Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opvækst- og Uddannelsesudvalget"

Transkript

1 Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Mandag den 29. april 2013 kl i F2 Mødet slut kl MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A) Jette Christensen (V) Kasper Andersen (O) Kenneth Jensen (A) Susan Stauersbøl (F) 1 / 29

2 Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 42 Orientering om foranstaltninger for børn og unge, april 2013 Sag nr. 43 Orientering om underretninger 2012 Sag nr. 44 Sag nr. 45 Orientering til Opvækst- og Uddannelsesudvalget om det driftsorienterede tilsyn 2012 Budgetopfølgning pr. 31/ Opvækst- og Uddannelsesudvalget Sag nr. 46 Rammeaftale 2014 Sag nr. 47 Budgetoplæg Sag nr. 48 Sag nr. 49 Sag nr. 50 Forventede udgifter vedr. det specialiserede område i Opvækst- og Uddannelsesudvalget Renovering af Lindegårdskolens skolekøkken Orientering til Opvækst- og Uddannelsesudvalget om Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund (FFF) 05/2013 Sag nr. 51 Nyt udkast til Børne- og ungepolitik Sag nr. 52 Sag nr. 53 Ungdomsråd Meddelelser 2 / 29

3 Journal nr.: Sag nr. 42 Orientering om foranstaltninger for børn og unge, april 2013 Lovgrundlag: Lov om social service 52 og 76. Sagsfremstilling: Sagsfremstillingen vedrører opgørelse over foranstaltninger til børn og unge i henhold til Servicelovens 52 og 76. Der orienteres om udviklingen i antallet af anbringelser af børn og unge uden for hjemmet, og der orienteres om en række forebyggende foranstaltninger. Børn og unge anbragt uden for hjemmet Anbringelsestype April Plejefamilie *50 Opholdssted Døgninstitution social Døgninstitution handicap Birkevænget/eget værelse Kost/efterskole Sikret døgninst Skibsprojekt I alt *Heraf 3 børn anbragt i kommunale plejefamilie og 2 børn i netværkspleje Det samlede antal af anbringelser er uændret. Forebyggelsesområdet Børn og unge i aflastning April 2013 Socialt udsatte Handicap / 29

4 I alt Der vil inden sommerferien starte en lørdagsklub, som en alternativ aflastningsform. Målgruppen er årige med ADHD/lettere autisme Socialt udsatte børn Indsats April 2013 Råd og vejledning Undersøgelse og behandling Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet Familiestøtte- og behandling Støtte og overvåget samvær støttede 3 overvågede Sager med ekstern leverandør 1 I alt 49 Børn og unge med handicap April 2013 Indsats Børn unge Råd og vejledning Undersøgelse og behandling Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet Familiestøtte- og behandling Hjemmetræning Kontaktperson rettet mod den unge Sager med ekstern leverandør 1 Efterværn 76 3 I alt Socialt udsatte unge Indsats April 2013 Råd og vejledning Undersøgelse og behandling Familiestøtte- og behandling Kontaktperson rettet mod den unge / 29

5 Sager med ekstern leverandør 0 Efterværn 76 6 I alt 52 Familiehuset Indsats April 2013 Råd og vejledning Undersøgelse og behandling Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet Familiestøtte- og behandling Støtte og overvåget samvær Døgnophold 1 I alt 20 Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen. Familiechefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. 5 / 29

6 Journal nr.: Sag nr. 43 Orientering om underretninger 2012 Lovgrundlag: Lov om Social Service, 153 og 154. Sagsfremstilling: Sagsfremstillingen vedrører en orientering om underretninger, som er modtaget i familieafdelingen i Underretningspligten er iflg. serviceloven en personlig pligt, der både gælder for fagpersoner og borgere, når de pågældende får kendskab til eller har formodning om, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte. Fagpersoners underretningspligt Servicelovens 153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage: 1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte. 2) at et barn umiddelbart efter fødselen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold. 3) at et barn eller ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb. Borgerens underretningspligt Servicelovens 154. Enhver, der får kendskab til, at et barn eller ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. Familieafdelingen har i 2012 modtaget 515 underretninger. Udviklingen i underretninger Der kan registreres en væsentlig stigning i antallet af underretninger i perioden fra 2007 til Der kan imidlertid konstateres en tilsvarende markant stigning inden for det seneste år. I de øvrige kommuner i Region Hovedstaden ses en vis stigning i perioden, men langt fra i samme omfang som i Frederikssund. 6 / 29

7 2/3 af stigningen stammer fra ungeområdet. Forklaringen på denne stigning kan være en øget opmærksomhed på udsatte unge især på skoleområdet (stigning på 88 %, jf. nedenfor). Et øget samarbejde mellem skoleområdet og familieafdelingen, bl.a. i kraft af familieafdelingens nyansatte forebyggelseskonsulenter på skolerne, kan også være en del af forklaringen. Underretninger fordelt på kvartaler 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 153 Nye sager 132 af de 515 underretninger omhandler børn og unge, der ikke er kendte i familieafdelingen. Der er på den baggrund oprettet 114 nye sager i familieafdelingen. Underretninger fordelt på fagområder Børneområdet % Ungeområdet % Handicapområdet % Ungeområdets andel er steget til 34 % fra 21 % i 2011 Underretninger fordelt på underretter Hvem har underrettet kommunen? Anden kommune Dagtilbud Skole Klub/SFO Ungdomsskole/SSP Andre kommunale org./inst Sundhedspleje Øvrige sundhedsvæsen Politi Forældre/familie Borgere Anonym Andre I alt Der er en stigning af underretninger på 88 % for skolerne. Derudover kan ses mere end en fordobling fra andre kommunale instanser (bl.a. voksenafdelin- 7 / 29

8 gen, foranstaltningsmedarbejdere i familieafdelingen, PPR). Forhold, der har givet underretter en formodning om, at et barn eller ung har behov for særlig støtte Økonomi 30 Forældre, syg/psykisk syg 63 Barn psykisk syg 26 Seksuelt misbrug 30 Omsorgssvigt/mistrivsel 252 Uro/vold i hjemmet 74 Misbrug af rusmidler, barn/ung 20 Misbrug af rusmidler, forældre 68 Skolefravær 36 I alt 515 Kvittering for underretninger Kvitteret 90 % Ikke kvitteret 6 % Anonyme 4 % De 6 % af underretningerne, hvor der ikke er kvitteret, stammer fra, at politiet ikke har ønsket kvittering for deres underretninger. Uafhængigt af dette ønske har vi kvitteret fra 1. juli Herudover kan manglende kvittering skyldes, at underretning er givet direkte til sagsbehandler udenom administrationen, hvorfor kvitteringsperioden er langt overskredet, inden underretningen når administrationen. Underretningsmøder Afholdt 78 % Ikke afholdt 8 % Forsøgt afholdt 2 % Anden usikkerhed i registreringen 12 % Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen. Familiechefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. 8 / 29

9 Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. 9 / 29

10 Journal nr.: Sag nr. 44 Orientering til Opvækst- og Uddannelsesudvalget om det driftsorienterede tilsyn 2012 Lovgrundlag: Retssikkerhedsloven 16 og Servicelovens 148 a. Sagsfremstilling: Tilsynet med de private opholdssteder og døgninstitutionen Danners Børn tager afsæt i standarder for det driftsorienterede tilsyn, som er godkendt af Opvækst- og Uddannelsesudvalget, november 2008, og ajourført i forhold til Barnets Reform af familieafdelingen juni Tilsynsenheden har udarbejdet retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med kommunale og private dag- og døgntilbud inden for det samlede specialiserede socialområde (børn, unge og voksne). Retningslinjen er vedlagt til orientering (bilag 2). Kernen i tilsynsforpligtelsen er, at kommunen har pligt til løbende at sikre sig, at betingelserne for godkendelse stadig er opfyldt, herunder føre tilsyn med det pædagogiske indhold. Der skal alene føres tilsyn med, at det enkelte anbringelsessted fortsat er generelt egnet. Tilsynet omfatter såvel de driftsmæssige forhold som det pædagogiske arbejde. Der er i 2012 gennemført anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i de private opholdssteder og døgninstitutionen Danners Børn. Der er gennemført anmeldte tilsynsbesøg i de i kommunen beliggende plejefamilier, som er generelt godkendte. Et opholdssted har været under skærpet tilsyn i Efter hvert tilsynsbesøg udarbejdes en tilsynsrapport eller et tilsynsreferat (plejefamilier). Anbringelseskategori Antal pladser Døgninstitutionen Danners Børn 18 Opholdsstedet Harebakken 6 Opholdsstedet Lærkegården 3 10 / 29

11 Opholdsstedet Ejlekærgård 4 Opholdsstedet Strandager 6 64 plejefamilier 92 (døgnpl.) + 43 (aflastning) Tendenser i tilsynet 2012 Opholdssteder og døgninstitution Der tegner sig et billede af, at det i opholdsstederne kan være vanskeligt at rekruttere fagligt kvalificerede medarbejdere til ledige stillinger. En mulig forklaring kan være, at det er vanskeligt som pædagog, at skulle udfolde sin professionelle karriere i et mindre opholdssted, som samtidig er bolig for stedets leder og ægtefælle samt, at et lille arbejdssted giver færre faglige muligheder og udfordringer. Tilsynet konstaterer, ved samtaler med de anbragte børn og unge, at de trives i deres anbringelsessted for så vidt angår de børn og unge, der er i et længerevarende anbringelsesforløb. Det hverdagsliv der tilbydes børnene og de unge, lever op til anbringelsesstedernes egne beskrivelser af deres tilbud. I det opholdssted, hvor der i 2012 har været skærpet tilsyn, har der blandt børnene og de unge være en betydelig uvilje/utryghed i forhold til at tale med tilsynet. Den faglige udvikling i opholdsstederne synes at bevæge sig mere langsomt og være mere skrøbelig end i en mere robust organisation som døgninstitutionen. Der ses eksempler på, at påbegyndte udviklingstiltag er afbrudt eller ikke blevet påbegyndt. Der kan iagttages en forskellig kvalitet i anbringelsesstedernes skriftlige dokumentation af deres pædagogiske arbejde, ligesom inddragelse af børnene og de unge i deres egen udviklingsplan foregår på forskellige kvalitetsniveauer. Det er dog tilsynets opfattelse, at anbringelsesstederne generelt arbejder med at øge kvaliteten af den skriftlige dokumentation og inddragelse af børnene/de unge i deres egen plan. Plejefamilier Det generelle billede af plejefamilierne viser en meget stabil og vedholdende gruppe, der for langt de fleste holder ud, også når det er svært. Der ses en stigende tendens til, at plejefamilierne modtager/gør brug af (psykologisk) supervision. Siden 2011 har det været en ret og en pligt for plejefamilierne at deltage i 11 / 29

12 minimum 2 dages kursus/efteruddannelse årligt. Ikke alle plejefamilier har deltaget i kurser i Der tegner sig et generelt billede af, at plejefamilierne kun i begrænset omfang er i stand til at redegør for, hvad deres opgave med det anbragte barn/ung handler om, ligesom arbejdet kun sjældent er baseret på en individuel udviklingsplan. Det nye socialtilsyn Pr. 1. januar 2014 flyttes det driftsorienterede tilsyn med botilbud for børn, unge og voksne, med særlige behov, til Socialtilsyn Hovedstaden. Lov om Socialtilsyn forventes endelig vedtaget i Folketinget primo juni Det følger af loven, at der etableres fem regionale Socialtilsyn, som tilsammen dækker alle landets kommuner. I hovedstadsområdet er det Frederiksberg Kommune, der bliver den nye tilsynskommune. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. Bilag: Bilag 1, redegørelse for det driftsorienterede tilsyn, udsatte børn og unge 2012 Bilag 2 Retningslinjer for driftsorienteret tilsyn på det specialiserede socialområde 12 / 29

13 Journal nr.: Sag nr. 45 Budgetopfølgning pr. 31/ Opvækst- og Uddannelsesudvalget Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 40. Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med økonomiafdelingen foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 for Opvækst- og Uddannelsesudvalgets samlede driftsområde. Udvalgets driftsområde er opdelt i syv bevillingsniveauer. Samlet for udvalgets område lægges 2,418 mio. kr. i kassen, og 8,019 mio. kr. overføres til øvrige udvalg. Den igangværende lockout af lærerne på skoleområdet medvirker til reducerede lønudgifter på 0,4 mio. kr. pr. dag (dvs. 8,4 mio. kr. efter 3 uger). Disse penge indgår ikke i denne budgetopfølgning, men prioriteres på et senere tidspunkt. Den egentlige tillægsbevilling på 2,418 mio. kr. som forbedrer kassebeholdningen forklares af: Mindreudgifter til tabt arbejdsfortjeneste og udgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Udgangsniveauet er reduceret i løbet af 2012 som følge af revisiteringer samt en optimering af arbejdsgangene. Overførsler til Økonomiudvalget på i alt 8,019 mio. kr. er fordelt på: Mindreudgift på 6,135 mio. kr. som følge af det indgåede KTO-forlig, som betyder en lavere lønfremskrivning end budgetlagt. Pengene budgetomplaceres til Økonomiudvalget med henblik på forventet midtvejsregulering. Omplacering af 0,289 mio. kr. fra familieområdet til tilsynsenheden, som er budgetlagt under Økonomiudvalget. Midlerne skal bl.a. finansiere kursus og supervision i tilsynsenheden. Mindreudgift på 1,0 mio. kr. vedrørende kørsel til specialskoler. Ny indgået aftale medvirker til lavere priser. Pengene budgetomplaceres til central indkøbsbesparelse, der er budgetlagt under Økonomiudvalget. Mindreudgift på 0,487 mio. kr. vedrørende indkøbsbesparelse på kopi og print. Pengene budgetomplaceres til central indkøbsbesparelse, der 13 / 29

14 er budgetlagt under Økonomiudvalget. Mindreudgift på 0,041 mio. kr. vedrørende indkøbsbesparelse angående elevatorservice. Pengene budgetomplaceres til central indkøbsbesparelse, der er budgetlagt under Økonomiudvalget. Mindreudgift på 0,067 mio. kr. vedrørende indkøbsbesparelse på forbrugsartikler. Pengene budgetomplaceres til central indkøbsbesparelse, der er budgetlagt under Økonomiudvalget. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 har resulteret i tillægsbevillinger for i alt -2,418 mio. kr. Tillægsbevillinger for i alt 2,418 mio. kr., som forøger kassebeholdningen. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. De egentlige tillægsbevillinger på i alt -2,418 mio. kr. godkendes. 2. Omplaceringer til andre udvalg på i alt -8,019 mio. kr. godkendes. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Ad 1. Anbefales. Ad 2. Anbefales. Opvækst og Uddannelsesudvalget ønsker, at de opsparede midler fra lockouten bliver i det samlede skolevæsen. Når der er fuldt overblik over erstatningsundervisning, aflyste lejrskoler, andre relaterede udgifter mv., ønsker udvalget en drøftelse af anvendelsen af de resterende midler. Bilag: Forbrugsrapport - Opvækst- og Uddannelsesudvalget Noter til budgetopfølgning - Opvækst og Uddannelsesudvalget 14 / 29

15 Journal nr.: Sag nr. 46 Rammeaftale 2014 Lovgrundlag: Lov om Social Service (SEL) 6. BEK nr. 205 af 13/03/2011. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen skal, jf. Lov om Social Service 6, en gang årligt godkende det kommende års rammeaftale. Rammeaftalen omhandler højt specialiserede tilbud og specialundervisning indenfor det specialiserede socialområde og vedrører målgrupperne børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne og/eller psykiatriske og/eller sociale problemstillinger og/eller misbrug. Sikrede afdelinger for unge domfældte indgår ligeledes i rammeaftalen. Hvor det tidligere var regionsrådet, der var ansvarlig for udarbejdelse af en årlig rammeaftale om drift og udvikling af sociale tilbud og institutioner i Region Hovedstaden, har kommunerne med bekendtgørelsen fra marts 2011 overtaget ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale. Denne opgave er lagt hos et fælles Kommunalt Rammeaftalesekretariat (KKR). Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien (som denne sagsfremstilling omhandler) er drøftet på møde i KKR Hovedstaden den 16. april 2013 og blev på mødet i KKR anbefalet til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Styringsaftalen vil blive behandlet på møde i KKR den 21. juni 2014 og vil efterfølgende blive sendt til politisk godkendelse i kommunerne. Udviklingsstrategien generelt Udviklingsstrategien for 2014 er udarbejdet med afsæt i indberetninger fra kommunerne i hovedstadsregionen om behov og udviklingstendenser indenfor både målgrupper og tilbudstyper, samt indberetninger fra kommunale driftsherrer og Region Hovedstaden om belægning og kapacitet. Udviklingsstrategien for 2014 er baseret på den afgrænsning af tilbud, som blev udviklet sammen med Region Hovedstaden til rammeaftalen for Afgrænsningen betyder, at strategien koncentrerer sig om tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov samt tilbud, som kræver et stort befolkningsunderlag for, at tilbuddet kan drives rentabelt. Udviklingsstrategien rummer således de højt specialiserede tilbud - og tilbud, der bruges af mange kommuner. Det er således koordinationsbehovet, der afgør, om et tilbud er 15 / 29

16 omfattet af aftalen. Ét formål med udviklingsstrategien er at fastsætte hvilke udviklingstendenser og - perspektiver, som kommunerne oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper mv., og således også hvilke temaer KKR beslutter, at der skal være fokus på det pågældende år. Derudover har Social- og Integrationsministeren udmeldt et særligt tema. Særlige udviklingstemaer i 2014 Godkendelse og tilsyn - Temaet er udmeldt af Social- og Integrationsministeren. Ungeområdet - Temaet er udmeldt af KKR. I hovedstadsregionen er der endvidere, med afsæt i arbejdet omkring rammeaftalen, igangsat flere udviklingsprojekter. Udviklingsprojekter der kører Definition af de mest specialiserede tilbud. Justering af styringsaftalen til rammeaftalen. Udviklingsprojekter vedrørende hjerneskadeområdet. Tværkommunal koordination Med hensyn til tværkommunal koordination vurderes der - på baggrund af de kortlagte tendenser - ikke aktuelt at være behov for i 2014 at indgå aftaler mellem kommunerne om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af udviklingsstrategien for KKR vil dog med afsæt i de beskrevne bevægelser sætte fokus på en stigende tilgang indenfor målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug samt sindslidelse, ligesom der vurderes at være behov for nytænkning af tilbudsviften indenfor de højt specialiserede tilbud. Til slut beskriver rammeaftalen øvrige tendenser, bevægelser og tiltag med relevans for den tværkommunale koordination, herunder forhold vedrørende de landsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger, kommunikationscentre i regionen samt botilbud med over 100 pladser. Administrationen har ingen bemærkninger til den fremsendte udviklingsstrategi, idet strategien vurderes som fornuftig og med relevant indhold for det nødvendige samarbejde på det specialiserede socialområde i mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Administrationen kan derfor anbefale, at udviklingsstrategien tiltrædes. Bevilling: Økonomiske og Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. 16 / 29

17 personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Social- og borgerservicechefen og familiechefen indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget og Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Udviklingsstrategien for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014 tiltrædes. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Bilag: Anbefales. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 17 / 29

18 Journal nr.: Sag nr. 47 Budgetoplæg Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse kapitel V. Sagsfremstilling: Opvækst- og Uddannelsesudvalget drøftede budgetoplæg på mødet 14. januar 2013, der indebærer at alle udvalg skal udarbejde forslag til budgetforbedringer svarende til 1 % af udvalgets driftsudgifter. Udvalget pegede i sin indledende drøftelse på, at der er forslag, der indebærer strukturelle tilpasninger og heraf afledt reduceret drift, der ville blive foretrukket i det omfang dette ville være muligt. Udvalget tilkendegav endvidere, at forslagene gerne måtte medføre, at udvalget fik mulighed for en reel politisk prioritering. Administrationen blev derfor anmodet om at udarbejde en første skitse til indenfor hvilke områder og hvilke opgaveløsninger, der kan tilvejebringe de efterspurgte forslag til budgetforbedringer. Administrationen vil på mødet præsentere de foreløbige overvejelser. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Udvalget drøfter sagen. Tidligere beslutninger: Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 25. februar 2013 Udvalget tog administrationens foreløbige redegørelse til efterretning og anmodede om, at der til de kommende møder udarbejdes egentlige konkrete og gennemarbejde forslag. Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 15. april 2013 Sagen drøftet og genoptages på næste møde. 18 / 29

19 Beslutninger: Sagen drøftet og genoptages på næste møde. 19 / 29

20 Journal nr.: Sag nr. 48 Forventede udgifter vedr. det specialiserede område i Opvækst- og Uddannelsesudvalget Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Budget- og regnskabssystem for kommuner, hvis regler er fastsat med hjemmel i den kommunale styrelseslov 46 og 57. I økonomiaftalen for 2010 aftalte regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), at det specialiserede socialområde udgør et særligt fokusområde. Parterne aftalte derfor, at der skal udarbejdes en kvartalsvis budgetopfølgning til Byrådet på følgende - for udvalget relevante - område: Udsatte børn og unge Formålet hermed er at sikre en øget overholdelse af budgetterne med henblik på en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde. På den baggrund har Økonomi udarbejdet et forventet regnskab for 2013 pr. 31. marts 2013 for det nævnte område med følgende resultat: Der forventes ikke afvigelser i forhold til det korrigerede budget, der udgør kr. I forhold til det oprindelige budget på kr. forventes et beskedent merforbrug på kr. svarende til knap 0,1 pct. Se vedlagte bilag for en nærmere oversigt. Det forventede forbrug vedr. "børn og unge" indberettes til Indenrigsministeriet senest den 1. maj Ministeriets fokus er på det forventede forbrug sammenholdt med det oprindelige budget. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Det forventede merforbrug er blevet indarbejdet i budgettet. Økonomichefen indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 20 / 29

21 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Anbefales. Bilag: Forventet regnskab for 2013 pr. 31. marts på det specialiserede område - Opvækst- og Uddannelsesudvalget 21 / 29

22 Journal nr.: Sag nr. 49 Renovering af Lindegårdskolens skolekøkken Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Folkeskoleloven. Byrådet har med budget bevilget 0,9 mio. kr. til renovering af skolekøkkenet på Lindegårdskolen. Sagen her orienterer om status på projektet. I marts blev afholdt indledende møde på Lindegårdskolen med skolens ledelse, serviceleder, hjemmekundskabslærer samt repræsentanter fra byggeafdelingen samt fra skoleafdelingen. I 2011 er udarbejdet en helhedsplan for en pædagogisk opdatering og renovering af Lindegårdsskolen, hvori der arbejdes med en afdelingsopdeling af skolen. I forlængelse heraf - og af et hensyn til indretning af projektrum m.m. i afdelingen for 6. klassetrin - flyttes skolekøkkenet til en alternativ og mere central placering på skolen, hvor også SFO'en kan have større nytte af lokalet i skolens hverdag. På mødet aftaltes det at byggekoordinator Søren Lindgaard tager kontakt til ST skoleinventar for en gennemgang af lokaler sammen med skolens hjemmekundskabslærer Dorte Haase. Heraf udarbejdes en skitse som skal danne grundlag for at en arkitekt siden udarbejder et mere deltaljeret tegningsmateriale. I denne proces vil det også evt. forskelle i krav og bestemmelser for skole og for SFO blive afsøgt. Projektet er p.t. i midlertidig bero, da skolens hjemmekundskabslærer er omfattet af Kommunernes Landsforenings (KL) lockout. Skolen afsøger mulighederne for en alternativ løsning til en gennemgang af lokaler med fagkyndige øjne, hvis der ikke snarligt findes en løsning på konflikten. Det forventes, at køkkenet bliver etableret i løbet af sommeren Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Bevillingen på 0,95 mio. kr. er frigivet på Byrådets møde 24. april Skolechefen indstiller over Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning. 22 / 29

23 Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. 23 / 29

24 Journal nr.: Sag nr. 50 Orientering til Opvækst- og Uddannelsesudvalget om Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund (FFF) 05/2013 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Folkeskoleloven. Orientering om Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund: E-on udstillingen om energi forløb fra januar til marts 2013, som et projekt etableret af FFF gruppen "Skolens resultater" i samarbejde med Annie Bekke Kjær. Udstillingen var planlagt med mulighed for 63 besøg, og har i perioden været tæt besøgt af i alt 52 hold. Det vurderes, at positiv omtale i den lokale presse og ved mund-til-mund overleveringer var betydende for løbende tilmeldinger til udstillingen under hele forløbet. Koordinationsgruppen arbejder i den kommende periode med forslag til implementering og kommunikation af gruppernes projektindsatser, og af den viden man har bearbejdet i FFF forløbet. Der arbejdes med udvikling af ideer som netværk, studiekredse, workshops, fyraftensmøder, temadage m.m. Skolechef Anders Ramsing og projektkoordinator Kristina Angelo er i dialog med skoleledergruppens udvalg for kompetenceudvikling om indholdet af temadage i skoleåret 2013/2014. Der arbejdes fra et sigte på at kompetenceudviklingen for skoleledelserne skal støtte op om FFF initiativer, og om ændringer ifm. ny arbejdstidsaftale samt folkeskolereformen. Arbejdet med FFF er på flere fronter påvirket af Kommunernes Landsforenings (KL) lockout: Flere lærere, som deltager i FFF grupper, er underlagt lockout. Skoleledere, viceskoleledere og SFO ledere fører for en stor del tilsyn med elever. Det har derfor været nødvendigt at aflyse FFF gruppemøder. Af samme årsag er flere af de udviklingsmøder, som var planlagt til forløb hen over foråret mellem skolernes ledelsesteams og skoleafdelingen, p.t. henlagt til et tidspunkt efter lockoutens ophør. Med andre ord, er aktivitetsniveauet for FFF påvirket af en afventning ift. en løsning af konflikten på folkeskoleområdet, - og de ændringer den i sidste ende afstedkommer. Bevilling: Økonomiske og Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen. 24 / 29

25 personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Skolechefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. 25 / 29

26 Journal nr.: Sag nr. 51 Lovgrundlag: Servicelovens 19. Nyt udkast til Børne- og ungepolitik Sagsfremstilling: På baggrund af input fra høringssvarene vedr. ny Børne- og Ungepolitik har Opvækst- og Uddannelsesudvalget udarbejdet udkast til endelig version af ny Børne- og Ungepolitik gældende for Høringssvarene har givet anledning til at: Sætte en ramme om politikken med henblik på formål, afsender, modtager, målgruppe og opfølgning/evaluering. Skærpe den overordnede vision og tilføje en vision under hvert tema. Nævne eller beskrive eksplicit: Globalisering, digitalisering, idræt/kultur/fritid, børn og unges eget ansvar, det interne samarbejde i kommunen. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Udvalget godkender version af ny Børne- og Ungepolitik til temadrøftelse i Byrådet. 2. Udvalget beslutter det videre forløb for vedtagelse af den nye Børneog Ungepolitik. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Ad 1. Godkendes med enkelte rettelser til temadrøftelse i Byrådet. Ad 2. Sagen genoptages på junimødet i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, idet der stadig arbejdes videre med politikkens indhold og form. Udvalget ønsker på kommende møde en beskrivelse af, hvordan der kan arbejdes med målsætning og opfølgning. 26 / 29

27 27 / 29 Bilag: Børne- og Ungepolitik april 2013

28 Journal nr.: Sag nr. 52 Ungdomsråd Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Opvækst- og Uddannelsesudvalget blev i december 2012 orienteret om ungdomsrådets arbejde. I den forbindelse ønskede udvalget afklaring i relation til kommunens nuværende styringsregler i forhold til praksis i gammel Frederikssund Kommunes beslutning fra 2004 om nedsættelse af ungdomsråd med selvstændigt budget. I forbindelse med etablering af ny Frederikssund Kommune fra 2007 er ungdomsrådet budgetlagt som en del af Ungdomsskolen uden særskilt overførselsadgang. Ungdomsskolens budget dækker undervisning, eftermiddagscafe, SSP (skole, social og politisamarbejde) samt ungdomsråd. Ungdomsskolens budget indgår som en del af bevillingsområdet "Skole og klub". Eventuelle uforbrugte midler i de enkelte år indgår således i Ungdomsskolens ramme, som varetager funktionen. I henhold til Principper for økonomistyring for Frederikssund kommune er bevillingsmodtagere fastsat til at være de enkelte udvalg, dvs. at hvert udvalg tildeles en eller flere bevillinger. Udvalgene kan indenfor disse foretage uddelegering af budgetansvar til udvalgte formål. For at der kan ske overførsel af et uforbrugt budgetbeløb, må det forudsættes, at de politiske fastsatte målsætninger, standarder og aftaler efterleves samt at gældende procedurer og regler er overholdt. Ungdomsskolens nuværende praksis er således i tråd med gældende styringsregler i Frederikssund kommune. Alternativt ville bevillingen tilgå kassen i de år, hvor ungdomsrådets aktivitet er på et lavere niveau/ ikke eksisterende. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Ingen Økonomichefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Udsat til næste møde. 28 / 29

29 Journal nr.: Sag nr. 53 Meddelelser Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Formanden orienterede om to konkrete møder med forældre. Orientering om brand på den private legestue i Skibby. Orientering om fælles Campus politik på alkohol og rusmidler. 29 / 29

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 19. august 2013 kl. 12.00 i F10 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A) Jette Christensen (V)

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Mandag den 19. august 2013 kl. 12.00 i F10 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres:

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres: Indledning Social- og Sundhedsudvalget har i lyset af tilsynsreformen på det sociale område, der træder i kraft den 1. januar 2014, bedt om en oversigt over, hvilken betydning den får for kommunens tilsyn

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Referat fra møde Onsdag den 14. august 2013 kl. 08.15 i F 8 Mødet slut kl. 12:50 MØDEDELTAGERE Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Grethe Olsen (F) Kasper Andersen

Læs mere

Underretninger om børn og unge Antal og udvikling

Underretninger om børn og unge Antal og udvikling Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del Bilag 150 Offentligt Sagsnr. 2018-453 Doknr. 540018 Dato 31-01-2018 Underretninger om børn og unge Antal og udvikling Dette notat viser centrale

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn

Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Notat Sagsnr.: /04323 Dato: 8. februar 2012 Titel: Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Sagsbehandler: Martin Langbjerg-Andersen Økonomikonsulent I henhold

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Vis udskrift: "Børn 2009" https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa...

Vis udskrift: Børn 2009 https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa... Side 1 af 35 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 7. JUNI 2006 KL. 13.00 MØDET STARTER PÅ RØNBJERG FAMILIECENTER,

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Mandag den 27. maj 2013 kl. 15.30 i Naturinstitutionen Slotsgården Mødet slut kl. 20.10 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Orientering fra formanden... 29 019. Orientering fra administrationen...

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Indhold. Takster og takstudviklingen

Indhold. Takster og takstudviklingen KKR September 2018 Indhold Takster og takstudviklingen 2014-2019 Generet om socialtilsynet: Rammerne for tilsynets opgaver Socialtilsynets opgaver Kommunens opgaver Snitflader og samarbejde mellem socialtilsyn

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen

Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 12.11.2013 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr. Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 24. august 2009 Kl. 12.45 Sted: Hotel Scandic, grupperum A Kettevej 4, 2650 Hvidovre Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen

Læs mere

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune 3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune SAG NR.: 000231859 abk/afp Baggrund Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september 2012 regeringens oplæg til en tilsynsreform:

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 17.00 i F 2 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Herlev. Dagsorden. Kommune. Familie- og Forebyggelsesudvalget Dato: 26. september 2018 Fra: 19:00 Sted: Mødelokale 325.

Herlev. Dagsorden. Kommune. Familie- og Forebyggelsesudvalget Dato: 26. september 2018 Fra: 19:00 Sted: Mødelokale 325. Herlev Kommune Dagsorden Familie- og Forebyggelsesudvalget Dato: Fra: 19:00 Sted: Mødelokale 325 Indkaldelse Maria Man ov (A) Harme B. Holst (A) Gitte Friberg Bomholdt (A) Michele Møller Amundsen (A) Marco

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 24. oktober / Anja Franka Andersen, Kenneth Røn Christiansen, Trine Wittrup, Tina Rønstrup / sagsid: 18/10509 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet

Læs mere

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Indledning Kapitel 2: Opsummering af rammeaftalen... 9

Indledning Kapitel 2: Opsummering af rammeaftalen... 9 Indledning... 4 Kapitel 1: Baggrund for rammeaftalen... 5 Rammeaftalens opbygning og indhold... 5 Lovgrundlag... 6 Rammeaftalens parter og aktører... 6 Proces og tidsplan i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) 127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet

Læs mere

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. september 2011 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal 2011 1.

Læs mere

Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Onsdag den 08. september 2010 Kl. 08.15 i Mødelokale F 5 Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.): tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Bilag 1, Socialtilsynet orientering om lovændring samt vedtagelse af forslag om opnormering

Bilag 1, Socialtilsynet orientering om lovændring samt vedtagelse af forslag om opnormering Bilag 1, orientering om lovændring samt vedtagelse af forslag om opnormering Den 1. januar 2014 træder lov om socialtilsyn i kraft, hvilket betyder, at fem kommuner i landet får ansvaret for at godkende

Læs mere

Rammeaftale

Rammeaftale KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2019-2020 Udviklingsstrategi og Styringsaftale Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Indhold

Læs mere

Korrigeret budget Forventet forbrug i 2019 pr

Korrigeret budget Forventet forbrug i 2019 pr Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 10,1 mio. kr. på familieområdet. Det forventede merforbrug er 0,7 mio. kr. højere end det forventede merforbrug ved den seneste opfølgning

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug

Læs mere

Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen

Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen 1. Information om antal underretninger, sager og processer 2. Information om udviklingen i typer af foranstaltninger og tilhørende økonomi 3. Information

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Mandag den 10. september 2012 kl. 15.30 på Marbækskolen Mødet slut kl. 18.10 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 2015-18 6. 2015-18 2015-18 Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener et politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Det tværgående samarbejde -Udvikling af mødefora og forældresamarbejde

Det tværgående samarbejde -Udvikling af mødefora og forældresamarbejde Status for handleplan for det specialiserede børne-familieområde August 2019 Kommunalbestyrelsen har i april 2019 tiltrådt indstillingen om en handleplan for det specialiserede børne-familieområde. Handleplanen

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2018 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger.

Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger. Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger. Generelt Med udgangspunkt i ets pkt. 2.3. skal de nærmere regler omkring fastlæggelse af bevillings-

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere