Norddjurs Kommune årsberetning Ledelsens påtegning Revisionens påtegning Kommunens årsberetning... 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norddjurs Kommune årsberetning Ledelsens påtegning Revisionens påtegning Kommunens årsberetning... 7"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommune årsberetning Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Påtegninger... 5 Ledelsens påtegning... 5 Revisionens påtegning... 6 Kommunens årsberetning... 7 Norddjurs kommunes årsberetning... 7 Hoved- og nøgletal, herunder befolkningsudvikling Kommunens årsregnskab Autoriseret regnskabsopgørelse Noter til regnskabsopgørelsen Note 1: Skatter, tilskud og udligning Note 2: Sektorbeskrivelse for økonomiudvalget Note 3: Sektorbeskrivelse for arbejdsmarkedsudvalget Note 4: Sektorbeskrivelse for børne- og ungdomsudvalget Note 5: Sektorbeskrivelse for kultur- og udviklingsudvalget Note 6: Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget Note 7: Sektorbeskrivelse for voksen- og plejeudvalget Note 8: Sektorbeskrivelse for erhvervsudvalget Note 9: Renter Note 10: Anlægsudgifter, Økonomiudvalget Note 11: Anlægsudgifter, børne- og ungdomsudvalget Note 12: Anlægsudgifter, Kultur- og udviklingsudvalget Note 13: Anlægsudgifter, Miljø- og teknikudvalget Note 14: Anlægsudgifter, Voksen- og plejeudvalget Note 15: Anlægsudgifter, Erhvervsudvalget Note 16: Køb og salg af jord inkl. byggemodning Note 17: Afdrag på lån Note 18: Finansforskydninger Note 19: Optagne lån Note 20: Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen Balance. Mio. kr Noter til balance Note 20: Materielle anlægsaktiver Note 21: Finansielle anlægsaktiver Note 22: Fysiske anlæg til salg

2 Norddjurs Kommune årsberetning Note 23: Likvide beholdninger (finansieringsoversigt) Note 24: Egenkapital Note 25: Hensatte forpligtigelser Note 26: Langfristede gældsforpligtigelser Bemærkninger til regnskabet Kautions- og garantiforpligtigelser samt eventualrettigheder Swapaftaler Personaleoversigt Oversigt over tillægsbevillinger Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger Serviceudgifter Selvforsikring, arbejdsskade Kassebeholdning Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder Anvendt regnskabspraksis Ordliste

3 Kommuneoplysninger Norddjurs Kommune årsberetning Kommune Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon Hjemmeside CVR-nr Hjemsted Grenaa Regnskabsår 1. januar 31. december Kommune nr. 707 Borgmester Jan Petersen (A) Direktion pr. 1. januar Revision Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt Økonomidirektør Eva Holm Iversen Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen Arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2 sal 8900 Randers C 3

4 Borgmesterens forord Norddjurs Kommune årsberetning Regnskabet for er tilfredsstillende og målsætningen i tet om at bruge hele servicerammen er nået, hvilket betyder borgerne samlet set har modtaget den service, som tet politisk var udtryk for. En mindre overskridelse på 1,2% kan især tilskrives de investeringer i driften, der er besluttet om bedre og øget bemanding i jobcenter, familieafdelingen og på byggesagsbehandlingen. Desuden er den gratis byggesagsbehandling finansieret i. Disse investeringer vil i de kommende år give et afkast i form af en bedre service for borgerne, en mere effektiv og forebyggende indsats og øget økonomisk aktivitet i Norddjurs kommune i form af flere byggesager. Dette forventes også at påvirke kommunens økonomi positivt. Investeringerne i anlæg er i regnskabet for overskredet med 82 mio. kr. Det påvirker kassebeholdningen, der har været forholdsvis høj. De øgede anlægsudgifter kan dels begrundes med, at to store daginstitutioner i Grenaa og Auning hovedsagelig regnskabsføres i og dels at der i blev foretaget ekstraordinært store investeringer i forbedringer af Norddjurs Kommunes vejnet. De nye børnehaver Stjernehuset i Grenaa, der åbnede i og Mælkevejen i Auning, der åbnede primo april 2016, er store investeringer i Norddjurs Kommune som en børne- og familievenlig kommune og afslutter sammen med børnehavebyggeriet i Vivild Børneby, som forventes at åbne i efteråret 2016, store investeringer i børnehavner i hele kommunen i de senere år. De ekstraordinære store investeringer i kommunens vejnet har især betydet markante forbedringer på Kanalvej og Nordkystvejen, og er et led i målsætningen om at forbedre kommunens infrastruktur. Anlægsregnskabet indeholder desuden investeringer i letbanen til Aarhus, der er planlagt til at åbne i efteråret Der er således investereret i stationsforbedringer i Trustrup og forberedt etablering af station ved Hessel. har desuden været præget af forberedelsen af anlægget af en ny omfartsvej nord om Grenaa og til Grenaa Havn, der er den største enkeltinvestering i Norddjurs Kommunes historie. Omfartsvejen er planlagt til at åbne i efteråret 2017 og selve anlægsarbejdet indledes i april Norddjurs Kommune har i deltaget i jordfordelingen, som var et led i forberedelsen af anlægget af omfartsvejen og i den forbindelse investeret ca. 20 mio. kr. i erhvervsjord omkring omfartsvejen. Investeringer i såvel velfærdsservice, fysiske anlæg og infrastruktur er centrale instrumenter for at udvikle Norddjurs Kommune som en udviklingskommune i et Østjylland og Aarhus område, som et stærkt vækstområde i Danmark. Efter flere års mindre fald i befolkningstallet, blev også året, hvor befolkningstallet viste tegn på stigning. En del af stigningen kan begrundes med flere flygtninge og indvandring af udenlands arbejdskraft til produktionssteder i kommunen. Men der er også tale om nettotilflytning af borgere fra andre kommuner. Økonomien i Norddjurs Kommune er dog fortsat udfordret, og det er afgørende at den sikre økonomistyring, der også har kendetegnet, fortsætter de kommende år. Der er fortsat ubalance i kommunens økonomi og terne for skal bidrage til, at der sikres et indtægtsgrundlag, der både kan finansiere anvendelse af hele servicerammen og de nødvendige investeringer i anlæg i kommunen, der fortsat har et uforløst vækstpotentiale og en god placering i Østjylland. Jan Petersen Borgmester 4

5 Norddjurs Kommune årsberetning Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget i Norddjurs Kommune har den 12. april 2016 aflagt årsregnskab for for Norddjurs Kommune til kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes - og regnskabsvæsen, revision m.v. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revisionen. Norddjurs Kommune, den 19. april 2016 Borgmester Jan Petersen (A) Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt 5

6 Revisionens påtegning Norddjurs Kommune årsberetning 6

7 Kommunens årsberetning Norddjurs Kommunes årsberetning Norddjurs Kommune årsberetning Regnskabsresultatet på driften svarer stort set til det oprindelige, mens der som forventet - er brugt ca. 82 mio. kr. mere på anlæg end det oprindelige. På driften har der været lidt forskydninger i forhold til det oprindelige på de enkelte udvalg. De største beløbsmæssige afvigelser har været på udvalgene børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget. Børne- og ungdomsudvalget har haft et merforbrug på ca. 8 mio. kr. i forhold til det oprindelige, og det skyldes primært forbrug af overførsler fra tidligere år. På voksen- og plejeudvalget har der været et mindreforbrug på ca. 9 mio. kr. i forhold til oprindeligt, og det vedrører primært mindreudgifter på aktivitetsbestemt medfinansiering, merindtægt fra refusion på særligt dyre enkeltsager, og mindreforbrug på mellemkommunale regninger. Det har i været et overordnet mål for kommune at bruge hele servicerammen. Det er også lykkedes - dog med en mindre overskridelse på 1,2 %, svarende til 19,6 mio. kr. Den samlede serviceramme for var på 1.616,7 mio. kr. Der har ligesom i 2014 været planlagt et ekstraordinært stort anlægs i. Det korrigerede har været på 190,1 mio. kr. ekskl. ældreboliger men inkl. jordforsyning. Det store anlægs skyldes, at der blev overført en del anlæg fra 2014, samtidig med at kommunalbestyrelsen besluttede at give bevilling til særligt prioriterede indsatsområder i foråret. Der er i gennemført projekter for i alt 142,8 mio. kr., ekskl. ældreboliger men inkl. jordforsyning, hvilket er 40 % mere end sidste år og det største anlægsforbrug i kommunens historie i ét enkelt år, hvis der ses bort fra ældrebolighandlingsplanen. Set i forhold til det oprindelige er det et merforbrug på 81,5 mio. kr. på anlæg, men set i forhold til det korrigerede er der et mindreforbrug på 47,3 mio. kr. Hovedparten af mindreforbruget vedrører ikke afsluttede anlæg, som overføres til Det er f.eks. anlæg, der strækker sig over flere år, såsom områdefornyelse i Grenaa, Ny daginstitution i Auning, udbredelse af mobil og bredbånd, letbaneprojekter mv. Samtidig er der også mindreforbruget på afsluttede anlæg i, som vil blive overført til medfinansieringspuljen i Regnskabsmæssig udvikling i forhold til Resultat på det skattefinansierede område ekskl. anlægsudgifter til ældreboliger og forsyningsvirksomhed viser et underskud på 93,6 mio. kr., hvor der i det oprindelige var forventet et underskud på 26,9 mio. kr. Det skyldes det høje anlægsforbrug der har været i. Med andre ord har årets udgifter været 93,6 mio. kr. højere end indtægterne. Det skattefinansierede resultat er før afdrag på lån, optagelse af lån og finansforskydninger. 7

8 Norddjurs Kommune årsberetning Regnskabsopgørelse (i mio. kr.) Budget Korr. Regnskab Afvigelse til opr. Indtægter i alt , , ,6-10,9 Driftsudgifter i alt 2.261, , ,5 Renter 18,3 15,9 14,0-4,3 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -34,3 36,6-49,2-14,9 Anlægsudgifter excl. ældrebolighandlingsplan 61,3 190,1 142,8 81,6 Resultat af det skattefinansierede område 26,9 226,7 93,6 66,7 + = udgifter, - = indtægter Resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser et overskud på ca. 49,2 mio. kr. mod et forventet overskud på 34,3 mio. kr. i det oprindelige. Overskuddet skyldes primært, at indtægterne fra tilskud og udligning har været 10,9 mio. kr. højere end teret pga. midtvejsregulering af tilskuds- og udligningsordningen, beskæftigelsestilskud for og godstransport til øerne samt særligt tilskud til integrationsindsatsen. Samtidig har de samlede udgifter til renter været 4,3 mio. kr. lavere end forventet, hvilket primært skyldes højere afkast på værdipapirer. Overskuddet på den ordinære drift skyldes også, at områderne kun har brugt en mindre del af de penge der blev overført fra Der forventes overført et mindreforbrug på driften på 68,5 mio. kr. til 2016, hvor der sidste år blev overført ca. 79 mio. kr. Overholdelse af målsætninger i den økonomiske politik Overholdelse af Norddjurs Kommunes økonomiske politik er central for mulighederne for gennemførelse af de aftalte forbedringer af velfærden. Norddjurs Kommune har i regnskab opfyldt målsætningerne om den gennemsnitlige kassebeholdning, nedbringelse af gældsprocenten, fremme af anlægsinvesteringer, at der ikke er tet med uudmøntede puljer i tet, og at salg af grunde er sket på markedsvilkår. Men den grundlæggende målsætning om strukturel balance og realvæksten på serviceudgifterne er ikke overholdt. I har der ikke været balance mellem indtægter og udgifter, hverken i tet eller i regnskabet. Indtægterne har således ikke været tilstrækkelige til at dække udgifterne til den daglige drift, de gennemførte anlæg samt afdrag på gæld. Norddjurs Kommunes målsætninger i den økonomiske politik er uddybet i det følgende, hvor målsætningerne er sammenlignet med regnskabsresultatet. 8

9 Norddjurs Kommune årsberetning Årets strukturelle balance Overskuddet på den ordinære drift (dvs. alle indtægter minus alle udgifter til den normale drift) skal kunne dække de investeringer i anlægsprojekter, som kommunalbestyrelsen ønsker at igangsætte. Yderligere skal der være penge til at betale af på kommunens gæld. Regnskabsresultatet i lever ikke op til målsætningen om strukturel balance. Der har i været et underskud på ca mio. kr. (excl. ældrebolighandlingsplanen) på årets strukturelle balance, hvilket er ca. 62 mio. kr. mere end teret. Figur 1: Strukturel balance, I perioden 2007 er det kun lykkedes at leve op til målsætningen om strukturel balance i regnskaberne for , på trods af en forventet ubalance i terne. I øvrige år er målsætningen ikke overholdt, hverken i lægningen eller i regnskaberne. 1 Beregning ikke vist 9

10 Norddjurs Kommune årsberetning Den gennemsnitlige kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre mindst 3 pct. af bruttodrifts- og anlægsudgiftern e eller ca. 80 mio. kr. Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning ligger ved udgangen af på ca. 180 mio. kr., og altså over den fastsatte målsætning på 80 mio. kr. Siden kommunesammenlægningen i 2007 har kassebeholdningen kun ligget under den fastsatte målsætning i perioden 2010 til 3. kvartal Af den gennemsnitlige daglige kassebeholdning er der ultimo placeret ca. 270 mio. kr. i værdipapirer primært obligationer og investerings- og placeringsforeninger. Kommunens kassebeholdning indeholder dog ikke kun kommunens egne penge, der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger. Figur 2: Likviditetsoversigt. Seneste 12 måneders likviditetsgennemsnit

11 Norddjurs Kommune årsberetning Realvæksten i serviceudgifterne De aftalte rammer om udvikling i realvækst i serviceudgifterne skal overholdes. I forbindelse med de senere års aftaler mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi har der været aftalt en maksimal stigning i de terede serviceudgifter for kommunerne samlet set. Serviceudgifterne er groft sagt alle de kommunale udgifter til drift, dog uden en række udgifter inden for arbejdsmarkeds-, sundheds og socialområdet. Serviceudgifterne betragtes som de udgifter, der går til at levere serviceydelser til kommunens borgere deraf navnet serviceudgifter. Det er kommunalbestyrelsens målsætning i den økonomiske og finansielle politik, at den aftalte ramme for serviceudgifter overholdes. Nedenstående tabel viser Norddjurs Kommunes terede og realiserede serviceudgifter, set i forhold til den udmeldte ramme i perioden Figur 3: Vækst i serviceudgifterne 2009 Som det fremgår af figur 3 har Norddjurs Kommune i perioden efterlevet den politiske målsætning om at ligge inden for kommuneaftalens serviceramme. I årene har forbruget ligget betydeligt under den udmeldte ramme, derfor har fokus i 2014 og været at bruge hele servicerammen. I har forbruget dog overskredet servicerammen med 1,2 % svarende til 19,6 mio. kr. 11

12 Norddjurs Kommune årsberetning Nedbringelse af gældsprocenten En langsigtet målsætning om at nedbringe gældsprocenten, skal ses i sammenhæng med kommunalbestyrelsen s ønske om større handlefrihed i gennem en sund økonomi. Gældsprocenten er defineret som den langsigtede gæld ekskl. ældreboliger, sat i forhold til de samlede skatteindtægter. Som følge af kommunens gældsætning (gæld excl. ældreboliger ultimo udgør 432 mio. kr.), er det en målsætning, at den skattefinansierede gæld i kreditinstitutionerne (primært Kommune Kredit) og pengeinstitutioner nedbringes gennemsnitligt med 10 mio. kr. pr. år.(netto) Generelt kan det konkluderes, at gældsprocenten for Norddjurs Kommune er ret konstant og ligger mellem 29-33%. Der ses dog en svagt faldende tendens i de seneste 5 år. Den langsigtede målsætning om at nedbringe gældsprocenten er således ikke helt opfyldt. Dog er målsætningen om at nedbringe gælden med 10 mio. kr. pr. år blevet opfyldt i. For andet år i træk 2007 er den samlede gæld ikke steget, men derimod er restgælden fra 2014 til faldet med 12,5 mio. kr. Figur 4: Udviklingen i gældsprocenten og den skattefinansierede gæld i regnskab Fremme af anlægsinvesteringer Det er en langsigtet målsætning at fremme anlægsinvesteringer, såfremt disse skønnes at medvirke til kommunens generelle Anlægsinvesteringerne har i alle årene levet op til de fastsatte resultatkrav, men har været ekstraordinært højt med anlægsinvesteringer på ca. knap 120 mio. kr. excl. jordforsyning og udgifter til ældreboliger. I både 2014 og er der igangsat ekstra anlæg til blandt andet asfaltbelægninger. Samtidig er der afholdt udgifter til to nye daginstitutioner. Herudover er der siden 2009 gennemført en ældrebolighandlingsplan på i 12

13 Norddjurs Kommune årsberetning udviklingsmuligheder. Resultatkravet for lægningen har været, at Norddjurs Kommunes nettoanlægsprogram, på det skattefinansierede område, årligt skal udgøre i gns. ca. 35 mio. kr. alt 524 mio. kr., der ikke indgår i nedenstående tabel. Figur 5: Anlægsudgifter i perioden Det høje anlægsniveau må forventes at have haft en gunstig effekt på beskæftigelsessituationen i Norddjurs Kommune, da en del af projekterne er gennemført af lokale virksomheder. Ligeledes har borgere og brugere fået bedre fysiske forhold i de kommunale servicetilbud. Byggemodning og salg af grunde Udgiften til køb og byggemodning af grunde, samt indtægten fra salg af grunde, sker ud fra en vurdering af markedsprisen. Køb, byggemodning og indtægten fra salg af grunde, sker ud fra en vurdering af markedsprisen. Der er i solgt 4 grunde til boligformål, og 2 grunde til erhvervsformål. Norddjurs Kommune har i købt et større areal omkring den nye omfartsvej, der skal indgå i den fremtidige erhvervsudvikling. Uudmøntede puljer i lægningen Der må ikke teres med puljer, der er uudmøntet ved vedtagelsen. I har der været afsat en pulje til imødegåelse af overskridelser på servicerammen. Puljen var dog ikke tilstrækkelig til at dække det merforbrug, der har været indenfor servicerammen. 13

14 Norddjurs Kommune årsberetning Hoved- og nøgletal, herunder befolkningsudvikling Mio. kr. Positive tal=udgifter/aktiver Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Negative tal=indtægter/passiver Regnskabsopgørelsen, udgiftsbaseret Resultat af ordinær driftsvirksomhed -120,3-109,3-98,7-49,2 Resultat af det skattefinansierede område (inkl. ældrebolig) 38,9-22,4 2,2 93,6 Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt 3.194, , , ,2 Omsætningsaktiver i alt 224,8 314,6 259,6 135,5 Balance, passiver Egenkapital , , , ,5 Hensatte forpligtelser -269,0-312,5-285,5-276,6 Langfristet gæld -932, ,9-994,7-964,9 -heraf ældreboliger -467,5-556,8-550,0-532,8 Kortfristet gæld -376,8-375,2 401,7-384,4 -heraf ældreboliger 0,0 0,0 0,0 0,0 Gennemsnitlig daglig likviditet (kassekreditreglen) 187,2 275,6 261,8 179,9 Langfristet gæld pr. indbygger* (kr.) Skatteudskrivning () Udskrivningsprocent kommuneskat 25,10 25,10 25,10 25,10 Grundskyldspromille 34,00 34,00 34,00 34,00 Indbyggertal pr. 31. december (stk.) * inkl. ældreboliger (uden ældreboliger er tallene kr ) Der har i været en stigning i indbyggertallet i Norddjurs Kommune på 257 personer eller 0,68%, således at indbyggertallet ultimo december måned udgjorde personer. Pr. 1. januar 2007 udgjorde det samlede indbyggertal i Norddjurs Kommune personer. Der er dermed tale om et fald i indbyggertallet siden kommunesammenlægningen på 186 personer eller 0,49%. Langfristet gæld pr. indbygger er inklusiv optagne lån vedrørende ældreboliger. 14

15 Kommunens årsregnskab Regnskabsopgørelse Norddjurs Kommune årsberetning Positive tal=udgifter/aktiver. Negative tal=indtægter/passiver kr Noter Autoriseret regnskabsopgørelse Budget Korr. Regnskab Forskel Forskel A. Det skattefinansierede område 1 Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) 2 Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget incl. jordforsyning Voksen- og plejeudvalget Erhvervsudvalget Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) 10 Økonomiudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget* Erhvervsudvalget Anlægsudgifter i alt Jordforsyning 16 Jordforsyning Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Finansiering m.v. 17 Afdrag på lån* Finansforskydninger* Optagne lån* Finansieret af/henlagt til kassebeholdning * = incl. ældrebolighandlingsplan Afdrag på lån Anlægsudgifter Finansforskydninger Optagne lån I alt

16 Norddjurs Kommune årsberetning Noter til regnskabsopgørelsen Note 1: Skatter, tilskud og udligning Skatter, tilskud og udligning (1.000 kr.) Budget Korr. Budget Regnskab Forskel 3-1 Forskel 3-2 Kommunal indkomstskat Selskabskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Samlede skatter i alt Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Tilskud og udligning i alt Skatter, tilskud og udligning i alt Norddjurs Kommune har i lighed med tidligere år valgt i at basere lægningen på statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Kommunen er derfor sikret et bestemt provenu af indkomstskat og af tilskuds- og udligningsordningerne, uanset om det faktiske udskrivningsgrundlag bliver lavere. Omvendt vil kommunen ikke modtage et eventuelt merprovenu, såfremt den faktiske udvikling resulterer i et udskrivningsgrundlag, der ligger over det statsgaranterede. Den kommunale indkomstskat viser en merindtægt på 0,023 mio. kr. Årsagen er, at det skønnede topskattegrundlag i kommunen viste sig at være mindre end antaget på lægningstidspunktet. Dette forhold medfører, at kommunen trækkes for et mindre beløb til medfinansieringen af det skrå skatteloft som følge at skattestigningen i En merindtægt på 0,023 mio. kr. vedr. anden skat på visse indkomster skyldes, en ikke teret indtægt fra beskatning af udenlandske forskere eller nøglemedarbejdere. Grundskylden udviser en mindreindtægt på 0,842 mio. kr. Tilbagebetaling vedr. primært tilbagebetaling vedrørende forbedringsfradrag. Merindtægten på udligning og generelle tilskud skyldes midtvejsreguleringen. 16

17 Norddjurs Kommune årsberetning Det særlige tilskud udviser en merindtægt på 0,800 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Dette skyldes at der i årstet ikke er medtaget det særlige kompetence tilskud til folkeskolen. Refusion af købsmoms dækker over mellemværende med Social- og Indenrigsministeriet. Funktionen skal normalt kun udvise kommunens tilbagebetaling vedrørende huslejeindtægter, da der er fuld refusion af købsmomsudgiften. Tilbagebetalingen udgør i alt -0,039 mio. kr. Der er tilbagebetalt 7,5 pct. huslejeindtægter for 0,755 mio. kr. og foretaget korrektioner for netto 0,820 mio. kr. samt 0,026 mio. kr. tilbagebetaling vedr. 17,5 pct. moms vedr. tilskud fra fonde m.v. 17

18 Norddjurs Kommune årsberetning Note 2: Sektorbeskrivelse for økonomiudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplac e- ringer Korrigeret Regnskab afvigelse til korr. Budget Kommunaldirektørområdet 48,3 9,7-2,5 55,5 48,0-7,5 Økonomidirektørområdet ** 79,5 17,6 0,3 97,4 72,9-24,5 Velfærdsdirektørområdet 37,7 4,5 0,4 42,5 40,3-2,2 Udviklingsdirektørområdet 34,4 1,3 0,7 36,3 35,0-1,3 Arbejdsmarkedsdirektørområdet *** 87,3 5,0 1,1 93,4 95,2 1,8 I alt 287,1 38,1 0,0 325,1 291,4-33,7 * - = mindreforbrug / merindt ægt, + = merf orbrug / mindreindtægt ** D rif t sb ud g et t et er ekskl. en p ulje p å 4,74 mio. kr. af sat und er ø ko no mid irekt ø ren t il imø d eg åelse af o verskrid elser af servicerammen på alle udvalg. *** Inkl. b ud g et ( 3 0,3 mio. kr.) o g f o rb rug ( 2 9,0 mio. kr) ud en f o r servicerammen. * Beskrivelse af området Administrativt styres Norddjurs Kommune af en direktion, som består af kommunaldirektøren, økonomidirektøren, velfærdsdirektøren, udviklingsdirektøren og arbejdsmarkedsdirektøren. Direktionen har blandt andet til opgave at sikre et strategisk og udviklingsorienteret fokus sammen med sikker drift og økonomisk styring. Et værktøj til dette er aftalestyring, hvor serviceniveau og ressourceforbrug styres gennem aftaler med de enkelte institutioner og afdelinger. Direktionen har herefter det overordnede ansvar for, at kommunalbestyrelsens beslutninger bliver gennemført, mens institutioner og afdelinger har ansvaret for den daglige drift og udvikling. Et andet styringsværktøj er den økonomiske politik for Norddjurs Kommune, der beskriver en række overordnede økonomiske retningslinjer, som blandt andet bliver anvendt i forbindelse med lægningen. Norddjurs Kommunes afdelingschefer danner et lederforum, som fem gange årligt mødes med direktionen for orientering og drøftelse af aktuelle emner. På denne måde understøttes koordinationen på tværs af fagområderne. Ledelsen i Norddjurs Kommune arbejder ud fra et fælles ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget tager udgangspunkt i Norddjurs Kommunes værdier: Åbenhed, ligeværdighed, dialog, sund fornuft og prøvehandlinger. Ledelsen bruger værdierne bevidst og tydeligt og er bærere af dem i hele organisationen. Ledelsesgrundlaget rummer desuden fire pejlemærker, der sætter retning for den fælles ledelsesopgave, som alle ledere i Norddjurs Kommune deler. Pejlemærkerne har fokus på ledelse af medarbejdere; demokrati, omverden og partnerskab; forandring, innovation og nye måder samt økonomi i balance. 18

19 Serviceudgifter Norddjurs Kommune årsberetning Servic eudgifter, i mio. kr., netto Oprindeligt Regnskab Afvigelser til opr. * Kommunaldirektørområdet 48,3 48,0-0,3 Økonomidirektørområdet ** 79,5 72,9-6,5 Velfærdsdirektørområdet 37,7 40,3 2,6 Udviklingsdirektørområdet 34,4 35,0 0,7 Arbejdsmarkedsdirektørområdet 57,0 66,1 9,2 I alt 256,7 262,4 5,7 * - = mind ref o rb rug / merind t æg t, + = merf o rb rug / mind reind t æg t ** D rif t sb ud g et t et er ekskl. en p ulje p å 4,74 mio. kr. af sat und er ø ko no mid irekt ø ren t il imø d eg åelse af o verskrid elser af servicerammen på alle udvalg. Afvigelserne mellem oprindeligt og regnskabet skyldes primært forbrug/mindreforbrug af tillægsbevillinger i løbet af året, herunder overførte midler fra 2014, tillægsbevillinger i forbindelse med ny struktur på arbejdsmarkedsområdet og øvrige personaleopnormeringer på arbejdsmarkedsdirektørområdet og velfærdsdirektørområdet. Nedenfor ses en samlet oversigt over tillægsbevillinger. Endvidere har der været et merforbrug i forhold til det korrigerede på arbejdsmarkedsdirektørområdet. 19

20 Tillægsbevillinger i Norddjurs Kommune årsberetning Kommunaldirektørområdet Mio. kr.* Overført fra ,2 Lønreduktion 0,62 pct. -0,2 Afstemning om retsforbeholdet 0,9 Ny struktur på arbejdsmarkedsområdet 1,0 Campus-køkken -0,5 Omplac. Selvforsikringspuljen -0,4 Omplac. Fast vederlag til forældrerepr. i skolebstyrelser -0,3 I alt 9,7 Økonomidirektørområdet Overført fra ,7 Lønreduktion 0,62 pct. -0,3 Servicejobber, ophør -0,1 Omplac. Energibesparelsespuljen 0,5 Omplac. Kompensation for pension ved overgang fra tj.m. til OK-ansat -0,1 Omplac. Udmøntning af AUB-milder -6,0 I alt 17,6 Velfærdsdirektørområdet Overført fra ,7 Lønreduktion 0,62 pct. -0,2 Øgede udgifter til kørsel og tolke 0,2 2 ekstra medarbejdere til myndighedsafdelingen 1,0 Medarbejder til integrationsopgaver 0,5 Sagsbehandling i forbindelse med asylansøgere 0,5 Omplac. Kompensation for HU-medlemskab -0,1 I alt 4,5 Udviklingsdirektørområdet Overført fra ,6 Lønreduktion 0,62 pct. -0,2 Opnormering i byggesagsafdelingen 0,3 Omplac. Erhvervskonsulent 0,6 I alt 1,3 Arbejdsmarkedsdirektørområdet Overført fra ,1 Lønreduktion 0,62 pct. -0,3 Ny struktur på arbejdsmarkedsområdet 2,5 Medarbejder til integrationsopgaver 0,5 Opnormering i jobcenter og udbetaling 1,1 Omplac. Selvforsikringspuljen 0,01 I alt 5,0 Økonomiudvalgets område i alt 38,1 * - = red ucerer ud g if t sb ud g et t et / ø g er ind t æg t sb ud g et t et, + = ø g er ud g if t sb ud g et t et / red ucerer ind t æg t sb ud g et t et 20

21 Regnskabsforklaringer Norddjurs Kommune årsberetning Det samlede årsregnskab på økonomiudvalgets område viser et mindreforbrug på 33,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget fordeler sig med 7,5 mio. kr. på kommunaldirektørområdet, 24,5 mio. kr. på økonomidirektørområdet, 2,2 mio. kr. på velfærdsdirektørområdet, 1,3 mio. kr. på udviklingsdirektørområdet samt et merforbrug på 1,8 mio. kr. på arbejdsmarkedsdirektørområdet. De enkelte områder gennemgås i det nedenstående. Kommunaldirektørområdet Område Mio. kr.* Direktionen -1,9 Direktionssekretariatet Arbejdsskader -1,9 Fotokopi og tryk -0,9 Valg -0,6 Porto -0,2 Overførsler fra ,4 Rådhus/adm.bygninger 0,7 Kantine 0,7 Adm. direktionssekr. 0,4 Øvrige -1,1 HR Lederuddannelse - DOL -1,7 Kompetencemidler -0,7 I alt -7,5 * - = mindreforbrug / merindtægt, + = merforbrug / mindreindtægt På kommunaldirektørområdet er der et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede på 55,5 mio. kr. I direktionen vedrører mindreforbruget på 1,9 mio. kr. overførslerne fra 2014 samt kompetencemidler og konsulentbistand. I direktionssekretariat vedrører det samlede mindreforbrug på 3,3 mio. kr. en række poster. Der er først og fremmest et mindreforbrug på arbejdsskader på 1,9 mio. kr. Generelt er det vanskeligt at tere på arbejdsskadeområdet og få, dyre erstatningssager kan forrykke det forventede regnskab. Set over en længere årrække er der dog ingen tvivl om, at selvforsikring på arbejdsskadeområdet er en økonomisk gevinst for kommunen. På fotokopi og trykning mindreforbruget på 0,9 mio. kr., der delvist kan tilskrives udsving i udgifter mellem årene. Endvidere gav årets to valg (til folketing og EU) et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Det er ved udmøntningen af fase 2-besparelserne i 2016 besluttet, at i alt 1,6 mio. kr. af mindreforbruget på arbejdsskader samt hele mindreforbruget på valg på 0,6 mio. kr. lægges i kassen i 2016 (KB ). 21

22 Norddjurs Kommune årsberetning På portokontoen har der været et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., primært som følge af indførelse af digital post i 2014 ( doc2mail ). Det er som led i udmøntningen af fase 1- besparelserne i besluttet permanent at reducere portotet med 0,2 mio. kr. På overførselsbeløb fra 2014 har der været et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der skyldes udsættelse af udgifter til Det drejer sig om afregning for arkivering af ESDH-FISC fra Gl. Rougsø Kommune, indretning af repræsentationslokale på Torvet 1,1. sal, samt renovering af mødelokale ved økonomigangen. Merforbruget på 0,7 mio. kr. på rådhus og administrationsbygninger vedrører blandt andet følgeudgifter ved gulvtæppeudskiftningen, fx flytning af vægge og installationer, samt nyt indgangsparti på rådhuset. Endvidere har der været et merforbrug i kantinen på 0,7 mio. kr., blandt andet som følge af en stigning i mødeaktivitet med tilhørende forplejning. Endelig har der været et merforbrug i administrationen på 0,4 mio. kr., primært som følge af medarbejdere på barsel. Øvrige områder vedrører blandt andet tomgangshusleje, kommunalbestyrelsen, råd og nævn under direktionssekretariatet, risikostyring samt husleje på GD-grunden. I HR er der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på puljemidlerne øremærket lederuddannelsen DOL. Puljen består af et engangsbeløb, der skal strække så længe, der er behov for lederuddannelsen. Tilbageværende puljemidler flyttes derfor fra år til år, indtil puljen er opbrugt. Endvidere er der et mindreforbrug på puljen med kompetencemidler på 0,7 mio. kr. Puljen anvendes til tværgående kompetenceudviklingsprojekter, fx projektlederuddannelsen, samt finansiering af kompetenceudvikling til understøttelse af strukturændringer i organisationen. Omfang og sammensætning af projekter er afhængigt af det varierende behov, hvorfor forbruget svinger betydeligt mellem årene. Det er ved udmøntningen af fase 2-besparelserne i 2016 besluttet, at 0,7 mio. kr. af mindreforbruget på kompetenceudvikling i lægges i kassen i 2016 (KB ). 22

23 Økonomidirektørområdet Norddjurs Kommune årsberetning Økonomidirektørområdet Mio. kr.* Økonomidirektøren Fælles indtægter og udgifter -5,7 OPUS-implemntering -0,8 Digitalisering -7,1 KOMBIT-projekter -0,6 FLIS, projektledelse -0,6 Øvrige tværgående initiativer 0,2 Økonomi og indkøb Overførsler fra ,5 Indtægter fælles indkøbskontor -0,5 Personale, vakante stillinger -0,5 Revision -0,2 Øvrige områder -0,2 Løn og bogholderi Adminstration, løn og bogholderi -1,1 Admin. af centrale lønpuljer -2,5 Tjenestemandspensioner -0,3 IT- og digitaliseringsafdelingen Overførsler fra ,2 KMD-aftaler -0,9 I alt -24,5 * - = mind ref o rb rug / merind t æg t, = merf o rb rug / mind reind t æg t På økonomidirektørområdet er der et mindreforbrug på 24,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede på 97,4 mio. kr. Det korrigerede er eksklusiv en pulje på 4,7 mio. kr. til servicerammeforbedringer på alle udvalg, som lægges i kassen ved regnskabsafslutningen. Under økonomidirektøren er der et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. på fælles indtægter og udgifter, der vedrører midler til diverse tværgående initiativer, herunder konsulentbistand, kompetenceudviklingsprojekter og generelle tiltag til sikring af mere effektiv drift af den kommunale administration, blandt andet it-systemer. Der har de seneste år været et mindreforbrug på blandt andet rekruttering og bistand ved kommunale udbud mv. De opsparede midler anvendes over en flerårig periode til de nævnte formål. Mindreforbruget på 0,8 mio. kr. på OPUS-implementering er resten af den oprindelige pulje på i alt 3,2 mio. kr. (anlæg + drift) afsat i 2010 til implementeringen af OPUS. Restpuljen anvendes til sidste del af implementeringen, som forventes gennemført i På digitaliseringsområdet er der et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. Digitaliseringspuljen blev oprindeligt etableret ved at samle mindreforbrug på borgerservice- og IT-området. Puljen anvendes til diverse digitaliseringstiltag, der iværksættes over en årrække. Der bruges således løbende af puljen til digitaliseringsinitiativer på tværs af organisationen, herunder implementering af de centrale digitaliseringsinitiativer indeholdt i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi (bølgeplaner). I er der blandt andet afholdt udgifter til talegenkendelsesprojekterne, mens flere bl.a. KOMBIT-projekter af udefrakommende årsager er 23

24 Norddjurs Kommune årsberetning blevet forsinket. En fast stilling som projektleder for digitaliseringen har i været vakant, hvilket har medvirket til forøgelse af puljen jf. rammestyringsprincipperne. Stillingen er genbesat En del af de opsparede midler anvendes på et samarbejdsprojekt med Syddjurs Kommune om bedre bredbånds- og mobildækning på Djursland godkendt på KB PÅ KOMBIT-projektledelsen er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., der blandt andet skyldes en vakant projektlederstilling en del af året. FLIS-projektlederstillingen har ligeledes været vakant i en periode af resulterende i et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Som del af fase 1-besparelserne i er stillingen nedlagt fra og med Mindreindtægten på øvrige tværgående initiativer vedrører tre uudmøntede/delvist udmøntede puljer: Puljen vedrørende sygedagpengerefusion udmøntes i forbindelse med overførselssagen, mens demografipuljen, der er udsprunget af, at administrationsudgifterne skal følge kommunens demografi, overføres til 2016, hvor den indgår i fase 2-besparelserne på økonomiudvalgets område. Endelig ventes besparelsespuljen til energibesparende foranstaltninger at blive endeligt udmøntet i de kommende år. I økonomi og indkøb består en væsentlig del af mindreforbruget af uforbrugte overførsler fra tidligere år samt merindtægter på bonus-/administrationsbidrag fra eksisterende indkøbsaftaler. Driftsudgifterne i indkøbsafdelingen har hidtil været finansieret af disse administrationsbidrag, som dog bortfalder i løbet af , når eksisterende indkøbsaftaler udløber og erstattes af aftaler, der ikke udløser bonus. Opsparingen skal bruges til delvis imødegåelse af dette indtægtstab. Endvidere er der et mindreforbrug på vakante stillinger på 0,5 mio. kr. samt lavere udgifter til revision på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget i løn og bogholderiets administration vedrører først og fremmest mindreforbrug af overførslerne fra Endvidere er der mindreforbrug på løn som følge af vakante stillinger i løbet af året. Mindreforbruget på centrale lønpuljer stammer helt overvejende fra den centrale barselspulje, hvor der har været et unormalt lavt forbrug i. Noget af forklaringen kan være forskydning af udbetalinger mellem årene som følge af forsinket afslutning af sagerne fra myndighedernes side. Det er ved udmøntningen af fase 2-besparelserne i 2016 besluttet, at 1,0 mio. kr. af mindreforbruget på tjenestemandspensioner og barselspuljen i lægges i kassen i 2016 (KB ). I IT-og digitaliseringsafdelingen udgøres mindreforbruget på 2,1 mio. kr. dels af overførsler fra 2014 og dels af mindreforbrug på KMD-aftaler, hvor der fortsat er stort fokus på at sikre, at der ikke bliver betalt for unødvendige licenser. Der er i forbindelse med lægningen for 2016 sket en nedbringelse af tet til KMD-aftaler (fælles it-programmer). Mindreforbruget er generelt udtryk for, at IT- og digitaliseringsafdelingen løbende opsparer midler til brug for uforudsete udgifter som nedbrud, vedligeholdelse af de fælles systemer og lignende, der kan medføre store udgifter. 24

25 Velfærdsdirektørområdet Norddjurs Kommune årsberetning Område Mio. kr.* Velfærdsdirektøren Kompetencemidler, velfærdsdirektøren -0,3 Velfærdssekretariatet -0,3 Myndighedsafdelingen -1,3 Sundheds- og omsorgsområdet -0,4 I alt -2,2 * - = mind ref o rb rug / merind t æg t, + = merf o rb rug / mind reind t æg t På velfærdsdirektørens område er der et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget på kompetencemidlerne på 0,3 mio. kr. består af overførsler fra Mindreforbruget overføres til 2016, hvor det forsat vil blive anvendt til tværgående kompetenceog udviklingsformål på hele velfærdsdirektørens område, primært udviklingsarbejde for områdets ledere. I velfærdssekretariatet er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., der primært består af uforbrugte overførsler fra dels i selve sekretariatet og dels på råd og nævn under socialområdet. I myndighedsafdelingen skyldes mindreforbruget på 1,3 mio. kr. hovedsageligt en forskydning af udgifter mellem og Som følge af en stigning i integrationssager blev der i bevilget øgede midler til tolkebistand og kørsel, men på grund af det sene bevillingstidspunkt, vil en del af midlerne først blive brugt i Herudover er der et mindreforbrug på overførslen fra På sundheds- og omsorgsområdet vedrører mindreforbruget på 0,4 mio. kr. primært overførte midler fra 2014, der er reserveret til flytning til nye lokaler. Udviklingsdirektørområdet Udviklingsdirektørområdet Mio. kr.* Konsulentbistand -0,4 Sekretariat for udviklingsdirektøren 0,5 Kultur- og udviklingsafdelingen -1,4 I alt -1,3 * - = mindref orbrug / merindtægt, + = merf orbrug / mindreindt ægt På udviklingsdirektørområdet er der et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede på 1,3 mio. kr. Af praktiske hensyn er den tidligere opdeling i Byg og miljø og Kultur- og udviklingsafdelingen regnskabsmæssigt bibeholdt i hele. På udviklingsdirektørens konsulentkonto er der et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. Mindreforbruget overføres til 2016, hvor der forsat vil være behov for konsulentbistand og anden rådgivning i forbindelse med udvikling af direktørområdet. 25

26 Norddjurs Kommune årsberetning På sekretariatets område er der et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget er resterne af en negativ overførsel fra 2014, og skyldes overlap i ansættelse af ny og tidligere sekretariatschef i Merforbruget nedbringes løbende inden for udviklingsdirektørområdet og ventes elimineret senest i I kultur- og udviklingsafdelingen er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget, der stort set består af overførsler fra 2014, vedrører projekterne kommuneplan, udvikling Grenaa samt kommissorium for arbejdet med markedsføring i Norddjurs Kommune. Projekterne fortsætter i Arbejdsmarkedsdirektørområdet Arbejdsmarkedsdirektørområdet Mio. kr.* Arbejdsmarked og borgerservice 3,1 Boligsikring og boligydelse (uden for servicerammen) -1,3 I alt 1,8 * - = mind ref o rb rug / merind t æg t, + = merf o rb rug / mind reind t æg t På arbejdsmarkedsdirektørens område er der i et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget består af et merforbrug på 3,1 mio. kr. inden for servicerammen og et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. uden for servicerammen. Størstedelen af merforbruget inden for servicerammen, ca. 2,1 mio. kr., er opstået pga. store udgifter til indhentelse af lægeerklæringer og IT-licenser. Disse udgifter har gennem en årrække været stigende, uden at der er sket en tilsvarende justering af tet. Det har tidligere været muligt at dække en del af disse udgifter via projektmidler. Derudover har der været et stort forbrug af konsulentbistand til kompetenceudvikling bl.a. på sygedagpengeområdet, hvilket er sket i overensstemmelse med implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet. Kompetenceudvikling udgør ca. 0,7 mio. kr. af merforbruget. Endvidere har administrationsbidraget til Udbetaling Danmark været ca. 0,2 mio. kr. højere, end der blev meldt ud i forbindelse med lægningen. Endelige er der et mindreforbrug på boligydelse og boligsikring (uden for servicerammen) på i alt 1,3 mio. kr. 26

27 Norddjurs Kommune årsberetning Note 3: Sektorbeskrivelse for arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplac e- ringer Korrigeret Regnskab afvigelse til korr. Budget * Jobc enter området 480,0 6,4 0,0 486,4 480,7-5,6 Seniorjob 8,2-0,1 0,0 8,1 7,4-0,8 Montagen og hj.middeldepotet 3,6 0,0 0,0 3,6 3,7 0,1 UU Djursland og erhv. grundudd. 5,1 1,7 0,0 6,7 5,3-1,5 I alt 496,9 8,0 0,0 504,8 497,1-7,8 * - = mindref orbrug / merindtægt, += merforbrug / mindreindtægt Beskrivelse af området Jobcenter Norddjurs Jobcenter Norddjurs primære opgave er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Opgaven er at motivere og kvalificere de ledige til hurtigst muligt at komme ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Jobcentret skal også sikre, at personer med nedsat arbejdsevne gives mulighed for at genopbygge eller udnytte den resterende arbejdsevne i et job på særlige vilkår. Jobcenter Norddjurs samarbejder med private og offentlige virksomheder med henblik på at få de ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Desuden samarbejdes med uddannelsesinstitutioner om tilrettelæggelse af uddannelsesforløb og kompetenceudvikling af ledige. En indgang for unge UU Djursland er fra blevet sammenlagt med ungeindsatsen fra Jobcentret i en indgang til unge. Formålet med én ungdomsorienteret indgang er at samle relevante fagpersoner på ét sted og dermed øge den tværfaglige indsats over for de unge. UU Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner, hvor ansvaret for ledelse og administration er placeret i Norddjurs Kommune. UU Djursland varetager uddannelsesvejledning af børn og unge, herunder administration af erhvervsgrunduddannelse (EGU). EGU er en individuel tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse. Serviceudgifter På arbejdsmarkedsområdet ligger nedenstående områder inden for servicerammen svarende til 9,6 mio. kr. af det oprindelige. Den væsentligste afvigelse er mindre udgifter på 2,0 mio. kr. for puljer til ny arbejdsmarkedspolitik og mikrolån til personer på overførselsindkomst. Der er også mindre udgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende løn til ledige i kommunalt løntilskud, som skyldes en ekstraordinær løntilskudsindtægt fra andre kommuner, som har haft borgere i løntilskud i Norddjurs Kommune, dette betaler de andre kommuner for. 27

28 Norddjurs Kommune årsberetning Servic eudgifter, i mio. kr., netto Oprindeligt Regnskab Afvigelser til opr. * UU-Djursland 4,2 4,9 0,7 Produktionsskole (grundtilskud) 0,5 0,5 0,0 Løn til ledige i kommunalt løntilskud 3,1 2,1-1,1 Servic ejob -0,2-0,1 0,1 AU puljer: Ny arb.mar.pol., Mikrolån 2,1 0,0-2,0 9,6 7,4-2,2 *- = mind ref o rb rug / merind t æg t, += merf o rb rug / mind reind t æg t De øvrige områder ligger uden for servicerammen svarende til 487,3 mio. kr. af det oprindelige på samlet 496,9 mio. kr. Tillægsbevillinger i På arbejdsmarkedsudvalgets område er der givet følgende tillægsbevillinger i : Mio. kr.* KB jan. - Kompensation for pension ved erstatning 0,1 KB apr. - Overførselssag - overførsel af mindreforbrug fra 2014 til 3,2 KB maj - Den forventede lønstigning indlagt i tet var for høj derfor reduc eres løntet med 0,62 pc t. -0,3 KB maj - Borger ansat i servicejob er stoppet i 0,1 KB maj - Udmøntning af Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB) 4,9 I alt 8,0 *- = red ucerer ud g if t sb ud g et t et / ø g er ind t æg t sb ud g et t et, += ø g er ud g if t sb ud g et t et / red ucerer ind t æg t sb ud g et t et Regnskabsforklaringer Afvigelsen i forhold til det korrigerede er et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. der fordeler sig på følgende hovedområder: 28

29 Norddjurs Kommune årsberetning Område Mio kr.* Forsørgelsesudgifter: Forsikrede ledige -8,3 Midlertid arb.mar.ydelsesordning og kontantydelsesordning -0,5 Kontant- og uddannelseshjælp 3,4 Introduktionsydelse 4,3 Revalidering -0,7 Førtidspension -3,8 Ressourceforløb 0,3 Fleksjob og ledighedsydelse 0,8 Jobafklaring 12,6 Sygedagpenge 2,8 Forsørgelsesudgifter i alt 10,9 Indsats- og driftudgifter Beskæftigelsesindsats -14,4 Integrationsprogram og introduktionsforløb 1,1 Personlige tillæg -0,1 Sociale formål -0,1 Indsats- og driftsudgifter i alt -13,4 Øvrige områder Servicejob 0,0 Seniorjob -0,8 Ledige i kommunalt løntilskud -3,1 UU-Djursland -0,9 Erhvervsgrunduddannelse -0,6 Øvrige områder i alt -5,3 I alt -7,8 * - = mind ref o rb rug / merind t æg t, = merf o rb rug / mind reind t æg t Overordnet har antallet af personer i forsørgelse udviklet sig som forventet ved lægningen medio Mindreforbruget på 7,8 mio. kr. er derfor primært opstået pga. ikke forbrugte puljer og midler fra Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB-midler), som er et bidrag staten giver til arbejdsgivere der har elever ansat. AUB-midler. Arbejdsmarkedsudvalget har taget stilling til, hvad disse puljer skal bruges til, såfremt overførslen af midlerne til 2016 godkendes. AUB-midlerne er blevet afsat til forlængelse af brobygningsforløb til og 2016 samt ungeambassadør mm. i 2016, men samtlige midler til dækning af udgifterne i begge år, er blevet overført fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget i året. Der er således 2,4 mio. kr. af mindreforbruget i, som er udmøntet til

30 Norddjurs Kommune årsberetning 2014 Helårspers. Udvikl. i pc t. Forsikrede ledige ,0% Midlertid arb.mar.ydelsesordning og kontantydelsesordning ,7% Kontant- og uddannelseshjælp ,3% Introduktionsydelse ,6% Revalidering ,3% Førtidspension ,4% Ressourceforløb ,0% Fleksjob og ledighedsydelse ,9% Jobafklaring ,5% Sygedagpenge ,4% Seniorjob ,6% I alt ,4% Datakilde: KMD nøgletal og jobindsats.dk Antal helårspersoner Udvikling fra 2014 til For målgrupperne samlet set har der været en meget lille samlet stigning på 23 helårspersoner fra 2014 til. Stigningen har været størst for jobafklaringsforløb, integrationsområdet samt ressourceforløb. Det forventes, at integrationsområdet vil fortsætte med at stige i 2016, grundet at flygtningesituationen er den samme som i. Ressourceforløb blev ikke benyttet i særlig grad i 2014, men har været prioriteret i. Derfor er der sket en jævn, højere end teret, stigning igennem, da man har fået flere borgere på ydelsen end forventet. Stigningen i jobafklaring skyldes primært at den blev indført i midten af 2014, og det er således først i at ydelsen har kørt hele året. Forsikrede ledige og førtidspension har oplevet det største fald i antal helårspersoner fra 2014 til. Faldet skyldes primært de positive konjunkturer, som forventes at fortsætte i 2016, hvilket betyder, at forsikrede ledige forventes at falde yderligere i 2016 Fremtiden Arbejdsmarkedsområdet har de seneste år været genstand for en række reformer, som både har rettet sig mod ledige og mod borgere med nedsat erhvervsevne. Der arbejdes forsat med implementeringen af reformerne, og hvordan arbejdsmarkedsområdet skal organiseres for bedst muligt at understøtte disse. Det betyder, at der fortsat vil være stor fokus på kompetenceudvikling i området, lige som samarbejdet med virksomhederne vil blive endnu mere udbygget i fremtiden. Dette er i overensstemmelse med både reform af beskæftigelsesindsatsen og Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedspolitik. Beskæftigelsesreformen indeholder endvidere en ændring af refusionssystemet med virkning fra Omlægningen af refusionssystemet vil samtidig medføre tilpasning af det kommunale udligningssystem. Konsekvenserne af dette kendes endnu ikke fuldt ud. 30

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kommuneoplysninger... 3. Borgmesterens forord... 4. Påtegninger... 5 Ledelsens påtegning... 5 Revisionens påtegning... 6

Kommuneoplysninger... 3. Borgmesterens forord... 4. Påtegninger... 5 Ledelsens påtegning... 5 Revisionens påtegning... 6 Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Påtegninger... 5 Ledelsens påtegning... 5 Revisionens påtegning... 6 Kommunens årsberetning... 7 Norddjurs Kommunes årsberetning...

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Norddjurs Kommunes årsberetning 2013 Årsregnskab 2013

Norddjurs Kommunes årsberetning 2013 Årsregnskab 2013 Fremtidens kommune Årsregnskab Årsberetning Bønnerup Havn Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsberetning KOMMUNEOPLYSNINGER...

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Årsregnskab Årsberetning. Fremtidens kommune. Årsberetning Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Årsregnskab Årsberetning. Fremtidens kommune. Årsberetning Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Fremtidens kommune Årsregnskab Årsberetning Omfartsvejen Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Fremtidens kommune. Årsregnskab Årsberetning. Sostrup slot. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Fremtidens kommune. Årsregnskab Årsberetning. Sostrup slot. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Fremtidens kommune Årsregnskab Årsberetning Sostrup slot 1 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Halvårsregnskab 2013

Halvårsregnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Fremtidens kommune. Årsregnskab Årsberetning. Gjerrild Nordstrand. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Fremtidens kommune. Årsregnskab Årsberetning. Gjerrild Nordstrand. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Fremtidens kommune Årsregnskab Årsberetning 1 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Gjerrild Nordstrand Indhold Kommuneoplysninger...4 Borgmesterens forord...5 Ledelsens

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Norddjurs Kommunes årsregnskab 2011. Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

Norddjurs Kommunes årsregnskab 2011. Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. Fremtidens kommune Årsregnskab Årsberetning Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indholdfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab Kommuneoplysninger... 1

Læs mere