Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget
|
|
- Torben Andresen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget -. Indstilling Center for Byråd & Økonomi indstiller, at udvalget identificerer konkrete områder, som udvalget vil arbejde videre med, med henblik på udfyldelse af udvalgets nettoprioriteringsrum. Sagsbeskrivelse Budgetmetoden for - er rammetering med prioriteringsrum. Dette indebærer, at Økonomiog Planudvalget og Byrådet beslutter og udmelder en samlet ramme for - samt rammer til hvert af udvalgene. Rammerne er beregnet ved, at det ajourførte (korrigeret for p/l og tillægsbevillinger) fratrækkes et nettoprioriteringsrum på samlet 80 mio. kr. Fagudvalgenes arbejde i forhold til de udmeldte udvalgsrammer og udfyldelse af nettoprioriteringsrum skal foregå på møderækkerne i april, maj og juni På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet, med udgangspunkt i et foreslået samlet prioriteringsrum på 80 mio. kr., som følger: I mio. kr. SSU 20,869 20,869 20,869 20,869 Byrådet besluttede størrelsen på prioriteringsrummet den 31. marts Det reelle prioriteringsrum for udvalget afhænger dermed af Økonomi- og Planudvalget og Byrådets behandling på marts-møderækken, og kan afvige fra ovenstående. De eksisterende sektorredegørelser på fagudvalgets område kan bl.a. bruges som inspiration til arbejdet med prioriteringsrummet. Sektorredegørelserne indgår i det trykte Budget 2014, og ligger tilgængelige på Byrådswebben. Sideløbende med fagudvalgenes arbejde med udfyldelse af nettoprioriteringsrummet indleder administrationen arbejdet med at fremstille opdaterede sektorredegørelser. På juni-møderne vil 1. udgave af de nye sektorredegørelser blive fremlagt. Sektorredegørelserne vil indeholde opdateret talmateriale herunder aktivitetstallene fra styringen. Som noget nyt i processen har administrationen udarbejdet et temakatalog til inspiration for udvalgets prioriteringsrumsarbejde. Temakataloget indeholder på et overordnet niveau en række områder og forslag, som der kan arbejdes videre med, såfremt udvalget ønsker det. Med henblik på at kunne udfylde nettoprioriteringsrummet skal udvalget pege på servicereduktioner f.eks. opgaver og aktiviteter, der ikke længere skal være en del af opgaveporteføljen, eller der skal findes andre måder, f.eks. ved effektiviseringer eller produktivitetsforbedringer, der gør det muligt at fastholde serviceniveauet med et reduceret ressourceforbrug. Hvis fagudvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med tilførende merudgifter ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende omfang, der kan udgå, således at måltallet for nettorprioriteringsrummet opnås. Økonomiske konsekvenser 1
2 De prioriteringsforslag med beløbsangivelse, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede materiale, som udsendes efter sommerferien. Tidsplan April-møderækken: Fagudvalgene identificerer og anbefaler temaer evt. med inspiration i Temakataloget - inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet på udvalgets område. Administrationen vil efterfølgende beskrive disse identificerede områder. Beskrivelserne samles i et prioriteringskatalog. Maj-møderækken: Fagudvalgene får forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, samt bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden har fagudvalgene mulighed for at fremsætte forslag til anlægsprojekter til Budget -. Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de reviderede, men ikke færdige sektorredegørelser på udvalgsniveau, og oversende disse samt de fremsatte prioriterings- og anlægsforslag til de videre drøftelser. Øvrige forhold Chefkonsulent Hanne Lisbeth Larsen deltager i Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen. Bilag Temakatalog SSU Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 2. april 2014: Ikke til stede: Ingen. Byrådet godkendte på møde den 31. marts 2014 et totalt nettoprioriteringsrum på 80 mio. kr. på -. Social- og Sundhedsudvalgets andel i udgør herefter 20,869 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget besluttede at arbejde videre med følgende områder med henblik på at udfylde udvalgets prioriteringsrum: Forslag 1 til 4 og forslag 6 til 10 i temakataloget, som uddybes i forslag til udfyldelse af prioriteringsrummet. Udvalget ønsker desuden, at gevinsten i tema 4: Straksvisitation af hjælpemidler øges til 0,3 mio. kr. fra, og at det undersøges nærmere, herunder nuværende praksis. Udvalget identificerede yderligere forslag til udfyldelse af prioriteringsrummet: - Udviklingsenheden på ældreområdet, mulighed for rammebesparelse - Muligheder for at nedbringe tomgangsleje på plejecentrene - Anvendelse af kropsbårne hjælpemidler: brokbind i stedet for operation - Bækkenbundstræning til mænd i stedet for hjælpemidler til inkontinens - Optimering af betaling for mad på plejecentre - kan ændret betalingstidspunkt give øget likviditet og mindre afskrivning - Liselott Blixt (O) sender administrationen eksempel på app, der kan frigøre ressourcer i ældreplejen Der udarbejdes forslag på de nævnte områder til næste møde i udvalget, hvor udvalget også ønsker en præsentation af demografimodellen på ældreområdet. 2
3 TEMAKATALOG BUDGET - Social- og Sundhedsudvalget I kr. (2014-priser) Tema 1: Kvalitetsstandarder - Voksne med særlige behov Tema 2: Takstnedsættelse - Voksne med særlige behov Tema 3: Nyt botilbud - Voksne med særlige behov Tema 4: Straksvisitation af hjælpemidler Tema 5: Tilpasning af serviceniveau i hjemmeplejen - Rengøring Tema 6: Tilpasning af serviceniveau i hjemmeplejen - Rammebesparelse Tema 7: Sund aldring Tema 8: Tilpasning af sundhedsudgifter Tema 9: Fokus på borgernære SKALopgaver Tema 10: Konkurrenceudsættelse Total Måltal Tema 1: Kvalitetsstandarder - Voksne med særlige behov 2014 Kvalitetsstandarder - Voksne med særlige behov *) = tal er det samlede i Job & Socialservice til voksne med særlige behov Center for Job & Socialservice har siden 2012 arbejdet med et projekt om at få politisk godkendte kvalitetsstandarder på alle relevante paragraffer i serviceloven og sundhedsloven på området Voksne med særlige behov. Det drejer sig om forventet i alt 21 kvalitetsstandarder. Aktuelt har Byrådet godkendt 15, og de resterende 6 forventes færdige og politisk godkendt inden sommerferien. Som det fremgik af ØA Rapport 1/2014 (behandlet i SSU den ) har Job & Socialservice konstateret, at tet til voksne med særlige behov er under stærkt pres, og at der er risiko for overskridelse i Denne mæssige udfordring skyldes ikke store takststigninger eller almindelig opdrift i udgifterne. Udfordringen består derimod i, at tilgangen af borgere med behov for støtte i dagtilbud eller døgntilbud simpelthen er større end tet kan rumme. Det er et muligt tema at tage en ny runde med de politisk godkendte kvalitetsstandarder med henblik på at reducere serviceniveauet. Nogle af borgerne har dog så omfattende funktionsnedsættelser, at de er placeret i specialiserede og varige botilbud med døgndækning, som det ikke er realistisk at finde alternativer til. 1
4 TEMAKATALOG BUDGET - Ved reduktioner i serviceniveau skal der i implementeringen beregnes tid til forhandling/opsigelse af eksisterende kontrakter/aftaler og til myndighedsarbejde (partshøring af borgere, klagebehandling mv.). Det angivne besparelsespotentiale er helt foreløbigt, for beløbet vil helt afhænge af de konkrete politiske beslutninger om, hvilke områder der skal reduceres. Delområder under tema 1 Overskrifter på berørte delområder under temaet: Principielt kan alle områder komme i spil, men reduktion af serviceniveauet forventes især at omfatte følgende paragraffer i serviceloven (SEL): SEL 85, Hjælp, omsorg og socialpædagogisk støtte, SEL 107, Midlertidige botilbud, herunder aflastningsophold, SEL 103, Beskyttet beskæftigelse og SEL 104, Aktivitets- og samværstilbud Tema 2: Takstnedsættelse - Voksne med særlige behov 2014 Takstnedsættelse i Region Sjælland - Voksne med særlige behov *) = tal er det samlede i Job & Socialservice til voksne med særlige behov KKR Sjælland har i de seneste 6 år haft en fælles anbefaling til kommunerne om takstudviklingen på det specialiserede socialområde i det kommende år. I 3 af de 6 år har der været en fælles anbefaling om at reducere taksterne med en procentsats efter pris- og lønfremskrivning. Den anbefalede reduktion var i alle 3 år på 2 procentpoints. Kommunaldirektørerne i regionens kommuner (Kommunaldirektørforummet K 17) har efter en drøftelse den 21. februar besluttet at anbefale en effektivisering over for KKR Sjælland, sådan at taksterne i skal stige mindre end pris- og lønudviklingen. Sagen blev behandlet på KKR Sjællands møde den 10. marts 2014, hvor det blev besluttet at anbefale en takstreduktion på 1,5 %. Den enkelte kommune er ikke bundet af KKR s beslutning. Erfaringen hidtil er dog, at regionens kommuner set under ét efterlever KKR s anbefalinger på takstområdet. Udgifterne på voksenområdet til tilbud beliggende geografisk i Region Sjælland udgør aktuelt ca. 53 mio. kr. Det anførte besparelsespotentiale svarer til en takstreduktion på 1,5 % af udgifterne. 2
5 TEMAKATALOG BUDGET - Tema 3: Nyt botilbud - Voksne med særlige behov 2014 Nyt botilbud - Voksne med særlige behov *) = Budgettal er det samlede til midlertidige og længerevarende botilbud efter servicelovens 107 og 108 Byrådet besluttede den 25. juni 2013, at der skal arbejdes videre med planlægning og projektering af et nyt botilbud med døgndækning for borgere med udviklingsforstyrrelser. Botilbuddet forudsættes at indeholde i alt 24 boliger fordelt på døgnpladser, botræning og aflastning. På et fælles temamøde for Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 25. november 2013 blev drøftet mulige placeringer af botilbuddet. Udvalgene besluttede, at 3 konkrete arealer kan indgå i den fortsatte planlægning, alle i Hundigeområdet. I skrivende stund er der dog kun politisk beslutning om at arbejde videre. Det er endnu ikke endeligt besluttet at gå i gang. En evt. beslutning vil medføre, at der skal afsættes penge i tet til anlæg og drift af botilbuddet. Et konkret beslutningsoplæg forventes forelagt til politisk behandling i juni møderækken. Hvis Byrådet beslutter at etablere botilbuddet, vil der gå ca. 2-2½ år fra beslutning til ibrugtagning. Det vil sige forventet ibrugtagning fra medio til starten af. Der er ikke anført beløb i ovenstående beløbskolonner for vi kender ikke økonomien endnu. Temaet er primært medtaget allerede nu for at gøre det nye Byråd opmærksom på, at denne sag er på vej til politisk behandling inden for de nærmeste 3 måneder, hvor økonomien naturligvis vil blive beskrevet nærmere. Økonomisk skal det være en forudsætning, at botilbuddet ikke må koste mere, end hvad vi ellers skulle have betalt for individuel placering af borgerne i eksterne botilbud. Prisen skal desuden helst være lavere, da et botilbud i Greve Kommune medfører udgifter til anlæg og etablering, og de udgifter skal over tid hentes hjem i kraft af en billigere drift, så botilbuddet på langt sigt kan være med til at reducere udgifterne på området. Det vurderes realistisk at opnå en driftsbesparelse på 5 % i forhold til gennemsnitsprisen for ophold i udenbys bo-, aflastnings- og botræningstilbud. Det vil i givet fald på langt sigt medføre en driftsbesparelse på ca. 0,750 mio. kr. årligt. Tema 4: Straksvisitation af hjælpemidler 2014 Straksvisitation af hjælpemidler I Greve Kommune sker visitation til hjælpemidler i videst muligt omfang ved digital selvbetjening, frem for at borgeren møder personligt op på rådhuset. Odense Kommune har de seneste år arbejdet med straksafgørelser ved visitation til hjælpemidler, hvis borgerne møder personligt op. Forudsætningerne for, at sagsbehandleren i Odense Kommune kan træffe en straksafgørelse, er, at alle nødvendige oplysninger allerede er beskrevet i borgerens journal. Her tænkes på de 3
6 TEMAKATALOG BUDGET - lovgivningsmæssige kriterier, herunder blandt andet om funktionsnedsættelsen er varig, og om der er et væsentligt behov for hjælpemidlet i hverdagen mv. Der er ikke tale om lempeligere kriterier eller sagsbehandling. Hvis borgeren straks får bevilget et genbrugshjælpemiddel, kan borgeren med afgørelsen i hånden køre hen til et af de kommunale hjælpemiddeldepoter og få udleveret det bevilgede genbrugshjælpemiddel. Odense Kommune har ca straksafgørelser om dagen, hvilket ville svare til ca. 2-3 om dagen i Greve Kommune Der er stadig mulighed for at regulere på Greve Kommunes serviceniveau på ældreområdet, selv om der er tilpasset service flere gange de seneste år. Greve Kommune har stadig et godt serviceniveau, fx tilbydes greveborgere som udgangspunkts rengøring hver anden uge, andre kommuner har hver tredje (59 % af kommunerne i Region Sjælland) eller hver fjerde uge som serviceniveau. Senest har Højesteret stadfæstet Køge Kommunes afgørelse om at fratage borgere praktisk hjælp ydet efter et tidligere højere serviceniveau grundet et nyt vedtaget serviceniveau. Greve Kommunes levering af pleje og serviceydelser er i høj grad bundet i kontrakter med private leverandører, og derfor er kommunen på nogle områder bundet økonomisk for en periode på flere år, hvilket giver mindre fleksibilitet. Kommunen kan for eksempel ikke beslutte generelle besparelser på sygefravær eller løn, som er gældende for det udbudte område. Men kommunen kan fortsat regulere på det serviceniveau, der skal leveres, også på kontraktbundne områder indenfor kontraktperioden. Dette kræver dog en ændring af kvalitetsstandarder samt en revisitation af alle berørte borgere. Temaet indebærer en reduktion af serviceniveauet på områderne for praktisk hjælp, hvor rengøring foreslås reduceret fra hver anden uge til hver tredje uge. Der er behov for en øget visitationsindsats, da alle berørte borgere skal revisiteres. Forslaget har derfor halv effekt i og først fuld effekt fra og frem. Tema 5: Tilpasning af serviceniveau i hjemmeplejen - Rengøring 2014* Tilpasning af serviceniveau i hjemmeplejen - Rengøring *) Budgettal omfatter hele området for frit valg inkl. personlig pleje Tema 6: Tilpasning af serviceniveau i hjemmeplejen - Rammebesparelse 2014* Tilpasning af serviceniveau i hjemmeplejen - Rammebesparelse *) Budgettal omfatter hele området for frit valg inkl. personlig pleje Der skal ske en tilpasning af serviceniveauet i hjemmeplejen. Administrationen undersøger hvordan besparelsen kan realiseres i sammenhæng til effektiviseringer på området. 4
7 TEMAKATALOG BUDGET - Tema 7: Sund aldring 2014 ca. Sund aldring Greve Kommune har gennem en årrække benyttet de aktuelle dækningsgrader (andel af modtagere i forskellige aldersgrupper) i hjemmeplejen til den demografisk begrundede fremskrivning af tet på området. Der har i de senere år været en faldende dækningsgrad for modtagere af hjemmepleje. Det betyder, at det er muligt at nedsætte væksten i tet til levering af plejeydelser med 9-10 mio. kr. Det vurderes, at der kan foretages en mere præcis fremskrivning af tet ved at tage udgangspunkt i tilgangs- og afgangsmønstret for modtagere af hjemmepleje, altså hvor mange nye modtagere, der kommer til, og hvor mange af de eksisterende, der falder fra (overgang til plejebolig, død mv.). De seneste år har tilgangsfrekvenserne nemlig været mindre end afgangsfrekvensen, hvilket har betydet, at antallet af hjemmehjælpsmodtagere har været nogenlunde stabilt på trods af en kraftig stigning i antallet af ældre. Dette forhold kan der tages højde for ved at ændre fremskrivningsmetoden. Den skønsmæssigt beregnede mindreudgift er foretaget med udgangspunkt i demografireguleringen fra 2014-, hvor eneste ændring er fremskrivningsmetoden for hjemmeplejen jf. ovenstående. Der er således ikke taget højde for ændringer i befolkningsprognosen, timepriser og visitationsbilledet fra 2012 til Der tages forbehold for, at den endeligt beregnede demografiregulering på ældreområdet kan afvige fra denne skønsmæssige beregning. Som led i arbejdet med forslag til prioriteringsrum for - vil der skulle udarbejdes en ny og aktuel beregning af mindreudgiften. Samtidig er der i Budget og frem lagt med gevinster fra velfærdsteknologi på 5 mio. kr. samt en årlig investering på 2 mio. kr. Udviklingen viser, at det ikke har været muligt at indfri denne gevinst, som derfor nedsættes med 2,5 mio. kr. Investeringen halveres også. Samlet betyder nedsættelsen af investering og gevinst fra velfærdstekonologi en udgift på 1,5 mio. kr. Netto foreslås det at nedsætte tet til ældrepleje som følge af sund aldring med 7,5 mio. kr. i stigende til 8,5 mio. kr. fra. Tema 8: Tilpasning af sundhedsudgifter 2014 Tilpasning af sundhedsudgifter Det afsatte til medfinansieringen i Greve Kommune ligger væsentligt over KL s skøn for KL s skøn for den enkelte kommunes medfinansiering i 2014, er baseret på et skøn på landsplan, som KL lader indgå i økonomiaftalen for Dette er fastsat med afsæt i det aftalte aktivitets- og udgiftsniveau i det regionale sundhedsvæsen. Der er en vis usikkerhed ift. KL s skøn 5
8 TEMAKATALOG BUDGET - for Greve Kommune, da skønnet ikke tager højde for kommunespecifikke forhold så som demografi, sygehusstruktur m.v. Tema 9: Fokus på borgernære SKAL- vs. KAN-opgaver 2014 ca. Fokus på borgernære SKAL- vs. KANopgaver Byrådet kan efter serviceloven iværksætte eller yde tilskud til forskellige generelle tilbud. I dag leverer Greve Kommune nogle tilbud, som ikke er lovpligtige - også kaldet KAN-tilbud. Disse aktiviteter kan fravælges, for kun at prioritere de lovbundne SKAL-ydelser. KAN-tilbud er fx cafétilbud, varmtvandsbassin, dagcenteraktiviteter og visse pensionistaktiviteter. Tilbud som understøtter gode, sociale aktiviteter og netværksdannelse for ældre, men som ikke er lovbundne. En mulig besparelse er lavere i, da implementeringen samt varsling af medarbejdere ikke kan slå fuldt i gennem fra 1. januar. Temaet kan drøftes i sammenhæng med øget inddragelse af frivillige. Delområder under tema 9 79 Puljebeløb til pensionistaktiviteter efter ansøgning: 0,550 mio. kr. Lukning af cafeer på Nældebjerg og Møllehøj: 0,850 mio. kr. Lukning af varmtvandsbassin på Langagergård: 0,800 mio. kr. Samle dagcenterfunktion (fra fire til to steder i kommunen): 0,450 mio. kr. Tema 10: Konkurrenceudsættelse af plejecenter 2014* Konkurrenceudsættelse af plejecenter *) Plejecenter Møllehøjs Greve Kommune har udbudt en række opgaver på ældreområdet, herunder senest hjemmeplejen i område Nord, og det nuværende udbud af hjemmeplejen i område Syd. Der er dog fortsat mulighed for at arbejde med udbud af driften af endnu et plejecenter. Med kontraktstart i vurderes det, at der kan realiseres en besparelse på 1 mio. kr. i stigende til 2,2 mio. kr. i overslagsårene. 6
9 SAGSFREMSTILLING: 1 af :50 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsprocedure Alle fagudvalg. Resume Udvalget får forelagt første udkast af prioriteringskataloget og har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, og bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden har udvalget mulighed for at fremsætte forslag til anlægsprojekter til Budget -. Indstilling Center for Byråd & Økonomi indstiller, 1. at første udgave af prioriteringsrummet på eget område drøftes 2. at der evt. udpeges yderligere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet 3. at der udpeges forslag til anlægsprojekter, der skal beskrives i bruttoanlægskataloget Sagsbeskrivelse Budgetmetoden for - er rammetering med prioriteringsrum. Økonomi- og Planudvalget og Byrådet har på martsmøderækken besluttet og udmeldt en samlet ramme for - samt rammer og nettoprioriteringsrum til hvert af udvalgene. Fagudvalgenes arbejde i forhold til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet foregår på møderækkerne i april, maj og juni På mødet i april pegede udvalget på et antal områder til udfyldelse af prioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende udarbejdet en indledende beskrivelse af områderne i vedlagte prioriteringskatalog. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der på nuværende tidspunkt udarbejdet forslag, der samlet indebærer mindreudgifter på 20,850 mio. kr. i, stigende til 24,850 mio. kr. i. Forslagene fremgår af vedlagte prioriteringskatalog. Restudfordringen for nettoprioriteringsrummet er som følger: I mio. kr. Nettoprioriteringsrum 20,869 20,869 20,869 20,869 Katalog 1. udgave 20,850 23,650 24,850 24,850 Restudfordring 0,019-2,781-3,981-3,981 Hvis udvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med tilhørende merudgifter ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende omfang, der kan udgå, således at måltallet for nettoprioriteringsrummet opnås. Udvalgene har på dette møde også mulighed for at foreslå anlægsprojekter til -. Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget, der indgår i mappen -, og behandles i fagudvalgene efter sommerferien. Som baggrundsmateriale er vedlagt en investeringsoversigt for 2014-, hvor der er taget højde for sag om anlægsrevision fra martsmøderækken og udvalgets andel af bruttoanlægskataloget, der blev udarbejdet til Desuden har administrationen udarbejdet et par forslag, som kan indgå i drøftelserne. På anlægsområdet vil projekter om generel bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger normalt være placeret under Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsprojekter, der skal udvikle bygningernes anvendelse eller egentlige nyanlæg, vil typisk være placeret under de respektive fagudvalg. Øvrige konsekvenser De prioriteringsforslag, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede materiale, som udsendes efter sommerferien.
10 SAGSFREMSTILLING: 2 af :50 Anlægsforslag vil indgå i bruttoanlægskataloget. Tidsplan April-møderækken: Fagudvalgene har identificeret og anbefalet temaer evt. med inspiration fra Temakataloget - inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende beskrevet disse identificerede områder. Beskrivelserne er samlet i et prioriteringskatalog. Maj-møderækken: Fagudvalgene får forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, og bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden har fagudvalgene mulighed for at foreslå anlægsprojekter til Budget -. Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de reviderede, men ikke færdige sektorredegørelser på udvalgsniveau og oversende disse samt de fremsatte prioriteringsforslag til de videre drøftelser. Bilag Prioriteringskatalog SSU Investeringsoversigt efter anlægsrevision Anlægsforslag SSU Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 7. maj 2014: Ikke til stede: Ingen. 1. Social- og Sundhedsudvalget fik en præsentation af demografimodellen til beregning af behov på ældreområdet og drøftede 1. udkast af prioriteringsrummet. Forslagene uddybes til næste møde i udvalget. 2. Udvalget pegede ikke på yderligere forslag til udfyldelse af prioriteringsrum. 3. Følgende forslag blev udpeget til bruttoanlægskataloget: - Botilbud til voksne med særlige behov - Køb af fællesarealer i Freyas Kvarter - Ombygning af produktionskøkken på Hedebo - fortsat fra 2014 Udvalget tager bemærkningerne til sagen i referaterne fra Handicaprådets og Ældrerådets møder til efterretning.
11 SAGSFREMSTILLING: 1 af :02 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsprocedure Alle fagudvalg Resume Udvalget får forelagt et revideret prioriteringskatalog samt reviderede sektorredegørelser med henblik på oversendelse til de videre drøftelser. Indstilling Center for Byråd & Økonomi indstiller, 1. at forslag til udfyldelse af prioriteringsrummet oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre behandling 2. at sektorredegørelsen oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre behandling Sagsbeskrivelse Budgetmetoden for - er rammetering med prioriteringsrum. Økonomi- og Planudvalget og Byrådet har på martsmøderækken besluttet og udmeldt en samlet ramme for - samt rammer og nettoprioriteringsrum til hvert af udvalgene. Fagudvalgenes arbejde i forhold til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet foregår på møderækkerne i april, maj og juni På mødet i april pegede udvalget på et antal områder til udfyldelse af prioriteringsrummet. Første udgave af prioriteringskataloget blev drøftet på mødet i maj. Administrationen har efterfølgende udarbejdet et revideret prioriteringskatalog. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der på nuværende tidspunkt udarbejdet forslag, der samlet indebærer mindreudgifter på 19,795 mio. kr. i og stigende til 23,495 mio. kr. i. Forslagene fremgår af vedlagte prioriteringskatalog. Resultatet for nettoprioriteringsrummet er som følger: I mio. kr. Nettoprioriteringsrum 20,869 20,869 20,869 20,869 Katalog 2. udgave 19,795 22,295 23,495 23,495 Resultat 1,074-1,426-2,626-2,626 Hvis udvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med tilhørende merudgifter ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende omfang, der kan udgå, således at måltallet for nettoprioriteringsrummet opnås. Sektorredegørelserne udarbejdes for hvert enkelt udvalg og beskriver opgaver og aktiviteter på udvalgets område. De indeholder politisk godkendte udfordringer og tilhørende indsatsområder. Sektorredegørelserne har blandt andet til formål at gøre det muligt at prioritere inden for områder og fagudvalg. På dette møde fremlægges sektorredegørelser med opdateret talmateriale og aktivitetstal. På septembermøderækken vil udvalgene have mulighed for at foreslå nye udfordringer og indsatsområder. Efter vedtagelsen af Budget - vil sektorredegørelserne blive tilrettet med konsekvenserne af det vedtagne herunder med de nye udfordringer og indsatsområder. Der indgår et lukket bilag i sagen, som er tilgængeligt for byrådsmedlemmerne på Byrådswebben. (Dok. nr ). Øvrige konsekvenser De prioriteringsforslag, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede materiale, som udsendes efter sommerferien.
12 SAGSFREMSTILLING: 2 af :02 Tidsplan April-møderækken: Fagudvalgene har identificeret og anbefalet temaer evt. med inspiration fra Temakataloget - inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende beskrevet disse identificerede områder. Beskrivelserne er samlet i et prioriteringskatalog. Maj-møderækken: Fagudvalgene fik forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene havde i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, og bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden havde fagudvalgene mulighed for at foreslå anlægsprojekter til Budget -. Forslagene er efterfølgende blevet indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de reviderede, men ikke færdige sektorredegørelser på udvalgsniveau og oversende disse samt de fremsatte prioriteringsforslag til de videre drøftelser. Bilag Sektorredegørelse SSU Prioriteringskatalog - 2. udgave - Social- og Sundhedsudvalget - efter behandling Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 4. juni 2014: Ikke til stede: Ingen. 1. Social- og Sundhedsudvalget undlod at stemme og oversender dermed forslagene i udvalgets prioriteringsrum, se bilag der viser prioriteringsrumsforslag efter behandling 2. Sektorredegørelsen oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre behandling.
Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget
1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-28747 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere
Læs merePå Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431
Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,
Læs mere1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken)
1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - (april-møderækken) Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-32682 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget
Læs mereResume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget
1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-32683 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet Resume Udvalget skal identificere
Læs mere1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken)
1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - (april-møderækken) Sagsnr.: 253--7671 Dok.nr.: 253--32682 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere
Læs mere1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget ØPU
1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - - ØPU Sagsnr.: 253--7671 Dok.nr.: 253--32662 Åbent Sagsprocedure Økonomi- og Planudvalget Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde
Læs mereByrådets budgetseminar den 2. april 2013
Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske
Læs mereResume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget
1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015- Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-32673 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere
Læs mereÅbent. 7. Første udkast til udbygningsplan på det sociale område. Sagsprocedure. Resume. Indstilling. Sagsbeskrivelse
7. Første udkast til udbygningsplan 2019-2025 på det sociale område Sagsnr.: 253-2018-11352 Dok.nr.: 253-2019-19140 Åbent Sagsprocedure Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Læs mereResume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget
1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - Sagsnr.: 253--7671 Dok.nr.: 253--32670 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere og anbefale
Læs mereByrådets budgettemamøde. 16. marts 2015
s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Nøgletal Status på den økonomiske situation Udfordringer og muligheder i budgettet på tværs af udvalg og fagområder Opsamling
Læs mereByrådets temamøde den 20. juni 2016
Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mereEkstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt
Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereÆldrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1
Ældrerådet Mandag den 03.06.13 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller, formand Freddy Aldenborg Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Peer Ravn Aage Tolberg Sigurd Arnfred Larsen, sekretær Side 1 ÆR
Læs mereÆldrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1
Ældrerådet Mandag den 06.05.13 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller, formand Freddy Aldenborg Elo Knudsen Finn Brozek Peer Ravn Aage Tolberg Afbud: Flemming Vahlgreen Sigurd Arnfred Larsen, sekretær Side
Læs merePrioriteringsrum i kr.
Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Økonomiudvalget - drift 11.750 13.750 16.750 20.750 FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (invest.) 1.000 1.000 0 0 Fortsættelse
Læs mereDet specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder
Læs mereSamlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939
Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060
Læs mereDernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:
1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at
Læs mereVelfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby
Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten
Læs mereDIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR X
132. Rammeudmelding budget 2019-2022 Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-17 Sagsbehandler: Leo Merrild Pedersen Forventet behandlingsforløb DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR X Øvrige sagsbehandlere: - Thomas
Læs mereVelfærds- og Sundhedsudvalget
Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereØkonomi for Byrådsmedlemmer for de særligt interesserede (mødelokale 4+5) Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann
Byrådets budgettemamøde den Program Tidspunkt 15.30-16.15 Aktivitet Økonomi for Byrådsmedlemmer for de særligt interesserede (mødelokale 4+5) 16.15-16.20 Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann 16.20-16.30
Læs mereÆldrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1
Ældrerådet Tirsdag den 06.05.14 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller (formand) Kirsten Andersen (næstformand) Anne Grethe Krogager Elo Knudsen Flemming Vahlgreen Palle Jacobsen Afbud: Finn Brozek Sigurd
Læs mereGreve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl på Nældebjerg Plejecenter
Greve Seniorråd Mandag den 07.11.16 kl. 9-12 på Nældebjerg Plejecenter Niels Kjøller (formand) Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Knud Bloksgaard Kirsten Andersen (næstformand) Afbud: Palle Jacobsen
Læs mereReferat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby
Referat onsdag den 12. november 2014 Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Status på handleplan i Center for Social og Familie...2 3. BU - Eventuelt...7
Læs mere87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.
Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets
Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereÆldrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1
Ældrerådet Mandag den 07.01.13 kl. 9-12 i mødelokale 1 Freddy Aldenborg, formand Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Niels Kjøller Peer Ravn Aage Tolberg Sigurd Arnfred Larsen, sekretær Side 1 ÆR
Læs mereUdvidelsesforslag i alt, Social- og Sundhedsudvalget
Tekst der beskriver forslaget 2017 2018 2019 2020 5.02 Voksne og handicap Genopretning af budgettet på det specialiserede voksenområde -9.923-9.923-9.923-9.923 5.03 Hjemmepleje Ansættelse af demenskoordinator
Læs mereGreve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1
Greve Seniorråd Tirsdag den 08.09.15 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller (formand) Kirsten Andersen (næstformand) Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Knud Bloksgaard Palle Jacobsen Sigurd Arnfred
Læs mereForventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
Fokuspunkter (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab 2018-37.796 37.796 Hjælpemidler 31.078 25.480 25.480 5.598 Visiterede timer i hjemmeplejen
Læs mereBaggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap
Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereNærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.
Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereVelfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6
Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina
Læs mereSocial- og Seniorudvalget. Fredag kl. 7:30. Referat fra ekstraordinært møde Møde den 4. december. Følgende sager behandles på mødet
Social- og Seniorudvalget Referat fra ekstraordinært møde Møde den 4. december Fredag 05.12.2014 kl. 7:30 Følgende sager behandles på mødet Side Budget 2015-2018: Rammebesparelse på SSU's område 2 Bilagsoversigt
Læs mere1. Godkendelse af dagsorden
Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion
Læs mereMange undersøgelser viser, at godt indeklima herunder god rengøring også er med til at mindske sygefraværet
Til økonomi- og planudvalget Høringssvar vedr. budget 2018-2021 fra medarbejdersiden i HovedMed I stedet for at kommentere på de enkelte prioriteringsforslag hvilket de forskellige OmrådeMed har gjort
Læs mereÆldrerådet. Referat. Greve Kommune. Fredag den kl i mødelokale 7
Ældrerådet Fredag den 10.01.14 kl. 9-12 i mødelokale 7 Niels Kjøller (formand) Kirsten Andersen (næstformand) Anne Grethe Krogager Elo Knudsen Finn Brozek Palle Jacobsen Afbud: Flemming Vahlgreen Sigurd
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereGreve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl på Strandcentret
Greve Seniorråd Mandag den 29.05.17 kl. 9-12 på Strandcentret Kirsten Andersen (formand) Elo Knudsen (næstformand) Finn Brozek Knud Bloksgaard Palle Jacobsen Afbud: Flemming Vahlgreen Sigurd Arnfred Larsen,
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mere44. Behandling af budget for
44. Behandling af budget for 2020-23 Sagsbehandler Sagsnr Per Trodsøe Hansen 00.30.10-S00-1-19 RESUMÉ Politisk behandling Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 04.06.2019 Udvalget skal udarbejde
Læs mereKøb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494
BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres
Læs mereUdvalget for Sundhed og Socialservice
REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden
Læs mereServiceniveau-reduktioner
CENTER FOR ØKONOMI Dato: 30. september 2019 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Social- og Sundhedsudvalget/50.54
Læs mereKapitel 1. Generelle rammer
Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereGreve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 7
Greve Seniorråd Mandag den 15.08.16 kl. 9-12 i mødelokale 7 Niels Kjøller (formand) Elo Knudsen Knud Bloksgaard Palle Jacobsen Kirsten Andersen (næstformand) Afbud: Finn Brozek Flemming Vahlgreen Katrine
Læs mereBudgetstrategi Budget Januar 2018
Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5
Læs mereFORSLAG TIL REDUKTIONER 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 Niveauet for bygningsvedligeholdelse kan nedsættes. Kommunen har pt. et vedligeholdelsesbudget der ligger tæt på et gennemsnitligt niveau. Bygningsmassen er grundlæggende i god stand, dog
Læs mereÆldreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol
Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2010 Lokale: Grønningen, Brønderslev Tidspunkt: Kl. 13:30-16:15 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereNotat Dato: 24. august 2006
VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat
Læs mereSamlet for Social-og Sundhedsudvalget
Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 5.02 Voksne og handicap Borgerservice Lejetab ved fraflytning - Askerød 100 100 100 100 Job&Socialservice DHUV - Besparelse på indsats som følge
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. september 2018 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: pebr@balk.dk Kontakt: Pernille Bruun-Guassora Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol
Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. september 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereBudgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.
Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014
Læs mereNOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning
NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel
Læs mereReferat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13
Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,
Læs mereGreve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Onsdag den kl i mødelokale 5
Greve Seniorråd Onsdag den 06.01.16 kl. 14-16 i mødelokale 5 Niels Kjøller (formand) Kirsten Andersen (næstformand) Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Knud Bloksgaard Afbud: Palle Jacobsen Sigurd
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende
Læs mereØkonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget
Økonomi og Aktivitetsrapport 2/212 Social- og Sundhedsudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport... 5 Aktivitetsrapport... 6 1 - Antal borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem...
Læs mereTabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen
Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mere1. Beskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereIndstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume
Indstilling Til Aarhus byråd via Magistraten Den 1. juni 2011 Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse
Læs mereFAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde
FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande
Læs mereINDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI
INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI Næstved Kommune, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 4. Juni 2019 Souschef Peter Bogh, KL s Konsulentvirksomhed - KLK Agenda Baggrund for og risici ved forslagene
Læs mereBilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger.
Den 27.05.2015 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes s budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud
Læs mereÆldrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1
Ældrerådet Mandag den 08.04.13 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller, formand Freddy Aldenborg Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Peer Ravn Aage Tolberg Sigurd Arnfred Larsen, sekretær Side 1 ÆR
Læs mereSamlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133
Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog
Læs mereNOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017
NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede
Læs mereTabel 1. Den forventede udvikling i antal 67+-årige i Furesø Kommune år
Notat om resultaterne af plejeboliganalyse (august 2018) Index100 har i samarbejde med Furesø Kommune foretaget en fremskrivning af behovet for plejeboliger i Furesø Kommune. I det følgende skitseres resultaterne
Læs mereMødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.
ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten
Læs mereODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1
EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere
Læs mereUdvalget for Sundhed og Socialservice
Dagsorden Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Mødedato: 25. maj 2011 Mødetid: 15.30 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS 2012 2 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden
Læs mereByrådets budgettemamøde
s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den aktuelle økonomiske situation De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereBudget2019 i MED. Temadag for H-MED 13. juni 2018
Budget2019 i MED Temadag for H-MED 13. juni 2018 Dagens program De økonomiske rammer og ØA19 Chefkonsulent Anders Windinge, Økonomisk Sekretariat, KL Aktuelle fokuspunkter om kommunernes økonomi Lisbeth
Læs mereBorgermøde om budget
Borgermøde om budget 2018-21 Velkommen og tak fordi I kom! Borgmester Jørgen Johansen Allerød Kommune Formålet med mødet Udfordringen Der er brug for økonomisk opbremsning de næste mange år. Formålet med
Læs mereNOTAT. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Kora-analyse på voksenområdet Til: Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 4. august Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard Sagsnr.: 1. Baggrund for analysen
Læs mere