, at yde bostøtte til ca. 55 årspersoner. Tilbuddet er omlagt, og vi arbejder nu efter Housing First principperne. Vi forventer, at effekterne af omlægningen betyder, at vi kan reducere antallet af årspersoner med 10 i forhold til tidligere år. Ydelsen finansieres af takstindtægter fra Silkeborg kommune. Udgiften budgetteres på bevilling

28 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 59 Social service - institutioner Botilbud til midlertidigt ophold kr priser Budget 2015 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til PULS bo. Midlertidigt botilbud. Bostøtte ydet af Støtte- og vejledningsteamet Mentorfunktion ydet af Støtte og Vejledningsteamet Puls-Bo er et tilbud i henhold til Servicelovens 107. Der er 8 pladser, hvor beboerne bor i tilbuddet og der ud over ydes 85-bostøtte til 4-5 beboere, som bor i eget hjem i umiddelbar nærhed af botilbuddet og som har brug for støtte i samme omfang og af samme karakter, som beboerne i botilbuddet. Disse borgere kan også benytte fælles rum og andre tilbud i botilbuddet. Fra Mentorfunktionen ydes der støtte til kontanthjælpsmodtagere efter visitering fra Jobcenter. Det forventes at den til enhver tid gældende efterspørgsel fra Jobcentret kan leveres. Timetallet pr. borger er varierende, da de enkelte borgere har forskellige behov. 362

29 3 Drøftelse af risikoanalyse af budget 2016 for Sundheds- og Forebyggelsesområdet Bilag: Risikoanalyse bevilling 51 Social service i forhold til budgetoverholdelse i 2016 DokumentID:

30 Risikoanalyse i forhold til budgetoverholdelse i 2016 Budget 2016 Forventet regnskab 2016 Sandsynlighed Væsentlighed Beboelse Meget høj 0-1 mio.kr. Driftssikring af boligbyggeri Andre sundhedsudgifter Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Øvrige sociale formål Tjenestemandspension 0 0 I alt Meget høj 0-1 mio.kr. Begrundelser for vurderingen Der forventes et samlet merforbrug på 1 mio. kr. Merforbruget kan henføres til en øgede udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge. I takt med at vi modtager flere flygtninge, så stiger behovet for at etablere midlertidige boliger. Der er ofte en ombygningsudgift forbundet med dette. Der er et loft for, hvor meget en flygtninge må betale i husleje for en midlertidig bolig og forskellen mellem den faktiske leje og indtægten fra flygtningen er en kommunal udgift. Vi forventer budgetoverholdelse på de øvrige områder. Der har gennem de sidste to år været stigende udgifter til bostøtte. Der har været stort fokus på, at revurdere alle sager, hvor der er bevilget bostøtte. Der er tilført flere midler til området, og der er samtidig iværksat en række initiativer på området for at nedbringe udgifterne. Bevillingen er dog meget sårbar overfor enkeltsager, som kan koste op mod 1,5 2 mio. kr. pr. borger Beboelse Som følge af øget tilgang af nytilkomne flygtninge, forventes et merforbrug til beboelsesudgifter, idet der skal etableres flere midlertidige boliger, som vi skal afholde udgiften på. Indtægter fra de flygtninge, der bebor boligerne, modsvarer ikke udgifterne Botilbud til længerevarende ophold Vi forventer budgetoverholdelse på længerevarende botilbud, men området er et meget følsomt overfor udsving i antallet af sager, idet ganske få anbringelser kan flytte markant på det forventede forbrug Botilbud til midlertidig ophold Der er tilført flere midler til området, og der forventes budgetoverholdelse. Denne funktion er dog også meget følsom overfor udsving i antallet af sager, da enkelt sager kan være meget omkostningstunge. Vi forventer budgetoverholdelse på de øvrige funktioner.

31 Samlet overblik Væsentlighed Lille sandsynlighed Moderat sandsynlighed Høj sandynlighed Meget høj sandsynlighed Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Sandsynlighed Mere end 5 mio.kr. x Mere end 1 mio.kr. Sandsynlighed: 1. Meget høj sandsynlighed: vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed større end 75 pct. 2. Høj sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed større end 50 pct. men mindre end 75 pct. sandsynlighed 3. Moderat sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed større end 25 pct. men mindre end 50 pct. sandsynlighed 4. Lille sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed mindre end 25 pct. Væsentlighed: 1. Overskridelse på mere end 15 mio. kr. 2. Overskridelse på mere end 10 mio. kr. 3. Overskridelse på mere end 5 mio. kr. 4. Overskridelse på mere end 1 mio. kr.

32 3 Drøftelse af risikoanalyse af budget 2016 for Sundheds- og Forebyggelsesområdet Bilag: Risikoanalyse bevilling 52 Sundhedsområdet i forhold til budgetoverholdelse i 2016 DokumentID:

33 Risikoanalyse i forhold til budgetoverholdelse i 2016 Bevilling Budget 2016 Forventet regnskab 2016 Sandsynlighed Bevilling 52 Sundhedsområdet Meget høj sandsynlighed Væsentlighed Mere end 1 mio. kr. Begrundelser for vurderingen For bevilling 52 Sundhedsområdet er det samlet set vurderingen, at regnskab 2016 med meget høj sandsynlighed kan overstige (oprindelig) budget 2016 med 2,8 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes primært følgende områder: Vederlagsfri fysioterapi Hjælpemiddelområdet Vederlagsfri fysioterapi Budget 2016 er forhøjet med 2 mio. kr. i forhold til budget 2015 for vederlagsfri fysioterapi. Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er dog støt stigende udgifter, og der forventes et merforbrug i Hjælpemiddelområdet I forhold til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring forventninges et merforbrug i Øvrige udfordinger Foruden ovenstående udfordringer, vil det være en udfordring i forhold til regnskab 2016, hvis der overføres et merforbrug fra 2015 til Der forventes et merforbrug i Samlet overblik Væsentlighed Lille sandsynlighed Moderat sandsynlighed Høj sandynlighed Meget høj sandsynlighed Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Sandsynlighed Mere end 5 mio.kr. Bevilling 52 Sundhedsområdet Mere end 1 mio.kr.

34 Sandsynlighed: 1. Meget høj sandsynlighed: vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed større end 75 pct. 2. Høj sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed større end 50 pct. men mindre end 75 pct. sandsynlighed 3. Moderat sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed større end 25 pct. men mindre end 50 pct. sandsynlighed 4. Lille sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed mindre end 25 pct. Væsentlighed: 1. Overskridelse på mere end 15 mio. kr. 2. Overskridelse på mere end 10 mio. kr. 3. Overskridelse på mere end 5 mio. kr. 4. Overskridelse på mere end 1 mio. kr. Forslag til korrigerende handlinger til at sikre overholdelse af budget Vederlagsfri fysioterapi Der er begrænsede muligheder for korrigerende handlinger, da området er lovbestemt med følgende karakteristika: Privatpraktiserende læge henviser til ydelsen Privatpraktiserende fysioterapeuter fastsætter ydelsesniveauet Silkeborg Kommune betaler privatpraktiserende fysioterapeuter uden mulighed for at påvirke serviceniveauet Dog følger og analyserer Silkeborg Kommune løbende udviklingen i vederlagsfri fysioterapi, og er i tæt dialog med privatpraktiserende læger og privatpraktiserende fysioterapeuter om bl.a. udgiftsniveauet for vederlagsfri fysioterapi. Hjælpemiddelområdet Der er igangsat en nærmere analyse af hjælpemiddelområdet med henblik på initiativer, der kan begrænse udgifterne i 2016, ligesom håndteringen af det forventede merforbrug i 2015, som drøftes nærmere i januar Analysen vil indeholde en nærmere beskrivelse af lovgivning, serviceniveau samt handlemuligheder i forhold til at begrænse udgifter.

35 3 Drøftelse af risikoanalyse af budget 2016 for Sundheds- og Forebyggelsesområdet Bilag: Risikoanalyse bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering i forhold til budgetoverholdelse i 2016 DokumentID:

36 Risikoanalyse i forhold til budgetoverholdelse i 2016 Bevilling Bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering Budget 2016 Forventet regnskab 2016 Sandsynlighed Væsentlighed Høj sandsynlighed Mere end 1 mio. kr. Begrundelser for vurderingen For bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering er det samlet set vurderingen, at regnskab 2016 med høj sandsynlighed kan overstige (oprindelig) budget 2016 med 3 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes generel usikkerhed omkring niveauet for kommunal medfinansiering herunder krav i regionerne om aktivitetsstigning samt Spareplan for Region Midtjylland. Regionernes krav om aktivitetsstigning fra 2015 til 2016 på 2 procent indikerer, at der også vil være en stigning i forbruget for den aktivitetsbestemt medfinansiering fra 2015 til Omvendt sker der besparelser i Region Midtjylland med Spareplan , hvilket indikerer, at der ikke vil komme en stigning i den aktivitetsbestemt medfinansiering. Effekten af spareplanen kendes dog ikke. Samlet overblik Væsentlighed Lille sandsynlighed Moderat sandsynlighed Høj sandynlighed Meget høj sandsynlighed Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Sandsynlighed Mere end 5 mio.kr. Bevilling 56 Aktivitetsbestem t medfinansiering Mere end 1 mio.kr. Sandsynlighed: 1. Meget høj sandsynlighed: vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed større end 75 pct. 2. Høj sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed større end 50 pct. men mindre end 75 pct. sandsynlighed

37 3. Moderat sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed større end 25 pct. men mindre end 50 pct. sandsynlighed 4. Lille sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed mindre end 25 pct. Væsentlighed: 1. Overskridelse på mere end 15 mio. kr. 2. Overskridelse på mere end 10 mio. kr. 3. Overskridelse på mere end 5 mio. kr. 4. Overskridelse på mere end 1 mio. kr. Forslag til korrigerende handlinger til at sikre overholdelse af budget Nøgletal vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering og indlæggelser vil løbende blive fulgt, ligesom der er løbene er dialog med hospital og læger omkring udviklingen i den kommunale medfinansiering. Der arbejdes kontinuerligt og målrettet med at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser.

38 4 Drøftelse af økonomiske udfordringer på hjælpemiddelområdet Bilag: Analyse af hjælpemiddelområdet Silkeborg Kommune DokumentID:

39 Analyse af økonomiske udfordringer på hjælpemiddelområdet i Silkeborg Kommune Maja Borum Holm (23975) Søvej 3, 8600 Silkeborg Sagsnr.: EMN Dokumentnr.: EMN Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg Tlf.:

40 Indholdsfortegnelse 1. Resume Baggrund og formål Lovgrundlag og begrebsafklaring Hjælpemidler (SEL 112) Forbrugsgoder (SEL 113) Støtte til bil (SEL 114) Boligindretning (SEL 116) Velfærdsteknologi og serviceloven samt APV-hjælpemidler (Arbejdsmiljølovens 15) Økonomi på hjælpemiddelområdet Udgiftsudviklingen i Silkeborg Kommune Sammenligning med andre kommuners udgiftsniveau Administrationen af hjælpemiddelområdet Analyse af fokusområder Nærmere analyse af området vedrørende inkontinens og stomihjælpemidler Stomi Bleer Kateter Nærmere analyse af området vedrørende genbrugshjælpemidler Kørestolsområdet Høretekniske hjælpemidler Nærmere analyse af området vedrørende arm- og benproteser Nærmere analyse af området vedrørende kompressionsstrømper Nærmere analyse af området vedrørende diabeteshjælpemidler Nærmere analyse af området vedrørende visitering af arbejdsmiljøhjælpemidler Afhentning og udlevering af hjælpemidler ved Hjælpemiddelhuset Udviklingstendenser på hjælpemiddelområdet Opsamling på anbefalinger Bilag...25 Side 2

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

1 Dialogmøde mellem Ældrerådet og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om budget 2016

1 Dialogmøde mellem Ældrerådet og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om budget 2016 1 Dialogmøde mellem Ældrerådet og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om budget 2016 1.1 - Bilag: Bevilling 52 bevillingsaftale DokumentID: 4378283 Bevillingsaftale 2016 Bevillingsaftale for bevilling 52

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Regnskab 2018 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget -20.365 00 Serviceudgifter -11.610 55 Den centrale refusionsordning 1.238 66 Aktivitetsbestemt

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed Budget 20172020 Budgetbeskrivelse Sundhed Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Sundhed hører under Udvalget for Sundhed og Kultur, og har et samlet budget på 195,3 mio. kr., svarende til

Læs mere

Bemærkninger til budget 2019 politikområde sundhed

Bemærkninger til budget 2019 politikområde sundhed Bemærkninger til 2019 politikområde sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Forebyggelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed

Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015 Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det

Læs mere

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0 opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Bevilling 33 Sundhed Beskrivelse Bevilling 33 Sundhed hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen omfatter Center for Sundhed og omhandler Den kommunale tandpleje, Sygeplejen, Hjælpemidler og

Læs mere

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter. Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017: Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 52 Sundhedsområdet

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 52 Sundhedsområdet BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 52 Sundhedsområdet 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.000 kr. 2017-priser 2016 2017 2018 2019 2020 Netto 525 540 540 540 540 Fritidsaktiviteter uden

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017

R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017 Udvalget for Voksne Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 7 Sundhed, som omfatter medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, samt sundhedsforebyggende og rehabiliterende indsats

Læs mere

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23 Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet Varde Kommune 2015 Maj 2016, Social og Sundhed 1/23 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 INDHOLD...4 RESUME...5 AKTIVITETSBESTEMT KOMMUNAL MEDFINANSIERING...6

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation,

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Kompenserende

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg

Læs mere

POLITIKOMRÅDET består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne

POLITIKOMRÅDET består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne POLITIKOMRÅDET består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering af sundhedsudgifterne (hospice og ambulant

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres regnskab 2014 samt ledelsesinformation,

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Ny model for kommunal medfinansiering. Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018

Ny model for kommunal medfinansiering. Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018 Ny model for kommunal medfinansiering Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018 1 Baggrund Kommunal medfinansiering blev indført i 2007 for at give kommunerne et større (økonomisk) incitament til at

Læs mere

Oprindeligt budget 1000 kr.

Oprindeligt budget 1000 kr. Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. december 2018 Tillægs bevillinger s % 002511 Beboelse 83 83-120 203-145 002518 Driftssikring af boligbyggeri 71 71 24 47 33 002519 Ældreboliger 113 113 57 56 50 032208

Læs mere